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最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)

時間:2025-05-07 作者:筆硯

通過評估崗位職責的完成情況,可以衡量員工的績效和工作質量。以下是小編為大家整理的崗位職責范文,希望對大家有所啟發。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇一

負責資金、資產的管理工作;

監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

管理與銀行及其他機構的關系;

協助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作;

完成上級交給的其他日常事務性工作。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇二

1、在財務部門負責人的領導下,辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定,根據編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務,并隨時記帳,做到日清月結。

2、及時登記現金和銀行存款日記賬,根據已辦理完畢的憑證,按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬,每月終了,將各種原始憑證匯總交財務會計核算。

3、逐筆核對當日收付款項,隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

4、負責收取醫院的各項收入,按實收金額開具收款收據,并將收取的款項及時存入銀行。

5、每日將住院收費處、門診收費處收款入庫,并當日存入銀行。

6、認真做好新農合、職工醫保、居民醫保及農村孕產婦救助等有關減免報銷資金的核撥工作。

7、嚴格報銷手續,原始憑證要有審批簽字。一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實,再看有無經手人、驗收人、審批人簽名,經審核無誤后方可辦理。

8、嚴格按現金管理制度做好現金管理。應該用轉帳支票支付的,不得用現金支付。嚴格遵守銀行的現金管理規定。

9、嚴格做好財務印章和空白支票、空白收據的管理。妥善保管各種有價證劵和支票,對支票要嚴格辦理領用登記手續,不得簽發空頭支票、空白支票,庫存現金不得超過規定的限額,超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

10、遵守現金保管的有關規定,確保庫存現金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代管。加強安全防范意識,確保資金安全。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇三

1、按照國家財務制度的規范,認真編制并嚴格執行財務計劃,分清資金渠道,合理使用,保證學校各項工作的順利完成。

2、認真做好經費總帳和明細帳。根據資金來源分析支出情況,發現問題及時反映,并按月做好結帳工作。

3、認真記好固定資產帳。按季與保管人員進行對帳,做到:進物清、領物明,結余實。作到帳物相符。

4、認真做好學校收費組織工作。

5、根據國家財務制度的規定,及時認真做好經費存款及其它各項費用的現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經手、驗收、主管人員簽字),并嚴格審核原始憑證。對違反財經制度的一切收付應堅決抵制。

6、收付現金要做到及時、準確、無誤,嚴格執行收支兩條線的政策,嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯,如有差錯應查明原因及時匯報并改正。

7、按照現金管理的有關規定和實施辦法,做好現金管理工作,根據每天發生的收付憑證,及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作,做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務,做到帳帳相符。

8、出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前,了結定期辦理的收付業務,結出定期收付發生額合計和余額,并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計,經雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。

9、認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙,嚴守財經秘密;并定期參加財務繼續教育培訓。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇四

1)負責對公司財務狀況、經營情況、合同執行情況進行分析并撰寫分析報告。

2)負責公司業務的專項項目收入、成本、費用、利潤分析。

3.負責會計核算、財務報表編制。

1)負責會計核算工作。確認銷售收入,為銷售部門業績考核提供財務數據。

2)負責審核會計憑證和帳簿負責財產的清查盤點工作。

3)負責財產臺帳的登記、核對、保管。

4)負責編制本公司與合資公司的財務報表,并上報給有關部門。

5)負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作。

4.參與預算工作。

1)參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算。

2)監督銷售部門銷售收入預算的執行情況并進行匯總分析。

5.監督資金使用情況。

1)及時記錄資金增減變動情況;按照規定編制報表,正確反映資金動態。

2)負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告,并定期上報。

3)配合其他會計進行有關帳務處理。

6.負責稅務籌劃編制所得稅報表協助稅務辦理稅務事宜。

7.負責財務部電算化會計工作。

1)定期檢查電算化系統,確保其正常運轉。

2)當電算化系統出現故障時,負責聯系相關人員進行處理。

3)負責公司計算機內會計數據的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

4)撰寫公司會計電算化系統運行總結,提出對會計軟件系統的技術改進意見。

8.負責會計憑證的整理及保管。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇五

6.對接集團財務部,協調組織各項工作;

7.公司工資績效、社保審核及相關賬務處理;

8.定期組織個人借款清理工作及內部往來對賬工作;

10.協調組織nc系統的取數維護工作;

11.完成領導交辦的其他工作。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇六

1、嚴格執行管理中心的《財務管理規定》。

2、負責醫院各項費用的繳交工作。

3、做好醫院固定資產的登記管理工作。

4、嚴格理財、及時完善財務手續。

5、負責醫院管理中心員工工資的發放工作。

6、按時公開財務收支情況。

7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續。

8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。

9、負責本處管理中心的現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的現金過夜。

10、對辦理報銷的單據;除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經理審批后才可付款,凡手續不完備或未經管理中心簽批的單據,一律拒絕報銷。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇七

(1)會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法;。

(2)參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;。

(3)負責固定資產的明細核算和有關報表的編制;。

(4)計算提取固定資產折舊和大修理資金;。

(5)參與固定資產的清查盤點。

2.材料物資核算崗位職責一般包括:

(1)會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;。

(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;。

(3)負責材料物資的明細核算;。

(4)會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;。

(5)配合有關部門制定材料物資消耗定額;。

(6)參與材料物資的清查盤點。

(l)負責庫存商品的明細分類核算;。

(2)會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄;。

(3)配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額;。

(4)參與庫存商品的清查盤點。

4.工資核算崗位的職責一般包括:

(1)監督工資基金的使用;。

(2)審核發放工資、獎金;。

(3)負責工資的明細核算;。

(4)負責工資分配的核算;。

(5)計提應付福利費和工會經費等費用。

5.成本核算崗位的職責一般包括:

(1)擬定成本核算辦法;。

(2)制定成本費用計劃;。

(3)負責成本管理基礎工作;。

(4)核算產品成本和期間費用;。

(5)編制成本費用報表并進行分析;。

(6)協助管理在產品和自制半成品。

6.收入、利潤核算崗位的職責一般包括:

(1)負責編制收入、利潤計劃;。

(2)辦理銷售款項結算業務;。

(3)負責收入和利潤的明細核算;。

(4)負責利潤分配的明細核算;。

(5)編制收入和利潤報表;。

(6)協助有關部門對產成品進行清查盤點。

(1)擬定資金管理和核算辦法;。

(2)編制資金收支計劃;。

(3)負責資金調度;。

(4)負責資金籌集的明細分類核算;。

(5)負責企業各項投資的明細分類核算。

8.往來結算崗位的職責一般包括:

(1)建立往來款項結算手續制度;。

(2)辦理往來款項的結算業務;。

(3)負責往來款項結算的明細核算。

(1)負責登記總賬;。

(2)負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表;。

(3)負責管理會計憑證和財務會計報表。

10.稽核崗位的職責一般包括:

(l)審查財務成本計劃;。

(2)審查各項財務收支;。

(3)復核會計憑證和財務會計報表。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇八

1、根據銀行結算制度和公司財務制度的規定,審核各類原始憑證,準確、及時完成現金收付及報銷工作,開具或索取相關票據。

2、及時登記現金日記賬和銀行日記賬,每日進行現金賬款盤存,做好日清日結工作,并填寫出日報表,報送領導,及時將原始憑證交給會計。

3、按照公司的相關規定具體負責有關款項的報銷工作,提取、送存和保管現金,保證經營活動的正常運行。及時、準確完成清查現金與銀行存款工作,保證賬賬相符,賬實相符。

4、保管好空白支票等重要財務票據和有關財務印鑒,并設登記薄進行登記,辦理相關登記手續。

5、根據每月會計原始資料,保存、管理相關憑證,做好會計憑證的檔案管理,保證憑證完整,以便隨時調用查閱。

6、退貨,送貨單要有相應單據,否則不予簽字接受。

7、合同評審,公司業務來往賬目、往來票據管理。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇九

一、嚴格執行財務制度的規定,嚴守財經紀律,堅持原則,秉公辦事。

二、做好銀行存款、庫存現金的收付工作,及時記賬,每月做出銀行對賬調節表,清理未達賬項。

三、對收付款項要逐筆核對,隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

五、千元以上支出,必須使用轉賬支票,不得用現金支付,大額支出必須附有合同。

六、不準挪用現金,不準用白條抵庫存,不準坐支現金,不準借用外單位帳戶套取現金,不準租借或轉讓銀行帳戶,不準簽發空頭支票,不準簽發遠期支票。

七、完成領導交辦的其它任務。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇十

5、每月報送集團要求的財務類報表;

6、各區域物業公司財務工作的指導和跟進;

7、處理片區的稅務事宜,對接當地稅局關系及工作協調;

8、按集團和財務中心的工作計劃完成各項工作。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇十一

1、督促酒店建立健全會計核算制度,檢查會計制度的執行情況,對會計核算工作的質量進行監督。

2、督促酒店建立健全財務管理制度,完善財務監督機制,檢查酒店執行國家財經法律、法規、制度及遵守財經紀律情況,對財務活動的合法性進行監督。

3、審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案,資金使用和調度計劃,籌資、融資和投資計劃,利潤分配或彌補虧損方案。

4、對酒店產權轉變、資產核銷、資產重組、對外投資、債務擔保、資產抵押等重大財務活動的決策程序和實施執行情況進行監督。

5、審核酒店財務報告,評價和報告其經營管理業績。與酒店總經理一起,共同對財務報表和報告的質量負責。

6、與酒店總經理聯合審批規定限額范圍內的公司經營性、融資性、投資性(對外、對外)支出;對酒店授權范圍內的貸款擔保事項負責。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇十二

5、研究降低成本費用的方法和途徑;。

6、組織應收應付往來賬款管理,確保回款預測、付款計劃的準確性;。

7、擬定和完善財務部門相關的制度、流程,并監督檢查其執行情況;。

8、完成員工工資、報銷、社保相關工作;。

9、完成領導安排的其他工作。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇十三

4、準確、高效的提交財務部要求的各類報表;

5、負責校區前臺電話接聽、轉接,來賓訪客接待及協助行政事務處理;

6、校區固定資產和圖書等的管理。

7、其他行政類事務對接

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇十四

嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽,認真清點,不得發生少收、多收款現象,否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等,在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號,同時將有關資料輸入計算機,做到及時準確無誤。

二、付款。

嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務,工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付,不得發生少付、多付現象。

三、制單與記帳。

2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作,當天的業務必須當天入賬,做到日清月結;

4、月末與會計核對本月發生額及累計余額,做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、現金和票據管理。

2、不得坐支現金;

3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據,并追蹤票據使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。

五、工資管理。

1、根據工資管理規定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計審核;

2、根據會計和公司經理審核后的工資表,進行工資發放。

六、報表規定。

根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》,每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇十五

(1)會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法;。

(2)參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;。

(3)負責固定資產的明細核算和有關報表的編制;。

(4)計算提取固定資產折舊和大修理資金;。

(5)參與固定資產的清查盤點。

2.材料物資核算崗位職責一般包括:

(1)會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;。

(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;。

(3)負責材料物資的明細核算;。

(4)會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;。

(5)配合有關部門制定材料物資消耗定額;。

(6)參與材料物資的清查盤點。

(l)負責庫存商品的明細分類核算;。

(2)會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄;。

(3)配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額;。

(4)參與庫存商品的清查盤點。

4.工資核算崗位的職責一般包括:

(1)監督工資基金的使用;。

(2)審核發放工資、獎金;。

(3)負責工資的明細核算;。

(4)負責工資分配的核算;。

(5)計提應付福利費和工會經費等費用。

5.成本核算崗位的職責一般包括:

(1)擬定成本核算辦法;。

(2)制定成本費用計劃;。

(3)負責成本管理基礎工作;。

(4)核算產品成本和期間費用;。

(5)編制成本費用報表并進行分析;。

(6)協助管理在產品和自制半成品。

6.收入、利潤核算崗位的職責一般包括:

(1)負責編制收入、利潤計劃;。

(2)辦理銷售款項結算業務;。

(3)負責收入和利潤的明細核算;。

(4)負責利潤分配的明細核算;。

(5)編制收入和利潤報表;。

(6)協助有關部門對產成品進行清查盤點。

(1)擬定資金管理和核算辦法;。

(2)編制資金收支計劃;。

(3)負責資金調度;。

(4)負責資金籌集的明細分類核算;。

(5)負責企業各項投資的明細分類核算。

8.往來結算崗位的職責一般包括:

(l)建立往來款項結算手續制度;。

(2)辦理往來款項的結算業務;。

(3)負責往來款項結算的明細核算。

(l)負責登記總賬;。

(2)負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表;。

(3)負責管理會計憑證和財務會計報表。

10.稽核崗位的職責一般包括:

(l)審查財務成本計劃;。

(2)審查各項財務收支;。

(3)復核會計憑證和財務會計報表。

財務科是負責局系統財務管理、環保資金管理以及財務內審的職能科室,其主要職責是:

1、負責貫徹執行財務管理制度,抓好本系統財務管理制度化、規范化建設工作。

2、負責全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。

3、負責行政、事業經費的預決算及會計核算工作(包括獎懲、結算、兌現等考評工作);負責職工住房公積金和有關社會保險的管理工作。

4、負責本系統會計人員的業務管理和指導工作;負責初審會計人員上崗證和會計專業職稱評定推薦工作。

5、負責本系統的財務狀況年報和有關統計月、季、年報工作。

6、負責本系統的財務管理、財務輔導、財務匯總工作。

7、負責政府采購項目計劃的申辦及資金結算工作;負責本系統國有資產管理、年檢工作。

8、負責上級環保專項資金申報、管理工作。

9、負責本系統財務稽查和財務內審工作。

10、完成局領導交辦的其它工作。

1.遵守會計法律、法規和制度及會計人員職業道德,嚴格執行國家財務會計制度,嚴格遵守財經紀律,維護財務制度,依照會計法和會計制度的規定辦理本單位會計事務,實行會計監督。

2.要認真審核原始發票:一是經濟業務是否符合實際,是否符合有關政策、法令、制度、計劃、預算和合同等,費用開支標準是否符合有關規定;二是審核原始發票要素填寫是否正確,原始發票大、小金額是否一致;審核收款單位、發票公章與簽訂合同單位相一致后,才能付款;審核發票是否為收款單位所在地的發票,發票性質必須與經濟業務內容相符。對貨物購置的發票,必須有經辦人、驗收人在發票上簽字;轉帳支票必須附收款單位出具的正式發票。

3.大額支出申報:凡支付金額在5000元以上(發放職工工資、津補貼、獎金等除外)必須向市局申報,待同意后付款。4.資金調度使用:每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金;對類、款、項科目之間的大額余款,應提出資金使用建議,合理安排資金,提高資金使用效益。

5.做好原始憑據的交接:每月25-30日將當月的票據報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整,并填寫交接清單。

6.現金歸存銀行,不得坐收坐支現金:當天收入金額較大且超過庫存限額的現金,及時歸存銀行,確保資金安全,避免坐收坐支現金。

7.固定資產管理:認真做好購買物質的管理,達到固定資產標準的物質應及時登記使用單位及使用人,切實加強資產的管理。

8.登記現金和銀行存款日記帳,保管庫存現金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據和支票。

9.加強現金管理:不能以“白條”抵庫,現金支付結算起點(1000元)以下零星支出,1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付;工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位,不得以現金、銀行存款帳戶轉付給個人。

10.加強票據的管理。各單位應以縣(市)氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經營性收據和非經營性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經營性收據、非經營性收據混用。

11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后,做好數據資料備份(雙備份)。打印現金出納賬并裝訂成冊,保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經管人員一覽表”及科目目錄,有關人員應加蓋印章和單位公章。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇十六

1、在財務部門負責人的領導下,嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算,對各種原始憑證進行審核。

2、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等,按照醫院會計制度規定的會計科目,編制記賬憑證。要做到科目準確,數字真實,憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,處理及時,賬證、賬實相符。

3、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬,及時進行核對,做到賬證、賬實相符。

4、及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料,按國家統一的報表格式和要求編制會計報表,并對重大事項進行說明。

5、經常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,及時向領導反映情況。

6、做好往來帳款的管理。對各往來款項,要嚴格審核其真實性,并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律,及時清理債權債務。

7、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

8、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

9、認真貫徹執行國務院頒發的“會計員職權條例”和有關規定。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇十七

1、協助總裁制定公司發展戰略。

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。 3、負責項目成本核算與控制。

4、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執行情況。

5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析,并確保這些報告可靠、準確。

6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的'要求,如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行,制定年度、季度財務計劃。

8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,并及時向總裁報告。

9、監控公司重大投資項目,以確保未經批準的項目不實施,批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇十八

1、負責制定本公司內部財務管理制度,并領導,督促會計人員貫徹執行。

2、組織領導本公司會計核算,協調各會計崗位人員分工,檢查審核會計核算結果。

3、加強日常財務管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計信息資料。

4、規劃本公司稅收計劃,保證按時申報,及時納稅。

5、負責組織實施公司財產清查工作,保證資產帳實相符。

6、搞好財務部門人力資源管理,提高本部門整體業務素質。

1、復核出納轉來的原始單據是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性。

2、設置公司總帳帳戶,并根據原始單據編制會計憑證。

3、憑以登記各明細分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符。

4、核查公司產成品出庫記錄,按月監督倉庫產成品盤點,保證賬實相符。

5、核實公司固定資產變動資料,按月計提折舊,并編制固定資產報表。

6、核對業務部客戶對賬單,復核供應商對賬單,編制應收及應付賬款明細表,保證公司營業收入及支出的準確無誤。

7、按月編制公司利潤表,資產負債表等相關會計報表及主要會計指標說明,為公司經營決策提供數字依據。

8、完成公司安排的其他工作任務。

1、審查原材料收發的原始憑證是否齊全,手續是否完備,內容數字是否完整資準確。

2、根據核查無誤的收發憑證登記原材料的購進,領用及退回,并隨時與倉庫日報表核對。

3、負責監督盤點公司原材料庫存,保證賬實相符。

4、按月核對供應商對賬單,編制當月應付賬款報表,并根據核對無誤的對賬單及相關單據填制付款申請書。

5、正確分配原材料成本,合理分攤制造費用及人工工資,為總賬會計提供完整的產品成本報表。

6、核對外加工產品材料報表,正確核算外加工產品成本。

7、完成財務主管安排的其他工作。

1、歸納整理公司相關工資文件,并針對工作實際提供修改意見及其他建設性意見。

2、整理匯總公司獎懲記錄,考勤記錄及生產統計等相關工資資料,及時準確核算員工工資。

3、及時準確核算離職人員工資。

4、完成財務主管安排的其他工作。

1、催要供應商增值稅進項發票,并及時認證。

2、負責開具本公司銷項發票,并核算公司當月應交稅金。

3、整理,歸納公司發票資料,編制憑證并據以登賬。

5、保管,整理公司對外賬務檔案及稅務資料。

6、處理與稅務有關的其他事項。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇十九

3、負責組織酒店財務預算工作,做好預算執行、檢查、監督、分析;。

4、負責酒店成本管理工作,控制采購成本,確保酒店財物安全完整;。

6、負責協調本部門及其它部門的合作。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇二十

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

四、定期核對固定資產帳目,作到帳物相符。

五、上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。

六、每月書面向經理匯報財務情況,當好經理參謀,發揮財務監督作用。

七、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。

八、協助出納作好工資、獎金的.發放工作。

最優鄉鎮財務人員崗位職責大全(21篇)篇二十一

1.負責收取病人繳納的預交金、醫藥費等各項費用,辦理各項退費。

2.及時打印收入日報表,每天營業終了,清點所收現金及支票,做到賬款相符。

3.嚴格執行日清日結制度和現金管理制度,當日費用當日結算,當日所收現金必須當日全部送繳銀行,不得私自外借、挪用。

4.嚴格按照國家醫療服務價格及標準收費,做到按標準、按項目收費,保證收費工作的規范性。

5.嚴格自行退費制度,按照管理權限規范操作,任何人不得擅自退費。

6.嚴格執行《票據管理制度》規定,對所領取的票據及收費印章進行妥善保管,按照要求使用,不準借用或者挪用,不準任意涂改和毀損。

7.嚴格按照收費管理系統流程操作,不得私自篡改系統、加載任何軟件。

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