公司的成功離不開全體員工的共同努力和協作,每個人都在發揮著重要的作用。接下來是一些公司總結范文的分享,希望能夠給大家帶來一些思考和靈感。
公司可行性報告大全(18篇)篇一
1.自然條件(略)。
2.客源市場(略)。
3.經營前景分析預測(略)。
三、投資能力說明。
公司有股東3人,均為自有資金入股,注冊資金60萬元人民幣,現已到位(具體情況見資信證明)。3人商定,隨著企業的發展,客源的增多,利潤的加大,今后將會繼續以貨幣或實物的形式追加投資。從而擴大企業規模,進一步提高企業的經營能力和抗風險能力。
四、主要經營管理人員情況。
公司設總經理1名,副總經理1名,業務經理2名,導游員5名,助理會計師1名。
五、營業場所和營業設施情況。
擬成立的南天市玉龍旅行社有限公司辦公地點設在南天區東門內大街22號,為自有房產,價值229萬元。
經營設施包括:
(1)豐田考斯特中巴1輛、桑塔納2000轎車1輛。
(2)計算機1部。
(3)傳真機1部。
(4)直線電話2部。
(5)辦公桌椅及相關的辦公用品等。
(營業場所及設施證明附后)。
綜上所述,經過反復論證和研究,我們認為在現階段成立旅游公司時機適宜,條件成熟。盡管目前旅行社經營難度大、利潤低、但風險相對較小,企業發展前景廣闊。
公司批準成立后,我們將嚴格遵守國家法律、法規、和行業規范,認真服從市旅游主管部門的管理,積極拓展業務渠道,搞好與同行業的溝通與協作,建立完善的管理制度,照章納稅,合法經營,為我市旅游事業的發展作出積極的貢獻。
一、注冊新企業基本情況。
(1)合營企業名稱、法定地址、宗旨、經營范圍和規模;。
(4)合營期限,合營各方利潤分配和虧損分擔比例;。
(5)可行性研究報告的負責人名單;。
(6)可行性研究報告總的概況、結論、問題和建議。
二、產品生產安排及其依據。要說明國內外市場需求的情況和市場預測的方法。
三、物料供應安排(包括能源和交通等)及其依據。
四、項目地址選擇及其依據。
五、技術設備和工藝過程的選擇及其依據(包括國內外設備分交的安排)。
六、生產組織安排(包括職工總數、構成、來源及經營管理)及其依據。
七、環境污染治理和勞動安全、衛生設施及其依據。
八、建設方式、建設進度安排及其依據。
九、資金籌措及其依據(包括原廠房、設備入股計算的依據)。
十、外匯收支安排及其依據。
十一、綜合分析(包括經濟、技術、財務和法律等方面的分析)。要采用動態法和風險法(或敏感度分析法)等方法分析項目的效益、外匯收支等情況。
公司可行性報告大全(18篇)篇二
按類似5.1條的方式說明第2個乃至第n個可選擇的系統方案。......
6投資及效益分析。
6.1支出。
對于所選擇的方案,說明所需的費用。如果已有一個現存系統,則包括該系統繼續運行期間所需的費用。
6.1.1基本建設投資。
包括采購、開發和安裝下列各項所需的費用,如:
a.房屋和設施;。
b.adp設備;。
c.數據通訊設備;。
d.環境保護設備;。
e.安全與保密設備;。
f.adp操作系統的和應用的軟件;。
g.數據庫管理軟件。
6.1.2其他一次性支出。
包括下列各項所需的費用,如:
a.研究(需求的研究和設計的研究);。
b.開發計劃與測量基準的研究;。
c.數據庫的建立;。
軟件的轉換;。
e.檢查費用和技術管理性費用;。
f.培訓費、旅差費以及開發安裝人員所需要的一次性支出;。
g.人員的退休及調動費用等。
6.1.3非一次性支出。
列出在該系統生命期內按月或按季或按年支出的用于運行和維護的費用,包括:
a.設備的租金和維護費用;。
b.軟件的租金和維護費用;。
c.數據通訊方面的租金和維護費用;。
d.人員的工資、獎金;。
e.房屋、空間的使用開支;。
f.公用設施方面的開支;。
g.保密安全方面的開支;。
h.其他經常性的支出等。
6.2收益。
6.2.1一次性收益。
說明能夠用人民幣數目表示的一次性收益,可按數據處理、用戶、管理和支持等項分類敘述,如:
c.其他如從多余設備出售回收的收入等。
6.2.2非一次性收益。
說明在整個系統生命期內由于運行所建議系統而導致的按月的、按年的能用人民幣數目表示的收益,包括開支的減少和避免。
6.2.3不可定量的收益。
逐項列出無法直接用人民幣表示的收益,如服務的改進,由操作失誤引起的風險的減少,信息掌握情況的改進,組織機構給外界形象的改善等。有些不可捉摸的收益只能大概估計或進行極值估計(按最好和最差情況估計)。
6.3收益/投資比。
求出整個系統生命期的收益/投資比值。
6.4投資回收周期。
求出收益的累計數開始超過支出的累計數的時間。
6.5敏感性分析。
所謂敏感性分析是指一些關鍵性因素如系統生命期長度、系統的工作負荷量、工作負荷的類型與這些不同類型之間的合理搭配、處理速度要求、設備和軟件的配置等變化時,對開支和收益的影響最靈敏的范圍的估計。在敏感性分析的基礎上做出的選擇當然會比單一選擇的結果要好一些。
7社會因素方面的可行性。
本章用來說明對社會因素方面的可行性分析的結果,包括:
7.1法律方面的可行性。
法律方面的可行性問題很多,如合同責任、侵犯專利權、侵犯版權等方面的陷井,軟件人員通常是不熟悉的,有可能陷入,務必要注意研究。
7.2使用方面的可行性。
例如從用戶單位的行政管理、工作制度等方面來看,是否能夠使用該軟件系統;從用戶單位的工作人員的素質來看,是否能滿足使用該軟件系統的要求等等,都是要考慮的。
8結論。
d.不能進行或不必進行(例如因技術不成熟、經濟上不合算等)。
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公司可行性報告大全(18篇)篇三
為積極響應鎮委、鎮政府大力發展集體經濟的號召,繁榮本鎮商業,凝聚人氣,我公司經過充分的調查研究,建議在x大道我公司x施工隊現倉庫所在地建設一座綜合性商場,現將擬建商場的可行性報告如下:
(一)外部原因:盡管我鎮零售業這幾年發展迅猛,但是大型商場的布點主要集中在路西,而路東目前尚未形成規模較大的商場。時下人民群眾的購物習慣已經傾向于進超市或大型商場,在興業大道興建一座綜合性商場,可以在一定程度上平衡鎮區商場布點,滿足興業大道周邊人們的購買需要,促進當地的繁榮。顧客來源既就近于xx工業區、x工業區,又是xx等村通往鎮中心區的出口之處,有較廣的市場空間和潛在客源。
二是我鎮政府干部職工隨著生活水平的逐漸提高,有一些資金積蓄,可以在政府開發的項目中參以一定的股份,取得集體和個人雙贏的效果。
1、項目選址:住于橫瀝鎮村頭村興業大道路邊。
2、項目用地規模:x施工隊倉庫地塊總面積65畝,計劃左邊材料試驗室后面用于建二棟廠房租給x制品廠,右邊后面為工業預留地,前面為興建商場用地。規劃商場總用地面積11200平方米,總建筑面積16760平方米,其中商場建筑面積11880平方米,宿舍建筑面積4880平方米。
政府自籌資金建設,經政府招商引資,租賃給客戶自主經營,政府收取租金。管理由經聯總社負責,參照x廠房模式進行管理。
經初步預算,建設資金按700元/平方米,約需建設資金1173萬元;
地價按170元/平方米(不包辦證),約需地價款190萬元,合計共投入資金約需1363萬元。
方案一:按我公司與政府員工各占50%即681.5萬元的股份,我公司除地價款外,不足部分再由我公司補充。員工股由政府組織發動政府員工以自愿方式進行集資。
方案二:全部由我公司投資建設,不設員工股。
按現行商場市場租賃價格,租金約為13元/平方米/月,合計年租金收入預計260萬元。如照正常運作計算(不計利息),6年可收回初始投資。
另一種經營方式是租地給投資商自主開發建設,租金約4元/平方米,如順利租出,每年可收租金40多萬元。
公司可行性報告大全(18篇)篇四
項目背景:
預焙陽極炭素是電解鋁的重要原材料之一。近年來,隨著相關技術的不斷進步,鋁的應用范圍越來越廣泛,需求量和產量也隨之增長,全球原鋁產量達到了4,650萬噸。我國的原鋁行業的發展更為迅速,我國原鋁產量達到1,779萬噸,占全球產量的40.99%,我國原鋁產量達到1,975萬噸,占全球產量的43.7%,20我國原鋁產量達到2,194萬噸,占全球產量的7.18%原鋁行業的發展和技術進步,帶動了預焙陽極炭素行業的增長和技術進步,大型電解槽的推廣,特別是500ka特大電解槽,對預焙陽極炭素的設備及技術等方面提出嚴格的要求。
預焙陽極炭素作為鋁電解槽的.導電陽極,電解槽的“心臟”,是原鋁生產過程中必不可少的重要原材料,在原鋁的生產成本比例中僅次于電和氧化鋁,約占原鋁生產成本的12%-15%左右,其質量好壞不僅影響原鋁的質量,也直接影響原鋁的成本。高質量的預焙陽極炭素,可以降低鋁錠的雜質含量,提高電流效率,延長陽極使用壽命,減少對環境的污染等,是未來發展的必然趨勢。
項目概況:
本項目擬用3億元收購某炭素公司100%的股權,收購后一期設計產能20萬噸/年,而且將追加投資,將產能增至50萬噸/年。收購完成后將完善公司產業鏈、提高產品質量、增強公司市場競爭力。
目錄。
第一部分項目概況。
一、項目名稱。
二、項目承辦單位。
三、收購動因。
四、投資主體。
五、收購計劃。
六、項目主要經濟技術指標。
一、項目背景。
二、投資的必要性與可行性分析。
第三部分投資方案。
一、預計投資總額。
二、收購定價原則。
三、收購方式。
四、其他有關約定及承諾。
五、資金來源。
六、收購流程。
第四部分炭素行業現狀及市場分析。
一、政策環境分析。
二、炭素行業發展概況。
三、中國炭素行業發展潛力分析。
第五部分目標公司的主要情況。
一、目標公司概況。
(一)企業基本情況。
(二)現有股權結構及股東情況。
(三)企業組織架構。
二、目標公司的經營及財務情況。
(一)生產能力及經營情況。
(二)主要客戶。
(三)主要財務情況。
第六部分收購后的經營發展規劃。
一、收購后的經營與管理。
二、未來發展規劃。
第七部分投資估算及資金籌措。
一、投資估算依據和說明。
二、資金使用計劃。
三、資金籌措方案。
第八部分財務評價。
一、基本財務數據假設。
二、銷售收入預測與成本費用估算。
三、盈利能力分析。
四、盈虧平衡分析。
五、財務評價結論。
第九部分項目收購影響效果分析。
第十部分項目風險分析及對策。
第十一部分結論。
公司可行性報告大全(18篇)篇五
始創于1837年的寶潔公司,是世界最大的日用消費品公司之一。20xx-20xx財政年度,公司全年銷售額為434億美元。在《財富》雜志最新評選出的全球500家最大工業/服務業企業中,排名第86位,并位列最受尊敬企業第七。寶潔公司全球雇員近10萬,在全球80多個國家設有工廠及分公司,所經營的300多個品牌的產品暢銷160多個國家和地區,其中包括洗發、護發、護膚用品、化妝品、嬰兒護理產品、婦女衛生用品、醫藥、食品、飲料、織物、家居護理及個人清潔用品。
本次策劃書的文本結構如下:。
市場分析-牙膏中國品牌發展歷程。
產品分析-自身產品特點/對手產品特點。
銷售與廣告分析。
企業營銷戰略-企業目標與市場策略。
企業廣告策劃-廣告目標/廣告對象和市場/廣告策劃主題/廣告創意設計。
廣告媒介策略-公共關系策略-廣告效果預測,評估-實施策略。
一、市場分析。
(一)牙膏中國市場品牌發展歷程。
全國牙膏產量達到28、07億支比1949年增長了133、6倍產量達到了36億支年人均使用量提高到了2、8支有關專家預計中國牙膏產量將達到45億支將達到54億支。
近二十年來,中國牙膏市場大致經歷了四個階段:。
第一階段(1949~1992年):國內品牌三足鼎立。
1949年到1992年期間,中華、兩面針和黑妹三大國產品牌一直分享了中國龐大的牙膏市常但三大品牌幾乎沒有正面競爭,各居一隅,分別占據著東部、南部和西部市場,相安無事。
第二階段(1992~):洋品牌小試牛刀。
第三階段(~20):洋品牌洗牌中國市場。
外資品牌完全改變了中國牙膏市場格局:一方面通過收購國產品牌來取得市場份額和渠道,如聯合利華從上海牙膏廠取得了“中華”和“美加凈”的品牌經營權;另一方面通過出色的營銷手段及價格調整,讓大眾接受自己。19,國內牙膏10強品牌中外資品牌僅占兩席,到19已經增至四席,而年更是增加到了6席。而“藍天六必治”、“芳草”、“兩面針”等昔日國產名牌整體陷入頹勢。
回復1:廣告策劃書范文誰給一份。
第四階段(2000年~)中國牙膏品牌尋求突破。
“冷酸靈”、“田七”、“藍天六必治”等國內品牌在經歷了一輪市場洗禮后,營銷手段和品牌管理理念日漸成熟。他們避開與外國品牌的正面交鋒,在“中老年口腔護理”和“中草藥護理”等細分市場上大做文章,取得了不錯的效果。
(二)現有市場競爭格局發展。
2、二線品牌競爭激烈:冷酸靈、兩面針、藍天、黑妹等老品牌雖已風光不再,但憑借原有的品牌優勢依然占據了一席之地,而不少國外品牌如lg、黑人、安利也開始瞄準中國市場大力推廣,由此造成了二線品牌的激烈競爭態勢。從成長指標來看,新興國外品牌可謂是后勁十足,發展前景良好。
(三)消費者分析。
牙膏雖然是一種家庭消費品,但隨著國外品牌的進入,國內與國外品牌之間在消費群結構上開始出現差異:。
國產品牌牙膏的主要消費群集中在低收入者以及中老年人;而年輕人或中高收入者則偏向于使用國外品牌的牙膏。造成以上差異的原因可能有以下兩點:。
1。(1)不同年齡段的消費習慣不同。對于中老年人來說,使用習慣是很難改變的,特別是對于一種使用了十幾年甚至幾十年的產品,老品牌早已根深蒂固,要想讓他們接受新事物恐怕很難。
(2)中外品牌價格有差距。盡管高露潔等品牌在近幾年產品線延伸到了各消費層,但相對于國產品牌來說,價格還是高了些許。對于一般的消費者來說,使用國產牙膏已經可以滿足基本的清潔需求,也算得上是“價廉物美”了。
2、消費區域特征分析。
(1)一線品牌覆蓋全國各地。高露潔、佳潔士在全國各地都占據了主要的市場地位。
(2)二線品牌具有明顯的區域特征。從上表來看,冷酸靈、兩面針在成都優勢尤為明顯;黑人、黑妹在廣州表現突出;上海防酸在上海地區一支獨秀,滲透率甚至高于佳潔士。
(四)市場發展趨勢分析。
目前,彩電、空調等的價格戰正打的如火如荼。其實國內牙膏的市場競爭一點也不亞于一些大件商品的競爭。兩面針牙膏突然降價的消息在牙膏同行內就已掀起了**。但面對兩面針此次的降價行動,業內人士稱牙膏市場暗戰激烈,但整體價格卻難波動。
外資品牌面對牙膏這一高利潤的行業,當然不甘心放棄這個共有12億人口的大蛋糕,近一兩年來,一下子沖出了幾個外資品牌,如高露潔、佳潔士、潔諾等,其以巨大的廣告費作為輔墊,誓要與國產品牌爭一高低。
中國消費者的健康觀念在不斷的改變,對自已及家人的照顧從口腔從始的廣告信息不斷充斥影響各人的消費購買行為,從以往單一清潔牙齒的工具到補鈣的、防酸的、防蛀等,各種各樣名目的新牙膏產品如雨后春筍般涌現,令人一時眼花繚亂。中國市場從原來的三國鼎立的局面一下子被劃分的七零八落,出現了各品牌重新洗牌的現象。
牙膏市場價格戰是否打起來現在還是未知數,廣告戰已是不爭的事實。據央視調查咨詢中心對全國340多個電視頻道的監測所得,2000年1-5月牙膏電視廣告總投放量為38932萬元,比上年同期增長了37%。
前幾年,整個中國牙膏市場基本被國產的幾個品牌所劃分,但據統計,1-5月牙膏電視總投放量為28326萬元,中華、兩面針、冷酸靈、黑妹、六必治等幾個品牌的廣告投放量只占總廣告量的32%,外資品牌的佳潔士、高露潔等廣告投放量占42%。因為國產品牌受到合資品牌的外來壓力,為了鞏固已有的市場份額,爭奪戰一觸即發,2000年1-5月各國有品牌的電視廣告費用都有所上升,由于中華與聯合利華兼并,廣告費比上年同期猛增接近6倍。在此期間,中華中草藥牙膏以5773萬元的廣告費高居各產品之首。
從媒體選擇來看,國產牙膏相對比較集中在中央臺,全國各省的投放面也相對松散,采取一網打盡的.廣告投放方式。但中華、兩面針、黑妹等幾個國有品牌唯獨在北京、上海地區1-5月基本沒有廣告投入,這是其它一些外資品牌所沒有的。是否就是自己的領地就自顧不暇呢?而面對合資品牌的廣告瘋狂入侵,2000年1-5月在以上地區相對有所增加。特別一提的是中華一改以往作風在上海地區2000年1-5月已投入500多萬元,北京地區投入220多萬元。
廣西柳州的兩面針和廣州的潔齦牙膏是國內最早打響中藥護牙概念的產品,但前者發展較快。兩面針中藥牙膏依然是近段時間廣告首推產品。99年1-5月這一產品已投入了近450多萬元。但面對中華中草藥牙膏的強勁推出,兩面針不敢怠慢,迅速推出兩面針強效中藥牙膏加入競爭,2000年1-5月的廣告投入了1852萬元,但面對中華中草藥牙膏的龐大廣告沖擊,又顯得是有心無力了。但其它的外資品牌暫沒有涉足中草藥這一領域。多以防蛀、全效、超白等特點作為廣告賣點。
報紙作為第二大的廣告媒體,各牙膏品牌卻顯得不顧一屑。據央視調查咨詢中心對全國380多份報刊的監測所得,99年1-5月只有高露潔一個品牌高唱獨角戲。投入廣告費達262萬元,其它牙膏品牌基本沒有投放廣告。此局面維持到了2000年1-5月出現了新的改變。兩面針、中華等牙膏品牌象征性地投入了幾十萬元。也算占了一席領地。面對其它品牌的加入,高露潔不但沒有加入廣告戰,反而比上年同期節約了50%的廣告費。令人費盡思量。另一合資品牌佳潔士依然按兵不動。據統計,2000年1-5月牙膏的報刊廣告總投放費用是338萬元,占電視的0、9%,顯得是微不足道了。
面對此次**,牙膏同行眾多品牌表示不跟進,靠單一的降低來換取銷售量的上升,是極其危險的營銷手段。有關人士指出,在消費層次多元化,消費觀念國際化的今天,會有越來越多的人接受價高質優的觀念,國內品牌在以優質價廉穩住廣大實惠消費群體的同時,也不要把高消費群體市場消極放棄。
(五)未來產品發展趨勢。
幾年前,國外品牌的進入從根本上改變了中國牙膏市場的競爭格局,今天,這些已經奠定了堅固市場根基的國際品牌依然保持著旺盛的生命力,而又一批國外品牌也來到了中國,準備掀起新一輪的競爭。相比之下,國產品牌則顯得后勢不足。在今后的牙膏市場中,上演的應該是國外品牌之間的爭奪,市場份額將被重新劃分。
二、產品分析。
(一)“佳潔士-節約”牙膏分析。
(二)競爭對手牙膏分析。
1、兩面針牙膏。
薄荷香型預防:牙本質過敏、牙周炎、牙痛120克。
水果香型預防:消炎、止痛、牙齦出血180克。
冰涼薄荷型預防:清除牙垢、使牙齒潔白、全新易擠軟管120克。
天然水果香型預防:牙周炎、口腔異味、拖敏防駐100克。
清爽薄荷預防:緩解牙本質過敏、牙齦出血、牙痛、口腔異味、止血120克。
水果香型預防:清新口氣、牙痛180克。
2、中華牙膏。
長效防駐預防:防駐、堅固牙齒170克清新口氣。
中草藥預防:發炎、駐牙、口腔潰癢120克清新口氣。
長效防駐預防:堅固、120克清新口氣。
金裝全效預防:含氟、鈣、強齒素cagp、堅固、拒絕駐牙100克口氣清新。
3、藍田六必治牙膏。
綠茶預防:抑治口腔病菌、阻止牙菌斑生成、清熱去火除口臭冰茶茉莉香型。
生物酶預防:口腔菌平衡、防止口腔牙周疾患、修復組織、抑制出血。
中草藥預防:口腔炎癥、牙齦出血、疼痛、異味水果香型。
全效預防:口腔炎癥、牙齦出血、腫痛、口臭、牙齒過敏、口腔潰瘍冬青薄荷型。
4、黑人牙膏。
水清新富含氟化物、晶瑩藍色膏體、蘊涵法國天然香水、獨有水擰清新分子。
三、銷售與廣告分析。
(一)寶潔公司銷售與廣告現狀。
1、寶潔公司的知名度、美譽度與企業形象。
一九八八年寶潔公司在廣州成立了在中國的第一家合資企業--廣州寶潔有限公司,從此開始了寶潔投資中國市場的十四年歷程。為了積極參與中國市場經濟的建設與發展,寶潔公司已陸續在廣州、北京、上海、成都、天津等地設有十幾家合資、獨資企業。
十四年來,寶潔公司一貫奉行“生產和提供世界一流產品,美化消費者的生活”的企業宗旨,在華生產出了眾多質量一流、深受消費者喜愛的產品。寶潔的飄柔、海飛絲、潘婷、舒膚佳、玉蘭油、護舒寶、碧浪、汰漬和佳潔士等已經成為家喻戶曉的品牌。迄今為止,寶潔在華投資總額已逾10億美元,擁有約4000名員工。自一九九三年起,寶潔公司連續九年成為全國輕工行業向國家上繳稅額最多的企業。
寶潔公司歷來崇尚消費者至上的原則,在中國也不例外。為了深入了解中國消費者,寶潔公司在中國建立了完善的市場調研系統。開展消費者追蹤并嘗試與消費者建立持久的溝通關系。寶潔公司在中國的市場研究部建立了龐大的數據庫,把消費者意見及時分析、反饋給生產部門,以生產出更適合中國消費者使用的產品。
寶潔公司是一個創新型的現代化企業,一貫重視科學研究、技術開發及人才培養,注重產品質量及加速原材料本地化的進程。寶潔公司在全球建有19個大型技術研究中心,擁有8,300名科學技術研究人員,其中有2,000名具備博士學位的研究員。公司每年科研經費的投入在17億美元以上,平均每年申請專利達20,000余項。在中國,為了使寶潔在技術上有更大的發展,寶潔與清華大學共同創建的全球第18個大型科研中心已于一九九八年四月在北京正式落成。這將確保利用寶潔全球的技術優勢,研究開發先進的產品技術,創造設計出更適合中國消費者需要的產品。
公司高度重視人才培養,向員工提供了獨具特色的培訓計劃,公司的目標是盡快實現員工本地化,計劃在不遠的將來,逐漸由國內員工取代外籍人員擔當公司的中高級領導職位。
在爭取盡早實現原材料本地化的進程中,寶潔公司積極幫助中國吸引外資,加速原材料工業的發展。在寶潔的影響下,已有眾多國際原材料供應商來華投資,寶潔與羅納普朗克公司的合作就是其中的一例。
寶潔公司十四年來一貫恪守“取諸社會,用諸社會”的原則,做有高度社會責任感的企業公民。近幾年來,寶潔公司在中國已累計向社會捐助四千多萬元人民幣,用于支持發展教育、健康、城建、環保、助殘及賑災救濟等各項社會公益事業。例如:寶潔1996-年向希望工程累計捐款1200萬元,在全國27個盛自治區興建了76所希望小學。還向春蕾計劃捐款50萬元,支持女童教育,幫助她們重返課堂。
一九九八年四月,在寶潔公司董事長來華訪問期間,寶潔向清華大學捐款1,070萬元人民幣,引進目前世界上最先進的實驗儀器,幫助完善學校的教學實驗設施及用于承擔寶潔與清華大學共同合作的科研項目。同時向教育部捐款700萬元人民幣,用于支持中、小學青春期健康教育。此外,寶潔公司還向野生動物保護基金會捐款150萬元人民幣,以保護國寶大熊貓。
寶潔公司在中國十四年所取得的成就得益于迅速發展的中國經濟和日臻完善的投資環境,離不開中國各級政府和廣大消費者以及社會各界的支持。寶潔將一如既往地為提高中國消費者的生活質量而不懈努力,同中國一起發展,一起繁榮,以實現寶潔的承諾:讓我們盡心盡力,讓每一天盡善盡美。
2、寶潔公司的市場銷售現狀。
2)價格定位:“佳潔士-節約”牙膏,2-4元不等。
3)渠道策略:“佳潔士-節約”牙膏,全國各地的大、中、小超市。
b:4)品牌定位:佳潔士比高露潔晚進入中國市場三年,一直處于步步落后的境地,近幾年來,佳潔士和高露潔在中國的營銷戰更是到了白熱化的狀態。雖然和高露潔一樣,佳潔士都是定位在了高端市場,但是與高露潔的專業形象不同的是,佳潔士將營銷目標瞄準兒童,廣告上頻繁出現的是一張張兒童“沒有蛀牙”的笑臉。通過在兒童心目中樹立的良好品牌形象,來影響父母選擇牙膏品牌。寶潔公司還想讓少年兒童在“佳潔士。
公司可行性報告大全(18篇)篇六
可行性報告是公司要開始一個項目之前要對該項目的調查、研究后書寫的報告文書!以下是是一份:可行性報告模板,還不知道如何書寫可行性報告的朋友可以參考哦!
第1章項目總論。
總論作為可行性研究報告的首章,要綜合敘述研究報告中各章節的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
總論章可根據項目的具體條件,參照下列內容編寫。
項目背景。
§1.1.1項目名稱。
企業或工程的全稱,應和項目建議書所列的名稱一致。
承辦單位系指負責項目籌建工作的單位,應注明單位的全稱和總負責人。
§1.1.3項目主管部門。
注明項目所屬的主管部門。
或所屬集團、公司的名稱。
中外合資項目應注明投資各方所屬部門。
集團或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國籍。
§1.1.4項目擬建地區、地點。
§1.1.5承擔可行性研究工作的單位和法人代表。
如由若干單位協作承擔項目可行性研究工作,應注明各單位的名稱及其負責的工程名稱、總負責單位和負責人。
如與國外咨詢機構合作進行可行性研究的項目,則應將承擔研究工作的中外各方的單位名稱、法人代表以及所承擔的工程、分工和協作關系等,分別說明。
§1.1.6研究工作依據。
在可行性研究中作為依據的法規、文件、資料、要列出名稱、來源、發布日期。
并將其中必要的部分全文附后,作為可行性研究報告的附件,這些法規、文件、資料大致可分為四個部分:
(1)項目主管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件;對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。
(2)可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件。
(3)國家和擬建地區的工業建設政策、法令和法規。
(4)根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。
§1.1.7研究工作概況。
(1)項目建設的必要性。
簡要說明項目在行業中的地位,該項目是否符合國家的產業政策、技術政策、生產力布局要求;項目擬建的理由與重要性。
(2)項目發展及可行性研究工作概念。
敘述項目的提出及可行性研究工作的進展概況,其中包括技術方案的優選原則、廠址選擇原則及成果、環境影響報告的編制情況、涉外工作的準備及進展情況等等,要求逐一簡要說明。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、生產規模、廠址技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益與國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,本節需將對有關章節的研究結論作簡要敘述,并提出最終結論。
(1)市場需求量簡要分析。
(2)計劃銷售量、銷售方向。
(3)產品定價及銷售收入預測。
(4)項目擬建規模。
(5)主要產品及副產品品種和產量。
(1)項目投產后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數量、規格、質量和來源。
(2)需用的主要工業產品和半成品的名稱、規格、需用量及來源等。
(3)進口原料、工業品的名稱、規格、年用量、來源及必要性。
(1)地理位置、占地面積及必要性。
(2)水源及取水條件。
(3)廢水、廢渣排放堆置條件。
(1)項目范圍,即主要的生產設施、輔助設施、公用工程、生活設施內容。
(2)采用的生產方法、工藝技術。
(3)主要設備的來源,如需向國外引進,則簡要說明引進的國別、技術特點、型號等。
(1)排放污染物的種類、數量,是否達到國家規定的排放標準。
(2)主要治理設施及投資。
(1)工廠組織形式和勞動制度。
(2)全廠總定員及各類人員需要量。
(3)勞動力來源。
(1)項目所需總投資額。
分別說明項目所需固定資產投資總額、流動資金總額,并按人民幣、外幣分別列出。
(2)資金來源。
貸款額、貸款利率、償還條件。
合資項目要分別列出中、外各方投資額、投資方式和投資方向。
文書要點。
可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前,對該項目實施的可能性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。
可行性研究報告沒有固定的格式,根據需要研究的內容確定形式。
一般來講,主要的框架結構應當包括封面、摘要、目錄、圖表目錄、術語表、前言、正文、結論和建議、參考文獻以及附件十個部分。
可行性研究報告的封面,沒有固定的要求,但是項目名稱、報告單位、報告時間等內容不可缺少。
其中摘要、目錄、圖表目錄、術語表、參考文獻與附件等項可根據報告的需要進行選擇。
前言部分一般包括項目的來由、目的、范圍以及本項目的承擔者和報告人、可行性研究的簡況等。
可行性研究報告的基本內容就是報告的正文部分所要體現的內容。
它是結論和建議賴以產生的基礎。
要求以全面、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心,圍繞影響項目的各種因素,運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。
當項目的可行性研究完成了所有系統的分析之后,應對整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優缺點和建議。
為了結論的需要,往往還需要加上一些附件,如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等,以增強可行性報告的說服力。
可行性研究報告一般由一個總論和幾個專題構成。
第一,總論。
總論即項目的基本情況。
在可行性研究報告的編制中,這一部分特別重要,項目的報批、貸款的申請、合作對象的吸引主要靠這一部分。
總論的內容一般包括項目的背景、項目的`歷史、項目概要以及項目承辦人四個方面。
總論的實質是對項目簡明扼要地做一個概述,對項目承辦人的形象和思想作相應的描述。
在許多情況下,項目的評估、審批、貸款以及對合作者的吸引,其成敗在一定程度上取決于總論寫作質量的好壞。
因此,寫作時一定要盡心盡力,既要保證總論的內容完整、重點突出,又要注意與后面內容相照應。
第二,基本問題研究。
可行性研究報告的基本問題研究,是對各個專題研究報告進行匯總統一、平衡后所作的較原則、較系統的概述。
項目不同,基本問題研究的內容也就不同。
目前較有代表性的有三個:工業新建項目的基本問題研究,技術引進項目的基本問題研究和技術經濟政策基本問題研究。
其中,工業新建項目的第一方面是市場研究,著重解決項目新建的必要性問題;第二方面是工藝研究,著重解決技術上的可能性問題;第三方面是經濟效益研究,著重解決項目的合理性問題。
在具體寫作過程中,人們常把這三個問題分成十個專題來寫。
這十個專題為:市場情況與企業規模;資源與原料及協作條件;廠址選擇方案;項目技術方案;環保方案;工廠管理機構和員工方案;項目實施計劃和進度方案;資金籌措;經濟評價;結論。
特別提示。
對可行性研究報告的寫作要求主要包括以下四個方面:
(1)設計方案。
可行性研究報告的主要任務是對預先設計的方案進行論證,所以必須設計研究方案,才能明確研究對象。
(2)內容真實。
可行性研究報告涉及的內容以及反映情況的數據,必須絕對真實可靠,不許有任何偏差及失誤。
可行性研究報告中所運用資料、數據,都要經過反復核實,以確保內容的真實性。
(3)預測準確。
可行性研究是投資決策前的活動。
它是在事件沒有發生之前的研究,是對事物未來發展的情況、可能遇到的問題和結果的估計,具有預測性。
因此,必須進行深入地調查研究,充分地占有資料,運用切合實際的預測方法,科學地預測未來前景。
(4)論證嚴密。
論證性是可行性研究報告的一個顯著特點。
要使其有論證性,必須做到運用系統的分析方法,圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統的分析,既要作宏觀的分析,又要作微觀的分析。
文檔為doc格式。
公司可行性報告大全(18篇)篇七
隨著經濟的發展,人們對創業的熱情日益高漲。然而,要使一個公司成功立足于市場,就需要對其可行性進行全面的評估與分析。可行性報告是對公司創辦前的風險與機會進行預測和評估的重要工具。本文將結合自身經驗,對公司可行性報告進行總結和反思,以期對創業者們有所啟示。
首先,一份好的可行性報告應該具備全面的市場調研與分析。在我們準備創辦一家咖啡館時,我們深入調研了當地消費者的需求和競爭對手的情況。通過實地走訪、問卷調查等方式,我們對當地市場進行了充分的了解,確定了市場的規模、增長趨勢和潛在的利潤空間。這使我們在開業之初就有了明確的目標和定位,大大降低了創業風險。
其次,可行性報告還應該對公司運營所需的資源進行評估。在我們的可行性報告中,我們對咖啡館運營所需的資金、人力、設備等進行了詳細的分析。我們制定了詳細的開支預算和資金籌集計劃,確保了公司初期運營的資金充足。同時,我們還確定了所需要的員工數量和合適的薪資水平,以及必要的設備和供應商資源。這樣的評估使我們能夠及時發現并解決潛在的資源短缺問題,確保公司的正常運營。
第三,可行性報告在評估風險和機會時應該具備嚴謹的邏輯和合理的預測。在我們的咖啡館可行性報告中,我們對市場競爭和外部環境的變化進行了分析。我們清楚地意識到,咖啡市場競爭激烈,我們需要做出差異化經營和創新。我們預測了市場的趨勢和可能面臨的風險,制定了應對策略。在運營過程中,我們時刻關注市場動態,及時調整經營策略和產品結構,以應對內外部環境的變化。
第四,可行性報告的可行性分析應該具備客觀性和實證性。在我們的報告中,我們采用了多種分析方法,包括市場容量分析、競爭對手分析和財務模型等,并結合市場調研數據進行了模擬計算和驗證。我們設計了不同的場景以及潛在的利潤和風險,以驗證我們的商業模式的可行性。這種客觀的方法不僅增強了我們對公司發展的信心,還有助于我們更好地理解市場和競爭對手的行為,優化經營策略。
最后,可行性報告的價值在于它能幫助我們全面地了解創業項目,并規避風險。然而,在我們的創業過程中,我們也意識到可行性報告并非常準確地預測了公司的發展和未來。我們在運營過程中還面臨了許多未曾預料到的挑戰,需要根據實際情況及時調整和應對。因此,創業者們在創辦一家公司時,不僅需要制定一份良好的可行性報告,更需要具備靈活的思維和應變能力,以應對市場的變化和風險的挑戰。
總而言之,可行性報告是公司創辦前進行風險評估和機會分析的重要工具。通過全面的市場調研、資源評估、風險和機會分析以及客觀的可行性分析,可行性報告能夠使創業者們對公司的未來有一個清晰的認識,降低創業風險。然而,創業永遠是一個充滿變數和挑戰的過程,可行性報告只是其中的一種工具,更重要的是創業者們自身的決策能力和執行力。只有在將理論與實踐相結合的過程中,才能使一個公司真正地可行并取得成功。
公司可行性報告大全(18篇)篇八
隨著經濟的發展,創業成為了越來越多人的選擇。然而,要啟動一家成功的公司并不是一件容易的事情。在創業的初期階段,一份全面的公司可行性報告是不可或缺的。在我創業的過程中,我意識到了可行性報告的重要性,并從中獲得了許多寶貴的經驗。
首先,可行性報告強調了市場調研和競爭分析的重要性。無論我們的業務如何獨特,市場上都有其他競爭對手。通過進行市場調研和競爭分析,我們能夠更好地了解這個領域的趨勢和市場需求,以及已經存在的競爭對手的優勢和劣勢。這些信息對于我們制定正確的市場策略至關重要。在我們的可行性報告中,我們詳細地研究了行業趨勢、目標客戶和競爭對手,并分析了他們的運營模式和產品特點。這使得我們能夠準確地定位自己的目標市場,并找到與競爭對手的差異化競爭策略。
其次,可行性報告幫助我們評估了公司的財務可行性。一家公司必須有足夠的資本和盈利能力來支撐其運營。在可行性報告中,我們仔細研究了項目的財務預測,并向潛在投資者提供了詳細的財務數據。我們預測了公司的收入、費用、利潤以及現金流量,并進行了敏感性分析,以評估不同市場環境下的財務表現。通過這些分析,我們能夠確定公司的財務可行性,并為投資者提供有力的數據,增加他們對我們的信任和興趣。
第三,可行性報告促使我們更好地理解了公司的商業模式和運營策略。在創業初期,我們需要仔細考慮公司的商業模式,并確保其能夠為我們帶來可持續的競爭優勢。通過撰寫可行性報告,我們不得不深入研究我們業務的關鍵活動、核心能力和價值主張。我們需要清楚地了解我們如何創造和交付價值,并找到有效的渠道來吸引和保留客戶。通過這個過程,我們對我們的商業模式有了更深刻的理解,并對公司的運營策略有了更明確的規劃。
最后,可行性報告幫助我們預測風險和制定風險管理策略。創業是一項風險高、回報高的活動。在可行性報告中,我們不僅要評估市場風險和競爭風險,還要預測內部風險和外部風險。我們需要考慮可能的問題和挑戰,并制定相應的措施來減輕風險的影響。通過這個過程,我們能夠更好地應對不可預見的事態,并為公司的長期發展提供更加穩定的基礎。
在我創立公司的過程中,公司可行性報告是我最重要的參考資料之一。它讓我深刻認識到了市場調研和競爭分析的重要性,幫助我評估了公司的財務可行性,使我更好地理解了公司的商業模式和運營策略,并幫助我預測和管理風險。雖然撰寫一份全面的可行性報告需要花費時間和精力,但它是一項必不可少的工作,有助于我們更好地為公司創造成功的基礎。
在未來的創業之路上,我將繼續重視公司可行性報告的編寫和使用。我會更加深入地研究市場和競爭對手,加強對公司財務可行性的評估和監控,不斷優化公司的商業模式和運營策略,并為風險管理制定全面而有效的策略。只有通過不斷完善和優化,我們才能在激烈的市場競爭中脫穎而出,實現創業夢想。
公司可行性報告大全(18篇)篇九
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
(一)項目名稱。
(二)項目承辦單位。
1.《中華人民共和國公司法》;。
2.《中華人民共和國行政許可法》;。
3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(2004)20號;。
4.《產業結構調整目錄2011版》;。
5.《國民經濟和社會發展第十二個五年發展規劃》;。
6.《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》,國家發展與改革委員會2006。
年審核批準施行;。
8.企業投資決議;。
9.……;。
10.地方出臺的相關投資法律法規等。
(五)項目建設內容、規模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
(十)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
表1技術經濟指標匯總表。
序號。
名稱。
單位。
數值。
1項目投入總資金萬元26136.00。
1.1固定資產建設投資萬元18295.20。
1.2流動資金萬元7840.80。
2項目總投資萬元20647.44。
2.1固定資產建設投資萬元18295.20。
2.2鋪底流動資金萬元2352.24。
3年營業收入(正常年份)萬元36590.40。
4年總成本費用(正常年份)萬元23783.76。
5年經營成本(正常年份)萬元21954.24。
6年增值稅(正常年份)萬元2783.61。
7年銷售稅金及附加(正常年份)萬元278.36。
8年利潤總額(正常年份)萬元12806.64。
9所得稅(正常年份)萬元3201.66。
10年稅后利潤(正常年份)萬元9604.98。
11投資利潤率%62.03。
12投資利稅率%71.33。
13資本金投資利潤率%80.63。
14資本金投資利稅率%93.04。
15銷售利潤率%46.52。
16稅后財務內部收益率(全部投資)%29.32。
17稅前財務內部收益率(全部投資)%43.98。
18稅后財務凈現值fnpv(i=8%)萬元9147.60。
19稅前財務凈現值fnpv(i=8%)萬元11761.20。
20稅后投資回收期年4.66。
21稅前投資回收期年3.88。
22盈虧平衡點(生產能力利用率)%42.05。
四、存在的問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
1.項目總投資來源及投入問題。
項目總投資主要來自項目發起公司自籌資金,按照計劃在3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在4月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
項目發起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
2.項目原料供應及使用問題。
項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現就近采購。項目本著生產優質產品、創造一流品牌的理念,對原材料環節進行嚴格把關,對原料供應商進行優選,保證生產順利進行。
3.項目技術先進性問題。
項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。
這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
(一)物流公司項目市場迅速發展。
(二)國家產業規劃或地方產業規劃。
我國非常中國物流公司領域的發展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現在如下幾個方面:
(1)穩定國內外市場;。
(2)提高自主創新能力;。
(3)加快實施技術改造;。
(4)淘汰落后產能;。
(5)優化區域布局;。
(6)完善服務體系;。
(7)加快自主品牌建設;。
(8)提升企業競爭實力。
(三)項目發起人以及發起緣由。
……。
(一)……。
(二)……。
(三)……。
(四)……。
(一)經濟可行性。
(二)政策可行性。
(三)技術可行性。
本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優選。該公司始建于,改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創造出一流的物流公司工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
(四)模式可行性。
物流公司項目實施由項目發起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。目前,國內外市場發展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
(五)組織和人力資源可行性。
第三部分物流公司項目產品市場分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的`選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
一、物流公司項目產品市場調查。
(一)物流公司項目產品國際市場調查。
(二)物流公司項目產品國內市場調查。
(三)物流公司項目產品價格調查。
(四)物流公司項目產品上游原料市場調查。
(五)物流公司項目產品下游消費市場調查。
(六)物流公司項目產品市場競爭調查。
二、物流公司項目產品市場預測。
市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續,是利用市場調查所得到的信息資料,根據市場信息資料分析報告的結論,對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規模所必須的依據。
(一)物流公司項目產品國際市場預測。
(二)物流公司項目產品國內市場預測。
(三)物流公司項目產品價格預測。
(四)物流公司項目產品上游原料市場預測。
(五)物流公司項目產品下游消費市場預測。
第四部分物流公司項目產品規劃方案。
一、物流公司項目產品產能規劃方案。
二、物流公司項目產品工藝規劃方案。
(一)工藝設備選型。
(二)工藝說明。
(三)工藝流程。
三、物流公司項目產品營銷規劃方案。
(一)營銷戰略規劃。
(二)營銷模式。
在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。
1、投資者分成。
2、企業自銷。
3、國家部分收購。
4、經銷人情況分析。
公司可行性報告大全(18篇)篇十
一、合理的選址:商業經營最注重的是“地氣”“人氣”,這并非迷信,“地氣”主要是看這個地方有沒有商業氛圍,這種商業氛圍對我們所經營的商品合不合適,“人氣”主要是指我們經營的地方有沒有顧客流這些顧客是否有購買我們商品的心理動機。
茶葉作為一種特殊商品,除了它的飲用保健功能,還能體現它的文化藝術價值,它能使人清心、雅凈、回歸自然——茶葉店的選擇要根據茶葉的特性,歸納起來一般有以下地段:
1、繁華商業中心:這些地區商業氛圍濃,客流量大,購物層次復雜,購買頻率高,消費者大多有較強的求質、求好、求美的特點,但房價或租金的費用比較高,競爭尤為激烈,所以進入前須經仔細考慮,分析自己的人力、財力、物力是否具備,如若有條件,進軍“商業中心”當然正確,何謂搶占“制高點”呢!但實力不具備,千萬不能冒然行事,這些地方要求茶葉品位高一些,要注意品牌、名茶品種要豐富,與茶葉有關的茶具、茶書要配套,如紫砂、瓷器、玻璃茶具等。
2、賓館飯店群附近:賓館飯店是商旅居住的地方,他們大多不帶茶葉,隨時購買,而且,為了走親訪友,捎一點茶葉,顯得雅而不俗,飯店也要用茶,“客來泡茶”是中國人的傳統禮節。賓館飯店群旁開茶店,是比較劃得來的,房租不宜過高,同時還可以租用賓館飯店的經營大廳,從提高格調并可以與茶藝結合起來。
3、交通大道:這些地方人口流動量大,主要是能吸引顧客,所以這些地方注重茶店的外部吸引力,品種要新穎,價格要優惠,適合一些字號較老的,無形資產較大的客商進入,剛剛入門的客商不要盲目開立茶店。
4、居民區:茶葉是居民消費的必需品,選擇居民區一般風險較小,但同時針對不同居民層次茶店經營風格也不盡相同。
a、老區:這些居民區帶有古樸的中國特色,有勤勞、簡樸的美德,茶葉不能過于高檔,偏向于中低檔,追求利潤要低,營業員要靈活,注重人緣,茶葉質量一定要穩定,信譽要好。
b、新區:這類居民消費較超前,且物質財富和精神文明相對提高,要求經營者茶葉品種檔次略微偏高一些,品種豐富一些,新品種要多上,跟上茶葉品種的新潮流。
c、高檔物業區:這類人群是改革開放先富起來的人,他們生活水平高、節奏快,這個地段開茶葉店,品位應偏高一點,價格也應高一點,要求營業員素質更佳,包裝應精致,茶葉包裝時速度要快,同時可多上一些高檔禮品、高檔茶具,營業時間放長一些。
d、行業住區:現在有些城市,形成一種行業區,如離退休老干部區、教師區、明星區。茶葉經營者要根據不同人群的特性,采取不同的經營風格。
e、集貿市場:這些地方客流量大,但消費者大多數是購物好手,要求茶葉價格實惠,可以經常采取優惠方式來促進銷售。
f、學校附近:主要是以知識型分子為主要顧客,門面不要過于豪華,品種要多一些,標價一定要偏低,營業員茶葉知識要豐富。
其他還有一些地方:如旅游景點,不適應大規模經營,適當經營一些紀念性包裝茶等等。
二、茶店裝飾:茶葉店的裝飾主要是突出茶葉經營的特點,使顧客產生一種和諧美的心理,茶葉店裝飾分為外裝飾域內裝飾,外裝飾主要能吸引顧客進店瀏覽,內裝飾主要是能激起顧客的購買動機。
外裝飾有以下幾個要素:
1、外部造型:外部造型一定要突出“茶”的素雅、清心的特點。
2、招牌:招牌是永久性的廣告,要激發消費者的好奇心,引起消費者的注意,便于消費者記憶,同時也能體現茶店的格調,一般茶店大都采取傳統風格,長方形匾額,用黑色大漆作底色,鎦金大字作點名,請名人書寫,雕刻而成,莊重堂皇:或用清漆涂成木質本色,用名人題的字,雕刻后,涂成綠色,古樸典雅:再者可以用現代裝飾材料做成大的內裝通明燈光,外面用醒目大字,構成現代氣息的招牌,具體則根據你所經營的場所而定。
3、對聯:如果用一副好的對聯,則更能體現茶店的文化與藝術氣息。
4、櫥窗:櫥窗是茶店的第一展廳,它能直接刺激消費者的購買欲,櫥窗盡量設計大一些,里面可以擺一些具有吸引力的茶葉,如保鮮茶、花茶、廣告打得響的保健茶,適量的放一些茶具,可以將外形好看的茶用透明玻璃杯泡上幾杯,隔幾天在換幾個品種,櫥窗內燈光要亮一些,擺設的茶及茶具和茶水要組成一副美的圖畫,且不斷的變動。
5、店門:茶葉店的店門盡量留大一些,采光要好一點,同時要考慮到安全性。
6、外部燈光:茶店外部燈光一定要明亮,以白色或綠色,不宜用紅色,如若用一兩只綠色的射燈則更能突出茶店的吸引力。
7、店名:茶店的命名主要是體現經營者的個性與茶文化和諧的統一,起好一名字是關鍵,可利用傳統的老字號,也可以按照茶葉的特點結合經營者的思維,或請茶文化專家起一個好名字。
內裝飾的幾個要素:。
1、貨架柜臺主要是大方的題,線條流暢,一般應采用木質,可以漆成仿紅木,也可以用清漆做成木本色,這樣能體現余茶葉和諧的統一,同時可以做幾個多寶格何一個小書柜,以便擺茶具和茶書用,有條件可以擺一張八仙桌或茶幾以便品茶用。
2、墻面:茶店的墻面應該素雅,一般用木質裝飾板,漆成原色為好,同時合理的配合茶字畫或介紹有關茶葉知識的宣傳材料。
公司可行性報告大全(18篇)篇十一
§3.2.3價格預測。
§3.3市場推銷戰略。
§3.3.1推銷方式。
(1)投資者分成。
(2)企業自銷。
(3)國家部分收購。
(4)經銷人代銷及代銷人情況分析。
§3.3.2推銷措施。
(1)銷售和經銷機構的建立。
(2)銷售網點規劃。
(3)廣告及宣傳計劃。
(4)咨詢服務和售后維修措施。
§3.3.3促銷價格制度。
§3.3.4產品銷售費用預測。
§3.4產品方案和建設規模。
§3.4.1產品方案。
(1)列出產品名稱。有多種產品時,應逐一列出主產品和主要副產品名稱。
(2)產品規格標準。說明產品規格、標準選擇依據。
§3.4.2建設規模。
(1)建設總規模。說明主要產品年產量,主要副產品年產量,主要設備裝置。
(2)主要生產車間的生產能力,生產線數量。
§3.5產品銷售收入預測。
根據確定的產品方案和建設規模及預測的產品價格,可以估算產品銷售收入。
第4章建設條件與廠址選擇。
§4.1資源和原材料。
§4.1.1資源評述。
(2)資源品位、成分與需用要求的適應性。
公司可行性報告大全(18篇)篇十二
從上世紀改革以來(1978—xx),中國農村發生了很大的變化。土地承包制的推廣,大大提高了農民的積極性,基本解決溫飽問題,經濟收入大幅度提高。同時中國經濟也發生翻天覆地的變化,國民生產總值增長了11倍在世界排行由第10位上升到第3位。
到了九十年代由于農村極度缺乏金中小企業融資源和支持城市的工業發展,增長率由10%降至4%,進一步刺激農村剩余勞動力的輸出市場,大大加快了城市的建設力度。雖然表面上增加了農民的收入,實際上卻付出沉重的代價——為了追求高額回報,城市加快勞動密集型企業的發展,而耽誤了技術密集型企業研發、發展和新產品的更新速度;同時耽誤了一代農村人受教育的機會及打工者的下一代人生觀念。
其實中國的成功或失敗不是取決于大都市修建多少摩天大廈而是取決與廣闊農村的經濟成就——因為中國是一個十足的農業大國。為了積極響應新任中央領導人提出的政策,農村城鎮化發展是必然的趨勢。現行的農村像一片未開發的處女地,如果經濟條件得不到改善,農民不得不為了改善居住、醫療和教育條件的支出從而把錢存起來,國內消費將很難大幅度增長。
高速度、高耗能、高污染已成為當前我國經濟發展的一個重要特點。1979-xx年gdp年均增長9.7%,是世界上增長速度最快的國家。但我國單位gdp的能耗高出經合組織30個國家平均值的20%,資源供應緊張,所需石油約50%依靠進口。世界污染最嚴重的20個城市中,中國占16個。據測算,我國環境污染損失約占gdp的3%到8%,生態破壞(草原、濕地、森林、土壤侵蝕等)約占gdp的6%-7%。大氣和水質污染影響居民生活質量,損害居民健康。
世界銀行估計,我國平均每年因大氣污染而早亡75萬人。經合組織測算,中國環境污染造成疾病和早亡的損失占gdp的13%。高速增長的gdp,如果扣除過高的環境代價,實際發展不是高速度,而是低速度。經合組織認為:中國雖然是世界第四大經濟體,但中國的環境標準更接近某些最貧窮的國家。
環境形勢的嚴峻是有礙于社會經濟的可持續發展的。近年來我國經濟高速度發展,而環境保護工作嚴重滯后,因而產生了大量污染。在全球20個污染最嚴重城市中,中國占16個(《參考消息》xx年7月4日報導的世界銀行研究報告),關于環境污染造成的損失,還缺乏全面而確切的統計數字,但許多學者和有關機構作了大體的測算:
——據國家環保總局環境與政策研究中心孫炳彥在《90年代初期中國環境污染損失和思考》一書中測算:1990、1992、1994年我國污染損失分別占當年gnp的7.4%、6.9%、6.5%。
——國家環保總局局長解振華在《求是》雜志xx年第3期發表的文章稱:據專家估算,我國每年的大氣污染、河水污染造成的直接經濟損失約占當年gdp的4%-8%。
——據中國科學院環境與發展研究中心測算,1993年環境污染損失占到當年gdp的3.16%,生態破壞(森林、草原、農田、水資源、濕地、土壤侵蝕、人為災害)占到當年gdp的6.87%,兩項合計損失占gdp的10.03%。
——據世界銀行計算,中國1997年的環境污染損失占到當年gdp的7.7%。
——據國家環保總局和國家統計局初步測算,xx年全國污染損失占當年gdp的3.05%。但并未包括自然資源核算,環境成本中也未計入生態破壞損失,即使環境污染損失,其內容也是不全面的。
高污染的后果包括致人疾病甚至早亡。據媒體報導:“世界銀行的中國污染報告近日完成。這份報告稱,中國每年約有75萬人早亡,主要死因是大城市的空氣污染。該報告是世界銀行花費數年時間與中國政府部門合作完成的。世界銀行的該研究報告指出,中國城市嚴重的空氣污染,導致每年有35萬至40萬人早亡,每年還有30萬人因室內空氣污染早亡。另外,還有6萬多人因水質嚴重腹瀉、胃癌、肝癌和膀胱癌而早亡,主要分布在農村地區。”
又據經濟合作發展組織(oecd)xx年7月17日公布的、經過18個月的調查寫成的首份《中國環境績效報告》中稱:“預計到2020年之前,空氣污染會導致中國60萬城市人口過早死亡,每年發生xx萬例呼吸系統疾病、550萬例慢支氣管炎和健康受損病例。這可能使中國國內生產總值損失13%”
上述資料,由于資料來源和計算方法的不同,所得數據不盡一致。但大體可以看出,污染損失占gdp的比例在3%到8%之間;生態的損失所占gdp的比例6%到7%。如果再加上由于污染而使人患病、早亡的損失,比例就更高了。如果從高速度增長的gdp中,扣除實際存在的、巨大的環境代價,那就不是發展的高速度,而是低速度。綜上所述,大致可以分為三步走,具體實施方案如下:
一:合作或招租形式收回林地使用權,合理統一規劃,組建生態基地;初步建立可持續、環保、智能型森林現代化的基本規模,解決現有農村人口就業問題。這時期大致需要十至十五年或更長的時間,逐步縮小城鄉經濟差距,同時恢復農村破壞生態環境。
二:初步實施農村城鎮化,根據市場需求的發展方向統一規劃,集中管理;同時加大和完善生態基地的規模。在生態基地基本形成的同時,進一步加大和集中農村的土地(主要是耕地和水田)承租、建設規模,基本形成以經濟林、果林、觀賞林為核心,整體規劃新承租的耕的,根據未來市場發展需求、土壤酸堿度及地質條件形成交叉、互補生物種植帶。不符合種植條件的耕地退耕還林。這時期大致需要五至十年,為農村城鎮化打下堅實的基礎,進一步縮小城鄉教育條件和醫療條件、生活習慣等必需條件,為下一步發展做好堅實的基礎。
三:在前兩步的基礎上,基本實施城鎮化。具體集中在以下幾方面。第一:集中住宅區,統一規劃,集中管理和完善配套設施。二:進一步完善農民相關福利問題。三:進一步提高農民的收入,提高生活水平。四:制定和實施旅游初步方案,初步建立省級療養和養老中心。進一步加強生態基地建設,基本展現最終的初步規模,為以后持續性發展奠定良好的基礎。
一:組建生態基地可行性報告。
(一)生態基地是未來農業發展的必然趨勢,更是山區邁向現代化的必經之路。
隨著改革力度的縱向深入,城市經濟得到了空前的發展;而農村經濟狀況基本沒有大的起色,在青少年心中產生了極強的逆反心理,為了改善生存的條件,不得不涌向城市。農田耕地沒有得到充分的利用,最主要的原因是采納傳統的耕作方法,而且農村勞動力明顯不足且分散,嚴重的阻礙了農村經濟的發展。隨著中央對農村政策的放寬,科技興農勢在必行,組建農業生態基地是必然的趨勢,也是解決農村精神面貌;縮小城鄉差距唯一解決辦法。
首先農村有大量的可開發生態資源。在經濟高速發展的城市,汽車尾氣`工業污水`城市噪音`各類磁力線的輻射讓人苦不堪言,直接或間接的破壞原有的自然環境和生態平衡。
第一:城市發展占用了大量的耕地,破壞了許多的林木和草地,同時也破壞了動物的平衡和食物鏈。讓森林覆蓋率極低的城市再遭一劫。
第二:汽車行業的快速的發展,極大程度的污染了大氣的質量,同時加快了城市道路的建設;給城市的管理帶來極大的負面影響。
第三:城市的生活垃圾;工廠污水給環境也帶來了極大的負面影響。
第四:較強的磁力線包圍了城市里生活的每一個角落,嚴重的危害了人類的健康。
第五:人類進入工業文明后,全球經濟取得巨大的發展和社會巨大的進步;人類的物質生活水平大幅度提升,精神文明也得到了空前的發展。但這種文明是以“征服自然”為代價換取的,在工業愈發達的同時,人類對自然的掠奪和破環也日益加劇,地球的生態健康日益惡化。土地荒漠化擴展、水土流失加劇、洪澇災害與干旱頻發、全球變暖、物種滅亡加速等等,無不威脅著人類的存亡。生態災害、生態危機、自然資源開發和利用,已成為國際事物最敏感的重大問題,關系到國家的根本利益、甚至引發戰爭。
由于自然生態系統的整體性、自然資源的緊缺性,國內的上下游之間、地區之間也存在著矛盾。所以保護自然資源、節約自然資源、科學的利用自然資源、維護自然生態系統的動態平衡是未來發展的必然趨勢,組建現代化農業生態基地將是這次改革的核心內容之一。而森林生態系統更是陸地生態系統的重中之重,是該系統中分布最廣、結構最復雜、類型最豐富的一種生態系統,也是功能最強大、最完善的資源庫、基因庫和能源庫。
大力培育和發展森林資源,保護和建設森林、濕地、荒漠等自然生態系統努力構建布局優化、結構合理、功能協調、效果顯著的林業生態體系是生態農業建設的基礎保障。充分發揮林業在農田生態系統、草原生態系統、城市生態系統循環發展中的基礎作用,是其他生態系統和諧發展的前提保障。
發達的林業產業體系本身就是巨大的經濟循環體。傳統經濟是一種以“資源——產品——污染排放”為模式的單項流動的線性經濟,其主要特征是高開采、低利用、高排放、即大量利用地球上的物質和能源,又將污染和廢物排放到水系、空氣和土壤中、是粗放的、一次性的利用方式。而循環經濟體的流程是“資源——產品——再生資源”,其特征是低消耗、高利用、低排放,追求對物質和能源的循環利用,對生態和環境的影響最小。
森林資源是一種可再生的自然資源其本身就是一個開放式的內部物質循環和外部物質能量交換系統,其循環過程為“森林——利用——培育——森林。我們可以完全可以實現森林資源的多功能性、多效益性、低污染和高循環性。
公司可行性報告大全(18篇)篇十三
總論作為可行性研究報告的首章,要綜合敘述研究報告中各章節的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。總論章可根據項目的具體條件,參照下列內容編寫。
1.項目背景。
1.1.項目名稱企業或工程的全稱,應和項目建議書所列的名稱一致。
1.2項目承辦單位承辦單位系指負責項目籌建工作的單位(或稱建設單位),應注明單位的全稱和總負責人。
1.3項目主管部門注明項目所屬的主管部門。或所屬集團、公司的名稱。中外合資項目應注明投資各方所屬部門。集團或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國籍。
1.4項目擬建地區、地點。
1.5承擔可行性研究工作的單位和法人代表如由若干單位協作承擔項目可行性研究工作,應注明各單位的名稱及其負責的工程名稱、總負責單位和負責人。如與國外咨詢機構合作進行可行性研究的項目,則應將承擔研究工作的中外各方的單位名稱、法人代表以及所承擔的工程、分工和協作關系等,分別說明。
(1)項目主管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件;對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。
(2)可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件。(3)國家和擬建地區的工業建設政策、法令和法規。
(4)根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。
1.7研究工作概況。
(1)項目建設的必要性。簡要說明項目在行業中的地位,該項目是否符合國家的產業政策、技術政策、生產力布局要求;項目擬建的理由與重要性。
(2)項目發展及可行性研究工作概念。敘述項目的提出及可行性研究工作的進展概況,其中包括技術方案的優選原則、廠址選擇原則及成果、環境影響報告的撰寫情況、涉外工作的準備及進展情況等等,要求逐一簡要說明。
2可行性研究結論在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、生產規模、廠址技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益與國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,本節需將對有關章節的研究結論作簡要敘述,并提出最終結論。
2.1市場預測和項目規模。
(1)市場需求量簡要分析。(2)計劃銷售量、銷售方向。(3)產品定價及銷售收入預測。(4)項目擬建規模(包括分期建設規模)。(5)主要產品及副產品品種和產量。
2.3廠址:1.地理位置、占地面積及必要性2.水源及取水條件。3.廢水、廢渣排放堆置條件。
2.5環境保護:1.排放污染物的種類、數量,是否達到國家規定的排放標準。2.主要治理設施及投資。
2.7項目建設進度。
2.9項目財務和經濟評論:(1)項目總成本、單位成本。(2)項目總收入,包括銷售收入和其它收入。(3)財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期、貸款償還期、盈虧平衡點等指標計算結果。(4)經濟內部收益率,經濟凈現值、經濟換匯(節匯)成本等指標計算結果。
2.10項目綜合評。
3主要技術經濟指標表在總論章中,可將研究報告各章節中的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目全貌有一個綜合了解。主要技術指標表根據項目有所不同,一般包括:生產規模、全年生產數、全廠總定員,主要原材料、燃料、動力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產品綜合能耗,全廠占地面積、全員勞動生產率,年總成本、單位產品成本、年總產值、年利稅總額、財務內部收益率,借款償還期,經濟內部收益率,投資回收期等。
4存在問題及建議對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
價結論。
文檔為doc格式。
公司可行性報告大全(18篇)篇十四
項目規模:年產竹膠板13500立方米。
項目主管單位:xx坪鎮人民政府。
項目申報單位:xx坪鎮人民政府。
項目申報時間:二oxx年x月xx日。
一、項目的背景。
二、項目建設的可行性。
1、主要原材料供應的可行性。
2、產品生產技術的可行性。
3、產品銷售市場的可行性。
4、水、電、路條件的可行性。
三、項目的環境評價。
四、項目的投資規模及預算。
五、生產工藝流程六、效益分析錄。
一、項目的背景。
xx坪鎮位于大別山腹地,xx縣西南部,佛子嶺水庫上游,全鎮總面積230.9平方公里,轄13個行政村,1個居委會,206個村民組,2.6萬人,山場面積27.4萬畝,是個典型的山區鄉鎮。
全鎮毛竹面積5萬畝,是全縣毛竹面積最大的鄉鎮之一,毛竹蓄積量1000多萬根,年采伐量200萬根,素有“金山藥嶺名茶地、竹海栗園水電鄉”之美譽。
由于地形復雜,一般坡度在30度以上,年平均氣溫14℃-15℃,年降水量1300mm,土壤為普通黃棕壤,山土黃棕壤,土層以砂礫質為主,質地疏松,海拔一般在250-750之間,境內峰巒起伏,溝壑縱橫,風景秀麗,海拔落差大,雨水充足,四季分明,氣候宜人,由于優越的地理和氣候條件,非常適宜于毛竹的生長,且生長的毛竹具有竹厚空小的特點,因而所加工的產品深受消費者的喜愛。
二、項目建設的可行性。
(一)原材料供應的可行性。
xx坪鎮屬里山區,全鎮毛蓄積量大,年采伐量達200多萬根,該項目的實施,年需求量為150萬根,占年采伐量的65%,同時項目所需的毛竹無論大小均可利用,因此僅本鎮年采伐量就可保證項目所需,只要認真組織收購即可。
(二)產品生產技術的可行性。
該項目采用先進的工藝技術和設備,經過熟練工人的認真操作即可。
(三)產品銷售市場的可行性。
近年來,隨著人們生活水平的不斷提高,以及對綠色產品的需求不斷擴大,竹制品被廣泛運用于工農業生產的各領域,同時城鎮居民對竹制品的需求量也在逐年增加,因而投資開發竹制品加工,具有廣闊的市場前景。
(四)水、電、路條件的可行性。
xx坪鎮擁有豐富的水、電資源,小水電裝機容量1萬多千瓦,同時淠河源頭輝陽河縱穿全鎮,因而可完全保證項目所需的水、電條件。
xx坪境內公路里程已達200多公里,村組道路已基本貫通,鹿俞路、迎白路、大青公路、龍太路、白千路縱橫交錯,交通十分便利,六潛高速也從鎮邊境而過,因而為項目的實施提供了便捷的交通條件。
三、項目的環境評價。
xx坪竹制品加工項目是以毛竹為原料進行加工,同時對毛竹的梢頭、枝桓進行綜合利用,由于毛竹屬再生資源,通過有計劃地采伐,對環境無任何影響。
四、項目的投資規模及預算。
按年生產竹膠板13500m3設計,項目總投資1820萬元,其中:設備及固定資產投資520萬元,定額流動資金投資根據測算的產品成本,考慮到三項資金占用因素,測算為1300萬元,項目正式投入機械生產后,年創產值5494.5萬元,實現利稅1140.7萬元。
五、生產工藝流程。
六、效益分析。
生產每立方米竹膠板成本費用為3475元(3)每立方米竹膠板可獲利潤。
(二)社會效益。
該項目的實施可使當地豐富的毛竹資源就地加工升值,全年實現利潤1140.7萬元,同時可安排50人就業,全年支付工資50萬元,同時該項目符合國家的產業政策和當地經濟發展的規劃,是對資源的合理開發和利用,是優先扶持的項目。
公司可行性報告大全(18篇)篇十五
1、企業產品/服務現狀綜述。對于企業目前的市場占有率、銷售額、產品組合、產品生命周期等情況進行分析描述,從而找出企業的弱點和有發展機會的點。
2、新產品/服務描述。根據新產品開發前階段的產品構思、產品概念形成等對將要開發的新產品/服務進行描述。主要描述新產品/服務的創新要點、形式、相關因素的描述。
3、市場分析。市場分析的主要內容有:人口基數、技術滿足消費者的情況、消費者對該種產品/服務的了解程度、產品服務的可獲得性、潛在消費者中購買擬投產產品/服務的意向、根據競爭者以前的業績估計市場容量及產品/服務進入市場的運作情況、根據互補產品的銷售情況預測未來銷售情況、對競爭對手及產品定位的詳細分析等。
市場分析的核心在于掌握將要推出的新產品/服務的市場容量及目前市場上的競爭狀況,從而確定目前的市場情況對于新產品/服務的推出是否有積極作用,即新產品/服務在市場上是否具有推出的可行性。
4、技術分析。該部分主要包含兩部分內容:新技術與原技術的相容性分析情況和狹義上的技術可行性分析情況。狹義上的技術可行性分析內容又包含:研究新產品/服務開發的各種技術問題是否可行和研究新產品/服務開發中是否能夠保證質量。技術分析的核心在于新技術與原技術匹配程度如何,技術上是否可以實現新產品/服務的正常推出。
5、經濟分析。經濟分析包含商業價值預測和財務分析兩部分。商業價值預測在于對新產品/服務的未來銷售情況及利潤空間進行理性預測;財務分析在于對新產品/服務的各項投入進行合理評估及財務預算。經濟分析的核心就在于從財務角度理性的分析該新產品/服務的經濟可行性,即它的推出是否能夠為企業帶來足夠的凈利潤及確定未來的經濟發展空間。
6、負面效果評價。任何事物都有雙面性,哲學告訴我們要一分為二地看問題,對于新產品/服務的開發也是如此,一項新事物的出現必然要帶來一些負面效應,從企業角度來看,或者是對原有組織架構的影響、或是對原有資源技術的影響、或是對原有市場渠道的影響等。
所以在可行性分析報告中必不可少這一部分,通過前面的分析預測可能存在的負面效應并進行評估,用辯證的觀點最終確定該新產品/服務是否具有推出的可行性。
公司可行性報告大全(18篇)篇十六
§5.4.4土建工程造價估算。
§5.5其他工程。
§5.5.1給排水工程。
§5.5.2動力及公用工程。
§5.5.3地震設防。
§5.5.4生活福利設施。
第6章環境保護與勞動安全。
§6.1建設地區的環境現狀。
§6.1.1項目的地理位置。
§6.1.2地形、地貌、土壤、地質、水文、氣象。
(1)地形、地貌、土壤和地質情況;
(2)江、河、湖、海、水庫的水文情況;
(3)氣象情況;
§6.1.3礦藏、森林、草原、水產和野生動物、植物、農作物。
(1)。
(2)。
§6.1.4自然保護區、風景游覽區、名勝古跡、以及重要政治文化設施。
(1)。
(2)。
§6.1.5現有工礦企業分布情況;
(1)。
(2)。
§6.1.6生活居住區分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況;
(1)。
(2)。
§6.1.7大氣、地下水、地面水的環境質量狀況;
§6.2項目主要污染源和污染物。
§6.2.1主要污染源。
分析污染物的性質、成分、數量、危害程度。
§6.2.2主要污染物。
(2)主要污染物所含有害物質分析,列舉污染物所含主要有害有毒物質。
公司可行性報告大全(18篇)篇十七
****集團**分公司洗煤廠是**兩國政府以補償貿易方式合作建設的礦井型洗煤廠,19xx年開工,19xx年投產,設計年入洗能力180萬噸,入洗本礦和集團公司內團柏礦井原煤,生產工藝采用跳汰—重介—浮選聯合工藝,尾煤壓濾回收,主要生產8——11級1/3焦煤和肥煤。
洗煤廠儲裝運系統包括一個外礦調入煤回煤場和一個2萬噸的儲煤場,入洗煤倉有3個,每倉容量1200噸,用于各礦層原煤的分離和配煤入洗。精煤倉有6個,倉容6300噸(1#倉800噸,其余各倉1100噸),呈南北方向一字排開,其中1#——4#倉貫通相連,雙系統在鐵路專用線3道、4道裝車外運,5#、6#倉相連與中煤倉合用一個裝車系統在1道裝車外運。
投產以來,隨著各礦點煤層地質條件、生產能力的變化以及煤炭市場多煤種、多品種和鐵路不均衡突擊性外運的多元變化。原有的儲裝運系統暴露出許多問題和不足,主要表現在:
1、原煤場儲存能力不足。隨著各礦點煤層地質條件的變化,本礦井生產能力萎縮,年生產能力僅為50——-60萬噸,其余入洗原煤均從外礦點調入且調入點多,各礦點原煤性質各異、煤種不統一,需分存、分選、合理配洗。而洗煤廠正常生產的情況下,外調煤每天調運量在3000噸左右,一般有兩個以上礦點,而外調煤儲煤場只有1個,面積約m2、儲量約8000噸,很難適應既要分離原煤又要保證調運量的需要。
2、分儲配煤能力不足。由于入洗原煤來源點多、復雜多變,各礦層原煤性質差異較大,煤種不統一,分選密度差異大,配煤入洗的比例隨機變化較大,一方面影響產品質量波動和分選效果,另一方面損失精煤產率和經濟效益,因此,要求各礦層原煤有完善的分離、分儲、分運,合理配洗的均質化、按比例配洗的能力。而洗煤廠只有2個儲煤場即1個113外調煤場、1個篩分破碎后的228儲煤場和3個配煤倉,只能滿足3種原煤的少量配洗要求,特別是外調煤場,只能滿足單種煤配入,不能滿足來源多而復雜的原煤配洗需要。
3、配煤手段不完善,自動化水平低。為了確保產品質量和最大產率,獲得最佳經濟效益,特別10#高硫煤的入洗,不僅要配灰,更主要的還要配硫與煤種。各礦原煤必須嚴格按比例實現均質化入洗,而原設計配煤倉下配煤系統是靠給煤機人工調節配煤,人為因素影響大,自動化程度低,不能適應比例要求嚴格的原煤配洗要求。
4、精煤倉儲和配裝能力不足,現有6個精煤倉儲量為6300噸每個倉有1100噸(1#倉800噸),2個主導產品配列就需6個倉,其它產品沒有倉位,只有通過相互擠占適應外運,往往造成某品種庫滿,需裝車的品種不足,加班生產,成本費用增加,給管理上帶來很多不便,經常因車等煤坐失外運良機。另外精煤5#、6#不能同1#——4#倉同用,與中煤裝共用一個裝車系統,相互影響,精煤6個倉不能同線裝車,是兩點裝車,裝車時間長,不能實現多品種配裝。同時精煤倉下gz—8q型給煤機和dt1000—50/650型推拉桿運行不可靠,事故率高,影響裝車。
5、配套環節能力不匹配。一是原煤倉存在著蓬倉貼壁現象,無法順利放煤,影響到入洗原煤的均勻給入及生產的連續。二是精煤脫水系統不完善,洗精煤水分高,包括浮精和跳汰精煤,不能滿足用戶7%的要求,另外浮精水分也造成蓬倉貼壁,影響裝車。三是矸石線運輸能力不配套。實際生產中由于原煤性質與原設計出入較大,矸石含量增加,設計矸石小時排矸量76噸,而實際排矸量達120——-160噸,矸石倉容僅有140噸,每班生產約有80——-120噸的矸石落地,這樣造成小時排矸能力不足、影響生產效率,使洗煤廠整體設備不能發揮最佳效能,導致小時入洗能力一直不能達產,進而影響到小時配煤量。
因此,針對儲裝運系統存在的問題與不足,為滿足生產及外運的需求,有必要對儲裝運系統進行改造。
二、改造方案。
1、改造原則。
a、提高生產效率和精煤產率,獲得最大經濟效益。
b、投資省,見效快,不影響生產。
c、方案簡單、靈活,設備選型先進、可靠。
d、改造方案分期分步實施,逐步完善。
2、改造方案。
(1)、增建101回煤系統和10#煤儲煤場。
在原113煤場南側平整煤場2500平方,可擴大原煤儲量1萬噸;并增建一條60米長的回煤暗道,兩個受煤坑,安裝1米的皮帶運輸機一部,k3給煤機2臺及給通風排水設施,該系統與原煤201、202系統聯接,提高了回煤能力;在原煤202皮帶中部,走廊中間支承點以上2米處,增設臨時卸煤點。以確保高硫煤倉庫滿時高硫煤落地,不影響井下高硫煤的生產,同時在高硫煤不多時也可儲存其它外調煤,增加了外調煤的儲存量。
(2)、原煤倉下增加自動配煤系統。
原煤倉下選用新型的給煤設備及自動化的配煤系統。將原煤倉下12臺gz-7q型給煤機和dt1000-50/650型推拉桿更換為先進的xzg7型變頻調速給煤機和dt2000-50/750型推拉桿,并完善推拉桿的限位自停控制系統;安裝由可編程序控制器(plc)、圖形工作站(上位機)、煤量調節設備(變頻器)、電子皮帶秤、超聲波料位計五部分組成的自動配煤控制系統,實現以精確的配煤比例配煤入洗。
(3)、精煤倉下運輸系統貫通及配煤系統改造。
將精煤倉下兩部裝車皮帶向中心平移1、1米,向南延長41米,貫通到5#、6#倉,使6個精煤倉可一線裝車;并拆除倉下運行不可靠的原24臺gz-8q型給煤機和dt1000-50/650型推拉桿,更換為新型的、運行可靠的xzg8型變頻調速給煤機和dt2000-50/750型推拉桿。
(4)、原煤倉增設破拱系統。
在原煤倉外排矸車間西南12米處增建一面積36m2高5m的壓風機房,安裝一臺5l-40/8型壓風機,并在原煤倉內增設高壓風管、電磁閥及控制閥門,利用壓風機產生高壓風、電磙閥間斷控制,實現高壓風破拱。
(5)、產品脫水系統改造。
在主廠房水洗車間四層安裝一臺zkx2460型振動篩,改造前后溜槽及篩下水管,用于跳汰精煤的脫水;在主廠房浮選車間三層安裝一臺zyk-110型真空泵,與原有真空泵串通,形成兩臺真空泵對一臺過濾機或三臺真空泵對兩臺過濾機,提高配氣率,以降低浮精水分。
(6)、矸石運輸能力改造。
將矸石皮帶提速并增設落地返回設施,將581皮帶電機由y180-422kw改為y200-430kw;減速器由zq65i=31、5改zq65i=23、34;皮帶速度由1、6m/s提高到2、5m/s,運輸能力可增加到148、4t/h。同時在581矸石皮帶走廊中部增加落地設施,并在落地口附近增設返回設施:灌筑混凝土基礎,制作了高16米、底寬40米的支架,安裝一部t4080斗提機,完善機頭溜槽及配套電控部分,這樣在矸石能力不足時,矸石落地,停車后返回外排。
三、改造投資。
估算整個改造投資***萬元。其中設備****萬元,工程**萬元,安裝**萬元。其中:
1、增建101回煤系統和10#煤儲煤場,投資119、5萬元。設備27、5萬元,工程72萬元,安裝20萬元。
2、原煤倉下增加自動配煤系統,投資147、2萬元。設備108、9萬元,工程11萬元,安裝27、3萬元。
3、精煤倉下運輸系統貫通及配煤系統改造,投資234萬元。其中設備101、9萬元,安裝132、1萬元。
4、原煤倉增設破拱系統,投資**萬元。設備**萬元,工程**萬元,安裝**萬元。
5、產品脫水系統改造,投資**萬元。設備***萬元,工程**萬元,安裝**萬元。
6、矸石運輸能力改造,投資**萬元。其中設備**萬元,工程**萬元,安裝**萬元。
四、相關環境設施。
洗煤廠電力資源充足,有原煤配電室、高壓配電室和兩個低壓配電室,完全可以滿足改造增容的需求;外調煤源充足,年調入煤量有保證;原煤場有專用公路,新增煤場與原煤場毗鄰,可利用現有煤場資源,符合環境要求。
五、預期效果與投資回收期。
1、增建101回煤系統與10#煤儲煤場,可提高原煤貯存和回倉能力,增加貯存能力1萬噸,通過增加201原煤落地與101返回系統,形成了高硫煤分離儲存、外調煤回倉的備用兩功能系統,既可實現原煤分離、分儲,又保證了10#高硫煤的井下正常生產和洗煤的突擊入洗。另外還有力地保證了外調煤的回入,在高硫煤不多時,充分利用101系統回入外調煤。年可提高綜合效益186萬元。
2、原煤自動配煤系統自動配煤后,可提高入洗原煤的調質能力,原煤倉下投用安裝性能較好的12臺變頻調速給煤機和plc自動配煤系統,三個原煤倉能夠按比例配洗,并可實現外調煤與井下煤的分倉儲存和合理均質配洗,消除各礦層原煤性質差異引起的精煤質量波動和產率損失,確保高硫煤的低比例配洗,可提高精煤綜合產率0、7%,年可創效179、85萬元。
3、精煤倉下貫通及配煤系統改造。串通六倉運輸線,實現裝車多倉配合,彌補品種、數量的不足,實現有效倉容的最佳利用化,提高精煤的貯存能力和裝車能力,等于擴大了倉容多建了倉,節支150萬元。同時實現較均勻給煤和較準確的總量控制配煤,高硫出口煤分選配裝方案能夠實現,年可提高效益144萬元。另外,把精煤的裝車由兩道裝車變為一道裝車,縮短了裝車時間,提高了裝車速度,并解決了精煤與中煤同一道裝車相互污染和相互影響問題。
4、原煤倉增設破拱系統改造后可減少原煤倉蓬倉堵倉口現象,確保原煤按比例配煤的正常進行,保證了入洗量達設計430噸/時,可縮短開車時間,年可創效55萬元。
5、產品脫水系統改造,跳汰精煤水分降至9——-10%,浮精水分降至28%以下,確保了精煤的入倉水分的降低,最終精煤水分9、5%,經倉儲和路途脫水產品水分可滿足用戶要求,大大降低了裝車過程和冬季運輸的困難。提高精煤的裝車速度,年可減少水分銷售損失78、41萬元。
7、整個系統改造年可創效863、26萬元,估算投資回收期為。
六、結論。
****公司洗煤廠儲裝運系統技術改造,無論從生產外運需求、內外環境及資金、效益的回收來看,均是可行的。101回煤系統的改造,擴展了白龍礦井原煤組織的路子,滿足了多礦層分離配洗和突擊外運的洗煤要求;原煤自動配煤系統的改造,以全新的理念和簡捷科學的方法實現了原煤均質化,不僅能配灰而且能配硫,比傳統的配煤手段更經濟、更精確、更科學;精煤倉下改造,成功地提高了精煤倉的利用率,提高了配裝能力;原煤倉下破拱系統的安裝大大提高了生產效率及配煤的準確性;產品脫水系統改造既降低了精煤水份又避免了水分高對裝車的影響,矸石線的改造大大大提高了生產效率。總之,整個系統改造是實用的,有明顯經濟效果的,尤其是自動配煤系統的改造為洗煤裝備的自動化、洗煤工藝數據的準確化、洗煤經濟效益的最大化的取得開辟了一條嶄新的道路。
公司可行性報告大全(18篇)篇十八
項目名稱:郁南縣東壩鎮1000畝果桑綜合開發建設。
建設單位:郁南縣東壩鎮人民政府。
果桑的果實為桑椹,桑椹味道鮮美、酸甜可口,桑椹可加工成藥材和保健食品,如果汁、果干、果醬、果粉、果酒、罐頭等,很受消費者的喜愛。另外,果桑的桑葉還可以用于飼養蠶生產蠶繭。項目建設本著結合實際,因地制宜的原則,計劃以大坪村為中心建設蠶桑業綜合開發基地,實施標準化生產,并引進全套桑椹果冷藏、保鮮加工生產線,開發桑椹果汁、果酒,建設原料、產品儲存倉庫及辦公生活附屬設施,通過公司+農戶+基地模式建1000畝優質果桑生產基地。
2、項目單位情況:近兩年財務狀況、技術條件、管理方式等。
1、是否符合產業政策、行業和地區發展規劃;。
農業是國民經濟的基礎,國家始終把農業和農村工作放在首要位置。目前國家農業綜合開發工作的指導思想已實現了兩個轉變,一是把提高農業綜合生產能力與保護環境結合起來;二是由以增加農產品產量為主,轉到積極調整結構,依靠科技進步,發展高產優質高效農業上來。果桑是我國種植業的一個新興項目,在豐富和優化農林產業結構中的積極作用日益顯現。果桑項目的推廣,提高了單位面積經濟效益;實施果桑產業的開發是科技興農戰略的需要,是發展生態農業的需要,也是調整我國農業產業結構、實現經濟社會可持續發展、構建和諧社會的需要。果桑產業產加銷綜合技術開發已被列為國家級星火計劃項目、果桑作為一個新興的產業,面臨的市場巨大,前景廣闊。果桑及相關的產品豐富,廣泛應用于食品工業、生物制藥、印染、造紙、飼料、蠶業等。主產業是采摘桑椹鮮食和生產加工成桑椹酒(如桑干紅、桑果啤)、桑果汁、桑椹紅色素、桑果醬、桑果凍、桑椹醋等;其次是桑葉茶、食用菌、造紙、養蠶、家畜飼料等。其中以采摘桑椹為主要內容的兼業經營,將是我國果桑產業的主要類型。發展果桑,符合我市我縣的發展定位,也符合省委綠色產業的發展定位,發展果桑,定能造福東壩。
2、資源優勢及其與當地主導產業關系;。
3、促進當地經濟發展和農民增收的作用。
積極發展果桑產業符合發展生態農業、循環經濟、建設社會主義新農村的總體要求,對促進農民增收、豐富市場供應,改善居民生活質量將發揮積極的作用。
1、項目所在地自然資源條件、社會經濟條件;。
2、交通、水、電、通訊等基礎條件與配套設施。
該項目區位于大坪村,環鎮水泥公路與縣道464線和省道德珠線相連,即開通的廣梧高速公路從項目區邊經過,交通十分便利。項目區位于南江河南側,臨近有50萬立方米水庫一座,溝渠縱橫交錯,灌溉方便,條件優越。項目區附近有高、低壓輸電線路和變電設施。項目區附近建有中國移動和中國聯通信號發射接收裝置,信號覆蓋全區,固定電話線路可通區,通訊設施先進。
1、項目實施地點、范圍和實施計劃;。
2、建設內容和技術方案;。
3、項目運行機制和組織落實。
該項目由東壩鎮農業服務中心組織實施,本項目計劃引用公司+基地+科技+農戶的產業化運行方式,建設優質果桑兼用型基地。依照合同的規定,公司投入必要的設施,提供桑果兼用型優質種苗;產前桑農在公司的扶持指導下,進行科學化果桑種植;產中公司派科技人員開展優質栽培技術指導服務;產后以保護價兌現收購合同,收購基地的桑果進行深加工及市場銷售。通過訂單農業和經濟法規,維護公司和農民雙方的利益,幫助農民提高抵御自然風險和市場風險,提高公司抗風險能力和整體效益。
該項目建設資金約需125萬元,資金籌集一是建設單位自籌65萬元,二是申請中央投資計劃項目專項補助資金60萬元。在資金使用上堅持開源節流,把有限的有償資金用在刀刃上,即用于購置優質桑苗、建基地配套設施;其余肥料、農藥、澆灌等費用全部由服務中心自籌。在資金管理上,建立專帳、專人專管,做到專款專用,保證本項目的按期完成。
1、項目經濟效益分析(指項目投資預期微觀經濟效益和宏觀經濟效益分析);。
(2)產出:每畝鮮果1000~1500公斤,單價6元/公斤,收入6000~9000元。1000畝總收入約750萬元。
2、項目社會效益分析(包括促進農民增收情況、公共服務覆蓋范圍及生態環境影響分析。)。
該項目的實施,具有良好的社會效益:一是發展了區域特色產業,提高了農業效益;二是生產了有機食品,確保了農產品質量安全;三是解決了農業就業問題,促進了農民增收致富;四是開發低坡荒山,保護了生態環境。這對我縣乃至我市、我省退耕還林,綠化荒山,增加農民收入,促進農業產業化的發展將起到積極的`推進作用。可以說,果桑具有較高的營養價值、藥用價值。因此,具有重大的經濟與社會效益。
通過近幾年在我地的栽培表明,果桑能在貧瘠的荒山坡上良很地生長,而且管理方便,病蟲害少,特適山區農民作為經濟植物進行人工栽培,并以此為原料,推動深產加產業的發展,形成良性循環的公司+基地+農戶的農業經濟發展模式,將對我縣的山區農業經濟起到極大的推動作用。大力發展原料基地,將是我縣山區農民脫貧致富的好路子,它的發展除了帶來良好的經濟效益外,還可改善生態環境,能為秀山麗水更添光彩,是利國利民的好項目。