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最新應付會計個人工作總結實用

時間:2025-05-01 作者:儲xy

總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,因此,讓我們寫一份總結吧。寫總結的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下我給大家整理了一些優質的總結范文,希望對大家能夠有所幫助。

應付會計個人工作總結實用篇一

1、及時準確的完成各月記賬、賬和賬務處理工作,及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表,按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

2、以認真的態度積極參加xx市財政局集中所得稅培訓,做好財務軟件記賬及系統的`維護。

3、對各類會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。

1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養。

2、認真學習財經方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

3、努力鉆研業務知識,積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。

4、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,但必須看到工作存在的不足:

1、理論水平不高,當前社會會計知識和業務更新換代比較快,缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習,導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高。

2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。

3、只干工作,不善于總,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時有發生,今后要逐步學習用科學的方法,善總、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。

1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發展的步伐。

2、善于總,提出自己的意見和建議,為領導決策提供準確依據,不斷提高單位管理水平和經濟效益。總經驗,建立健全良好的工作機制。

應付會計個人工作總結實用篇二

在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的等級和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放。財務工作像年輪,一個月的工作的的結束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜,瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為企業正常運轉的命脈,我深深地感到自己的工作崗位的價值。惠顧這將近一個月來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。

首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和出納知識及操作,以此來提升自己的能力。

1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與賬目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其他應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

5、除此之外,也必須完成其他領導交付的工作任務。

1、堅持原則,認真理財管賬,才能履行好財務職責。

2、樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的.工作做好。

3、認真遵守公司管理制度和財務制度,爭取做一個合格的出納。

1、學習不夠

當前,我對出納的理論基礎、專業知識、工作方法等還不是和熟悉,不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習,努力做到學以致用。

2、針對以上問題,今后的努力方向是:

將強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

出納的工作首先要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以,因此必須要做好和會計賬的對賬工作,努力做到不出差錯。

綜上所述,用嚴肅人的太對對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

應付會計個人工作總結實用篇三

2、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳。

3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報。

6、定期進行應付及預付款項的對賬

7、分析應付款項的賬齡及償還情況

一、全面清理,分類建檔。企業要對應收、應付帳款情況進行全面清理,摸清底數,準確掌握應收、應付帳款的詳細情況,包括應收帳款的帳齡、數額、類別、緣由、收回的風險及虛列的帳目,并與欠款單位進行核對,及時獲取有效的追款憑據。在對應收帳款的帳齡、風險程度全面分析的基礎上,根據帳齡的長短、額度的大小和欠款對象的經營狀況,分類建立檔案。應付帳款也要及時、主動與供貨企業核對,建立相應檔案。二、建立和健全往來帳戶結算登記、核查、清理制度。要及時登記每筆往來款項,準確反映應收、應付帳款的形成、回收、支付及增減變化情況,并按月對往來款項進行核對與清理。要制定嚴格的管理辦法,對超過信用期的應收、應付帳款要逐筆查實原因,分清責任,責成有關人員提出明確的處理意見,制定具體催收、支付計劃,責任到人。三、加強對客戶資信的管理。要加強對客戶資信程度的調查和分析評估,通過銀行、同行業及社會中介等各種渠道,及時了解和掌握客戶的生產、經營、資產、負債、經營人員變動和財務狀況等相關信息,以確定其是否具有履行合同的能力和獨立承擔民事責任的.能力。在此基礎上建立客戶檔案,對客戶的資信實行動態管理,對資信下降的客戶要及時采取減少發貨、實行擔保和加強催收等預防和減少風險的措施;對資信差、長期拖欠貨款的客戶要停止發貨。四、嚴格按合同組織生產和銷售。企業要堅持按合同組織生產,銷售貨物,杜絕隨意發貨的現象。對于市場無銷路的產品要堅決停下來;對于貨款回籠差的產品要限產,防止產生新的積壓和拖欠。要認真落實國家已出臺的各項控制總量的政策措施,把淘汰落后生產能力與結構調整、資產重組和產品升級結合起來。

及時提供欠款憑據,落實債權債務。凡不及時償付貨款,又不積極配合提供欠款憑據的企業,要追究當事人的行政責任。八、及時消化處理呆壞帳。要健全呆壞帳損失的核銷制度,及時消化處理當期發生的呆壞帳。對可能破產、關閉的客戶,要積極采取保全債權措施;已經破產的,要及時取得各種法律文書,以備核銷之用;對長期掛帳、事實上已難以收回的逾期貨款或對因其他原因虛列的應收帳款要明確責任,報經有關部門審批后,予以核銷、糾正,不得長期掛帳。對企業核銷的歷史債務可計入企業當期損益,年度考核時可予以扣除。對企業清欠收回的抵帳物資,要及時盤活處理,防止造成新的積壓和損失。

九、積極運用法律手段加大追索債務的力度。要強化法律意識,充分運用法律手段清理欠款,以維護企業合法權益。對于逾期的貨款,凡債務人沒有明確的還款計劃或有效承諾的,都要立足于訴諸法律進行清繳。對于有潛在風險的債務企業,要做好法律防范的基礎工作。

、財務應收應付和業務上應收應付有什么區別財務應收應付是根據財務工商認可的票據ブ饕是根據憑證出來的應收應付款。如支票發票等。如財務應收款=開出去的發票金額–收到的錢ザ怨ァ6業務的應收款則=開出去的銷售單ヌ岬オサ慕鴝–收到的錢グ括現金帳ァu飫鍤盞角也有這么個情況打個比方說張三拿著李四的支票來付款的ノ曳⑵幣歡ㄒ開李四的。從財務角來說根本沒有和張三發生往來サ業務關系上是和張三發生的。業務應收款掛的是張三ザ財務應收款是李四。

word中的打印技巧

一、打印到文件

想打印文件,沒有打印機,而有打印機的電腦又沒裝word,怎么辦?我們可以在word的“文件”菜單中調出“打印”對話框再選中“打印到文件”選項,確定后選擇保存該文件的位置,再輸入文件名后即可生成一個后綴名為prn的打印機文件,這樣就可以在有打印機的電腦上將這個文件打印出來了。

二、打印文本框里的內容

有時在文本框中輸入的內容,在打印的時候無法打印出來,解決的方法其實很簡單,只要將文本框轉換為圖文框,就能對框里的內容進行打印了。具體操作:選中文本框單擊右鍵,然后選擇“設置文本框格式”,在彈出的對話框中選擇“轉換為圖文框”即可。

三、打印附加信息

如果你希望在將要打印出來的文檔里包含該文檔的屬性、批注等信息。那就點擊word的“文件”菜單,調出“打印”對話框再點擊“選項”。在“打印文檔的附加信息”欄里選擇你要的附加信息,如該文檔的屬性、域代碼等。設置完成后點擊確定,就可以開始打印了。如果你不希望打印這些不必要的附加信息,不選中該項即可。

四、在一張紙上打印一篇多頁的文檔

這種方法可以節省紙張,具體操作:單擊“文件”“打印”,在“顯示比例”下“每頁的版數”框中,單擊所需選項。例如,要在一張紙上打印一篇四頁的文檔,可單擊“4版”選項。

五、逆頁序打印

頁是順序排列的。

六、一次打印多篇文檔

如果你需要打印的文檔不止一個,又想通過一次操作把幾個文檔依次打印出來,單擊“打開”按鈕,在“打開”對話框的文件夾列表中找到并打開包含要打印的文檔的文件夾,選擇要打印的多個文檔,然后單擊“打開”對話框右上角的“工具”菜單,選擇“打印”命令即可。

七、只打印選定的內容

八、后臺打印

利用后臺打印可以在打印文檔的同時使用其他應用程序,從而提高工作效率。啟動“后臺打印”的方法是:點擊word的“文件”“打印”,再點擊“選項”選中“后臺打印”即可。

應付會計個人工作總結實用篇四

往來會計的工作內容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算,這項工作主要是記錄本單位和外單位所發生的債權債務,如果有必要,還會和對方單位對賬,來核實雙方業務的發生記錄是否一致。

具體內容:

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經理)有簽字權的人簽字后你在做),然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡,保證記錄記算不出錯),每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末還要注意提取折舊,待攤費用的攤銷等,若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用 。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊,這個折舊額是根據固定資產原值,凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加,實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加,有城建稅,教育費附加等,有稅務決定 。

3、月末編制完科目匯總表之后,編制兩個分錄。第一個分錄:將損益類科目的總發生額轉入本年利潤,借主營業務收入(投資收益,其他業務收入等)貸本年利潤。第二個分錄:借本年利潤貸主營業務成本(主營業務稅金及附加,其他業務成本等)。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅,如果在貸方則說明盈利需交所得稅,計算方法,所得稅=貸方差額*所得稅稅率,然后做記賬憑證,借所得稅貸應交稅金--應交所得稅,借本年利潤貸所得稅( 所得稅雖然和利潤有關,但并不是虧損一定不交納所得稅,主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數,如果是正數就要計算所得稅,同時還要注意所得稅核算方法,采用應付稅款法時,所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的,采用納稅影響法時,存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的)。

4、最后根據總賬的資產(貨幣資金,固定資產,應收賬款,應收票據,短期投資等)負債(應付票據,應附賬款等)所有者權益(實收資料,資本公積,未分配利潤,盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數額)編制資產負債表,根據總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用,主營業務成本,投資收益,主營業務附加等)的發生額(發生額是指本月的發生額)編制利潤表。

(關于主營業務收入及應交稅金,應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數字)

5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類

6、注意問題:

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外,均在月末進行。

b、月末結現金,銀行賬,一定要賬證相符,賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表,注意分析未達款項。月初報稅時注意時間,不要逾期報稅。另外,當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額,包括:應收,應付,其他應收。

一、承擔責任審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作,包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出,領用物資分配表及會計憑證等。

二、核對和清理應付賬目的.全部賬務。承擔責任進口物資成本的計算,并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

三、審核貨幣資金明細賬戶,保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

四、承擔責任應付稅金的核算,按照國家規定的稅種和稅率納稅。

五、合理調度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況,定期向財務部經理報告,并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。

六、編制會計憑證,結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。

七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調節表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證,審核財產分配表及會計憑證。(備注:企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。)

九、清理各項購(我們一定會做的更好:貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額,并及時清繳結算和編制會計憑證。

應付會計個人工作總結實用篇五

目前所在: 深圳 年 ?齡: 25

戶口所在: 湖南 國 ?籍: 中國

婚姻狀況: 未婚 民 ?族: 漢族

培訓認證: 未參加 身 ?高: 158 cm

誠信徽章: 未申請 體 ?重:

人才類型: 普通求職

應聘職位: 會計:會計,稅務專員/助理:,會計文員:

工作年限: 2 職 ?稱: 初級

求職類型: 全職 可到職日期: 隨時

月薪要求: 面議 希望工作地區: 廣州,白云區,深圳

公司性質: 外商獨資 ?所屬行業:貿易/進出口

5. 負責月底的盤點,協助會計師查賬,督促倉庫的出貨及原材料的收發,上級交辦的其它事宜。

離職原因: 辭職

公司性質: 其它 ?所屬行業:會計/審計

擔任職位: 會計助理

2.審核所得稅匯算清繳查賬報告;

3.發票存根聯的輸入,客戶的接待并簽定涉稅鑒證業務約定書。

4.小型微利企業和一般企業的區分。

5.協助稅務師寫調賬報告。

離職原因: 實習期滿

畢業院校: 廣州城市職業學院

專 業 一: 會計 專 業 二:

起始年月 終止年月 學校(機構) 所學專業 獲得證書 證書編號

外語: 英語 良好 粵語水平:

其它外語能力:

國語水平: 良好

工作能力及其他專長

助理會計師資格,會計電算化中級,制造業會計處理及核算流程熟練;熟悉新的會計法及會計制度;erp系統應用資格證,熟悉用友及金蝶u8系統的操作,包括會計,銷貨,采購系統;熟悉企業外幣收入及支出的核算流程;大學英語四級,能看懂基本的財會英語及商務英語;熟練操作辦公軟件。

本人思想積極向上,原則性強,責任心強,有團隊精神,工作細心,認真,心態樂觀,抗壓能力強。

應付會計個人工作總結實用篇六

2、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳。

3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報。

6、定期進行應付及預付款項的對賬

7、分析應付款項的賬齡及償還情況

一、全面清理,分類建檔。企業要對應收、應付帳款情況進行全面清理,摸清底數,準確掌握應收、應付帳款的詳細情況,包括應收帳款的帳齡、數額、類別、緣由、收回的風險及虛列的帳目,并與欠款單位進行核對,及時獲取有效的追款憑據。在對應收帳款的帳齡、風險程度全面分析的基礎上,根據帳齡的長短、額度的大小和欠款對象的經營狀況,分類建立檔案。應付帳款也要及時、主動與供貨企業核對,建立相應檔案。二、建立和健全往來帳戶結算登記、核查、清理制度。要及時登記每筆往來款項,準確反映應收、應付帳款的形成、回收、支付及增減變化情況,并按月對往來款項進行核對與清理。要制定嚴格的管理辦法,對超過信用期的應收、應付帳款要逐筆查實原因,分清責任,責成有關人員提出明確的處理意見,制定具體催收、支付計劃,責任到人。三、加強對客戶資信的管理。要加強對客戶資信程度的調查和分析評估,通過銀行、同行業及社會中介等各種渠道,及時了解和掌握客戶的生產、經營、資產、負債、經營人員變動和財務狀況等相關信息,以確定其是否具有履行合同的能力和獨立承擔民事責任的能力。在此基礎上建立客戶檔案,對客戶的資信實行動態管理,對資信下降的客戶要及時采取減少發貨、實行擔保和加強催收等預防和減少風險的措施;對資信差、長期拖欠貨款的客戶要停止發貨。四、嚴格按合同組織生產和銷售。企業要堅持按合同組織生產,銷售貨物,杜絕隨意發貨的現象。對于市場無銷路的產品要堅決停下來;對于貨款回籠差的產品要限產,防止產生新的積壓和拖欠。要認真落實國家已出臺的各項控制總量的政策措施,把淘汰落后生產能力與結構調整、資產重組和產品升級結合起來。

及時提供欠款憑據,落實債權債務。凡不及時償付貨款,又不積極配合提供欠款憑據的企業,要追究當事人的行政責任。八、及時消化處理呆壞帳。要健全呆壞帳損失的核銷制度,及時消化處理當期發生的呆壞帳。對可能破產、關閉的客戶,要積極采取保全債權措施;已經破產的,要及時取得各種法律文書,以備核銷之用;對長期掛帳、事實上已難以收回的逾期貨款或對因其他原因虛列的應收帳款要明確責任,報經有關部門審批后,予以核銷、糾正,不得長期掛帳。對企業核銷的歷史債務可計入企業當期損益,年度考核時可予以扣除。對企業清欠收回的抵帳物資,要及時盤活處理,防止造成新的積壓和損失。

九、積極運用法律手段加大追索債務的力度。要強化法律意識,充分運用法律手段清理欠款,以維護企業合法權益。對于逾期的貨款,凡債務人沒有明確的還款計劃或有效承諾的,都要立足于訴諸法律進行清繳。對于有潛在風險的債務企業,要做好法律防范的基礎工作。

、財務應收應付和業務上應收應付有什么區別財務應收應付是根據財務工商認可的票據ブ饕是根據憑證出來的應收應付款。如支票發票等。如財務應收款=開出去的發票金額–收到的錢ザ怨ァ6業務的應收款則=開出去的銷售單ヌ岬オサ慕鴝–收到的錢グ括現金帳ァu飫鍤盞角也有這么個情況打個比方說張三拿著李四的支票來付款的ノ曳⑵幣歡ㄒ開李四的。從財務角來說根本沒有和張三發生往來サ業務關系上是和張三發生的。業務應收款掛的是張三ザ財務應收款是李四。

word中的打印技巧

一、打印到文件

想打印文件,沒有打印機,而有打印機的電腦又沒裝word,怎么辦?我們可以在word的“文件”菜單中調出“打印”對話框再選中“打印到文件”選項,確定后選擇保存該文件的位置,再輸入文件名后即可生成一個后綴名為prn的打印機文件,這樣就可以在有打印機的電腦上將這個文件打印出來了。

二、打印文本框里的內容

有時在文本框中輸入的內容,在打印的時候無法打印出來,解決的`方法其實很簡單,只要將文本框轉換為圖文框,就能對框里的內容進行打印了。具體操作:選中文本框單擊右鍵,然后選擇“設置文本框格式”,在彈出的對話框中選擇“轉換為圖文框”即可。

三、打印附加信息

如果你希望在將要打印出來的文檔里包含該文檔的屬性、批注等信息。那就點擊word的“文件”菜單,調出“打印”對話框再點擊“選項”。在“打印文檔的附加信息”欄里選擇你要的附加信息,如該文檔的屬性、域代碼等。設置完成后點擊確定,就可以開始打印了。如果你不希望打印這些不必要的附加信息,不選中該項即可。

四、在一張紙上打印一篇多頁的文檔

這種方法可以節省紙張,具體操作:單擊“文件”“打印”,在“顯示比例”下“每頁的版數”框中,單擊所需選項。例如,要在一張紙上打印一篇四頁的文檔,可單擊“4版”選項。

五、逆頁序打印

頁是順序排列的。

六、一次打印多篇文檔

如果你需要打印的文檔不止一個,又想通過一次操作把幾個文檔依次打印出來,單擊“打開”按鈕,在“打開”對話框的文件夾列表中找到并打開包含要打印的文檔的文件夾,選擇要打印的多個文檔,然后單擊“打開”對話框右上角的“工具”菜單,選擇“打印”命令即可。

七、只打印選定的內容

八、后臺打印

利用后臺打印可以在打印文檔的同時使用其他應用程序,從而提高工作效率。啟動“后臺打印”的方法是:點擊word的“文件”“打印”,再點擊“選項”選中“后臺打印”即可。

應付會計個人工作總結實用篇七

1、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,做好財務軟件記賬及系統的維護。

2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作,,及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表,按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

3、對各類財務會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。

1、認真學習財經方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

2、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養。

3、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。

4、努力鉆研業務知識,積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。

1、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時有發生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。

2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。

3、理論水平不高,當前社會財務會計知識和業務更新換代比較快,缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習,導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高。

1、善于總結,提出自己的意見和建議,為領導決策提供準確依據,不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗,建立健全良好的工作機制。

2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發展的步伐。

1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價格波動分析表,并與采購部相關人員確認價格數據的準確性,了解每月所采購材料價格波動的趨勢,為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據。

2、每月月初負責與供應商對賬,核對上月往來發生額是否一致。如核對無誤后,在供應商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給供應商。如發現供應商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的,及時與采購部和材料會計倉庫相關人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤,落實后將相關資料交由財務部相關人員進行調賬,確保應付賬款余額的準確性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱變更通知歸檔。

3、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核,以確保每一筆付款都有據可依,確保付款的金額準確無誤。如發現付款申請金額與賬面金額不符,找出差異原因,并協同相關部門及時解決問題。如發現供應商未開具發票,則要求采購部和綜合管理部通知供應商及時提供發票。

4、勤查看供應商往來及其他個人往來是否有異常(包括現金報銷的供應商)

5、負責每個月深圳統信銀字憑證的填制和整理。

這三個月以來,本人在部門領導和各位同事的支持與幫助下,很好地完成了自己的本職工作。在今后的工作中,本人也會再接再厲,努力認真的做好各項工作。

3工作中審核一切開支憑證,及時結算記賬,做到各項開支都符合規定,一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題,經常向有關領導請示匯報。

4、按照規定編造全年、每季、每月的各種預算報表統計資料和月度結算,做到準確無誤,并及時報告分管領導。

5、所有財務憑證,及時整理、裝訂和保存。

7、配合、督促各有關單位,及時處理一切暫收、暫付款項。

8、指導和幫助出納工作。

應付會計個人工作總結實用篇八

每月月末和月初是會計最為忙碌、最為重要的時間,一個月的工作結果都要在這幾天進行歸集、編制報表和納稅申報。一個月又過去了,最大的一個感受便是發現自己每天都在和時間賽跑。從一大早上班忙到天黑下班,從月初忙到月末,時間在飛速的流逝,腦袋在飛速的運轉,在忙忙碌碌的工作中,發現工作很辛苦同時也很充實。

這個月過的很忙碌,其實都是一些日常要做的工作,但是總覺得有地方不清楚,有點亂,雖然說銷售的工作慢慢轉接過來,可是很多事情還是不清楚,什么事情還要和小孔他們一一核對,覺得很麻煩,畢竟小孔是銷售人員,總是做財務上的工作,總覺得財務挺無能的。馬上就到年底了,要清理一些以前不合格的賬務問題,請來了史會計和祁會計幫我們調帳,從中也學到了很多關于賬務上的方法,很謝謝她們。這個月開了三次發票,出現了很多問題,有的開錯,有的開重,其實這些問題都是可以避免的,以后工作一定要更加細心,避免造成不必要的損失。

在這里總結了財務的幾大問題:

財務工作距財務管理的要求還有很大的差距,財務工作更多的還是會計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務發展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務負責人對公司經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,在對公司經營進行分析時往往會將公司實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠;其次就是會計工作中仍有許=多待改進之處,雖然《會計工作基礎規范》,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難;再者就是缺乏溝通,對相關信息掌握不到位,財務工作是對企業經營活動的反映、監督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,希望財務部以后在做好日常會計核算工作的基礎上,還是要不斷學習業務知識,針對自己的薄弱環節有的放失;力求會計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規范》的要求,做好日常會計核算工作。

小常因為懷孕到月底辭職,手上的工作也慢慢的轉接到我和李丹手上,有些工作李丹是沒有做過的,開始我還有一點點擔心,不過李丹很努力,做事業越來越細心了,很值得表揚!月底的時候我們財務新來了一位小妹妹,真的是一位小妹妹,在她面前覺得自己好老了,年輕就是資本,希望小妹妹能盡快掌握財務上的知識,和我們一起來守護安都的錢袋。最后,在今后的工作中,希望大家能一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地做好財務工作。

應付會計個人工作總結實用篇九

自覺加強政治理論學習,提高黨性修養。作為一名黨員,保證了自我在思想上和黨持續一致性,強化了廉潔自律的自覺性。

熟悉單位制度和財經法規,進一步掌握財務業務知識。剛到崗位不久,我就學習了單位的有關制度,通過對制度的學習,我進一步了解了工作管理程序及規定,為以后工作的.開展打下基礎。其次作為一名財務人員,應當掌握財政、稅務等財經法規,我通過閱讀政府、財政、稅務等部門發布的文件,及時掌握了現行政策法規,我也將嚴格遵守這些規定來開展財務工作。

同時,我還參加了市組織的初任公務員上崗前培訓,學習了《公務員法解讀》、《依法行政,建設法制政府》、《市情介紹》和《公文寫作》等課程。通過對這些課程的學習,我進一步掌握了履行公務員崗位職責所需的知識技能,了解和把握機關單位工作的特點、程序和要求,同時增強公仆意識、職責意識和依法行政意識。

根據我處的實際狀況,結合財政部門新頒布的各項規定,我在同事的配合下,完成了對本單位財務制度的修訂,進一步完善了差旅費、培訓費、會議費等費用報銷制度,使得辦理各項日常會計事務能夠做到有據可依,保證了財務工作的有序進行。

因前任會計工作調動,由我接替了會計崗位的工作。在交接工作的過程中,我虛心向前任會計以及其他同事學習,多看多聽多想多問多做,努力使自我在盡短的時光內熟悉財務工作程序和資料,并做好對各會計憑證、報表、賬簿、票據、文件等會計檔案的登記和清點的工作。

年底前,與出納一齊完成了對20xx年末各項款項的支付工作。并向財政上報了20xx年預算二上數據,20xx年“三公”經費開支統計表,20xx年預算執行狀況統計表等。

1、自覺加強學習,向理論學習,向專業知識學習,向身邊的同事學習,逐步提高自我的理論水平和業務潛力。

2、克服年輕氣躁,做到腳踏實地,提高工作主動性,不怕多做事,不怕做小事,在點滴實踐中完善提高自我。

3、繼續提高自身政治修養,強化為人民服務的宗旨意識,努力使自我成為一名優秀的國家公務員。

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