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小公司出納的工作崗位要求和職責大全(12篇)

時間:2025-05-05 作者:LZ文人

出納需要具備良好的數學和統計技能,以確保準確計算和記錄所有的財務數據。在下面的范文中,我們可以看到出納在資金管理中的重要角色和作用。

小公司出納的工作崗位要求和職責大全(12篇)篇一

1.負責根據審核過的支票領用單,簽發支票,并在支票領用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2.負責根據審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預留銀行印章后,負責及時送交銀行。

3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8.負責現金日記賬逐筆登記,根據記賬憑證編制現金報表,并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金,做到日清月結,發現差錯查找不過夜,對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。

9.不超限額保存現金,不私借、挪用公款,不用開支單據和“白條”頂替庫存現金,不為其它單位、部門用支票套取現金。

10.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執行票據法規定,支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調節表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

12.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載,字跡要工整規范。

13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

小公司出納的工作崗位要求和職責大全(12篇)篇二

出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。業務忙,莫慌亂;情緒好,態度謙。取現金,當面點;高警惕,出安全。收現金,點兩遍;辨真假,免賠款。支現金,先審單;內容全,要會簽。收單據,要規范;不合規,擔風險。賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。長短款,不用亂;平下心,細查點。借貸方,要分清;清單據,查現款。月憑證,要規整;張數明,金額清。庫現金,勤查點;不壓庫,不挪欠。現金賬,要記全;賬款符,心坦然。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。

2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

小公司出納的工作崗位要求和職責大全(12篇)篇三

(一)、財務總監崗位職責。

1、協助總裁制定公司發展戰略。

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

3、負責項目成本核算與控制。

4、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執行情況。

5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析,并確保這些報告可靠、準確。

6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的要求,如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行,制定年度、季度財務計劃。

8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,并及時向總裁報告。

9、監控公司重大投資項目,以確保未經批準的項目不實施,批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

12、負責公司全面的獎金調配,成本核算、會計核算和分析工作。13、負責資金、資產的管理工作。

14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系,并及時辦理公司與其之間的業務往來。

15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

(二)、財務管理部經理崗位職責。

1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表。

2、每月末進行費用分配,及時與生產、銷售部門核對在產品、產成品并編制差異原因上報。

3、進行有關成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。

4、協助各部門進行成本經濟核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據,進行相關盈虧預測工作。5、評估成本方案,及時改進成本核算方法。

6、保管好成本、計算資料并按月裝訂,定期歸檔。

(四)、材料會計崗位職責。

1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。

2.并對工地材料員所統計的材料認真核對,票據是否齊全,收發是否一致。

3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況,及時催促材料收、發是否及時。并對所進材料進行匯總,4.外協隊伍的調撥材料是否相對應,以便對調撥數量的統計。

5.供應商的結算,檢查票據是否齊全,數量與發票是否一致,有無白條出現,應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計,引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應商預付款的登記,并及時與財務溝通,掌握并了解供應商余額情況。

7.負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據,并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調整有依據。9.忠于職守,實事求是,全面、準確、及時上報統計資料。

(五)、收入會計崗位職責。

(1)負責編制收入、利潤計劃;

(2)辦理銷售款項結算業務;

(3)負責收入和利潤的明細核算;

(4)負責利潤分配的明細核算;

(5)編制收入和利潤報表;

(6)協助有關部門對產成品進行清查盤點。

(六)、稅務會計崗位職責。

1.在部門經理的領導下,按照規定做好本職工作。

2.每月_______日前編制地稅申報表(城建稅、教育附加、工薪所得稅、印花稅等)。負責在規定時間內按時交納各種地方稅費,負責登記職工工薪所得稅臺帳。

3.負責日常開具各種增值稅發票、普通發票及其他票據。并保證及時將所開具的發票交到客戶手中。

4.每月按時抄報稅,按時填制申報表辦理國稅申報業務。5.負責地稅、國稅每年年鑒工作。

6.負責及時購買地稅、國稅普票、增殖稅發票的領取,并嚴格按照稅務發票的管理規定,專人保管好庫存未使用的空白發票。

7.負責對已使用的發票進行裝訂成冊入檔保管,并認真按照稅務規定對填寫錯的發票,進行沖票或重開具正確的發票。8.配合完成稅務部門安排的各種檢查以及其他工作。

9.負責公司倉庫材料、成品的日常登記、核算、月底結賬,定期盤點及往來帳的核對。

10.積極完成領導交給的各項臨時工作。

(七)、費用審核會計崗位職責。

9、對預算的執行進行總體跟蹤和控制,保證在預算控制范圍內開支,對異常費用做專項分析,編制相關的管理報表;10、承辦經理或主管交辦的其它工作。

(八)、資金調配部經理崗位職責1.認真執行資金管理制度;

1、所有現金收支由公司現金出納負責。

2、建立和健全《現金日記帳》簿,出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目,并每天結出余額核對庫存。作到日清月結,帳實相符。

3、庫存現金超過10000元時必須存入銀行。

4、出納收取現金時,須立即開具一式四聯的《現金收據》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。

5、任何現金支出必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的,須填寫借款單,經總經理簽字批準,方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷。6、出納應按公司《報銷制度》程序給與報銷,不符合財務制度的,堅決予以退回,把好費用支出最后一關。收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據上加蓋現金收、付訖章,防止重復報銷。

出納人員在每日完成出納工作后,應將庫存現金的上存、收入、支出、結存情況,編制“出納報告表”,并對由出納保管的庫存現金,由部門經理進行不定期抽盤。

1、熟悉國家財經法律、法規和企業規章制度,掌握本行業業務管理的有關知識,適應公司的工作要求。

2、按會計制度建賬,設置會計科目,進行會計核算和接受監督。3、認真做好記賬、算賬、報表工作,做到內容真實、數字準確、賬目清楚,按期報表;(根據稅務部門要求,月末30日報成本表,下月l0日前報稅務表)遲報一天負激勵10-50元。

4、拒絕接受不真實,不合法的原始憑證(如:假票據等)并向公司負責人匯報。

5、認真執行公司制定的報銷審批制度,按程序審批。

6、做好財產清查工作,對于財產清查中發現的盤盈和虧損,及時向主管財務領導匯報,以保證賬物相符。

7、成本會計必須到所負責的工地與保管員進行出、入庫票據的傳遞交接工作,并將傳遞的票據及時的對賬、記賬,與保管員進行月末盤點工作。

8、成本會計必須真實、客觀地反映各工程成本耗用情況,數字要真實、準確,每月進行一次盤點。

9、成本會計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時從保管員處取回報送財務部。

11、工程竣工后成本會計必須在一個月內上報竣工成本表。

12、遵守法律、法規和國家統一的會計制度規定賦予的其它職責。

一、在日常工作中堅決貫徹黨和國家的財經方針、政策法令、要堅持原則,廉潔奉公,敢于抵制弄虛作假、營私舞弊、虛報冒領等違反財經紀律的行為,以維護公司資產的完整。二、領導財務部的財務會計工作,保證完成各項工作任務,對本公司的財務會計工作全面負責。

三、

要根據本公司生產經營情況,設立會計專戶、審核各項收支,按會計制度規定處理會計業務,使公司的各種報表、帳薄、憑證內容真實、數字準確、手續完備。為公司負責。

四、積極參與公司的有關生產、管理的經營決策活動,認真會簽有關經濟合同,建立健全各項結算臺帳,提供經濟活動資料和預測資料,為加強公司管理,提高經濟效益服務。

五、嚴格按照國家規定的成本費用列支范圍、列支標準,認真檢查、審核各項成本費用的報銷單據及有關原始記錄、原始憑證,正確計算各種成本費用,不得將不屬于成本費用的開支計入成本費用;不得隨意估列成本費用;不得任意攤提成本費用,虛增減成本費用。對于違反財經紀律、擴大開支范圍、提高開支標準的成本費用,應拒絕辦理報銷和付款手續。

七、嚴禁用公款亂投資、拆借、購買債券或挪動它用。否則,以違反財經紀律論處,對給公司造成損失的,要追究相關人員的法律責任。

八、加強貨幣資金管理、庫存現金要有限額,發現超限時要及時通知出納人員將超限部分送存銀行。每月要不定期抽查一次庫存現金情況,對帳款不符的要查明原因,對數額較大的長短款,要立即向公司總經理報告。銀行存款每月末要于銀行對賬單上簽字,抽查結果與銀行對賬單粘貼在當月現金、銀行憑證后。

九、保管好公司財務公章,用于簽發支票的印章不能由支票保管人員保管,財務公章只能用于支票、結算等會計業務,不能挪作他用。

十、對本公司的各項會計憑證、會計帳薄、會計報表、財務計劃和重要的經濟合同等會計資料,要按照檔案制度的規定裝訂成冊,要做到牢固整齊,并定期收集核對,分類整理,待項目完工后向公司檔案室移交。

1、認真學習國家財務會計法規,刻苦鉆研財務會計業務,通過會計工作正確反映和監督經濟活動,管好各項資金,維護財經紀律。2、按照國家財稅法規和財務會計制度,認真編制并嚴格執行財務預算計劃、費用開支范圍和開支標準,分清資金渠道,合理使用資金。3、根據合法的原始票據憑證,正確、及時、完整地填制會計憑證,使用會計科目準確,反映內容真實、清楚,數字正確,帳目清楚,憑證齊全。

4、審查施工各部門需要報銷的各類票據是否有效,編制會計憑證時,做到記帳清楚、算帳準確、報帳手續完備。

5、實行會計監督。對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正補充。

6、記帳時,注意核對憑證與交易往來是否相符,計提基金、費用正確,各明細帳月末與總帳核對,做到帳帳相符。準確及時反映資金增減、變動及往來結算、費用開支情況。

7、按月編制會計報表(資產負債表、損益表等),并進行分析匯總,報總公司或項目部領導備案決策。

8、發現帳簿記錄與實物、款項不符的時候,應當按照有關規定,及時查明原因,立即向總公司或項目部領導報告。

9、編制資金、成本費用、管理費用預算,控制成本預算。制定、分析進銷預算,處理其他有關預算的事項。

10、建立內部核算體制,協助總公司或項目部領導制定內部核算辦法與標準,記錄內部核算資料,分析內部核算結果,處理其他有關內部核算的事項。

11、負責監督公司項目部財務運作情況,及時與出納核對現金、應收(付)款憑證、應收(付)票據,做到帳款、票據數目清楚。

12、做好各類憑證的審核、裝訂與管理。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計印鑒、會計報表和其他會計資料。13、及時處理公司領導交辦的其他事項。

一、按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬,做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。

二、按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務,成本和利潤的執行情況。挖掘增收節支潛力。考核資金使用效果。及時向經理提出合理化建設。

三、妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。

四、依據《會計法》及公司的有關管理辦法,對公司及項目部進行全面核算、控制、監督和分析。

五、掌握各種經濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分布,以便在各種經濟業務支出與收入審批時有據可查。六、掌握各工程的概算、預算,實行會計監督,參與預算管理,合理調配資金。

七、組織協調財務與其他部門,特別是上級業務主管部門的關系。

八、總賬的記錄與年終財務決算的編制、匯總上報等工作。

1、會同制訂現金、銀行存款、有價證券、票據、收據的管理與核算辦法;

2、貫徹現金管理制度,把好現金收支關;

3、負責登記現金、銀行存款日記帳,并作到日清日結;

4、每日核對庫存現金,定期核對銀行存款帳項,保證貨幣資金的安全與完整;

5、定期編制出納報告單,反映貨幣資金收支情況;6、完成領導交辦的其他事宜。

小公司出納的工作崗位要求和職責大全(12篇)篇四

1、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性,業務的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、核對無誤后,按實際金額支付報銷款,并請報銷人在報銷單上簽字,作為簽收依據。

5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時,須按月按號分別做好登記,記錄以備核查。

6、嚴格執行每周統一付款制度。

7、為確保現金的安全性,除每月發薪日外,保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

小公司出納的工作崗位要求和職責大全(12篇)篇五

1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

2、現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行,不得"坐支".

4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

小公司出納的工作崗位要求和職責大全(12篇)篇六

1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外,其余收據不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符,應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無,不予報銷。

小公司出納的工作崗位要求和職責大全(12篇)篇七

1.負責公司各種貨幣資金業務,辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票,以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。

7.嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。

小公司出納的工作崗位要求和職責大全(12篇)篇八

3、配合各部門辦理電匯手續,完成銀行結算工作,并負責相關原始憑證的收集、上交;。

4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;。

5、登記銀行存款和現金日記賬,做到日清月結、賬款相符;。

6、及時與銀行定期對賬;。

7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;。

8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理,按月完成庫存盤點工作;。

9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;。

10、上級安排的其它工作。

小公司出納的工作崗位要求和職責大全(12篇)篇九

一、遵守國家法律、法規,維護財經紀律。

二、協助單位領導,配合番禺會計人員同心協力搞好財務工作。

三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證,首先檢查其手續是否完整,內容是否真實、合法,是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證,應及時辦理收付款,不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章,以示該業務辦理妥當。

四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配,不得簽發空頭支票;嚴格控制空白支票,使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發出有登記,收回有記錄。不得出借銀行帳號。

五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》,嚴格控制現金結算起點和范圍,不準他人套取現金和挪用公款,不準以白條抵庫,庫存現金不得超過銀行核定的限額。

六、根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證,每日逐筆規范登記現金日記帳和銀行存款日記帳,分別結出余額,做到“日清月結”,并每日盤點庫存現金,做到帳實相符。如發現長短,應及時報告,采取措施。

七、妥善保管發票等其他票據,及時辦理收款及票據開具工作,每日應將當日收到的現金交存銀行,不得:“坐支”收入,不得將收入的現金挪作他用。

八、月未應及時取回銀行對帳單,保證每筆收入付出都核對無誤,對某些未達帳目應落實核對,及時通知會計人員,以便會計人員調整帳目。

九、月未將當月的收支匯總,并編制出納現金對帳單,加蓋出納印章,連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

十、應及時向會計人員和領導匯報發現的問題。

十一、辦理其他有關的財務事宜。

小公司出納的工作崗位要求和職責大全(12篇)篇十

1、審核收費員收款業務的合法性、合規性,督促收款員按要求及時結清款項、并審核票款一致性。

2、做好現金、銀行存款收支工作,做到日清月結。

3、按規定及時做好發票的申購,領用、核銷、管理等工作。

4、負責員工工資表的編制、匯總,及時發放員工工資等。

5、嚴格空白支票及蓋章票據的管理,設立支票登記簿進行登記。

6、負責銀行方面的相關工作,根據公司情況支付員工報銷款及供應商相關款項等。

7、服務中心的收費員休息時,兼任服務中心的收費員,履行收費員的工作職責。

小公司出納的工作崗位要求和職責大全(12篇)篇十一

1、負責收繳管理費及日報表,日記賬的制作,辦理銀行業務,轉賬、查賬、打單等工作,按已審批的借款單、報銷單辦理現金、支票支付、轉賬支付或匯款,不開空頭支票與無金額、無限額的支票。

2、每日負責查詢銀行到賬、核銷應收款,向經理報送資金收付日報。

3、負責退回用戶的各類押金工作,收繳、催繳工作。

4、負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

5、保管好支票和現金,當天收入的現金及支票按規定送入銀行;庫存現金不得超過規定的限額。

6、領導交辦的其它事情。

小公司出納的工作崗位要求和職責大全(12篇)篇十二

1.現金、票據及爭銀行存款的保管出納及記錄事項。

2.支票、本票、匯票的簽發及空白支票、本票、匯票的保管事項。

3.財務費用的計算收付事項。

4.租金、權利金的計算收付事項。

5.所得稅扣繳申報事項。

6.零用金的核付事項。

7.其他與現金出納有關的事項。

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寫心得體會可以讓我們更好地認識自己,發現自己的不足并加以改進。小編整理了一些關于心得體會寫作技巧和方法的資料,希望對大家的寫作能有所幫助。數控專業實驗實訓任務,
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教學工作總結能夠梳理出自己在教學中的亮點和創新點,為今后的教學提供更好的借鑒和啟示。以下是一些教學工作總結的案例,希望能給大家提供一些啟發和思路。作為教學秘書,
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心得體會的反思和總結可以幫助我們在未來的學習和工作中避免重復犯錯。下面是一些精選的心得體會段落,希望能夠啟發大家的寫作創造力和思維深度。作為一名輔導員必須堅持以
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