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經濟發展報告分析(實用17篇)

時間:2025-06-20 作者:MJ筆神

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經濟發展報告分析(實用17篇)篇一

世界產出3.133.73.9先進經濟體1.41.32.22.3美國2.81.92.83歐元區c0.7c0.411.4德國0.90.51.61.4法國00.20.91.5意大利c2.5c1.80.61.1西班牙c1.6c1.20.60.8日本1.41.71.71英國0.31.72.42.2加拿大1.71.72.22.4其他先進經濟體1.92.233.2新興和發展中經濟體4.94.75.15.4中東歐1.42.52.83.1獨聯體3.42.12.63.1俄羅斯3.41.522.5除俄羅斯外3.33.544.3發展中亞洲6.46.56.76.8中國7.77.77.57.3印度3.24.45.46.4東盟五國6.255.15.6拉美和加勒比32.633.3巴西12.32.32.8墨西哥3.71.233.5中東、北非、阿富汗和巴基斯坦4.12.43.34.8撒哈拉以南非洲4.85.16.15.8南非2.51.82.83.3備忘項。

按市場匯率計算的世界增長2.52.43.13.4世界貿易總量(貨物和服務)2.72.74.55.2進口(貨物和服務)。

先進經濟體11.43.44.1新興和發展中經濟體5.75.35.96.5商品價格(美元)。

先進經濟體21.41.71.8新興和發展中經濟體66.15.65.3倫敦銀行間拆借利率(百分比)。

相比10月的《世界經濟展望》預測,目前預計日本增長的減緩程度更為輕微。暫時性財政刺激應在一定程度上抵消初提高消費稅措施的影響。總的結果是,預計20的年度增長大體保持在1.7%的水平不變(考慮到延滯效應),將降至1%。

總的來看,預計新興市場和發展中經濟體的增長在年將升至5.1%,20將達到5.4%。中國的增長在20下半年強勁反彈,主要是由于投資加快。預計這種大幅增長是暫時的,這一預期在一定程度上是因為中國正在實施旨在放慢信貸增長和提高資本成本的政策措施。因此,預計中國的增長在2014-年將小幅減緩到7.5%左右。有利的雨季和出口增長的加快使印度的增長回升。隨著印度實施更有力的旨在促進投資的結構性政策,預期印度增長將進一步加強。許多其他新興市場和發展中經濟體已開始受益于先進經濟體和中國外部需求的增強。然而,在其中許多經濟體,國內需求依然弱于預期。這不同程度地反映了年中期以來金融狀況和政策態勢的收緊,以及政策或政治的不確定性以及瓶頸,后者尤其對投資產生不利影響。結果是,相比2013年10月的《世界經濟展望》預測,2013年或2014年的增長預測已經下調,包括對巴西和俄羅斯的預測。我們對中東和北非地區2014年增長預測做了下調,2015年則做了上調,這主要反映了這樣一種預期,即利比亞2013年石油生產中斷后的產量回升步伐將放慢。

總體來看,預計全球增長將從2013年的3%上升到2014年的3.7%和2015年的3.9%。

國家和地區2013年2014年預測2015年預測。

經濟發展報告分析(實用17篇)篇二

今年以來,xx鎮農業農村工作在市農委的具體指導下,在鎮委、鎮政府的正確領導下,認真落實市、鎮農村工作會議精神,按照“農業發展、農民增收、農村穩定”的目標,大力開展農業結構,改造農業基礎設施,創建綠色生態示范村,推進農村土地流轉,落實強農惠農政策,各項工作穩步推進。上半年,全鎮綠化植樹28.5萬株,高標準完成9個村的綠色生態示范村建設。流轉土地3000畝,2家農業加工企業和3個合作社與農戶簽訂了16000畝的農田、漁池產、供、銷合作協議。四、五月份陰雨、低溫,藕帶、睡蓮產量低,效益明顯比同期減少,水產品價格低迷,效益較差。兩夏作物除油菜單產減少1-2成外,小麥單產同比增加8%,棉花、中稻生產來勢喜人,“三農”發展態勢良好。

1、以抓好糧食生產為重點,加強農村水利基礎設施建設。大力開展農田水利基礎設施建設,大規模建設高標準農田,突出抓好田間地頭的“毛細血管”,保障農田優質、高產、高效。疏挖溝渠18000米,清障除障25000米,檢修整閘、橋梁15處,完成了潘壩、柳李等村85畝土地增減掛鉤項目,1.7萬畝高標準基本農田建設項目正式實施。

2、以“三萬”活動為契機,高標準創建綠色生態示范村。把植樹造林作為惠萬民活動的重要內容,多種渠道組織樹苗,多方籌措資金購樹苗,全鎮植樹28.5萬株,另外申報了星紅村、柳李村、堤灣村、碾盤村、蘇灘村、新街村、王家渡、向陽等8個村為綠色生態示范村,共栽植樟樹7000株,桂花樹1500株,水杉8000株,楠樹1500株,其他各類林木近5萬株,高標準建設村級小游園9個,并經市林業局專家組驗收為合格。

3、以土地整理項目為依據,大力實施農村“村村通”工程。上半年市高標準基本農田建設項目在我鎮6個村、場實施,以此為契機,加強村級組級公路建設,實施“村村通”客車工程,共新建通村公路35公里,錯車平臺85個,為車輛通村打下了堅實基礎。

4、以市場經濟為導向,加大農業產業結構調整力度。近年來,我鎮水生種植蔬菜效益明顯,面積發展迅猛。上半年,藕帶種植面積6500畝,比去年增加20xx畝;睡蓮種植1800畝,比去年增加1000畝。因四、五月長期低溫陰雨,影響水生蔬菜產量,效益同比有所下降,但仍比以往種植效益要好。同時,其它蔬菜種植面積也有所增加。

5、以“解決好誰來種地”為抓手,穩步推進農村土地流轉。通過項目抓好流轉,引進老板促進流轉,公開招標推動流轉,漁場改制拉動流轉等方式加快土地流轉。上半年,大合村、星紅村、協偉村、桂花臺村等村級漁場流轉面積3500畝,立普合作社與農戶之間土地流轉面積4000畝,發展藕帶種植8000畝,既壯大了集體經濟,又促進了農民增收。

6、以“農村清潔工程”為重點,大力開展美麗鄉村建設。以改善人居環境為重點,在全面實施農村清潔工程的'同時,把垃圾污水處理、村莊綠化、溝渠清淤等作為村莊環境整治的重點,持續加大力度,給農民一個干凈整潔的生活環境。xx鎮現已建垃圾池(桶)20xx口,落實村組垃圾填埋場20處,集鎮壓縮式垃圾中轉站已投入使用,xx%的村在清理建設管理三個方面落實了一套行之有效的運行管理機制,極大的提升了農村環境的整體形象。

上半年,農業農村工作雖然取得了一定成績,但仍存在一些困難和問題,具體表現在:

1、農村基礎設施建設進展不平衡。村與村之間,組與組之間,存在很大的差距,特別是天星洲5個村建設基礎比較薄弱,生產生活條件相對較差。建議在資金,物質等方面對這些村進行重點扶持。

2、農村土地流轉不暢。特別是魚池面積還存在權屬不明、承包期限不定等現象,導致流轉過程中,經常產生群眾上訪等現象。建議在先確定土地所有權的情況下,穩定承包權、流轉經營權,鎮村兩級做好流轉服務工作,切實保障集體利益和農民利益。

3、農村水利基礎設施老化,部分橋梁破損嚴重,危橋數量多,建議明確橋梁管護主體,安排專項資金進行維修改造。

4、農業產業化農頭企業缺乏,特色農業規模有待進一步擴展,我鎮現有四家農產品加工企業,但與農戶聯系還不緊密,帶動我鎮特色農產品發展的后勁不足。

下半年,農業農村工作將突出四個重點,實行典型引路帶動,檢查督辦推動,依靠政策驅動,規范考核促動等措施,確保各項工作落到實處。

1、突出特色農業擴規重點。一是抓好農村土地流轉,將土地流轉與招商引資相結合,與發展特色農業相結合,與農民轉移相結合,完成流轉面積8000畝以上。二是壯大特色產業規模。抓好以馬套、共和、星紅等村為重點的旱地蔬菜生產,力爭新增面積3000畝;抓好協偉、陳家、熊廟、永長河等村為重點的水生蔬菜生產,面積突破10000畝。三是抓好金銀花種植和加工,加快天野公司和天愛公司建設進度,擴大名特優水產養殖規模,新增水產高效養殖模式和名特優養殖5000畝。

2、突出農業設施改造重點。一是抓好春夏季農田水利基礎設施建設,疏挖各類溝渠3.2萬米,土方30萬方。二是抓好防汛段面整險加固以及婁閘泵站的檢修,確保正常安全運轉。三是抓好土地整理項目、排湖沿線高產農田項目和土地增減掛鉤項目建設。

3、突出農業安全生產重點,一是打好防汛排澇抗旱攻堅戰;二是打好兩遷害蟲防控攻堅戰;三是打好動物重大疫病防控攻堅戰;四是打好農作物無害化種植和水產健康養殖的攻堅戰。

經濟發展報告分析(實用17篇)篇三

今年以來,我縣深入貫徹縣委八屆九次全會精神,突出工業經濟發展主旋律,牢牢把握工作重點,全力推進招商引資和工業項目建設,全縣工業經濟實現快速攀升的良好態勢,增長形勢明顯好于預期,全年工業經濟各項主要指標有望全面實現。

1、規模工業增幅持續攀升,但部分骨干企業增勢趨緩。一季度末,全縣規模工業實現產值10.65億元,同比增長24.2%,在全市排第四位,低于全市平均水平3.06個百分點;到6月末,規模工業累計完成產值25.97億元,增長26.86%,增幅比一季度提高2.66個百分點,仍列全市第4位,低于全市平均增幅0.22個百分點。而1-9月份,全縣規模工業實現產值42.65億元,同比增長30.43%,在全市排位由第四位躍升至第二位,高出全市平均增幅2.95個百分點。與此同時,部分骨干企業增勢放緩,塔恩紙業、騰龍竹業(竹膠板)、天聽亞倫出現負增長,綠得農化、環達集團、外貿筍廠、001電子集團等企業增幅均低于20%,明顯低于規模工業平均增幅。

2、工業投入拉動作用明顯,但產能釋放仍然不足。今年我縣規模工業增幅持續攀升,得益于以來大規模的工業投入。青龍山水泥、杜山水泥、騰龍竹地板、恒達紙業、華邦紙業、凱豐紙業、唯佳生物飼料等一批企業透過技術改造,生產規模不斷擴大;用心開發產品品種,市場拓展潛力明顯提高;產品質量穩定,產能釋放逐步到位。企業產銷快速增長,成為推動規模工業產銷增長的主要力量。其中,杜山水泥、騰龍竹地板、華邦紙業、唯佳生物飼料實現產值翻番。但工業大規模投入的產能釋放仍然較慢,一批招商引資企業前期項目投產后,后續投入不足,產能長時間達不到設計要求。

3、外貿出口增勢強勁,但水煮筍出口受阻。今年以來,作為拉動工業增長的“三架馬車”之一的外貿出口,一向持續強勁的增長勢頭,在全市持續三個第一:一是出口總量第一。1-9月份,全縣完成出口實跡6752.72萬美元,比總量居第二位的衢江區高出2138萬美元;二是增長幅度第一。1-9月份,外貿出口增長幅度達93.55%,比增幅居第二位的衢江區高出27.9個百分點,高出全市平均增幅46.11個百分點,遙遙領先于其他縣(市、區);三是完成目標任務進度第一。1-9月份已完成全年出口目標任務的3%,居全市第一位。水煮筍出口受阻,1-8月份,5家規模企業銷售收入4家同比下降,累計銷售收入5929萬元,同比下降8.5%。

4、經濟效益塊速上升,但原材料價格上升壓力較大。1-8月份,規模工業實現銷售收入34.41億元,同比增長27.99%;實現利稅總額2.73億元,增長67.57%,其中利潤1.73億元,增長109.18%;虧損企業7家,同比減少39家,累計虧損額693萬元,下降80.4%。雖然效益上升較快,但仍然面臨原材料價格上升的壓力。進口紙漿價格處于高位運行,且仍不斷上揚,針葉林漿與闊葉林漿基本同價,較年初每噸上升近千元,以全縣進口紙漿用量6萬噸推算,造紙企業增加成本在4000萬元以上。造紙用化學品價格猛漲,膠類產品由年初的4800元/噸漲至8300元/噸,每噸成品增加成本30元以上。受資源短缺制約,竹材價格上升較快,每50公斤由年初的29元漲至目前的35元,漲幅超過20%。

5、產業排序發生新變化,傳統企業面臨新考驗。造紙產業以6.42億元產值居第一位,產業增長平穩;食品產業受唯佳生物飼料和吳剛茶廠增長帶動,以5.91億元產值代替化工產業居第二位,兩家企業產值分別為2.15億元和4824萬元,增幅達165.5%和7.95倍,產業增幅達56.05%,居各產業之首;化工產業以5.44億元產值退居第三位,綠得農化、環達漆業等骨干企業增速下降,產業增勢疲軟,僅為5.85%。一批傳統企業生產降幅較大,天和紙業、恒源紙業化工、萊德桑機械、順通鍋爐、萬山鋼構、元恒信皮飾等企業降幅均超過20%。

6、工業投入持續較快增長,但用地趨緊將影響投入。全縣工業投資項目實施狀況良好,到9月末,全縣有在建工業項目190個,累計完成投入16.48億元,同比增長39.13%,完成年度計劃的82.4%。35個縣重點已全部開工,已建成投產10個,9個項目將于四季度投產,累計投資6.77億元,完成計劃進度的72.45%。前一、二年,土地資源以前是我縣的優勢資源,但受土地政策的變化和拓展空間的限制,及后續開發潛力的不足,我縣土地供應日趨緊張,可供土地已十分有限。預計今年四季度,最遲明年上半年,將出現很多項目無地可供的局面,影響工業投入。隨著工業化和城市化進程的加快,土地資源將日益稀缺,成為工業發展的主要瓶頸。

7、招商引資形勢良好,但外資利用十分薄弱。1-9月份,累計引進工業項目113個,協議投資額35.15萬元,到位資金10.21億元,已完成年度計劃的88.78%。新引進項目中,千萬元以上項目88個,億元以上項目6個。但外資利用還十分薄弱,到位315萬美元,還不到年度目標的一半。

縣規模工業產值的47.83%。

二、當前面臨的困難與問題。

1、自主創新潛力薄弱。自主創新潛力是競爭制勝的核心。原始創新潛力不強、技術創新潛力不足、核心技術仍受制于人,已成為影響我縣整體競爭力的極大障礙。規模以上企業開展科技活動的僅約占20%,研究開發支出占企業銷售收入的比重不足0.5%,只有極少數企業擁有自主知識產權。新產品開發力度小,產品附加值少,產業結構調整、升級換代緩慢。

2、資金短缺融資渠道單一。據對30家規模企業的調查,多數企業流動資金、固定資產投資資金短缺。一是資金缺額大。30家企業中,21家表示有資金缺口,缺口總額3.19億元,平均每家缺口1000萬元以上。二是融資渠道單一。30家企業中,28家有融資余額,總額達7.6億元。其中銀行貸款6.08億元,占80%;民間融資僅有1662萬元,僅占2.2%;其它渠道融資1.35億元,占17.8%。

三、當前面臨的形勢。

一是土地政策從緊。8月31日,國務院發布了《關于加強土地調控有關問題的通知》,資料包括規范土地出讓收支管理、調整有關稅費政策、建立工業用地出讓最低價標準統一公布制度等,進一步嚴把土地“閘門”。浙江省將將全面推行工業用地招標拍賣掛牌出讓。新的政策使征地方式發生變化,用地成本提高,報批難度加大,對空間拓展的自主可控程度降低,變數增加。嚴格的土地政策,從短期看,有利于已供地項目加快落地,在建項目加快建設進度,預計今年四季度及明年上半年,工業投入仍將持續較高增速。但從長遠看,不利于招商引資和未供地項目落地,[本篇文章來源于大*秘*書*網-網址為-damis-未經過站同意此文均為抄襲后果自負]從明年下半年開始,工業投入的后勁將受到影響。要挖掘土地指標資源,透過宅基地整理、大田整理折抵,緩坡丘陵開發,爭取用地指標。在園區開發方式上作相應調整,實行統一規劃控制,統一基礎設施配套,一次性預征,以項目推進為主。

二是園區建設處于投入期。園區是工業發展的主戰場,招商引資的住平臺,項目推進的住陣地。我縣“一區三塊一帶”的平臺框架主體已經確定,具備必須的集聚功能。但我縣園區建設尚處于投入期,產出潛力還未顯現,尤其是對園區實現滾動開發的支撐潛力遠未構成,至少還需要3年以上的時間才有可能構成。當前園區投入以貸款和土地出讓金為主,但前期投入貸款數額大,還貸潛力不足,后續投入的壓力很大。

四是企業發展處于上升期。企業的發展壯大,取決與企業家的素質、企業的管理水平、正確的決策和投資潛力。經過幾年來的`發展,我縣一批行業龍頭骨干企業已進入快速上升期。但隨著企業到達必須規模,支撐企業快速成長的要素不足,表現為增長的動力主要靠投資拉動,企業管理水平水平低,缺乏科學的決策機制,資金積累緩慢,后續投資潛力受制約等。在這一時期,企業需要精心呵護,加強引導和給予政策扶持。

四、全年目標預測。

(一)主要指標預測。

1、規模工業產值。年度目標58億元,增長25%。1-8月份完成42.65億元,增長30.43%,全年目標能完成。

2、工業增加值。年度目標23.77億元,至三季度末預計完成17.4億元,完成年度計劃的73.2%,同比增長18%。全年目標預計能完成。

3、工業投資。年度目標20.00億元,增長20%。至9月底完成16.84億元,完成年度計劃的82.4%,同比增長39.13%。全年目標能夠完成。

4、培育規模企業家數。確保180家,爭取190家,目前預計166家。可確保完成180家。培育千萬元以上規模企業105家,目前預計90家,可基本完成全年目標。

(二)明年目標初步安排意見。

1、工業增加值。28億元,增長18%,力爭20%。

2、工業總產值。確保110億元,增長20%,力爭115億元;其中,規模工業產值確保70億元,增長25%,力爭75億元。

3、工業投入。在今年基礎上增長20%。

4、規模企業培育。規模企業家數確保200家,力爭210家;其中億元企業確保16家。

五、下步工作推薦。

1、扎實推進百日攻堅大會戰。要緊緊圍繞全年各項經濟目標任務,進一步明確措施,落實職責,集中時間、集中人力、集中精力,克難攻堅,扎實推進,確保百日攻堅大會戰各項措施落到實處。要狠抓工業項目開工,逐個分析項目開工條件,制定有效的措施,加強跟蹤落實,為開工投產創造條件。要狠抓清理,對土地征而未供、供而未用、用而不足的項目進行全面清理,達不到投資強度的要削減面積,超過時間未開工的要“騰籠換鳥”。鼓勵多辦用地少、甚至不需新征用地的項目,全面推進現有企業進行技術改造,實現前延后伸,走內涵式擴張之路。

2、完善招商機制。針對當前招商新形勢,要進一步完善招商引資的各項政策、機制,調整招商思路。一要建立談判機制。建立產業談判小組,由相關部門和企業專業人士組成,負責項目前期審查。二要立足招大商。建立重大項目快速談判決策機制,快速反應,快速服務,抓住機遇,促成項目引進。三要堅持招商與對外合作相結合。要引導企業與大企業、大集團合作,實現優勢互補;主動與發達地區合作與交流,推動人才流、物流、資金流和信息流融合;要建立對外合作信息平臺、科企協作平臺,指導企業對外開展合作;篩選一批關鍵性、共性的技術難題,組織開展科技攻關;對外合作項目視同招商引資,享受同等政策待遇。

3、加強政策研究。隨著宏觀調控的深入,國家對經濟發展的調控力度越來越大,政策越來越緊,每一項政策的出臺,都具有極強的針對性和約束力。要加強對政策的研究,善于把握政策導向,提高理解和應對潛力。要做好務虛工作,多做調查研究,認清形勢,把握規律,掌握經濟發展主動權。要根據形勢變化,及時修訂、完善、出臺工業發展政策。

4、千方百計增加即期熟地供應。一要做好土地報批銜接。對“一區三塊”現有未報批利用土地,要加強對上聯系,對下落實好項目,及時報批。二要做好空間拓展。龍游工業園區要及早完成二期總體規劃和控制性規劃;城南工業區要加大投入,加快建設步伐,盡快構成熟地;沙田湖區塊要加快土地報批,督促工業項目加快落地。三要大力推進項目清理。對已供地未開工,要按照科學、穩妥、公平、規范的要求,對入園項目分類斟選,經決策咨詢后,逐類清理。要透過項目清理,盤活閑置土地,提高土地利用率。四要建立專項督查體系。構成縱向到底、橫向到邊的抓落實機制,整合力量,合力推進,切實提高項目履約率、開工率、資金到位率、投產率。四要加快規劃建設鄉鎮工業功能區。盡早確定鄉鎮工業功能區塊選址,做好規劃,及早投入建設,構成熟地供應潛力。

5、加強企業服務。現有企業是加快工業經濟快速增長的直接動力,也是項目建設、招商引資的重大資源。務必進一步注重對現有企業的指導、分析和服務,深入企業和企業主交朋友、談發展,激發企業的內在動力。對快速增長潛力型企業,尤其要加強政企溝通,強化指導服務力度。要引導金融單位把信貸投放的重點放在拉動全縣增長的重點企業、有較大發展潛力的中小企業上。繼續舉辦好銀企合作、金融與項目的對接活動,推進擔保公司建設,切實解決中小企業融資難問題。用心組織對外招工,緩解工業企業用工難的矛盾。進一步加大對鄉鎮(街道)工業經濟考核力度,深化、細化考核指標,及時搞好分析點評,不斷營造爭先進位的氛圍。

6、加強園區功能配套建設。隨著入園集聚企業的不斷增多,加快推進園區功能配套建設已是越來越迫切。要加快設立工業發展專項資金,加強對工業發展平臺建設的資金支撐。專項資金重點用于集中供熱、污水處理、水電供應、通訊設施等公用配套設施建設。加快推進園區綜合區塊開發,用心探索引進社會資金參與建設。要制定綜合區塊開發實施方案,抓緊做好公建項目前期工作,年內完成可研報批,盡早啟動建設,提升工業園區吸聚潛力。

經濟發展報告分析(實用17篇)篇四

年初,貨運總公司對我司下達年度經濟責任制指標計劃,具體指標計劃為:。

1、責任成本xxxx萬元。

2、船舶交通事故損失金額。

(1)庫區、中游:x元/ktkm。

(2)下游:x元/ktkm。

(3)上海港作:x元/艘。

(4)其它港作:x元/艘。

3、船舶效率。

(1)拖輪船產量x噸千米/千瓦。

(2)駁船船產量x噸千米/噸。

4、燃油消耗。

(1)企業單耗x千克/千噸千米。

(2)非生產用油x噸。

(3)燃料油與總耗量比例x%。

5、駁船營運率x%。

我司根據貨司下達的年度經濟指標計劃,對各項經濟指標進一步細化,層層分解落實,為確保年度目標的完成,船務公司領導班子帶領公司全體干部職工,面對指標的壓力,經過近幾個月來的努力,公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。

(一)責任成本指標。

1-3月份累計責任成本1510萬元,為計劃進度1550萬元的97.42%,實績比計劃節約40.00萬元。

(二)安全、貨運質量指標。

1-3月份累計交通事故損失金額3萬元,為計劃進度32.34萬元的9.28%;與去年同期比減少1萬元。1-3月份無貨運質量事故,無貨主投訴,貨差損賠償金額為零。

(三)船舶效率指標。

1-3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦,為計劃計度(60480噸千米/千瓦)的106.13%,超進度3705噸千米/千瓦;與去年同期比,增加740噸千米/千瓦,增幅1.17%。

1-3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸,為計劃進度(3950噸千米/噸)的100.91%,超進度36噸千米/噸。與去年同期比,增加35噸千米/千瓦,增幅0.89%。

1-3月份累計完成駁船營運率97.78%,為計劃進度(96.1%)的101.75%,超進度1.75百分點;比去年同期高1.17個百分點。

(四)燃油消耗指標。

1-3月份燃油企業單耗實績2.94千克/千噸千米,與計劃進度(2.98千克/千噸千米)比,降低了0.04千克/千噸千米;與去年同期比下降了0.24%,降幅7.66%。

1-3月份累計非生產量用油345噸,為計劃進度(488噸)的70.7%;與去年同期比少耗73噸,降幅17.46%。

1-3月份累計燃料油占總耗量的比例59.79%,為計劃進度(57%)的104.89%,超進度4.89個百分點。

從一季度指標運行情況看,可慨括為“三增、三降、一穩定”即:拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長,責任成本、非生產用油、企業單耗降低,安全穩定。

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神,積極籌備我司“兩會”,并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶年度經濟指標,配套制定了武漢長航船務公司20xx年經濟責任制方案,提交“兩會‘討論通過,為全年的`經濟指標運行和經濟責任制考核,奠定了堅實的基礎。

2、緊密結合企業經濟形勢,針對今年油價高企,貨源不足,運價下滑的嚴峻形勢,公司將責任成本控制放在突出地位,在各項成本指標分解過程中,所有箭頭向下,并低于去年同口徑水平的10%。

3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續一年來穩定的情況下,公司把安全工作始終作為工作的主題,常抓不懈,一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高,以及冬季防滑、防擱淺,防碰撞等,確保了一季度安全局面的穩定,促進了其他指標的平穩運行。

4、結合管船公司安全工作實際,創新制定了武漢長航船務公司領導安全責任制實施方案,將安全管理責任、單船建設、推進sms工作分片包干到公司各位領導,形成了縱向到底,橫向到邊的安全管理責任網絡。

5、加強各項指標運行的動態監控與管理,及時發現經濟運行中出現的問題,并采取措施加以解決。

1、成本控制壓力沒有緩解,主要體現在:。

(1)隨著二季度生產投入的增加,各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升,加上燃油成本居高不下,運價上漲困難,企業效益壓力更大,控本增效將是企業的重要舉措,因此,各項成本的控制壓力將更加突出。

(2)為了進一步向內挖潛,半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。

(3)海損雜支,船舶修理費都有上年下轉,并在今年成本中消化,控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現。

(1)劣質油一季度摻燃比完成較好,因為6000匹拖輪未上線所致,隨著生產投入增加,該項指標的控制壓力就會顯現。

(2)非生產用油指標控制較好,是因為一季度港作船的減少所致。

(3)單耗水平取決于貨源的組織水平,如果貨源不對流,附拖和空隊現象以及小運轉增加,對單耗產生直接影響,控制難度相當大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船,設備隱患較多,加上航道秩序混亂,不安全、不可控因素越來越多,對船舶航行安全構成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現異常。

三月份有四艘船舶水電費出現異常,嚴重超進度,為了查清水電費超進度的原因,責成經監處、計財處認真調查,并作出處理,今后財務對船舶的水電費進帳,要登記明細,方便考核、查詢和對帳。

參加經濟活動分析會的李總經理,對公司一季度經濟活動進行了總體歸納,同時布置了下步工作。

(一)一季度指標運行正常。

1、成本管理得到了科學預控。

2、生產指標超進度。

3、安全保持了穩定。

4、服務船舶的力度進一步加大。

(二)下步工作。

1、認清形勢,轉變觀念,保持清醒頭腦。目前,我們面臨三大壓力:一是貨司效益指標欠進度;二是成本壓力日益突出;三是修費不足,對船舶設備養護造成空前壓力。我司要加強科學管理,作好半年工作會指標調整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監控。

(1)物料費指標。

(2)海損指標(包括海損雜支指標)。

(3)修費指標。

(4)對船舶水電費指標出現的異常情況進行調研。

3、強化責任意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一責任人,要求各部門緊盯目標,加強責任,嚴密監控,實施目標管理。

4、經監處要加大運行質量監控。

(1)加強指標動態監控,月度嚴格考核。

(2)對指標出現異常情況的部門、單位,要督辦分析,并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導,及時處理解決。

(3)各指標處室要加強指標協調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態。

5、加大重點指標的監控力度。

(1)工資成本指標。

(2)修費指標。

(3)單耗指標。

(4)營運間接費指標。

6、需要解決的幾個問題。

(1)加大對安全生產的投入,改善指導船長辦公條件和環境。

(2)關心船員生活和身心健康,特別是“五一”期間,做好對船舶的慰問。

(3)適度解決基層單位的困難,涉及安全生產急需的,可適當解決。

(4)做好個稅、船舶備用金的解釋工作。

(5)繼續為船舶,為生產一線服務。

(6)機關部門要認真思考和討論“職工在我心中,安全在我手中”提高機關工作質量。

經濟發展報告分析(實用17篇)篇五

年初,貨運總公司對我司下達經濟責任制指標計劃,具體指標計劃為:

1、責任成本****萬元。

2、船舶交通事故損失金額。

(1)庫區、中游:*元/ktkm。

(2)下游:*元/ktkm。

(3)上海港作:*元/艘。

(4)其它港作:*元/艘。

3、船舶效。

(1)拖輪船產量*噸千米/千瓦。

(2)駁船船產量*噸千米/噸。

4、燃油消耗。

(1)企業單耗*千克/千噸千米。

(2)非生產用油*噸。

(3)燃料油與總耗量比例*。

5、駁船營運率*。

我司根據貨司下達的經濟指標計劃,對各項經濟指標進一步細化,層層分解落實,為確保目標的完成,船務公司領導班子帶領公司全體干部職工,面對指標的壓力,經過近幾個月來的努力,公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。

(一)責任成本指標。

1-3月份累計責任成本1510萬元,為計劃進度1550萬元的97.42,實績比計劃節約40.00萬元。

(二)安全、貨運質量指標。

1-3月份累計交通事故損失金額3萬元,為計劃進度32.34萬元的9.28;與去年同期比減少1萬元。1-3月份無貨運質量事故,無貨主投訴,貨差損賠償金額為零。

(三)船舶效率指標。

1-3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦,為計劃計度(60480噸千米/千瓦)的106.13,超進度3705噸千米/千瓦;與去年同期比,增加740噸千米/千瓦,增幅1.17。

1-3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸,為計劃進度(3950噸千米/噸)的100.91,超進度36噸千米/噸。與去年同期比,增加35噸千米/千瓦,增幅0.89。

1-3月份累計完成駁船營運率97.78%,為計劃進度(96.1%)的101.75,超進度1.75百分點;比去年同期高1.17個百分點。

(四)燃油消耗指標。

1-3月份燃油企業單耗實績2.94千克/千噸千米,與計劃進度(2.98千克/千噸千米)比,降低了0.04千克/千噸千米;與去年同期比下降了0.24,降幅7.66%。

1-3月份累計非生產量用油345噸,為計劃進度(488噸)的70.7;與去年同期比少耗73噸,降幅17.46。

1-3月份累計燃料油占總耗量的比例59.79%,為計劃進度(57%)的104.89,超進度4.89個百分點。

從一季度指標運行情況看,可慨括為“三增、三降、一穩定”即:拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長,責任成本、非生產用油、企業單耗降低,安全穩定。

二、一季度經濟指標監控的主要做法。

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神,積極籌備我司“兩會”,并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶經濟指標,配套制定了武漢長航船務公司2006年經濟責任制方案,提交“兩會‘討論通過,為全年的經濟指標運行和經濟責任制考核,奠定了堅實的基礎。

2、緊密結合企業經濟形勢,針對今年油價高企,貨源不足,運價下滑的嚴峻形勢,公司將責任成本控制放在突出地位,在各項成本指標分解過程中,所有箭頭向下,并低于去年同口徑水平的10。

3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續一年來穩定的情況下,公司把安全工作始終作為工作的主題,常抓不懈,一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高,以及冬季防滑、防擱淺,防碰撞等,確保了一季度安全局面的穩定,促進了其他指標的平穩運行。

4、結合管船公司安全工作實際,創新制定了《武漢長航船務公司領導安全責任制實施方案》,將安全管理責任、單船建設、推進sms工作分片包干到公司各位領導,形成了縱向到底,橫向到邊的安全管理責任網絡。

5、加強各項指標運行的動態監控與管理,及時發現經濟運行中出現的問題,并采取措施加以解決。

三、一季度經濟運行中存在的主要問題。

1、成本控制壓力沒有緩解,主要體現在:

(1)隨著二季度生產投入的增加,各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升,加上燃油成本居高不下,運價上漲困難,企業效益壓力更大,控本增效將是企業的重要舉措,因此,各項成本的控制壓力將更加突出。

(2)為了進一步向內挖潛,半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。

(3)海損雜支,船舶修理費都有上年下轉,并在今年成本中消化,控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現。

(1)劣質油一季度摻燃比完成較好,因為6000匹拖輪未上線所致,隨著生產投入增加,該項指標的控制壓力就會顯現。

(2)非生產用油指標控制較好,是因為一季度港作船的減少所致。

(3)單耗水平取決于貨源的組織水平,如果貨。

源不對流,附拖和空隊現象以及小運轉增加,對單耗產生直接影響,控制難度相當大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船,設備隱患較多,加上航道秩序混亂,不安全、不可控因素越來越多,對船舶航行安全構成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現異常。

三月份有四艘船舶水電費出現異常,嚴重超進度,為了查清水電費超進度的原因,責成經監處、計財處認真調查,并作出處理,今后財務對船舶的水電費進帳,要登記明細,方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作。

參加經濟活動分析會的李總經理,對公司一季度經濟活動進行了總體歸納,同時布置了下步工作。

(一)一季度指標運行正常。

1、成本管理得到了科學預控。

2、生產指標超進度。

3、安全保持了穩定。

4、服務船舶的力度進一步加大。

(二)下步工作。

1、認清形勢,轉變觀念,保持清醒頭腦。目前,我們面臨三大壓力:一是貨司效益指標欠進度;二是成本壓力日益突出;三是修費不足,對船舶設備養護造成空前壓力。我司要加強科學管理,作好半年工作會指標調整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監控。

(1)物料費指標。

(2)海損指標(包括海損雜支指標)。

(3)修費指標。

(4)對船舶水電費指標出現的異常情況進行調研。

3、強化責任意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一責任人,要求各部門緊盯目標,加強責任,嚴密監控,實施目標管理。

4、經監處要加大運行質量監控。

(1)加強指標動態監控,月度嚴格考核。

(2)對指標出現異常情況的部門、單位,要督辦分析,并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導,及時處理解決。

(3)各指標處室要加強指標協調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態。

5、加大重點指標的監控力度。

(1)工資成本指標。

(2)修費指標。

(3)單耗指標。

(4)營運間接費指標。

6、需要解決的幾個問題。

(1)加大對安全生產的投入,改善指導船長辦公條件和環境。

(2)關心船員生活和身心健康,特別是“五一”期間,做好對船舶的慰問。

(3)適度解決基層單位的困難,涉及安全生產急需的,可適當解決。

(4)做好個稅、船舶備用金的解釋工作。

(5)繼續為船舶,為生產一線服務。

(6)機關部門要認真思考和討論“職工在我心中,安全在我手中”提高機關工作質量。

經濟發展報告分析(實用17篇)篇六

6、項目開工至本月間接費及其他直接費等實際支出。

二、主要形象進度及施工產值完成情況。

1、主要形象進度。

路基防護累計完成m。

3橋梁工程(挖樁)累計完成米。

橋梁工程(樁基砼)累計完成米。

橋梁工程(立柱砼)累計完成立方米。

橋梁工程(梁板預制)累計完成片。

隧道工程累計洞身開挖米。

2、形象進度產值。

截止2009年第3季度累計完成產值元其中:工程量清單第100章完成元、第200章完成元、第400章完成元、第500章完成元。

三、總體盈虧情況。

1、根據本項目施工預算,以及本季我部實際完成施工產值為依據,計算出項目本季目標成本分別為:第100章元、第200章元、第400章元、第500章元,目標成本總計為元。

2、根據項目生產經營部、人事財務部、材料設備部、工程技術部等相關部門提供的成本核算資料計算出,本季我部發生實際成本分別為:第100章元、第200章元、第400章元、第500章元,實際成本總計為元。

3、其他額外增加成本:

4、開工截止目前已發生間接費用共計元。

5、開工截止目前已發生其他直接費用共計元。

6、營業及附加稅共計元。

7、上級管理費共計元。

綜合施工產值、實際成本及其他費用計算出到目前為止累計利潤為元。

四、成本及費用節超情況。

1、第100章成本節超額為元。

2、第200章、第500章為分包工程,未發生分包成本增減,目標成本可控。

3、第400章目標成本為元,其中:

人工費:元;

材料費:元;

機械費:元。

4、第400章實際成本元。其中:

人工費:元;

材料費:元;

機械費:元;

5、400章成本節超額。累計節余成本元。其中:

人工費節余:元;

材料費節余:元;

機械費節余:元;

六、后期展望。

(注:各項目要根據項目的實際情況對項目的盈虧和后期展望情況進行詳細說明,每季度要及時更新,此2項不可缺少)。

經濟發展報告分析(實用17篇)篇七

什么是知識/技能/能力?三者之間有什么關系?從心理學的角度來看,知識是人腦對客觀事物的主觀表征,有兩種形式:一種是陳述性知識,即“是什么”的知識;另一種是程序性知識,即“如何做”的知識,如騎馬的知識、開車的知識、計算機數據輸入的知識等。

技能是指管理人員通過練習而獲得的動作方式和動作系統。按活動方式的不同,技能可分為操作技能和心智技能(智力活動)。操作技能(如全站儀使用)的動作是由外顯的機體運動來呈現的,其動作的對象為物質性的客體,即物體;心智技能(如數學運算)的動作,通常是借助于內在的智力操作來實現的、其動作對象為事物的信息,即觀念。操作技能的形成,依賴于機體運動的反饋信息;而心智技能則是通過操作活動模式的內化才形成的。

能力則是學習者對學到的知識和技能經過內化的產物,是使活動順利完成的個性心理特征。

知識、技能和能力三者之間的關系可用下圖來表示:

知識是技能和能力的基礎,知識和技能又是能力的基礎。但只有那些能夠廣泛應用和遷移的知識和技能,才能轉化成為能力。能力不僅包含了一個人現在已經達到的成就水平,而且包含了一個人具有的潛力。例如一個讀書很多的人、可能有較豐富的知識、但在解決實際問題時,卻顯得能力低下,說明他的知識只停留在書本上,既不能廣泛遷移,也不能用來解決實際問題。

知識、技能與能力有著密切的關系。首先,能力的形成與發展依賴于知識、技能的獲得。隨著人的知識、技能的積累,人的能力也會不斷提高。其次,能力的高低又會影響到掌握知識、技能的水平。一個能力強的人較易獲得知識和技能,他們付出的代價也比較小;而一個能力較弱的人可能要付出更大的努力才能掌握同樣的知識和技能。所以,從一個人掌握知識、技能的速度與質量上,可以看出其能力的高低。

綜上所述,能力是掌握知識、技能的前提,又是掌握知識、技能的結果。兩者是互相轉化,互相促進的。因為能力是學習者對學到的知識和技能經過內化的產物,所以老師只能傳授給學生以知識和技能,而不能傳授能力;但老師可以通過引導,促使學生形成能力,公司傳幫帶的功能要系統的運用和考核。

下面是知識、技能和能力在解決數學問題中的體現:比較分數1/2與1/6的大小。對分數大小的比較,學生懂得應該先化成同分母分數,統一分數單位后再進行比較(這是知識),從而可以確定解題方向;學生掌握了通分的方法與步驟(這是技能),從而可以憑借這一技能進行解題活動。如果學生發現直接通分計算量大,容易出錯誤而去尋求另外的方法時,這就有能力成分的反映。例如用統一分母的辦法來比較這兩個分數的大小。

1、知識與能力區別:

知識是人類社會歷史經驗的總結和概括,是在對客觀現實的反映過程中對相應經驗的概括化結果;技能是在活動中由于聯系而鞏固,并在活動中應用的基本動作方式;而能力則是人的個性心理特征。而且,知識、技能的掌握和能力的發展史不同步的。較之能力的發展,知識與技能的掌握更快一些,而且能力也不是永遠隨知識、技能的增加而成正比發展的。

2、知識與能力的聯系:

知識的掌握,有助于技能的形成,而知識的掌握和技能的形成,又會推動和促進能力的發展;相反,缺乏必要的知識技能會造成對能力發展的巨大障礙。并且,掌握知識形成技能又是以一定能力為前提的,能力也往往會影響知識及形成技能的快慢、深淺、難易和鞏固程度。知識是這一切的基礎,是必不可少的條件。

能力,通常指完成一定活動的本領。包括完成一定活動的具體方式,以及順利完成一定活動所必需的心理特征。一個人的能力是指他駕馭自身知識以及為社會所能貢獻的力量的綜合作用。人們在求生存求發展的過程中,既要與自然界打交道,也要與各種復雜的社會事物打交道,人們必須去認識事物的本質、必須去改造對象世界為我所用,因而,人們就必須有能力或有力量去把握對象世界,把自身所習得的知識轉化為對事物的掌握與運用能力上。當然,要順利完成某種活動,單憑一種能力是遠不夠的,必須靠多種能力的結合。我們把多種能力的有機結合稱為才能。說一個人有才能,即意味著他能將從事某項活動所必需的各種能力進行綜合運用,取得很好的效果。所以說,能力,是對知識的運用,是知識發揮作用的實踐條件。

說到素質,很多人會把它與能力混淆起來,其實素質與能力既有聯系,又有區別。它們的聯系就在于,能力和素質的形成與發展的道路很相似,它們都是在人的活動(認識活動與實踐活動)過程中形成與發展的;它們的區別就在于,素質的特點是“內凝”,是人在其活動過程中所塑造成的內在升華,而能力則是“外顯”,是人在其活動過程中實在的呈現。人的素質是指構成人的基本要素的內在規定性,即人的各種屬性在現實的人(個體、群體和類)身上的具體實現以及它們所達到的質量和水準,是人們從事各種社會活動所具備的主體條件。能力和素質相比,素質更根本。素質是能力的基礎,能力是素質的表現,能力的大小是由素質的高低決定的。有了較高的素質,就會在認識世界和改造世界的活動中表現出較強的適應力和創造力。一般認為,能力高對應素質也高,能力低對應素質也低,其實這種對應并不必然。很多時候,能力強的人未必有高的素質。

3、能力與知識技能之間是辯證統一的關系,二者既有聯系,又有區別,相互促進又彼此制約。能力與知識技能的聯系表現在:能力與知識技能辯證統一地存在于個體的活動之中,獲得和運用知識技能是能力發展的途徑,能力也只有通過對知識技能的獲得和運用才能表現出來,而知識技能的獲得和運用又是能力活動的結果。一個人的能力發展情況與他對知識技能的獲得和運用是相互制約的;能力的發展水平與獲得和運用知識技能的水平基本上是一致的。能力與知識技能的區別表現在:能力與知識技能的本質不同,它們分屬于不同的范疇,知識是人類社會歷史經驗的總結,技能是通過學習鞏固下來的“自動化”的活動方式,而能力卻是人的一種個性心里特征。推進公司的個人能力測評和崗位等級劃分更能有效的合理配置資源。

人力資源科趙向紅2015年7月15日。

經濟發展報告分析(實用17篇)篇八

總則。

第一條。

為進一步加強經濟管理,對經濟工作的全過程實行動態跟蹤,及時預警,過程控制,確保市分公司生產經濟目標的順利實現,促進市分公司可持續發展,結合市分公司實際,制定本辦法。

第二條。

本辦法適用于市分公司及下屬縣供電分公司(以下簡稱縣分公司)、基層站(所)經濟活動分析的管理。

第三條。

經濟活動分析,是指對企業經濟活動的全過程及其成果進行全面分析,是以企業資產經濟目標、各項計劃和經濟預算為依據,以分析其各種生產經濟統計信息為基礎,針對現狀和目標,對比分析,尋找差異,有針對性地采取各種改進措施,確保企業經濟目標的實現。

第四條。

經濟分析應當堅持以下基本原則:

(一)全面分析與重點分析相結合。既要分析市場因素,還要分析服務因素、管理因素;既要分析政策因素,還要分析競爭因素和突發因素。

(二)綜合分析與專題分析、典型分析相結合。

(三)定性分析與定量分析相結合。

(四)縱向分析與橫向分析相結合。

(五)數據分析與調查研究相結合。

第五條。

經濟活動分析的職能,主要體現為對經濟活動的情報性、判斷性、預防性和建設性的分析,其主要任務是:

(一)客觀、準確、實事求是地反映當前的經濟情況。

(二)分析、查找存在的主要問題。

(三)分析產生這些問題的主要原因,找出規律性因素。

(四)提出改進的措施和建議。第六條。

(一)指導企業經濟方針、經濟目標和經濟計劃的制定。

(二)揭示差異,找準問題,對企業經濟活動進行過程控制。

(三)作為評價企業經濟效果的主要依據。

第七條。

經濟活動分析,應當廣泛應用現代化的統計方法和分析方法,充分利用建立的網絡數據平臺等現代網絡系統及軟件,達到各種分析數據的采集、整理、計算、分析和演示等,使經濟活動分析逐步走向信息化、科學化、規范化。

第二章。

組織機構與職責。

第八條。

建立市分公司、縣分公司、基層站(所)三級經濟活動分析制度。

(一)市分公司經濟活動分析會每季度召開一次,時間為每季末次月15日前召開(遇雙休日順延)。參加人員是:市分公司領導、相關部門負責人、相關業務人員;縣分公司經理、分管副經理、相關部門負責人。

(二)縣分公司的經濟活動分析會,每月召開一次,時間在次月5日前。參加人員是:縣分公司領導、相關部門負責人和相關業務人員。

(三)基層供電所的經濟活動分析會每月召開一次,時間在縣分公司經濟活動分析會前召開,由所長主持,全所職工參加。

第九條。

市分公司成立經濟活動分析領導小組,負責本地區經濟活動分析的組織領導工作,組長由分管領導擔任,成員由相關部門負責人組成。領導小組下設辦公室,設在市場營銷部,辦公室主任由市場營銷部主任擔任,相關部門的經濟分析專責人為辦公室成員。

第十條。

各縣分公司也應成立相應的組織機構,切實加強對本級和基層供電所經濟活動分析的組織和領導。

第十一條。

建立經濟活動分析報告制度。從供電所、縣分公司、市分公司都要按月(季)向上一級單位報送經濟活動分析報告。基層供電所為次月3日前上報縣分公司;縣分公司于每月末次月8日前上報市分公司。

第十二條。

各級的經濟活動分析報告均應采取規范寫法,至少要反映以下情況:

(一)比較分析期各項指標的完成情況(完成與計劃、預算、同期進行比較)。

(二)取得的主要成績。

(三)當前存在的主要問題及其分析。

(四)下一步工作的措施和建議。

要求觀點明確,原因分析清楚,內容分析達到一定的深度要求,所提意見、建議和措施要符合實際,具有較強的針對性和可操作性。

第三章。

分析的主要內容與職責分工。

第十三條。

按照管理對象、業務范圍、主要工作職能,以及“管理什么、核算什么、分析什么”的原則,各級經濟活動分析的主要內容和職責分工如下:

(一)市分公司分析的主要內容和職責分工1.市場營銷部。

(1)分析供(購)電量、售電量、購電結構及平均購電單價、售電結構及平均售電單價、平均購售電價差、銷售收入(含維管費)及電費回收情況。

(2)市場占有率、用戶分類和報裝接電情況以及大客戶用電波動情況。(3)電價執行情況。

(4)配網及國家投資電網(10kv及以下)基建、更改、大修及城(農)網改造計劃完成情況。

(5)配網的安全、經濟、可靠運行情況(包括電壓合格率、供電可靠率、線損率等)。(6)對各職能部門提供的有關報表和專業分析,進行綜合整理,完成市分公司經濟活動分析報告。

2.財務經濟部。

2(1)營業收入情況。

(2)輸配電成本情況與成本費用預算及執行情況(3)利稅情況。

(4)財務狀況及現金流量。(5)維管費收支及預算執行情況。

(6)分析輔業多經企業資產經濟指標完成與同期和計劃比較情況。3.生產技術部。

(1)電網安全運行情況(包括停、限電及經濟調度等)。

(2)分析電網的負荷情況(包括最大、最小和平均負荷,負荷率),安全、經濟、可靠運行情況(包括設備利用率、配變容載比)。

(1)分析電網工程基本建設投資完成情況(包括前期工作、基建工程的投資、進度、質量等),對固定資產投資完成額和固定資產轉增情況進行分析;更改、大修及城(農)網改造計劃完成情況。

(1)分析人力資源狀況,包括人員總數變化情況、學歷結構、職稱結構、技能結構、年齡結構及人員分布情況(合同制員工、農電工、復制崗位聘用員工)。

(2)分析工資支出計劃及執行情況。(3)全員勞動生產率情況。7.安全監察部門。

主要分析市分公司安全生產情況,包括設備、人身、電網、車輛安全情況和增收及損失情況。

(二)縣分公司分析的主要內容。

1.縣域經濟與外部環境:縣域經濟發展形勢、與企業有關的產業政策變化(財稅、投資、價格、環保等政策)及對企業經濟活動可能產生影響的重大事件等。

2.電力營銷情況:主要分析購電量及購電結構、售電量及售電結構(各類別用電量分類及變化情況)、客戶分類情況、業擴報裝情況、電費回收情況、平均購(售)電單價、購售價差、線損率(按分級分壓‘主網、配網、低壓’進行統計分析)情況,市場占有率變化情況。

3.資產與財務狀況:資產總額、流動資產、固定資產、長短期投資、應收帳款、資產3負債構成及償還能力、銷售收入、成本費用、營業外收支、上繳稅金、利潤總額、投資收益、其它重大資產經濟活動。維管費收支情況:包括維管費收入(應收、實收)總額、維管費支出情況、農電工人數及管理情況等。

4.電網運行生產情況:包括運行生產情況、負荷情況、供電可靠率、電壓合格率、功率因數。更改及大修電網工程投資完成情況,應急保電等情況。

5.電網建設與投融資:建設項目的投資完成及資金到位情況、電力投資項目的形象進度、資本性支出的構成、資本性支出的資金來源、重大投資項目的前期工作及資金落實情況、投資建設和改造項目完成的工程量等。

6.人力資源情況:職工人數及素質結構;人員使用分布(指主業、農電、輔業多經);總產值與勞動生產率。

7.安全生產情況:主要分析安全生產情況,包括設備、人身、電網、車輛安全情況和增收及損失情況。

(三)基層站(所)分析的主要內容。

1.安全生產情況:設備、人身、車輛安全情況、負荷情況、供電可靠率、電壓合格率等,事故及檢修停電對電量的影響。

2.指標完成情況:售電量、線損率(配網、低壓線損)、平均售電單價(購售價差)、銷售收入、電費的回收情況。

3.電壓、無功補償和供電可靠性情況。4.開拓電力市場及優質服務情況。

第四章。

分析的程序方法。

第十四條。

(一)明確分析目的,制定分析計劃。

(二)收集整理資料,掌握相關信息。

(三)進行定量分析,找出數量差異。

(四)進行定性分析,抓住關鍵因素。

(五)進行評價總結,提出改進建議。第十五條第經濟活動分析的一般方法。

(一)比較分析法:主要是對一些主要指標進行對比分析,查找原因。通常包括:1.實際完成指標同計劃指標、經濟目標對比。2.實際完成指標與上年同期或歷史最好水平對比。

3.本企業相關指標與行業標準及同行業先進企業的同類指標對比。

(二)比率分析法:主要是對兩個相關的指標的比率進行分析。如相關比率、構成比率、趨勢比率等。

(三)因素分析法:一些綜合性的經濟指標,往往受多種因素的作用和影響。只有將它們分解為原始指標,才能逐項計算分析它對綜合指標的影響。分析的方法,一般有連環替代法、差額計算法兩種,一般采用連環替代法。

第五章。

分析的工作要求。

第十六條。

各單位各相關部門,要針對本部門的工作性質、管理對象、業務范圍以及工作職能,對各自分管的分析指標內容,按月統計,按季度進行專業分析,并于每季度末次月10日前,向市場營銷部部提供各項分管指標完成情況的有關報表和分析資料,市場營銷部依據上述報表和分析資料編制公司經濟月報表和季度經濟活動分析材料,并報公司分管領導審核,總經理審批后在規定時限內報送集團公司。各縣分公司務必在規定時間內,向市分公司上報每月的經濟活動分析報告。

第十七條。

嚴格按照本辦法的精神,確定一名領導分管經濟活動分析工作,且對各分管部門,明確一名業務熟練、有一定文字水平的經濟分析專責人,落實經濟活動分析責任,并按本單位的考核管理辦法進行工作考核,確保經濟活動分析工作的落實。

第十八條。

市分公司及所屬各縣分公司都要加強經濟活動分析的基礎工作,這是搞好經濟活動分析的前提條件。基礎工作的主要要求,是要建立健全各種原始記錄、資料、卡片、臺賬及各種統計報表。禁止因資料不全虛估數據,確保經濟活動分析質量。

第十九條。

經濟活動分析內容較多、涉及面廣、難度較大,要求工作人員在掌握豐富專業知識的同時,能熟練運用現代化的統計方法和分析手段。因此,市分公司及所屬各縣分公司要切實加強對分析人員的選拔和培訓工作,為分析人員提供和創造必要的工作和學習條件,不斷提高人員的業務水平和綜合素質,以便更好地完成工作任務。

第二十條。

為提高經濟活動分析會議效率和質量,明確匯報重點,達到對問題闡述清楚,分析有一定深度,提出的措施及建議符合工作實際,具有較強的針對性和可操作性。要求市公司各部門及縣分公司以ppt形式進行匯報,匯報經濟活動分析的結構和主要內容:

(一)落實上季度主要問題的措施和執行情況。

(三)存在問題的原因分析。

(四)下一步工作措施和建議。第二十一條。

ppt制作要求。

(一)ppt中圖表的使用原則:圖片比表格好,表格比文字好。能引用圖表的地方盡量引用圖表,的確需要文字的地方,要將文字內容高度概括,簡潔明了。

(二)文字版面的基本要求。

1.字號字數行數:標題44號(40),正文32號(不小于24號字),每行字數在20~25個,每張ppt6~7行(忌滿字),中文用宋體(可以加粗),英文用timenewromans,對于ppt中的副標題要加粗。

中的字體顏色不要超過3種(字體顏色要與背景顏色反差大)。幻燈片的內容和基調背景適合用深色調的,例如深藍色,字體用白色或黃色的黑體字,顯得很莊重。值得強調的是,無論用哪種顏色,一定要使字體和背景顯成明顯反差。建議使用藍底,白字。

第二十二條。

經濟活動分析匯報,要求按以下四點做好基礎工作:

(一)情況清楚。經濟活動分析報告雖然是從指標入手,以經濟數據作為主要的分析依據,但不能“紙上談兵”,把它作為唯一的依據,只能作為深入分析的向導。所以,還要根5據經濟數據“順藤摸瓜”,深入實踐調查研究,做到胸中有數,把指標數據的分析和掌握具體情況緊密聯系起來,相互印證和補充,才能去粗取精,去偽存真,使分析的結果既能正確說明問題,又能有效解決問題。

(二)表現形式多樣。分析報告不僅要用文字說明數字,還要應用表格列示,集中、直觀、有序地顯示數據,還可以在必要的位置繪制精美的分析圖形。便于觀察對比分析,把事物的規模、結構、速度、發展過程及變化規律形象地顯示出來,美觀、醒目,增強對比分析的效果。使文字、表格、圖形渾然一體,相輔相成,給人們清晰、明了、確切的感覺,增強分析報告的可讀性。

(三)語言簡練。描述過程的語言要言簡意賅,用少而精的文字去描述客觀事物和表達作者的觀點。精煉應以準確明了為前提,使用專業術語要通俗易懂,不要說官話、大話、廢話,實事求是、恰如其分地表現經濟現象的變化過程及結果,以最精煉的文字表現出最豐富的意思,以樸實自然的文筆描述出事物的本質特點,做到用語通順簡晰,生動流利,描述準確,觀點鮮明。

(四)數字準確。采用的數據必須準確、客觀、具有代表性,才能得出符合客觀實際的結論。因此,必須認真地去審查、鑒別和篩選經濟數據,及時發現有違常規的和指標口徑、計算方法、時間范圍不一致的以及邏輯關系異常的情況,才能做到去偽存真,去粗取精,從數據源上把好關,為再生數據的準確性奠定基礎,提高分析的質量。

第六章。

附則。

第二十三條。

市分公司下屬單位依照本辦法,制定相應的制度。第二十四條。

本辦法由市分公司市場部負責解釋。第二十五條。

本辦法自發布之日起施行。

經濟發展報告分析(實用17篇)篇九

初步核算,今年全縣實現地方生產總值427477萬元,同比增長11%。其中,第一產業增加值98350萬元,增長3%;第二產業增加值169739萬元,增長11.5%;第三產業增加值159388萬元,增長15%。今年經濟運行的主要特點是:

(一)工業生產較快增長。今年,全縣實現工業增加值154135萬元,同比增長11.2%,其中83家規模以上工業企業實現工業增加值129637萬元,同比增長13.7%。累計完成工業總產值550441萬元,同比增長33.5%;其中規模以上工業企業累計完成產值441541萬元,同比增長39.4%。傳統支柱產業支撐作用明顯。冶煉、建材、電力生產與供應、農產品加工等行業產值占規模工業總產值的比重達到77.8%,同比分別增長36.4%、52.6%、26.2%和10.7%。

(二)農業生產穩步發展。今年,全縣完成農林牧漁業總產值185169萬元,同比增長3.1%,農村經濟來勢向好。糧食播種面積穩中有增。受糧價穩定上漲和中央鼓勵糧食生產政策的推動,農戶種糧積極性明顯提高,共完成春夏糧食作物播種面積59.8萬畝。其中油料作物3.4萬畝,同比增長1.4%;棉花1350畝,同比增長12.5%。養殖業繼續呈增長態勢。今年發展生豬74.1萬頭,增長0.2%;家禽出籠426萬羽,增長4.9%;羊出欄2.5萬只,增長5.1%;水產品產量1.1萬噸,增長6.9%。

(三)第三產業對經濟增長貢獻率提高。今年,第三產業增加值對經濟增長的貢獻率達52%,拉動gdp增長5.7個百分點。第三產業的主要特點:一是服務業發展加快。全縣營利性服務業增加值同比增長35.4%,較上年同期加快30.8個百分點;非營利性服務業增加值同比增長19.1%,較上年同期加快11.9個百分點,其中公共管理和社會組織行業增長30.4%,較上年同期加快25.2個百分點。二是金融業穩步增長。6月末,全縣金融機構各項存款余額647428萬元,各項貸款余額259326萬元,比年初分別增長10.6%和5.8%。三是旅游業穩步增長。今年全縣共接待游客56萬人次,實現旅游收入2.16億元,同比分別增長15%和18%。

(四)內需保持較快增長。投資增速穩中加快。今年,全縣完成固定資產投資205581萬元,同比增長41.4%,增幅同比提高9.3個百分點。數據顯示,2-6月固定資產投資增速呈逐月上升態勢,分別為27.3%、35.3%、40.6%、39.8%和41.4%。其中城鎮單位與農村非農戶固定資產投資增勢強勁,同比分別增長40.1%和45.9%。消費市場持續活躍。今年,全縣社會消費品零售總額131886萬元,同比增長17.6%。分城鄉看,城鎮零售額117950萬元,增長18.7%,鄉村實現零售額14236萬元,增長10%。分行業看,零售業和餐飲業增長速度較快,分別達到18.7%和24.9%,分別高出社會消費品零售總額增速1.1和7.3個百分點。

(五)經濟效益穩步提高。一是財政收入較快增長。今年,全縣財政總收入完成24341萬元,同比增長40.7%,超額完成“雙過半”任務;一般預算支出完成47554萬元,增長52.5%。二是城鄉居民收入穩步提高。今年,全縣城鎮居民人均可支配收入8931元,同比增長13.3%;農民人均現金收入3742元,同比增長20.6%,增幅同比加快2.2個百分點;6月末個人存款余額532892萬元,比年初新增72449萬元。三是工業企業經濟效益趨好。1-6月,全縣規模以上工業企業完成產品銷售收入440843萬元,增長39.4%;實現利潤總額8125萬元,增長26.2%;規模工業經濟效益綜合指數達到310.2%,同比增長6.6個百分點。

從我縣近年來的經濟社會發展歷程看,工業、投資始終是推進經濟增長的主動力。但從今年經濟運行情況看,上述主要支撐點出現了一些新情況和新問題,主要表現在:

20xx年,我縣三次產業結構比為25.3∶39.0∶35.7,工業占gdp的比重為33.5%,達到三分之一強,工業對經濟增長的貢獻率達到43.6%,是全縣經濟增長的主動力。當前,我縣工業生產存在的突出問題主要包括以下四個方面。

行業結構方面。全縣83家規模以上工業企業中,冶煉、建材、農產品加工、電力生產與供應已成為我縣四大傳統支柱產業,其中冶煉與建材企業總數占據“半壁江山”,達到39家,占規模工業企業的47%,產值占規模工業總產值的51.1%,且大都是高能耗、高污染、高排放的將被淘汰企業,行業結構不優。同時,我縣新興產業(如光伏產業、生物制藥、裝飾新材料)才剛剛起步,成長壯大成為支柱產業仍有待時日。

規模生產方面。首先,企業規模總量不大。在83家規模工業企業中,無論是從投資規模、還是財政貢獻率上看,沒有一家能真正成為拉動縣域經濟大幅增長、帶動相關產業發展的骨干大型企業。其次,企業生產形勢堪憂。受原材料價格上漲、資金短缺、電力供應不足等生產要素的影響,部分企業已關停或搬遷。另外受國家產業調控政策的影響,冶煉建材產業中的部分企業,如龍溪水泥、雙龍焊劑、興發電熔、特種焊材等將進行改制、重組整合或升級改造,年內有可能關停,退出規模以上企業行列。再次,發展后勁不足。全縣132家重點財源建設項目中,工業項目21個,其中續建項目8個,新建項目13個,這些項目中年內可能建成投產的僅有宏宇科技、鴻運服裝、深冠華礦冶等3家企業,遠遠不能滿足全縣經濟增長的需要。

國家政策調控方面。國家統計局“十二五”時期,將大力推動統計制度改革,推行“四大工程”建設,我省從今年開始將全面鋪開。今年4月和5月,國家、省、市統計局專門組織進行了基本單位核查,我縣迎接了省市檢查,結果喜憂參半。主要問題是企業生產狀況和數據質量。同時,從今年8月開始,按照全省統一部署,我縣118家“三上”企業(規模以上工業企業83家、限額以上批發零售及住宿餐飲業21家、資質以上建筑業和房地產業14家)都將全面實施“一套表制度”,推行聯網直報,這些企業將直接向國家和省上報數據,范圍廣,時間緊,任務重,難度大,如何銜接歷史數據、保證數據質量將成為此次統計改革的'重中之重。

(二)從需求角度看,投資消費形勢不容樂觀。

投資增長項目支撐不足。今年我縣132個重點財源建設項目計劃投資38.8億元,這基本包括了1000萬元以上的所有投資項目,即使全部按計劃完成,與固定資產投資年初計劃68億元相比,仍有近30億元的差距,壓力不少。另外,部分重大項目開工不足,重大項目支撐乏力。央行多次上調存款準備金率,進一步收緊流動性,影響了項目資金的籌集,土地利用指標緊張,征地拆遷更加困難,制約了部分項目建設,投資后勁受到較大影響。消費增長空間有限。一方面,受國家房地產市場調控政策的影響及“家電下鄉”消費空間的逐步飽和,這兩大消費熱點將進一步降溫。另一方面,今年物價呈上漲趨勢,在一定程度上抑制了居民的消費熱情。

(一)實現全年預期目標的支撐因素分析。

今年縣委經濟工作會議已經作出了部署,20xx年經濟增長預期目標為15%。要實現這個目標,根據生產法進行測算和分析,三次產業的支撐條件分別是:

第一產業增長4%。從今年農業生產形勢和歷年來全縣農業實際情況分析,在不發生重大旱澇災害和畜牧業生產出現較大滑坡的前提下,基本可以實現。

第二產業增加值增長22%。其中規模工業增加值增長24%,全部工業增加值增長23%,這是實現全年目標的關鍵點之一。我們初步測算,實現36.5億元的工業增加值,至少應完成工業總產值120億元,增長30%以上,難度很大。

第三產業增加值增長15.2%。要實現這一目標,關鍵要看營利性服務業稅收、財政一般公共服務支出及客貨運周轉量增幅能否分別達到30%、35%和15%以上,從今年發展趨勢看,預計目標可以實現。

綜上所述,今年我縣gdp增長15%預期目標的主要難度在工業,其次是第三產業。任一環節的支撐數據不足,都將影響全年經濟目標的實現。

(二)下一步工作建議。

通過以上分析,要實現全年經濟增長的預期目標,保持規模工業快速增長是關鍵,部門數據有效銜接是基礎。為此我們建議:

1、做優做強企業,著力調整工業結構。

要以推進新型工業化為主導,大力發展新興產業,從根本上改善我縣工業經濟結構。當前,一方面要做優做強骨干企業。要加大對現有企業群體的支持力度,通過改造提升傳統產業,延長產業鏈條,提高市場競爭力和抗御風險能力,把小企業做大,把大企業做強。鼓勵扶持東港銻品、舜皇米業、新龍礦業等骨干企業通過升級改造,繼續靠大靠強。引導雙龍焊劑、興發電熔、湘江焊劑、特種焊材、輝華焊劑等企業按照國家產業要求整合開發,淘汰落后產能,實現傳統產業新型化。另一方面,要加快工業產業園區建設步伐,大力發展新興產業。圍繞20xx年工業重點財源建設項目,重點抓好白牙市工業園內的創輝電子產業園、楚天醫學產業園和井頭圩鎮的光伏產業園建設,引導大企業進駐產業園,逐步形成產業集群,改變我縣工業產業結構不優的局面。

2、破解瓶頸制約,保證企業正常生產。

針對當前我縣規模工業企業開工不足的現狀,需要積極破解瓶頸制約。一要破解生產要素形成的瓶頸制約。要全力保障工業企業各基本生產要素供應,確保工業企業生產經營的順利推進。經信、電力、石化、交通等部門要加強煤、電、油、運等生產要素市場供需情況的調度,及早發現薄弱環節,妥善處置供求矛盾,保障企業正常生產。二要全力破解政策因素形成的瓶頸制約。要認真研究國家的產業政策,建立和完善扶持企業的政策引導、資金投入和激勵機制,全面落實各項優惠政策,確保工業經濟穩步發展。

3、認真調查摸底,積極做好“入統”工作。

按照省市的統一部署,今年下半年可以分兩次新“入統”一批規模工業企業。建議由縣政府牽頭,召集經信委、統計、工商、稅務等部門,會同各鄉鎮場和工業園區對全縣所有工業企業進行一次排查摸底,建立全縣工業企業名錄庫。并對初步具備“入統”條件的企業再進行深入調查,掌握基本情況。然后按照規模企業入統條件,統籌規劃,認真搞好具備條件企業的“入統”工作,切實做到不漏統、不錯統,保證應統盡統,確保真實反映我縣工業經濟發展現狀。

4、緊盯項目建設,增強工業發展后勁。

今年要緊緊圍繞21個工業重點財源建設項目,按照年度考核基本建設內容,嚴格落實到位。一要跟蹤服務在談項目,保證簽約一批、立項一批。對楚天醫學產業園、風能發電廠等在談項目爭取盡快做好勘探設計、申報銜接工作,爭取早日立項。二要跟蹤服務簽約項目,保證開工一批、建成一批。對創輝電子產業園、永州歐邁服飾、天潤新能源(二期)、怡民電子等項目,要創造條件,確保工程建設順利進行。三要跟蹤服務開工項目,保證竣工一批、投產一批。對永州宏宇科技、光伏產業園、深冠華礦冶有限公司等已經開工的項目,積極搞好協調服務,確保項目盡快見效。此外,要搶抓機遇,大力承接產業轉移,引進符合產業政策的大項目,好項目,補充工業儲備,增強工業經濟發展后勁。

5、加強部門協調,齊力確保目標實現。

今年以來,縣政府高度重視統計工作,明確了部門統計的重要性和部門協調的必要性。為此,38個成員單位要認真履行各自職責,重點做好月度數據銜接與季度gdp核算數據銜接工作。此外,要全力以赴,積極穩妥推進企業聯網直報工作。這項工作做得好壞將直接決定今年及今后較長一段時期我縣的經濟發展水平,需要引起高度重視。它涉及的企業多,部門多,推進過程中也許會遇到一些意想不到的困難和問題,操作難度很大。建議由縣政府牽頭,成立領導小組和工作小組,明確責任,迅速行動,狠抓落實,確保統計改革順利推進,確保統計數據全面真實地反映我縣經濟社會發展情況。

經濟發展報告分析(實用17篇)篇十

一、美、歐、日經濟現狀及發展趨勢。

因此,美國已經持續了10年的經濟增長和“一高兩低”的經濟狀況不會無限期延續下去,經濟周期的變形不等于經濟周期的消失。實際上,從下半年起,美國gdp增長的速度就放慢,第一季度雖然仍有1.3%的增長,第二季度卻急劇下滑,第三季度急劇滑落至-1.1%,這是自1993年第一季度以來美國經濟首次出現萎縮,也是1991年第一季度以來最大的下滑降幅。

盡管目前美國經濟面臨著諸多矛盾和缺陷,但由于美國占據著多項高科技,特別是信息、網絡技術的制高點,再加上20世紀90年代以來宏觀政策調控更趨成熟,美國又具有優于其他國家的資源優勢、市場優勢、金融優勢、地緣經濟優勢,以及靈活的企業機制和較強的對外轉移危機的能力等,預計美國經濟將于后復蘇。

2.日本經濟現狀及發展趨勢。

二戰后,日本經濟經歷了恢復時期和的高速增長,到20世紀80年代中期,日本制造業的總體競爭力一度超過美國,日本的國民生產總值由20世紀50年代初約相當于美國的6%上升為90年代初的66%,日本成為僅次于美國的世界第二經濟大國。

然而正是在20世紀80年代末90年代初日本經濟達到高峰的同時,其經濟泡沫也達到了頂點。泡沫經濟的崩潰使得在此之前大量貸出資金的日本銀行陷入巨額壞賬的泥潭而不能自拔,并使日本經濟在90年代以低于美國經濟增長率2個百分點的劣勢陷入經濟停滯,這是日本戰后以來最嚴重的經濟衰退。

日本經濟目前的困境是由多方面原因造成的,既有國際環境趨緊、出口下滑的直接原因,也有10年來擴大內需政策未見成效、各種矛盾累積的政策后果。

關于日本經濟的增長前景,經濟合作與發展組織(oecd)發表的報告稱,由于存在著“惜貸”與擴大投資、消費的矛盾,巨額財政赤字與擴張財政政策的矛盾,結構調整與失業率增高的矛盾,官僚壟斷與提高效率的矛盾等四大矛盾,日本經濟真正擺脫困境尚需時日。

但應當看到,由于日本擁有雄厚的制造業基礎,其gdp居世界第二位,人均gdp居西方七國之首,是世界最大的貿易順差國、外匯儲備國和債權國,未來日本經濟盡管不大可能再現以往的高速增長,但其在世界經濟中的地位仍舉足輕重。

3.歐盟經濟現狀及發展趨勢。

歐盟經濟增長的'基本面是穩定的。目前,歐盟經濟從總體上看狀態良好,除對外貿易下降外,投資、消費以及通貨膨脹率、就業率和財政金融等各項經濟指標基本保持在正常水平。20歐元區的經濟增長速度達到2.4%,在世界三大主要經濟體中,其增速是最高的。

歐盟各國的結構性調整為經濟增長提供了穩定框架。近年來歐盟在稅收、福利、醫療、就業等方面紛紛開始改革。20普遍進行的稅收改革,給經濟增長助了一臂之力。同時,歐盟國家的養老金制度改革也在加緊進行。據歐盟一個研究機構預測,僅減稅一項就將使歐盟從年起每年拉動0.5個百分點的經濟增長。

歐元的經濟貨幣聯盟效應發揮了積極作用。2001年以來,歐元對美元匯率基本上穩定,歐元經濟貨幣聯盟所起的穩定作用不能低估。歐元的啟動消除了歐元區內的匯率風險,增加了價格透明度,有利于投資和金融市場一體化,從而對歐盟成員國的經濟協調發展起到保護和促進作用。

受世界經濟增長下降影響,歐盟經濟增長放緩。受美國經濟急劇減速和世界經濟增長降溫的影響,2001年歐盟各國的經濟增長勢頭都有不同程度的減弱。歐盟經濟盡管保持增長,但增長放緩,并一再低于市場預期。

201月1日,歐元正式上市流通,歐盟經濟一體化進程加快。尤其是近年來歐盟加緊了內部建設,推行機構改革,統一稅率,擴大歐元區,強化成員間的合作,因此,從發展的角度看,一個實現了統一市場、統一貨幣的歐盟經濟,將逐步形成挑戰美國經濟“一超”地位的強極,并將成為世界經濟增長的有力支撐。

據歐盟委員會公布的最新預測,隨著減稅措施的采取,企業的增長潛力得到發揮,勞動力價格相應下降,加之歐盟經濟不存在固定資本投資和庫存過剩的問題,也沒有受經濟周期性因素的影響,預計年歐盟經濟增長率將達2.9%。

二、發展中國家經濟現狀及發展趨勢。

1.東南亞地區經濟普遍放緩。

東南亞國家和地區的經濟大多具有出口導向型特征,且出口市場主要集中在美國和日本。自年下半年以來,美國經濟增速驟降,股市暴跌,特別是高技術股的暴跌,使企業商業投資贏利預期降低,這不但影響了企業的設備投資,還影響了個人消費。美國內需不振,進口需求減少,導致東南亞國家和地區出口下降較多。剛剛擺脫金融危機的東南亞經濟又面臨著新的考驗。

2.拉美經濟面臨嚴峻形勢。

新世紀伊始,拉美地區經濟即遇到嚴重困難:外貿出口萎縮,生產下降,失業率攀升,經濟增速放緩。

拉美地區經濟下滑的主要原因有以下幾個方面:首先,受世界經濟增長放緩的連帶影響。據國際貨幣基金組織預測,鑒于美國和西歐經濟增速明顯放慢,日本經濟仍處于停滯狀態,大大減少了對拉美國家的出口產品需求,從而導致拉美出口急劇下降,并嚴重影響該地區各國的經濟發展。其次,美國“9?11”事件使拉美經濟雪上加霜。“9?11”事件對拉美經濟產生了十分不利的影響,其中同美國保持最為密切貿易關系的墨西哥和中美洲國家,以及以旅游業為主的加勒比國家受到的負面影響最大。此外,沉重的外債負擔制約著該地區經濟的發展。目前,拉美國家外債已超過7500億美元,每年用于支付外債的資金就近1500億美元,相當于本地區年外貿收入的三分之一。

3.非洲經濟前景看好。

非洲經濟盡管受到全球經濟不景氣的影響,但由于一些非洲國家經濟狀況明顯好轉,2001年整個非洲經濟仍獲得增長,經濟增長率達到3%。博茨瓦納、喀麥隆、莫桑比克、坦桑尼亞、烏干達等國采取了一系列宏觀經濟調整政策,努力改善產業結構,增加吸引外資的投入,使得這些國家的經濟增長率超過整個非洲3%的平均增長率。

但是,目前非洲經濟也面臨著嚴峻的挑戰,必須盡快結束戰亂,加快經濟改革步伐,改善投資環境,提高國民教育水平,消除貧困。戰亂和政局不穩定是制約非洲經濟發展的重要因素。一些非洲國家由于戰亂不斷,不僅影響了這些國家的經濟發展,也拖了整個非洲經濟發展的后腿。

三、世界經濟形勢變化對我國經濟的影響與對策分析。

在美國經濟急劇減速并導致全球經濟增長放慢的環境下,我國對外經貿將面臨如下挑戰:

第一,出口減少,經濟增長對內需依賴增大。美、歐、日三大經濟體同時陷入衰退,這從1975年以來尚屬首次;另外,我周邊地區經濟增長也大都放慢,這對中國經貿發展必然產生重要的影響。2000年我國對美、歐、日的出口額超過1400億美元,占全國出口總額的55.6%;同年我國對韓國和東盟的出口額近400億美元,占全國總出口額約15%。2001年頭7個月我國出口增長率從2000年同期的35.8%降到8.5%,即回落27個百分點,據估算,每減少一個百分點就意味著10多億美元的損失。隨著我國經濟的出口。

依存度從1980年的8%提高到2001年的23%,世界經濟放慢導致我國出口減少,無疑會加大我國經濟增長對內需的依賴。

第二,經濟不景氣往往導致貿易保護主義抬頭,由于美國稱中國已成為其最大的貿易順差國,我國產品可能成為美保護主義的重點針對目標。

第三,美國經濟形勢對我國在美通過貸款、債券及發行股票等渠道進行籌資將產生不利影響。但與此同時,國際資金流動可能對中國引資有利。美經濟下滑導致企業對內投資減少,大量資金向外尋找出路,中國如能抓住機遇,則可變不利為有利,吸收更多外資。

在全球經濟放緩的情況下,我國應采取以下應對措施:

第一,要加強宏觀調控,繼續通過積極的財政政策和擴張的貨幣政策刺激內需,并深化國內消費、投資和技術增長的體制結構。

第二,在外貿方面,繼續采取退稅等措施鼓勵出口,適當調整出口產品方向和結構,并提高我出口產品質量和競爭力。

第三,要密切注意美元、歐元等主要貨幣匯率的變化動向,適時調整我外匯儲備中貨幣的構成,以避免損失。

第四,配合我國加入wto,深化改革,調整產業結構,下氣力改善投資和商業軟環境,以吸引更多和技術水平更高的外國直接投資。

經濟發展報告分析(實用17篇)篇十一

20xx年是全面實施“十二五”規劃的開局之年。全市認真貫徹落實中央、省委經濟工作會議精神,按照“轉方式、調結構、擴內需、穩物價、惠民生、促和諧”的要求,搶抓機遇,積極作為。全市經濟延續了去年以來的回升勢頭,實現了良好開局。

一季度,全市主要經濟指標實現較快增長,其中地區生產總值增長14.5%,較上年同期提高0.9個百分點;固定資產投資增長36.9%,提高6.8個百分點;城鎮居民人均可支配收入增長11.8%,提高0.9個百分點;農村居民人均現金收入增長19.5%,提高3.2個百分點。此外規模工業增加值增長20.1%,社會消費品零售額增長17.0%,財政總收入增長32.4%,增幅雖比去年同期略低,但仍處于歷史較高水平。

農業穩定增長。一季度全市共出欄生豬138.77萬頭,同比增長2.0%。糧、豬等主宗農產品價格今年來一直較為穩定,但與上年同期相比均有較大幅度增長,其中早稻、晚稻、晚優稻價格每50公斤分別為108元、122元、138元,分別上漲13.6%、24.5%、27.8%;生豬價格目前為每公斤15.4元,較春節前上漲5.5%,較去年同期上漲53.6%。主宗農產品價格看好,加之中央惠農政策落實到位,進一步激發了農業生產的積極性。預計今年全市早稻播種面積157萬畝,較上年增加1.4萬畝,其中優質稻70萬畝,超級稻17.25萬畝。創建萬畝高產示范片19個。一季度全市實現農業增加值15.4億元,同比增長3.3%。

工業較快增長。一季度,全市規模以上工業總產值342.66億元,同比增長42.6%;工業增加值106.2億元,增長20.1%。其中高加工度產業實現增加值41.22億元,增長33.9%。高技術產業實現增加值4.65億元,增長57.6%。工業運行特點:一是重點產業貢獻突出,拉動作用強。全市六大重點產業實現工業增加值同比增長22.9%,拉動全市規模工業增長15個百分點。其中新能源裝備制造、汽車及零部件制造、電子設備制造三大戰略性新興產業增加值分別增長33.4%、36.0%、74.3%。二是骨干企業來勢較好。全市16家骨干企業有13家實現增產,一季度實現工業總產值160.49億元,增長43.8%,增幅較上年同期提高19個百分點。三是園區工業增長勢頭較為強勁。全市園區一季度實現規模工業增加值37.89億元,同比增長22.3%。其中九華示范區一季度完成產值過億的企業有9家,較去年同期增加6家,一季度完成產值42.2億元,增長70.4%。高新區一季度完成工業總產值38.5億元,增長58.6%。

服務業平穩發展。今年以來,全市交通運輸郵電業、信息服務業、旅游業等均呈穩中求快的發展態勢。一季度全市郵電業務總量同比增長13.2%,旅客周轉量與貨物周轉量分別增長21%與12.4%,旅游總收入增長40%。一季度全市服務業實現增加值84.6億元,增長13.5%,增幅較去年同期提升6.7個百分點。

投資快速增長。全市堅持以項目建設為抓手,積極發揮投資在經濟增長中的引領作用,固定資產投資在去年高位運行的基礎上繼續保持快速增長。一季度,全市完成固定資產投資61.71億元,同比增長36.9%。投資快速增長的主要支撐點是在建重大項目。一季度,全市投資完成額上5000萬元以上的在建項目有19個,同比增加12個,完成投資額20.11億元,增長82.2%,拉動全市投資增長20.1個百分點。

房地產市場運行平穩。今年來,國家不斷出臺房地產調控政策,北京、上海、廣州等一線城市的房價出現了松動。但從目前我市情況看,房地產市場總體情況尚好。一季度,全市房地產開發投資完成9.81億元,增長25.9%;商品房竣工面積32.22萬平方米,增長68.1%;銷售面積30.28萬平方米,增長4.7%,實現銷售額9.32億元,增長28.4%。今年國家出臺了較為嚴厲的房地產調控政策,對購房者的心理產生了一定影響,抑制了剛性需求,融資政策和稅收政策對投資性需求也產生影響,從目前我市情況來看,老百姓持幣觀望的意愿增強,預計后期我市房地產開發投資、施工房屋面積、竣工房屋面積增長可能會放緩,全年房地產市場將呈現平穩運行的狀態。

消費持續活躍。一季度,全市累計實現社會消費品零售總額78.46億元,同比增長17.0%。其中農村消費品零售總額8.27億元,增長34.5%。農村消費市場零售額大幅增長主要受“家電下鄉”和“以舊換新”政策拉動。一季度銷售家電下鄉產品7.81萬臺,實現銷售額1.75億元,銷售量和銷售額均增長90%以上;家電以舊換新產品銷售總量達2.77萬臺,實現銷售額0.97億元。

出口強勁恢復。一季度,全市累計完成進出口總額6.36億美元,同比增長77.0%。其中出口總額2.09億美元,增長79.9%。我市外貿企業已逐步擺脫金融危機時期的影響,出口恢復性增長勢頭強勁。

工業效益保持較好水平。一季度,全市規模以上工業企業實現主營業務收入322.89億元,同比增長48.5%;其中利潤7.72億元,增長47.6%。規模工業經濟效益指數為241.9%,同比提高41個百分點。

財政收入實現“開門紅”。一季度,全市完成財政總收入22.82億元,同比增長32.4%。其中一般預算收入完成14.1億元,增長32%。增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等主體稅種增長穩定,增幅均在30%以上。

招商引資形勢穩定。一季度,全市新批外資項目10個,實際利用外資1.31億美元,增長4.4%;內聯引資31.3億元,增長52.6%。年初組團參加央企對接活動,簽約項目7個,總投資達140億元。

非公經濟較為活躍。一季度全市非公企業實現規模工業增加值53.6億元,同比增長23.1%,高于全市規模工業增速3個百分點。民間投資保持快速增長,一季度完成39.2億元,增長70.3%,占固定資產投資比重達63.6%,同比提高12.5個百分點。

園區發展勢頭喜人。至3月末,全市共有入園企業920家,其中投產企業634家。一季度全市園區共實現技工貿收入204.6億元,增長81%;實現財稅收入7.1億元,增長42%。

民生支出保障有力。一季度全市財政支出中教育、衛生、城鄉社區事務支出同比分別增長24.9%、125.7%、30.6%;環境保護、住房保障支出分別增長2倍、5.5倍,城市居民最低生活保障支出增長70.3%。

勞動就業穩步擴大。通過實施五大就業工程和開展“春風行動”,進一步穩定和擴大了就業。一季度,全市新增城鎮就業1.3萬人,完成年度目標的29%。其中失業人員再就業0.6萬人,就業困難對象再就業0.26萬人。新增農村勞動力轉移就業1.2萬人。城鎮登記失業率控制在4.1%。

居民收入穩步增長。一季度,全市城鎮居民人均可支配收入5638元,增長11.8%。農民人均現金收入3002元,增長19.5%,其中工資性收入1197元,占農民現金收入比重達39.9%,增長24%,拉動農民收入增長9.2個百分點。

一季度全市經濟雖然保持了較快增長,實現了開門紅,但當前經濟運行中,仍然存在一些隱憂和問題,值得重視。

一是企業流動資金更趨緊張。一方面,今年以來,央行已四次上調存款準備金率,直接導致投放的社會信貸總量縮減。3月末,全市金融機構本外幣貸款雖較年初增加26.21億元,但同比少增10.36億元,企業融資難度加大。另一方面,應收帳款大幅增長。至3月末,全市工業企業應收帳款達113.45億元,同比增長49.6%。在貨幣政策趨緊,銀根緊縮的背景下,應收帳款的過快增長,不僅使企業流動資金更趨緊張,同時也增添了企業經營風險,部分企業將面臨資金鏈安全的壓力。二是工業運行成本攀高,企業增效難度加大。今年以來,國際鐵礦石、石油、煤炭等大宗原材料價格繼續上漲,存貸款基準利率連續上調,導致企業購進成本和融資成本走高。據調查,一季度煤炭均價同比上漲15%左右,其中電煤上漲30%以上;汽油、柴油年內已兩次調價,價格分別提高850元/噸和750元/噸。全市金融機構授信規模受貨幣政策調控影響后,貸款利率同比上浮5%-10%,加大了企業財務運營成本,企業的利潤空間進一步受到了擠壓。

一季度,全市新開工項目229個,較上年同期減少44個,新開工項目計劃總投資59.06億元,同比減少46.1%。新開工項目中,計劃總投資上億的項目為零,而去年同期有9個。一季度,新開工項目完成投資18.09億元,同比下降24.5%。

受國際國內大環境以及上年翹尾因素的影響,今年以來,全市物價一直高位運行,1-3月居民消費價格總水平分別上漲5.0%、5.8%、5.5%,1-3月累計同比為105.4%。八大類消費品價格全面上漲,其中上漲幅度較大的主要是食品類和居住類,漲幅分別為9.1%、10.1%。食品類中涉及的16個種類,價格均不同程度上漲,其中鮮菜上漲19.6%,居各類之首;其次是糧食,漲幅為15.1%;此外油脂、干豆及制品、蛋類、肉禽及其制品漲幅分別達13.2%、11.8%、11.7%和11.6%。居住類中住房租金價格、水電燃料價格同比分別上漲11.8%與5.9%。推動物價上漲的因素主要有四個方面:一是當前國際上大宗商品價格上漲,推動國內產品成本上升,價格上漲,輸入性通貨膨脹壓力加大;二是國家提高糧食收購價,糧價上漲將帶動相關食品乃至蔬菜等農產品及工農業產品成本上升,在很大程度上助推物價上漲;三是隨著近年來勞動力需求增加,工資成本上升,各省的最低工資已經平均上調了15%-20%,工資成本普遍上漲,自然會推動產品價格普遍上升;四是國內較為寬松的貨幣政策和對房地產投資需求的'抑制,可能使部分資金轉向消費領域,進一步擴大消費需求。

針對目前我市物價情況以及當前國際國內形勢綜合分析,我市后期cpi上漲的潛在壓力較大,初步預計今年上半年全市消費價格漲幅在5%左右。

增長比預期強勁,尤其中國等作為世界經濟增長引擎的新興經濟體增長勢頭強勁。

從國內環境來看,雖然居民消費價格指數和房地產價格高位運行,管理通脹預期的壓力較大,消費者信心不足等因素一定程度上影響經濟健康平穩運行。但是在中央穩健的貨幣政策和嚴厲的房地產調控政策影響下,國內經濟發展的良好勢頭不會改變。一季度全國gdp增長9.7%,規模以上工業增加值同比增長14.4%,固定資產投資增長25.0%,社會消費品零售總額增長16.3%,宏觀經濟運行環境總體良好。

從自身發展情況看,經濟發展的資源性約束、產業結構調整等問題仍是我市經濟社會長期保持又好又快發展的瓶頸。但是,經過前幾年的發展建設,我市具備城市建設加速,產業基礎雄厚,發展的氛圍濃厚等其他中部城市難以比擬的獨特優勢,為下一階段的發展奠定了堅實基礎。

綜合分析,我市經濟社會發展面臨的機遇大于挑戰,全年經濟有望保持平穩較快運行。

一是深入調研,切實解決企業生產經營難題。對基層企業,尤其是目前停產的企業,做好服務工作,采取切實有效的措施幫助解決生產經營中遇到的問題和實際困難,促使其盡快恢復生產。二是切實緩解中小企業融資難題。加大力度建立和完善多層次的金融服務體系和信用擔保體系,拓寬融資渠道,著力緩解中小企業融資需求。三是加強協調引導。繼續搞好煤電運協調,銜接好運力,引導企業正確判斷原材料供應、產品銷售形勢,科學組織企業生產經營。

一是充分利用中央加大“三農”、改善民生、發展社會事業等方面投入力度機遇,積極加強與國家相關部門銜接和溝通,大力爭取國家對市重點項目和產業的支持,確保中央投資穩定增長。二是繼續提高招商引資成效,加大戰略性新興產業和基礎設施建設的招商引資力度,破解我市發展的資金瓶頸。三是進一步鼓勵和引導民間投資健康發展,著力營造多種所有制經濟競相發展的市場環境,充分釋放民間投資潛力。

一是加快產業結構調整。加大戰略性新興產業培育扶持力度,重點培育扶持先進裝備制造、新能源、電子信息、節能環保等產業發展,逐步降低高耗能產業比重。二是繼續加強工業企業節能重點。組織實施好千家企業節能行動,引導企業加強管理,節能降耗,降低成本,鼓勵企業使用新技術、新工藝、新材料、新設備,加大技術改造力度,進行“兩型化”、低碳化改造。三是加強管理節能。積極發揮政府采購的政策導向作用,帶動社會生產和使用節能產品。完善節能評估和審核制度,加大執法監督檢查力度,嚴把能耗增長的源頭。

認真貫徹國家、省關于調控物價的政策措施,遏制物價過快上漲。一是要認真落實國家和省里扶持糧食、油料、生豬生產發展的政策措施和“米袋子”、“菜藍子”行政首長負責制,完善儲運體系,保障農產品供給。二是加強價格監測、預警和市場監管,加大價格執法力度,嚴厲打擊串通定價、制假售假、商業欺詐等各種違法違規行為,維護市場正常秩序。三是穩定政府定價和政府指導價,嚴控地方調價項目。四是完善因物價上漲對低收入群眾的補助辦法,確保困難群眾生活穩定。

經濟發展報告分析(實用17篇)篇十二

經濟分析是一門研究經濟現象和經濟問題的學科,是經濟學的基礎。通過經濟分析,我們可以更好地理解和解決各種經濟問題,為經濟發展提供有力的支持和指導。在我學習經濟分析的過程中,我積累了一些心得體會。

首先,經濟分析需要全面客觀的數據支持。在進行經濟分析時,我們必須搜集豐富的數據,并進行準確的測算和估計。只有在有足夠可靠的數據基礎上,我們才能夠進行有效的經濟分析,得出真實可信的結論。因此,在進行經濟分析時,我們要善于利用各種途徑獲取數據,運用統計學等方法進行數據分析,確保分析的準確性和可靠性。

其次,經濟分析需要具備系統性和綜合性。經濟問題往往是復雜的,涉及到多個方面的因素和變量。因此,我們在進行經濟分析時,不能片面地看待問題,而應該從宏觀和微觀兩個層面進行綜合分析。宏觀層面的經濟分析需要考慮國家或地區的整體經濟狀況,如國內生產總值、通貨膨脹率等指標的變動對經濟運行的影響;微觀層面的經濟分析需要從個體企業或市場的角度出發,分析企業的生產經營狀況、市場競爭狀況等。只有具備系統性和綜合性的經濟分析,我們才能更好地理解和解決經濟問題。

第三,經濟分析需要有一定的理論基礎。經濟理論是指導經濟分析的基石,是我們進行經濟研究和分析的理論基礎。在實踐中,我們需要靈活運用經濟理論,將其與實際情況相結合,形成獨立的分析框架和方法。經濟理論有助于我們理清經濟問題的本質,并為我們提供解決問題的思路和方法。因此,我們要認真學習經濟理論知識,不斷提高自己的理論水平,在經濟分析中能夠更好地應用和發揮理論的作用。

第四,經濟分析需要注重實證研究。經濟學是一門實證科學,經濟分析也應該注重實證研究。在經濟分析中,我們需要運用統計學和實證方法,對現實經濟問題進行量化分析,提取實證數據,驗證和檢驗經濟理論的適用性和有效性。通過實證研究,我們可以更準確地預測和評估經濟現象和經濟政策的效果,為經濟決策提供科學依據。

最后,經濟分析需要結合實踐應用。經濟學不僅僅是一門理論科學,更重要的是其應用價值。經濟分析要有實用性,要緊密結合實際經濟問題,為決策者提供有針對性的建議和方案。在經濟分析中,我們要注重對政府、企業和個人的經濟決策提供支持和指導,提高經濟決策的科學性和有效性。

綜上所述,經濟分析是一門需要全面深入的學科,它需要全面客觀的數據支持,具有系統性和綜合性,有一定的理論基礎,注重實證研究,結合實踐應用。只有我們在學習和實踐中不斷總結經驗,提高自身素養,才能夠更好地應用經濟分析的方法和理論,為經濟發展和問題解決貢獻自己的力量。

經濟發展報告分析(實用17篇)篇十三

工農業生產保持快速增長,固定資產投資繼續擴大,消費需求旺盛,財政金融運行平穩,居民生活水平繼續提高。

一、總體運行情況。

上半年整體經濟保持快速增長,全旗地區生產總值完成55424萬元,同比增長26.5%,其中第一產業增加值29599萬元,同比增長19.5%;第二產業增加值14629萬元,同比增長59.2%;第三產業增加值11196萬元,同比增長13.5%。整體經濟增速較快的主要原因有以下幾個方面。

1、以工業企業先期投入和建設工業原料基地為切入點,帶動工農業共同發展。

今年旗政府積極鼓勵金馬油脂、奈倫淀粉、阿大復混肥、興農專用肥等企業以訂單農業先期投入和賒銷種子、化肥等方式為農民解決種糧資金5000多萬元,這樣即調動了農民種糧的積極性,又解決了工業企業原料基地建設和原料的供應問題。目前我旗大豆、馬鈴薯、乳業等原料基地建設已初具規模。農畜產品基地建設不僅促進農業經濟發展,也帶動以農畜產品加工的工業企業迅速發展壯大起來。從目前看我旗今年自然條件好于上年,沒有出現大的災情,國家又出臺了農業減稅、種糧補貼等一系列優惠政策,還有工業企業的加入,大大調動了農民的積極性,農業生產走勢看好。

2、第二產業快速發展,帶動了整體經濟的增長。

由于旗委、旗政府把工業經濟發展作為經濟工作中的重中之重,大力推進項目帶動戰略,擴大工業經濟總量。上半年獨立核算工業企業完成增加值7292萬元,同比增長40.3%。其中規模以上工業增加值6279萬元,同比增長40.1%。工業產品銷售率為88.0%,同比下降4.6個百分點。工業經濟對整體經濟的貢獻率18.2%。上半年工業經濟看好的主要原因是:規模以上企業繼續擴大,帶動了工業經濟的發展;二是一些工業企業生產形勢看好,如:金馬油脂、奈倫淀粉、阿大復混肥、興農專用肥等幾家企業,實現增加累計與同期相比增長23.7%.

今年以來我旗不斷加大固定資產投資力度。工業企業改造、移動通信基站及光纜改造、交通、水利等基礎設施建設進度順利。上半年固定資產投資28632萬元,同比增長85.4%;建筑業增加值完成7018萬元,同比增長88.5%。

上半年第二產業完成增加值14629萬元,同比增長59.2%,對整體經濟的'貢獻率為47.3%,拉動整體經濟增長4.4個百分點。

二、消費品市場繁榮活躍,消費需求趨旺。

隨著投資持續快速增長,消費需求有所增強。上半年全旗社會消費品零售總額29427萬元,同比增長12.7%,其中縣的零售額18853.5萬元,同比增長15.3%;縣以下零售額10573.5萬元,同比增長8.1%。批發零售貿易、餐飲業完成增加值2178萬元,同比增長10.2%。

全旗在崗職工平均工資3737元,同比增長11.2%。其中機關事業單位平均工資6764元,同比增長14.2%;企業平均工資2093元,同比增長8.9%.

三、市場物價繼續上揚。

6月末全旗居民消費價格總水平累計比上漲2.1%。主要是受糧油、肉、蔬菜等價格上漲的影響。上半年糧食價格上漲32.2%;肉禽及其制品上漲15.7%;水產品上漲7.5%。

四、財政、金融平穩發展。

今年以來,旗委、旗政府牢固樹立過緊日子的思想,按照“一要吃飯、二要建設”的原則,調整優化支出結構,嚴格控制財政支出,確保政府各部門正常運作。上半年財政總收入3306萬元,同比增長21.6%,其中地方財政收入2731萬元,同比增長24.8%;地方財政支出10027萬元,同比增長14.4%。上半年我旗機關事業單位沒有拖欠工資現象。

金融形勢較為平穩,銀行各項存貸款余額分別為9.03億元和10.2億元,同比略有下降,分別為0.5%和3.5%,其中城鄉居民儲蓄存款余額為7.7億元,同比下降1.9%。

五、存在問題和采取的措施。

從上半年經濟運行情況看,總體形勢是好的,正朝著預期方向發展,但經濟運行中一些突出問題仍不容忽視。

一是我旗經濟總量的增長主要依賴于第一產業,上半年第一產業增加值占地區生產總值的比重為53.4%,第二產業和第三產業分別為26.4%和13.5%。從二、三產業所占比重看,對地區生產總值的拉動作用遠遠低于第一產業,顯示出三次產業不能均衡發展,而我旗農業又是不能穩定發展的產業,首先是生產方式落后,勞動力素質較低,基礎設施薄弱;其次是農業基本上還是靠天吃飯,主要是依賴于自然條件,并且抵御自然災害的能力十分脆弱,這些因素嚴重影響著我旗農業生產健康穩定發展。因此要加快調整經濟結構,轉變經濟增長方式,提高第二、三產業的貢獻率。

二是工業企業開工不足,原料短缺,產銷銜接矛盾仍然很突出,重點工業項目進展緩慢等直接影響著工業生產。由于原料不足,今年全旗油脂行業生產進程比較緩慢,農業生產資料大幅度漲價,造成工業生產成本提高,使規模以上工業企業虧損面擴大。

今后應采取的措施。

1、要繼續加大種植業結構調整力度,發展大豆、馬鈴薯、白瓜籽、葵花等我旗有比較優勢的農作物。扶持農民發展特色產業,擴大無公害蔬菜和中草藥種植面積,加快發展綠色大豆,增加甜瓜、小米、元蔥等特色農產品,營造品牌優勢,提高農產品競爭力,轉變原始的種植方式。

2、鼓勵農民開展多種經營,積極發展庭院經濟和家庭副業,多渠道增加農民收入。

3、要進一步加快工業原料基地建設,保障工業原料供應。力爭形成具有區位特色,能夠滿足工業發展需要,促進農牧業產業化的原料基地。繼續培育壯大龍頭企業,應突出“大規模、高起點、外向型、能力強”四個方面,通過加快農牧業基地建設步伐來勞動種植業結構調整。

4、擴大工業經濟總量,提高工對整體經濟的貢獻。應從提高規模以上工業企業經濟效益為切入點,加強企業內部改革,拓寬工業品流通渠道,提高產品銷售率,加快提高全旗工業總量。

經濟發展報告分析(實用17篇)篇十四

一、調查目的。

1、了解現階段大學生對網上購物的態度;。

6、幫助大學生更加理性地進行網上購物同時,向網上購物的利益相關者提出我們的意見和建議。

二、調查方法與調查范圍。

本次調查采取隨機抽取在校學生,在食堂門口隨機分發調查問卷現場填答問卷方法。

1、抽樣方法。

本組成員根據已確定的樣本量準備100份調查問卷在食堂門口隨機分發給過往在校生。

2、調查方法。

本項調查由本組成員對于愿意接受調查的被訪者,采取面對面填答調查表,并當場審核當場回收。

(二)調查范圍。

徐州工程學院中心校區內大一、大二以及大三在校學生。樣本的具體構成見表1、表2。

大學生各年級樣本分布情況表1。

(一)調查人員。

這項調查由___實施。

(二)時間安排。

本項調查期限從6月1日開始,6月7日結束,歷時7天;現場調查時期為206月4日至6月6日。

五、調查程序。

調查大致來說可分為準備階段—實施階段—研究階段——總結四個階段。

1、準備階段:查找資料確定調查主題、設計調查方案、設計調查問卷。

2、實施階段:根據調查要求,由調查人員廣泛地在校園內發放問卷。

3、研究階段:將問卷的信息進行匯總、歸納、整理、分析和討論。

4、總結階段:將調查結果以調查報告的形式表述出來,并進行評價。

六、調查人員及安排。

根據我們的調查方案,在學校內進行本次調研需要的人員安排具體配置如下:

參與人員:____項目負責人:___調查問卷設計:___調查人員:___。

資料整理與數據分析:___調查報告撰寫:___。

樣本量的構成。

(一)樣本量。

本期調查共發放調查問卷100份,有效問卷回收率為100%。其中,23份由大一學生填答;44份由大二學生填答;33份問卷由大三學生填答。

(二)樣本構成。

通過數據匯總,可以看到本期調查樣本的性別、年級段與本次調查的性質相比處于合理范圍,符合徐州工程學院發展的客觀情況。詳情如下:

1、性別構成:男性57人,占調查總人口比例的57%;女性43人,占調查總人口比例的43%。

2、年齡構成:本次調查的年齡構成設置了三個年級段,其中,大一年級的被調查者23人,占23%;大二年級的被調查者44人,占44%;大三年級的被調查者33人,占33%。

3、有網購行為的人數占總人數95%,其中男生占54%,女生占41%。

7、大學生每年網購費用構成:本次調查的年網購費用構成分五個層次,其中500元以下占16%;500-1000元之間占17%;1000—1500之間占34%;1500—2000元之間占23%;2000元以上占10%。

8、沒有網購的原因,不懂網購占3%,習慣傳統的占32%,質量難以保證的占40%,覺得因為不安全的占10%,覺得程序麻煩的占15%。

9、在確認網購是安全的情況下,有22.8%的同學會參與網購,有。

62%的會考慮,有15.2%的人堅決不嘗試網購。

10、關于大學生網上購物經常選擇的產品,書籍及影音類占8%,

衣服飾品占16%,禮品占14%,手機及數碼產品占9%,電腦及配件占7%,食品類占15%,生活和體育用品占18%,美容化妝品占7%,其他占6%。

11、網購有無受騙經歷,有66%,無34%。

12、在購買物品有質量問題或和圖片介紹有偏差時的處理方式,

29%不予追究,34%向銷售網店等投訴,31%退貨,6%表示不再網購。

第三部分意見與建議。

網上購物既是一個人性化的過程,又是一個操作性較強的流程。通過此次調查我們總結了一些網上購物的須知僅供大學生們參考。

首先,上網購物之前要認真選擇專業購物網站,核實該網站是否具有通信管理部門頒發的經營許可證書。如今市場上認可度較高的主要有易趣、搜狐、淘寶、當當等大型專業網站;其次,進入了網站選購自己所需的物品之前,先要查看售貨公司和個人的信用度。公司看是否已經通過工商登記注冊,消費者也可以通過撥打該公司在網上提供的電話來核實其真偽;個人的信用度查看,主要通過該人的交易次數、個人信用度、網友對其的留言三方面綜合考察,一般來說交易次數越多越可靠,個人信用度則在80%以上較為可信;然后,在交易之前,認真閱讀交易規則及附帶條款,勿被不合常理的低價所誘惑,建議選擇貨到付款和同城交易的方式;最后,保留有關單據,如確認書、用戶名、密碼等。使用信用卡支付時,要建立專門的信用卡,切忌一卡多用;卡內金額以購物付款額為準,不宜多放;用后及時更換密碼,防止他人以不法手段盜用。

附錄:問卷設計。

1.您所在的年級是:()。

a、大一b、大二c、大三2.您是否有網上購物的經歷:()a、有b、沒有。

(回答有的請直接回答3-11題,回答沒有的請直接回答第12、13題)3.您選擇網上購物的理由是?(多選)()。

a、節約時間、節約費用b、學校去市區購物不方便c、尋找新奇商品d、出于好奇。

e、網上的東西時尚且款式新穎f、受身邊朋友影響。

g、可以貨比三家,沒有營業員施加的壓力4.您選擇網上購物的支付方式?()。

a、通過第三方擔保(如:支付寶、財付通)b、網上銀行直接轉賬。

c、電信支付方式(如:手機、固定電話)d、貨到付款。

d、手機及數碼產品e、電腦及配件f、食品類。

g、生活和體育用品h、美容化妝品i、其他。

6.您在網上購物的頻率?()。

a、每季一次b、每月一次c、每周一次d、更多7.您平均每月的生活費用大概是?()。

9.在網購中哪些因素對您影響最大?(多選)()。

a、價格b、郵費c、網友評價d、賣家信用e、實物f、其他。

10.您有無網上購物受騙的經歷?()a、有b、沒有。

c、商品質量難以保證d、害怕網上支付不安全e、網上購物程序太麻煩。

13.有人告訴您網上購物非常安全,貨物質量也會有保證您會選擇網上購物嗎?()。

a、會b、不會c、有可能。

經濟發展報告分析(實用17篇)篇十五

隨著現代經濟的增長,各種行業層出不窮,簡單來說能夠概括為三個產業。現代社會上的第三產業已經越來越嶄露頭角,許多行業都離不服務,這個產業就是第三產業,也稱為服務業。我們隨便進一家商店,他們的服務真的是一流,比產品,比質量,更要比服務。小編收集了廣州市第三產業經濟運行分析報告。

廣州市統計局初步核算并經廣東省統計局核定,廣州市地區生產總值(gdp)18100.41億元,同比增長8.4%,增速高于全國(6.9%)和全省(8.0%);比前三季度(8.3%)、上半年(8.1%)、一季度(7.5%)分別提高0.1個、0.3個和0.9個百分點,呈現穩中有升的趨勢。其中第一、二、三次產業分別完成增加值228.09億元、5786.21億元和12086.11億元,分別增長2.5%、6.8%和9.5%。產業結構更趨優化,三次產業結構為1.26:31.97:66.77,第三產業增加值比重較上年同期(65.22%)提高1.55個百分點,對經濟增長的貢獻率到達70.6%,首度超過七成。

一、從三大供給看,農業、工業發展穩定,第三產業持續平穩較快增長。

農業生產持續平穩。20,廣州市實現農業增加值246.89億元,增長2.8%。現代農業穩步發展,新增農民專業合作社和市級以上示范社124家和6家。圓滿完成6個名鎮和86條名村建立任務,第三批47條美麗鄉村試點中的市財政出資項目全面完工。

工業生產穩中提質。廣州市實施工業轉型升級攻堅戰三年行動方案,設立工業發展資金支持機器換人等制造業高端化、智能化發展和工業技術改造。年,全市完成規模以上工業總產值18712.36億元,同比增長6.4%,全年增速呈穩中有升態勢。支柱產業帶動發展,三大支柱產業總產值9119.25億元,增長8.7%,增速比全市平均水平高2.3個百分點。其中汽車制造業持續回暖,增長6.0%。汽車產、銷分別增長12.0%、14.9%,分別高于全國汽車產、銷增速8.7個和10.2個百分點;電子產品制造業持續較好增勢,增速達20.6%。工業結構向高端化發展,先進制造業和高技術制造業持續高于整體工業的增速,發揮了主導作用。2015年,先進制造業、高技術制造業增加值分別增長8.8%和19.4%,增速分別高于規模以上工業增加值1.6個和12.2個百分點。高技術制造業增加值占規模以上工業的比重11.7%,同比提高0.1個百分點。

現代服務業發展勢頭良好。國際交通樞紐功能增強。2015年,白云國際機場旅客吞吐量達5520.94萬人次,位居全國第三位;貨郵行吞吐量200.17萬噸。廣州港口貨物吞吐量達5.20億噸,集裝箱吞吐量達1759.00萬標箱。旅客周轉量、客運量、貨物周轉量、貨運量分別同比增長9.0%、8.3%、4.2%和3.9%。網購火爆帶動快遞業務快速發展,快遞業務收入占全市郵政業務收入達九成,全年快遞業務量同比增長43.8%。全年城市接待過夜游客5657.95萬人次,同比增長6.2%,旅游業總收入2872.18億元,同比增長13.9%。現代金融服務體系建設力度加大。金融業增加值增長14.2%,居各行業之首。12月末,金融機構本外幣存貸款規模擴大,各項存款余額和貸款余額分別為42843.67億元和27296.16億元,同比分別增長12.7%和12.4%。其中中長期貸款增長23.6%,增勢良好。金融新業態發展勢頭突顯,新增持牌金融機構20家,“新三板”掛牌企業110家,設立和引進互聯網金融企業200多家。

二、從三大需求看,投資較快增長,消費持續暢旺,對外貿易取得突破。

投資較快增長。全力推進重點項目建設,加大項目建設和引進力度,著力擴大有效投資。2015年,廣州市完成固定資產投資5405.95億元,同比增長10.6%。全市156個重點項目完成投資額1209億元。工業技改投資增勢強勁,民間投資活躍,房地產開發投資增速較快。工業技改投資增速達51.7%,帶動工業投資增速加快,全年工業投資754.78億元,增長10.2%。民間投資、房地產開發投資分別為2397.76億元和2137.59億元,分別增長35.8%和17.7%,增速分別高于全市投資25.2個和7.1個百分點。分行業看,工業三大支柱產業中汽車制造業投資增長17.5%;租賃和商務服務業,金融業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業等生產性服務業投資增長較快,增速分別為3.1倍、19.9%、17.7%。

消費持續暢旺。廣州市推進重點商圈升級改造,鞏固提升批發市場、百貨商場等傳統業態,用心培育信息、文化、健康、旅游等消費新熱點新業態,消費集聚潛力不斷提高。2015年,實現社會消費品零售總額7932.96億元,同比增長11.0%,增幅高于全國(10.7%)和全省(10.1%),其中批發零售業、住宿餐飲業分別增長11.2%和9.8%。網購及與信息消費相關的商品快速增長,限額以上網上商店零售額增長62.1%,拉動社會消費品零售總額增長約2.8個百分點;通訊器材類商品零售額增長43.5%。

對外貿易取得突破。利用跨境貿易電子商務試點城市和自貿試驗區的政策優勢,用心發展跨境電子商務、服務外包、保稅物流等新業態,外貿實現創新發展。2015年,全市完成進出口總值8306.41億元,增長3.5%,增幅高于全國(-7.0%)和全省(-3.9%);其中出口總值5034.67億元,增長12.7%,增幅高于全國(-1.8%)和全省(0.8%);進口總值3271.74億元,下降8.0%,降幅低于全國(-13.2%)和全省(-10.8%)。跨境貿易電子商務進出口67.5億元,增長3.7倍,位居全國試點城市第一。目前,廣州跨境電商企業已達777家,其中電商企業630家、物流企業112家、支付企業35家;建成及在建11個投資額5000萬元以上的跨境電商園區。

三、從發展動力看,深化改革催生新動能,民營經濟活力增強,創新驅動潛力提升。

深化改革催生新動能。深化改革、簡政放權進一步釋放市場活力。一是商事登記制度改革促進大眾創業。新登記企業快速增加,2015年,廣州市新登記注冊市場主體增長14.9%,其中信息服務業新登記內資市場主體增長9%。二是小微企業釋放大能量。減稅降費政策發揮作用,給予實體經濟更多金融支持,小微企業持續活躍。規模以上小微型企業工業總產值4429.84億元,增長10.5%,快于規模以上工業4.1個百分點,占規模以上工業的比重到達23.67%。三是自貿試驗區政策顯效。廣東自貿試驗區南沙片區掛牌運行,為金融、貿易等領域制度創新和開發開放帶來新的機遇,政策效應初步釋放,新增市場主體5790家,注冊資本697.3億元。

民營經濟活力增強。2015年,民間投資增長35.8%,快于全社會投資25.2個百分點,比重到達44.4%,占比同比提高8.3個百分點。規模以上民營工業總產值增長8.2%,快于規模以上工業1.8個百分點,比重到達23.84%。

創新驅動潛力提升。實施財政投入和孵化器雙倍增計劃,科技創新引領作用增強。2015年,規模以上高新技術產品產值增長(8.2%)快于工業平均水平(6.4%),占規模以上工業的比重(45.0%)較上年同期提高1.0個百分點,拉動規模以上工業增長3.6個百分點,展示出高新技術產業強有力的帶動作用。全市發明專利申請20087件,發明專利授權6626件,分別增長37.7%和44.4%。

四、從質量效益看:財政收入增長較快,服務業企業利潤增長迅速,工業企業扭虧為盈。

財政收支增長較快。2015年,廣州市一般公共預算收入1349.09億元,增長8.5%。其中稅收收入1055.99億元,增長6.0%。增值稅、營業稅、企業所得稅和個人所得稅分別增長6.1%、6.2%、7.7%和19.1%。一般公共預算支出1728.15億元,增長20.3%。

服務業企業利潤增長迅速。1-11月,規模以上服務業企業營業利潤增長36.1%。其中商務服務業行業增長31.0%,軟件和信息技術服務業增長10.5%;交通運輸、倉儲和郵政業營業利潤扭虧為盈,以上三個行業合計實現營業利潤占比超七成。

工業企業扭虧為盈、虧損面收窄。1-11月,規模以上工業企業實現利潤總額956.34億元,同比增長1.0%。企業虧損面為20.10%,比前三季度收窄2.85個百分點。其中汽車制造業、化學原料和化學制品制造業、電力熱力生產和供應業實現利潤超百億。

消費價格持續平穩。2015年,廣州市城市居民消費價格(cpi)同比上漲1.7%,為以來最低;其中消費品和服務項目價格分別上漲0.5%和4.3%。工業生產者出廠價格(ppi)和購進價格(ipi)分別下降3.2%和6.3%。

就業形勢穩定。廣州市實施促進就業措施,2015年,城鎮新增就業人員27.47萬人、失業人員實現再就業18.04萬人,均超額完成年度任務。城鎮登記失業率為2.2%,控制在3.5%的目標以內。

民生投入持續加大。2015年,一般公共預算支出中,財政支出有力保障民生支出,教育、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育分別支出289.41億元、203.43億元和133.87億元,分別增長26.4%、36.1%和15.1%,合計占全市地方一般公共預算支出的比重為36.26%,較上年同期提高1.80個百分點。

居民收入穩定增加。根據城鄉一體化住戶調查,2015年,廣州城市和農村常住居民人均可支配收入分別為46735萬元和19323萬元,同比分別增長8.8%和9.4%,增速與gdp增長同步。

經濟發展報告分析(實用17篇)篇十六

依據合徐高速公路淮南連接線的'沿線區域環境現狀調查結果,預測分析項目影響區域的中長期國民經濟效益和環境經濟效益狀況,為項目決策提供科學依據.

作者:王雪陳金泉作者單位:王雪(淮南東辰集團有限公司)。

陳金泉(淮南市環境保護監測站)。

刊名:管理學家英文刊名:guanglixuejia年,卷(期):2010“”(1)分類號:u4關鍵詞:高等級公路建設項目環境經濟效益分析

經濟發展報告分析(實用17篇)篇十七

今年以來,面對錯綜復雜的國內外形勢,經濟下行壓力不斷加大,特別是6月份廣西又遇到局部地區發生洪澇災害等困難,全區上下在自治區黨委、政府的堅強領導下,全面貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共享發展理念,緊緊圍繞“五穩”,狠抓“41條”降成本政策措施落實,全力以赴做好穩增長的各項工作,經濟呈現總體平穩,穩中有進的態勢。上半年,全區生產總值增長7.2%,比一季度提高0.2個百分點。但工業增長仍有較多不確定因素,工業投資、民間投資持續低位增長,經濟下行壓力仍然較大。

一、經濟運行穩中有進,主要指標保持增長。

上半年,廣西生產總值7311.64億元,按可比價格計算,同比增長7.2%,增速比全國高0.5個百分點,比一季度提高0.2個百分點,增速排全國第21位、西部第9位。分產業看,第一產業增加值769.92億元,增長3.1%;第二產業增加值3606.90億元,增長7.6%,其中工業增加值3090.04億元,增長7.4%;第三產業增加值2934.82億元,增長7.8%。三次產業對經濟增長的貢獻率分別為4.2%、53.4%、42.4%,其中工業貢獻率為44.8%。

(一)農業生產總體穩定。

上半年,全區農林牧漁業增加值803.36億元,同比增長3.3%,比一季度提高1.1個百分點。其中,種植業增加值275.96億元,增長6.1%;牧業304.26億元,下降1.2%;林業67.46億元,增長6.6%;漁業122.23億元,增長4.0%。種植業、牧業增速分別比一季度提高0.9和1.8個百分點,林業增速回落3.8個百分點,漁業持平。

上半年,全區春播糧食面積1398.71千公頃,同比增長2%,增速比上年同期提高3.1個百分點。蔬菜、水果生產保持良好發展勢頭,其中,蔬菜產量1377.86萬噸,同比增長4.7%;初步統計,園林水果245.11萬噸,增長9.7%;熱帶水果喜獲豐收,產量123.32萬噸,增長12.8%,其中香蕉增長7.5%、荔枝增長10.1%、芒果增長17.5%。畜牧業生產總體降幅收窄,其中活禽出欄3.86億羽,增長2.5%,較一季度提高了0.5個百分點;生豬出欄1661.90萬頭,下降4.1%,降幅較一季度收窄1.8個百分點;牛、羊出欄分別增長0.2%和0.5%,較一季度分別提高0.4和0.6個百分點;全區肉類總產量203.67萬噸,下降1.5%,其中豬牛羊肉138.02萬噸,下降3.3%,降幅收窄0.3個百分點。水產品產量149.76萬噸,增長4.1%,其中海水產品79.87萬噸,增長3.6%。

(二)工業生產穩中有升。

上半年全區規模以上工業增加值同比增長7.6%,高于全國1.6個百分點,比一季度提高0.3個百分點,排全國第13位,西部第6位。

超八成主要行業實現增長。全區40個大類工業行業中,有35個實現正增長,占行業面的87.5%,比1-5月提高5個百分點。17個行業增速高于全區,占行業面的42.5%。其中,有色金屬冶煉和壓延加工業同比增長19.3%,非金屬礦物制品業增長17.9%,電氣機械和器材制造業增長13.3%,計算機通信和其他電子設備制造業增長11.8%,通用設備制造業增長11.5%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長11.3%,木材加工和木竹藤棕草制品業增長10.3%。

非公有工業貢獻率上升。非公有工業增加值增長9.3%,高于全區1.7個百分點,占規模以上工業比重為71.0%,比一季度提高1.3個百分點;對規模以上工業增長貢獻率達到84.5%,比一季度提高2.3個百分點。

小微企業較快增長。上半年,小微工業企業增加值同比增長11.4%,高于全區3.8個百分點,對全區規模以上工業增長貢獻率達47.7%。

企業利潤平穩增長。1-5月,全區規模以上工業企業利潤總額371.40億元,同比增長14.7%。其中,計算機、通信和其他電子設備制造業增長98.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長84.1%,電力熱力生產和供應業增長12.1%,汽車制造業增長4.0%。虧損面有所收窄,1-5月,規模以上工業企業虧損面為20.5%,同比收窄2.3個百分點。

產銷持續向好,資金周轉加快。上半年,規模以上工業產銷率達94.7%,比一季度提高3.2個百分點,比1-5月提高0.5個百分點。40個大類行業中有37個產銷率超90%,占行業面的92.5%。上半年,全區工業出口交貨值同比增長26.5%,比一季度提高5.4個百分點。1-5月,全區規模以上工業產成品存貨周轉天數為16.8天,同比減少1.1天。

(三)固定資產投資保持增長。

上半年,全區固定資產投資8351.89億元,同比增長13.7%,增速比一季度回落0.4個百分點,比1-5月提高0.3個百分點,比全國高4.7個百分點,排全國第8位,西部第6位。

從產業看,第三產業投資增速明顯快于二產。上半年,全區第一產業投資435.51億元,同比增長14.7%;第二產業投資3358.85億元,增長6.7%,其中工業投資3267.74億元,增長6.3%;第三產業投資4557.54億元,增長19.5%。

從主要投資領域看,基礎設施建設、房地產開發和企業技術改造投資保持較快增長。上半年,全區基礎設施建設投資2711.84億元,同比增長22.3%,其中,電信和其他信息傳輸服務業投資增長46.7%,電力燃氣及水的生產和供應業投資增長25.6%,教育投資增長26.6%,水利環境和公共設施管理業投資增長18.3%。全區房地產投資941.68億元,增長17.6%,增速比一季度提高3.1個百分點,其中,住宅投資680.21億元,增長16.0%。企業技術改造投資2721.46億元,同比增長16.0%,比投資平均增速高2.3個百分點,企業技術改造投資占投資比重為32.6%,同比提高0.6個百分點。

(四)進出口降幅持續收窄。

上半年,全區進出口總值1381.69億元(人民幣,下同),同比下降4.0%,降幅比一季度收窄6.9個百分點。其中,出口681.59億元,下降8.7%,降幅比一季度收窄11.7個百分點。

從貿易方式看,加工貿易同比增長6.3%,比一季度回落6.9個百分點;邊境小額貿易進出口同比下降12.5%,降幅收窄15.7個百分點;一般貿易下降13.4%,降幅收窄4.4個百分點。

從貿易國別(地區)看,對東盟進出口同比下降3.2%,比一季度收窄9.1個百分點,其中對越南進出口增長0.3%,對柬埔寨進出口增長165.1%,對老撾進出口增長202.8%。

(五)交通運輸增速有所回升,郵電業務高速發展。

在高鐵和動車拉動下,全區交通運輸增速有所回升。上半年,全區客貨運輸周轉量同比增長4.7%,比1-5月提高0.8個百分點。鐵路客運量同比增長21.3%,旅客周轉量增長12.3%;公路貨運量增長4.8%,貨物周轉量增長5.9%。

北部灣港吞吐量增速加快。上半年,廣西北部灣港吞吐量同比增長3.3%,比1-5月提高1.3個百分點。

在飛速發展的4g網絡及網購帶動下,全區郵電業務繼續保持高速增長勢頭。上半年,全區郵電業務總量同比增長51.7%,比上年同期提高28.5個百分點;其中郵政業務總量同比增長40.0%,同比提高14.8個百分點。

上半年,全區商品房銷售面積1598.34萬平方米,同比增長16.0%,增速比一季度回落2.4個百分點,其中住宅銷售面積1487.01萬平方米,增長19.9%,回落1.9個百分點。商品房銷售額829.97億元,同比增長19.9%,其中住宅銷售額737.72億元,增長28.4%。

(七)民生指標平穩增長。

居民消費價格溫和上漲。上半年,廣西居民消費價格(cpi)同比上漲2.1%,漲幅與全國持平。其中,城市上漲2.4%,農村上漲2.4%。八大類商品及服務價格呈“七漲一降”,其中食品煙酒類價格上漲5.2%,醫療保健類上漲4.0%,衣著類上漲1.7%,教育文化和娛樂類上漲1.6%,其他用品和服務類上漲0.8%,居住類上漲0.3%,生活用品及服務類上漲0.1%;交通和通信類下降2.0%。6月份,cpi同比上漲1.6%,環比下降0.2%。

消費品市場總體平穩。上半年,全區社會消費品零售總額3252.81億元,同比增長9.8%,比上年同期提高0.8個百分點,低于全國0.5個百分點,增速排全國第20位、西部第8位。

按銷售單位所在地分,城鎮社會消費品零售總額2865.52億元,同比增長9.7%,比上年提高0.9個百分點;農村387.29億元,增長10.7%,提高0.6個百分點。

分商品類別看,汽車類同比增長9.0%,比上年同期提高6.2個百分點;石油及制品類由上年同期下降5.3%轉為增長2.1%;中西藥品類增長17.6%,提高0.8個百分點;日用品類由上年同期下降1.7%轉為10.2%。

社會消費品零售總額增速小幅回升并趨穩。201x年上半年以來全區社會消費品零售總額增速持續回升并趨穩,增速分別為9.0%、9.2%、10.0%、9.9%和9.8%。

201x年上半年,全區社會消費品零售總額3252.81億元,比同期1541.79億元翻一番。

居民收入穩定增長,農村外出務工收入繼續增加。上半年,全區居民人均可支配收入9170元,同比名義增長9.3%,扣除價格因素實際增長7.1%。按常住地分,城鎮居民人均可支配收入14024元,同比名義增長7.9%,扣除價格因素實際增長5.7%;農村居民人均可支配收入5342元,同比名義增長10.3%,扣除價格因素實際增長7.7%。城鄉居民人均收入倍差為2.63,比上年同期縮小0.05。全區居民人均可支配收入中位數7806元,同比名義增長8.2%。二季度末,農村外出務工勞動力總量923萬人,比上年同期減少39萬人,下降4.1%。外出務工勞動力月均收入3013元,同比增長5.5%。

失業率保持較低水平。上半年,全區城鎮新增就業23.43萬人,完成全年目標的66.9%;城鎮失業人員再就業4.47萬人,完成全年目標的55.9%;就業困難人員實現就業1.45萬人,完成全年目標的72.4%;新增農村勞動力轉移就業42.76萬人次,完成全年目標的77.7%。城鎮登記失業率2.95%,低于年度控制目標1.55個百分點,保持較低水平。

保障性安居工程進展順利。截至6月25日,全區保障性安居工程完成投資138.64億元,同比增長9.7%,占全年計劃總投資242億元的57.3%。新開工13.16萬套,完成年度目標任務的79.9%;基本建成5.16萬套,完成72.7%;新增分配入住3.98萬套,完成52.6%。其中,經濟適用住房建設完成137.8%,棚戶區(危舊房)改造完成47.7%,城市棚戶區(危舊房)改造完成48.2%,國有工礦棚戶區改造完成16.9%。

財政收支平穩增長。上半年,全區財政收入1306.32億元,同比增長8.9%,增速較上年同期回落0.5個百分點。一般公共預算收入837.51億元,增長8.5%,同比提高3.1個百分點。其中,稅收收入546.98億元,增長8.1%,同比提高0.8個百分點,占一般公共預算收入的比重為65.3%;非稅收入290.52億元,增長9.4%,同比提高7.6個百分點。

上半年,全區一般公共預算支出2049.90億元,同比增長14.1%。其中,民生支出總額1642.78億元,增長13.4%,占一般公共預算支出的80.1%,比重較一季度提高0.7個百分點。在民生支出中,醫療衛生與計劃生育支出增長40.4%,住房保障支出增長34.3%,城鄉社區事務支出增長23.8%,社會保障和就業支出增長11.2%,教育支出增長8.3%。

金融運行保持平穩。6月末,全區金融機構本外幣各項存款余額25040.95億元,同比增長14.8%,增速較上年同期提高6.8個百分點;本外幣各項貸款余額19448.28億元,增長12.5%,同比回落0.2個百分點。6月末,全區新增本外幣銀行貸款1328.89億元,同比多增110.42億元。

工業品價格同比降幅收窄。上半年,全區工業生產者出廠價格(ppi)同比下降3.6%,降幅比一季度收窄0.7個百分點;6月份同比下降2.6%,環比由上月的上漲0.4%轉為下降0.4%。上半年,工業生產者購進價格同比下降4.0%,6月份同比下降2.9%,環比上漲0.3%。

二、區域經濟發展不平衡。

上半年,全區14個市中,有7個市增速高于全區平均水平,分別是防城港市增長10.1%,高于全區2.9個百分點;欽州市增長10.1%,高于全區2.9個百分點;百色市增長9.0%,高于全區1.8個百分點;玉林市增長8.2%,高于全區1.0個百分點;梧州市和北海市增長8.0%,高于全區0.8個百分點;貴港市增長7.6%,高于全區0.4個百分點。

從兩區一帶看,上半年,廣西北部灣經濟區gdp增長7.8%,增速比上年同期回落1.6個百分點;西江經濟帶經濟gdp增長7.1%,增速比上年同期提高0.1個百分點;桂西資源富集區gdp增長7.1%,增速比上年同期回落0.8個百分點。

三、供給側改革穩步推進。

(一)“三去一降一補”取得新進展。

去產能方面,鋼鐵行業作為去產能攻堅領域之一,上半年粗鋼產量下降1.0%。去庫存方面,工業企業和商品房庫存出現積極變化。5月末規模以上工業企業存貨同比下降3.0%,產成品存貨下降0.4%。6月末,商品房待售面積1645.83萬平方米,比3月末減少57.09萬平方米。去杠桿方面,工業企業資產負債率有所下降,5月末,規模以上工業企業資產負債率為62.76%,比上年同期下降0.17個百分點。

在降成本方面,企業主營業務成本漲幅回落,1-5月規模以上工業企業主營業務成本同比增長6.0%,漲幅同比回落2.4個百分點。5月份開始,國家全面實行營改增,全區規模以上工業企業營業稅金將會下降40%左右。

補短板方面,薄弱領域投資增長較快。上半年,交通運輸倉儲和郵政業、水利環境和公共設施管理業、信息傳輸軟件和信息技術服務業投資同比分別增長21.7%、18.3%和46.7%,快于全部投資增速8.0、4.6和33.0個百分點。

(二)工業結構繼續優化,新增企業拉動力顯現。

高技術產業加速增長。上半年,高技術產業增加值同比增長6.6%,分別比1-3月、1-4月和1-5月提高1.3、1.9和1.3個百分點。

新增企業拉動力顯現。在各項“穩增長、調結構、促改革”措施推動下,市場活力得到有效激發,新增企業數量大幅增長。上半年,全區新增規模以上工業企業37家,比上年同期增加12家,拉動工業總產值增長4.2個百分點。

工業用電量降幅持續收窄。上半年,全區工業用電量同比下降2.2%,分別比1-2月、1-3月、1-4月和1-5月降幅收窄1.7、0.3、0.2和0.1個百分點。

(三)投資結構趨向優化。

一是服務業投資比重提高。上半年全區服務業投資占全部投資比重為54.6%,比上年同期提高2.7個百分點。二是高耗能行業投資比重下降。上半年高耗能行業投資增長1.7%,低于全部投資增速12.0個百分點,高耗能行業投資占全部投資比重為12.3%,同比下降1.4個百分點。三是高技術產業投資較快增長,上半年全區高技術產業投資388.03億元,同比增長20.2%,快于投資平均增速6.5個百分點。

四、當前需要關注的突出問題。

當前,廣西經濟運行基本面保持穩定,一些主要指標出現積極變化。但同時也必須清醒看到,當前廣西正處在轉型升級、動能轉換的關鍵階段,“三去一降一補”和供給側改革任務依然艱巨,經濟運行筑底企穩的基礎尚不牢固,經濟運行中存在的問題不容忽視。

(一)局部出現洪澇災害,甘蔗種植面積持續下降。

6月份,受強降雨影響,廣西局部地區發生洪澇災害,截至6月30日,已有馬山、藤縣、柳江、柳城、鹿寨、融安等多縣區出現災情。僅24日的強降雨就造成柳州市5個縣區24個鄉鎮192個村屯受災。主要受災作物是水稻、甘蔗、蔬菜、玉米、花生等;另有果園等經濟園地受災,全區種植業蒙受巨大經濟損失。上半年,全區種植業增加值275.96億元,同比增長6.1%,比上年同期回落1.2個百分點。

201x年全區甘蔗播種面積923.01千公頃,同比下降2.4%,為連續第三年下降。除崇左市和北、防、欽四市外,其余10個市的甘蔗播種面積均不同程度下降,其中百色下降16.2%,來賓下降2.9%,兩市種植面積的比重占全區20%。雖然201x-201x榨季糖料蔗收購價格有所提高(約450元/噸),但未能調動蔗農積極性,新一輪甘蔗種植面積仍呈下降的勢頭。

(二)工業增長仍存在較多不確定因素。

盡管上半年規上工業增加值增速較一季度加快,但加速中仍存在不少問題。

新動力發展仍處于相對弱勢。全區高技術產業增速和比重仍在低位徘徊,且出現減速和乏力的苗頭。上半年,全區高技術產業增加值同比增長6.6%,同比下降11.2個百分點,低于全區1.0個百分點;占全區比重為7.9%,分別比1-2月、1-3月和1-4月下降0.4、0.2和0.3個百分點。

舊動力仍處于主導地位。在全國“去產能、去庫存”的大背景下,全區高耗能行業不降反增。上半年,全區高耗能行業增加值同比增長10.6%,高于全區3.0個百分點,高于上年同期2.5個百分點,對全區規模以上工業貢獻率達52.9%,依然處于工業發展的主導地位。

需求不足的問題依然突出。全區規模以上工業企業生產及經營狀況調查結果顯示,22.9%的規上工業企業認為二季度生產能力沒有充分發揮的'原因是產品需求減少、訂單不足。黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物制品業等行業產能過剩問題相對突出,三個行業調查企業中認為所在行業本季度產能過剩情況處于非常嚴重和比較嚴重情況的比重分別為63.6%、52.9%和50.8%。

主要工業產品出廠價格走勢仍然低迷。因全球經濟持續處于疲軟狀態,主要工業產品出廠價格走勢仍然低迷。上半年,全區工業生產者出廠價格同比下降3.6%,已連續53個月下降。6月底,成品糖5500元/噸和電解鋁12620元/噸,仍處于較低價位,鐵合金價格同比下降11.7%,電解金屬錳下降8.3%,錫下降2.9%。

停產企業數量仍居高不下。在當前仍未明朗的經濟形勢下,企業生產意愿仍受到多種因素制約。上半年,全區規上工業停產工業企業達443家,僅比上年同期減少8家,停產企業占全區規上工業企業比重為8.2%。

工業用電量增速仍未轉正。受企業生產意愿普遍不高、停產企業數量居高不下等因素影響,全區工業用電量仍未實現正增長。上半年,全區工業用電量同比下降2.2%,已連續16個月呈下降態勢。

各市工業發展差距懸殊。上半年,全區14個市中僅有防城港、欽州和賀州3市規模以上工業增加值實現兩位數增長,其余11市均為個位數增長。其中增速最高的賀州市(13.6%)與最低的河池市(0.6%)相差13.0個百分點。

(三)投資增速回落,工業投資、民間投資增速持續走低。

-,廣西投資保持20%以上的增速,201x年以來逐步放緩至20%以下,今年上半年全區投資增長13.7%,比上年同期回落4.8個百分點。

投資增速回落的主要原因:

一是工業投資大幅回落。-201x年上半年,廣西工業投資增速從35.9%的高位逐步回落到15.3%,今年以來回落至個位數增長。上半年,全區工業投資增長6.3%,低于去年同期7.4個百分點,低于一季度0.3個百分點。其中,制造業投資增長5.4%,同比回落10.0個百分點。31個制造業大類行業中,有19個行業投資增速同比回落,回落幅度較大的行業有:有色金屬冶煉和壓延加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、石油加工煉焦和核燃料加工業、木材加工等。

二是民間投資持續低迷。2011-201x年上半年,廣西民間投資增速從45.1%的高位回落到17.4%,今年3月份以來回落到個位數增長,上半年,全區民間投資增長7.4%,同比回落10.0個百分點,民間投資占投資比重為62.7%,同比下降3.8個百分點。

三是大項目支撐乏力。今年上半年,全區新開工項目平均投資規模為3814萬元,同比下降5.3%。新開工項目中,億元以上項目僅占2.3%。全區億元以上項目完成投資1877.38億元,僅占全部投資的22.5%。

(四)服務業部分指標增速回落。

客運量增速持續回落。上半年,全區客運量同比下降0.2%,比上年同期回落1.9個百分點。其中鐵路客運量增速從上年同期的58.3%高位回落至21.3%,回落幅度達37.0個百分點;公路客運量下降4.0%,降幅同比擴大1.1個百分點;水路客運量下降3.3%,同比回落17.5個百分點。

內河港口吞吐量增速持續下跌。內河港口吞吐量同比增速由1-4月的4.7%、1-5月的3.7%跌至上半年的2.9%,增速持續回落。

五、幾點建議。

當前廣西經濟下行的形勢依然嚴峻,企穩回升趨勢尚不明朗,制約發展的突出問題不容忽視,全區各級各部門要緊緊圍繞“五穩”和“41條”降成本政策措施,突出重點,定向發力,確保各項工作有序進行。

(一)圍繞“三去一降一補”,推動供給側改革。

要緊緊圍繞“三去一降一補”工作,落實“41條”降成本政策措施,各級部門進一步降低制度性交易成本,降低企業稅賦負擔和行政事業性項目收費,切實降低企業人工成本和財務融資等經營性成本,降低物流成本。針對廣西電價較高的情況,切實落實降低工商業銷售電價,改進企業減產停產期間電費計算方式,繼續實施豐枯水季節性電價,開展峰谷分時電價政策試點等措施,提高廣西傳統產業市場競爭力。

大力發展適銷對路的產品,推動供給側改革,從提高廣西產品供給質量出發,用改革的辦法推進結構調整,通過創新矯正要素配置扭曲,擴大有效供給,提高供給結構對需求變化的適應性和靈活性,提高全要素生產率,矯正供需錯位。

(二)優化工業發展環境,推動傳統行業二次創業。

各級各部門切實做好服務工作,改善全區工業發展環境。相關管理部門和產業協會要充分發揮自身信息資源優勢,為工業企業提供更優質高效的市場購銷、產品發展趨勢等信息服務。積極探索政府支持企業技術創新、管理創新、商業模式創新的新機制。發揮產業基金作用,撬動更多社會資本培育新型產業。將更多扶持給予民營中小企業、新增企業和新興產業。切實為企業降低用電、物流、融資和人工成本。更好地為企業松綁、解扣,激發企業活力、創新力和競爭力。

改造提升傳統優勢產業的同時,加快高新技術及戰略新興產業發展。要在繼續抓好傳統優勢產業改造提升工作的同時,加大力度促進高新技術及戰略新興產業的壯大,改善舊動力,扶植新動力。推動糖業、鋁業的二次創業,實施“互聯網+工業”行動,加快新一代信息技術與傳統工業的有機結合,推進全區工業轉型升級穩步發展。加快補齊沿海基礎設施短板,合理布局修造船業,助推“三大定位”目標實現。

(三)擴大有效投資,增強對經濟增長的拉動作用。

一是加大工業投資力度。要加大工業技術改造投資力度,圍繞重點企業和產品,明確目標和路徑,推動傳統產業實施以生產自動化、管理信息化、流程綠色化、制造智能化為主要方向的新一輪技術改造,提升現有工藝設備水平、產品技術含量、生產服務流程,實現低碳、綠色、可持續發展,提高企業核心競爭力,推動傳統產業轉型升級,使其向精加工延伸、向中高端邁進,提高產業發展質量。二是突出抓好統籌推進重大項目。要加強項目的爭取和立項,做好新開工一批重大項目的儲備。對符合條件的投資項目盡快開工建設,避免重大項目的銜接出現斷檔。對已開工的重大項目,要早日完善統計入庫材料,爭取早日入庫、入統,并大力推進工程施工進度,力爭施工項目早日完工。三是進一步激活民間投資活力。落實促進民間投資的有關政策,放寬民間投資市場準入,加強和改善政府管理服務,發揮政府投資的引導帶動作用,加大對民間投資的金融支持,大力推進政府和社會資本合作(ppp)模式,為民間資本營造良好市場環境,激發民間投資潛力。

(四)促進外貿回穩向好,增強經濟增長的拉動力。

在上半年全區進出口降幅收窄的情況下,進一步抓好自治區促進外貿回穩向好33條措施的落地生效,力爭進出口形勢繼續好轉。一是推進邊境小額貿易增長。加快對邊境小額貿易支持政策的兌現,加大通關協調力度,穩定企業信心,調整擴大貨源,優化商品結構。二是繼續實施“加工貿易倍增計劃”。緊緊抓住國家最近出臺支持加工貿易向中西部地區轉移的政策機遇,立足實際,主動對接,邀請沿海地區加工貿易企業投資落戶廣西。三是加快外貿綜合服務平臺建設。加快組建廣西外貿綜合服務企業,為中小微企業提供融資、物流、通關、結匯、退稅等一條龍的供應鏈服務,實現外貿產業鏈和供應鏈的融合。

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