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發票開票申請書(熱門14篇)

時間:2025-05-06 作者:MJ筆神

申請書是一份重要的文書,需要認真審視和精心打磨,以增加自己被錄取的機會。歡迎大家瀏覽以下的申請書范文,相信能為你的申請書寫作提供一些啟發。

發票開票申請書(熱門14篇)篇一

................區國稅局:

……………………………………公司

….年….月….日

×××國稅局:

茲有我單位 不在負責增值稅專用發票的領取工作,改由×××(身份證號:*******************)負責增值稅專用發票的領取工作,現在申請將增值稅專用發票的領票人予以變更!

致財務,****年**月**日,因業務需要,申請更換發票,更換發票明細及原因見下表。

總經理室: 財務: 部門經理: 經手人:

發票開票申請書(熱門14篇)篇二

機構代碼:發票代碼:

宜賓市臨港經濟開發區地方稅務局:

宜賓市國土資源局臨港經濟開發區分局支付宜賓遠能電業集團有限責任公司南溪分公司線路遷改工程施工費24790.00元,請稅務機關制票。

內容:宜賓市國土資源局臨港經濟開發區分局天桂海濱用地項目宜賓遠能電業集團有限責任公司南溪分公司桿線遷改工程施工費24790.00元。

臨港國土機構代碼:55101713-2。

特此證明。

二0xx年七月一日。

注:此證明僅用于此次開發票使用。

發票開票申請書(熱門14篇)篇三

地稅局:

現有江蘇省通信服務有限公司宿遷網盈分公司在我單位進行線路施工,施工費用合計人民幣:10621.28元(大寫:壹萬零陸百貳拾壹元貳角捌分)。特此證明!

中國電信股份有限公司宿遷分公司。

20xx年4月19日。

發票開票申請書(熱門14篇)篇四

國家稅務局:

我單位(有限責任公司)位于,法人代表,主要經營等業務,我單位月份實現銷售收入元,月份實現銷售收入元,目前在國稅購買增值稅專用發票的票面限額為拾萬元,因我單位銷售業務擴大,銷售產品特殊,分開開具銷售發票,客戶難以接受,不能滿足企業經營需要導致我單位開銷售發票出現困難,現向國稅局申請將我公司專用發票的最高開票限額增為百萬元。

請領導予以審查、審批!

20xx年xx月xx日。

發票開票申請書(熱門14篇)篇五

茲證明______辦理我單位______費,單位:______,單價:______元,合計金額:____________元,______仟______佰______拾______元______角整,請貴單位給予開據稅票。

特此證明。

______年______月______日。

發票開票申請書(熱門14篇)篇六

_____(市)縣_____局:

茲證明______(市)縣__________為我單位____________________,支付勞務費合計人民幣大寫_______________元(小寫_____元),情況屬實,請貴局開發票。

特此證明。

證明單位(蓋章)。

_____年_____月_____日。

發票開票申請書(熱門14篇)篇七

______市國家稅務局第______稅務分局:

茲有__________________于______年______月______日,為我(單位/個人)提供__________________(應稅貨物/應稅勞務),價款計人民幣____________元。需申請開發票。

特此證明。

證明單位(簽章)。

______年______月______日。

發票開票申請書(熱門14篇)篇八

常州高新區國稅二分局:

我公司銷售花邊布給天津天服三悅服裝有限責任公司,于20xx年3月9日開具增值稅專用發票,發票代碼為3200104170,發票號碼為03563883,購貨方稅號120117238996960,貨物名稱:花邊布,單位:米,數量28000,單位10,金額280000,稅率17%,稅額47600,票面數量是錯誤的,正確的數量是26000,因此,購貨方拒收此票,(見后附的拒收證明),現申請開具《開具紅字增值稅專用發票通知單》。

致此。

申請人:常州市大和織造有限公司。

20xx年5月5日。

發票開票申請書(熱門14篇)篇九

增值稅專用發票是由國家稅務總局監制設計印制的,只限于增值稅一般納稅人領購使用的,既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明;是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發票。

實行增值稅專用發票是增值稅改革中很關鍵的一步,它與普通發票不同,不僅具有商事憑證的作用,由于實行憑發票注明稅款扣稅,購貨方要向銷貨方支付增值稅。它具有完稅憑證的作用。更重要的是,增值稅專用發票將一個產品的最初生產到最終的消費之間各環節聯系起來,保持了稅賦的完整,體現了增值稅的作用。

對于增值稅專用發票通常有兩種稱呼,以“十萬元”為例,分為:“十萬元版”和“限十萬元版”。其中,“十萬元版”不含稅價款可超過人民幣十萬元,而“限十萬元版”不含稅價款不得超過人民幣十萬元。在日常工作中,要注意區分。

發票開票申請書(熱門14篇)篇十

1、企業提出增值稅專用發票增量書面(打印)申請。(內容:目前主要從事的實際生產經營項目及增量申請前三個月的應稅銷售收入額、實際入庫的增值稅額和稅負。前三個月的發票使用量及申請增加數量)。

2、《企業法人營業執照》副本復印件。

3、《稅務登記證》副本復印件。

4、《增值稅一般納稅人資格證書》復印件。

5、如是“重點稅源企業”需提交《綠色通道證書》復印件。

6、企業附送增量需開具增值稅專用發票的購銷合同的復印件(原件按規定粘貼印花稅)。

7、企業近期購進貨物或原材料取得(已通過稅務機關認證)的增值稅專用發票進項稅抵扣聯的《認證結果通知書》(稅務機關打印)原件及復印件。

8、申請日上一個月的《資產負債表》、《損益表》。

9、本年度全部(每個月的)《增值稅納稅申報表》(主表)復印件。

10、本年度全部(每個月的)《增值稅專用發票匯總表》及《增值稅專用發票明細表》復印件。

12、《增值稅專用發票票種核定申請審批表》和《申請購領發票審批表(附表)》一式一份。(稅務機關提供)。

發票開票申請書(熱門14篇)篇十一

交口縣國家稅務局稅源管理二股:

我公司為交口縣晉能煤炭銷售有限公司,成立于2014年7月25日,已被認定為增值稅一般納稅人,主營業務是煤炭、焦炭、生鐵、鋼材、鋁礬土經銷:物流信息服務,現有員工35人。

現因業務發展需要,特申請購買增值稅專用發票,發票為10萬元限額的增值稅專用發票,每月最大持票量為25份。

為做好專用發票的領購工作,我公司將建立健全專用發票管理制度,配備專業財務從業人員,掌握增值稅進銷項的正確計算,發票將由專人保管專人開具,有專門的保險柜保管發票,保管措施安全,嚴格遵守有關專用發票領購、使用、保管的法律和法規。

交口縣晉能煤炭銷售有限公司2014年9月20日。

發票開票申請書(熱門14篇)篇十二

發票的種類繁多,主要是按行業特點和納稅人的生產經營項目分類,每種發票都有特定的使用范圍。怎樣寫現行發票管理辦法?下面小編給大家帶來現行發票管理辦法5篇,僅供參考,希望大家喜歡!

一、目的。

為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節約用成本,特制訂本制度。

二、適用范圍。

本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、出差管理。

1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監批準(可電話確認)。

2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、差旅費。

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特殊情況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

3、違反公司規定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)。

4、市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和原因。

5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

五、備用金管理。

1、根據工作需要,員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據實際城要確定,由總經理簽批。

2、備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷,一律退回業務人員。

3、單據報銷規定填寫和粘貼方法:

差旅費報銷單。

a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。

費用報銷單。

a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

b、粘貼注意事項:原則上只報銷發票,無發票,需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵,但需要票據背面注明情況。

c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期),并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

結合本公司時間情況,本著既勤儉、節約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、出差旅費分交通費,住宿費及特別費三項;。

1、交通費是指:汽車、火車、飛機。

2、膳宿費是指:膳食及住宿。

3、特別費是指:因公支付郵電費或招待費。

二、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報至總經理,等返回公司后應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下:

1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單;向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單,注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數。

三、差旅費按業務需要分成如下幾個包干:

1、業務洽談,宿費上限元/月。

2、主要負責人在施工所在地宿費元/月。

3、其他人員因工作需要宿費元/月。

4、主要負責人的生活費標準元/月。

5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,須報總經理核準,依票據據實報銷。

1、目的。

為了加強公司財務管理,強化費用控制。

2、適用范圍。

3、職責。

3.1客服部負責制度的制定;。

3.2各部門負責按照制度執行。

4、內容。

4.1費用報銷審批權限:

4.1.1公司的費用開支均由各部門經理負責審核,財務核實,但最終批核權由總經理審批。

4.1.2如遇總經理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:

費用在300元以下的,經部門經理審批后,財務可予以先行報銷;。

費用在300元以上的,先由部門經理向總經理報告,再由總經理口頭(電話)或書面(傳真、e-mail)指示財務人員先行處理。

以上兩種情況,財務部出納必須待總經理回來時,再將有關單據交給補簽。

4.1.3具審批權限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負責簽批。

4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。

4.2費用報銷流程:

4.2.1當費用發生后,受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續,再送往財務審核,超出三天的費用不予報銷,責任自負。

4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據,重點要審查其內容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續是否完備無缺,有無違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時,財務應當拒絕受理,并退回當事人重新辦理。情節嚴重的,必須立即報至其部門經理及總經理。

4.2.3由部門經理審批無誤后,經財務審核無誤的單據,應由財務送給總經理審批。

4.2.4財務在收到經獲總經理批核的單據時,應在一天內,足額地支付有關款項給受款人,并在費用報銷單上簽收。

4.2.5受款人到財務處領取款項,在收款時,應當面點清款項。

4.3借款:

4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。

4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當日借款金額在300元(含)以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經理報準后方可支付。

4.3.3借款人在辦妥相應的事項后,應及時辦理報銷手續,盡快與財務結算清楚。

4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時,財務有權拒付二次借款。

4.3.5當借款人不及時結清借款之項目時,財務有權從薪資中抵扣。

4.4重點費用有關規定:

4.4.1工資:

4.4.1.1每月15日為職員薪資發放日。

4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當月不發放薪資,計入下一個月薪資內。

4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。

4.4.1.4財務在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經理簽批。

4.4.2交際應酬費:

4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應當掌握分寸,發生金額在100元以下,事先須經部門經理同意。如發生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經理的批準。

4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以內,如發生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

4.4.2.3一次發生的交際費,必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。

4.4.2.4市內交通費:

(1)因公事外出的車費可實報實銷;但必須注明起止地和事由。

(2)交通工具均以公交車、專線、小巴、brt為主;。

4.4.2.5出租車費一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應事先經部門經理同意方可。

4.5費用報銷的有關規定:

4.5.1每次報銷費用,必須在事項結束起3日內,特殊情況一周內完成,過期財務可不予報銷。

4.5.2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫,具體要求如下:

4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫:

4.5.2.5附件張數按所附單據數量填寫:

4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

4.5.2.7發票、收據必須分開填寫有關“費用報銷憑證”;。

4.5.3如填報未符合上述要求,財務部有權要求經辦人重新填報。

4.5.4所有費用報銷,必須憑“發票”或“收據”為原始憑證,如確實無法取得原始票據的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據的原因。

4.5.5如遇有票據丟失的,將視同沒有發生費用,相關的損失由票據丟失人承擔。

4.5.6所有票據必須真實,如發現作弊時,財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。

4.6關于辦公用品的采購及維修:

4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員,由客服部進行審核匯總,上報總經理審批。

4.6.2客服部根據審批采購計劃,填寫“借款單”,到財務借備用金采購。

4.6.3所采購的物品必須統一保管,領用物品時填寫領用表。

4.6.4辦公設備的維修,要求事先申請到客服部備案,由客服部負責,請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權自行處理。

5、其它。

5.1本規定由客服部制訂并歸口管理;。

5.2本規定將會根據公司實際情況隨時修訂;。

5.3本規定自簽發之日起實施。

一、總則。

1、為加強公司差旅費管理,規范差旅費報銷程序和標準,提高工作效率,

結合公司實際情況,特制訂《差旅費報銷制度》。

2、本制度規定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

二、出差審批。

1、出差人員應填寫《出差審批單》,報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時,應請示批準人核準,否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

2、出差審批權限:

(a)。

分管經理出差由總經理審批;。

(b)。

部門負責人出差由分管經理或總經理審批;。

(c)。

其他員工出差,由所在部門負責人核準,分管經理審批。

三、差旅費支出內容及標準。

(一)差旅費報銷內容:公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

(二)往返出差地點交通費標準。

1、乘坐交通工具:員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車,需乘坐飛機時,應在出差審批表中注明,經批準后方可乘坐。未經批準,乘坐者超出部分由自己負擔。

2、在途交通費:出差人員乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續乘坐8小時以上的,應乘臥鋪。

3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷,乘坐出租車時需在票據背面注明起止地點和情況說明,核實后予以報銷。

(三)住宿及補貼標準。

1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準,所乘交通工具晚點時,以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12:00為界限,以車、船票的時間為準。出發時間在12:00以前的,出差天數為一天,反之為半天。出差返回時間在22:00前的(以票面時間為準),第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的,第二天休息半天。

2、住宿費:住宿費參照地區標準給予報銷,住宿費按實際住宿天數平均計算,以車、船票時間為準。

3、出差補貼:餐費及住宿費160元/天,乘坐交通工具憑票報銷;自己開車憑公里數0.9元/公里。

四、報銷程序。

1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面,所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊,報銷內容填寫正確。

2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后,到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核。

3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批;。

4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

發票開票申請書(熱門14篇)篇十三

江北區國稅:

我公司名稱:某某有限公司,公司正式成立于2015年05月17日,公司性質為有限責任公司,歸屬江北區國稅所管轄,國稅登記證號為:50*********52,2015年05月被認定為增值稅一般納稅人資格,稅率為17%。

目前我公司主要從事預包裝食品、食用農產品的批發、進口及其他相關的配套業務、傭金代理等銷售業務,自公司成立以來,業績突飛猛進,發票數量的需求也在迅速大幅增加,特別是商超、熱賣點等大客戶所開發票必須分店、分區域開具。我公司目前的發票數額已經不能滿足日常銷售需求。現申請每月增加到中文三聯電腦版增值稅專用發票50份,希望貴局根據實際情況,批準辦理為盼,謝謝!

某某有限公司。

2016年1月2日。

發票開票申請書(熱門14篇)篇十四

一、新辦商貿企業申請增加專用發票份數或次數的,納稅人需提出書面申請,同時在“增值稅專用發票票種核定申請審批表”的“申請理由”欄如實填寫前三個月的銷售收入額和實際入庫的增值稅額、專用發票月平均使用量等情況,稅務所提交核查報告。

三、除新辦商貿和列入商貿監控范圍的企業以外的其他納稅人變更專用發票份數或次數的,由納稅人在“增值稅專用發票票種核定申請審批表”的“申請理由”欄如實填寫前三個月的銷售收入額和實際入庫的增值稅額、專用發票月平均使用量等情況。

四、臨時一般納稅人申請增加專用發票領購份數,每次準購數量最高不能超過100份,且不受理其單份開票金額達十萬元(含十萬元)以上的增值稅專用發票申請。

五、當納稅人(指正式一般納稅人)申請專用發票單份最高開票金額在十萬元以上的,納稅人需提出書面申請,提供有關銷售合同、協議書復印件,同時在“增值稅專用發票票種核定申請審批表”的“申請理由”欄如實填寫前三個月的銷售收入額和實際入庫的.增值稅額、專用發票月平均使用量等情況,稅務所提交核查報告。

六、納稅人申請增值稅專用發票增量須提供以下證件資料:

1、一般納稅人證書復印件;

2、納稅人發票專用章或財務章;

4、納稅人前三個月的銷售收入額和實際入庫的增值稅額、專用發票月平均使用量等情況;

5、有關銷售合同、協議書復印件。

/zwgk/bszn/gsj-bszn/。

問:增值稅專用發票的增量(增加份數)辦理程序及要求(條件)是什么?

答:增值稅專用發票的擴量,您可以向主管稅務機關提出申請,稅務機關審核后決定是否予以批準。需要附送以下資料:

(1)納稅人申請報告。

(3)發票領購簿。

(4)稅控ic卡。

(5)稅務機關要求報送的其他資料。

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