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化學品專項檢查報告(模板16篇)篇一
集團審計部于2013年5月2日-5月4日專門抽調檢查了黃金海岸大酒店4月29日至5月1日宴會廳吧臺、咖啡廳吧臺監控錄相,現將檢查情況報告如下:
二個吧臺主要存在如下問題。
1、廚師到宴會廳吧臺拿水果(圣女果和香瓜),有時通過吧生拿,吧臺無人直接拿;
2、廚師到宴會廳吧臺通過吧生拿打火機;
3、吧生在做水果拼盤過程中偶爾吃點水果;
4、廚師直接到宴會廳吧臺的冰箱拿牛奶;
5、咖啡廳的服務員在吧臺內的水池洗拖把,并將拖把長時間的擱置在吧臺內的水池。
6、供應商送水果,直接將水果放在吧臺內,吧臺無人收貨。
7、酒店其他部門到宴會廳吧內調水果,未辦調撥手續。具體時間、行為詳見附件。
就檢查中發現的問題,經向酒店管理人員咨詢了解,廚師到宴會廳拿水果系廚房做菜用,而牛奶是早餐的員工免費牛奶寄存在吧臺。
二、檢查意見。
1、嚴格執行收貨制度,供應商送各類物品,必須安排人員驗收,不得任由供應商自行放置。
2、嚴格操作流程,分清責任,廚房做菜用水果,其他部門調用水果,都必須辦理領料手續,以便真實反映各項成本。
3、酒店制定出各種水果拼盤的標準成本,出品時嚴格按標準成本出品。
4、建立自助早餐水果用量標準,經營部門每天晚上應到前臺打印房態表,根據開房客人配備早餐及水果數量,同時加強收市后物品的管理,在自助結束時回收客人剩余水果,榨汁售賣,以節約成本。
5、建立吧臺管理制度,除收銀員、吧臺以外的人無特殊情況不準進入吧臺,不得隨意在吧臺拿取任何物品,同時在營業期間,吧臺不得離人。
6、吧臺內的水果牛奶等都不準試味,員工免費牛奶不得放置在營業網點的冰箱內。
7、咖啡廳不得在吧臺內的水池清洗拖把,不得把拖把擱置在吧內的水池上,以免對酒店的衛生形象造成負面影響。
8、針對上述違紀現象,審計建議第一次給予通報批評,杜絕此類現象再次發生,每發現一次,都將給予100元/次罰款,酒店管理層應加強現場督查,同時審計也將進行不定期檢查。
湖南順天集團審計部2013年5月10日。
化學品專項檢查報告(模板16篇)篇二
自查報告,為了貫徹落實《xx局考勤管理辦法》文件精神,規范考勤管理,嚴明工作紀律和工作作風,維護良好的工作秩序,促進xx單位效能建設,特對xx單位考勤管理工作做以專項檢查,現將本次自查工作報告如下。
xx下設x個科室,包括辦公室、業務科、安全科和法制科。根據核查情況,機在崗工作人員x人。經過認真自查,不存在長期脫崗吃空餉人員。
考勤、出勤管理是xx單位一項重要的日常管理工作,在工作人員自覺遵守紀律的基礎上,制定并落實日常管理監督制度。如:《指紋考勤管理》、《值班管理制度》等各類考勤方案,規范了日常考勤、請假、出差、值班、加班等管理工作。
xx機關嚴格執行考勤制度,建立考勤臺帳和考勤管理檔案,實行指紋考勤制、因事因病請銷假審批和備案制度。同時把出勤情況、紀律執行情況與年終考核掛鉤,與職工獎懲掛鉤,有效解決在崗與溜崗一個樣,干多干少一個樣、干好干壞一個樣的現象,營造紀律嚴明,規范有序,勤政高效的工作氛圍。
根據自查情況,發現存在問題,并參照局考勤文件,嚴格考勤紀律并制定整改措施,具體為:
1、工作人員要嚴格遵守機關作息時間,準時上下班,不得無故遲到、早退或缺勤、曠工,工作時間必須堅守崗位,認真履行崗位職責,不得脫崗、串崗,不得擅離崗位外出辦私事。
2、工作人員應自覺參加考勤登記,領導帶頭執行考勤制度。
3、當月的考勤結果和檢查情況于次月前5個工作日內予以通報,并接受監督。
4、考勤獎懲:實施考勤獎懲是維護考勤工作嚴肅性,體現獎勤罰懶公正性的有效措施,考勤結果要作為部門評先評優、個人年度考核等的重要依據,對違反xx單位規章制度,上班脫崗、缺勤、曠工的工作人員給予批評教育外,應予以必要的`經濟處罰。
化學品專項檢查報告(模板16篇)篇三
xx項目部收到集團公司下發的《關于公布集團公司直管項目2010年度績效考核結果的通知》后立即按其內容和要求,結合工程建設特點開展了成本專項檢查,查漏補缺。現將此次成本專項檢查工作發現的問題情況匯報如下:
一、成本核算方面。
成本核算真實準確,嚴格按照會計核算手冊資產攤銷管理辦法進行,不存在少列擠列成本現象。各類日常業務費用報銷核算均按照上級有關成本開支范圍標準核算,并有合法有效的原始憑據及相關證明附件,沒有“白條”作為報銷憑據。
1、項目部材料的采購按照《中鐵一局物資管理規則》以及《中鐵一局物資集中采購供應管理辦法》集中采購,統一供應的原則由局指物資站統一采購供應。物資采購合同均由局指和局物資站統一簽訂。只有極少部分零星材料由項目部物資部采用詢價方式進行采購。物資主要材料計劃由工程部復核,主管領導審批后報局指物資站采購供應;零星材料計劃由工區提出申請、物資部復核后報主管領導審批后進行采購供應。其材料列賬嚴格按照材料管理和核算規定,及時列賬計價,月末及時做預收處理,并及時核對庫存。
2、項目物資領用執行了限額發料制度。對勞務分包隊伍材料領用人都經過授權人批準領用。物資部對各作業班組以及勞務分包隊伍領用物資分別記錄了其使用班組以及作業工號等。
3、項目部物資部堅持月末盤點制度。對勞務分包隊伍領用物資及現場管理做了大量工作。沒有私自變賣、惡意損失等行為發生。及時編制了項目物資當月收、發、存資金動態。
4、物資部堅持每月成本分析,及時掌握項目施工過程中的材料節約或超耗問題,并針對存在問題及時報告項目部領導和通報施工隊伍。目前項目部材料節約和超耗問題較多,比如中空錨桿、砂漿錨桿、型鋼、外加劑使用數量不夠,存在偷工減料現象。砂石料、水泥等材料受地質和超挖的影響超耗較多。針對材料節約問題項目部嚴格要求各施工單位按設計要求施工,嚴禁偷工減料;針對材料超耗問題項目部要求各施工單位提高光爆效果、杜絕超挖,同時提高施工工藝減少材料超耗。
5、項目部低值易耗品、周轉材料按照《中鐵一局周轉材料管理辦法》規定,每月合理攤銷費用。廢舊物資的處理都是在廢舊物資處理小組的監督下進行的,處置收入全額上交財務。不存在私自倒賣、私分材料變賣收入或低價處置以及私設“小金庫”等現象。
6、項目部臨時設施按照其發生額入賬并按照工期攤銷,其中便道局指揮部對其進行計價并全部攤銷。整改方法:今后嚴格按照會計核算基礎工作指引上面要求的臨時設施核算辦法列賬管理。
二、固定資產管理方面。
固定資產管理方面:存在為上戶方便,車輛購置后以員工個人名義注冊登記手續的情況。但個人出具了該車產權為公司所有的聲明。
固定資產嚴格按照公司下發的管理辦法管理核算入賬,及時組資,并按照上級公司文件計提折舊,及時登錄固定資產臺賬,做到賬賬相符,帳表相符。
三、各類經營收入的確認、計量與資金撥付方面。
1、經營收入的計量確認按照局指揮部的規定辦理,依據客觀、充分,每個季度驗工計價一次。
2、嚴格按照經過測算批準的預計合同總收入、總成本,結合項目部的實際發生成本正確按照建造合同確認完工百分比,正確確認收入、成本及工程毛利。
通過這次成本專項檢查活動的開展,使項目領導和財務人員增強了成本意識,特別是成本核算,資產攤銷等工作進一步規范,避免了項目成本少列擠列隱患,使項目部財務工作更加規范化,制度化,加強成本管控力度,確保項目成本真實可靠。
化學品專項檢查報告(模板16篇)篇四
為深刻吸取“7.19”事故教訓,嚴格危化品安全管理,進一步落實企業安全主體責任,消除各類安全隱患,堅決杜絕危險化學品安全事故發生。根據縣政府統一部署,利用三個月時間,在全鎮組織開展危險化學品安全隱患大檢查專項行動,特制定本方案。
一、指導思想和工作目標。
認真貫徹執行國家關于危險化學品安全管理的法律法規,國家標準和行業標準,督促危險化學品生產、經營、儲存、使用、運輸企業依法依規組織生產經營活動,嚴厲打擊非法生產、儲存、運輸、使用、經營行為。按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”的要求,全面排查整治本轄區內所有危險化學品生產、儲存、使用、經營、運輸企業存在的安全隱患。做到底子清、情況明、管理規范,不留死角,安全隱患排查整治到位,杜絕危險化學品安全事故發生。
(一)突出的安全生產違法行為。
1.未經危險化學品建設項目安全審查通過,擅自建設并投入使用的;
2.未經許可或者許可證過期非法生產、運輸、儲存、使用、經營危險化學品的;
3.主要負責人、安全生產管理人員未經安全生產教育培訓并考核合格取得安全資格證的;
4.無資質證人員從事危險化學品運輸的;
5.運輸車輛不符合危險化學品運輸安全要求的。
(二)突出的安全隱患。
1.安全生產組織機構、管理制度、操作規程不健全,責任不落實的;
3.消防器材配備不足,通道堵塞,達不到消防安全要求的;
4.危險化學品保管、領用、銷售未建立臺帳,管理不規范的;
6.與周邊建筑物、設施設備等外部間距不符合安全要求的;
7.勞動防護用品配備佩戴不符合要求的;
8.未對員工進行安全知識教育培訓,未組織開展應急救援演練的;
9.報警系統未處于正常狀態的;
10.作業人員脫崗和在崗做與工作無關的事的;
12.危險化學品生產工藝不符合安全要求的;
13.重大危險源安全防范措施不落實的。
三、工作措施。
各有關單位要對本行業內危險化學品生產、經營、儲存、使用、運輸企業逐一進行仔細排查,全面掌握危險化學品生產、儲存、使用、經營、運輸狀況,仔細檢查安全許可手續,安全生產條件和安全管理狀況,要按照“依法依規、先停后理、分類處置、務求實效”的原則督促企業切實落實安全生產主體責任。對存在突出安全生產違法行為或安全隱患的一律先行立案,依法責令停止建設、停止生產、停止經營,并在查封違法建設項目和不符合安全生產標準規范的設施設備后,區別情況,依法處理。
1.對所有危險化學品生產、經營、儲存、使用、運輸單位要建立管理臺帳,登記造冊。
2.建立安全隱患排查整治臺帳。
3.建立重大安全隱患整治責任制,對排查出來的重大安全隱患要按照“五個一”的要求落實整治措施,及時整治到位。
4.對存在下列行為之一的`,要按照“三個務必”原則依法從重從快堅決打擊取締,即務必予以關閉、務必拆除設施設備、務必將涉嫌非法經營罪的業主移送司法機關追究刑事責任。
(1)不符合危險化學品發展規劃,未經建設項目安全審查擅自建設的;
(3)不具備安全生產條件且拒不執行安全監管監察指令或逾期整改不到位的。
5.對存在下列行為之一的,責令停產停業整頓:
(1)已經取得立項批文但未經安全許可擅自建設的;
(2)不具備安全生產條件且存在重大安全隱患的;
(3)違反法律法規,采購或銷售危險化學品的;
(4)安全許可手續超過許可期限的;
(5)特種設備未按要求進行檢驗檢測的;
(6)主要負責人未經安全培訓、無資格證的。
6.存在下列行為之一的,責令限期改正:
(1)安全標識不完善、不準確的;
(2)未按“三自”要求定期開展安全隱患排查的;
(3)應急器材配置不到位,未按應急救援預案進行演練的;
(4)防雷防靜電設施損壞或不完善的;
(5)未建立安全管理臺帳,勞動防護措施不落實的;
(6)安全管理制度,安全生產責任制不落實,員工安全救援培訓不到位的;
(7)其他事故風險較小,不需要停產停業進行整改的安全隱患。
責令限期改正的期限一般不超過一個月,能夠立即整改的應當責令立即整改到位。責令限期改正的,應當在規定期限內完成。限期界滿的,應及時進行復查。逾期未整改,復查不合格的,依法啟動行政處罰,拒不整改的,予以取締。
四、工作安排。
1.7月25日至8月31日為全面排查階段,全鎮各有關單位要對本轄區危險化學品生產、儲存、使用、運輸、經營各個環節開展全覆蓋的隱患大排查,建立好企業基本數據庫和臺帳,并對排查出來的安全隱患落實整改措施,邊查邊改。
2.9月1日至9月30日為集中整治階段,對排查出來的重大安全隱患,督促企業重點整治。對非法違法行為開展集中整治和依法處罰。
3.10月1日至10月31日,為鞏固驗收階段。省、市、縣將對此次專項大檢查情況進行抽查。對工作不積極、措施不給力、效果不明顯的單位,責令繼續予以整治。對存在的不足要認真分析原因,提出改正措施,對行之有效的做法,要總結經驗,形成制度,建立長效機制,防止問題反彈。
五、工作要求。
1.提高思想認識。危險化學品具有易燃易爆有毒的特性,極易引發重特大安全事故,對此各部門必須引起足夠的重視,要深刻吸取“7?19”事故血的教訓,把危險化學品安全監管工作放在重要的位置來抓。
2.強化組織領導。鎮成立危險化學品隱患專項大檢查領導小組,由鎮人民政府鎮長羅運河任組長,鎮人民政府副鎮長顏少江任副主任,王曉云、岳武、劉偉臣、賀風華為成員。下設辦公室,辦公地點鎮安監站,劉偉臣任辦公室主任,負責日常工作。
3.強化責任落實。要強化企業主體責任落實,督促企業增強安全法律意識,加大安全投入和安全教育培訓,落實安全生產責任制,把安全責任落實到每一個車間、班組、每一個員工。要落實誰主管、誰負責、黨政同責,一崗雙責的制度,把危險化學品安全監管落到實處。要廣泛發動群眾舉報危險化學品違法行為,建立舉報獎勵制度,對舉報人予以獎勵。
4.強化部門聯動。各部門既要各司其職,切實履行好職責,又要加強配合協調,形成工作合力。運管站要加強對運輸企業、從業人員資質檢查,交警中隊要加強道路運輸檢查,安監站要加強對危險化學品生產、儲存裝置特種容器裝置的檢查,要加強對生產、經營、儲存、使用危險化學品環節的安全檢查。
5.強化隱患治理。隱患排查做到全覆蓋,隱患治理做到零容忍,對重大隱患要掛牌督辦,確保隱患治理到位。
6.強化嚴格執法。對非法違法行為要堅決嚴格依法查處,該關閉的關閉,該停產停業的停產停業,該罰款的頂格處罰,決不心慈手軟。
7.強化督查考核。要組織專門的督查組,采取不打招呼,明查暗訪的形式直赴企業檢查,發現排查不落實,整治不到位的,要予以通報批評,誡勉約談,情節嚴重的,要立案追責。
化學品專項檢查報告(模板16篇)篇五
為進一步加強餐飲服務白酒監管,切實保障公眾身體健康和生命安全,根據xx市食安辦《關于轉發省食品藥品監管局關于進一步加強白酒小作坊和散裝白酒生產經營監督管理的通知》文件要求,我局立即組織實施了餐飲服務環節白酒專項檢查工作,現將有關工作情況總結如下:
近日發生食用散裝白酒中毒事故,情節十分嚴重。為此,省食藥局要求在全省范圍內迅速組織實施餐飲服務環節白酒專項檢查工作,進一步規范餐飲服務環節白酒采購、索證索票行為。我局以對廣大人民群眾飲食安全高度負責的態度,迅速展開餐飲服務環節白酒專項檢查工作,加強了組織領導,明確了工作目標、具體任務和工作要求,落實了餐飲服務單位主體責任,認真履行職責,密切協調配合,確保了整頓工作深入扎實開展。
督促各類餐飲服務單位嚴格執行《餐飲服務食品采購索證索票管理規定》,明確白酒采購嚴格落實索證索票制度。督促餐飲服務單位到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場采購白酒,查驗、索取并留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證(包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容);從流通經營單位(商場、超市、批發零售市場等)批量或長期采購的,應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等復印件,留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單;餐飲服務單位長期定點采購的,應與供貨方簽訂包括保障食品安全內容的采購供應合同。
及時動員部署轄區內餐飲服務單位全面開展自查,按照屬地管理原則,分片包干,認真開展監督檢查。以農村和城鄉結合部、旅游景區等為重點區域,以大中型餐飲服務單位等為重點單位,加大白酒檢查力度,進行拉網式排查。本次專項檢查共監督檢查52家餐飲單位,人員70多人次。未發現來源不明白酒,檢查同時要求餐飲服務單位嚴禁采購來源不明或假冒偽劣的白酒,確保群眾的飲食安全。
化學品專項檢查報告(模板16篇)篇六
為貫徹落實公司上級管理部門有關文件精神,根據法務部下發的檢查通知,結合工作實際,現對我單位20xx年一季度合同管理工作作簡單的匯報:
截至5月20日,20xx年一至二季度我**簽訂經濟合同**份,包括:一般合同**份,重要合同*份,重大合同*份,其中,年度合同**份,支付質保金的有**份,維修施工補充協議*份,單一采購來源的有*份,招投標簽訂的合同*份,已經履行完畢驗收達標項目**項,均為工程承包項目。目前正在辦理審查評審手續的合同兩份,已簽訂的各類合同均按約定工期進度正常開展,不存在違約或存在爭議事宜。(詳見《合同統計表》)
20xx年我單位合同簽訂、審批程序均按照公司合同管理制度及最新修訂的《合同管理》執行,不存在簽訂滯后及補簽現象。
一是修訂和健全合同管理制度,做好合同管理工作。
二是高度重視合同基礎工作,堅持做好合同登記、統計、歸檔等日常工作。
4、加強了合同檔案管理,合同簽訂后妥當存放,并于每年年底裝訂合同檔案,送交檔案室統一存檔,方便合同檔案的利用和使用。
雖然我單位在合同管理工作中取得了一定的成績,但還存在一些問題,主要表現在:進行合同審查評審時,個別承辦人員提交合同對方的資質材料不全,如法人身份證、授權委托書等,從而延長了審批時間;統計合同履約情況時,個別合同承辦人提供的信息不明確,未能及時有效追蹤合同履行情況;還存在辦理重要、重大合同審批手續時間普遍較長等現象。
根據我單位合同管理工作自查情況,我單位下一步的工作重點是:一是積極與總公司相關部門溝通協調,爭取確保相關重要、重大合同審批按規定期限辦結;二是爭取**相關政策支持,與各合同承辦單位相配合,加大對合同承辦人員培訓力度,共同履行對合同履約情況的跟蹤監管工作,進而提高我單位合同的受控率,維護企業合法權益。
化學品專項檢查報告(模板16篇)篇七
為深刻汲取事故教訓,切實貫徹落實道路運輸平安年活動文件部署,加強我司危化品運輸的安全生產工作,針對我司存在的車輛管理、道路運輸安全等方面的隱患,我司決定自7月起到月開展危險貨物運輸安全生產專項整治工作。現將年7月工作進展情況總結如下:
一、工作重點。
1、加強領導,嚴密組織。我司成立了以總經理周云為組長,安全副總萬成文為副組長,各部門負責人為成員的專項整治領導小組。負責我司危險貨物運輸安全生產專項整治工作的部署、指導和組織實施。領導小組辦公室設在安全科,蔣世勇任辦公室主任,聯系電話:5550589,負責專項整治工作的綜合協調、跟蹤監督和日常工作。
2、嚴格企業安全監管,認真落實安全責任主體。7月份,我司組織人員重點復查了我司道路危險貨物運輸經營資質,安全生產機構設置、專職安全管理人員、gps監控人員的配備。清查我司各項安全生產管理制度的'建立建全,檢查了各崗位,各環節安全責任落實情況。
并考核合格。經檢查,我司從業人員入廠前都嚴格按照《危險貨物道路運輸從業人員培訓大綱和教學計劃》的要求參加了培訓,考試合格并取得從業資格證書。進入我司時進行了入廠三級安全教育并考核合格。
二、發現的問題。
2、檔案管理不到位,各類檔案未分類存放。我司將嚴格按照運管部門要求的內容建檔,駕押員檔案也按照行業部門要求建立。
三、下一步工作。
1、嚴格排查我司所有危貨運輸車輛的安全技術狀況。
2、嚴格排查gps監控管理。
3、強化駕押人員安全教育培訓。
4、嚴格查處各種違章違法行為。
化學品專項檢查報告(模板16篇)篇八
按照《關于加強春節期間專項監督檢查落實中央“八項規定”精神嚴防“四風”問題的通知》和xxx高新區扶貧開發領導小組辦公室關于做好扶貧工作專項檢查通知的要求,我鄉黨委、政府高度重視,立即組織相關部門對20xx年以來扶貧領域進行全面自查,重點排查扶貧領域資金使用中是否存在貪污侵占、虛報冒領、擠占挪用、損失浪費等情況和資金項目管理使用中存在的其它各類問題。現將自查結果總結如下:
(一)扶貧領域資金使用情況
截至20xx年底,實際收到各項涉農資金(財政專項扶貧資金)1806.224萬元,已全部撥付完畢,其中:
1.“一事一議”項目到鄉資金208.48萬元,分別撥付高家灣村58.83萬元;大屋溝村106.725萬元;核桃村50.32萬元。
2.“幸福美麗新村”項目到鄉資金209.2萬元,分別撥付高家灣村70萬元,大屋溝村70萬元,核桃村69.2萬元。
3.“精準到戶”到鄉資金175.76萬元,分別撥付龍口村7.28萬元;蝴蝶村10.24萬元;深洞村33.04萬元;高家灣村28.96萬元;大屋溝村32.08萬元;核桃村14.96萬元;庫沿村1.52萬元;樓房嘴村1.76萬元;陳家溝村7.6萬元;xxx村10.64萬元;天星堰村8.64萬元;倒馬坎村10.12萬元;螞蝗堰村8.72萬元。
4.“現代農業特色效益產業”到鄉資金160萬元。
5.“集體產業發展”到鄉資金94.53萬元。
6.“產業扶持基金”共收到316.6萬元。
7.“易地扶貧搬遷”共收到50%資金641.654萬元。
8.實際收到各單位幫扶資金940.1723萬元,已全部撥付完畢。
(二)項目建設實施情況
扶貧領域項目建設主要包括基礎設施建設、能力提升建設、產業發展建設、公共服務設施及其他建設四大方面,具體情況如下:
1.大屋溝村
(1)基礎設施建設:路面3.5米寬組道6.171公里;3米寬生產便道5.491公里;公路橋2座;提灌站1座;提灌渠1.1公里;山坪塘5口。
(2)能力提升建設:農村實用技術培訓100人。
(3)產業發展建設:村集體經濟建設1個。
(4)產業發展建設:村集體經濟建設2個;購買樹苗1批。
2.核桃村
(1)基礎設施建設:路面4.5米寬組道0.55公里;路面3.5米寬組道2.14公里;3米寬生產便道3.878公里;2米寬生產便道2.89公里;提灌站6座;提灌渠6.02公里;蓄水池14口。
(2)能力提升建設:農村實用技術培訓100人。
(3)產業發展建設:村集體經濟建設1個。
(4)基礎設施建設:光伏發電1處。
3.高家灣村
(1)基礎設施建設:路面4.5米寬組道2公里;路面3.5米寬組道2.5公里;3米寬生產便道9.254公里;提灌站5座;提灌渠2.47公里;排灌渠6.77公里;山坪塘5口。
(2)能力提升建設:農村實用技術培訓100人。
(3)產業發展建設:村集體經濟建設1個計劃投資12萬元。
4.蝴蝶村
公共服務設施及其他建設:光伏發電計劃投資20萬元。
5.龍口村
產業發展建設:村集體經濟建設1個計劃投資20萬元。
6.到戶項目
產業發展:精準扶貧到戶產業發展項目建設計劃投資212.4萬元。
(一)專戶專賬,嚴格執行報賬制度。認真執行扶貧資金管理規定,建立了財政扶貧資金專戶,做到了扶貧資金專戶儲存,專賬核算,專人管理,專款專用,封閉運行,資金始終不脫離財政軌道。
(二)陽光操作,全面推行公告公示制。各扶貧項目、資金、建設內容、相關要求等都在村一級公示,項目資金撥付后及時向群眾公布。增加財政扶貧資金分配和使用透明度,保證群眾的知情權,加大社會和群眾的監督力度。發揮財政扶貧資金的最大使用效益,確保了資金安全。
(三)跟蹤問效,建立多方監督、檢查制。鄉紀委依規對扶貧領域開展監督檢查,鄉扶貧辦、財政所等配合審計等有關部門做好審計工作。加強對扶貧開發項目資金計劃執行、資金使用、工程建設和財務管理等環節的監督、檢查,建立定期、不定期的檢查制度,發現問題,要限期整改,及時糾正。
(一)科學規劃。做到因村制宜,廣泛征求群眾意見,科學規劃,不搞行政強迫命令,不搞“一言堂”,不搞一刀切工程和形象工程。
(二)嚴格招投標程序。嚴格實行招投標制度,落實專業施工隊伍,設立村民監督領導小組,對項目施工進行全程監督,確保工程質量達標。
(三)嚴把“項目驗收關”。項目完成后由區組織財政、相關鄉鎮、相關職能單位對項目進行驗收,填寫《扶貧開發項目驗收單》。項目單位憑《驗收單》、《撥款申請表》、正規發票等全套資料進行撥付,杜絕冒領、套取扶貧項目資金現象。
經鄉黨委、政府自查,未發現惠農、扶貧領域資金使用中存在貪污侵占、虛報冒領、擠占挪用、損失浪費等情況,但仍存在不少問題,主要表現在:
(一)雖然各項資金已經撥付到位、各項目已經實施完畢,但個別村對資金撥付和項目實施重視程度不夠,鄉級項目實施分管領導和工作人員變動快,導致部分項目實施進度緩慢。
(二)實施單位在項目實施過程中缺乏宣傳,部分扶貧項目未進行項目公示,經鄉扶貧辦要求后整改。導致群眾知曉率低,參與積極性低。
(三)部分項目銜接不到位,個別貧困村集體產業經濟因秧苗未到位導致項目實施過程延后。
(四)個別項目檔案資料不全,不能很好反映項目實施整個過程。
(五)個別項目報賬程序、管理不規范,主要是在精準幫扶過程中,物資發放清冊不完善;二是報帳票據裝訂不規范。
(一)嚴格扶貧項目資金管理。繼續嚴格執行財政扶貧資金“專戶儲存、專帳管理、專款專用”等相關制度。在實施扶貧開發項目中,嚴格按照省市批準下達的扶貧項目計劃撥付使用資金,堅決杜絕隨意改變資金用途、扣減項目資金等現象發生。
(二)認真抓好資金安全教育。有效利用市、區扶貧開發工作會議、各類扶貧項目資金檢查、項目驗收等時機,廣泛宣傳扶貧政策,加強扶貧資金安全使用及監管教育,明確扶貧資金用途和使用管理辦法,要求任何組織和個人都不得以任何理由截留、挪用、浪費扶貧資金,牢固樹立“扶貧資金高壓線”意識,認真管好用好扶貧項目資金。
(三)落實項目資金公開公示制度。項目實施前后,必須將項目名稱、扶持對象、資金來源、補助標準、資金使用等情況在鄉、村“政務公開欄”、“村務公開欄”、項目實施地點或召開村民大會進行公開、公示。所有扶貧項目的實施及資金使用必須有群眾代表參與規劃、參與決策、參與管理,項目知曉率達到90%以上,確保農村基層民主管理與決策管理等各項制度的落實。
(四)嚴格扶貧項目資金檢查和審計。認真落實扶貧項目資金“報帳制”、“審計制”和“跟蹤檢查”等管理制度,嚴格項目資金管理,報帳必須持有正規票據,嚴格把關審核,發現問題及時糾正。
化學品專項檢查報告(模板16篇)篇九
根據《西安市灞橋區關于開展區級行政事業單位國有資產出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》和《西安市行政事業單位國有資產有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神,我校領導高度重視,立即組織人員對國有資產出租出借情況進行了自查,現將自查報告匯總如下:
組長:
副組長:
成員:
1.國有資產日常管理情況:嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》及《灞橋區學校固定資產管理制度》要求,嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度,設置固定資產卡片、總帳及明細賬簿,并定期進行清查盤點,及時更新國有資產管理信息系統,做到賬賬相符,賬實相符,明確責任并履行好職責。
2、制度建立情況:我校建立了《西安市第五十六中學固定資產管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領制度》。
3資產處置情況:按照規定履行審批手續,并及時做好賬務處理,殘值收入按照“收支兩條線”管理原則,無擅自處置國有資產現象。
4、資產出租出借情況:我校與西安警察護衛學校的租賃合同已到期,不再續約。我校與五鼎聯合鋼筋機械公司簽訂了一年合同,出租面積平米,年租金萬元。我校的資產出租按規定向教育局提出申請經同意后簽訂出租合同;出租收入納入預算統一管理。
20xx年5月27日-29日。
我校在國有資產管理方面嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符,未發現違規違紀行為。
自查,我校無國有資產(土地、房屋)對外出租、出借、聯營的情況。也沒有違紀違規行為。
xxx中學。
20xx年5月29日。
化學品專項檢查報告(模板16篇)篇十
按上級財政部門會議要求,我鎮黨委、政府高度重視,成立了以鎮長為組長,各相關科室人員為成員的家電下鄉財政補貼專項檢查領導小組。我鎮自開展家電下鄉補貼工作以來,上級財政部門共撥付我鎮家電下鄉及汽車、摩托車下鄉資金共計296877元,截至20xx年x月x日止,我鎮共補貼購家電家戶847戶,兌付財政補貼資金198621.28元,其中財政直接補貼資金150291.18元,“商審商付”補貼資金48330.10元。所補貼款項已全部通過信用社打入被補貼農戶或商家所堤供的帳戶上。我鎮在家電下鄉補貼及專項檢查情況如下:
,對購家電農戶所上報的身份證、戶口本、產品標識卡和發票,以及農民購買條件和經銷商銷售墊付補貼資金等情況進行了認真審查,并把相關資料復印件留存財政所備查;在補貼過程中,嚴格按相關政策要求,不存在截留、提高或降低標準、擠占農民補貼資金的現象;對于已補貼的家電下鄉資金,在要求所在村社干部進行核實其真實性的基礎上,進行了張榜公示,接受群眾的監督和反映,并向廣大群眾公布了鎮政府及相關部門的聯系電話。
,成立了專門的核查領導小組,專門召開了全鎮干部工作會議,要求全鎮干部高度重視,放棄節假日休息時間,就家電下鄉落實核查工作進行了布署,鎮財政所把已補貼的農戶資料按村進行了匯總,并根據我鎮實際制定了家電下鄉入戶調查詢問表,并下發各駐村干部,要求各駐村干部對所轄范圍的農戶補貼情(家庭電話、是否購補貼產品、購產品價格、是否已足額領到補貼款等)進行逐戶認真登記、核實。
2、經過全鎮干部的共同努力,全鎮共核查補貼農戶847戶,其中全家外出15戶,電話調查629戶,入戶調查303戶,經核實,共有31戶未購補貼產品(財政已補貼),65戶所購家電下鄉產品超過國家限價,24戶未領到補貼款(財政已補貼)。通過此次核實自查,一是存在個別商家用未購產品農戶戶口本冒領補貼款的現象;二是個別家電下鄉銷售商家超國家限價銷售家電下鄉產品;三是部門商家在銷售價的基礎上另收取產品運費(不到戶);四是“商審商付”后由于財政不再直接面對農戶,使部分應補農戶不能及時領到財政補貼資金;五是部門商家為達到少開票的目地,而采取一票多開的現象。
化學品專項檢查報告(模板16篇)篇十一
根據市委保密委員會《關于組織開展專項保密檢查的通知》(池密20xx5號)文件的要求,我局對此次自查工作進行了專題布置,要求有關人員嚴格按照文件要求開展深入細致的自查工作。現將有關自查情況報告如下:
到文件后,局領導高度重視,立即召開局干部職工全體會議,布置專項檢查工作,安排專人牽頭自查工作,所有使用電腦的同志都要積極配合,開展自查,確保自查不漏環節、不留死角、不走過場,特別是對生產和管理重要統計數據的電腦,要進行徹底排查,并對檢查中出現的問題盡快整改和復查。
近年來,我局根據保密工作規定,進一步完善了健全保密制度。結合統計工作實際,修訂完善了《池州市統計局保密制度》等一系列保密工作制度,對全局各專業中的月、季、年報數據,綜合核算數據、國家大型普查數據,有關全市經濟社會發展重大情況的統計分析材料等的發布時間、程序、范圍做出了規定,并在工作中嚴格執行。在日常工作中,我局加強保密宣傳教育,注重加強保密工作的宣傳教育,局里對涉密人員及其他工作人員通過參加保密工作主管部門舉辦的培訓班、個人自學等形式普及保密知識,不斷強化涉密人員保密意識,提高新形勢下做好統計部門保密工作的能力。按照市保密委統一要求,全局領導干部和干部職工全部簽訂了保密承諾書,增強了全體職工在統計工作中的保密意識。
1、加強對密碼電報的管理。通過自查,市統計局在密碼電報管理方面按保密規定辦理。在密碼電報的簽收、遞送、閱辦、保管、歸檔和銷毀符合管理要求。不存在違規轉發、摘發、復制和擴大閱讀范圍問題。不存在密電明復制等問題。
2、加強涉密文件信息資料管理。一直以來,我們加強了對各類涉密文件信息資料的保密安全措施。在起草環節,對于定密標準嚴格遵照保密委的要求合理定密,設備和場所能夠完全符合安全保密的要求,對起草文件過程中產生的廢棄稿紙,不準隨便亂扔,集中進行銷毀。印發和報送的范圍嚴格遵循“根據工作需要知悉”和“知悉范圍最小化”的原則;在閱讀管理環節能夠嚴格按照閱讀范圍進行傳閱,傳閱完后能夠及時返還局檔案室。清退銷毀環節能夠嚴格按照保密要求進行清理做好機要文件的送閱、傳閱保密工作,對全局傳閱機要文件提出明確要求:對呈送局領導的文件進行登記,閱后退還辦文部門,領導之間不橫向傳批文件,不得把批文直接交承辦單位。傳閱文件一律采取直傳方式,閱文人之間不得橫向傳閱。傳閱夾內的文件,不許隨意抽取,不得擅自擴大文件的傳閱范圍,文件閱畢后,必須簽注姓名及時間。急件閱后即退,不得任意積壓。各科室在年終必須按規定做好文件清退工作。
3、加強計算機網絡的保密工作。近年來,隨著統計工作的需要和統計信息化建設的快速發展,我局為每個統計人員配備了電腦,組建了辦公局域網,這也對計算機網絡保密安全工作提出了更高的要求。為加強全局計算機信息系統的保密工作,我局采取以下措施:一是由局計算中心全面負責全局的統計信息網絡的安全運行和監控工作;二是在局域網交換機上安裝了防火墻,在服務器和每臺電腦安裝了殺毒軟件;三是制定完善電腦安全操作規范,要求全局人員嚴格按規范操作,發現病毒及時報告,由專人處理。四是加強計算機網絡管理,定期對計算機內外網,實施安全自查,將內用和專用計算機與互聯網進行了物理隔離,堅持“涉密不上網,上網不涉密”的原則。五是上網發布的統計資料需經保密工作領導小組批準方可上傳,嚴防泄密發生。
4、加強對涉密存儲介質的保密管理。涉密計算機、硬盤、移動磁盤發生故障時,由局計算中心查明原因及具體情況后,聯系專業電腦公司派技術人員直接上門到單位對故障機和存儲介質進行現場維修,以確保信息不被泄密和被竊。結合統計工作實際,加強統計數據管理,對涉密數據和未經省局核準的統計數據,進行重點統一管理,嚴禁向外界透露。
5、保密電話管理情況。我局沒有架設保密電話,未涉及該內容。
近年來,我局每年都組織保密工作專項檢查,對涉密文件,計算機、移動存儲介質和其他載體進行全面檢查。局辦公室負責檢查各科室涉密文件、工作資料的管理、使用和保存情況,督促各科室加強對涉密文件、資料的起草、印制、傳遞等工作的管理。局計算機站對全局計算機保密工作開展檢查,重點檢查上網計算機。由于各項措施有力,近年來未發生泄密事件,較好地履行了保密工作職責。
使保密工作沿著法制化的軌道不斷改進。
2、對計算機網絡的保密管理是一項艱巨的工作還缺乏完全有保障的技術支持,目前只能以常規的保密制度加以約束,通過嚴密的監督措施以防萬一。
3、內部資料的密級確定問題,由于定密等級和范圍分寸較難掌握,使得在工作中難以明確要求和規范。
4、加強對保密工作人員的業務培訓,提高保密干部的素質。近年來,保密工作逐步走向規范化、制度化,我局沒有出現過涉密事故。今后將繼續努力,積極探索新時期保密工作的新情況、新問題,力爭保密工作再上新臺階。
化學品專項檢查報告(模板16篇)篇十二
西安泰生醫藥連鎖有限公司組織全體員工開展醫保定點藥房自檢自查工作,現將自檢自查情況匯報如下:
一、本藥房按規定懸掛定點零售藥店證書、公布服務承諾、公布投訴電話,《營業執
五、本藥房藥學技術人員按規定持有相關證件。所有員工均已購買社會保險;藥房嚴格執行國家、省、市藥品銷售價格,參保人員購藥時,無論選擇何種支付方式,我店均實行同價。
綜上所述,上年度內,本藥房嚴格執行基本醫療保險政策、服務協議,認真管理醫療保險信息系統;尊重和服從市社保管理機構的領導,每次均能準時出席社保組織的學習和召開的會議,并及時將上級精神貫徹傳達到每一個員工,保證會議精神的落實。今后,我藥房將繼續抓好藥品質量,杜絕假冒偽劣藥品和不正之風,做好參保人員藥品的供應工作,為我州醫療保險事業的健康發展作出更大的貢獻。
化學品專項檢查報告(模板16篇)篇十三
根據某某辦[20xx]號文件和x建管部門的相關指示精神,項目部?月/?日下午召開了項目部安全會議,現場負責人佚名組織項目部主要管理人員及班組主要人員對施工現場安全生產危險性較大的分部分項工程進行一次全面的安全自查,自查內容如下:
我方現在的大型機械設備有2臺qtz63塔吊及其他中小型設備進行檢查,建筑起重機械(塔吊)的備案、安裝告知和檢測合格報告、使用登記手續齊全,均符合起重設備管理相關要求,主要設備操作人員均持有特種操作證。
目前,2#樓南立面為落地腳手架,其它三面為懸挑腳手架,搭設高度為5。4米,已對二樓施工進行了有效的防護,檢查中發現懸挑首層的硬質封閉滯后,且個別位置立桿離結構邊大于300mm。另外對現場模板支撐體系進行了檢查,發現2#樓2層結構的支撐體系,部分位置掃地桿稀缺,現場要求班組人員當天組織人員按專項方案和安全技術交底完成整改。
對于現場倉庫的氧氣乙炔作安全警示,使用和擺放達到安全距離,滅火器材數量基本配足,現場木材堆放處已設置滅火器,消防器材專人進行負責管理,集體宿舍內檢查未發現大功率電器,消防通道、緊急疏散通道、安全出口明確暢通。
此次檢查后,項目部安全管理人員加強了起重設備和安全防護的檢查,對查出的違規行為,制定整改,明確整改措施及時消除;下步工作中將牢固樹立“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,增強自身的安全責任感,真正落實好安全生產。
化學品專項檢查報告(模板16篇)篇十四
我局結合實際工作,對照檢查目錄表,逐條自查,現將自查總結報告如下:
為認真做好保密機要工作,我局結合安全生產工作實際,認真貫徹落實中央、省、市保密工作精神,切實把保密教育工作貫穿于日常工作中,組織全體干部職工認真學習了《中華人民共和國保密法》、《國家工作人員保密守則》等保密工作規章制度以及市保密工作有關文件會議精神,對今年保密工作的重點工作進行了安排部署,切實加強對辦公室檔案管理員、文書收發、打字員等加強保密教育,加強做好保密工作的檢查督促,促進全體工作人員提高思想認識,增強做好保密工作的責任感。同時,進一步明確了涉密人員對文件收發、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環節的職能,使保密工作真正做到行有規章、做有依據、查有準則,真正實現制度化、規范化、科學化。開展“五五”保密法制宣傳教育規劃的檢查驗收,認真總結了宣傳教育情況,圍繞保密工作新情況、新問題,適時開展調研和有針對性的理論研討交流活動,加強了對領導干部和涉密人員的培訓教育和經常性保密提醒。
為加大保密工作問責執行力度,健全保密組織機構網絡體系,我局成立了保密工作領導小組,局長張孝成為組長,分管副局長鮮琳為副組長,各科室負責人為成員,落實李睿同志為保密工作兼職人員。同時,制定了保密工作各項工作制度。一是制定了《xx市氣象局保密工作制度》,要求所有局機關工作人員自覺遵守《中華人民共和國保密法》等保密工作規章制度,嚴守黨和國家秘密、工作中的秘密。嚴格做到不把機密、絕密文件帶回家,不在公共場所談論保密事項,不向任何無關人員透露保密的內容,不在機關聯網計算機上操作與工作無關的事項,并嚴格做到不該自己知道的不打聽,不該外傳的事堅決不外傳。對違反保密規定的人和事,要進行批評教育,情節嚴重的要根據有關規定嚴肅處理。嚴格制度、嚴密措施、嚴明紀律,確保保密工作萬無一失。按規定做好定密工作和信息公開保密審查。二是制定了文書管理制度,對文件的處理、傳閱、撰寫、發文等方面都作了明確規定。三是制定了檔案管理制度。對檔案管理,尤其是密級文件的管理以及文印保密,計算機保密作了嚴格規定。辦公室定期對執法各項保密制度進行檢查督促,確保局機關保密工作制度落到實處。
為切實落實保密制度,做好保密機要工作,我局采取了以下幾個方面的措施。
一是嚴格計算機網絡管理。目前我局所有科室和局領導辦公室都配備了計算機,檔案室電腦與政府網絡信息中心聯網,每臺電腦上都安裝了網絡防火墻,對每臺電腦的軟件進行清理,刪除一切與工作無關的信息和軟件,對移動存儲介質和涉密計算機建立了監控系統,防止信息流失或遭受外界惡意攻擊,對涉密網絡端口進行隔離處理,開展分級保護工作。
二是嚴格文件資料管理。加強對紙品文書的管理和電子文檔的管理,做好文件資料的收發、分放、整理、歸檔、銷毀等,對涉密的文件資料,只準在機關辦公室閱,未經批準,不得帶出機關;做好電子文檔的輸入、存檔、發送、印制、備份等,確保電子文檔安全。同時加大對檔案室的日常管理,非工作人員一般不準進入檔案室,防止機密外泄。
三是嚴格會議管理。對于局黨組、行政各類會議,尤其是對涉及人事、財務商議等涉密的會議,嚴格落實保密措施,遵守保密紀律。對于各類會議,一般指定有關人員參加,并指定專人作會議記錄。會議討論的內容,未作出決定待定的、需要保密或一段時間內保密的,不得隨意擴散傳播。
四是嚴格公章管理。局指定辦公室負責對局行政、黨組公章的保管,辦公室主任為局公章的保管責任人。所有需加蓋局行政公章的文書材料,一律需經得分管副職以上的領導同意方可加蓋;所有需加蓋局黨組公章的文書材料,一律需經得局長同意方可加蓋。任何人不得隨意加蓋公章。并對加蓋公章的材料作詳細登記。
五是嚴格工作程序。工作人員不在日常工作手冊上記錄秘密,不隨意摘錄、引用秘密文件、或擅自將秘密文件給他人傳看,凡是自己在工作中掌握的秘密事項,沒有傳達義務的絕不告訴知密范圍以外的人。不在無人看管的情況下將秘密文件和手冊置于辦公桌上,甚至帶回家,非本機關人員不能單獨留于辦公室內,室內無人要鎖門。
六是嚴格業務檔案管理。由于我局工作特殊性,氣象原始資料每月記錄后立即整理歸檔進入檔案室,年底統一報規四川省氣象局。任何人領取或查閱原始氣象檔案,都必須經得分管領導同意,并辦理領取或查閱手續。
截止目前為止,我局無一起泄露國家秘密事件,所收到的涉密內容及局內產生的相關秘密,都能按《保密法》的相關規定進行了妥善的處理,保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中中的安全。然而,按照上級的要求還存在著一定差距和不足,做好保密工作仍然任重而道遠。在今后的工作中,我局將進一步加強對保密工作的重視,強化對涉密內容的管理,力爭保密工作取得新成績,確保各項工作順利開展。
化學品專項檢查報告(模板16篇)篇十五
根據山東省治理教育亂收費聯席會議辦公室《關于認真做好20xx年秋季開學教育收費檢查工作的緊急通知》(魯教辦發[20xx]5號文)要求,認真貫徹落實黨中央、國務院關于治理教育亂收費的決定,結合我校實際,對我校教育收費認真的做了自查,現將自查情況報告如下:
一、我校嚴格控制超班額招生,合理安排外來務工人員適齡隨遷子女上學,嚴禁與升學掛鉤的捐資助學、招特長生為名亂收費,公辦學校以民辦名義亂收費,辦“奧數”等各類型的培訓班收費。
二、嚴格按照“一科一輔”新機制運行,不強迫或變相強迫學生征訂教輔材料,學生購買教輔必須堅持自愿原則。
三、嚴格杜絕了在職教師從事有償補課,堅決杜絕“課堂內容課外補”,公辦教師在校外培訓機構兼職補課,學校組織集體補課亂收費等問題。
四、切實加強了學校經費的開支管理,確保了教育經費的有效使用。
五、實行教育收費公示制度,按規定的內容和方式實行公示。讓家長明明白白交費。
六、沒有違反國家有關教育收費法律、法規和政策的行為。一切收費按有關規定執行。
化學品專項檢查報告(模板16篇)篇十六
濟寧市行政事業單位國有資產調查清理工作聯席會議辦公室:根據濟紀發{20xx}10號文件的精神和具體工作部署的要求,我單位極為重視這項工作,成立了領導班子,認真組織開展自查自糾,現將有關情況報告如下:
按照聯席辦發《關于對市直行政事業單位國有資產進行專項調查清理的實施方案》通知的要求,為順利開展、按時完成本單位的自查工作,我校成立了以校長為組長,分副校長為副組長,各處室相關人員為組員的國有資產管理專項檢查自查領導小組,下設臨時辦公室,組織相關人員對我校的國有資產擁有、使用、管理情況進行了全面的清理、盤點。
我校于20xx年5月13日至20xx年5月25日期間對本單位各類固定資產擁有、管理、使用情況進行了自查自糾工作。并將自查結果自25日起在本單位公示欄、門戶網站進行公示,接受廣大群眾的監督檢查。
1、單位基本情況;
2、單位領導情況;
2、土地、房屋、車輛等國有資產的占有使用情況;
3、各種設備、圖書文物的占有使用情況;
5、賬外資產問題;;
6、未經批準自行購置政府采購目錄內商品問題;
7、對外借款、投資難以收回形成潛在損失問題;
8、對外擔保及成立經濟實體、企業出資不到位而承擔連帶責任問題;
9、資產轉移未及時辦理調撥、過戶手續問題;
10、未經批準出租、出借、出售固定資產問題;
11、資產有償使用收入應繳未繳財政專戶問題;
12、其他。
經自查,我校在國有資產管理方面嚴格按照國家有關規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,未發現有上述問題。
我校在自查的基礎上,對照以前的財務制度,針對國有資產。
管理方面,依據有關政策法規,建立健全各項管理制度。
山東省曲阜師范學校資產調查清理領導小組辦公室。
單位負責人(簽字):
分管負責人(簽字):
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