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整體績效自評報告(專業13篇)

時間:2025-07-12 作者:琉璃

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整體績效自評報告(專業13篇)篇一

(一)部門職能職責。

市交通運輸局貫徹落實黨中央關于交通運輸工作的方針政策和決策部署,全面貫徹落實省委、市委關于交通運輸工作的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領導。根據衡辦[2019]45號文件,本部門主要職責是:

1、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃,指導縣市區和承擔市本級的交通運輸樞紐規劃和管理工作。

2、擬訂全市交通運輸業發展政策、行業管理規范性文件。組織擬訂全市公路、水路等行業規劃和實施細則并監督實施。負責交通運輸行政許可、執法檢查和監督。參與擬訂物流業發展戰略和規劃并監督實施。指導全市交通運輸行業有關體制改革。

3、承擔原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理處、市道路運輸管理處、市交通建設質量安全監督管理處的行政職能。

4、承擔全市公路、水路建設市場監管責任。負責全市公路水路工程建設相關政策、制度和技術標準的監督實施。組織實施或協調國家、省重點和市級公路、水路交通工程建設。負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。協助鐵路部門做好鐵路道口安全管理。承擔全市公路、水路基本建設項目的績效監督和管理工作。負責市本級和指導縣市區交通運輸基礎設施管理和維護。

5、承擔全市道路運輸、水路運輸市場監管責任。組織宣傳貫徹道路運輸、水路運輸、地方鐵路專用線監管有關政策、技術標準和運營規范并監督實施。指導縣市區和負責市本級城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導縣市區和負責市本級出租車行業管理工作。負責市管道運輸有關管理工作。負責市民航機場有關管理工作。

6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。負貴市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。負責和指導全市水上交通安全監管工作。

7、負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、市級財政性資金安排建議。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理,提出有關財政、土地、價格政策建議。

8、指導縣市區和負責市本級公路、水路、地方鐵路專用線行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重點物資和緊急客貨運輸,負責全市重點干線路網運行監測和協調。組織協調全市地方交通戰備工作,承擔市國防動員有關工作。

9、監督實施地方性交通運輸行業科技政策、規劃和規范。負責全市交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。指導縣市區和負責市本級公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

10、指導縣市區和負責市本級交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作。協調高速公路、鐵路、民航、郵政管理涉及地方的相關工作。

11、負責本行業、領域的應急管理工作,對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

12、完成市委、市政府交辦的其他任務。

13、有關職責分工。

1)與市發展和改革委員會、市工業和信息化局、市商務和糧食局的職責分工。市發展和改革委員會負責綜合交通運輸體系規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡,負責全市鐵路、民航建設項目的銜接申報工作。市交通運輸局負責研究擬訂全市公路、水路等規劃,提出公路、水路固定資產投資財政性資金安排意見,按市政府規定權限審批、核準規劃內和計劃規模內公路、水路固定資產投資項目,市發展和改革委員會審批、審核的交通運輸基礎設施固定資產投資項目,需征求市交通運輸局意見。市發展和改革委員會牽頭負責全市物流發展工作,擬訂現代物流業發展戰略、規劃和政策,協調物流業發展重大布局。市工業和信息化局負責指導生產企業的物流外包工作,促進企業內部物流社會化。市商務和糧食局負責推動流通標準化和連鎖經營商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展,擬訂運用電子商務開拓國內市場的相關政策措施,擬訂商務領域電子商務相關標準和規劃。市交通運輸局參與擬訂全市物流業發展戰略和規劃,擬訂有關物流發展的政策和標準并監督實施。

局負責采(運)砂船舶、規劃內集中停靠點及砂石碼頭的管理,依據職責權限對通航水域內采(運)砂船舶實施監管,依法查處采(運)砂船舶相關違法違規行為。結合轄區實際情況,劃定停泊水域,強化對停航船舶的監管。市公安局負責打擊涉砂刑事犯罪,開展河道采砂聯合執法行動。市自然資源和規劃局、市生態環境局、市農業農村局、市林業局按照各自職責,協助做好河道采砂監督管理的相關工作。

(二)機構設置。

我單位設以下內設機構:辦公室、組織人事科、法規科、規劃統計科、基本建設科、道路運輸科、公路管理科、港航管理科、安全監督科(應急辦公室)、財務審計科、行政審批服務科、交通戰備辦(市國防動員委員會交通戰備辦公室)、機關黨委、離退休人員管理服務科等14個科處室,在職人員54人(含紀檢組5人),離退休人員37人,屬市一級財政預算單位。下設1個正處級、4個副處級、2個正科級等7個全額撥款事業單位。

(一)基本支出情況。

2020年,財政撥款支出1524.71萬元,其中:(1)工資福利支出918.97萬元,占比60%,主要反映在職人員的工資福利和繳納的五險一金;(2)商品和服務及資本性支出487.59萬元,占比32%,主要反映單位的機關運轉及完成日常工作任務而發生的經費及資本性支出;(3)對個人和家庭的補助支出118.15萬元,占比8%,主要反映單位離退休人員的相關經費。

(二)項目支出情況。

項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發生的支出及專項資金。

2020年度局機關項目支出1425.06萬元,其中:第三方安全檢查服務費64.17萬元,農村客運站獎補資金37萬元,2018年度交通運輸發展目標考核專項16萬元,鐵路安全環境治理整治經費10萬元,安全隱患與引導獎10萬元,2019年創衛獎補資金3萬元,企業軍退人員解困慰問資金170.95萬元,春運工作經費16.32萬元,碼頭整治專項6.41萬元,治超專項15.04萬元,防疫專項34.07萬元,專題報告編制經費18.58萬元,網約車平臺建設66.5萬元,礙航款70.6萬元,2019年交通運輸發展目標考核專項74萬元,國土空間控制規劃編制費115.22萬元,“三基三化”建設資金10萬元,“兩客”車輛主動安全防范智能終端配套資金81.14萬元,客貨運站場建設補助資金100萬元,疫情防控與解困資金155萬元,鐵路專線辦經費36.81萬元,鐵路專線省補資金214萬元,渡口氣象牌補助資金81萬元,紀檢組開辦費3.13萬元,企業軍轉干部工資等15.16萬元。

2020年,我單位無政府性基金預算支出。

2020年,我單位無國有資本經營預算支出。

2020年,我單位無社會保險基金預算支出。

市交通局2020年年初經批復的部門預算總額為1523.06萬元(含第三方安全檢查服務費100萬元),其中一般公共預算撥款1523.06萬元、其他收入0萬元。

年中增加預算1,244.89萬元(主要為專項資金),其中一般公共預算撥款1,160.53萬元,其他收入84.36萬元。

故2020年度實際取得各項收入合計2,767.95萬元,其中一般公共預算收入2,683.59萬元、其他收入84.36萬元。

根據部門決算報表顯示:市交通局2020年度整體支出2,949.77萬元。

部門整體支出按支出性質分類為:基本支出1524.71萬元、項目支出1425.06萬元。基本支出中人員經費1037.131萬元、日常公用經費及資本性支出487.57萬元。

部門整體支出按支出經濟分類為:工資福利支出918.97萬元、對個人及家庭補助支出118.15萬元、一般商品和服務支出466.09萬元、資本性支出21.50萬元、項目支出1425.06萬元。

3、結轉結余情況。

市交通局2020年年初結轉結余資金1018.61萬元,其中基本支出結轉78.69萬元、項目支出結轉結余939.92萬元。

2020年全年總收入2,767.95萬元,全年總支出2,949.77萬元。

2020年年末結轉結余資金836.79萬元,其中基本支出結轉33.76萬元、項目支出結轉結余803.03萬元。

2020年,各部門根據市委、市政府年度工作計劃的要求,通過交通系統全體職工共同努力,認真履行職責,較好地完成了年初確定的各項工作任務,推進交通事業各項工作進展,取得了較好的成績,為全市經濟社會發展作出了積極貢獻。根據《部門整體支出績效評價指標》自評分95分(詳見附表1),部門整體支出績效為“優”。主要績效如下:

績效目標完成情況:通過預算執行,保障局機關在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序,有序地開展各項工作,為衡陽市交通建設保駕護航。

產出情況:保障交通局機關在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序,基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項資金支出進度要求,交通局各項工作順利開展,工資薪金按時發放。總成本控制在2949.77萬元,其中工資福利支出918.98萬元,一般商品和服務支出466.08萬元,對個人和家庭的補助118.15萬元,資本性支出21.50萬元、項目支出1425.06萬元。

(一)預算配置。

財政供養人員控制在預算編制之內,我單位編制數為52人,在職人數為49人,在職人員控制率為94.23%。

(二)預算執行。

2020年年初預算1523.06萬元,調整預算56.72萬元,導致預算調整的原因主要是補發績效獎、綜治獎、提標工資、公務交通補貼、增人增資等,預算調整率為0.04%。支付進度率計1分。結轉結余變動率=(836.79-1018.61)/1018.61*100%=-18%,分值計滿分。

(三)預算管理。

1、費用控制情況:2020年我單位公用經費實際支出總額為466.09萬元,預算安排公用經費總額為562.42萬元,公用經費控制率為83%;三公經費實際支出額為10.71萬元,三公經費預算安排數為27萬元,三公經費控制率為40%。

3、資金使用合規性:支出符合國家財經法規和財務管理制度規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

4、預決算信息公開性:及時、準確地公開了預決算信息。

(四)職責履行及履職效益。

1、職責履行。

2020年和“十三五”主要工作。

2020年,在市委市政府、省廳的堅強領導下,局黨委團結帶領全系統干部職工,不懼復雜嚴峻環境,勇挑發展改革重擔,圓滿完成全年工作任務,向上級和人民群眾交出了一份滿意答卷。

1)辦成了三件大事。一年來,我們艱苦創業,砥礪前行,辦成了一件又一件大事,收獲了累累碩果。一是榮獲省政府表彰。全市普鐵安全環境隱患整治任務1517處(安全隱患1296處、柵欄缺口封閉147處、人行立交通道建設53處、公跨鐵橋梁移交19處、道口立交改造2處),任務數量全省最多。我們爭取到市委、市政府主要領導的大力支持,洪峰副市長不辭辛勞多次實地督查調度,路地雙方齊抓共管,市縣兩級黨委政府上下同心,大家同向發力,高質量完成安全隱患整治任務,被省政府授予真抓實干督查激勵表彰(祁東縣也被表彰),整治工作經驗在2021年全省交通運輸工作會議上作典型發言并推介。二是重點民生實事“五連勝”。省里下達給我局的重點民生實事任務是完成自然村通水泥(瀝青)路建設850公里、農村公路提質改造383公里。完成自然村通水泥(瀝青)路建設938公里,為目標任務的115%,完成農村公路窄路加寬438公里,為目標任務的`114%,我市再次被評為全省優勝單位,排一類地區第三名,取得了“五連勝”的優異成績。三是黨的建設成果豐碩。推進黨支部“五化”建設,局機關一支部被評為“五星級支部”,同時被命名為“標桿示范黨支部”。局直系統對本部門可能存在的廉政風險進行排查,對排查出來的風險進行整改并修訂完善相關制度,扎牢了制度的籠子。把政治建設擺在首位,加強政治紀律、政治規矩和理想信念教育,黨員干部的政治意識顯著增強、政治立場更加堅定。把干部隊伍建設作為黨的建設的重中之重,局直系統選拔使用科級干部39人、晉升職級24人,內部產生2名局領導,推薦1名科長交流到其他單位提拔任職,一年內培養3名副處實職干部,為黨的建設培養和儲備了更多人才。

2)辦好了三樁難事。一年來,我們迎難而上,穩扎穩打,辦好了一件又一件難事,服務了全市經濟社會發展大局。一是交通項目建設穩步推進。全市累計完成交通固定資產投資38億元,為“六穩”“六保”發揮了積極作用。高速公路方面,衡永、白南、常茶3條高速公路相繼開工,祁常高速建設取得突破性進展,有望提前一年建成通車。國省干線方面,衡陽縣西渡至界牌公路、衡東羅榮桓故居通景公路全面建成通車,武廣衡山西站至黃花坪公路主體工程完工,耒陽余慶至長坪、g322衡南向陽至龍泉湘江土谷塘大橋等項目有序推進。農村公路方面,超額完成自然村通水泥(瀝青)路建設和窄路加寬任務,完成安防工程1655公里,戰備公路有序推進。水運站場方面,湘江2000噸級航道建設二期工程大源渡二線船閘建成投入運營,衡永三級航道湘祁二線船閘跨船閘橋建成通車,祁東歸陽港千噸級碼頭主體工程開工建設,衡緣物流園、紅光物流園園區道路及倉儲設施基本建成并投入使用,完成耒陽五里牌、衡山汽車站等客運站提質改造工程,瓦松鐵路專用線建成通車。二是機構改革任務全面完成。2020年4月底,新組建市交通運輸綜合行政執法支隊,掛牌組建其他幾個行業發展部門,進度在全省領先;縣級交通運輸系統機構改革任務于年底全部完成。在本次改革中,四個中心城區不設交通運輸綜合行政執法機構,市本級形成“1+1+6”體制格局,即一個主管部門(市交通運輸局)、一個執法機構(交通執法支隊)、六個行業發展部門(公路建設養護中心、道路運輸服務中心、水運事務中心、交通建設質量安全監督站、鐵路專用線運輸事務中心、交通運輸信息中心);除耒陽市外,南岳區和其他6縣市基本形成“1+1+4”體制格局,即一個主管部門(交通運輸局)、一個執法機構(交通執法大隊)、四個行業發展部門(公路建設養護中心、道路運輸服務中心、水運事務中心、交通建設質量安全監督站)。經過改革,全系統運行體制和行政執法呈現嶄新面貌。三是三大攻堅戰成效顯著。防范化解重大風險方面,確定交通項目建設規模量力而行,開工建設的項目按政策投融資,嚴控交通項目新增政府債務,助力防范債務和金融風險。精準脫貧方面,積極實施駐村、結對幫扶,局直系統在編在崗干部職工與駐點村貧困群眾結成幫扶對子,全年累計送去慰問金、物資以及助力消費扶貧和產業扶貧等折合人民幣60多萬元,幫助1000多名群眾摘掉“貧困帽”。污染防治方面,推廣使用清潔能源車船,市城區環保型公交車達100%,環保型出租車和班線車比重不斷增加。取締28處非法碼頭、撤銷合并渡口54處,完成非法碼頭渡口整治任務;新建成并投入使用2處船舶污染物收集站點,實現船舶污染物接收全覆蓋;406艘400總噸以下船舶安裝了油污水分離器、45艘400總噸以上衡陽籍船舶安裝了生活污水處置裝置,17個港口碼頭按計劃完成自身環保設施改造,港口碼頭污水處理措施基本落實。這些舉措有效保護了藍天碧水,促進了長江經濟帶綠色發展。

3)辦妥了三個急事。一年來,我們同心同德,沉著應戰,在這極不平凡的一年里,辦妥了一件又一件急事,確保了行業安全、健康發展。一是疫情防控措施有力有效。在疫情防控戰時狀態,堅持“一斷三不斷”原則,為全市14家企業共辦理免費通行證209個、提供應急運輸保障60車次,適時停止客運班線,配合衛健部門在交通站場開展體溫檢測和疑似病例轉運,既保障了生活生產及疫情防控物質的順暢運輸,又防止了疫情通過交通運輸環節傳播擴散。疫情防控轉為常態化防控階段后,我們及時恢復公共交通,提供“園區直通公交”和“點對點”直達式包車運輸服務,保障了群眾安全有序出行,支持了復工復產。全系統廣大干部職工團結一心、不懼艱險、忘我工作,為我市奪取疫情阻擊戰階段性勝利作出重要貢獻,涌現出全國交通運輸系統抗疫先進個人彭偉才、省級疫情防控工作先進個人宋杰等先進典型,充分展現了交通人的擔當作為。二是行業治理能力大幅提升。“打非治違”不松勁,道路運輸領域共查處各類違規違章車輛430臺次、未備案維修企業8個,對3所駕校違規經營下達整改通知書,出租車喊客拉客宰客、非法營運及維修駕培領域違規經營等行業亂象得到遏制。創建全省“群眾滿意客運站”,南岳汽車站綜合考評排全省前五,其余二級以上的客運站都達到合格標準。大力整治“黑服務區”,依法注銷外省在我市設立的長途接駁點12處。保持“治超”高壓態勢,共查處超限超載貨車1845臺次,處罰44家源頭企業,吊銷一年內超限超載3次以上車輛道路運輸證146個。清理非公路標志標牌和非法限高限寬設施,查處侵占路權、損毀公路等違法違規行為,路域環境持續好轉。完成國省道大中修116.458公里、國省干線預防性養護750公里、國省道危橋改造3座,順利通過國省干線公路迎“國檢”。交通工程質量安全工作開展的有聲有色,在全省質安領域“隱患清零”考核中位居第三。開展形式多樣的法治教育,持續推進行政執法“三項制度”和“雙隨機一公開”執法,對重大執法進行合法性審查,法治政府部門建設日見成效。縱深推進“放管服”改革,行政審批(許可)事項基本實現一支筆審批(許可)、一個窗口受理、“一站式”辦結,群眾辦事更方便,全年共辦結行政審批(許可)46473件。三是安全基礎更加牢固。扎實開展“第三方”安全評估、“隱患清零”“交通問題頑瘴痼疾整治”“安全生產三年行動”等活動,整改、消除一大批安全隱患。推進安全標準化建設,全市安全生產標準化達標企業103家,其中市城區“兩客一危”企業、公交企業、巡游出租車公司、站場達標率為100%。推進安全生產責任險,全年共投保企業85家,保費34.87萬元,提高了運輸企業應對風險意外的賠付能力。修訂《全市交通運輸行業應急預案》等7個應急預案,開展水上應急救援等應急演練活動,提高了行業應急處置能力。全市“兩客一危”車輛都安裝了智能監管系統,聯網聯控考核排名全省第一,危貨運輸實行電子運單管理制度,旅游包車配備手持安檢儀,安裝完成12套公路不停車檢測系統、新建成2個縣級治超信息平臺,安全監管科技含量不斷提升。全年沒有發生較大以上安全生產事故,順利通過“6.26”事故整改“回頭看”,平安交通建設取得新成果。

一年來,我局綜治(平安建設)、脫貧攻堅、河長制、信訪、政務信息、行政執法案卷、實施鄉村振興戰略等工作被評為優秀單位,“六站一碼頭交通運輸志愿服務”被市創衛辦評為“優秀案例”,2020年度績效考核工作很有希望被市委、市政府評為優秀單位,工會、創文、干部人事、財務審計、交通戰備、機關后勤、建議提案辦理、離退休人員服務、掃黑除惡、反恐禁毒、“信用交通”等工作可圈可點。

2020年是“十三五”收官之年。五年來,我們譜寫了壯美的交通強國衡陽篇章。全市累計完成交通固定資產投資212億元,公路總里程達到2.1萬公里,建成高速公路96公里、通車總里程達665公里,新改建干線公路352公里、農村公路8342公里,新增2000噸級及以上航道127公里,開工建設祁常、衡永、白南、茶常等4條高速,“1189”立體交通網絡基本成型;100%的鄉鎮和具備條件的建制村通客班車,符合政策的通組公路全覆蓋,城鄉客運一體化有序推進,南岳區成功申報創建第二批全省城鄉客運一體化示范區,巡游出租車和網約車融合發展,群眾出行方式多元化、更方便;修通了一條條扶貧路,建成了一個個扶貧產業項目,行業扶貧和駐村幫扶雙管齊下,圓滿完成脫貧攻堅任務;“兩客一危”智能監管平臺、網約車監管平臺等投入使用,不停車檢測系統和治超信息平臺不斷增多,交通運輸信息化水平逐步提高。

2、履職效益:

1)經濟效益:通過厲行節約,努力減少各項支出,確保財政資金的正確使用。

2)社會效益:通過項目實施,切實保障交通建設各項工作進展順利。

3)環境效益:通過項目實施,減少環境污染,提高環境質量。

4)可持續影響:體現政策導向,發揮交通專業優勢,帶動交通局各項工作的可持續發展。

5)服務對象滿意度:通過項目實施,力爭衡陽市民對交通局實施的項目滿意度達到較好水平。

主要反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況,并分析其原因。

1.預算編制的口徑與實際執行出現誤差。按照現行的預算編制原則,人員經費和日常公用經費都是按照上年度九月份的工資表反映的人數安排,而實際執行中單位工作人員往往有變動或流動。

2.預算編制的分類和實行執行出現脫節。預算編制的功能分類與經濟分類不夠細化,而實際支出中的情況更加多元化和明細化,出現了分類不一致的情況。

3.部門整體支出不能很好的對比支出與成果,投入與產出效果,進而很難有針對性的發現問題,分析問題,提出解決方案。

1.進一步強化預算管理意識,預算編制前多與有關各方做好溝通銜接,提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。

2.完善各類支出管理制度、明細收支項目,堅持專款專用,提高預算編制的前瞻性和指導性。

3.進一步推進預算績效管理信息系統建設,完善績效管理相關制度,提高可操作性。

4.構建單位財務部門和業務部門共同參與、協調配合的績效評價工作機制,落實“誰干事誰花錢、誰花錢誰擔責”的權責機制,提高財政資金使用效益。

整體績效自評報告(專業13篇)篇二

郴州市第一中學北校區是一所由郴州市一中領辦的高標準規劃、高起點建設、高質量發展的市直屬公立完全中學,是郴州市委、市政府為進一步推進郴州教育現代化進程,滿足郴州市民對優質教育資源需求,投資新建的一項民生重點工程。2019年9月,郴州一中北校區在同心河畔、北湖之濱華彩綻放,筑夢起航,現有高二、高一、初二、初一學生共計3100余人。

學校位于城區干道同心路、同德路與同福路交匯處。校園占地面積261畝,建設總投資8.3億元,規劃高中、初中辦學共計120個班,學生6000名。目前,校園建設已全部完善,6棟教學樓、3棟實驗樓,1棟綜合樓、1棟食堂、1棟體藝樓、6棟學生宿舍、1棟教師周轉房已投入使用,學校內庭綠化已全部完成,環境清新優雅,是學子理想的求學勝地,教師向往的夢想家園。2020年4月,參加全市教學質檢,總分人均分一舉躍升到全市第6名;第二屆高中生人均分位居全市第5名、市城區學校第3名,超過了郴州市8所省示范性普通高中,成功實現了郴州一中北校區開辦后首屆學生開門紅。

部門(單位)年度整體支出績效目標:目標1:老師對學生實施高中學歷教育,促進基礎教育發展。學校為學生提供進入更好大學的平臺,開拓學生視野,幫助學生獲得更多人生選擇;目標2:加強學校校園安全建設,杜絕各類安全事故;目標3:后勤教職工保障好學校的服務工作,保障學生在學習過程中接觸良好的教學設施設備、享有良好的學習環境、擁有良好的吃住行條件;績效目標4:教學質量和辦學水平全面提升。市級專項資金目標:辦好人民滿意教育,認真落實《教育規劃綱要》,全面提高教育教學質量,穩步提高教學質量,辦位列全市名列前茅的優質教育。

(一)基本支出情況。

1、2020年度郴州市第一中學北校區基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況(見下表)。

2、“三公”經費的使用和管理情況。

2020全年“三公”經費預算2萬元。2020年“三公”經費實際支出0萬元,其中,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,公務接待費0萬元。

(二)項目支出情況。

1、項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。

2、項目資金實際使用情況分析:

2020年度,我校項目支出合計為4757.69萬元,其中本年項目資金已支付4757.69萬元,本單位的項目周期基本上為3年,2020年項目大部分已經完工和驗收。

2020年財政撥款項目支出4757.69萬元,其中:

(1)、市一中北校區培訓費61.30萬元,主要用于在職人員教育教學能力培訓;

(2)、2020年轉北校區設施購置費和2020年教育專項經費支出4608.35萬元,其中廚房燃氣工程2.30萬元,配套功能室裝修裝飾監理18.00萬元,配套工程室裝修裝飾epc總承包699.37萬元,教學功能室設施設備1791.97萬元,生活設施設備644.84萬元,智慧校園設施設備917.46萬元,空調款30.55萬元,不銹鋼制品128.81萬元,門禁系統140.57萬元,體育器材123.22萬元,電表安裝53.14萬元,設計評審費2.3萬元,項目預算費0.59萬元,食堂工程改造55.23萬元。

(3)、校園安保費20萬元,主要用于加強校園及周邊社會治安秩序,為學校的安全保駕護航。

(4)、運行維護專項30萬元,主要用于空調維護。

(5)、編制包干經費40萬元,主要用于派遣人員工資支付。

3、2020年使用其他資金支付的項目支出共有四筆,分別為籌建期金太陽精工第一包部分教學功能室設施設備27.00萬元,恒邦電力公司電表安裝工程款53.14萬元,天和廚具第二包生活設施設備工程款216.70萬元,支付昊天人臉識別及門禁系統工程款140.57萬元。

4、項目資金管理情況分析。

學校項目支出嚴格按照國家財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度以及專項資金管理辦法的規定,圍繞預算分配權、資金撥付權、行政審批權等關鍵環節和崗位加強監管工作,把項目資金的審批分配、監督檢查與績效評價結合起來,做到專款專用。遵循先預算、再審批、后支出的原則,確保了財政資金分配和財政審批程序合法,保證了項目資金的合理使用。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。

本部門本年度項目支出績效總體良好,各項目標達到了相應時期執行進度,使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果。經過一年努力,我校教學成績斐然,2020年4月,參加全市教學質檢,總分人均分一舉躍升到全市第6名;第二屆高中生人均分位居郴州市第5名、市城區學校第3名,超過了郴州市8所省示范性普通高中。與入學時相比,高一、高二年級學優生人數均增長了20多倍。成功實現了郴州一中北校區開辦后首屆學生開門紅。相比中考錄取成績,我校在全市2000名和6000名的人數明顯提升。按照學校建設規劃,學校各項項目建設有序推進,教學樓、體藝館、圖書館都陸續可以投入使用,成為全市環境優美、硬件一流校園;學校安全大局穩定,沒有出現重大安全事故。

1、產出指標完成情況分析。

(1)數量指標。

2020年轉移支付已完成57.15萬元的撥付工作;部門預算基本支出已完成1288.40萬元的撥付工作;部門預算項目支出已完成1870.47萬元的撥付工作;納入專戶的非稅收入已完成175.47萬元的撥付工作。

(2)質量指標。

各基本支出和項目支出資金已通過財政撥款方式發放至預算單位,用于維持正常教育教學生活,資金及時的撥付,保質保量的完成了學校日常公用開支和項目建設。

(3)時效指標。

資金嚴格按照預算及實際情況時間節點發放至預算單位,預算支出實際完成時間與計劃完成時間大致一致。

(4)成本指標。

無成本節約指標。

2、效益指標完成情況分析。

(1)經濟效益。

本部門支出績效總體良好,圓滿完成學校年度目標,單位年終績效考核為優秀,保障了教師工資福利待遇。

(2)社會效益。

通過合理使用學校資金,改善教育教學條件,使義務教育學校健康發展,教學質量得以保證,教學成績領跑全市,成績斐然。

(3)生態效益。

無生態效益指標。

(4)可持續影響。

學校基礎設施建設、教學環境持續改善。

3、滿意度指標完成情況分析。

通過2020年各項資金的合理使用,保障了學校正常運轉、改善了學校教學環境、提高了廣大師生滿意度,滿意度100%。

1、2020年新入職的教師數量為135人,因新入職教職工人數多且無法納入到部門年初預算,造成學校經費缺乏,學校工作被動。

2、工程建設由于年初疫情原因導致延遲復工,造成部分項目進度相對滯后。

我單位今后在執行過程中,做到嚴格控制支出,合理安排經費,做到細化支出,確保績效執行和年初設定的績效相一致。做好項目實施的跟蹤檢查工作,采取定期與不定期相結合的方式對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定;對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調并提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

高度重視績效評價結果的應用工作,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網站上進行公開,廣泛接受社會監督。

其他需要說明的情況。

報告需要以下附件:

3、項目支出績效自評表(每個一級項目支出一張表)。

4、政府性基金預算支出情況表。

5、國有資本經營預算支出情況表。

6、社會保險基金預算支出情況表。

整體績效自評報告(專業13篇)篇三

為加強學校管理,充分發揮教育服務作用,調動我校人員的積極性。根據山東省教育系統績效考核標準和《章丘市20xx年度事業單位績效考核工作實施方案》,我校組織進行了自查自評,現將績效考核自查情況報告如下:

(一)綜合指標。

登記管理方面:我校按照上級要求注冊登記為事業單位法人,于20xx年1月及時進行了年度報告公示,所掛單位名稱、宗旨和業務范圍等與事業單位法人證一致。

業務履行情況:按時參加年度校驗、于調整事項及時變更。

信息公開方面:按規定進行各項登記管理信息公開,公開內容真實有效。

印章管理方面:印章安排專人負責,有使用管理制度、有使用登記簿。

(二)專項指標。

1.服務質量。

嚴格執行教學大綱,執行省規范40條、教學管理規范、一日常規及《章丘市義務教育學校教學常規》處置規范等有關法規制度,上課質量、備課質量、學生作業質量、各種業務管理符合要求。

2.執行學校管理制度。

我校嚴格執行學校的各種管理制度,全面實施素質教育,全面提高教育教學水平,各項工作走在了全鎮的前列。

4.人事財務管理。

(1)人員配備情況。人員崗位設置合理,配備到位,專業技術人員崗位專兼職人員26人,合格率100%;專業技術人員具備相應崗位的資格。

(2)財務管理、分配制度建立執行情況。嚴格執行財務預算制度和會計制度,堅決杜絕各種亂收費現象。

5.校內環境與管理。

建立健全并落實行政、后勤、進修和培訓等制度并落實。校容校貌干凈整潔,工作環境及學生的學習環境干凈舒適,健康宣傳標語、專欄醒目規范,教職工精神飽滿,工作熱情高漲。

(三)創新指標。

(四)獎懲指標。

自查發現存在許多問題,主要表現在:

(一)教學資源服務情況。

1、資料收集完善,人員對課件制作、班班通業務尚不夠熟悉。

2、由于教師的年齡偏大,某些教學工作開展難度大。如教學課題申報管理方面。

3、音體美教學存在人員不足,學校只有一名專業美術教師,沒有專業的音樂體育教師,嚴重影響了相應學科的教學。

(二)、教育教學質量情況。

1、個別教師的備課書寫不規范。

2、師生的思想教育工作開展不夠;

3、教師對學校制度不熟悉,有未能很好的執行教育教學制度的情況;

(一)加強培訓與管理,努力提高學校管理整體水平;

(二)對教學一線加大在資金、物力、人力的投入,要人人動員和參與。

(三)加強薄弱學科的管理,特別是要加強音體美教學的力度,加強管理力度。

(四)加強進修與培訓,加強年輕教師的培訓,提高教師素質,提高學校管理水平。

整體績效自評報告(專業13篇)篇四

20xx年,我縣財政工作在縣委、縣政府的堅強領導和省、市財政部門的精心指導下,按照“全力推進科學發展,傾心打造‘四個強縣’”的總體要求,認真貫徹落實“保增長、保民生、保穩定”各項政策措施,圍繞全年財政工作目標,深化財政改革,創新理財思路,扎實推進各項財政工作有序開展,確保了財政收入穩步增長,保障了基本和重點支出需要,為促進縣域經濟和各項社會事業協調發展做出積極貢獻。

按照霍政〔20xx〕80號及霍政辦〔20xx〕107號、108號文件規定,經逐條對照,現將我局20xx年目標管理任務完成情況自查如下。

(一)對“財政收入增長25%以上”、和“強化預算管理,提高財政預算的科學性和約束力。堅持依法理財治稅,強化稅收征管,力爭財政收入占gdp比重同比提高1個百分點左右。加強公共財政建設,不斷提高財政對公共需求和社會事業發展的保障能力。積極推進國庫集中支付改革,強化財政資金績效管理,確保資金安全高效運行”兩條的落實情況。

1、20xx年初縣十五屆人大三次會議通過我縣8.81億元的財政收入目標任務,增長25%。一年來,我們積極應對世界金融危機的影響,切實加強對財政收入工作的組織領導;印發《關于做好20xx年財政收入工作的意見》,分月下達量化指標,加強調度考核;強化監管,堅決制止隨意減免稅,嚴厲打擊偷、逃、騙稅行為。全縣財稅部門加大征管力度,加強了對重點工程、重點企業、重點稅源的稅收征管,確保主體稅收及時足額入庫;堅持“抓大不放小”,認真摸排稅源,強化零散活稅征收,確保收入應收盡收,在去年同期高基數的情況下,保持了持續、快速增長的良好態勢。全年實現財政收入9億元,占年度預算102%,同比增長27.6%,超年初預算1868萬元。收入總量位居全市縣(區)第一位。總量在61個省直管縣中名列第14位,較上年前移3位。其中國稅完成38225萬元,占年度預算70.8%,同比下降14.1%;地稅完成27720萬元,占年度預算108.7%,同比增長45.3%;財政部門完成24055萬元,占年度預算278.7%,同比增長246.6%。財政部門自征耕地占用稅、契稅合計2888萬元,為財政收入快速增長打下基礎。

2、嚴格按照“保增長、保民生、保穩定”的要求,科學安排支出,突出重點,保壓并舉,優化結構,保證了法定支出、社會保障、民生工程、抗災救災等支出需要,有力地促進了各項社會事業的健康和諧發展。全年完成財政支出235016萬元,占年初預算167.8%,增長33.8%,在上年17.7億的基礎上,連跨6個億元臺階,支出總量位居全省61個直管縣第一位。其中專項支出完成136939.8萬元,較上年同期增長199.3%。全縣工資性支出58500萬元,較上年增加7919萬元,有效保證了縣鄉工資發放。

在各大類支出中,教育支出(含工資性支出)56826萬元,占年度預算120.5%,增長12%,占財政支出總量的24.2%。醫療衛生支出29371萬元,占年度預算306.1%,增長92%。農林水事務支出33062萬元,占年度預算172%,增長29.1%。其中用于農業基礎設施建設及土地整治經費7630.2萬元,用于村級補助支出2447萬元。一般公共服務支出34060萬元,占年度預算156.8%,增長25.9%;其中計生事業費支出5796萬元,增長35.6%。科技支出1205萬元,增長48.8%;文化體育與傳媒支出2293萬元,增長6.6%。公共安全支出10678萬元,增長84.5%。社會保障和就業支出20555萬元,占年度預算168.8%,增長54%。

在切實保障事業發展的同時,積極保改革。全面兌現義務教育階段教師績效工資5921萬元,惠及教師12455人,確保了義務教育經費保障機制改革順利推進。財政政法經費保障體制改革爭取專項轉移支付資金(辦案經費)1634萬元、業務裝備經費指標1464萬元;燃油稅改革爭取專項轉移支付資金1215萬元,兩項改革經費保障機制初步建立,各項工作進展平穩。

3、完成國庫集中支付轉軌。高度重視,成立以縣政府主要領導為組長的財政國庫集中支付改革領導小組,切實加強領導;組建縣國庫集中支付中心,制定《xx縣財政國庫管理制度改革實施方案》及9個配套改革文件,構建安全、高效的結算網絡信息系統,加強業務培訓,保障改革有序進行。7月份起首批在縣直14個單位開展國庫集中支付改革試點,在此基礎上,12月份對所有98個納入財政會計核算中心統管的縣直部門和單位全面推行國庫集中支付管理,完成由會計集中核算向國庫集中支出的順利轉軌,在進一步簡化會計核算、提高預算執行透明度的同時,有力地增強了政府的宏觀調控能力,提高了財政資金的使用效益。

(二)對“積極推進縣域金融體系和平臺建設,組建以政府為主導的擔保公司,促進慶發集團小額貸款公司盡快投入運營;引進徽商銀行入駐我縣。”、“發揮財政貼息、風險補償等資金作用,完善金融部門支持地方經濟發展獎勵制度,積極營造誠實守信的信貸環境”兩條的落實情況。

1、按照打造“財政強縣”的目標要求,通過爭取項目、多元融資等方式,加大投入,傾力促進投融資經濟發展,推動縣委、縣政府提出的“工業經濟、農村經濟、城鎮經濟、財政金融經濟”平穩快速發展,不斷推進財政職能轉變,培植新的財源增長點,保障財政經濟可持續增長。向市融資城投債1億元、向省財政爭取地方債6500萬元,用于土地收儲、城市基礎設施建設。城投公司積極搭建與省建行合作平臺,完成總額4億元的.城建貸款授信評估。注資3000萬元,組建興業擔保公司,已擔保貸款3743萬元,完成財政貼息14.5萬元,有效地解決了中小企業、下崗失業人員融資難題。

2、大力扶持,促進投資1億元的安徽海發貸款擔保公司投入運營,20xx年在我縣開展擔保2億元以上,為緩解我縣企業貸款難做出了顯著的成效。

3、積極爭取,徽商銀行入駐我縣的前期選址、籌備等基礎工作正穩步推進。

(三)對“搶抓國家實行積極財政政策及省委、省政府加快皖北和沿淮三市六縣發展等機遇,把握上級資金投向,加大“以獎代補”力度,促進多編快報項目,確保爭得應有份額”的落實情況。

20xx年,一年來,緊緊抓住實施積極財政政策機遇,通過預算安排、爭取項目、多元融資等方式,加大投入,推動“工業經濟、農業經濟、城鎮經濟、財政金融經濟”平穩快速發展,培植新的財源增長點,保障財政經濟可持續增長。

積極支持工業經濟。全年縣本級財政列支7387萬元,用于稅收返還、兌現招商引資優惠政策、納稅大戶獎勵及支持中小企業發展,同比增長111%。利用上級扶持專項、土地出讓金、探礦權價款等,投入近2億元,支持“三區兩園”建設,同比增長4.2倍。傾力扶持農業經濟。全年共列支7856萬元,用于糧食加工、畜禽養殖、新農村建設、農業技術推廣、農村專業合作組織建設等,積極推進現代農業發展。農業綜合開發成效顯著,當年投入796.8萬元的孟集鎮農業綜合開發項目順利通過市級驗收;投入935.4萬元的花園鎮1.3萬畝農業綜合開發項目正在穩步實施;投入資金900萬元(其中財政資金840萬元),完成慶發集團和華安達集團兩個重點農業產業化項目建設,取得了預期效益。激活城鎮經濟。縣本級預算內列支4000萬元、土地出讓金列支557萬元、向市融資城投債1億元、向省財政爭取地方債6500萬元、向省開行貸款1800萬元,用于土地收儲、安置房建設、城市基礎設施建設等。發展財政金融經濟。注資3000萬元,組建興業擔保公司,全年累計擔保貸款3743萬元。財政列支各項貼息513萬元,撬動金融部門新增投貸11.5億元以上,有效地解決了中小企業、下崗失業人員再就業融資難題。搞好項目經濟。抓住國家大力拉動內需契機,我局與有關單位配合,共申報項目336個,到位資金11.5億元,增長72.5%,促進了農業、水利、交通、教育、環保等事業發展。爭取中央老區項目資金971萬元,用于道路、水利基礎設施建設,改善了老區人民生產生活條件。

(四)對“全面落實政策性農業保險政策”的落實情況。

20xx年,我局牽頭實施的政策性農業保險工作圓滿完成,當年夏季農作物投保166萬畝,能繁母豬投保7.2萬頭,奶牛投保422頭,收取農戶自繳保費474萬元,保險金額達62400萬元。同時,強化履約理賠,共打卡發放理賠金額1894.7萬元,其中理賠水稻1269.8萬元、小麥152萬元、油菜241.2萬元、能繁母豬損失231.7萬元。20xx年午季作物政策性農業保險承保工作順利開展,全縣共完成小麥、油菜投保124萬畝,能繁母豬投保7.25萬頭,奶牛投保317頭,收取農民自繳保費351.3萬元,農作物投保率達86%。

(五)對“確保各項財政補貼農民資金及時安全發放”的落實情況。

20xx年,我縣繼續深化財政補貼農民資金管理和支付方式改革。建立健全財政補貼惠民資金“一卡通”發放長效機制,大力開展“惠民直達工程”試點;切實加強組織領導和部門配合,強化資金管理和制度建設,規范發放程序,提高發放效率;開拓創新,在全省率先實現縣級統一跨機構批量打卡發放到戶;在兩年一度的綜合考核中,第三次榮獲全省財政補貼農民資金管理和“一卡通”打卡發放工作一等獎,工作經驗在全市財政科學化、精細化管理工作大會上交流。全年通過“一卡通”發放財政補貼惠民資金4大類35項,較上年增加10項;發放補貼資金總額4.3億元,凈增7449萬元,增長21%,資金發放總量位居全省第一位,農民人均受益307元,人均增收50.3元。各項補貼資金的及時足額打卡到位,在落實補貼政策,提高農民收入,保護農民利益的同時,拉動了內需,刺激了農村消費。

(六)對“加大國有資產管理力度,不斷提高國有資產管理水平”的落實情況。

我局切實加強國有資產監管,會同有關單位,已完成對16家國企改制企業的驗接收,保護了改制企業的相關資料、剩余資產及資金安全,鞏固了國企改制成果。積極參與4家企業“退二進三”工作,及時撥付遷建資金2114萬元,推動了“退二進三”工作順利進行。

今年,xx縣財政運行總體情況良好,各項工作取得了一定成效,但仍然存在一些不容忽視的問題。主要表現在:一是收入總量仍然不大,在全省位次仍然不高,且人均指標在全省位居中下游。二是世界金融危機的影響仍然存在,財源建設成果尚未完全顯現,20xx年的財政持續高位增長仍有諸多不確定因素。三是經濟社會事業建設任務繁重,資金需求不斷增大,法定支出、社保支出等呈剛性增長,收支矛盾仍然突出。四縣本級財力少,財力對上依存度高,縣級調控性差,財政保障能力脆弱。五是新時期改革發展對財政干部素質要求越來越高,財政干部知識老化、人才缺乏日益顯現,財政隊伍建設亟待加強;鄉鎮財政基礎設施建設滯后,財政投入亟待加強等等。

新一年全縣財政工作的指導思想是:以科學發展觀為統領,貫徹落實中央經濟工作會議精神,按照“穩增長、調結構、促消費”的重要原則,緊緊圍繞縣委、縣政府明確的經濟社會發展目標,按照建設“農業強縣、工業強縣、財政強縣、民生強縣”總體要求,堅持財政增收節支,銳意改革創新,強化預算管理,提高資金使用績效,為加快全縣經濟社會平穩較快發展做出積極貢獻。

工作思路是:加大財源建設力度,做大財政蛋糕,增強財政實力;加大支出結構調整力度,保工資增長,保法定支出,保民生工程實施,保社會事業發展;加大財政管理力度,細化監管措施,提升資金使用績效;加大改革創新力度,完善體制機制,提升服務效能;強化隊伍建設,提高綜合素質,增強服務經濟發展能力。

做好八項工作:一是加大投融資力度,促進“三區兩園”和市政基礎設施建設,催生新的經濟增長點,促進財政收入可持續增長;二是強化協調機制,做好依法征管,努力做大財政蛋糕;三是健全預算管理體系,科學編制財政預算;四是細化工作措施,推進社會事業發展;五是科學制定縣鄉財政管理體制,促進城鄉協調發展;六是深化財政改革,提升財政綜合管理水平;七是完善財政管理制度體系建設,提高依法理財能力;八是加強隊伍建設,提升服務經濟社會發展能力。

整體績效自評報告(專業13篇)篇五

(二)我局通過購買服務的方式,聘請第三方服務機構于20xx年2月25日至20xx年3月25日對我局重點預算項目進行績效評價。

20xx年我局重點預算項目績效評價得分為90.74,績效評價等級為優。20xx年度重點預算項目促進了我省群眾體育、競技體育,以及體育產業等事業的發展。

1、群眾體育堅持以“發展體育運動,增強人民體質”為根本任務,認真落實體育強國綱要和全民健身國家戰略。“十三五”確定的常住人口人均體育場地面積、農民體育健身工程、全民健身路徑工程圓滿完成。一是著力推進全民健身場地設施建設。爭取中央和省級資金5890萬元,實施15個縣級老年體育活動中心、72個鄉鎮級和813個行政村級農體工程建設,實現全省鄉鎮、行政村農體工程全覆蓋。二是有序推動公共體育場館開放。爭取中央資金5877萬元,支持全省54個大型、57個中小型體育場館免費低收費開放。積極推進體育健身消費券惠民工程,發放體育消費券3000萬元,指導市州、縣164個體育場館加入“百日促消費·體育在行動”,進一步激發群眾參與體育鍛煉的熱情,引導群眾養成健身消費習慣,開展城市社區“百姓健身房”示范試點工作。三是大力開展線上線下全民健身賽事活動。積極探索疫情防控常態下體育賽事新模式,充分依托貴州省全民健身公共服務平臺,先后推出健身氣功太極拳、三八婦女節、老年人健身系列活動、“打贏殲滅戰·同步奔小康”等36類線上線下賽事活動,超過34萬人參與,其中“打贏殲滅戰·同步奔小康”公益徒步活動舉辦50天內吸引了16萬余名省內外徒步愛好者共2500多萬人次參與,賽事活動被4000多家媒體報道轉載,閱讀量達890萬人次;舉辦線上“多彩貴州”自行車聯賽10站,配合省文化和旅游廳、團省委廣泛開展了“重走長征路”系列活動5站。四是著力優化全民健身組織網絡。建立社體指導員服務規范程序,探索社體指導員保障獎勵機制,全年共培訓國家級、一級社體指導員4000余人;聯合省總工會命名首批10家單位作為“貴州省職工群眾體育健身示范基地”;完成第五次國民體質監測和全民健身活動狀況調查工作。五是著力推進全民健身智慧化發展。充分運用5g、物聯網、云計算、人工智能等新技術,打造集場館預訂、賽事預約、健身指導、體質監測、運動技能、運動康復、體旅消費等為一體的全民健身公共服務大數據平臺,為群眾健身提供全方位數字服務。鼓勵社會力量建設智慧健身館,發展智慧健身。依托現有資源,提升智慧化全民健身公共服務能力,努力建好貴州省體育大數據平臺。六是著力推進全民健身頂層設計。對照“十三五”目標任務,初步擬制貴州省全民健身實施計劃的評估報告。提前安排調研,推動新周期《全民健身實施計劃》編制工作。同時,積極開展全民運動健身模范市、全民運動健身模范縣創建工作。

2、競技體育堅持以“奧運爭光計劃”為引領,全力抓好奧運會、亞運會、全運會訓練備戰工作。超額完成了“十三五”制定的亞運會、全運會目標任務。一是全力抓好十四屆全國冬運會和第十四屆全運會備戰工作。首次組團參加十四屆全國冬運會,并在前期比賽中收獲2銀1銅,實現貴州在全國冬季運動會上獎牌零突破。成立第十四屆全運會備戰工作領導小組,制定工作方案,明確工作職責,召開備戰工作會議,統籌推進備戰工作,20xx年,我省在逐步恢復舉辦的全國年度比賽中獲得16金15銀44銅。惡補運動隊體能短板,組織全省223名優秀運動員開展體能大比武,貴州8名運動員參加冬季項目國家集訓隊體能大比武,成績顯著,獲得了總局主要領導點名表揚。二是積極推進貴州體育高等專科學校(貴州省體育運動學校)建設,完善高水平競技體育后備人才培養體系。項目已完成可行性研究報告及節能評估報告的編制工作。三是推進省十一運會籌備工作。按照“早謀劃、早部署、早啟動”的工作思路,印發了《貴州省第十一屆運動會競技體育組競賽規程總則(草案)》,為各市(州)備戰參賽提供了指導;建立了省十一運會籌備工作機構,確保籌辦工作穩步推進。四是抓好反興奮劑工作。建立反興奮劑工作領導機構,健全反興奮劑風險防控機制;召開全省反興奮劑工作會議,組織全省反興奮劑工作培訓,樹牢反興奮劑工作意識。五是抓后備人才培養。舉辦了22個項目全省青少年錦標賽,吸引了4430名運動員參賽,組建選材組選拔優苗,進一步充實了后備人才儲備庫,賽事期間確保了疫情安全防控。

3、青少年體育堅持以持續推進體教融合為目標,不斷加強青少年體育后備人才培養體系建設,全面完善青少年體育組織建設。一是持續推進體教融合工作。與省教育廳共同打造青少年學生賽事活動品牌,本年度聯合舉辦全省青少年冬季陽光體育大會、校園體操大賽、大學生籃球賽暨cuba選拔賽、體傳校籃、排球比賽等賽事活動;與貴州師范學院簽訂戰略合作協議,共同培養師范體育人才,共同開展體育方向科研攻關和理論創新;與高校體育院系組建“青少年體育實訓基地工作辦公室”,面向高校學生積極開展青少年體育人力資源培訓,培育培養專業體育志愿者、競賽組織人員、裁判員、教練員等。二是不斷加強青少年后備人才培養體系建設。在省體校設立“青少年體育工作辦公室”,研究制定《貴州省優秀體育后備人才基地工作方案(草案)》,并就20xx-2025年周期省優秀體育后備人才基地認定工作進行充分調研,為新周期競技體育后備人才培養打好基礎。三是全面完善青少年體育組織建設。根據《關于深化體教融合促進青少年健康發展的意見》文件精神和總局領導貴州專題調研指導意見,積極籌建省級青少年體育聯合會,并成立青少年體育俱樂部、體育傳統項目學校、體育運動學校等分會,與省學生體育協會建立工作機制,共同推進體教融合工作。

4、體育產業堅持以體育健身產業市場化發展為方向,努力推動體育產業自我“造血”功能。“十三五”超額完成了體育彩票銷售、圓滿完成了“3個100工程”的目標任務。一是加快推進全國體育旅游示范區創建工作。指導市州開展體育旅游示范區創建,舉辦了第二期貴州省創建全國體育旅游示范區培訓班,深入解讀《貴州省全國體育旅游示范區總體規劃》《省人民政府辦公廳關于貴州省創建全國體育旅游示范區的意見》;啟動完成了9個生態體育公園建設,5個汽車露營基地建設。二是促進體育旅游深度融合發展。加強與省文旅廳合作,共同推進景區體育旅游示范基地、城鎮體育旅游示范基地和體育特色小鎮建設、體育旅游精品線路創建,發布62條體育旅游精品線路。其中3條線路入選國家體育總局和文旅部發布的“20xx年春節黃金周體育旅游精品線路”和“20xx年國慶黃金周體育旅游精品線路”;15個項目入選國家體育總局體育文化發展中心發布的“中國體育旅游精品項目”。三是積極支持各地舉辦和打造各類品牌賽事。全年安排資金2000余萬元,支持各地舉辦了“多彩貴州”“奔跑貴州”“全景貴州”“翱翔貴州”等自主ip賽事,中國涼都六盤水“山地英雄會”、烏蒙大草原超100公里測試賽,20xx年中國網球巡回賽職業級cta1000貴陽站,以及貴陽、六盤水線上馬拉松,極大地拉動了我省體育消費增長。四是制定了《關于促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的實施意見》等政策性文件,擬定貴州省創新服務十大工程大旅游、大健康創新發展工程專項行動方案。五是指導遵義市申報并獲批全國體育消費城市試點,積極開展省規模以上體育服務業企業運行情況常態化調度,推動體育消費有序恢復。六是與多彩貴州網簽訂戰略合作協議,圍繞“體育+全媒體”模式整合社會各方資源與力量,全力推動體育事業與新媒體、互聯網、大數據深度融合發展。七是截至12月31日,全省體育彩票銷售完成44.26億元,市場份額69.4%,籌集體育彩票公益金12.63億元(中央彩票公益金6.19億元,省級公益金6.44億元)。

5、脫貧攻堅堅持以發揮體育的特有優勢為著力點,推動體育工作與扶貧工作深度融合。幫扶的安龍縣于20xx年精彩出列,5個幫扶村人均可支配收入達到8000余元。堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略,在貧困地區因地制宜引進體育賽事、發展體育產業、援建基礎設施、開展大眾健身等助力脫貧攻堅和鄉村振興。20xx年,累計投入資金1428萬元,支持44個易地扶貧搬遷安置點體育設施建設;支持幫扶點安龍縣篤山鎮200萬元進一步完善公共體育服務設施,幫助解決沖刺階段存在的群眾反映的突出問題,持續鞏固脫貧成果。在貧困地區開展形式多樣的.公益捐贈活動、線上賽事活動,進一步豐富了當地群眾精神文化生活。

6、體育改革堅持以創新為動力,促進體育事業持續健康發展。一是持續創新體育文化建設。強力推動與貴州廣播電視臺、貴州日報等主流媒體和新媒體的深度合作,共同打造《動感貴州》《天眼》《貴州體育報》等欄目和刊物。二是持續深化體育領域“放管服”改革。擬定了《20xx年貴州省體育局全面深化改革綜述》,助力貴州體育旅游示范區創建工作。三是穩步推進體育改革創新發展。推進24個體育行業協會脫鉤改革工作,完成26家協會資產審計。黨務公開、黨風廉政、體育法制、體育人才、體育科技、體育教育、統一戰線、群團工作、離退休、內部管理等各項基礎性保障工作均穩步推進、成效顯著。此外,在深入基層調研的基礎上,積極開展《貴州省“十三五”體育發展規劃》評估和編制了《貴州省“十四五”體育發展規劃(征求意見稿)》。

雖然取得了較好的效果,但項目實施過程中尚有不足之處,一方面在項目資金編制預算時,精細化程度不夠,不便于資金執行;第二方面部分項目受新冠狀病毒疫情影響,進度相對滯后。

(一)績效管理方面。

在預算績效管理方面存在以下問題:一是部分項目填報的績效目標較為籠統,未根據項目或單位的目標進行匯總整理,與實際工作內容相關性的描述不夠準確;二是部分項目填報的績效指標不是很合理也不太全面,沒有根據項目內容仔細考量,甚至部分項目指標值設置有缺失。

(二)管理制度方面。

一方面是管理制度不夠完善,需要進一步細化明確;另一方面在管理制度的執行上,還存在人員意識不強、學習不夠、執行上有偏差等問題。

(三)項目管理方面。

項目管理方面存在個別項目管理單位對項目全生命周期的管理不是很到位,從項目的立項、申報、審核、資金使用、績效評價等環節不夠嚴謹,加上疫情的影響,致使項目實施進度緩慢。

(四)資金使用方面。

在資金使用方面,存在個別項目資金預算精細化程度不夠,項目前期評審較為粗放,以及個別項目投資較大,配套資金很難到位,致使項目實施緩慢,資金使用效益不高。

(一)績效管理方面。

1、整改措施:針對預算績效管理方面存在的問題,我局將進一步梳理專項績效目標及指標體系,按照資金的總體規劃,明確總體目標與分年度目標的關系,完善績效目標設置。

2、整改情況:已完善項目績效指標體系,在指標體系框架下指導各項目單位合理設置績效目標。

(二)政策制度方面。

1、整改措施:針對政策制度管理方面存在的問題,進一步完善制度建設,通過制度要求項目主管部門按照制度加強管理,提高制度執行的有效性。

2、整改情況:我局已重新梳理《績效管理辦法》和《實施細則》,按照我局績效管理辦法和實施細則,各項目單位加強績效管理。

(三)項目管理方面。

1、整改措施:在以后項目管理方面,我局將進一步督促項目管理部門和單位對項目全生命周期加強管理,及時對項目事前、事中、事后的績效進行自評,便于發現問題并予以糾正。

2、整改情況:按照我局績效管理辦法和實施細則,進一步督促各環節做好績效管理工作。

(四)資金使用方面。

1、整改措施:在以后項目資金使用方面,我局將進一步加強項目申報審核,督促項目管理部門對資金使用的監管,提高項目資金的使用效益。

2、整改情況:按照我局績效管理辦法和實施細則,進一步督促資金使用各環節提高資金使用效益。

整體績效自評報告(專業13篇)篇六

20xx年初,在姚總經理的任命下,公司成立了績效考核小組,任命魏禮凱為副組長,盧宏奎、朱牧、劉鵬為組員,負責年度績效考核工作。

績效考核小組從2月份開始對職能部門進行了4次績效考核,2次員工訪談工作,圍繞“加強溝通,狠抓落實”這個主題開展績效考核工作。

,未能主動與上級。

領導。

溝通,并通過考核、座談、

評價。

等一系列針對性工作,來對員工、干部進行綜合性的考評,從而達到預定目標---完善公司考核體系。有些部門在考核初期,工作主動性不夠,在內部考核工作的開展上不能積極與部門員工進行溝通,導致員工有意見,部門的內部凝聚力下降,不能達到和諧向上,共同發展的目的。無論在什么樣的企事業單位,團隊的合作能力是開展好工作的首要前提,大家能夠心往一處想,勁往一處使,再大的`難題也能迎刃而解。性的因素還沒有得到解決,導致在問題的落實上效果還有所欠缺。如何督促并協助這些問題的有效解決是下半年工作的重點,績效考核小組是考核部門工作的成績好壞,但也同時擔負著協助部門有效開展工作的重責。不能統一,考核工作不能順利進行。根源沒有解決,沒有清晰的工作目標和工作思路,部門工作的開展仍沒有大的改觀,沒有真正發揮部門的管理職能,這也是績效小組下半年的工作重點目標。沒有把“勇于負責,勇于任事,勇于創新,敢于勝利”企業。

精神。

作為開展工作的指南;一些制度的制定和出臺缺乏嚴謹性,周密性,績效工資翻番,職崗津貼沒有達到預期的效果。

上半年績效考核小組認真、盡職的對職能部門開展了績效考核工作,但由于績效考核小組成員均為兼職人員,考核的溝通工作只能做到每月開展一次。考核小組成員上半年在遇到不能解決的問題的時候有過退縮,有過彷徨,這樣的想法和現象會造成了考核工作的不順暢,考核的結果更多的是對各部門工作的陳述和平鋪,沒有達到考核的激勵效果。這就要求考核小組成員在遇到困難時要積極的想出對策,不能退縮,這個方面的工作將在下半年力爭做好做順。

匯報。的作風,加大對關鍵事件的關注力度,跟蹤,督促,檢查公司各項制度,決策的落實,具體目標如下:

1、在每月的考核中繼續加強與各部門負責人的溝通與交流工作,對重點問題要咬住不放,直至部門解決問題為止,對于總是不能有效解決問題的部門要加強溝通,督促部門做好部門工作。

2、加強四個工作小組的工作關注度,真正的讓四個工作小組發揮他們的主觀能動性,協調好需各部門能力合作的各項工作,真正成為各職能部門、項目部之間的紐帶。

3、進一步從基層獲取對于部門管理、公司發展有用的信息,加強與一線員工的交流工作,讓他們能夠充分了解公司的動態,發展的方向,同時也把基層的心聲帶到公司層面上來,想員工之所想,讓他們切實為公司的發展壯大做出貢獻。

4、進一步加強績效考核的宣傳工作,讓部門(或項目)負責人充分認識績效考核的重要性,將之作為提高部門管理的一種有力手段,同時績效考核的工作還要加大推廣范圍,逐步輻射到所有在建工程項目部,所有分公司,讓績效考核真正起到加強管理、創造效益的作用。

整體績效自評報告(專業13篇)篇七

攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局,是一所全額撥款事業單位。

(一)主要職責。

1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執行教育相關行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃,并抓好組織實施和落實工作。

2.按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案,教師崗位安排合理,教師學歷達標100%,完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務。

3.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。

4.落實學校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會,加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。

(二)人員及機構情況。

學校設校長書記1人,專職副書記1人,副校長2人,工會主席1人。內設機構4個,分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人,20xx年實有教職工62人,退休職工63人,調入1人,調出2人。24個教學班,學生948人。

(三)資產情況。

本年年末總資產532.43萬元,主要由以下五個項目構成:銀行存130.82萬元,財政應返還額度26.35萬元,固定資產367.93萬元,無形資產2.33萬元,其他應收款5萬元。

(一)年初部門預算安排及支出情況(分類表述)。

1.基本支出安排及使用情況。

基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1184.21萬元。具體情況如下:

(1)人員支出983.30萬元,主要用于在職人員工資福利支出。

(2)日常公用經費118.14萬元,主要為辦公費、水電費等日常支出。

(3)對個人和家庭的補助80.17萬元,主要用于退休人員經費。

(4)“三公經費”支出2.60萬元,主要用于公務用車運行維護費。

2.部門預算項目安排及支出情況。

項目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括:

(1)教育事業發展經費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金,用于補充辦公經費和繳商屋出租的各種稅費等。

(2)“三免一補”經費(民生)1.32萬元,用于學生免作業本費。

(3)“精準幫扶支教行動”經費0.68萬元,主要用于支教教師生活補助支出。

(二)追加預算安排及支出情況。

20xx年度無追加一般公共預算收入。

(三)專項資金安排及支出情況。

20xx年學校市區級下撥專項資金主要包括以下項目:

1.20xx-2019年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經費4.17萬元。

2.20xx-2019學年度教育優秀人才及教學科研成果獎勵經費8.7萬元。

3.20xx年第三批財政教育資金(優質學校與薄弱學校結對幫扶專項經費)1.5萬元。

4.20xx年義教育質量獎學金1.65萬元。

5.20xx年“三區”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。

其他資金收支及結轉結余使用情況。

無其他資金收支及結轉結余使用情況。

其他需要說明的情況。

無其他需要說明的情況。

(一)區級財政資金績效目標完成情況。

年初部門預算績效目標完成情況。

(1)產出指標完成情況分析。

數量指標:本年在校學生948人,教師培訓達62人。

質量指標:改善辦學條件,提高辦學水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規范辦學行為。

時效指標:20xx年度1-12月。

成本指標:教育支出(包括工資福利,商品服務和項目支出)952.66萬元;社會保障和就業支出90.29萬元;衛生健康支出59.45萬元;住房保障支出81.81萬元。

(2)效益指標完成情況分析。

社會效益:保障教學正常開展,提高教學質量;學校立足現實,促進特色班級品牌化;生態效益:吸引優質生源,擴大辦學規模,完善學校信息教育設備設施,學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展,具有自主持續發展的能力。

可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定,進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度,做到學校管理規范化,推動教育內涵發展。

(3)滿意度指標完成情況分析。

學生滿意度:滿意度95%以上。

家長滿意度:滿意度95%以上。

社會滿意度:滿意度95%以上。

2.區級專項(項目)資金績效目標完成情況。

(1)產出指標完成情況分析。

數量指標:。

1.“精準幫扶支教行動”,派出支教教師2名,支援1所學校,受援學生280人左右;

2.“三免一補”項目,享受免費教科書、免作業本費用的學生達948人,非寄宿生生活補助發放19人。

質量指標:

1.“精準幫扶支教行動”、”三區人才計劃”促進均衡發展,為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。

2.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行,深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策,全面實行免教科書、作業本費,發放非寄宿生生活補助。

時效指標:20xx年度1-12月。

成本指標:

1.“精準幫扶支教行動”、“三區人才計劃”經費4.16萬元;

2.免作業本費2.85萬;發放非寄宿生生活補助0.93萬元。

(2)效益指標完成情況分析。

社會效益:認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(鎮)中心校教師專業發展,促進我市城鄉學校改革與發展互動,扎實推進我市義務教育均衡發展。

生態效益:促進均衡發展,城鄉一體化發展,提高農村教育教學質量。

可持續影響指標達到以下目標:促進城鄉教育資源共享,推動教育教學發展;形成城鄉教育精準幫扶工作長效機制。

(3)滿意度指標完成情況分析。

學生滿意度:滿意度95%以上。

家長滿意度:滿意度95%以上。

受援學校滿意度:滿意度95%以上。

(二)無上級專項(項目)資金績效目標完成情況。

(三)無其他需要說明的情況。

(四)自評結論。

20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時公開到相關的信息網絡平臺,并在執行過程中積極對執行情況進行監控,對預算的資金進行全方位的監督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情合理分配資金,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規定嚴格執行,合理安排支出,使財政資金發揮出最大的效益。

本年度部門整體目標績效完成情況良好。

質量指標達到以下目標:

1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動員、組織適齡兒童少年入學,嚴格控制輟學,抓好掃盲和鞏固工作,推進普及義務教育。積極落實“十三五”規劃和學校的三年發展規劃。

2.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理,負責教育教學管理及教研教改工作,全力推進素質教育實施。繼續以“四名教育,五彩人生”品牌建設,通過拼搏努力,加強制度建設,強化管理、提高效益,全面推廣教育教學改革。

3.負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作。嚴格執行財務制度,堅持收費、結算公示的透明化,做到了財務數據的準確、及時上報,歸檔規范。

4.學校教育教學工作在東區處于前列。

社會效益指標達到以下目標:

1.學校立足現實,進一步辦好特色小班化品牌,吸引優質生源,擴大辦學規模。屆時根據形勢的發展爭取上級支持,完善學校信息教育設備設施,力爭做到全市領先學校。

2.辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。

生態效益指標達到以下目標:堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展。

可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定,進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度,做到學校管理規范化。

本年度區級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(鎮)中心校教師專業發展,促進我市城鄉學校改革與發展互動,扎實推進我市義務教育均衡發展。積極落實三區人才計劃,全面實行義務教育“三免一補”政策,加強資金使用的監督和管理,確保執行公開、公平、公正。

(一)存在的問題。

本年度績效目標未存在偏離,但在執行過程中還存在下列問題:

1.學校財務人員身兼數職,專業知識水平低,對績效目標部分概念模糊。

2.績效目標的設定需要各個部門分解匯總,全員參與,相互協調,學校對績效評價還未建立全員參與的意識,部分績效目標無法量化。

(二)改進措施。

1.注重提高財務人員自身業務能力水平,加強思想和業務培訓。

2.進一步提高績效目標評價意識和方法,細化財務管理。

績效自評結果將用于下一年度預算編制及監控,并按要求在攀枝花市東區人民政府網政務公開欄目下公開公示。

整體績效自評報告(專業13篇)篇八

(一)項目概況。

主要用于病死畜禽無害化處理和打擊亂丟亂埋病死畜禽行為,有效預防、控制和撲滅動物疫病,保障動物及動物產品安全,保護人體健康,維護公共衛生安全。保障畜牧業健康發展和群眾食品消費安全。

(二)項目績效目標。

按照規定對生豬無害化進行日常監管,做到全區病死畜禽統一收集、密閉運輸、集中處理、杜絕病死畜禽亂丟亂扔和私自處理,確保動物食品安全,促進畜牧業健康發展,讓人民群眾吃上放心肉。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果,維持畜牧業健康可持續發展。

(三)項目實施情況分析。

1、項目資金管理情況:我區無害化處理經費實行申報制,由區畜牧水產事務中心負責審核入賬,做到了專項資金專戶儲存、專戶管理、專款專用、憑證完善、臺賬清楚、無虛假報賬現象。

2、項目資金安排情況:嚴格控制在預算安排的專項經費43.98萬元以內,及時撥付到位,資金到位率100%。

3、項目資金使用情況:所有資金均按計劃使用,于20xx年12月前全部完成撥付,專款專用,無截留、擠占、挪用等現象。同時我出臺了財務管理制度、專項資金分配制度、內部管理等制度,全部實施專人管理、規范操作,會計核算真實、完整,用款程序規范,結算及時,符合相關規定。

4、項目組織情況分析:項目資金使用過程中沒有調整,全部用于該項目。嚴格按照相關政策對項目監督、資金審核撥付等環節進行管理檢查,檢查過程中發現項目沒有違規情況。

(一)績效評價目的。

推進重大動物疫病防控、畜禽產品質量安全監管,推動畜牧業平穩、健康、可持續發展。

(二)績效評價工作過程。

項目前期準備:一是與湘鄉市朗坤生物科技有限公司簽訂湘潭市岳塘區委托病死畜禽收集、運輸及無害化處理服務經營協議書;二是每月按時統計、報送無害化處理相關資料;三是由區畜牧水產事務中心審核無害化處理數據。

項目組織實施:每月無害化處理完成100%,確保病死畜禽及產品得到及時處理,減少環境污染,對動物疫病的傳播起到了防控作用,促進畜牧業健康發展,讓人民群眾吃上放心肉。

項目分析評價:項目績效完成率100%,群眾滿意度100%。保障畜牧業的健康發展和公共衛生安全。

1.項目經濟性分析。

一是項目成本(預算)控制情況:根據相關財務數據,項目實際到位資金43.98萬元,實際支出43.98元,使用率100%。綜上所述,項目成本(預算)控制在合理范圍內。二是項目成本(預算)節約情況:根據相關財務數據,項目實際到位資金43.98萬元,實際支出43.98萬元,使用率100%。

2.項目效率性分析。

(1)項目的實施進度。

截止績效評價日,項目已全部完成。

(2)項目完成質量。

項目完成情況好。

3.項目效益性分析。

(1)項目預期目標完成程度。

項目按預期時間完成。

(2)項目實施對經濟和社會的影響。

項目經濟效益:防止病死畜禽流入市場,保障畜牧業經濟健康發展。社會效益:防止動物疫病傳播、保障動物及動物產品安全、保障公共衛生安全、畜牧業健康發展和人民群眾食品消費安全。生態效益:確保產品安全、環境安全,有效保護生態環境。

項目社會影響:預保護環境安全、公共衛生安全、食品安全,保障畜牧業可持續發展。群眾滿意度100%。

項目評價結論:項目依照區級的要求決策,依據充分、目標明確、程序合理,與政策要求高度相關;項目資金到位及時,項目實施按計劃進行。項目總體評分為99分。

整體績效自評報告(專業13篇)篇九

(一)項目概況。

紅河州財政局2021年年初預算項目4個,項目預算資金1010萬元,全年支出759.18萬元,預算執行率75.17%。分別是:

1.財政改革業務經費,項目預算資金177萬元,全年支出43.27萬元,預算執行率24.45%。

2.財政監督檢查經費,項目預算資金41萬元,全年支出0萬元,預算執行率0%。

3.財政委托業務經費,項目預算資金423萬元,全年支出416.14萬元,預算執行率98.38%。

4.財政信息化維護經費,項目預算資金369萬元,全年支出258.77萬元,預算執行率70.13%。

(二)項目績效目標。

1.財政改革業務經費項目年度總體目標:進一步理順紅河。

州財政標準體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩”工作,落實“六保”工作,兜實兜牢“三保”底線,印發《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類項目及其標準》《2021年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預算執行情況和2021地方財政預算(草案)》。強化地方金融機構監管,繼續落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化,培養和選拔珠心算選手,促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設,按照州委組織部干部培訓要求,舉辦一期財政干部培訓班。

2.財政監督檢查經費項目年度總體目標:在2020年監督。

檢查工作的基礎上,完成以下財政監督檢查服務:會計信息質量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環保資金檢查等財政監督檢查工作。

3.財政委托業務經費項目年度總體目標:完成財政支出績。

效評價項目投資評審委托業務、政府購買ppp咨詢服務、預決算公開檢查委托業務和2020-2021年小(二)型病險水庫除險驗收項目工作,為了進一步深化州級預算績效管理工作,提高預算執行效率,加強財政資金支出管理,逐步擴大財政資金績效評價的規模和范圍及項目評審工作,提高財政資金使用效益。

4.財政信息化維護經費項目年度總體目標:在2020年的基礎上,完成以下信息化運行維護任務:

(2)完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等;

(3)云南省地方財政預算標準化管理平臺;

(4)紅河州預算單位會計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費;

(5)資產系統數據對接開發項目;

(6)省政府采購管理信息系統、“政采云”電子賣場;

(7)隱性債務監測平臺新模塊開發及服務項目;

(8)紅河州部門決算業務管理系統建設費、設備購置費、運維費。

(三)項目組織管理情況。

1.成立以局長為組長,副局長為副組長,各科室負責人及。

局辦公室相關人員為成員的部門整體支出績效評價工作領導小組,領導小組下設辦公室,明確工作職責,制定任務分解清單。

2.制定《紅河州財政局工作規則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項制度,以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序,加強了預算管理,規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度,形成良好的內部控制機制。

3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程,按各項目的`具體工作要求,制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節點等,保證項目順利實施。

4.通過公開招標方式,擇優委托第三方機構,協助紅河州財政局完成相關工作。

為確保部門工作目標與整體戰略目標的一致性,在單位內形成以績效為導向的財政資金管理機制,建立統一、規范的績效管理體系并全面正確實施,紅河州財政局積極開展了2021年度績效管理工作。開展情況如下:

1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序,加強了預算管理,規范了收支行為。

2.開展2021年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評,對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執行率偏低的項目進行分析并說明原因,研究提出改進措施。

3.根據預算法、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔2020〕10號)、《紅河州財政局關于印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程(試行)〉的通知》(紅財預〔2015〕97號)等相關文件要求,對2021年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優化,確保績效目標設置更加科學、合理。

4.開展事前績效評估工作,在第三方機構人員的指導下,由部門領導、相關業務科室負責人組成專家評估小組,形成評估成果。

5.開展績效運行監控工作,明確績效運行監控的目標,把績效管理的目標分解落實到績效監控中,提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。

6.在第三方機構指導下,結合部門實際情況,搭建起了本行業、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。

7.配合第三方機構開展2020年項目支出績效部門評價工作,對評價結果存在問題進行分析,提出改進措施并進行整改,提高部門績效水平。

(一)績效評價綜合結論。

1.財政改革業務經費,共設22個績效指標,完成13個,未完成或部分完成9個,預算執行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級為“中”。

2.財政監督檢查經費,共設8個績效指標,完成8個,預算執行率0.00%,自評得分90分,自評等級為“優”。

3.財政委托業務經費,共設32個績效指標,完成29個,未完成或部分完成3個,預算執行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級為“優”。

4.財政信息化維護經費,共設25個績效指標,完成24個,未完成1個,預算執行率70.13%,自評得分95分,自評等級為“優”。

紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項制度,以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編,印發《紅河州財政局關于印發機關公務接待管理辦法的通知》(紅財辦發〔2020〕12號),對制度適時更新。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度,形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎,保障項目正常開展。

(一)項目預算及自評工作不夠精準,統籌協調不夠,不能及時解決項目實施過程中存在的問題,難以確保項目實現預期目標,各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

(二)在績效指標完成情況填報工作中,財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難,并對后期的運行監控和績效評價工作增加了難度。

(三)部分項目由于不可抗拒原因,未完全按年初計劃開展,資金支出進度緩慢,影響了工作任務和績效指標的完成,拉低了績效評價得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財政干部培訓和珠算心算比賽,影響了工作任務和相應績效指標的完成。

(一)進一步提高認識,加強預算管理,做好項目前期的調研決策工作。

(二)進一步調整充實績效評價工作領導小組人員,明確分工,形成合力,壓實責任,確保完成單位年度考評目標任務。

(三)加大對績效評價相關知識的培訓力度,結合實際制定完善資金管理制度。

“財政信息化維護經費”項目的“政府性債務系統建設咨詢委托業務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統建設咨詢委托業務維護費40萬元”經財政部門批準調整為“紅河州債務系統駐場運維服務經費10.8萬元”、“2020年新增專項債券項目資金使用合規性核查工作委托業務費49萬元”,同時更新了相應的績效指標。

整體績效自評報告(專業13篇)篇十

(一)機構組成。

機構組成情況:我部門設2個內設機構,分別是辦公室、計財股。

(二)機構職能。

(一)嚴格貫徹執行自然資源管理法律法規和相關政策;

(二)負責城鎮規劃區內和獨立選址非農業建設用地的統征工作,保障各類項目建設用地;

(九)負責征地、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置,政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務性工作,協助做好土地招拍掛工作,配合做好已征收土地的交地工作等。

(十)承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。

(三)人員概況。

編制人數12人,現有在職人員12人,事業人員8人。

(一)部門財政資金收入情況。

(二)部門財政資金支出情況。

20xx年xx縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元,其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元,是用于保障局機關正常支出的日常支出、土地征收征用工作經費,包括基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等;社會保障和就業支出16.58萬元。衛生健康支出7.59萬元,住房保障支出7.79萬元;城鄉社區支出8947.24萬元,用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經費。

(一)部門預算管理。

建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的工作職責,保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經濟發展情況,綜合考慮各方面的因素,制定本單位本年度的總體目標。

(二)執行管理情況。

各項支出按照批準的預算和有關規定審核辦理,防止無計劃開支。基本支出必須堅持節約的原則,嚴格執行規定的開支范圍及開支標準。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。

(三)綜合管理情況。

為保障項目資金安全,確保資金專款專用,我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環節加強資金管理。在項目資金申請環節,嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金;在資金使用環節,嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續,通過會計中心直接支付。在會計核算環節,對本項目資金實際核算,確保專款專用。通過上述三個環節的管理,極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象,保證財政資金安全有效使用。

(二)結果應用情況。

本年度結束后嚴格執行績效評價,比對各個指標結果進行總結、分析,將各個指標反饋相應業務股室。

(一)評價結論。

(1)評分結果:90分。

(2)主要結論。

本年度財政資金支出符合國家的政策,與實際需求高度相關;土地征收征用工作具有明確的績效目標,項目資金到位及時,項目實施過程中嚴格按實際需要實施,具有較好的經濟效益和社會效益,項目實施效果較好;項目后期政策、資金、人員的落實,為項目可持續運行提供了較好的保障,具有高度可持續性。

為開展好本次項目自評工作,根據西財績〔20xx〕1號《xx縣財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求,我中心按以下四個步驟開展績效評價:

(1)成立項目自評小組;

(3)開展績效評價,形成自評報告。依據收集的項目資料,自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續性準則對本項目進行評價。

(二)存在的問題。

(三)改進建議。

xx縣土地征收征用事務中心。

20xx年8月23日。

整體績效自評報告(專業13篇)篇十一

根據《省民政民生工程績效評價辦法》,結合我縣實際,對全縣困難人員救助工程(包括農村居民最低生活保障、特困人員供養及機構運行維護、孤兒基本生活保障、生活無著人員社會救助、困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼)、社會養老服務體系建設和智慧化養老2個項目進行了認真的自評,現將自評情況報告如下:

(一)項目立項情況。

1、規劃編制合理,審批到位。由縣政府出臺了《縣國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》,縣政府辦出臺了《縣城鄉居民最低生活保障工作暫行辦法(試點)》、《縣城鄉低保審批權限委托下放工作實施方案(試點)》、《縣農村特困失能半失能人員集中護理工作方案》、《縣開展失能半失能特困人員集中養護工作試點實施方案》、《關于全面放開養老服務市場提升養老服務質量和構建多層次養老服務體系行動計劃的通知》等文件,規范全縣各項民政民生工程實施,將養老服務業發展納入縣“十三五”發展規劃及城鄉總體規劃。

2、機制建立及時,執行到位。統籌推進全縣養老服務業發展,未成年人保護、低保專項治理、殘疾人“兩項”補貼等聯席會議制度。由民政、消防、衛健、市場監督、等部門參與的的聯席會議制度,在協調研究、問題解決、部署任務等方面發揮著重要的作用。

3、績效目標合理、指標明確。嚴格按照各項工作的績效目標,將績效目標進行細化,并設定了清晰的產出和效果指標,指標細化、量化、可衡量,20xx年已全部完成績效目標任務。

(二)資金落實情況。

高齡津貼,居家養老服務補貼、運營補貼,一次性建設補貼等根據申報驗收達標后,經審核按相應的撥付手續及時撥付資金。

(三)項目管理情況。

1、宣傳政策到位。通過宣傳單、宣傳手冊、村務公開欄等方式大力宣傳各項民政民生工程政策,提高政策知曉率。

2、程序規范到位。各類資金發放類工程,嚴格按照申報審批審批程序,社會養老服務體系建設嚴格按照招投標程序。

3、公示監督到位。通過“縣人民政府”網及時向社會公示困難人員救助工程資金發放情況,主動接受社會監督。

4、檔案管理到位。補助對象檔案規范、完整,檔案資料齊全。

5、資料報送及時。民生報表和各類資料及時報送,保證了報送材料和報表的齊全、真實、準確。

6、責任落實到位。簽訂目標責任書,省、市、縣三級目標責任書中的目標任務明確,管理責任落實到位。

(四)財務管理情況。

資金使用合規專款專用。各項資金實行了專賬核算,并做到專款專用,項目資金及時納入財政年初預算管理。發放類補貼全部通過財政涉農資金平臺直接打卡發放。

(五)項目產出。

1、目標完成率100%。

1).農村居民最低生活保障。我縣現有農村低保對象21090戶,30383人,占全縣農業人口3.7%,自7月1日始,全縣城鄉低保標準統籌,為585元/人.月,月人均補322.3元,年發放標準由4500元提高至7020元,確保低保標準高于扶貧標準,全面實現低保線與扶貧線“兩線合一”。按月累計發放全年農村低保金12240萬元,分a、b、c三類進行管理,實行差額救助,定期復核,動態調整,做到應保盡保,應退盡退、按標施保,使低保兜底保障制度得到了不折不扣地貫徹落實。

2).特困人員供養和機構維護。我縣現有五保供養對象10280人,占全縣總人口1%。其中集中供養1283人,分散供養8997人。20xx年五保戶供養標準:分散每人每月560元,集中每人每月670元。累計打卡發放五保供養資金7200萬元。失能特困人員422人,半失能人員574人,共計發放護理補貼403萬元。

散居孤兒1-6月每人每月900元,7-12月每人每月1050元),同時在全縣開展孤兒走訪、調查和評估工作,切實保障了孤兒和事實無人撫養兒童基本生活權益。

通過優化救助服務,充分利用救助管理機構現有設施開展照料服務。建立受助人員返鄉地域間聯動協作機制,年度提供返鄉救助88人次。

困難殘疾人生活補貼14347人,按月足額打卡發放護理補貼949.46萬元。,生活補貼871.89萬元。

6).城市社區養老服務設配建率達到85%以上,縣級居家養老服務指導中心1個、鄉鎮養老服務指導中心9個、社區和村級養老服務站95個,覆蓋率達到60%。

(六)項目效益。

社會效益影響較好。各項資金和工作經費納入了年度財政預算,按標準按時打卡發放到戶。各類津貼、補貼的發放提高了生活困難各類民政群體生活質量,推動了我縣的民政事業的發展。全縣養老服務設施均運行有序正常,城鄉居家養老服務設施便于老年人開展休閑娛樂活動,發揮了全社會弘揚敬老、養老、助老優良傳統的作用。

(一)養老機構提質增效。

150張床位以上的養老機構6家100%設立了醫務室;

利用社會力量運營養老機構床位占比達45%。自20xx年,我縣計劃利用三年時間,對全縣敬老院開展服務質量提升工程,計劃總投資1500萬元,每所敬老院平均50萬元。按照敬老院服務質量建設情況要求,健全完善各項規章制度、配備工作人員、設置配套用房、敬老院院內外修繕粉刷、院民寢室和公共用房添置彩電、空調和沙發等基礎設施,更換院民床單被套等。截至目前27所敬老院完成服務質量改造提升任務。35所敬老院全部取得消防許可或備案。

質量提升工作領導小組,依據《縣社會辦養老院服務質量星級評分表》,對10所社會辦養老機構進行逐項檢查評分。根據得分情況,評定三星4家,二星4家,一星2家。全年發放獎勵資金44萬元.

(二)集中護理創新模式。

自20xx年元月8日,縣第一家通過公建民營轉型專供全縣特困供養五保老人護理的護理院試運營以來,已累計入住234位失能人員,逐步提高生活不能自理特困人員集中供養率。

依據《特困人員生活自理能力評估表》,聯合衛生部門,對全縣特困人員開展生活自理能力評估。全縣共評估出特困失能人員996人,鼓勵特困失能人員入住失能人員集中護理點,或當地敬老院。集中供養460人,集中供養率46.2%。對不愿意集中供養的特困失能人員簽訂協議書,并責令鄉村加強監護,確保分散供養特困失能人員生活安全。通過政府購買服務為特困供養人員開展居家養老服務,年服務達8600人次。

1.民生工作相關管理體制和運行機制不夠健全。一是收入評體體系不夠完善,家庭收入核算比較困難。二是各項保民生制度之間的銜接不夠,當前實施的保民生社會救助制度包括最低生活保障、特困人員供養制度、醫療救助等,在實施中存在多頭管理,條塊分割的問題。

2.看病難問題仍比較突出。五保對象大多年老體弱,患病率高,看病交押金及患大病住院治療發生的巨額費用新農合報銷外尚有很大缺口,看病難仍是目前棘手的事情。

3.基層救助網絡信息化共享不夠,部門間資源共享不足。在目前基層工作人員力量薄弱的情況下,如能充分發揮信息化將顯得尤為重要。

1.完善保民生的管理機制與運行機制。建立部門聯動、社會參與的多邊機制,加強相關部門、單位之間與其他社會組織間的溝通與合作,定期交流信息,協調行動,建立統一的服務工作平臺,辦理各類民生工作的受理、審查、申報、資金發放,避免多頭申報、多頭救助,缺失救助,實現救助項目互補和救助效能最大化。

2、目前我縣城鄉養老服務服務中心覆蓋率已達60%,可在管理模式、管理人員選聘、經費等方面存在不足。建議出臺城鄉養老服務機構長效運行管理機制,切實落實人員、經費等,從而有效解決制約農村社區養老服務機構發展的管理長效運營問題。

整體績效自評報告(專業13篇)篇十二

(一)部門職能。

惠州市醫療保障局為政府工作部門,正處級單位,本部門無下屬單位。主要職能:

1.貫徹執行國家、省有關醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障的方針政策、法律法規和規章,制定相關實施辦法并組織實施和監督檢查。

2.組織制定并實施醫療保障基金管理和基金監督管理制度,建立健全醫療保障基金風險識別、預警和防控機制,擬訂應對預案并組織實施。

3.組織制定醫療保障籌資和待遇措施,完善動態調整平衡機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

4.按國家、省有關規定組織實施城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫療保障目錄和支付標準。

5.組織制定藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準。建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制,建立價格信息監測和信息發布制度。

6.按國家、省有關規定組織制定藥品、醫用耗材的招標采購辦法并監督實施。

7.制定定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施,開展醫療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫藥服務評價體系和信息披露制度。監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。完善異地就醫管理和費用結算。開展醫療保障關系轉移接續。開展醫療保障領域合作交流。

9.完成市委、市政府和省醫療保障局交辦的其他任務。

10.職能轉變。推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫療保障資金合理使用、安全可控,提高醫療保障統籌層次,增強人民群眾醫療保障獲得感,促進健康惠州建設。

11.與市衛生健康局的有關職責分工。市醫療保障局、市衛生健康局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

(二)年度總體工作和重點工作任務。

1.年度總體工作:

(1)健全多層次醫療保障體系。

(2)繼續攻堅醫藥服務供給側結構性改革。

(3)推進醫療保障法治化建設。

(4)強化醫療保障公共管理服務。

(5)營造風清氣正的干事創業氛圍。

2.年度重點工作:

(1)建立防止返貧監測中心,堅決守住不發生規模性返貧的底線。繼續實施“百企幫百村”,精準對接、精準幫扶。穩定現有幫扶政策,保持相對薄弱村的駐村工作隊,繼續做好定點幫扶工作。

(2)推進藥品、醫用耗材帶量采購的常態化和制度化,落實省《關于做好藥品和醫用耗材采購工作的指導意見》,落實國家組織的第一批(延續25個品種)、第二批(32個品種)、第三批(55個品種)、第四批藥品集中采購掛網工作和第一批醫用耗材(冠脈支架)集中采購掛網工作。

(3)探索基層醫療機構與養老機構“兩院一體”服務模式,推進1-2個試點。

(4)推動基本醫保、商業健康保險融合發展,落實《關于推進基本醫保—商業健康保險融合發展的實施方案》,指導承辦的商業保險機構實施“惠醫保”項目。

(三)部門整體支出績效目標。

全面深化醫療保障制度改革,保持醫保基金平穩高效運行,積極發揮醫保職能服務疫情防控和經濟社會發展工作大局,努力推動我市醫療保障事業高質量發展。

(四)部門整體支出情況(以決算數為統計口徑)。

2021年本年收入2854.75萬元,其中財政撥款收入2851.75萬元,占99.89%;其他收入3萬元,占0.11%。

(一)自評結論。

2021年,我局積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系,我局2021年度評價得分為99.79分。部門整體支出績效情況如下:

1、預算編制情況得分23分。

2、預算執行情況得分40.79分。

3、預算使用效益得分36分。

(1)部門整體績效目標實現情況。

已按規定完成相關項目的績效目標和整體支出績效目標。主要成效如下:

——截止2021年底,全市基本醫療保險參保人數477.38萬人,參保率長期保持在95%以上,醫保基金總體運行平穩。

——截止2021年底,221種國談藥中我市公立醫療機構在用數186個,占總品規數84%,在用數比2021年增長151%,全年訂單金額比2021年總額翻了一番以上。

——深入推進醫藥服務供給側結構性改革,藥品采購費用大幅降低,群眾用藥負擔進一步減輕,同時減輕了醫保基金支付壓力,為調整優化醫療服務價格結構,體現醫護人員的勞務價值騰出了空間。

——2021年全市醫保系統行政處罰案件34宗,移交司法機關和紀檢監察機關案件5宗,行政約談93家,解除醫保協議1家,暫停醫保協議1家,曝光29宗我市查處的典型案例,追回醫保基金8180萬元,守護了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。

——打好醫保信息化建設基礎。簡化經辦流程、優化服務方式。推動全市通辦、異地互辦,減少群眾跑腿。推動醫保經辦服務數字化。實現“碼”上看病,“碼”上拿藥。

——樹立醫保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇,在網絡媒體首發報道58篇并得到廣泛轉發傳播。在惠州新聞發布廳舉辦醫療保障專場發布會,通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道,主動發布我市醫療保障改革發展成效和醫保惠民政策,開展了縣區巡回宣傳等線下活動,服務性強,接地氣、得民心,線上線下齊齊發力,營造醫保宣傳聲浪。

(2)重點工作完成情況。

我局2021年重點工作均已完成。完成情況如下:

——發揮已建立的醫保扶貧長效機制作用,繼續將符合政策規定的“幫扶對象”(原“建檔立卡對象”)納入醫療救助范圍,做好資助參保,筑牢門診、住院、特定門診、醫療救助四重醫療保障,防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫療救助對象參加基本醫療保險,醫療救助基金資助參保支出共2620.86萬元;全市共救助33.21萬人次,醫療救助基金支出8773.38萬元。

——我市藥品集中帶量采購制度基本建立,按照“良性競爭、價優者得”的原則,努力促成三個省級采購平臺相互補充、有序良性競爭的格局,著力破解藥價虛高難題。藥品集采方面:年內開始實施第一批和第二批續約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采,執行進度均遠超計劃進度。1-12月累計節省醫藥采購費用8.98億元,藥價綜合降幅40.32%。醫用耗材方面:1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集采,與2019年相比,相同企業的相同產品平均降價93%;已完成第二批骨科類品種報量;2021年2月1日省級組織冠狀擴張球囊、人工晶體,以及新冠核酸快速檢測產品和人工晶狀體植入器械3682089個(套)也已落地實施。預計今年可節約醫用耗材采購費用1.10億元。

——將符合規定服務項目納入醫保支付范圍。

——“惠醫保”項目已完成2021年投保工作,全市共64.7萬參保人投保,占基本醫保參保人數的14.8%。2021年4月起,已順利開展項目理賠業務,截至11月底“惠醫保”已累計為1.5萬人次報銷醫療費用,報銷總金額達5000多萬元。

(3)對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析。

“三公”經費支出情況:2021年度“三公”經費總額1.65萬元,比上年決算減少1.58萬元。“三公”經費減少主要原因:遵照中央八項規定,精簡三公開支。

會議費支出情況:2021年會議費總額1.01萬元,比上年決算減少2.52萬元。會議費減少主要原因:本年度會議開展較少,會議費支出減少。

培訓費支出情況:2021年度培訓費總額33.26萬元,全部為財政撥款支出,比上年決算增加14.42萬元。培訓費增加主要是因為:由于工作需要,開展醫療監管執法能力提升培訓。

我局2021年度整體支出情況良好,資金使用規范,管理制度齊全,預算信息公開及時完整,資產管理使用規范,為保障機構正常運轉,發揮了保障有效履行職能職責和完成各項工作任務的重要支撐作用,全面實現了部門預算績效目標,財政資金使用效果良好。

(三)部門整體支出績效管理存在問題及改進意見。

1.要強化對預算執行過程的管理和監督,預算管理制度加以完善,借助崗位培訓學習等途徑,強化預算人員的素質能力,以提高預算管理的質量水平。

2.基于行政事業單位預算編制的重要性,行政事業單位要給予充足的預算編制時間,使預算編制人員能夠對本單位的財務運行狀況加以總體把握,并做好預算編制參考數據及信息的收集整理工作,及時論證單位預算項目,在確保項目可行的基礎上再制定出具體的編制計劃,以提高預算編制的準確性和針對性。

3.對本單位預算資金的實時使用情況加以監督,確保資金的流向及使用符合預算目標,對出現的偏差及時加以糾正。

城鄉居民基本醫療保險補助經費項目自評99分。

市財政對醫保基金負擔新冠病毒疫苗及接種費用補助-本級項目自評99分。

整體績效自評報告(專業13篇)篇十三

本人自20xx年7月21日入職某公司,擔任總務部經理,至20xx年8月21日共計31天,現將第1個月績效以業績、能力、態度3要素自評如下:

4、按要求執行和協助相關部門的工作情況:編寫通知通告啟事等文件共13份次;編制了《應聘人員登記表》、《計時人員缺勤情況登記表》、《學徒工考勤表》、《工傷人員報案登記表》、《辭職人員登記表》等多份記錄表并及時登記備案。

根據以上主要職能履行情況,對自己的業績自評為88分,權重60%,業績得分xx分。

2、工作能力:勇于創新,善于運用先進的理論與方法來評估判斷分析與解決問題;。

4、溝通能力:善于交際,樂于助人,與同事相處十分融洽,各方面關系處理得當。

根據以上表現,對自己的能力自評成績為92分,權重20%,能力得分xx分。

2、責任心:具有較高的歸屬感,工作認真負責,盡心盡力,維護公司利益,節約成本;。

3、進取心:積極進取,從不自滿,盡最大努力與能力提升個人價值與能力;。

4、意識:奉獻意識、服務意識、自律意識、質量效能意識較強。

根據以上表現,對自己的態度自評成績為95分,權重20%,態度得分19分。

綜合以上3要素得分,績效自評成績為:業績xx分+能力xx分+態度19分=xx分。等級為優秀,績效系數為xx。

1、缺乏產品生產工序現場實踐經驗,對生產流程知之甚少;。

2、對應聘人員面試技巧方面經驗不足,影響招聘人員質量,致使人員流動性較大;。

3、在處理問題上對上級依賴性較大,謹小慎微;在管理風格上偏柔和,缺乏剛性。

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