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采購員工作崗位職責解析(精選17篇)

時間:2025-05-30 作者:QJ墨客

崗位職責的界定可以幫助公司更好地組織和分配工作任務,提高整體工作效能。以下是一些崗位職責范例,你可以根據實際情況進行適度的調整和修改。

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇一

一、掌握公司各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況,熟悉各種物資的采購計劃。

二、嚴格審核合同款項,訂購業務必須上報經理或主管,研究后方可實施。

三、采購物品應做到擇優選擇,物美價廉;時鮮,季節性物資如部門尚未提出申購計劃,應及時提供樣板,信息,供經營部門參考。

四、經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況,以銷定購;積極組織適銷對路的'貨源,防止盲目進貨;盡量避免積壓商品,提高資金周轉率;經常與倉庫保持聯系,了解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃,有步驟地安排好各項事務。

五、嚴格把好質量關,對不符合質量要求的要堅決拒收;根據銷售動向和市場信息,積極爭取訂購貨源,按"暢銷多進,滯銷不進"的原則,保證充足貨源。

六、各部門急需的物品要優先采購,并做到按計劃采購;認真核實各部的申購計劃,根據倉庫存貨情況,訂出采購計劃;對常用物資按庫存規定及時辦理,與倉管員經常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃工作。

七、嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄,受賄,在平等互利下開展業務活動;購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要及時,不得隨意拖賬掛賬。

八、努力學習業務知識,提高業務水平,接待來訪人員要熱情有禮,外出采購時要注意維護公司的禮儀,利益和聲譽,不牟私利。

九、嚴格遵守公司的各項規章制度,服從上級領導的分工安排。

1.了解和掌握新采購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。

2.了解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況,掌握本企業的客情狀況,按商品銷售的特點和規律進行采購。

3.注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。

4.根據門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨,保證供銷。

5.要與供貨單位保持良好的貿易關系,講究職業道德,遵紀守法,不索賄受賄,不以次充好。

6.采購的形式有兩種:一是購銷,二是代銷,在采購業務活動中,能夠代銷的最好不要購銷。

7.采購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在采購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協議辦理有關手續。

9.在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議,并嚴格按協議執行,講究信譽。

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇二

大家知道嗎?工作職責是指在工作中所負責的范圍和所承擔的相應責任,包括完成效果等。比如:物流客服崗位職責、門衛工作職責。下面是小編為大家整理的采購員工作基本崗位職責,希望能幫助到大家!

2、控制采購質量與成本;。

4、持續推進公司產品的品質改進;。

5、完善和優化公司采購流程;。

6、協調公司其他部門與采購相關事宜。

1.完成責任商品的采購,滿足公司銷售需求,根據市場行情定價或調價,指導銷售業務的開展。

2.完成優化與拓寬采購渠道,引進有優勢的新品種,加大總經銷產品的開發力度,調整和優化庫存產品結構,保證所購商品的有效銷售,降低采購風險。

3.處理高價品種,維護庫存商品的核算成本價和采購定價、銷售指導系數。

4.利用內外部資源,積極拓展利潤延伸項目。

5.審核責任商品供貨單位資格,按要求與供貨單位簽訂購銷合同或采購協議,確保各項手續辦理的完整、及時。

6.處理責任商品供貨單位各項返利的估算、清算及返利催收工作。

7.處理責任商品采購商品結算的審核、單位往來帳的核對,確保帳務清晰。

8.指導貨物的往來調撥,并協助處理調撥中發生的問題。

9.制訂購進退出計劃,保證商品的及時退出,減輕庫存壓力,杜絕不良庫存的出現,減少公司經濟損失;降低經營風險。

一、負責采購項目的市場調研,擬定具體的采購方案和計劃,進行報批和備案;。

二、根據采購計劃,負責組織或起草有關采購文件,進行報批和備案;。

三、組織評標活動,協調采購程序的具體執行;。

四、負責協調簽訂政府采購合同并監督合同履行,參與采購項目的驗收工作;。

六、采購項目完成后,及時將有關資料整理歸檔;。

八、完成領導交辦的其他工作。

1、執行采購訂單和采購合同,落實具體采購流程;。

2、負責采購訂單制作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;

3、執行并完善成本降低及控制方案;。

4、開發、評審、管理供應商,維護與其關系;。

5、填寫有關采購表格,提交采購分析和總結報告;。

6、完成采購主管安排的其它工作。

(一)供應商管理作業(含五金、維修及工程、包材、庶務類):

(01)新供貨商開發作業。

(02)供貨商考核作業。

(03)供貨商實地評鑒及供應商問題點追蹤整改作業。

(04)年度合格供貨商管理作業。

(二)招標管理作業(含工程及設備、庶務類等):

(01)執行招標作業流程。

(02)進行招標供應商搜索。

(02)完成招標、決標簽呈的制定。

(03)完成請款及異常事務處理。

(04)負責招標文件資料歸檔存檔。

(三)采購管理作業(含五金、維修、包材、庶務類):

(01)訂單處理作業(sap系統報價、詢比議價、訂單及發票生成等)。

(02)采購到貨追蹤事宜。

(03)不合格品退換貨及折讓事宜。

(04)供應商貨款結算作業。

(05)供應商貨款結算作業及月結付款匯總。

(四)包材、庶務類新材料開發作業:

(01)與需求單位澄清新材料規格需求作業。

(02)搜尋新產品之材料作業。

(03)開發現有材料替代供貨商。

(五)報表作業:

(01)功能月報及年度預算編制。

(02)廠務周會周報編制與匯總。

(03)包材下三/六個資金預估。

(六)其他。

1、負責服務類的直接采購和有關管理工作。

2、編制采購實施計劃和方案,提出采購形式和方法。

3、組織實施公務車輛三定(定點加油、定點維修、定點保險)的招標、談判、詢價采購等工作、負責擬訂有關合同協議,監督合同和協議履行。

4、組織實施辦公耗材定點采購工作。

5、負責對定點供應商的回訪、協調和落實解決各項采購活動中出現的問題。

6、負責編制采購中心的政府采購統計報表,制定政府采購統計管理業務流程,確保統計數據正確無誤。

7、負責采購中心采購情況分析,建立完善與政府采購相適應的管理信息系統,提供先進的采購手段和有效服務工作。

8、負責委屬各站館中心的政府采購工作的協調與指導。

9、在做好日常工作的同時,完成辦公室主任、副主任交辦的其它各項工作。

1、根據需求,負責供應商的開發及價格談判,包括設備類及現場服務;。

2、現有供應商管理;。

3、負責相關產品整個采購流程,從供應商開發、質量控制直到售后服務;。

4、準備和提交相關報告和采購數據;。

5、結合各部門提供的采購需求計劃,協助采購主管編制每年的采購預算;。

6、負責相關文件的歸檔及管理;。

7、準備并制作付款申請單;。

8、完成領導交辦的其它各項任務.

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇三

2.了解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況,掌握本企業的客情狀況,按商品銷售的特點和規律進行采購。

3.注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。

4.根據門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨,保證供銷。

5.要與供貨單位保持良好的貿易關系,講究職業道德,遵紀守法,不索賄,不以次充好。

6.采購的形式有兩種:一是購銷,二是代銷,在采購業務活動中,能夠代銷的最好不要購銷。

7.采購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在采購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協議辦理有關手續。

9.在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議,并嚴格按協議執行,講究信譽。

10.進貨后,要按物品的毛利率,根據進價決定售價,但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇四

相信很多人都想應聘采購員工作,采購員所必備的能力包括成本意識、預測能力、表達能力和協調能力等。那么采購員的崗位職責是什么呢?下面是小編為大家整理的采購員工作的崗位職責10篇,希望能幫助到大家!

1、食品采購:

1.2、為了加強采購工作的計劃性和提高工作效率,各類貨物基本采取定期補給的方法;。

1.3、大米、面粉(含面粉干制品)、進口餐料、酒類、干貨等可每月進貨一次;。

1.4、糖、飲料可每15天進貨一次;。

1.5、油類、調類品類、箱裝凍品可每周進貨一次;。

1.6、鮮活類及米面濕制品可不做庫存,每天根據飲食部門之訂貨計劃如數采購;。

2、食品請購:

2.4、非采購部人員對客戶下達的采購指令,一律無效;。

3、定價:

3.2、干貨、海味、糖、油、面及其制品等,每月一期定價方法如上;。

4、采購:

4.1、采購部根據倉管填制的各類品種、規格、數量的請購單進行購買;。

5、退、換貨:

6、提貨:

6.1、品采購原則上須要求貨主送貨上門;。

6.2、特殊品種或特殊情況,須到市內或車站、碼頭、機場提貨的,均由采購部負責;。

7、新貨物料樣品簽定:

7.3、由中、西廚認可后,交采購人員辦理;。

8、物資采購:

8.2、填寫請購單,由部門經理簽名后呈總經理審批轉交采購部辦理;。

8.3、定價、退、換貨處理方法同食品采購相同。

1.負責尋找供應商,以及產品的詢價,訂購以及跟催;。

供貨商檔案的管理、供貨商的開發及維護;。

3.根據采購需要采取相對的應急行動或進行后續跟蹤;。

4.及時協調解決采購物料、生產使用、客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題.

1.執行采購訂單和采購合同,落實具體采購流程。

2.負責采購訂單制作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期

3.執行并完善成本減低及控制方案。

4.開發、評審、管理供應商,維護與其關系。

5.填寫有關采購表格,提交采購分析和總結報告。

6.完成上級領導安排的其他工作。

7.能獨立操作整個采購流程。

1、負責公司采購工作,包括詢價、簽訂采購合同等。

2、采購訂單交期跟進與控制。

3、查證采購訂單的品質和數量,以及異常情況的及時處理與跟進報告。

4、與供貨商有關交期、數量等方面的溝通協調。

5、控制公司物料合理庫存。

2、采購日常工作:下達采購訂單,跟進到貨,供應商對賬,提供供應商流向等工作;。

4、資料管理:供應商資料,產品資料索取存檔,合同歸檔管理。

1、負責供應商的開發、資料收集;。

2、與供應商的比價、議價、溝通工作,確保并完善采購制度和采購流程的實施;。

3、審核合作供應商的價格、產能、品質和交期,確保合作供應商供貨的穩定性;。

4、及時掌握產品市場價格及行情變化,降低采購成本。

5、完成公司領導安排及其他部門需要配合的相關工作。

1、一切采購物品必須按有關部有效采購單進行,并切有總經理簽字方可采購。

2、經常到部門了解物品使用情況及請購物資的規格、型號精量,避免錯購。

3、認真核實各部的請購計劃,根據倉庫存貨情況,定出實際采購計劃,對定型、常用物資按庫存規定及時辦理,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃。

4、對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購,積極與供貨單位取得經常聯系。

5、嚴格遵守財務制度,購進一切貨物首先辦理進倉手續,然后到財務報帳,不拖帳、掛帳。

6、與倉庫聯系,落實當天物品的實際到貨的品種、規格、數量,把好質量關。然后通知申購部門,及時領出。

7、盡量做到單據(或發票)隨貨同行,交倉管員驗收(托收除外),如因省外物資不能單據隨貨同行,應預先根據合同數量,通知倉管員做好收貨準備。

8、下班前,做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。

9、采購物品一定實行貨比三家,對大件物品,特殊物品技術性設備等實行先報價看樣品再購買原則,以便做到價格合理功能有效,質量保證。

1.以盡可能低的價格和合適的量來購買最高質量的商品。

2.準備購貨訂單,征求出價建議并且審查貨物和服務的要求。

3.根據價格、質量、選擇、服務、支持、可獲得性、可靠性、生產和分配能力以及供應者的名聲和歷史來研究和評價供應者。

4.分析報價,財務報告和其他數據及信息來確定合理的價格。

5.監控和遵循適用的法律法規。

6.協商,或者重新商議,并管理與供應者、賣主和其他代表的合同。

7.監控裝載的貨物保證貨物按時到達,萬一裝載貨物出現問題要追蹤未送到的貨物。

8.與員工、用戶和賣主進行商談來討論有缺陷或不可接受的貨物或者服務,以確定相應的行動。

9.評價并監控合同的執行以確保與合同合約一致并確定變化的需要。

10.安排交稅和運費。

一、根據學生和教職員工就餐人數,準確地提供采購數量、品種、質量上成的主副食品及各種蔬菜。

二、嚴禁采購過期、霉爛、變質、假冒商品和食品,因采購員工作失職購進劣質商品、食品,造成食物中毒等,按照誰采購誰負責的原則進行處罰,應追究采購員的責任,按有關管理規定進行責任追究。

三、采購員應請標記對購進的食品、商品辦理過秤、質量檢驗、驗收手續,并在進出庫單據上簽名備查。

四、采購員每周向中心主任、______提供市場行情和物價變化情況,嚴把采購質量和進貨渠道關。

五、采購糧油面和貴重商品,多選擇采購點進行反復比較,確認后方可采購,商品應及時入庫、記賬,出庫時應嚴格履行手續。

六、采購員有權拒絕變質和假冒商(食)品進入伙房,檢舉揭發一切弄虛作假行為。

一、服從工作安排,遵守勞動紀律,外出聯系業務和采購時要告知上級。

二、下班前,做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。

采購分食品、能源、物資采購三大部分,具體職責是:

a、食品采購。

a、負責食品、鮮貨、飲料、水產、煙酒、干貨等的采購。

b、遵照采購供應工作方針“嚴格管理,廉潔奉公,保質、保量、保供應”及“價比三家,貨比三家”的原則開展工作。

c、嚴格執行上級的采購指令,根據廚師及使用部門經理意見保證質量和數量,不超計劃進貨或購進偽劣貨物。

d、根據廚房日常使用的食品原料、酒水品種、規格、檔次、數量,有計劃地按規定的采購程序進行采購。

食品原料、酒水的采購范圍如下:

a、糖、油、米、面及其它制品。

b、水產類(包括鮮活海鮮)。

c、蛋、禽、肉類(包括野味、臘味等)。

d、進口餐料類。

e、干貨海味罐頭類。

f、水果蔬菜類。

g、酒、飲料類(包括雪糕)。

h、調味品類。

i、雜項類(如木炭、花簽等)。

b、能源采購。

遵照能源的采購供應工作方針“搞好能源采購供應,保證經營管理需要”及“配合經營管理,做好能源采購計劃,保證能源供應,開源節流,嚴格管理”的原則開展工作。

負責五金、設備、電器、零配件以及負責重油、柴油、汽油、液化石油氣、化工產品采購。

根據俱樂部能源使用的品種、規格、數量(如鍋爐使用的燃料油、汽車使用0#柴油,90#汽油,廚房使用石油氣,以及俱樂部使用的其它油類和化工類等),進行有計劃的采購。

c、物資采購。

負責百貨用品、勞保用品、印刷品、紙張、布草、服裝、鮮花、山貨、陶瓷用具的采購。

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇五

7、完成其他與采購相關事宜,處理日常辦公事務。

工作要求:

1、大專及以上學歷,僅限藥學、醫學、生物、化學類相關專業;

2、思維敏捷,溝通能力,邏輯思維能力強,有魄力,善于交流;

3、有醫藥公司銷售、采購經驗;

4、熟悉使用excel和word。

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇六

1、經常了解市場最新價格并呈報給采購主管。

2、根據采購申請單詢價,做到貨比三家,并上報采購主管。

3、依據批準后的有效申購單實施購買,同時完成各項臨時性采購工作。

4、配合收貨部對儀器、設備等物品的進貨嚴格把關,對不符合要求的物品負責調換退貨。

5、主要了解有關物品、工程配件方面的供貨來源情況,同時必須具備酒店所需物品種類品質、種類、用途及其它質量要求等方面知識。

6、與收貨部門聯系確認訂購后到貨情況,跟進售后服務。

7、應及時向采購主管報告有關采購工作中貨品采購及采購中所發生的情況。

8、采購歸酒店辦公室管理。

9、負責根據經營部門物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,組織具體的實施,保證經營過程中的物資供應。

10、認真貫徹執行酒店采購管理規定和實施細則,努力提高自身采購業務水平。

11、按時按質按量完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場。

14、貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達的降低采購成本的責任指標。

15、經常了解市場最新價格并呈報給采購主管。

16、根據采購申請單詢價,做到貨比三家,并上報采購主管。

17、依據批準后的有效申購單實施購買,同時完成各項臨時性采購工作。

18、配合收貨部對儀器、設備等物品的進貨嚴格把關,對不符合要求的物品負責調換退貨。

19、主要了解有關物品、工程配件方面的供貨來源情況,同時必須具備酒店所需物品種類品質、種類、用途及其它質量要求等方面知識。

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇七

3、定期關注所負責品牌的采購達成情況及動銷狀況,分析數據,尋找解決方案;。

4、與供應商洽談每月/季或者不定期促銷活動政策;。

5、定期關注庫存狀況,分析品牌存銷比,針對不合理數據,與運營溝通解決方案;。

6、采購經理下達的口頭/書面指令的執行,跟蹤,匯報等;。

2、控制采購質量與成本;。

4、持續推進公司產品的品質改進;。

5、完善和優化公司采購流程;。

6、協調公司其他部門與采購相關事宜。

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇八

一、負責全院中西藥品的采購工作,屬招標采購品種按有關規定執行。

二、規范、協調采購政策和行為,把握進貨渠道的合法性。保證藥品質量優質,價格合理。

三、保證臨床用藥,對臨時需要或搶救急用的藥品要及時解決。

四、了解藥品信息及價格,正確執行藥品價格政策,保證藥品價格的準確性。退入庫手續清楚,單據齊全。文件、單據妥善保存。

五、與醫藥公司互通信息,做好剩余藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協調工作。

六、負責藥品信息的維護,保證其準確性。維護計算機及其他設備,確保設備處于良好狀態。

七、負責藥品入庫、出庫、調價、報損、盤點等中西藥庫及制劑的日常業務的計算機管理工作。

八、協助庫管人員管理藥品,做到帳物相符。

九、為財務、審計提供各種報表及其他藥品報表工作。完成其他與采購相關事宜,處理日常辦公事務。

1、在科主任的領導下,負責全院的藥品采購工作。

2、根據藥品的使用情況,定期制定藥品的本年,本季、月份的采購計劃,交科主任審查,經醫院藥事管理委員會研究,院長批準后執行。

3、加強資金的合理流動,計劃采購,計劃用款,避免藥品和積壓和浪費。

4、自覺遵守財務管理的有關規定,廉潔自律,把好藥品質量關,不準采購“三無”藥品,偽劣藥品或非藥用品,堅持按藥品主渠道購進藥品。

5、對購進、調進或退庫藥品,由藥品采購人員會同藥庫管理人員,對品名、規格、收量、批準文號、生產批號、生產廠家、有效期限、外觀質量、包裝情況、進貨價格等逐項驗收核對,并由采購人員在原始單據上簽字以示負責,發現問題及時解決。

6、建立缺藥登記薄,對搶救急需藥品、采購人員應立即組織進貨,以保證搶救治療的需要。

十、急診處方、病弱、殘疾人處方優先調配。

1.為了嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《合同法》及gsp等有關法律法規,依法購進,確保藥品質量,保護公司利益,特制定本制度。

2.購進藥品必須選擇具有合法資格的供貨單位,嚴格從證、照齊全的單位進貨。

3.采購員應熟悉業務,做到“六進二有底”,“六進”是指:優質產品優先進,緊俏產品計劃進,一般品種平衡進,急救品種及時進,季節品種提前進,有效期品種分批進。“二有底”是指市場信息和庫存動態有底。

4.購進藥品應符合以下基本條件:

(1)、合法企業所生產或經營的藥品。

(2)、具有法定的產品質量標準。

(3)、必須有注冊商標、批準文號和生產批號。

(4)、進口藥品應有符合規定的、加蓋了供貨單位質量機構印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件。

(5)、醫療器械必須有鑒定批準號、樣機樣品鑒定批準號或投產鑒定批準號或在產產品登記號。

(6)、包裝和標識符合有關規定和儲運要求。

(7)、中藥飲片應標明生產企業、產地、批號、生產日期等。

5.從首營企業購進或購進首營品種,必須嚴格按照《首營企業及首營品種質量審核制度》進行審核(主要是首營企業所需資料和首營品種所需資料必須齊全),審核批準后,方可進貨。

6.購進藥品必須簽定購進合同(內容包括品名、規格、單位、劑型、數量、單價、金額、質量條款、交貨日期及方式、地點、結算方式等),明確質量條款,合同簽定后交專人妥善保存。

7.購進藥品應有合法票據(隨貨同行和發票),發票應及時讓供貨方開據,取得后交財務。做到票、帳、貨相符。

8.購進人員應遵守職業道德,格守商業秘密。不得做損害公司的事情和有損公司名譽的現象。

9.購進人員在接到采購計劃后,應及時采購,保證供貨。

10.服從領導指揮,積極配合各部門之間工作,團結同志。

11.本部門同事之間應經常互相交流,互通信息,相互學習,共同提高。

12.本制度如有與公司制度沖突,按公司制度執行。

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇九

供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

一、工作概要:

供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責:

1、解所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

3、遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

4、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

6、追蹤mrb會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

7、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

8、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

9、跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

10、協助財務中心做好對帳工作。

11、定期或不定期向采購主管匯報工作。

12、服從上級臨時安排的其它工作。

一、工作概要:

每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責:

1、所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

3、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

4、追蹤mrb會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

5、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

7、服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。

9、服從上級臨時安排的其它工作。

一、工作概要:

負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責:

1、統籌安排本部門的具體工作。

2、規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度,并督查其效果,確保部門工作的系統運作。

3、組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核,并從中評定合格供應商。

4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況,降低采購成本。

5、通過不同管道,收集與本公司有關的采購信息。

6、管理和維護本公司與協力供應商友好合作關系。

7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作,使其部門之間的工作有序進行。

8、部門5s管理工作的pdca循環運作。

9、定期向總監匯報工作情況和改善方案。

一、工作概要:

單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。

二、主要職責:

1、《入庫單》的接收和簽回。

2、《采購訂單》的打印,分發和訂單回傳的跟催和整理,以及訂單結案情況的跟進。

3、供應商文件、資料的管理。

4、每月不良品處理情況的跟進。

5、《廠商品質異常通知單》的傳真,跟進回傳,并復印分發。

6、模具的建檔和帳目的管理。

7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監督與維護。

8、每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。

9、資料打印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

10、主管交辦的其它事項,向主管報備工作的處理結果。

一、部門概要:

依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

二、主要職責:

1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;。

2、負責供應商的評審、考核及管理;。

3、負責生產所需的原材料的準時到貨,并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;。

5、配合公司進行原材料的采購成本控制;。

6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;。

7、完成其它部門的臨時采購需求;。

8、完成上級交待的臨時工作任務;。

9、向上級匯報工作。

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇十

1、采購的形式有兩種:一是購銷,二是代銷,在采購業務活動中,能夠代銷的不要購銷。

2、采購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在采購業務活動中能用人民幣付款的不要用外匯付款。

3、客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協議辦理有關手續。

4、在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議,并嚴格按協議執行,講究信譽。

5、進貨后,要按物品的毛利率,根據進價決定售價,但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇十一

1、對業務部門提出的產品的需求進行分析,規劃,實施;。

3、主導ui、ux規劃、制定功能模塊及使用細節;。

6、負責產品運營相關的分析,以數據為導向持續優化產品;。

任職要求:

2、具有全局意識和系統的思維,有一定的解決問題的能力;。

3、優秀的溝通和協調能力,高度的責任心;。

4、對先進的it技術有敏銳的觸覺,具備極強的思辨能力,以用戶為核心的產品思路;。

5、對項目管理有系統清楚的認知,能提供完整的項目解決方案者優先。

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇十二

一、盡量大可能選擇和保持豐富的商品品種,為顧客提供超值商品的最大價值和最好的服務。

培訓供應商按照公司的程序來做事。

二、熟悉市場了解商品:

1、參加各類商品展示會,了解新商品的動態。

2、去其他零售企業,了解別人的商品,尋找適合自己的商品。

3、了解商品的銷售走勢,清除滯銷商品,為新商品讓出空間。

4、制訂季節商品銷售計劃,提供行業商品種類報告。

三、商品陳列:

1、與促銷商品配合,進行特別展示。

2、新商的陳列,月商品和季商品的陳列展示。

3、對滯銷的商品采取適當的調整,如改變陳列等。

4、提供季節商品的陳列指南。

5、從競爭對手那里學習新的商品展示構想。

6、分析商品的包裝,確保為顧客提供最佳展示。

7、與店鋪和市場部門配合,作好商品的招牌標志。

四、訂貨和補貨:

1、作好銷售預算,計劃好首單訂貨數量。

2、安排再訂貨頻率,以保證商品平穩流動及銷售。

3、為商場再訂季節性商品提供適當指導。

4、與vendor協商確保不會斷貨。

五、庫存控制:

1、堅持采購金額預算。

2、對滯銷商品采取措施,如:改變陳列,調價或清貨等方法來降低庫存。

3、定期跟蹤未送貨訂單,并采取措施。

4、經常尋店,確定銷售結果,換季和節日應特別注意。

六、毛利控制:

1、調查最低的商品成本。

2、確保達到最低的成本。

3、查詢每一個價格上漲的原因,了解上調是否合理,及時做出調整。

4、每一期促銷展示,盡量選擇好的,毛利高的商品。

5、回顧商品銷售,改進滯銷商品陳列或進行促銷。

6、調查競爭對手是如何推銷高毛利商品。

七、促進銷售增長:

1、特別的陳列。

2、確定促銷的主題。

3、提前做好每一期的促銷計劃。

4、特價。

5、展示:試吃,試飲,演示功能。

6、贈品。

7、贈送裝。

8、抽獎。

9、廣告。

10、返利和優惠券。

八、廣告宣傳:

1、選擇應節商品做廣告。

2、選擇保證能收效的商品做廣告。

3、平衡商品在廣告上的品種類型及價格水平。

4、了解競爭對手廣告的水平和品種。

5、檢查廣告商品的銷售情況。

6、嚴格控制廣告商品的成本和促銷費用。

7、檢查廣告商品和廣告收益。

8、更進廣告商品的運輸情況。

九、糾正錯誤:

1、面對現實,首先承認錯誤并采取必要的行動改正。

2、回顧每一時期的差錯,并記錄存檔,以便將來不出現同樣的錯誤。

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇十三

供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

一、工作概要:

供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責:

1、解所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

3、遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

4、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

6、追蹤mrb會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

7、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

8、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

9、跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

10、協助財務中心做好對帳工作。

11、定期或不定期向采購主管匯報工作。

12、服從上級臨時安排的其它工作。

一、工作概要:

每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責:

1、所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

3、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

4、追蹤mrb會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

5、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

7、服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。

8、協助采購員做好對帳工作。

9、服從上級臨時安排的其它工作。

一、工作概要:

負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責:

1、統籌安排本部門的具體工作。

2、規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度,并督查其效果,確保部門工作的系統運作。

3、組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核,并從中評定合格供應商。

4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況,降低采購成本。

5、通過不同管道,收集與本公司有關的采購信息。

6、管理和維護本公司與協力供應商友好合作關系。

7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作,使其部門之間的工作有序進行。

8、部門5s管理工作的pdca循環運作。

9、定期向總監匯報工作情況和改善方案。

一、工作概要:

單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。

二、主要職責:

1、《入庫單》的接收和簽回。

2、《采購訂單》的打印,分發和訂單回傳的跟催和整理,以及訂單結案情況的跟進。

3、供應商文件、資料的管理。

4、每月不良品處理情況的跟進。

5、《廠商品質異常通知單》的傳真,跟進回傳,并復印分發。

6、模具的建檔和帳目的管理。

7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監督與維護。

8、每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。

9、資料打印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

10、主管交辦的其它事項,向主管報備工作的處理結果。

一、部門概要:

依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

二、主要職責:

1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;。

2、負責供應商的評審、考核及管理;。

3、負責生產所需的原材料的準時到貨,并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;。

5、配合公司進行原材料的采購成本控制;。

6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;。

7、完成其它部門的臨時采購需求;。

8、完成上級交待的臨時工作任務;。

9、向上級匯報工作。

采購員崗位職責及工作要求。

第三、掌握各類物料的基本知識及品質檢驗方法;。

第十二、培訓和建立采購人員的八項品質和基本素養:操守廉潔、求實創新、虛心好學、適應性強、團隊合作、精打細算、積極認真、掌握市場。

1.認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則,努力提高自身采購業務水平。

2.按時按量按質完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達的降低采購購成本的責任指標。

3.負責與客戶簽訂采購購合同,督促合同正常如期的履行,并催討所欠、退貨或索賠款項。

4.嚴把采購質量關,選擇樣品供領導審核定樣,對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

6.收集一線商品供貨信息,對公司采購策略、產品原料結構調整改進,對新產品開發提出參考意見。

7.填寫有關采購表格,提交采購分析和總結報告。

8.做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上繳公司,遵守國家法律,不構成經濟犯罪。

9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇十四

在學校總務主任和食堂團長的領導下,負責食堂食品、物品采購供應工作。其主要職責是:

1.加強政治思想的學習,不斷提高為教育、教學服務,為廣大師生服務的意識;努力鉆研業務知識,不斷提高服務的技能。

2.對易存放的、常用的物資進行大批量集中購買。

3.采購員應堅持原則,廉潔奉公,自覺抵制不正之風,交驗物資必須是食堂團長、保管員、采購員三人在場。做好與保管員、炊事員的銜接,嚴格按計劃采購,做到及時采購。必須先定價,后購物,做到價物同行。做到及時采購,保證供應所購物資必須符合食品衛生,嚴禁采購過期、腐爛、變質的食品,對易耗、易腐食品做到勤購,避免積壓造成浪費。

4.食堂除大宗物資外,采購員應根據市場行情,有權拒購供貨商提供的高于市場價格的物資,重新自行采購。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物資,應定期與總務處人員、食堂團長考察市場,集體確定。變更供應商,由供應商直接供貨。

5.采購食品必須向供應方索要有關檢疫證明或化驗單,并要求供應方簽字。發現供貨方提供不符合衛生要求的食品應擔絕采購,且負責工作職責范圍之內安全。

6.采購員必須嚴格遵守財經紀律,報賬時要有明細,清楚無誤,精打細筧,節省開支,隨時掌握市場行情,及時反饋信息,確保采購質優價廉的物資。如購回的物品質量低劣或價格偏高,均由采購員負責退還或賠償學校的損失。

7.購進物品及時入庫,并向保管員隨時了解庫存情況,采購員應妥善保管好備用金,不得挪用,保i正其備用金安全使用。做好采購用款申請、報銷t.作,一次借款,一次清賬。

8.完成校長、總務主任、食堂交辦的其他工作。

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇十五

1、了解和掌握新采購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。

2、了解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況,掌握本企業的客情狀況,按商品銷售的特點和規律進行采購。

3、注意采購高檔、商品要按計劃進貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。

4、根據門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨,保證供銷。

5、要與供貨單位保持良好的貿易關系,講究職業道德,遵紀守法,不索賄,不以次充好。

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇十六

一、根據學生和教職員工就餐人數,準確地提供采購數量、品種、質量上成的主副食品及各種蔬菜。

二、嚴禁采購過期、霉爛、變質、假冒商品和食品,因采購員工作失職購進劣質商品、食品,造成食物中毒等,按照誰采購誰負責的原則進行處罰,應追究采購員的責任,按有關管理規定進行責任追究。

三、采購員應請標記對購進的食品、商品辦理過秤、質量檢驗、驗收手續,并在進出庫單據上簽名備查。

四、采購員每周向中心主任、______提供市場行情和物價變化情況,嚴把采購質量和進貨渠道關。

五、采購糧油面和貴重商品,多選擇采購點進行反復比較,確認后方可采購,商品應及時入庫、記賬,出庫時應嚴格履行手續。

六、采購員有權拒絕變質和假冒商(食)品進入伙房,檢舉揭發一切弄虛作假行為。

采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇十七

供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

一、工作概要:

供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責:

1、解所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

3、遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

4、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

6、追蹤mrb會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

7、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

8、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

9、跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

10、協助財務中心做好對帳工作。

11、定期或不定期向采購主管匯報工作。

12、服從上級臨時安排的其它工作。

一、工作概要:

每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責:

1、所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

3、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

4、追蹤mrb會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

5、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

7、服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。

9、服從上級臨時安排的其它工作。

一、工作概要:

負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責:

1、統籌安排本部門的具體工作。

2、規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度,并督查其效果,確保部門工作的系統運作。

3、組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核,并從中評定合格供應商。

4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況,降低采購成本。

5、通過不同管道,收集與本公司有關的采購信息。

6、管理和維護本公司與協力供應商友好合作關系。

7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作,使其部門之間的工作有序進行。

8、部門5s管理工作的pdca循環運作。

9、定期向總監匯報工作情況和改善方案。

一、工作概要:

單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。

二、主要職責:

1、《入庫單》的接收和簽回。

2、《采購訂單》的打印,分發和訂單回傳的跟催和整理,以及訂單結案情況的跟進。

3、供應商文件、資料的管理。

4、每月不良品處理情況的跟進。

5、《廠商品質異常通知單》的傳真,跟進回傳,并復印分發。

6、模具的建檔和帳目的管理。

7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監督與維護。

8、每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。

9、資料打印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

10、主管交辦的其它事項,向主管報備工作的處理結果。

一、部門概要:

依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

二、主要職責:

1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;。

2、負責供應商的評審、考核及管理;。

3、負責生產所需的原材料的準時到貨,并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;。

5、配合公司進行原材料的采購成本控制;。

6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;。

7、完成其它部門的臨時采購需求;。

8、完成上級交待的臨時工作任務;。

9、向上級匯報工作。

工作職責:

采購管理制度、采購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善;。

考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面,在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商,以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍,負責新增供應商的尋訪、調查,并組織相關部門進行評估、審查。

市場行情的調查、動態資訊收集、整理,及時上報,以便及時調整采購策略;。

依業務訂單適時、適品、適量的采購,并跟催采購進度,確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫,協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞,確保供方滿足我公司之需求。

與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保我司利益;。

加強與供應商的溝通與聯絡,確保貨源充足,供貨質量穩定,交貨時間準確;。

做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德,做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識,提高業務工作能力的敬業精神;1.了解和掌握新采購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。

2.了解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況,掌握本企業的客情狀況,按商品銷售的特點和規律進行采購。

3.注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。

4.根據門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨,保證供銷。

5.要與供貨單位保持良好的貿易關系,講究職業道德,遵紀守法,不索賄受賄,不以次充好。

6.采購的形式有兩種:一是購銷,二是http:///hetong/代銷,在采購業務活動中,能夠代銷的最好不要購銷。

7.采購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在采購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協議辦理有關手續。

9.在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議,并嚴格按協議執行,講究信譽。

10.進貨后,要按物品的毛利率,根據進價決定售價,但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。

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