報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內容的真實和材料的客觀。寫報告的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小編給大家帶來的報告的范文模板,希望能夠幫到你喲!
財政年度工作總結報告篇一
一是引導產業結構優化升級。籌措撥付支持經濟發展資金30、62億元,支持重點骨干企業和現代服務業發展。安排1、6億元設立新興產業引導基金、高新技術創業投資基金,定向投向新能源、物聯網、軟件和服務外包等新興產業和成長型高新技術企業。礦大科技園成為全省一家國家a類大學科技園,x工業園科技創業園、大學生創業服務中心獲批省級科技企業孵化器。
二是支持企業自主創新。全市科技支出投入12、45億元,增長20、2%。積極發揮財政資金導向作用,引導商業銀行加大對企業信貸資金的投放力度,支持企業自主創新。加大對知識產權保護的投入,支持組建江蘇銀行科技支行,加快自主知識產權向科技成果轉化。全年組織申報四批科技成果轉化風險補償資金項目,34家企業獲得貸款資助6,500萬元。創立創業種子基金,與x中歐科技等4家高科技企業簽訂投資協議,采取股權投資等形式支持初創期科技型中小企業發展。
三是積極幫助企業走出困境。全面落實扶持企業發展各項優惠政策,減免稅收6、32億元,退稅5、33億元。積極開展“營改增”試點,全市8,800戶企業納入試點范圍,九成以上企業稅負減輕。增加銀行貸款增長風險補償獎勵資金投入,鼓勵銀行金融機構加大對中小企業信貸支持力度。市財政安排12億元間歇性資金與銀行貢獻度掛鉤,鼓勵金融機構服務地方經濟發展。成立股權登記中心,為非上市股份公司提供快速和低成本的股權融資服務,成功助推江蘇財發鋁業等三家企業登陸天津產權交易所。
四是服務“三重一大”建設。市財政籌集城建重點工程資金23、4億元,支持三環東路高架快速路、奧體中心、珠山景區、x植物園、科技廣場、公共自行車投放等重點工程建設和為民辦實事項目實施。制訂《x市軌道交通建設項目資本金籌集方案》,合理確定市區籌資比例,推動軌道交通建設項目盡快獲批實施。
一是社會保障水平不斷提升。全社會社保支出160億元,增長18%。安排各項補助資金68億元,落實“新農合”及城鎮居民醫保補助標準提高、基本藥物制度實施等一系列醫改惠民政策,“新農合”政策范圍內報銷比例位居全省第一。籌措落實資金64、09億元,保證全市30、63萬名退休人員按時足額領取養老金。繼續實施低保標準自然增長機制,落實城鄉困難群眾醫療救助、城鄉困難群眾臨時生活救助和無固定收入重殘人員生活救助等制度,全市撥付社會救助資金11億元,受益困難群眾達50萬人。
二是教育投入得到優先保障。全市教育支出112、52億元,增長24、8%。進一步完善和落實教育經費保障機制,提高各類教育保障水平。市財政設立2,000萬元學前教育獎補專項經費,增加對學前教育的財政投入。義務教育中小學生均公用經費標準分別達750元/生。年、550元/生。年,特殊教育學校提高到普通中小學標準的8倍。建立中等職業教育經費保障機制,對中等職業學校農村家庭經濟困難學生和涉農專業學生免收學費。完善高校生均公用經費標準,加快高等教育發展。市財政撥付資金5,000萬元,支持實施中小學校舍安全、校車安全、農村偏遠學校教師公租房等工程建設。
三是農林水事業加快發展。全市農林水事務支出80、3億元,增長30%。市財政整合支農資金3、5億元,重點支持農業現代化工程、水利水務現代化工程和“美好城鄉”建設。落實強農惠農財稅優惠政策,加大對高效設施農業、糧食功能區、綠色生態x、農產品質量安全建設的支持力度,推進中心鎮、新農村示范村、農村人口飲水安全建設,統籌城鄉區域發展。市財政籌措撥付資金2、98億元,保障以水環境為重點的環境綜合治理工作,支持黃河故道二次綜合開發,“第二次進軍荒山”,駱馬湖、微山湖千島濕地生態保護,小型農田水利等基礎設施建設。
四是文體事業取得顯著成效。加快文化強市建設,全市文化體育事業投入5、5億元,增長24、9%。積極推動文化品牌戰略實施,安排各類文化專項資金1、02億元,用于支持公共文化事業發展。市財政安排宣傳文化專項資金4,000萬元,支持《漢典華章》、《彭城懷古》、《劉邦大帝》等系列工程,打造“舞動漢風”品牌,深入實施文化建設“六大工程”。市財政籌措安排專項資金6,800萬元,大力建設群眾體育設施,完善全民健身公共服務體系,支持第十八屆省運會籌備和備戰。
五是縣(市)區經濟社會發展加快。認真落實幫扶政策,籌措撥付縣(市)區專項補助資金26、5億元,支持豐沛鐵路建設、銅山棚戶區改造、邳州徐洪河航道工程征遷安置、開發區節能減排和可再生能源發展、賈汪采煤塌陷地農業綜合開發等項目實施,提升縣(市)區城鎮居住、公共服務、社區服務等功能,推動工業化、城鎮化建設步伐,齊心協力共同奔小康。
一是預算編制管理不斷完善。突出“一條主線”,實現“兩個改變”,注重“三個結合”。堅持以提高財政資金效益為主線,細化項目支出預算編制。創新財政撥款方式,采取項目建設資金注入、國有土地作價注入、國有資產劃撥等多種形式,把有效資產變成資本投入,做大政府投融資平臺資本金規模,推動其在城市基礎設施建設等方面發揮更大作用。對經營領域的財政撥款方式由無償撥款改為有償投資。改變政府職能部門提供公共服務的方式,積極推廣政府向社會組織購買服務,推動社會管理創新。將預算編制與結余結轉資金、績效目標管理結果和預算執行進度相結合,提高項目預算編制的科學性。
二是預算執行管理不斷優化。出臺《重大支出事項聯合審議暫行辦法》,推進重大支出事項決策的科學化和規范化。實施《x市市級預算支出執行進度考核管理暫行辦法》,增強預算支出執行的時效性和均衡性,市本級財政支出進度明顯加快,達92、6%,比上年提高3、1個百分點。繼續深化國庫集中支付改革,以覆蓋所有預算單位和財政性資金為目標,穩妥推進會計集中核算向集中支付轉變。優化公務卡辦理流程,深入推行公務卡改革。
三是財政監督管理不斷加強。積極推進預算信息公開,12個部門率先公開了部門預算。深化部門績效目標管理,選擇6個市級部門實施績效目標管理試點,對其所有的專項資金進行全過程預算績效管理,涉及126個項目、5、23億元財政資金。擴大績效評價范圍和規模,實施績效評價的部門66個、項目145個、資金26億元。引入第三方績效評價,對9個項目、1、3億元專項資金進行第三方獨立評價,邀請86名市x代表、政協委員、高等院校、社會中介機構和主管部門的專家全過程參與績效管理。完善財政檢查復核、財政監督公示公告制度,確保財政資金的安全性和完整性。
財政年度工作總結報告篇二
今年來,本人在鎮黨委、政府和市財政局的領導、支持下,能發揮好一名財政所所長的工作職責,帶領全所同志,較好的完成了各級交付的收支任務,鎮財政職能得到充分履行,隊伍建設進一步加強,自身也得到充分鍛煉。經過本人的努力,財政所的工作得到了組織和群眾的好評,財政收入連續幾年高幅增長,各項支出序時實現。___測評一向持續在前三名之內,財政所被市政府評為“禮貌單位”,被市局評為“先進財政所”。現將近年來的工作學習狀況小結如下:
平時工作中,我始終把加強政治理論學習當作一件重要事情來做,力求透過學習,深刻理解黨和國家方針政策,確保工作生活不迷失方向。用心參加黨員先進性教育活動,學習了規定篇章,撰寫了心得體會,透過對自身存在問題的剖析,找到了今后工作中努力的方向,真正持續黨員的先進性和模范性。
用心響應市局建立學習型機關的號召,在市局規定的時間內,取得了自學考試本科文憑,透過了會計師資格考試和計算機中級考試,自身的素質和潛力得到了提高。用心響應鎮財政管理體制改革,參加鎮財政集中管理辦公室負責人崗位競爭,使自身得到了鍛煉。日常工作中盡量擠時間,多學習,勤思考,始終讓自己的觀念、意識持續必須的前瞻性,避免工作中疲于應付。針對農村稅費改革后鎮財政職能轉變的問題,及早理順思路,從舊的收支管理職能中跳出來,以服務經濟、培植壯大財源為著眼點,透過加大園區投入和做好客商服務,促進了我鎮經濟的發展,財政收入大幅提高,經濟發展取得了前所未有的成績。
1、帶好隊伍。平時,注意發揮好群體的作用,合理分工,明確職責,嚴格考核,確保各項工作順利開展。能團結同志,關心職工,始終讓財政所這支隊伍持續奮發向上的工作熱情和良好的工作勢頭。
2、制定落實好各項制度。為保證財政所高效運轉,本人注意抓好所內分工,落實好工作職責,建立健全好各項制度。幾名所長既有分工,又相互牽制。本人分工預算管理工作,能親自參加各項活動。今年來稅收收入持續30%左右增幅,各項支出均序時實現,保證了社會經濟發展的需要,鎮財市管、部門預算均扎實推進,并得到市局好評。
3、當好領導參謀,做好服務工作。作為一名財政所所長,本人在組織好財政收支的基礎上,更注意立足全鎮經濟社會發展大局,謀求發揮好鎮財政引導調節作用。用心配合推進好部門預算管理,正確理順政府與部門的分配關系,強化部門自求平衡的職責,努力克服部門等靠要的思想。實施一年來,不僅僅正常運轉經費能及時保證,還更大的激發部門尋求發展的熱情。財政所、土管所、計生辦、文化站將相繼遷入新址辦公,外部形象大大提高。籌化好稅收收入征管工作,溝通好國稅、地稅部門的關系,努力保證稅收收入有序增長。定期分析財政稅收形勢,及時向領導回報,在保正常運轉的基礎上,盡量擠資金,確保重點項目資金需要。近年累計投入1000多萬元,用于工業園區建設,培育了新稅源增長點。順應政府要求,用心籌措資金,及時辦理好土地證照。累計為近30家企業辦理土地證,資金流動量近5000萬元,無一家企業因土地證照延誤而受影響,為搬經招商保姆式服務盡了自己一份努力。
平時能以身作則,模范遵守所內各項制度,嚴格執行財政干部“十不準”,加強內部牽制和審計稽核制度的落實,做到資金使用群眾討論,保證透明公開。堅持按預算辦事,對預算之內的支出盡量序時予以安排,對超預算無預算支出,待按正常程序追加指標后,才予以列支。工作中盡量減少自由支配權,避免資金分配中的不公正現象。能管好自己,逢年過節堅決拒收禮品禮金。日常工作生活中,不拉幫結派,不參加任何小團體活動,真正做到勤政廉政。
以上是本人今年來工作學習中的一點做法和體會,對照黨員先進性的標準,仍有必須的差距。主要表此刻一是由于自身知識潛力的限制,決策潛力尚待提高。往往是思考得多,實施得少,取得的成效少;二是組織協調潛力需要進一步鍛煉,在個別事關全局的大事上,往往還需要主要領導出面才能協調處理;三是有時還存在抓大放小的現象,收入征管方面還沒有做到應收盡收,財政管理涵蓋的范圍還比較窄。今后工作中我將進一步提高自身定位,進一步嚴格要求自己,努力克服工作中的不足,爭取取得更大的成績,不辜負黨和人民的重托。
財政年度工作總結報告篇三
今年來,我局在區委區政府的正確領導下,深入貫徹科學發展觀,科學安排收支預算,大力支持經濟建設和社會事業發展,不斷拓寬財源基礎,狠抓收入征管,收入增幅創歷史新高,預計全年收入超額完成區人大常委會批準的調整后預算,支出控制在預算盤子之內,保證了行政事業機構的正常運轉,財政各項工作取得新的突破,為順利完成財政工作目標開好局。
全區財政總收入預計完成179000萬元,完成調整后預算的100%,比年初預算增幅高11.2%;比上年增加36782萬元,增長29.2%。區級財政收入預計完成87000萬元,完成調整后預算的100%,比年初預算增幅高6.23%;比上年增加14654萬元,增長22.23%。一般預算支出預計82476萬元,完成調整后預算92656萬元(包括上級補助收入14117萬元和上年結轉11544萬元)的89.01%,比上年增加17912萬元,增長27.74%,財政預算執行總體較好,
(一)加大投入,財源建設成果進一步顯現。財源建設取得長足進展。_年預計稅收入庫超億元企業3家,新增2家,其中鈞石機構5億元、森美1.4億元、鴻榮輕工1.2億元;超千萬元企業31家,新增8家;超百萬元企業319家,新增44家。收入超億元街道7個,新增3個,其中海濱超4億元,臨江、江南超2億元。
一是發揮財政資金導向作用,引導企業做優做強,共投入扶持企業資金8342萬元,帶動企業增加投入,促進重點企業良好發展。6家上市及26家上市后備企業全年預計納稅10.3億元,增長105%;10家總部企業預計納稅2.55億元,增長62.87%。
二是高新技術園區升格為國家級高新園區,財源支撐作用明顯。投入高新園區5200萬元(累計投入12.7億元),入駐高新園區企業430戶,全年預計納稅11.73億元,占全區工商總稅的45.23%,增長90%。三是自主創新步伐加快,產業結構優化升級,戰略性新興產業發展勢頭良好。投入科技資金2350萬元,形成新的增長點,電子信息產業實現跨躍發展,全年預計納稅6.1億元,增長80%,占全區稅收的比重從_年的17.34%提高到23.1%。四是多渠道籌集資金7.68億元(其中市財政回撥土地出讓金3.71億元,融資3.97億元),投入安置小區(延陵、后坑、錦美、新塘、泉三)、商貿物流中心、溫陵商貿中心、汽車汽配城、池峰路二期、龍頭山片區改造、站前大橋等重點項目建設;歸還舊貸款7.02億元。項目帶動成效明顯,新老城區市容市貌進一步改善。
(二)狠抓管征,財政收入增長進一步躍升。財政總收入預計完成17.9億元,增長29.2 %,創歷史新高。稅性收入預計完成17.58億元,占財政總收入的98.2%,比上年提高1.63個百分點,財政收入規模不斷擴大,質量持續提高。
一是完善收入目標考核責任制和增超收激勵機制,層層分解下達目標任務,強化目標考核。緊盯目標任務,按照“以日保旬,以旬保月,以月保季,以季保年”的工作要求,抓緊抓好收入工作,超額完成市政府下達目標任務。
二是密切關注稅收政策調整和經濟運行動態,提高對稅收走勢分析的前瞻性。加強稅源跟蹤管理與分析,根據稅源資料指導日常征管工作。建立經濟分析聯席會議制度,加強經濟運行的分析,集思廣益,及時提出應對措施,有的放矢抓好收入工作。
三是構建網絡化全方位協稅護稅機制,建立點對點的聯絡員制度和部門聯動機制,通力協作,齊抓共管。建立健全收入監控體系,及時采集涉稅信息,強化重點稅源管理,加大稽查力度,做到依法治稅、應收盡收。四是進一步規范非稅收入管理,將原列預算外管理的收入(不含教育收費)全部納入預算管理。
(三)優化結構,民生保障支出進一步落實。科學預算,嚴格壓縮和控制一般性開支,財力向民生方面傾斜,全年民生方面支出預計4.84億元,占一般預算支出的58.62%,增長27.74%,保證了教育、科技、支農等法定支出,保證了公共衛生、社會保障、基層社區的投入,促進各項社會事業協調發展。投入教育方面22921萬元,增加公共財政教育投入,達到教育經費法定增長的要求,教育事業發展實現新躍升,各項考核指標持續保持較高水平。投入科技方面2350萬元,扎實推動企業自主創新,加快轉變發展方式。投入支農方面1130萬元,全面落實強農惠農政策,大力實施江南新區人居環境整治,推進農業產業化發展、防災減災體系建設。投入衛生方面4403萬元,基層醫療衛生服務體系和公共衛生服務體系進一步完善,疾病預防控制工作取得新進展。投入社保方面16035萬元,城鄉居民社會保障體系不斷完善,就業工作扎實推進。投入住房保障3210萬元,支持保障性住房建設。投入街道社區方面9188萬元,街道社區經費及街道增超收分成進一步提高,保證基層政權的正常運轉。撥付強農惠家資金1802萬元,其中發放出租車和小漁船油價補貼106萬元,種糧農民綜合補貼及良種補貼7萬元、家電汽車摩托車下鄉及家電以舊換新補貼1689萬元,將黨和政府的關杯及時送達老百姓。
(四)加強監管,財政管理績效進一步提高。
一是優化資金撥付管理,提高資金撥付效率。進一步簡化國庫集中支付環節設置,實現財政資金在國庫單一賬戶體系內的高效、安全運轉。
二是完善行政事業單位和國有企業的資產管理制度,加強資產出租和處置的管理。
三是加強對教育、支農、社保、國債、生態保護等涉及群眾切身利益資金的使用情況進行監督檢查。
四是加強政府采購管理,全年政府采購總金額預計4000萬元,實際中標金額3600萬元,節約資金400萬元,節約率10%。五是深化“小金庫”專項治理工作,對xx-_年查出問題的單位進行回訪,落實整改措施。
在回顧總結財政工作成績的同時,我們也清醒地看到,財政運行中仍然存在著一些困難和問題:一是招商載體緊缺,制約招商引資;國家實施抑制房價增長的房地產調控政策,房地產開發與銷售降溫。財政收入增長受限。二是穩健貨幣政策和可融資載體已滿負荷承貸,新增融資相當困難,建設資金得不到有效保障。三是財政收入規模偏小,財力增長有限,而增資和民生等支出剛性增長,收支矛盾仍然突出。四是財政監督和會計管理還需進一步加強。這些問題我們將在今后的工作中努力加以解決。
20__年我區財政工作的指導思想是:以科學發展觀為統領,緊緊圍繞區委區政府確定的工作重點和財政改革目標,大力培植財源,強化收入征管,優化支出結構,提高保障能力,著力改善民生,支持“五大戰役”建設,深化預算編制改革,完善預算決策和管理制度,推進財政科學化、精細化管理,促進全區經濟社會跨越發展。_年我區財政總收入安排203400萬元,增加24400萬元,比增15%;區級一般預算收入安排98280萬元,增加11280萬元,比增14%。主要措施如下:
(一)優化稅源結構,做大收入“蛋糕”。通過本級和爭取上級支持,籌集7000萬元扶持企業發展資金,推動經濟結構調整,拓寬稅源平臺,提升稅源質量,做大收入“蛋糕”。著重加大對6家上市及26家上市后備企業、10家總部企業的扶持力度。
一要提升稅源質量。通過貼息、獎勵等方式發揮財政資金導向作用,引導和帶動社會資金投入,放大財政資金的倍增效應,引導產業優化升級和優質企業入駐,引導產業集群集聚、融合發展。
二要改善投資環境。要加大力度支持江南新區道路、地下管網、供水排水、電力通訊等基礎設施建設和教育、衛生等社會事業發展,改善經濟發展環境,營造良好發展平臺。
三要拓寬稅源平臺。要支持濱江總部經濟集聚區建設,大力營造人文化、便捷化、國際化的商務環境,吸引本地知名企業、上市公司和鯉籍在外商會、企業等在總部經濟區設立地區總部、營運中心,鼓勵境外跨國公司、國內大型企業集團在總部經濟區設立采購中心、營銷中心。
四要培育新增稅源。要通過招商、引導、集聚,壯大南環汽車銷售走廊;要利用古城豐富文化積淀和舊廠房資源,打造海峽西岸經濟區重要的文化創意產業基地和文化創意產品展示和交易中心;要支持電子信息行業、特別是光伏制造業做大做強,使之盡快成為我區新興支柱產業。
五要積極主動幫扶企業促發展。貫徹落實各級黨委政府扶持企業發展各項政策措施,及時兌付扶持資金,落實各項減免稅費政策,幫扶企業擴生產、拓市場。經常深入企業了解情況,密切關注企業生產經營走勢,竭盡所能幫助企業解決各種困難和問題,促進我區企業良性發展。
(二)科學預算管理,保障民生投入。按照“統籌兼顧、突出重點、量財辦事、收支平衡”的理財思路,科學安排預算,在財力可能范圍內合理安排各項支出。
一要保障正常運轉。安排人員工資、街道社區運轉經費等4.28億元,保證行政事業單位和基層政權的正常運轉;
二要確保法定支出。安排教育、科技、支農等2.74億元。確保 “兩免一補”和中職學校國家助學金制度的實施;健全完善創新體系,推進產學研合作,加速科技成果轉化,提高自主創新能力,建設創新型城區;加強防汛抗旱、森林防火、重大動植物疫病防控等自然災害防御體系建設
。三要加大民生投入。安排社會保障支出1.63億元,支持就業再就業、扶貧幫困,關注弱勢群體,促進社會和諧穩定。落實新型農村合作醫療、居民醫療保險財政補助,重點安排最低生活保障、社會救濟、雙擁工作和深度貧困家庭救助經費,優先保障城鎮居民養老保險。安排醫療衛生支出0.36億元,確保醫改順利實施,努力促進各項社會事業發展和各項改革順利推進。
四要保證重點支出。通過爭取市級土地出讓金返還和多渠道籌融資,盡最大努力支持_年擬新建及續建的政府性投資重點項目建設,主要有園區七支路、南迎賓大道、向陽新村改造、錦美等5個安置小區(錦美、延陵、黃石、后坑、新塘)、華星廉租房、東浦危舊房改造、高速公路泉州段等重點項目建設。
(三)強化開源節流,化解收支矛盾.20__年財政收支壓力將是更加艱難的一年,為此,我們要狠抓增收節支,開源節流,積極化解收支矛盾,確保完成收入任務,保證各項預算支出,努力實現預算內收支平衡。
一要強化收入征管。將本次人大會確定的財政收入目標,及早分解下達到各職能部門。強化收入征管,加大稅收稽查力度,挖潛擴面,增加收入來源。全面啟用非稅收入管理軟件系統,進一步規范非稅收入管理,確保收入快捷直繳國庫。不斷壯大財政收入規模,提高收入質量,增強地方財政實力。
二要從嚴控制支出。盡量減少聘用、借用人員數量,節約人員經費開支;公用經費原則上零增長;項目支出原則上不突破上年水平;從嚴控制臨時新增用款申請。
三要厲行勤儉節約。要貫徹落實黨中央國務院《關于進一步落實黨政機關厲行節約要求的通知》,從嚴控制黨政機關樓堂館所建設,嚴禁超標準裝修辦公場所,加強公務購車、公務接待、公款出國(境)、會議經費、節日慶典及機構運行經費等的預算管理。接待費、會議費、購車經費等原則上比_年有一定比例的下降。四要嚴控建設成本。加強基本建設財務管理工作,督促各項目指揮部、業主單位嚴格執行基本建設財務規定,健全內控制度,從嚴控制建設成本。
(四)深化財政改革,強化監督管理.繼續推進各項財政改革,不斷完善管理制度,提高財政管理的科學化、精細化水平
。一要繼續推進國庫集中支付改革。嚴格按照省市財政部門的要求和國庫集中支付“縱向到底、橫向到邊”的改革目標,區直行政事業單位全面實施國庫統一支付,實現對財政資金全方位、全流程動態監管
。二要深化政府采購制度改革。進一步擴大政府采購范圍和規模,強化采購預算執行管理,進一步提高采購效益。
三要完善國有資產管理制度。加快國有資產管理信息化建設步伐,深化國有企業改革,加強國有資本收益管理,確保國有資產保值增值。
四要完善監督機制。加強與監察、審計等部門的配合,做到資源共享,構建財政監督、投資評審、績效評估業務支撐平臺,著力提高財政資金使用規范性、安全性和有效性。
(五)整合盤活資源,力克資金瓶頸.受宏觀調控影響,財政資金運轉非常困難,必須創新思路,多措并舉攻克資金運轉瓶頸。
一要積極爭取貸款。各重點建設項目業主單位要主動聯系金融部門積極爭取貸款。
二要抓緊盤活土地資源。盡快做好江南新區和“三舊”改造項目土地 “招拍掛”前期準備工作,抓緊盤活土地資源,解決建設資金不足及歸還壓縮貸款的問題。
三要充分挖掘各項資源。要敦促、配合有關部門抓緊盤活已建成的安置房,讓其盡快發揮使用效益,減少過渡費支出。四要推行市場化運作。將條件成熟適應市場化運作的建設項目推向市場,運用bt、bot等方式引進民營資本進行開發建設。
(六)加強隊伍建設,不斷提高依法行政能力。以開展學習貫徹機關效能建設為抓手,進一步加強黨的建設和干部隊伍政治思想工作,推進精神文明建設和干部素質教育工作,組織安排好各種業務培訓和教育,鼓勵和加強干部知識和工作能力的提高。繼續抓好財政“六六”普法工作,建立健全監督制約機制。深入開展反腐倡廉教育,促進干部廉潔從政,推進黨風廉政建設和財政系統政風行風建設。
財政年度工作總結報告篇四
20__年,全市各級財政部門面對錯綜復雜、充滿變數的宏觀環境,始終堅持把組織收入作為中心工作,不斷加強財稅形勢研判,強化與國地稅部門之間的溝通協調,加強對重點稅源、主體稅種的分析和監管;加大土地增值稅清算力度,推進建立房產交易稅二手房價格評估機制,大力爭取限售股減持等易流失稅源回流;落實地方稅收保障辦法,有序籌建涉稅信息綜合管理平臺,提高綜合治稅管理水平;建立非稅收入資金實時監控體系,非稅收入收繳工作取得新成效;深化創新改革,提升財政科學化精細化管理水平,不斷提高財政資金使用效益,為推動福州市科學發展跨越發展提供有力保障。
全市(含平潭,下同)地方公共財政收入453.97億元,比上年增長18.8%,完成預算的105.2%;加上劃中央收入235.15億元,公共財政總收入689.12億元,增長15.4%。支出534.36億元(含省專款和上年結轉等支出,下同),比上年增加124.99億元,增長30.5%。政府性基金收入509.53億元,增長63.6%,完成預算的111.0%;支出515.25億元,增加176.51億元,增長52.1%。社會保險基金收入74.96億元,同口徑增加7.12億元,增長10.5%,完成預算的102.8%;支出56.60億元,同口徑增加7.49億元,增長15.3%。
市本級地方公共財政收入169.64億元,增長13.4%,完成調整后預算的100.4%;加上劃中央收入87.67億元,公共財政總收入257.30億元,增長13.2%,完成預算的100.2%。預算支出104.60億元,完成預算的87.1%,加上省專款和上年結轉等支出42.15億元,支出共計146.75億元,增長43.2%。政府性基金收入220.74億元,增長130.3%,完成預算的105.6%;支出199.10億元,增加83.22億元,增長71.8%。社會保險基金收入52.84億元,同口徑增加6.21億元,增長13.3%,完成預算的102.1%;支出36.93億元,同口徑增加5.11億元,增長16.1%。
中央、省級財政共下達福州市專項補助資金65.14億元,增加5.13億元。共取得省轉貸福州市地方政府債券11.51億元,比上年增加9.21億元,是歷年轉貸金額平均數的2.5倍。
[開源節流雙管齊下]
加大基礎設施和公共服務設施投入 撥付28.65億元,支持南江濱東大道及延伸段、南臺大道南段、銅盤路、林浦大橋、螺洲大橋等市政道路、橋梁的提升改造與建設。撥付1.52億元,加快實施閩江北港南岸、南江濱東段及魁岐排澇二站防洪工程。投入31.82億元,支持鐵路、高速公路、地鐵1號線建設。投入10.45億元對投融資平臺承擔的公益性及半公益性建設項目進行固化補助。撥付0.50億元,保障婦女兒童活動中心、市民服務中心等公共項目建設。
支持開拓市場促進消費 鼓勵企業開拓國際市場,投入0.60億元,扶持重點出口行業轉型升級,支持企業研發、技改和國際認證等,增強出口產品附加值和國際市場競爭力。籌措0.20億元,建立外貿中小企業貸款風險補償金,采取政、銀、企合作方式建立風險共擔機制,幫助外貿中小企業解決融資問題。撥付0.77億元,助推現代物流企業發展壯大,加大在央視等重要媒體宣傳福州力度,支持發展鄉村旅游、溫泉旅游、森林旅游,成功舉辦第四屆福州國際溫泉旅游節。推進“中國服務外包示范城市”申報工作。
控制行政運行費用 嚴格執行黨政機關厲行節約的各項規定,按照“零增長”的原則編制“三公經費”預算,從嚴控制一般性支出。嚴禁提高會議用餐和住宿標準,執行公務接待報銷“三單”制度。加強對公務用車等經費支出審核。從嚴控制出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導等公務活動的.接待支出。全面停止新建樓堂館所,嚴格控制辦公用房維修改造項目,嚴格執行維修改造標準,嚴禁豪華裝修,把有限的資金用在刀刃上。20__年全市公務接待費比上年下降51.37%,因公出國(境)經費支出比上年下降1.24%。
[調整優化經濟結構]
落實積極財政政策 不斷完善結構性減稅政策,降低小微企業增值稅和營業稅起征點,穩步推進“營改增”試點,出臺減輕企業負擔的一系列政策措施,對工業外貿流通企業房產稅、城鎮土地使用稅實行“即征即獎”。兌現800多戶企業財政扶持資金3.80億元,實行勞動密集型小企業貸款貼息和小微企業融資擔保風險補貼,緩解中小企業資金壓力。加大市級股權投資資金運作力度,促進初創期高新中小企業發展。全年兌現出口退稅93.50億元,取消和免征一批行政事業性收費。
推動產業經濟發展 撥付各類工業扶持資金4.68億元,支持工業企業穩增長、節能降耗和技術改造,搶救保護瀕臨失傳的重點傳統工藝美術品種與技藝,促進產業優化升級。進一步完善鼓勵總部經濟政策,兌現企業總部獎勵0.62億元。完善促進金融業發展各項舉措,兌現24家金融機構獎勵。支持福建海峽股權交易中心成立運營,推動福州市金融業健康快速發展。撥付資金0.73億元,推進航空港口聯動發展。
增強科技創新活力 加快創新型城市建設,落實國家對高新技術企業等各項稅收優惠扶持政策,科技支出穩步增長。撥付資金0.78億元,支持創新平臺、企業技術中心建設和科技重大項目、科技基礎研究,鼓勵產學研加速融合,促進科技成果轉化,支持創建知識產權示范城市。撥付0.23億元,用于發放引進高層次優秀人才工作津貼及科研項目補助,支持人才引進和培養。支持中國福州海西引智試驗區建設。
[優先保障民生支出]
提升社會保障能力 擴大社會保障制度覆蓋面,對未參加職工基本養老保險的高齡職工發放生活保障金。實現城鄉居民社會養老保險全覆蓋,從土地出讓收入中提取被征地農民養老保險金,切實保障被征地農民利益。提高城鄉低保對象補助標準,在全國首創于中秋節點為困難群體發放每人300元食品供應券,惠及2萬名困難群體。撥付1.15億元,落實各項促進就業、創業政策。
夯實農村農業基礎 投入3.60億元,支持重大水利建設、海堤和病險水庫除險加固、農村飲水安全工程,提高防洪減災能力。實施“海上福州”發展戰略,投入0.34億元,發展海洋新興產業、現代海洋服務業和現代海洋漁業。撥付1.32億元,培育壯大農業龍頭企業和特色產業,支持果蔬、花卉、茶葉和食用菌等生產,支持農業“五新”技術推廣。撥付0.70億元,推進農業綜合開發項目實施。永泰縣和8個村列入美麗鄉村省級財政“一事一議”獎補范圍。
促進教育優先發展 保障義務教育階段免除學雜費,統一城鄉義務教育階段生均公用經費標準,小學、初中每生每年分別提高到610元、810元,惠及70萬名中小學生。對公辦中等職業學校全日制在校生免學費。撥付3.17億元,實施16所中小學校安工程,建成福州八中三江口校區、金山三期小學和金山七期小學等新區學校,啟動建設英華學校、四十三中等新布點學校,有效緩解入學壓力。大力支持學前教育,新建改擴建45所公辦幼兒園。加大市屬高校扶持力度,撥付0.68億元,完成福州職業技術學院債務化解,支持學院二期建設。
深化醫療衛生體制改革 穩步提高基本醫療保障水平,新農合和城鎮居民醫保政府補助水平從每人每年260元提高到300元,擴大按病種定額付費試點范圍,鼓勵多種形式的支付方式改革。基本公共衛生服務經費政府補助標準從每人每年25元提高到30元。加大公立醫院建設補助力度,提升市屬醫院診療條件。撥付0.93億元,完善基層衛生機構軟硬件設施,提升基層衛生機構服務水平。
推進文體事業發展 加強重點文物和非物質文化遺產保護修復,重點支持基層文化設施建設,推進村級公共文化設施設備更新維護,保障海峽兩岸合唱節、文博會等文化活動經費。保障公益性文化設施免費開放,新工人文化宮建成投入使用。加快創建全民健身示范城市,撥付0.38億元,支持承辦世界沙灘排球賽、環福州·永泰國際公路自行車賽、中華龍舟大賽等活動。
[大力提升城市功能]
實施生態保護和環境整治 投入13.80億元,綜合整治光明港、東西河、白馬河等23條城區內河。撥付0.68億元,推進環境空氣監測網建設,加強大氣環境、重點流域整治及飲用水源保護。撥付各區環境綜合整治、環衛提升、垃圾處置等經費3.48億元,支持街巷整治、建筑立面改造等,提升城區環境衛生管理。
提升城市景觀和品位 加大綠化、美化、香化投入,撥付3億元,提升環南臺島、三環路和南江濱堤外綠化景觀,完成湖濱路、浦上大道等主次干道沿線和街旁綠地綠化建設,建成11個城市公園,加快建設“美麗福州”。撥付19.10億元,改造上下杭、朱紫坊歷史文化街區和煙臺山歷史風貌區,保護修復鼓嶺風景區,啟動南街項目改造。
改善住房和出行條件 按規定將土地出讓收益和住房公積增值收益用于廉租房和公共租賃房建設。撥付14.38億元,推進廉租房、公租房等社會保障房建設,加大舊屋區改造力度。撥付5.61億元,繼續補貼優惠群體乘車、新購公交車輛、開辟新線、駕駛員增薪等,支持公共交通優先發展。
加強公共安全體系建設 撥付4.80億元,保障公共安全、社會綜合治理經費,促進社會穩定和諧。支持行政服務中心創新管理和“數字城管”、智能交通控制中心建設,提高城市管理服務水平。支持各類司法救助,健全醫患糾紛第三方調處機制。提高消防官兵高危補貼和政府專職消防員待遇,加強消防安全布局,提高消防應急救援能力。
[逐步精細財政管理]
強化體制機制創新 出臺新一輪市對區財政管理體制調整辦法,明確跨區域經營企業的稅收歸屬,進一步理順收入征管與歸屬,更好地發揮市區兩級增收積極性。推進依法行政、依法理財,順利完成財政系統依法行政情況綜合監察工作。落實簡政放權、提速增效、擴權強縣強區工作,取消或下放部分審批、審核、備案項目。開展市級單位票據電子化管理網絡版試點。首次公開出讓海域采砂臨時用海使用權,探索資源有償使用市場化機制。市投資管理公司定位為市屬國有金融投資控股公司,承擔海西金融服務中心投融資主體職能。
提高預決算管理水平 認真落實人大、審計對預算編制執行的審查意見,積極整改,提高預算編制的完整性和準確性。開展國有資本經營預算編制,建立完整的政府預算體系。擴大預算績效目標編制范圍,試點預算執行過程績效監控,推動項目單位開展績效自評。將市本級部門預算公開的范圍擴大到除涉密部門以外的所有一級預算單位,并做好部門決算和“三公”經費公開前期準備工作,穩步推進財政信息公開。
加強財政資金管理 全面清理現有財政對外借款,督促借款單位履行還款責任;清理國庫暫存、暫付款項,保證財政資金運行安全。加大對部門結余結轉資金的清收力度,壓縮財政結余結轉資金規模,有效盤活存量資金。繼續清理財政專戶,全市清理撤并財政專戶15個。深化國庫集中支付改革,市本級新增15家預算單位納入集中支付系統,公務卡制度試點取得新進展。開展清理和規范專項資金工作,提高資金使用效益。積極配合審計機構開展地方政府性債務審計,進一步夯實我市地方政府性債務,有效防范財政風險。
加強財政監督檢查 對全市72家單位開展會計信息質量檢查,查處違規金額1.5億元;開展全市強農惠農富農資金檢查,全市共重點檢查313戶,涉及175個項目,糾正和整改違規金額145.12萬元。選擇16家市本級財政票據使用單位, 專項清查其執行非稅收入及財政票據管理政策和制度情況,發出整改通知9份,整改率93.75%。落實事業單位及所辦企業國有資產產權登記管理辦法,研究出臺市級行政事業單位國有資產交易實施細則,進一步加強和規范國有資產管理。
財政年度工作總結報告篇五
今年以來,我局堅持以黨的群眾路線教育實踐活動為總攬,以服務市委市政府“三大戰役”為重點,著力支持穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險,財政各項重點工作完成較好。
面臨經濟發展新常態給組織財政收入帶來的挑戰,我們切實加強了分析調度,對部分區縣市財政收入情況進行了重點調查和督收。并與相關收入征管部門一道加強了收入征管,為防止“營改增”試點中附征稅費流失,推動實施了國稅窗口代征地方附征稅費工作,全市實現1321萬元。為挖掘非稅增長潛力,完善了人防易地建設費征管辦法,全年征收1.05億元,同比增長458%;加大了市城區部分房地產項目報建規費追繳力度,去年以來累計清繳尾欠報建規費8231萬元。通過多方面努力,全市完成財政總收入185億元,增長10%,總量繼續位居全省第6位。
一是支持園區攻堅。市級安排新型工業化等專項資金3.45億元,支持開工建設標準化廠房200萬平方米,推動___經開區建設千億園區及其他重點園區發展,促進“1115”工程相關重點企業加快發展。加大本地產品采購力度,開展涉企收費清理行動,推動江北城區企業“退二進三”,為企業發展營造了較好發展環境;特別是為緩解企業融資難,推動財鑫擔保公司重組為財鑫投融資擔保集團,全年共為1282戶次創業主體新增擔保、小貸等63.54億元,增長21.5%。
二是支持城市提質。采取融資與預算籌資兩條腿走路,市財政撥付“三改四化”資金10.05億元,累計撥付20.79億元,支持市城區48條道路和4座橋梁改造全部竣工,穿紫河泵站改造等水改項目順利推進,智能交通、智慧城管、數字防控等數字化管理系統建成運行,武陵閣步行城美化提質、詩墻花堤綜合改造、“城市家具”配置穩步實施,城市品位進一步提升。市財政已累計撥付建設資金20.16億元。
三是支持了交通提速。通過預算撥、融資投、向上爭,累計投入重點交通項目建設資金13.22億元,支持完成了除陸家渡大橋外的44座病危橋改造,推進了石長鐵路復線、二廣高速互通、319和207國道市城區改線建設,加快了桃花源機場擴建步伐,促進了鹽關碼頭國家二類口岸竣工運行,啟動了沅澧快速干線一號大道建設等工作,為全市交通條件進一步改善創造了條件。此外,全市實現對上爭資232.53億元,其中縣市爭取上級資金155.92億元,增長10.31%,高于全市平均增幅2.25個百分點,促進了縣域經濟發展。
始終把改善民生、發展社會事業作為支出保障重點,全市用于與民生密切相關的支出257.6億元,比重達到74%,推動了民生升溫。一是支持“三農”發展。市級安排新農村建設資金1.46億元,深入推進了農村環境綜合整治、石門秀坪園藝場等100個美麗鄉村示范村建設;安排地方水利建設基金及農田水利建設資金4.03億元,進一步改善了農村生產條件;安排注冊資本金1億元支持組建現代農業投資公司,建立現代農業建設投融資平臺;在解決農民飲水安全上,市級撥付補助資金3500萬元;市級安排資金2000萬元,支持石門縣所街鄉麻納峪村等300個重點扶貧村加快脫貧。面對沅水流域特大洪澇災害,市級下撥資金1150萬元幫助災區抗洪救災、恢復生產。二是支持完美社區建設。市級安排專項資金1億元,支持街道(社區)公共服務用房、派出所、社區衛生服務中心等項目建設,已預撥補助資金5471萬元。三是支持教育衛生三年攻堅。市級安排獎補資金2.2億元,推進農村薄弱學校改造、城區中小學擴容提質等四大教育攻堅工程。此外,市級安排2億元用于職教大學城建設,支持湖南幼師高專、___技師學院建設。在支持衛生三年攻堅方面,市縣財政配套投入7.17億元支持推進
醫藥衛生體制改革。四是支持完善社保體系。全市新增財政支出6億多元,實現了企業養老金“十連增”,城鄉低保、城鄉居民養老、五保戶保障水平進一步提高,實施了新助保、重度殘疾人護理補貼、貧困重性精神病人救助制度;市級撥付0.93億元建設保障性住房1.38萬套。此外,全市新增財政支出12億多元,實施了公務員津補貼及事業單位績效工資提標。
一是推進了財稅體制改革。績效管理穩步推進,市縣公開評選3家中介機構參與評價,市級完成17項重大專項資金績效評價,評價結果充分應用到20_5年部門預算編制中。預決算公開進一步深化,市級115家一級預算單位統一公開了___年部門預算和“三公”經費預算,31家政府組成部門公開了20_3年決算,重大專項資金公開也由50項增加到60項;區縣市也按要求穩步推進了預算公開工作。
二是推進了幾項重點改革。市級投融資公司改革方面,牽頭起草并經市委市政府同意,出臺了改革方案,《投融資公司財務總監管理暫行辦法》、《市屬國有企業負責人薪酬管理暫行辦法》等改革配套細則已經出臺,相關配套工作正在落實,正逐一對平臺公司完成土地匹配工作,推動改革穩步實施。此外,草擬了市級實施政府購買服務改革方案,配合完成了公路體制改革,配合實施了市級城管下放改革。
三是做好了其他涉財改革。在市委明確的58項改革任務中,對涉及財政的14項牽頭和35項配合任務,按要求抓好了落實和反饋。
一是規范支出管理。為從源頭上規范“三公”經費支出管理,推動出臺了公務接待、差旅費、培訓費、因公臨時出國經費管理辦法,健全了厲行節約制度體系;推行了公務卡強制結算目錄,加強了單位重點支出分析,堅持了支出預警止付等制度,強化了對單位行政性支出的監管,預計全年市本級公務接待費、公車購置費、公車運行費、會議費在去年大幅下降的基礎上,分別下降43%、72%、0.5%、37%,控支效果進一步顯現。
二是狠抓專項治理。根據黨的群眾路線教育實踐活動的總體要求,我局牽頭和配合推進了25項突出問題專項整治任務,涉農補貼發放、公務用車、辦公用房、資產出租出借等整治工作取得實效。
三是強化財政監管。推動出臺了《___市財政投資評審管理暫行辦法》、《___市市本級政府投資建設項目工程造價管理暫行辦法》,促進了投資評審規范化,市本級完成評審項目1075個,評審金額104.8億元,審減金額17.2億元,綜合審減率16.37%。全面推行了電子化采購平臺,采購效率得到提高,全市完成政府采購合同金額43.42億元,節約資金3.96億元,節支率8.36%。對27家單位開展了會計信息質量、財務收支監督檢查,查處違紀違規涉案資金2.99億元;在全市范圍內開展了會計基礎工作規范化考核和行政事業單位內部控制規范督導,進一步夯實了會計監督基礎。此外,積極順應依法理財、陽光理財的時代要求,高度重視辦理工作,全年共辦理人大代表建議議案48件,積極主動、認真負責地進行了溝通回復;高度重視市人大常委會決定、審議意見及市人大常委會主任會議的要求,自覺接受人大監督,切實做好了市級預算執行和其他財政收支審計情況的整改落實工作,及時落實了有關財政資金管理要求,進一步完善了財政管理制度,提高了財政資金使用效益,提升了財政管理水平。
從我市目前財政運行情況來看,也面臨一些突出的困難,主要是:
一是收支矛盾更為突出。在經濟發展新常態下,經濟下行的壓力仍然較大,加上“營改增”試點全面推開,以及國家加大對小微企業稅費優惠政策力度,進一步增加了地方收入組織的難度;同時,“三大戰役”等市委市政府重大決策性支出較多,剛性支出增長較快,財政收支的矛盾將更為突出。
二是化解風險更為艱巨。國發43號文件要求加強地方政府性債務管理,統一清理地方融資平臺,對明年城建資金運轉會帶來較大影響。
三是推進改革更為繁重。預計明年中央和省里將在預算管理、稅制改革、事權與支出責任劃分改革等方面密集出臺政策措施,謀劃長遠、爭取利益,對接改革、抓好落實的任務十分艱巨,更需要堅定信心、克難奮進,更好地履行財政職責、服務發展大局。
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