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項目專項資金績效自評報告(通用20篇)

時間:2025-07-10 作者:JQ文豪

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項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇一

市殘聯機關20xx年預算項目經費7962.55萬元,全部為一般公共預算,截止到6月30日,共支出5165.09萬元,其中直接支付371.87,轉移支付4793.22萬元。執行率達到了65.48%。

市殘聯業務部門對所屬部門的項目運行負責,根據項目的進展情況來決定資金的撥付進度,對于部門的重點民生項目,通過第三方機構進行監督評估、市縣殘聯督查抽查等方式,全方位立體監督工作開展情況,保障項目進度和質量,確保各項為殘服務落到實處。

(一)項目支出預算執行情況

市殘聯年初申請項目資金7962.55萬元,專項15個,截止到6月30日,共支出5165.09萬元,執行率達到了65.48%。工作尚未開展的項目1個。

(二)項目支出績效目標完成情況

1.無障礙工作

困難殘疾人家庭無障礙改造,任務數為750戶。截至6月,已完成800戶入戶篩查、方案制定、前期采購等工作,所有區縣市已全面開工建設,其中建設完成101余戶,全市完成進度為56.79%。在全市范圍內對10個社區(村)進行無障礙改造,目前已完成設計工作,即將動工建設。為確保困難殘疾人家庭無障礙改造項目保質保量完成,市殘聯已預撥80%的項目經費到各區縣市,確保不誤實事項目進度。

2.維權工作

接待日常來信來訪來電700余件次,辦理網絡問政、網上信訪、中國殘聯省殘聯交辦件、市委督查室交辦件7件,協調處理殘疾人集訪2起,做好了元旦、春節、五一、端午及國家、省、市兩會以及北京冬季奧運會、冬殘奧會期間不穩定因素排查化解工作,配合市公安局重點人群組進行肇事肇禍精神障礙患者服務管控工作,全面排查化解管控風險。辦理“12345”“12385”熱線工單34起,做到了回復率100%。市縣兩級殘疾人法律救助站運行規范,作用發揮良好,市站實行每周五天律師坐班制,及時解答殘疾人的法律問題,上半年共接待處理殘疾人法律救助案件38件。為殘聯全體干部職工舉辦了兩期普法培訓班。在市殘聯網站刊發法律知識4篇,較好地維護了殘疾人的合法權益。為9人辦理了大額臨時困難救助,為38人辦理了小額臨時困難救助。為960人發放了殘疾人機動輪椅車燃油補貼,并為911人申報了2023年度燃油補貼。

3.就業創業

聯合人社部門開展“就業援助月”活動緊扣“就業幫扶真情相助”主題,走訪殘疾登記失業人員家庭戶數173戶,為111名殘疾人進行重點援助。對97名應屆殘疾人畢業生就業需求情況100%摸底,并建立“一人一策”電子服務檔案,積極配合省殘聯高校大學生網絡招聘專場工作,推薦殘疾大學生參加全國創業實訓營。積極搭建殘企雙向交流平臺,采取“線上+線下”兩翼齊飛,分別在寧鄉市、開福區、瀏陽市和雨花區舉辦了“自強奮進路,一起向未來”四場線下殘疾人專場招聘會和“就業幫扶,真情相助”等兩場線上專場招聘會,取得良好社會效應;指導長沙黃花機場長沙分公司舉辦殘疾人專場招聘會,提供保潔、綠化等殘疾人專崗34個。上半年,全市共有204家單位參加招聘,提供崗位3200余個,1000余殘疾人參加,達成就業意向692人次。加大殘疾人創業扶持力度,全市創業扶持申報134家,已進入資料審核、實地核查階段。各區縣(市)舉辦培訓班也在陸續開班中。全面優化殘保金年審程序,1月起開展殘疾人按比例就業情況認證工作,3月啟動線上年審服務,共為2259家單位提供了認證服務。

4.職業技能培訓

嚴格程序,完成市本級殘疾人職業技能培訓政府采購工作,擬開辦殘疾人培訓班7期,培訓殘疾人210人,已全部進入招生階段。

5.扶貧保障

開展全市農村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作,召開了全市農村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作動員及培訓會,對全市農村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作進行了安排部署及業務培訓。目前正在督促區縣加快系統錄入進度,力爭在省殘聯要求的時間節點內完成工作任務。

繼續實施“聯村聯戶、四幫四促”行動,市本級和區縣市殘聯持續各聯系1個行政村,每名干部職工至少聯系該村1戶殘疾人家庭,市級幫扶資金35萬元已撥付到位。持續抓好省內對口幫扶。市本級對口幫扶龍山縣殘聯,申請幫扶資金20萬元。完成繳納了城鎮職工養老保險的殘疾人個體戶保費補貼審核,全市151名殘疾人個體戶受益。扶殘助學市級配套資金680萬元已預撥到區縣(市)。完成20xx年適齡殘疾兒童數據比對更新,上半年全市適齡殘疾兒童人數4058人,在讀3508人,未入學550人,入學率86.45%;及時將數據共享至教育部門,并積極對接教育部門解決未入學適齡殘疾兒童就學問題,力爭在下半年完成入學率97%的任務目標。

6.殘疾人托養

上半年,全市托養殘疾人2800名,已超額完成年度托養任務目標。一是狠抓安全監管。市殘聯組織對全市為殘服務機構進行了安全督查排查,市、縣兩級形成安全監管聯動模式,對所有殘疾人托養服務機構進行了全面的`上門排查,通過對建筑、燃氣、消防等相關安全問題的深入檢查,發現兩個農村殘疾人托養機構存在安全隱患,已對有隱患場所進行封閉,所有托養對象都已經從有隱患的地方搬離。兩個機構都在尋找新場地搬遷。二是狠抓服務監管。進一步加強對所有為殘服務機構的管理,特別是通過政府購買服務提供為殘服務的機構,在加強日常督查的同時,結合以往第三方評估監管的經驗,通過公開招標的方式引入第三方評估機構加強監督;同時也通過市縣兩級殘聯工作人員的不定期督查,電話抽查等方式,全方位立體監督殘疾人托養、培訓工作開展情況,力求讓為殘服務落到實處。上半年,我市完成了托養機構第三方監測機構的招標和全市托養從業人員執證上崗培訓的招標。教就部完成了對所有托養機構至少一次的督查和業務指導工作,在原有托養機構開展輔助性就業的基礎上,指導4家殘疾人托養機構申報了省績效考核輔助性就業項目,殘疾人托養服務工作正常有序開展。

7.殘疾兒童康復

20xx年,我會承擔省重點民生實事項目——殘疾兒童康復救助,任務數為2140名。截至6月底,根據省殘聯考核時間為8個月的要求,全市共有3996名殘疾兒童接受康復救助,其中省實事任務2503人,完成整體進度的75%。

8.成人康復

納入長沙市創建鄉村振興示范市項目內容,每年1400名低視力和白內障救助任務。各區、縣殘聯積極與定點手術醫院和教育部門進行對接協調,組織篩查人員到社區、學校等地進行篩查。符合救助標準的對象將接受助視器驗配和白內障手術,目前已經完成908例,完成全年任務的65%。

9.春節慰問

全面開展了20xx年春節救助慰問貧困殘疾人工作,累計救助慰問7000戶困難殘疾人,發放慰問金700萬元。

10.宣傳工作

聯合長沙電視總臺對長沙市幫扶和服務殘疾人工作進行了全方位報道,并以“點亮萬家燈火,長沙這樣關愛殘疾人”為題在《長沙觀察》刊登,并被推送到“學習強國”首頁。

積極挖掘、推薦和宣傳優秀殘疾人先進事跡。長沙市聾協副主席、省編織工藝大師、省級非遺項目《長沙棕葉編》市級代表性傳承人周佳霖獲評20xx年度“全國三八紅旗手”稱號。

11.組織工作

召開了20xx年長沙市殘聯組宣文體工作推進會,舉行了長沙市第四屆殘疾人專職委員知識競賽。

多措并舉扎實推進長沙市第三代殘疾人證換發工作,全市持證殘疾人數約15萬,開展跨省、跨市、跨區(縣)通辦500余本,累計換發三代證110834本,目前,全市所有區縣都開展了三代證換發工作,爭取今年年底全面完成換發工作。

12.文體工作

為推動國家殘疾人健康事業的前進步伐,市殘聯、市體育局共同舉辦了長沙市第四屆殘健融合乒乓球比賽。本次比賽由長沙市殘聯及9個區縣殘聯、長沙市精協、長沙市聾協、長沙希望之家組成的13支代表隊共200余名選手參加比賽。

召開了全市重點殘疾人體育教練員會議,對20xx年9月份在岳陽市舉行的第十一屆全省殘運會進行了工作部署,完成了第一次報名工作。

13.檔案電子化系統

通過內部采購程序,已完成招標,下半年就能完成檔案電子化。

14.殘疾人事業發展工作經費

機關正常運轉,辦公環境干凈整潔,物業服務到位,為殘疾人事業的工作開展提供了有效保障。

15.市協同辦公平臺集約化建設

該項工作由數據資源局統一招標,第三方實施,據數據資源局反饋,會在9月份完成招標工作。故該項工作尚未開展。

市殘聯所有項目均按年初計劃有序進行,尚未發現問題。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇二

1、縣統計局是負責本縣統計和國民經濟核算工作的政府直屬機構,是1個獨立的核算行政單位,7個內設機構。

2、在職10人、共有編制12人(行政編制6人,行政工勤1人,普查中心事業編制5人,)。

3、主要職責。

(一)貫徹執行國家、省、州統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度、統計標準;貫徹實施新的國民經濟核算體系和全國、全省、全州統一的基本統計制度;完善和統一全縣各項核算制度和方法。

(二)承擔領導和協調全縣統計工作,指導全縣統計工作業務和國民經濟核算工作,確保統計數據真實、準確、及時的'責任;依法治理統計工作,宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國統計法》和《中華人民共和國統計法實施細則》以及《省統計管理條例》。檢查監督統計法規的實施,開展對統計違法案件的調查和查處工作,維護統計數據的準確性、真實性。

(三)負責組織實施全縣人口、經濟、農業等重大國情國力普查工作,會同有關部門擬訂重大縣情縣力的普查及專項調查計劃、方案并組織實施,匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統計數據。

(四)負責組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業等國民經濟行業以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發展基本情況、環境基本狀況等領域的統計調查,建立全縣經濟社會發展監測評價制度及指標體系,對重點鄉(鎮)和重要領域實施監測評價,牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業、對外貿易、對外經濟等全縣基本統計資料。

(五)建立健全全縣統計數據質量審核、監控和評估制度,依法對重要統計數據進行審核、監控的評估,組織指導統計基層基礎建設。

(六)負責對全縣國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析和預測,定期發布全縣經濟社會發展情況的統計信息,向縣委、政府及有關部門提供統計咨詢建議,向社會公眾提供統計信息服務。

(七)會同有關部門做好社會經濟運行監測統計工作,及時、準確、全面地為政府和管理部門決策提供信息和數據。

(八)加強統計信息化建設,建立和維護全縣基本單位名錄庫,發揮好全縣統計系統廣域網的服務功能。

(九)組織管理和實施全縣社情民意調查工作,組織開展統計科學研究工作。

(十)承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

(十一)承辦縣政府交辦的其他事項。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇三

依據省、市相關文件要求,我局認真對照相關指標體系,我市對重度殘疾人護理補貼和困難殘疾人生活補貼實施情況認真進行了自評,現將自評情況報告如下:

(一)、項目概況。

根據《國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》(國發〔20xx〕52號)、《省委省政府辦公廳關于促進殘疾人家庭增收加快實現小康步伐的意見》(皖辦發〔20xx〕25號)、《淮北市人民政府關于20xx年實施33項民生工程的通知》(淮政〔20xx〕8號),市民政局、財政局、殘聯制定出臺了《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼實施辦法》淮民事〔20xx〕3號,做到制度全面覆蓋,應補盡補,確保殘疾人兩項補貼制度覆蓋所有符合條件的殘疾人。

1、困難殘疾人生活補貼資金,截止20xx年12月共發放困難殘疾人生活補貼983.7萬元。

2、重度殘疾人護理補貼所需資金,截止20xx年12月發放重度殘疾人護理補貼1768.3萬元。

經綜合評分,該項目得分100分,評價績效等級為“優”。

該項目績效評價指標體系共設置4個一級指標、6個二級指標、25個三級指標,各指標自評情況如下:

(一)投入(總分20分,自評20分)。

1、項目立項(總分10分,自評10分)。

(1)績效目標合理性。(總分6分,自評6分)淮北市根據國家和省相關政策、省市民生工程目標要求,分解省民生工程下達的任務數并下達各縣區,保持年度績效目標與省民生工程目標要求一致。

(2)績效目標明確性。(總分4分,自評4分)在設立殘疾人救助績效目標的基礎上,進一步將績效目標細化、分解為具體的績效指標,績效目標與年度計劃數、預算資金額相對應,為各縣區切實落實好殘疾人救助工作指明方向。

2、資金落實(總分10分,自評10分)。

(1)資金到位率。(總分8分,自評8分)殘疾人補貼的實際到位資金總額與規定補助資金總額相一致。

(2)到位及時率。(總分2分,自評2分)20xx年殘疾人基本生活保障項目資金到位率為100%。按照相關要求將中央、省級資金和市、縣區級配套資金按規定撥付,保障殘疾人能夠按月獲得救助資金。截止20xx年12月共發放困難殘疾人生活補貼983.7萬元、重度殘疾人護理補貼1768.3萬元。

(二)過程(總分30分,自評30分)。

1、項目管理(總分20分,自評20分)。

(1)管理制度健全性。(總分3分,自評3分)市民政局、財政局、殘聯聯合下發《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼實施辦法》,制定相關的申請審批表格,及時開展審批發放工作。同時,現正與市財政積極對接,擬與20xx年對各項補貼進行全面提標。

(2)審核審批程序。(總分3分,自評3分)市委市政府把殘疾人兩項補貼工作納入議事日程,納入政府年度考核內容,形成殘疾人兩項補貼制度長效機制,細化落實目標任務。《淮北市人民政府關于20xx年實施33項民生工程的通知》(淮政〔20xx〕8號)精神,充分發揮民政牽頭部門作用,協調相關部門推進工作進程,會同殘聯、財政部門建立分工協作機制,形成個人申請、鎮人民政府(園區管委會)初審、縣區級殘聯審核、縣區級民政部門審定、銀行打卡發放的工作程序。

(3)公開公示。(總分3分,自評3分)淮北市對殘疾人兩項補貼政策宣傳落實到位,群眾對殘疾人兩項補貼的內容和基本申領程序及要求清楚,其政策知曉率99%以上;殘疾人兩項補貼發放對象精準;兩項補貼均有審核確認檔案;殘疾人兩項補貼發放及時,每月及時足額打卡發放到受益對象手中;殘疾人兩項補貼對象個人信息準確,電話回訪家庭成員名字和電話號碼的一致;殘疾人補貼信息及時向社會公示。每次發放前都在政府信息網站公開,公示對殘疾人兩項補貼對象的姓名、補貼類型、補貼金額等基本信息,接受社會監督。

(4)動態管理。(總分2分,自評2分)每月對各縣區殘疾人生活補貼和護理補貼保障實行動態管理。各縣區民政局按照要求核查申請人資格變化和補貼發放情況,建立動態管理機制。

(5)檔案管理情況。(總分2分,自評2分)通過復核與檢查,實行動態管理,建立兩項補貼對象檔案,做到一人一檔,補貼對象死亡或遷出的、困難程度變化不再符合相應條件的,及時停發困難殘疾人生活補貼。補貼對象死亡、因醫學治療或康復訓練后殘疾程度減輕達不到重度殘疾標準的,及時停發重度殘疾人護理補貼。

(6)監督檢查情況。(總分2分,自評2分)《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼實施辦法》明確規定了各級各部門的職責分工,各級民政部門會同相關部門加強補貼資金的監督管理工作。補貼發放等政務信息實行公開,主動接受社會監督,力戒人情補、關系補、錯補。

(7)資料報送情況。(總分5分,自評5分)每月及時將我市殘疾人生活補貼和護理補貼保障民生工程進展情況形成報表發送給省民政廳和市民生辦,數據真實、準確、完整、可靠。

2、財務管理(總分10分,自評10分)。

(1)資金使用合規性。(總分3分,自評3分)全市殘疾人生活補貼和護理補貼保障項目資金實行專賬管理,專項資金的撥付有完整的審批程序和手續,符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,不存在截留、擠占、挪用等情況。

(2)財務監控有效性。(總分2分,自評2分)建立健全殘疾人兩項補貼經費管理制度,嚴格執行國家有關財務制度,防止出現擠占、挪用、套取資金等違法違規現象。

(3)補貼資金發放的規范性。(總分3分,自評3分)各縣區民政局每月按照文件要求及時將資金撥付申請提交到同級財政局,縣區財政將資金按按月實行“一卡”制撥付到個人賬戶。

(4)補貼資金發放的及時性。(總分2分,自評2分)各縣區民政局每月月初按照要求及時對接同級財政局,縣區財政將補貼及時撥付個人賬戶。

(三)產出(總分25分,自評25分)。

(1)實際完成率(總分6分,自評6分)。

截止20xx年底,全市共發放困難殘疾人生活補貼14363人,其中,濉溪縣8505人、相山區1767人,杜集區1921人,烈山區2170人,發放補貼總金額983.7萬元。全市共發放重度殘疾人護理補貼24337人,其中,濉溪縣13978人、相山區3356人,杜集區3532人,烈山區3471人,發放補貼總金額1768.3萬元,發放覆蓋率達到100%。殘疾人補貼項目的實施,切實惠及了殘疾人,有力推動了全市殘疾人事業的發展,使殘疾人的生存和發展狀況得到了極大改善,取得了顯著的.社會效果。

(2)補貼范圍(總分5分,自評5分)。

1、困難殘疾人生活補貼范圍。具有淮北市戶籍的最低生活保障對象、建檔立卡貧困戶中,持有《中華人民共和國殘疾人證》且殘疾等級在四級以上(含四級)的殘疾人。

2、重度殘疾人護理補貼范圍。具有淮北市戶籍,持有《中華人民共和國殘疾人證》,殘疾等級被評定為一級、二級且需要長期照護的重度殘疾人。

(3)補貼標準(總分5分,自評5分)。

1、困難殘疾人生活補貼標準為:一級、二級殘疾人為每人每年800元;三級、四級殘疾人為每人每年400元。

2、重度殘疾人護理補貼標準為每人每月60元。

(4)補助對象準確性(總分5分,自評5分)。

20xx年納入補貼發放范圍的保障對象全部符合要求。嚴格按照程序進行審核。

(5)保障及時性(總分4分,自評4分)。

每月及時將我市殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼保障民生工程進展情況形成報表發送給省民政廳和市民生辦,數據真實、準確、完整、可靠。

(四)項目效益(總分25分,自評25分)。

(1)社會效益。(總分9分,自評9分)體現了黨和政府對殘疾人的關懷,提升了黨和政府在群眾中的公信力和號召力。該項目的實施獲得了受益殘疾人100%的“滿意”度評價,得到了殘疾人及家屬的肯定和好評。

(2)可持續影響。(總分6分,自評6分)嚴格按照文件要求進行殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼保障的有關審核審批工作,同時準確把握補貼對象條件標準,尊重殘疾人申領意愿,做到應補盡補。

(3)保障對象滿意度。(總分10分,自評10分)政策受益群體滿意度高,社會效益顯著。有效解決了殘疾人家庭的特殊困難,保障了殘疾人基本生活來源,使殘疾人的生活狀況得到改善。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇四

根據《五指山市財政局關于開展我市20xx年度預算項目績效自評的通知》(五財〔20xx〕180號)精神,我局認真開展殘疾人生活補助資金績效項目自評,現將情況報告如下:

(一)項目總體情況。

殘疾人生活補助經費用于重度殘疾人發放護理補貼時產生的費用,20xx年年初計劃完成151萬元,全年實際完成121萬元。

(二)分解下達資金預算和績效目標情況

20xx年,我市年初預算下達殘疾人生活補助資金151萬元,用于重度殘疾人護理補貼支出。殘疾人生活補助資金到位率100%,實際支出121萬元,全年資金使用實際完成比率80%。

(一)前期準備

根據《關于開展我市20xx年預算項目績效自評的通知》(五財〔20xx〕180號)要求,我局成立績效評價小組,積極協調有關部門做好績效考核自評工作。

(二)組織過程。

成立績效目標自評小組,評價小組根據預算項目績效自評目標工作有關要求開展分析評價,確保自評結果真實、客觀、準確,最后歸納問題,分析原因,提出建議,形成最終自評報告。

(三)分析評價。

我局嚴格按照兩項殘疾人補貼方案實施,確保殘疾人權益,加強與殘聯溝通,做好發放審定工作。加強財務管理,保證資金安全性和效益性,確保績效評價工作達到預期目標。

“20xx年殘疾人生活補助資金項目”綜合評價為:項目達成預期指標并反應良好,服務對象滿意率100%,項目綜合評價為優秀。

(一)項目資金情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

20xx年,我市財政局下達殘疾人生活補助資金項目總投入151萬元,資金到位率100%。

2.項目資金執行情況分析。

20xx年市財政下達殘疾人生活補貼151萬元,截止到20xx年12月31日,項目資金實際總支出121萬元,項目支出率80%,總體完成較好。

3.項目資金管理情況分析。

在資金使用環節,嚴格遵守財務制度,對本項目資金實行單獨核算,做到專款專用,確保本項目資金安全有效使用。

(二)績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析

(1)項目完成數量。

20xx年,我市重度殘疾人一級人數9362人,二級人數9940人,全年為我市重度殘疾對象發放殘疾人生活補助19302人次,發放金額121萬元。

(2)項目完成質量。

20xx年我市殘疾人生活補貼正常發放,群眾滿意,項目完成質量優。

(3)項目實施進度。

截止至20xx年12月31日,我局按時按月發放殘疾人生活補貼,資金使用率80%,保障我市重度殘疾人均能受益。

(4)項目成本節約情況。

2.效益指標完成情況分析

(1)項目實施的經濟效益分析。

20xx年我市殘疾人生活補助資金項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃。

(2)項目實施的社會效益分析。

通過發放殘疾人生活補助資金項目,保障了殘疾人基本生活問題,體現了我市黨委、政府對殘疾人的關懷。

(3)項目實施的生態效益分析。

(4)項目實施的可持續影響分析。

建立了正常運行的長效機制,按時發放殘疾人生活補助資金,規范發放程序,有效提高補助資金發放時效性。

3.滿意度指標完成情況分析

發放殘疾人生活補助資金項目,保障了弱勢群體基本生活問題,在一定程度上解決了生活需求,廣大群眾對殘疾人生活補貼滿意度評價較好。

通過績效評價,我局總結了項目資金管理經驗,為今后的`項目預算編制提供了管理經驗。績效自評報告完成后將依法在五指山市人民政府信息公開門戶網站及時公開,接受社會監督。

經驗:嚴格執行項目資金財務管理制度,加強項目管理和監督,確保項目資金使用規范。

建議:加強對預算資金的跟蹤管理,形成合力,進一步完善績效評價體系。切實提高財政資金使用效率,強化預算支出的責任和效率。

無。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇五

根據中共織金縣紀委關于開展工程建設領域突出問題專項治理工作的通知(織紀通[20xx]25號)精神,我局對20xx年至20xx年所有教育工程項目建設進行了全面自查。現結合實際將自查情況匯報如下:

我局20xx至20xx年教育工程建設項目為98個,建設面積69859㎡,總投資4793萬元,其中中央、省資金為3125萬元,地、縣為1668萬元。

1、薄弱學校:

20xx年實施薄弱學校改造工程項目為19個。建設面積14600㎡,總投資為725萬元其中:中央資金412萬元,省級資金313萬元,主要用于危房改造4420㎡,辦學條件不足學校維修改造4380㎡,建寄宿制初中5800㎡;立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局。項目實施單位為項目所屬鄉(鎮)和教育局,其中,教育局組織實施14個,鄉(鎮)組織實施5個。

20xx年實施薄弱學校改造工程項目為41個。建設面積14800㎡,總投資為740萬元。其中中央資金380萬元,省級資金360萬元,主要用于辦學條件不足改造,建設面積14800平方米;立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局。所有項目均由項目鄉(鎮)組織實施。

20xx年實施薄弱學校改造工程項目為33個。建設面積13690㎡,總投資為820萬元。其中:中央資金392萬元,省級資金428萬元,主要用于辦學條件不足學校維修改造13690㎡。立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局,所有項目均由項目鄉(鎮)組織實施。

2、高中工程為1所(織金六中)。建設規模14000㎡,投資1098萬元,其中地級資金200萬元,縣級配套898萬元;立項單位為地區教育局,決策單位為地區教育局,項目審批單位為地區教育局,項目主管單位為織金縣教育局。項目實施單位原為城關鎮,根據縣有關會議精神,現已移交給教育局組織實施。目前,受清織鐵路影響已通知停工。

3、寄宿制工程1所(少普中學),建設規模1750㎡,投資108萬元。其中省級資金108萬元。立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局。項目實施單位為項目所屬鄉(鎮)。

4、地質災害搬遷工程為2所。普翁白泥坡小學建校舍1955㎡,投資196萬元;普翁白巖腳小學建校舍1564㎡,投資156萬元)。立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局,項目實施單位為項目所屬鄉(鎮)。

目前,我縣“薄弱學校改造工程”項目、高中工程項目、寄宿制工程項目、地質災害搬遷工程項目上級資金已全部到位。在資金管理方面,嚴格按照上級有關專項資金管理辦法的規定,遵循專款專用原則,對“工程”資金單項建賬,封閉運行,嚴格執行財經管理制度,嚴禁截留和挪用工程專款。工程款嚴格按進度和質量進行撥付,并實行嚴格的審批審簽制度。

1、機構設置。

國家對我縣教育基礎設施建設的投入是改善我縣貧窮落后的辦學條件的又一次大好機遇,是社會主義制度優越性的體現。為將該項目實施好,我縣已成立由縣長任組長,常務副縣長和分管教育的副縣長任副組長,縣教育、財政、計劃、國土、建設等部門的負責人為成員的實施“工程”領導小組,負責項目實施的組織管理,明確各部門的職責,并下設辦公室在教育局,由教育局長兼任辦公室主任,教育局其他黨組成員為副主任,抽專人辦公。

2、項目實施管理辦法。

(一)提高認識,加強領導,確保工程順利實施。

縣委、縣政府站在“科教興織”的戰略高度,充分認識到實施好“各類工程”是改善我縣基礎教育辦學條件的大好機遇。要求各有關部門要對該工程開綠燈,簡化手續,減免費用,要齊心協力,共同配合抓好工程的建設。

(二)嚴格工程管理,確保工程質量。

在工程實施過程中,堅持按基本建設程序辦事,認真搞好建設項目的立項和可行性研究、選址。堅持先勘察后設計再施工,杜絕三邊工程,土建項目管理按照有關規定實行法人責任制、招投標制、工程監理制、合同管理制,并著重做好以下幾個方面的工作:

一是規劃設計。首先,按照分區明確,長遠發展,規模效益的原則。合理選擇校址,保證工程布點、布局結構的科學性、合理性。其次,根據項目學校所在地理環境等實際情況,委托勘察單位對項目校點進行地質勘測,并出具地質勘測報告,作為施工圖紙設計的主要依據之一。再次,所有工程圖紙均根據各校實際情況,按照“堅固、實用、經濟、美觀”的原則,由縣設計室進行設計,要求工程設計、建設標準要符合實際,不盲目追求高標準,確保設計科學合理。工程預算的編制要本著“合理、節約”的原則進行。

二是組織管理。我局的管理目標是:依法管理、精心設計、精心施工、節約資金、按期完成、保證質量、安全適用。首先,工程的發包嚴格按照國家基本建設程序及《貴州省建設工程招投標管理條例》和《貴州省建設工程施工招標實施辦法》的有關規定,實行公開、公平、公正的.招投標,堅持在公平、公正、公開的原則下擇優選定承建單位,嚴格杜絕“人情工程”、“關系工程”等工程發包中的不良現象,強化監督,推行陽光作業。其次,加強施工管理,建立健全工程管理責任制,將責任落實到人,局領導分片督促,同時為確保工程質量,具備條件的按規定應當實行監理的項目,委托具有相應資質的監理機構對項目實行全過程管理,不具備條件的項目校除委托縣質監部門進行質量監督外,寄宿制辦公室人員分點負責,嚴格執行有關標準規范,對質量進度進行監督和管理,設計單位將“工程”項目分片分點到個人,便于急時處理施工中遇到的問題,誰管理的工程出問題誰負責。土建項目竣工后,要求施工單位整理好該項目完整的工程技術資料,并報送申請驗收報告,由縣直各有關單位抽人組成驗收組對工程進行竣工驗收,合格后交付使用。

(三)部門協調配合,確保工程順利實施。

“教育工程”是一項系統工程,關系到社會的方方面面,涉及到教育、計劃、財政、國土、建設、審計、稅務等部門和單位。在縣委、縣政府的領導下,財政部門強化專項資金管理,嚴格工程付款的審批審簽,并積極籌措工程配套資金。國土部門積極為工程征撥建設用地;建設部門優先為工程設計圖紙,并嚴格對工程建設的各個環節進行跟蹤監測,施工質量監督,確保工程質量;計劃部門及時下達工程實施計劃等。審計部分主要負責工程項目資金的審計監督,稅務部門按有關稅收法規對“工程”建設的稅收給予減免優惠,在工程實施過程中,縣各有關部門統一思想,通力合作,緊密配合,從自身的工作角度積極予以支持為工程的順利實施提供了強有力的保證。

目前,98個項目竣工75個,二分之一以上主體施工11個,二分之一以下主體施工12個。

1、土地手續辦理程序復雜,時間長,難度大,費用高。

2、小部分項目資料還需進一步完善。

3、個別項目監督管理不夠到位,監管經驗不足。

4、個別項目由于地理位置、地質條件等因素導致施工進度緩慢。

5、部份老百性意識淡薄,征地較困難,影響工程進展。

6、工程資金缺口較大。一是上級資金僅用于解決主體工程,且上級所給單方造價偏低,尚不足以解決主體工程的資金需求;二是設計、地勘、監理、圖紙審查、消防設施、避雷設施、安全措施、勞保統籌、意外工傷保險等費用較高;三是上級要求項目校要投入一所,建成一所、完善一所,所以附屬工程投入較多;四是征地費、“三通一平”等費用投入過多,導致縣級配套資金較大,加之縣財力緊張,工程暫付款金額巨大,所以工程欠賬較多。

7、個別鄉(鎮)認為工程單價偏低,沒有積極催促工程隊抓緊施工,導致一些工程處于停工或半停工狀態。

8、已竣工的大部分工程,未辦理相關建設手續,因在辦理相關手續時建設部門要求要有圖紙審查意見、地勘、監理、消防、避雷等手續,且其費用較高,上級專款又不含所有規費,加之縣財力緊張,導致許多竣工工程手續不完善質監站不給予驗收和備案,許多未驗收學校經協調就投入使用,屬非法入住,一旦出現問題,后果不堪設想,誰也負不了這個責任。

9、縣級一直沒有出臺具體的相關教育工程項目管理辦法及措施政策。

10、已竣工工程還有相當部分由于未辦理相關手續,所以沒有驗收和決算。

1、建議政府盡快出臺教育工程的實施管理辦法及措施政策。

2、建議分期解決缺口資金,逐步消化解決已建工程所欠款項。

3、建議政府幫助協調相關部門對手續不齊備已竣工的遺留工程予以免辦相關手續,給予驗收備案和決算。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇六

(一)中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。

1、20xx年教育發展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用于20xx年義務教育階段公用經費、被辭退原民辦教師補助、引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼、義務教育城鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學前教育“三類幼兒”資助、城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費、少數民族地區教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學生游泳教育資金、社區教育資金、特殊學校設備購置、改善辦園條件、農村中小學校舍維修改造等方面的資金。

2、績效目標:落實城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制;實施農村義務教育學校教師特設崗位計劃;實施農村義務教育學生營養改善計劃。

(一)前期準備。

根據《五指山市財政局關于開展20xx年度預算項目。

績效自評工作的通知》(五財監〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學習通知精神,并根據通知要求成立績效自評工作領導小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。

(二)組織過程。

規劃計財室會同各項目負責崗室通過查詢可執行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結合項目實效,對自評結果進一步核查,同時梳理存在的問題并及時進行整改。

(三)分析評價。

專項資金的管理與使用,堅持量入為出和專款專用的原則,制定績效目標,強化目標管理,根據實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經濟效益和社會效益。

20xx年教育發展綜合改革專項資金,項目達成預期指標并具有一定效果,項目效益較明顯。

1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預算資金共計1924.734萬元,實際到位率100%。

2.項目資金執行情況分析。截止20xx年12月底,完成發放資金857.776萬元,綜合預算執行率為44.56%。

3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。

(二)項目績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

(1)項目完成數量。完成發放義務教育生均公用經費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼47萬元,義務教育城鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃255.839萬元,集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元,學前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費21.053萬元,少數民族地區教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學校設備購置361.2萬元,農村中小學校舍維修改造98.594萬元。

(2)項目完成質量。營養改善計劃食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低于11人,農村學校校舍日常維修改造質量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預期效果,項目效益較明顯。

(3)項目實施進度。20xx年度教育發展綜合改革專項資金實施進度較為合理。

(4)項目成本節約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的利用率,保證項目資金利用率在規定的合理區間。

2.效益指標完成情況分析。

(1)項目實施的經濟效益分析。20xx年發放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔,發放學生營養膳食補助21.053萬元,增加學生營養。

(2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區學生身體素質,不斷提升鄉村教師隊伍素質。

3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質量完好,滿意度在90%以上。

(一)績效目標未完成的原因。

由于公用經費20xx年初秋季學期還需繼續使用,20xx年底未完成支付;農村中小學校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設,沒有及時支出;特殊學校設備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩余資金待有需求后支付等。

(二)下一步改進措施。

公用經費及營養膳食補助經費20xx年初開學后已經使用完畢;農村中小學校舍長效保障機制項目盡快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩余資金由于受疫情影響,待貨物驗收后支付;普及中小學生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區,20xx年社區教育40萬元將盡快支付完成。

(一)主要經驗及做法。

1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。

2.加強績效目標管理。在項目完成的動態過程中,把目標任務層層分解,建立量化考評機制,強化職能監督,抓好末端工作落實。

3.規范預算編制流程。先定績效目標,后編制預算,增強預算編制的控制力和執行力。

(二)存在的問題。

1.專業知識欠缺。績效評價的指標設定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業知識,對各項指標分不清,說不明。

(三)建議。

1、健全培訓機制。建議市財政局健全培訓機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓,進一步夯實業務基礎,提高財務人員能力素質。

學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中,我們嚴格按照文件規定的要求,逐項開展,現將自查情況報告如下:

我校能嚴格按照上級財政部門、省教育廳的規定,開展財務活動,在每項經濟事務中,能依照財經紀律、法規制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內部控制制度。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序,形成了學校經濟業務事項的經辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中,都規定了相關人員的職責。各類人員各司其職,共同完成好學校財務的管理工作,確保財務收支管理工作有序、高效地運轉。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中,嚴格按照財務人員分工體現不相容職務相互分離、相互制衡的原則辦事,堅持“收支有據”的原則,嚴防虛、假的經濟事項發生。四是強調財務過程管理,做好財務管理的'每一個環節。五是學校實施了財務收支內部審核制度,工會加強了對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。

通過學校制度建設與實施,極大地提高了財務管理人員的政治素質與業務素質,增強了財務管理意識,正是如此,我校的財務管理工作在制度和法規的約束下,操作規范。

建立各類會計及相關人員的崗位責任制,明確各崗位的職責和權限合理設置崗位,堅強制約和監督,建立健全收費和支出管理制度。

收入管理:學校收入包括財政預算的公用經費撥款、事業收入。

1、學校嚴格執行上級的收費規定。近年來,在收費過程中,嚴格執行國家規定的收費范圍和標準,并使用符合國家規定的合法票據。除此之外,學校沒有向學生收取其他任何費用。在收費時,實施“收支兩條線”的管理規定,沒有截留或擅自坐支應交款項,更沒有隱匿不報的現象。

2、學校的一切收費行為都做到有章可循,有據可依,所有收入都開列合法的收據,很好的禁止了一切亂收費現象的發生。

3、學校的一切收入均按要求入帳,并及時納入學校開設的銀行帳戶。嚴格按照會計法規和制度執行,進行統一管理和核算。從而規范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。

支出管理:學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發生的各項費用。

1、學校能根據年初支出預算開支經費,確保了公用經費的使用發揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執行和資金使用范圍列支經費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現象發生。在經費的列支中,能按照相關規定提取工會經費。外出培訓、學習等費用能按照規定執行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔的費用,學校不予報銷。

2、學校辦公用品的采購均由學校總務處負責,大宗物品的采購均按程序辦理,納入政府采購。

3、所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。

4、在經費支出過程中,所有原始憑證合理、合規,做到了內容真實、完整,憑證合法,手續齊全。

合理設置崗位做到不相容職務分離,出納不得兼任稽核、票據管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作,出納應具備會計基礎知識和熟練操作計算機的能力。

學校現金收入,能及時存入銀行;學校備用金,按照財務管理的要求,實行限額管理。出納人員能及時做好現金日記帳,并與會計月末定期對帳,確保了證帳帳相符,帳物相符。沒有挪用現金的現象發生。

銀行存款:學校嚴格遵守銀行存款的管理制度,按規定開設并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時對帳。學校收支沒有帳外循環,私設“小金庫”的現象。財產物資按上級有關部門的.規定,設立固定資產,建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產進行清理,按相關規定對報損、報廢的財產進行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。通過自查,學校的資產管理規范,沒有鋪張浪費現象發生、也沒有發生過財產上的損失。學校的往來資金入賬處理手續完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查,國家對我校的貧困生助學金補助,對于這項專款,在上級下撥經費到帳后,學校立即將經費足額發放到受助學生手中。杜絕了擠占挪用的違規行為發生。對于其他往來款項,學校能按照相關規定和財務制度辦理。

本次通過對學校內部控制制度和財務收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是領導高度重視,對本次自查思想認識到位,工作措施到位。二是在學校內部控制制度和財務管理方面,工作實在,各項制度基本健全,并能得到很好的落實。保證了學校教育教學工作的正常運轉,不斷提高了學校的辦學質量。今后,我們將進一步嚴格執行財務管理的規章制度,完善學校財務內控的長效機制,努力做好學校財務管理工作,力爭再上新臺階。

1、有些規章制度不完善,制度陳舊,不適合現在的財務管理體系。在這次自查中,對現有不完善的制度進行了修改和完善,建立健全了各項財務管理制度。

2、對會計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠,在這次自查中,根據我校的相關制度結合實際情況制定檢查計劃,明確獎罰規定,將此作為年終考核的重要一項。

3、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的.工作做的更好。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇七

20xx年計劃扶持家庭農場8個,扶持資金總額98.8萬元(含20xx年結余資金7.8萬元)。每個鄉鎮街申報符合要求的家庭農場1個,沒有符合條件的可由其它鄉鎮增補完成。

區級以上示范家庭農場(已錄入家庭農場名錄系統)。上一年享受過同類項目補助的農場,今年不納入申報范圍。購買農機等享受國補的不再重復申報。

按照省里下達的資金額度,采取先建后補的方式,補助額度不得超過項目總投資的40%,單個農場補助最高不超過12萬元。

1、資格條件:

(1)家庭農場須在20xx年12月31日前依法在市場監督管理部門登記注冊的區級示范農場。

(2)財務管理規范、各項管理制度健全。

(3)家庭農場從區級以上示范家庭農場中選定。

2、申報材料(按此順序裝訂檔案)

(1)項目申報書;

(2)家庭農場的工商登記營業執照和開戶許可證;

(3)項目申報鄉鎮街公示證明材料、家庭農場辦公場所照片;

(4)20xx-20xx年度資產負債表、盈余分配表及章程制度等相關證明材料。

(5)項目真實性承諾書、安全管理責任承諾書。

(6)法人征信證明、誠信證明。

(7)法人無違法違紀證明(村委會簽字蓋章)。

(8)項目備案表

提升生產加工能力,支持示范家庭農場改善生產條件,應用先進技術,開展社會化服務,提升規模化、集約化、信息化生產能力。

1.鄉鎮審批。由鄉鎮(街)依據方案申報條件組織實施。按照項目條件要求組織申報工作。項目申報主體需要提供營業執照、稅務登記證、開戶許可證等證照;在銀行開戶、有與營業執照相符的銀行賬戶名稱、法人代表姓名及開戶賬號;要有至少20xx年度完整的財務會計資料;相關的會議記錄;法人或負責人的.真實性承諾書。項目申報主體對項目和材料的真實性負責。由鄉鎮(街)對申報項目的真實性進行調查、審核并負責,項目初審后,報鄉鎮(街)政府負責人審批確定。

2.鄉鎮公示。鄉鎮(街)對審批通過的申報主體,在項目主體所在村組及鄉鎮(街)所在地進行公示,公示期為7天。無異議的,由鄉鎮(街)負責,將《項目申報書》(一式兩份)、《項目申報書備案表》(一份),于20xx年8月22日前將紙質版、電子版報送區農經總站辦公室。

3.區級復核。區農業農村局組成項目審核組,對鄉鎮(街)申報的項目申報材料進行復核。

4.區級備案。項目確定后,區農經總站將項目實施主體在政府的網站上公示并進行備案。

5、省級備案。經公示無異議的,由農業農村局及時報省農業農村廳備案。

6、項目完成時限。20xx年8月30日前完成申報、備案工作。20xx年12月31前完成驗收并兌付項目資金。

7、項目驗收。區農業農村局組織鄉鎮街成立聯合小組進行逐個驗收。驗收的主要流程是:

(1)鄉鎮街提出書面申請。

(2)區農業農村局2人、鄉鎮街2人組成驗收小組。

(3)驗收方式,采取實地核查和查閱相關賬目資料的形式。

(4)驗收標準以項目申報書為依據,重點是審核是否在項目期內建設、是否符合用地要求、是否符合環評要求、是否存在安全隱患、是否重復補貼、是否符合補貼比例要求、財務支出是否合情合理,資料是否齊全。

(5)驗收合格后,農業局負責申請資金,財政局負責資金撥付,鄉鎮街負責將項目資金審核兌付到戶,各項目主體簽訂項目真實性承諾書,對項目真實性負責。在驗收中發現有虛報瞞報和不符合本項目實施要求的主體,取消當年的項目補助資格,并向同級部門進行通報,納入負面清單管理。

8.項目管理。由鄉鎮(街)負責項目的全程監管。項目完成后,鄉鎮(街)同時報送項目工作總結和績效報告。

1.強化組織領導。區農業農村局(農經總站)負責指導鄉鎮(街)做好項目的落實工作。各鄉鎮(街)要成立項目實施的組織機構,制定本地實施方案,安排專人負責項目組織實施工作,按照工作程序開展項目的申報、核查、公示、審批等工作。各鄉鎮(街)要承擔項目執行和資金使用的主體責任,統一思想,切實加強協作配合,完善配套制度,做好項目條件篩查、資格審批、組織實施、績效評價;要按時報送相關材料;及時做好項目實施總結,全面總結分析項目執行情況、存在問題并提出有關建議。

2.強化責任分工。區農業農村局(農經總站)負責項目的業務指導工作。區財政局負責資金撥付工作。各鄉鎮(街)負責項目的日常管理、組織實施、審批、調度、督促項目實施主體組織項目建設,并開展項目自查績效評估總結工作。

3.強化政策公開。鄉鎮(街)要及時將財政政策措施和實施方案向轄區家庭農場發布,按程序做好補助對象、補助資金等信息公開公示工作,強化群眾監督和政策解答。要通過多種渠道方式宣傳解讀政策,使本轄區家庭農場和廣大農民群眾準確理解掌握政策內容,積極營造有利于政策落實的良好氛圍。

4.強化資金管理。鄉鎮(街)要加強日常監督管理,要嚴格落實項目資金各項管理制度,切實加強財政專項資金的管理,定期開展財政專項資金檢查,切實實現帶農增收,堅決防止發生侵害群眾利益等違紀違法行為,確保農村社會經濟穩定發展。

5.強化績效評估。鄉鎮(街)要結合本地實際,依據績效目標,組織開展績效評價工作,并形成本級績效自評報告,報區農業農村局(農經總站)。項目單位要在要求時間內,開展績效自評,形成績效報告,報鄉鎮(街)。承擔項目的家庭農場要納入農業部的信息直報系統管理,由鄉鎮街指導農場及時填報上報。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇八

為確實做好xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《xx縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:1、港房屋協管經費。2、保障性住房工作經費。這2個項目是續建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。

xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:

1、房屋協管支出2萬元,主要用于社區、居委會房屋協管的相關費

2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。項目所有開支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

我單位xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。

6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經濟創造了條件,生態效益都較好,可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的.財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

為進一步規范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。根據《湖南省衛生計生委關于開展xx年度省級財政專項資金績效評價工作的通知》的要求和縣財政局關于項目專項資金開展績效自評的要求,我局對xx年基本公共衛生服務項目專項資金開展績效評價,進行了自評,現將自評情況報告如下。

(一)項目基本概況

1.項目概況。xx年財政足額預算了基本公共衛生服務項目經費,縣級配套經費落實。基本公共衛生服務經費按照“上半年預撥50%,下半年考核結算”的方式撥付,保障了鄉鎮衛生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉,同時調動了鄉村醫生開展公共衛生服務的積極性,確保了全縣基本公共衛生服務項目工作的順利推進。各鄉鎮衛生院對鄉村醫生進行嚴格的項目考核并根據考核結果及時、足額發放項目經費。

2.項目績效目標。xx年完成基本公共衛生服務項目工作目標,較好實施國家基本公共衛生服務項目,保障全縣人民身體健康。

(二)項目資金使用及管理情況xx年,我縣基本公共衛生服務項目工作,按照國家衛生計生委、財政部、國家中醫藥管理局《關于做好xx年國家基本公共衛生服務項目工作的通知》和《湖南省鄉村基本公共衛生服務項目任務分工指南)》、《政府購買村衛生室基本公共衛生服務項目協議(試行)》,加強組織領導,密切部門配合,創新工作方式,嚴格督導考核,規范資金管理,全縣該項工作取得較好成效。

1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規范化電子健康檔案664236份,規范化電子檔案建檔率89.99%。

2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄1600期,發放健康教育宣傳資料2萬余份,利用各種衛生日組織面向公眾開展各類健康教育咨詢活動120次,舉辦健康教育知識講座860次。播放健康教育音像資料11萬余小時。

3.預防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達100%,一類疫苗各單苗基礎免疫報告接種率均在95%以上,加強免疫單苗報告接種率均在95%以上,乙肝疫苗及時接種率達99.92%。

4.傳染病報告和處理工作。全市法定傳染病報告及時,報告及時率為100%,傳染病疫情網絡直報率為98.06%。

5.兒童健康管理工作。全縣轄區活產數5965人,新生兒訪視5876人,訪視率為98.51%。

6.孕產婦健康管理工作。全縣轄區內孕13周之前建冊并進行第一次產前檢查的產婦5865人,早孕建冊率98.32%,產后訪視人數5770人,產后訪視率為96.73%。7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人健康管理人數59262份,健康管理率為67.39%。通過對65歲以上老年人免費體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,并針對這些因素進行干預和治療。

8.慢性病患者管理工作。全縣按照規范要求進行高血壓患者健康管理的人數為48437人,高血壓患者規范管理率78.84%;全縣累計管理糖尿病患者15056人,規范管理的糖尿病人數為11729人,規范管理率77.9%。

9.嚴重精神障礙患者管理工作。全縣轄區內登記在冊的確診嚴重精神障礙患者人數3237人,按照規范要求進行管理的嚴重精神障礙患者人數3094人,規范管理率為95.58%。

10.衛生監督協管。明確專職或兼職人員負責衛生監督協管工作,全縣累計協助開展食源性疾病、飲用水衛生安全、學校衛生、非法行醫和非法采供血、計劃生育實地巡查285次。

11.中醫藥健康管理服務。接受中醫藥健康管理服務65歲及以上居民數41946人,老年人中醫藥健康管理率47.7%;轄區內按照月齡接受中醫藥健康管理服務的0-36個月兒童數27454人,0-36個月兒童中醫藥健康管理服務率47.93%。12.肺結核患者管理工作。轄區同期內經上級定點醫療機構確診并通知基層醫療衛生機構管理的肺結核患者347人,管理率100%,同期轄區內已完成治療的肺結核患者人數267人,按要求規則服藥264例,規則服藥率98.88%。

(三)項目組織實施情況

2.項目資金到位。xx年度基本公共衛生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金3545.63萬元,本級財政配套經費486.2萬元,總計金額4031.83萬元。截至2019年1月末,財政將上述專項資金全部下撥到基層醫療衛生機構項目實施單位。

3.項目資金使用。項目經費嚴格按照單位的財務制度和項目支出范圍使用。制定和下發了基本公共衛生服務績效考核方案,項目單位制定了相關的制度、工作職責,保證項目的實施。落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。定期進行工作考核,及時總結經驗,發現工作中存在的問題,以便進一步改進。資金實行財政預安排,項目實施單位按進度用款,鄉村醫生經費實行上半年預撥。項目經費實行年度考核后結算。

4.項目資金管理。主管部門制定了基本公共衛生服務補助經費管理辦法,制定了專項資金管理制度,項目資金專款專用,并設立專賬核算,局會計核算中心加強項目資金使用監督與管理,基本公共衛生服務項目資金得到規范管理。xx年公共衛生服務項目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項目工作中。

(四)綜合評價情況及評價結論基本公共衛生服務能力得到提升,基本公共衛生服務項目得到較好落實,老百姓獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進一步得到增強,使人人享受到基本公共衛生服務帶來的健康實惠。

(五)項目主要績效情況分析

通過開展績效評價工作,及時發現項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環節中的薄弱環節,總結和推廣好的經驗和做法,進一步規范了項目管理、改進了財政支出管理。同時,通過對專項資金的使用情況進行績效評價,衡量項目的投入、產出與績效,分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據。

(六)主要經驗及做法、存在問題和建議1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉居民更全面了解項目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵群眾積極參與,配合基本公共衛生服務工作的開展。2.強化培訓。切實加強縣、鄉、村三級基本公共衛生服務人員培訓,重點培訓《國家基本公共衛生服務項目規范(第三版)》,切實做到全員培訓、全員知曉。3.強化督導。對照《規范》要求和國家、省考核標準,督促、指導縣市區針對各自的不足之處進行整改,確保14大類46項基本公共衛生服務項目逐一過關、逐一達標,促進我縣基本公共衛生工作再上新臺階。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇九

根據《國家林業和草原局財政局關于20xx年度中央財政林業草原轉移支付任務計劃等有關事項的'通知》(辦規字〔20xx〕22號)和《江西省財政廳轉發財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛財績〔20xx〕2號)精神,我局積極做好20xx年度全省中央林業專項轉移支付自評工作,具體情況如下:

省林業局下達我縣林業局中央轉移支付預算資金共計2451.33萬元,其中中央林業改革發展項目資金1299.35萬元,地方轉移支付資金763.8萬元,中央林業生態恢復保護項目資金388.18萬元,績效目標具體情況見附表。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況:下達我縣中央項目資金共計1687.53萬元,地方轉移支付資金763.8萬元,到位率100%。

2.項目資金執行情況:生態恢復保護資金388.18萬元,已發放337.57萬元,資金執行率86.96%;改革發展資金1299.35萬元,已發放1293.45萬元,資金執行率99.55%。

3.項目資金管理情況:根據生態恢復保護項目資金和中央改革發展項目資金管理使用要求,做到專款專用,各項目資金使用科學合理,撥付及時;資金使用不存在虛列項目支出,截留、擠占、挪用、超標準開支等情況。

(二)總體績效目標完成情況。20xx年改革發展項目資金和生態保護項目資金年初總體目標基本完成,各項績效指標基本達標。

(三)績效指標完成情況分析。(根據年初績效指標逐項分析)。

1.產出指標完成情況分析。

(1)數量指標:天保工程區外國有天然商品林管護面積1.4685萬畝,天保工程區外集體和個人天然商品林管護面積6.4235萬畝,天保工程區外國有林停伐產量0.4292萬立方米,國有國家級公益林管護7.1991萬畝,集體和個人國家級公益林管護面積26.1293萬畝,新增退耕還林轉國家公益林0.12萬畝,造林面積5598畝,天保工程區外撫育面積0.78萬畝,上一輪到期退耕還生態林面積0.4791萬畝,濕地保護與恢復數量1處,林業有害生物防治面積0.77萬畝,林業貸款貼息的貸款額2647萬元,上一輪完善退耕還林補助面積0.95萬畝,國有林場場外造林640畝,天然林巡護設備購置11.39萬元。

(2)質量指標:造林完成面積合格率100%,森林撫育質量合格率90%,主要林業有害生物成災率0.11%,國家級公益林當期任務完成率100%,造林任務當期任務完成率100%,林業有害生物防治任務完成率100%,新造林面積合格率95%。

(3)時效指標:國家級公益林當期任務完成率100%,造林任務當期任務完成率100%,林業有害生物防治任務完成率100%。

(4)成本指標:天然林資源管護中央財政補助標準21.5元/畝,國家級公益林管護補助標準21.5元/畝,造林中央財政補助標準500元/畝(中央追加補助100元/畝)、林業貸款年貼息率3%。

2.效益指標完成情況分析上一輪退耕還林補助兌現率63.1%(國有、集體退耕地落實不了退耕主體)。

(1)經濟效益:林業有害生物防治挽回經濟損失0.0125億元、

(2)社會效益:職工收入水平增幅5%,森林撫育帶動就業160人,國家級公益林提供管護崗位帶動就業人數110人,造林帶動就業107人,濕地保護與恢復聘用臨時管護50人,社會保險參保率95%。

(3)生態效益:減少水土流失取得一定效果,林業有害生物無公害防治率94.08%,國家級公益林對生態環境改善效果明顯。

(4)可持續影響:國家級公益林保障經濟可持續發展,濕地項目區生態效益持續發揮顯著生態作用。

3、滿意度指標完成情況分析:退耕農戶和社會公眾滿意度95%,國家級公益林管護員滿意度98%,造林補助政策宣傳滿意度95%,濕地轄區及周邊群眾滿意度95%,林業有害生物防治轄區民眾滿意度97%。

上一輪退耕還林補助兌現率63.1%,原因是國有、集體退耕地落實不了退耕主體。有個別項目實施緩慢,資金執行率不高,下一步將加快項目實施進度,盡快把資金發放到位。

績效自評工作充分發揮中央項目資金效益促進林業項目資金預算執行,同時對項目資金申報起到引領作用。按相關要求,我局20xx年中央項目資金績效自評及時向縣財政局、市林業局上報。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇十

(二)專項績效目標的效果鄉結合上級文件制訂了我鄉的專項資金管理規定,分級段實施,項目實施情況已達到了規劃預期效果。

二、專項資金使用及管理情況(一)專項總投資及資金來源情況本單位的2019年扶貧專項資金收入90萬元,全部為中央財政資金。

(二)專項資金安排落實及到位情況自上級下文后,村少數民族村寨建設項目所有資金都已全部及時到位,且按村少數民族村寨建設項目要求和進度全部落實到位。

(三)專項資金實際支出使用情況村少數民族村寨建設項目專項總支出為90萬元。

金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;項目的重大開支經過評估認證,符合項目預算批復或合同規定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整。

三、

專項組織實施情況(一)專項組織情況分析從項目入庫到項目實施,從程序上全部按上級規定要求形成,工程驗收情況:村少數民族村寨建設項目已完成驗收并形成驗收資料。

(二)專項管理情況分析本單位具有相應的項目資金管理辦法,且符合相關財務會計制度的規定。項目調整及支出調整手續完備;項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時歸檔;項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等基本落實到位;具有相應的項目質量要求。

(三)專項完成情況分析鄉較好地完成了2019年初設定的績效目標,項目得到有序開展。目前已完成村少數民族村寨建設項目,項目驗收率達到100%。

標得分?98分。

2、按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析,所有項目均與批復下達相符。

(二)專項績效評價定性分析2019年以來,鄉對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達95%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

(三)綜合績效評價村少數民族村寨建設項目,經費及時撥付到位,支出合理合規,實現了預定的績效目標,同時立項依據充分,目標明確,為推進脫貧發揮了重要作用。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇十一

(一)項目基本情況。

1、項目主管單位:鹽邊縣共和鄉人民政府。

項目主管單位牽頭實施項目對該資金加強資金管理,確保專款專用,不得挪作他用。

根據《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經費》(鹽財資預〔2020〕8號)文件下達經費2萬元。

根據《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經費》(鹽財資預〔2020〕9號)文件下達經費3萬元。

3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.

該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉人民政府進行核算。

資金支付范圍:購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關費用。

4、資金分配的原則及考慮因素。

合理安排工作經費,確保專款專用,考慮因素以疫情防控宣傳為主。

1、項目主要內容:新型冠狀病毒疫情防控經費。

2、項目應實現的具體績效目標:防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關工作。

3、該資金申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

由財政所草擬自評報告,經分管領導審核后再報單位負責人審閱后再報送財政局。我單位自評分數100分。

該資金通過縣財政局下達到我單位后,在大平臺申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最后支付。

(二)資金計劃、到位及使用情況。

(三)項目財務管理情況。

我鄉有健全的財務管理制度,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規范。

(一)項目組織架構及實施流程。

由我鄉牽頭開展疫情防控工作。根據疫情防控物資需求制定購買計劃,經單位領導批準后實施采購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散,規范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關知識,提高群眾防疫意識。

(二)項目管理情況。

此項目資金為新冠疫情防控相關資金,要嚴格執行財務管理制度,確保專款專用,嚴格審核原始單據核實支出真實性,再通過大平臺走支付程序。

(三)項目監管情況。

按照財政要求專款專用。

(一)項目完成情況。

根據《關于下達新型冠狀病毒感染的.肺炎疫情防控相關工作保障經費》(鹽財資預〔2020〕8號)文件下達經費2萬元,已于2020年使用2萬元,主要用于購買防疫物資。

根據《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經費》(鹽財資預〔2020〕9號)文件下達經費3萬元,已于2020年使用3.萬元,主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。

(二)項目效益情況。

根據財政下達的預算資金額度,嚴格把控資金使用,不超支;對突發公共衛生事件反應及時,保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發生;大力宣傳疫情防控知識,提高群眾疫情防控意識水平;轄區內群眾滿意度較高。

(一)評價結論。

按照財政要求專款專用,賬務處理及時,會計核算規范;達到預期社會效益,受益群眾滿意度較高。。

(二)存在的問題。

無問題。

(三)相關建議。

無建議。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇十二

為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知暨宜財績2022-46號文件精神,我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下:

宜章縣中醫醫院始建于1952年,歷經幾代中醫人的艱苦創業,現已發展成為全縣唯一一所集醫療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院。現有在職在崗職工473人,編制床位220張,實際開放病300張。內設臨床專科17個、醫技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。

醫院擁有1.5t核磁共振、西門子16排螺旋ct、彩超、cr、dr及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺,年末資產總值0.57億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位,廣東省中醫院聯系單位,是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點醫療單位。

(一)基本支出情況。

20xx年我院基本總支出為11405.5萬元。其中:人員經費支出4772.3萬元、衛生材料支出萬元3018.1萬元、藥品支出2038萬元、固定資產折舊369.4萬元、提取醫療基金29.1萬元和其他費用604.1萬元、其他支出472.8萬元、專項支出101.7萬元。

1、20xx年度預算基本情況。

我院屬于差額撥款單位,20xx年度納入財政預算的有人員經費104.7696萬元,財政已全額撥付到位。

2、20xx年收入支出決算情況。

20xx年度以支定收確認的總收入為104.7696萬元,年度總支出為104.7696萬元,其中基本支出104.7696萬元,用于人員基本工資和津補貼,經費支出使用比例為100%。

(二)項目支出情況。

我單位無項目支出。

我單位無政府性基金預算支出。

我單位無國有資本經營預算支出。

我單位無社會保險基金預算支出。

20xx年,我單位收到縣財政撥款共388.298萬元,其中:20xx年初預算基本支出104.7696萬元、公立醫院改革撥款(對取消藥品加成專項補助)84.108萬元、基本公衛項目4萬元、省補中醫藥項目3萬元、新冠肺炎疫情防控資金(新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫療保障經費、全員核酸檢測經費、設備款等)63.56萬元、20xx年下半年產篩補助0.324萬元、20xx年人員基本預算補助105.4704萬元,20xx年中醫文化建設資金20萬元、20xx年中藥人才培養3萬元、鄉醫本土化培訓實習0.066萬元等.

我單位嚴格按照有關規定,加強資金的使用、管理和監督,做到了專款專用,厲行節約。不截留、擠占、挪用、不虛列支出財政專款補助資金,發揮了資金的最大效益。未使用完的專項資金,按規定進行結轉,按上級工作安排,按進度用于次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況:

(一)新冠疫情救治與防控工作常態化。

常態化開展新冠核酸檢測。核酸實驗室的建成及核酸檢測配套設備的投入,由原先的須送上級檢測,到現在在本院檢測,并可以常態化開展發熱門診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至12月10日,累計發熱門診核酸檢測8663人次,住院患者核酸檢測9904人次,陪人核酸檢測7013人次,醫院高風險崗位核酸檢測3887人次,中風險崗位核酸檢測5719人次。

(二)強化提升中醫藥知識宣傳能力和人才培養。

一是加強醫院中醫藥知識宣傳建設。落實門診大廳中醫藥氛圍的改造,加強中醫藥知識上墻宣傳普及,發放宣傳單8000份明顯提升了中醫藥在群眾中的接受度、推廣度,中醫診療的開展、中藥的使用逐步增長。

二是狠抓衛生人才建設。20xx年專人外出培訓學習中藥知識5次后,組織全院藥劑人員舉行業務培訓學習2次,臨床醫生培訓學習2次。通過學、傳、幫、帶,全院藥劑人員的中藥管理能力得到了加強,提升整體中藥人員認識中藥、辨識中藥能力,對臨床醫生用藥的指導、監督作用效果很大;對臨床醫生的培訓促進了中藥的.應用推廣。

1、年初預算的編制未細化到每個科室,醫院屬于業務型單位,突發公共事件、緊急采購、臨時維修、培訓學習等項目較多,因此對于追加的預算資金,沒有進行預算分解,涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。

2、人員經費補助年初預算未逐年增長。

1、科學執行績效預算管理制度。

一是部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,專業性強,工作量大,建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓,組織開展部門之間、單位之間的經驗交流。

二是推動相關制度建設,逐步建立以績效為導向的預算編制模式,建立以績效為導向的編制模式,把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。

2、在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況,完整、準確地披露相關財務信息,盡可能地做到決算與預算相銜接。

3、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著勤儉節約、保障運轉的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制,采取項目預期績效目標申報制度,強化評價結果在部門預算編制和執行預算編制的應用,實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用。

2.我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息,數據真實、完整、準確。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇十三

1、是完善區域路網,提高路網服務水平的需要

城市基礎設施的建設將直接服務于經濟建設,良好的投資環境離不開道路等基礎設施的建設。隨著經濟持續發展,環境在經濟發展中的地位越來越突出和重要,經濟競爭一定程度上即是發展環境的競爭,良好的城市氛圍,便捷快速的城市交通將為經濟開發區提供最基本的經濟建設平臺。不斷加快基礎設施建設,改善投資環境,改善生活人居環境,營造良好的、更富吸引力、更具競爭力的發展環境,是加快經濟社會發展的重要工作。

目前該區域路網比較稀疏,尤其缺少南北向的道路,致使部分進區企業的建設受到了很大制約,該項目作為開發區的基礎設施工程,建成后將有效增加該區域的路網密度,使路網布局更加合理,服務功能更加完善。

2、是實現產業協作,促進區域經濟協調發展的需要

擬建項目是開發區化工產業園區建設的基礎性工程,命脈工程,支撐和保障工程,它的建設必將對促進開發區的建設步伐發揮重要的作用,進而對全面推進沿海“四點一帶”開發建設產生積極的影響。因此本項目的建設是非常必要的。

3、是支撐經濟開發區開發建設,提升城市交通環境的需要

1、經濟效益

本工程投入運營后,能夠優化城市空間結構,提高城市居民生活舒適度、改善道路沿線的環境質量。

1)、項目對區城相關產業發展的影響

交通在促進經濟社會發展的要素中,扮演著越來越最重要的角色,交通是經濟發展的命脈,是城市擴張的動脈。交通運輸是國民經濟增長的'先導基礎產業和重要支撐,交通運輸設施的建設可拉動相關的國民經濟產業的發展,如旅游業、制造業、電力、煤氣、水的生產供應業、建筑業、交通運輸倉儲及郵電通訊業等。

2)、項目對擴大社會服務容量的影響

道路項目作為基礎設施建設項目,投資大,建設和運營期間均可提供大量的就業機會。促進沿線經濟的發展。

本工程不僅在建設期間為當地居民提供了直接的就業機會,而且道路維護提升后,由于對經濟發展的促進作用,還會為當地居民提供很多的間接就業機會,提高就業者的收入,改善其生活水平。項目的建設可促進道路沿線經濟布局,拓寬就業機會。通過道路的建設,將擴大社會服務容量,推進經濟的發展。

2、社會效益

通過工程隊社會影響的分析工程與社會的護士性分析工程的社會分析及對策分析三個方面的社會評價可知,工程所在區域的社會環境現狀較好,通過本工程的建設,可以促進區域經濟發展,增加當地人民的就業機會,提高人民的生活水平,不同利益群體,當地組織機構和文化技術條件都適應工程的建設。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇十四

(一)中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。

1、20xx年教育發展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用于20xx年義務教育階段公用經費、被辭退原民辦教師補助、引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼、義務教育城鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學前教育“三類幼兒”資助、城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費、少數民族地區教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學生游泳教育資金、社區教育資金、特殊學校設備購置、改善辦園條件、農村中小學校舍維修改造等方面的資金。

2、績效目標:落實城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制;實施農村義務教育學校教師特設崗位計劃;實施農村義務教育學生營養改善計劃。

(一)前期準備。

根據《五指山市財政局關于開展20xx年度預算項目。

績效自評工作的通知》(五財監〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學習通知精神,并根據通知要求成立績效自評工作領導小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。

(二)組織過程。

規劃計財室會同各項目負責崗室通過查詢可執行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結合項目實效,對自評結果進一步核查,同時梳理存在的問題并及時進行整改。

(三)分析評價。

專項資金的管理與使用,堅持量入為出和專款專用的原則,制定績效目標,強化目標管理,根據實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經濟效益和社會效益。

20xx年教育發展綜合改革專項資金,項目達成預期指標并具有一定效果,項目效益較明顯。

(一)項目資金情況分析。

1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預算資金共計1924.734萬元,實際到位率100%。

2.項目資金執行情況分析。截止20xx年12月底,完成發放資金857.776萬元,綜合預算執行率為44.56%。

3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。

(二)項目績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

(1)項目完成數量。完成發放義務教育生均公用經費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼47萬元,義務教育城鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃255.839萬元,集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元,學前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費21.053萬元,少數民族地區教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學校設備購置361.2萬元,農村中小學校舍維修改造98.594萬元。

(2)項目完成質量。營養改善計劃食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低于11人,農村學校校舍日常維修改造質量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預期效果,項目效益較明顯。

(3)項目實施進度。20xx年度教育發展綜合改革專項資金實施進度較為合理。

(4)項目成本節約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的利用率,保證項目資金利用率在規定的合理區間。

2.效益指標完成情況分析。

(1)項目實施的經濟效益分析。20xx年發放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔,發放學生營養膳食補助21.053萬元,增加學生營養。

(2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區學生身體素質,不斷提升鄉村教師隊伍素質。

3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質量完好,滿意度在90%以上。

(一)績效目標未完成的原因。

由于公用經費20xx年初秋季學期還需繼續使用,20xx年底未完成支付;農村中小學校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設,沒有及時支出;特殊學校設備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩余資金待有需求后支付等。

(二)下一步改進措施。

公用經費及營養膳食補助經費20xx年初開學后已經使用完畢;農村中小學校舍長效保障機制項目盡快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩余資金由于受疫情影響,待貨物驗收后支付;普及中小學生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區,20xx年社區教育40萬元將盡快支付完成。

(一)主要經驗及做法。

1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。

2.加強績效目標管理。在項目完成的`動態過程中,把目標任務層層分解,建立量化考評機制,強化職能監督,抓好末端工作落實。

3.規范預算編制流程。先定績效目標,后編制預算,增強預算編制的控制力和執行力。

(二)存在的問題。

1.專業知識欠缺。績效評價的指標設定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業知識,對各項指標分不清,說不明。

(三)建議。

1、健全培訓機制。建議市財政局健全培訓機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓,進一步夯實業務基礎,提高財務人員能力素質。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇十五

(一)資金投入情況分析。

1、項目資金到位情況分析。

20xx年1月19日,海陽市中醫醫院收到海陽市衛健局撥付0.5萬元。

20xx年11月13日、14日、15日進行培訓,經費中800元用于支付場地費、4200元用于支付9位專家勞務費并發放到個人。資金執行率100%,無截留、挪用獨保費資金行為。

3、項目資金管理情況分析。

能按規定用途合理使用資金,做到專款專用。資金管理都能做到嚴格審批手續,公開透明。

總體績效目標完成情況分析。

通過3天共24個學時的培訓,參加培訓人數200人,培訓結束后進行考核。通過開展此次培訓,進一步規范和提高基層衛生技術人員運用中醫藥診療知識、技術方法防治常見病和多發病的基本技能,切實提高基層醫療機構中醫藥服務能力、滿足城鄉居民對中醫藥醫療保健服務需求,提高中醫藥在基層的可及性和可得性。

(三)績效指標完成情況分析。

1、產出指標完成情況分析。

(1)數量指標。培訓學員200人。

(2)質量指標。支付場地費800元。勞務費4200元。

(3)時效指標。我院20xx年12月底,已將場地費、勞務費發放完畢,資金發放及時。

(4)成本指標。場地費800元。勞務費4200元。

2、效益指標完成情況分析。

(1)經濟效益。無。

(2)社會效益。通過開展此次培訓,進一步規范和提高基層衛生技術人員運用中醫藥診療知識、技術方法防治常見病和多發病的基本技能。

(3)生態效益。無。

3、滿意度指標完成情況分析。

(一)總體績效目標和績效指標未完成原因。

(二)下一步改進措施。

政策執行或項目實施中存在的.問題、原因和改進措施。

績效自評結果擬在醫院官網公開模塊進行公開,并按要求上報上級相關部門。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇十六

1、學校總收入390.79萬元,其中預算內經費收入236.07萬元,占總收入60%。事業收入28.15萬元,其中學雜費收入14.95萬元,借讀費收入4.29萬元,監護服務費收入4.13萬元,其它收入4.79萬元(主要為信息技術費收入)。捐贈收入4.5萬元,其它收入12.58萬元(其中小賣部承包款3.8萬元)。教育附加撥款109.48萬元,其中鎮財政撥款97.78萬元,區教育局撥款11.7萬元。

2、學校總支出383.99萬元,其中人員支出(工資,考核獎,醫保,公積金,冷貼等)247.50萬元,占總支出65%;日常公用支出(辦公費,水電費,電話費,出差車費,工會經費,定額福利費,招待費等)69.91萬元,占總支出18%。教育附加費支出66.59萬元,其中月票支出4.5萬元,基建維修購置設備支出27.06萬元,用于教師福利20萬元,還貸付息10萬元,其它支出5.03萬元(主要為創綠色學校,省標準化學校,教師節會餐活動等支出)。

3、年末節余:總收入390.79萬元減法總支出383.99萬元,節余6.8萬元。節余部分全部轉入事業基金中的一般基金。

1、用于福利收入38.89萬元。預算內職工福利費1萬元,預算內補助福利經費3.95萬元,浮動基金上年節余2.7萬元,04年收入14.44萬元,鎮財政撥入春節4萬元,升學獎6.45萬元,教師節2.4萬元,福利費補助3.95萬元。

2、福利支出40.37萬元。其中,付春節實物發放、課時工資、教師值周、學科獎等等浮動基金支出16.85萬元;付鎮政府對教師春節、教師節、慰問費、升學獎獎勵及學校年度考核優秀和被評為定海區先進集體對教師的獎勵等等教育附加支出20萬元;預算內付教師福利支出3.52萬元。按年平均教師77人計算,人均福利費5242.86元,與03年相比,有大幅度的提高。(這些福利支出不包括“三八”上海行和“青島—泰山療養”費用及對不參加活動教師的'補助費用。)

3、年末用于福利的費用節余3571元,其中職工福利基金節余70元,浮動基金節余3501元。

1、新增固定資產229664元。具體如下:購置校車一輛136667元;課桌200套,27600元;dv攝像機一只,6300元;功放音柱一套,3570元;臺式電腦4臺,服務器一只,計28980元;筆記本電腦一臺,計9600元;空調一臺,計3400元;消毒柜一只,計1080元;辦公家具一批,計9860元;圖書新增一批,計2607元。

2、減少資產2355元。具體如下:圖書報損469元,教學儀器報損1492元,行政生活用家具報損394元。

20xx年度,是學校財務運行出色的一年。首先,在新增資產近23萬元的情況下,年末節余近7萬元,是20xx年兩校合一節余最多的一年,也是辦校以來最多的一年。第二,教師福利有大幅度的提高,人均享受超過5100元。第三,加大對教師的培訓投入。

總之,20xx年學校財務工作在學校黨政的正確領導,統籌安排下,取得了不伴俗的成績,但成績取得靠各位教師辛勤的工作,驕人成績的為支撐。現在,20xx年已經到來,各位代表,老師們,同志們,主讓我們來一起努力,創造出更好的成績!

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇十七

??本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理,強化支出責任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效,總結經驗,發現問題,提出改進的意見和建議。

??(二)績效評價原則。

??一、科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定程序,按照科學可行的要求,采取定量與定性分析相結合的方法。

??二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監督。

??三、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的特點分類組織實施。

??四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關系。

??(三)績效評價方法。

??績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則,根據實際情況,采用一種或多種方法進行績效評價。

??自評采用定量與定性評價相結合的比較法。

??(四)績效評價工作過程。

??我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領導,落實項目自評工作具體工作人員,確保績效資自評工作順利進行,成立由綠化養護專業技術人員、衛生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組,深入實地調查、收集整理相關基礎數據,落實項目實施、運行及資金使用情況,并對所有數據材料進行匯總、分析,形成績效自評報告。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇十八

項目名稱:財政基本支出項目

項目資金:1831.07萬元

項目執行時間:20xx年1月--20xx年12月

做好本部門人員、公用經費保障,按規定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。

為加強項目績效目標管理,切實提高財政資金使用效益,我院領導高度重視財政支出績效自評工作,及時部署,安排專人負責開展自評工作,確保做到自評結果真實、準確、客觀。

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。20xx年財政基本支出項目撥款收入1831.07萬元,其中:保財社〔20xx〕13號2080505機關事業單位基本養老保險繳費撥款收入374.96萬元;保財社預〔20xx〕2號2100202事業人員支出工資獎金18.44萬元,保財社〔20xx〕13號2100202事業人員支出工資津補貼各項撥款收入828.98萬元,保財社〔20xx〕63號2100202事業人員政府績效獎勵(按月發放部分)績效工資92.18萬元,保財社〔20xx〕59號2100202事業人員獎勵性績效工資339.47萬元,保財社〔20xx〕176號2100202高層次人才工作津貼7.3萬元,保財社〔20xx〕214號2100202追加社保科對口單位事業人員津貼17.40萬元,保財社〔20xx〕262號2100202高層次人才工作津貼補助2.46萬元;保財社〔20xx〕80號2080801死亡撫恤社保科一次性撫恤金和喪葬費20.11萬元,保財社〔20xx〕127號2080801死亡撫恤離退休人員相關費用支出19.80萬元;保財社〔20xx〕13號2101102職工基本醫療保險繳費83.67萬元,保財社〔20xx〕214號2101102追加職工基本醫療保險繳費2.00萬元;保財社〔20xx〕13號2101103退休人員公務員醫療補助繳費22.56萬元,保財社〔20xx〕214號2101103退休人員公務員醫療補助繳費1.74萬元。

2.項目資金使用情況。截止20xx年12月財政基本支出:1831.07萬元。主要用于支付在職職工工資1306.22萬元、在職職工養老金374.96萬元、死亡撫恤39.92萬元、基本醫療保險金85.67萬元、公務員醫療補助24.30萬元,無結余。

3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。財政基本支出做好本部門人員、公用經費保障,按規定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。工資福利發放人數(事業編)233人次,供養離(退)休人員數92人次。

2.效益指標完成情況。在財政資金及醫院自行發展下醫院得意有序正常的運行。

3.滿意度指標完成情況。努力單位人員滿意度和社會公眾滿意度,推動現代醫院管理制度建設,就醫秩序得到改善,得到群眾的'認可和好評。但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。

項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率。

項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,自評為優。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇十九

??投入計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元。

??過程按月及工作進度:產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。

??指導交通行業發展職能:效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。

??(二)評價結論。

??評分結果自評滿分:主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。

項目專項資金績效自評報告(通用20篇)篇二十

為加強財政預算資金管理,進一步規范預算資金使用,提高財政資金的使用效率,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發﹝20xx﹞34號)、《衡山縣財政局關于對20xx年度部門整體支出績效自評有關事項的通知》(山財績﹝20xx﹞133號)等文件精神,我院對20xx年度部門整體支出績效進行了自評。現將績效評價自評情況報告如下:

(一)部門職能職責。

1、承擔著全縣及臨近縣區約45萬人口醫療保健任務,擔任全縣突發公共衛生時間和各類突發公共時間的醫療衛生救助工作。全力以赴抗擊新冠肺炎疫情,堅持不懈落實常態化疫情防控。

2、貫徹執行國家、省、市等各級衛生部門的方針、政策和法律法規,積極推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,嚴格執行醫療服務和藥品價格政策,實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄。

3、醫院以“精誠、博愛”為辦院宗旨,緊緊圍繞“立足服務、突出特色、培養人才、發展專科、樹立品牌”的戰略目標,以病人為中心,以提高醫療質量為重點,不斷提升醫院的社會影響力和患者滿意度,努力打造成“百姓放心醫院”。

4、開展緊密型醫聯體,推動醫院發展進入上升軌道。在縣委、縣政府與南華大學附屬第二醫院簽訂對口合作框架協議讓百姓在家門口即可享受三甲醫院的診療水平。

5、落實完成國家公立醫院改革任務目標,優化醫院收入結構,醫院醫用藥品、耗材零差價銷售、真正做到將實惠讓利于廣大人民群眾。

6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況。

衡山縣人民醫院設有醫院辦公室、財務科、審計科、人事科、醫院感染管理科等20個職能科室。

全院編制病床510張,開放床位456張,開設有重癥醫學科、急診科、外一科、外二科、婦產科、內一科、內二科、內三科、內五科、內分泌科、血液凈化中心、兒科、新生兒科(icu)傳染科、五官科、手術室、門診部、檢驗科、藥劑科、醫療器械科、放射科、ct室、特檢科、消毒供應中心等24個臨床、醫技科室。其中外二科、內一科、內二科為重點專科。

(三)人員編制情況。

20xx年末,衡山縣人民醫院共有編制總數443名人,現有職工人員552名,其中在編人員321人、返聘人員8人、護工34人、離退休人員189人。

基本支出系保障衡山縣人民醫院正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。20xx年基本支出12446.99萬元,基本支出中人員經費6673.18萬元,占基本支出的53.61%,日常公用經費5773.81萬元,占基本支出的46.39%。

項目支出主要為新建衡山縣人民醫院綜合大樓而發生的支出和新冠肺炎疫情防控專項支出,其中基本建設類項目支出5255.74萬元(財政項目補助經費支出969.3萬元,其他經費支出4286.44萬元);新冠肺炎疫情專項支出623.41萬元(財政項目補助經費支出333.46萬元,其他經費支出289.95萬元);行政事業類項目0萬元。

(一)醫療指標,經濟指標完成情況。

20xx年醫院實現門急診人次176399人,較去年增幅8.99%;出院病人實際占用床位110071床日,較去年增幅8.7%;出院人數15737人次,較去年同期增幅5.53%。20xx年醫院藥占比(不含中藥飲片)為23.74%,較去年同期的28.41%下降了16.45%;醫療服務占比為34.72%,較去年同期的24.11%上升了43.97%;百元耗材占比為21.62%,較去年同期30.76%下降了29.7%,實現了藥占比、耗材占比下降,醫療服務占比上升。

(二)重點工作完成情況。

1.推進緊密型醫聯體建設,提升醫療服務水平。一是開拓技術優服務。今年以來,在南華大學附二醫院幫扶專家的指導下我院開展了ube下椎間盤髓核摘除術、輸尿管軟鏡鈥激光碎石術等29項新技術,手術總量和三四類手術量大幅度提升。20xx年1月至12月手術總量為3217臺,較去年同比增長了30.83%;三四類手術量為912臺,較去年同比增長近1倍;二是創新管理提內涵。目前3名附二專家在我院分別擔任兒科、泌尿外科、核磁共振室負責人,從管理理念到技術傳授多維滲透,實現管理、技術、信息同質化,全面營造提升醫院整體水平和素質的`良好氛圍;三是創建中心強隊伍。20xx年,我院開始啟動“五大中心”建設,其中胸痛中心自成立以來,嚴格按照國家胸痛中心建設要求,組建了一支高素質的胸痛急救團隊,搭建了一條高效暢通的急救通道,20xx年8月26日順利通過了國家胸痛中心基層版認證。

2.推進信息化建設,提高醫療服務效率。一是以多措施建設安全系統。于20xx年年底完成四大信息系統的升級和改造。之后,通過建立異地容災機房、嚴格采用內外網完全物理隔離模式,構建了強有力的信息安全防護體系,20xx年順利取得醫院四大信息系統的二級信息系統安全等級保護備案證明,是衡陽市七縣五區第一家取得此證明的縣級醫院;二是以信息化建設提高工作效率。利用oa辦公系統將辦公自動化與日常辦公需求有機結合在一起,實現“無紙化辦公”,即節約了資源又提高了工作效率。三是以信息化建設推進“人性化服務”。在人工服務的前提下,開通了診間支付、微信公眾號、自助繳費機繳費三種繳費方式,不僅滿足了不同人群的繳費需求又有效緩解了群眾“繳費慢”、“排隊煩”等問題。

3.推進重點項目建設,改善醫療服務環境。我院綜合大樓現已進入最后的沖刺階段,項目資金嚴格專款專用,截止20xx年12月,已完成總投資9366萬元,已經支付金額為7024萬元;其中中央投資4000萬元已撥款完畢,自籌資金支出3024萬元。為確保在上級的規定時間內完成綜合大樓搬遷任務,我院精準施策,迎難而上,組織專班、駐守工地,與項目零距離,通過細化分工、細化措施、優化技術等方式,保質保量趕進度,確保項目有序推進,力爭在20xx年5前后投入使用。

4.嚴格落實巡察要求,不折不扣做好整改工作。根據縣委統一部署,20xx年11月2日至20xx年2月2日,縣委第二巡察組對我院進行了巡察,于20xx年4月21日向我院反饋了巡察意見。我院高度重視,迅速部署,切實做好巡察“后半篇文章”,針對巡察反饋的問題,集中精力、不折不扣、一項一項抓好整改落實。20xx年7月19日向縣委第二巡察組提交了醫院落實巡察整改情況報告,巡察反饋的三個方面中14個問題已全部進行了整改,其中2項問題落實持續整改。

5.嚴格落實防控要求,慎始慎終做好疫情防控各項工作。全院上下持續以“零感染”為目標,踐行“人人都是感控實踐者”的理念,守好各自責任田,鞏固來之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡壘,壓實防控責任。多次在院內召開疫情防控調度會,迅速傳達上級會議精神和工作部署,并對醫院疫情防控工作進一步明確要求、細化責任。今年共召開疫情防控工作部署會議20余次。全力以赴把好防控關,筑牢防控墻。把牢第一道入口關,嚴格落實“三碼聯查”工作,投入近10萬元,建設發熱患者專用通道,全面實施發熱患者、普通患者、醫務人員“三通道”管理,實現物理隔離;強化院感防控日督查,由院領導班子成員帶隊,每日到全院各科室進行常態化疫情防控督查,對查出的問題,現場反饋,督促整改,并實行“日督查、日通報”制度;貯備足量應急物資,由分管領導實時跟進,確保各類防控物資儲備量滿足三個月滿負荷運轉的需求。優化核酸檢測服務,按照重點人群應檢盡檢、普通人群愿檢盡檢的要求,醫院不斷增加人力、物力投入,將核酸檢測由每日5批次增加到每日8批次,并按照相關文件要求,及時將檢測價格由原來每人次53元(普檢)調整為每人次33元,既縮短了患者等待時間又減輕費用負擔,今年截止至20xx年12月31日共完成核酸檢測150266人次;做好醫療保障工作。全力配合縣防控辦的安排,做好了縣內11個疫苗接種點的醫療保障工作,今年共參與新冠肺炎疫苗接種保障1389場次,保障人員共計3312人次;派出支援株洲15人、支援張家界1人。

(一)存在的主要問題。

3、防控設備還存在空缺,安全基礎還要進一步筑牢。如發熱患者和普通患者共用ct,存在交叉感染的安全隱患。

(二)下一步改進措施。

1、以管理創新為重點,強化醫院管理。管理創新對于醫院來講是非常重要的,也是醫院管理的永恒主題。20xx年根據公立醫院改革相關要求,我院進一步完善制定了【衡山縣人民醫院績效考核方案】。醫院以提高醫務人員待遇、調整醫院收入結構、控制醫療費用增長為目的,從“工作效率、管理效能、服務質量、勞動紀律”四個方面對全院進行全方位的考核,有效的調動了全院職工的積極性。制定的經濟管理方案,以績效工資總額預算管理為核心,通過“分類管理,按勞分配,多勞多得”的分配原則,進一步調動了全院職工的工作熱情和積極性。因此,20xx年醫院應繼續重視管理的創新,這是醫院發展的源動力,也是適應現代化醫院的發展需求。

2、在推進智慧醫院建設上實現新突破。以“智慧服務”為抓手,逐步實現病區結算、移動護理、分時段預約等服務,建立一套醫療大數據質量監控云平臺系統,幫助醫院動態監控各個環節的醫療質量與安全,實現信息數據共享,結合即將推行的drgs付費方式,充分發揮信息技術對醫保、醫藥行為的監管,為醫院管理決策和醫療質量持續改進提供更加科學、規范、精準的數據支持。逐步建成醫療、服務、管理一體化的智慧醫院系統,切實改善群眾看病就醫感受。

3、在持續打造重點專科上實現新突破。繼續鞏固及創新南華附二緊密型醫聯體建設,致力于“5+5+1”模式,即:五年內力爭再打造呼吸內科、內分泌內科、重癥醫學科、神經內科、心內科5個縣級省重點學科;逐步開設介入科、神經外科、腎內科、婦科、康復科5個二級學科;完成“創傷中心”建設。為患者提供全方位、多層次的服務,提高醫療服務質量。

4、在提升醫療質量安全上實現新突破。進一步加強醫療質量與安全巡查、點評、約談、處罰、通報五項制度的力度,加強對各科室核心制度執行情況的督導檢查,對基礎醫療質量和環節醫療質量進行嚴格把關,對督查發現的問題進行總結分析并及時改正;進一步加強專業技術培訓,采取“請進來、送出去”的方式,不斷地提高醫務人員專業素質和臨床診療能力,著力提升醫院整體醫療水平。

5、加強和改善醫院的財務管理,完善醫院的成本核算。為了適應衛生工作改革的需要,切實加強醫院的財務管理,按照財經法規,充分發揮財務監督作用,使其更加規范化。成本核算應以信息化建設為契機,一是建立基于數字化醫院管理的有效的成本信息管理系統,包括收入、工作量歸集的計算機信息系統,醫院支出、費用的信息管理系統,實現對醫院成本費用的過程管理與控制。二是建立收入、服務量同支出的配比制度,切實降低醫院的成本消耗。三是鼓勵科室進行技術創新,調整收入結構。四是加強對高新設備經濟效益的跟蹤分析,建立設備引進與使用的評價體系,提高設備使用效益及效率。五是做好物資、材料、藥品試劑等的計劃申購、招標采購、庫存的規范化管理,切實降低經營成本。

我單位在衡山縣人民政府門戶網站對20xx年度部門整體支出情況自評報告及整體支出績效目標申報表進行公示,接受社會監督。

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