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公務員的職責和工作內容范文(19篇)

時間:2025-05-31 作者:筆塵

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公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇一

3.協助總經理處理公司日常運作事務及與各職能部門的協調、管理工作;。

4.跟蹤公司經營目標及各部門業務進度的達成情況;。

5.妥善安排總經理重要客人的接待工作;。

6.總經理交辦的其它相關行政事務工作;。

7.兩年內的職業生涯方向,培養成經理;。

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公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇二

一、 出納崗位:

崗位職責:

1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

工作內容:

1、收取各業務員上繳的現金銷售款:

1)、收取現金,做好當面清點手續,注意是否有假-幣。

2)、逐筆清點。對照相關原始單據,如送貨單,核對現金,發現問題及時與當事人核實。

3)、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據,連同原始單據送交核算員進行帳務處理。

2、辦理各類付款業務:

1)、接到手續完備的單據,以現金或銀行轉帳方式付款。并在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。

2)、辦理網銀轉賬付款業務時,應及時與收款方聯系,確認款項收訖。

3、辦理有關收款業務。填寫收款憑據,清點現金或其他形式的收款票據,及時辦理相應的銀行進帳業務。

4、及時核對現金及銀行存款日記帳,同時清點庫存現金,保證帳實相符,并隨時接受財務經理的檢查。

5、每周編制資金日報表,報總經理及運行總監,對于已支付未劃帳的項目需特別注明。

6、做好月末結帳對帳工作,每月30日之前,編制出現金及各銀行的明細表,核對銀行對賬,查明差額或未達帳形成原因,跟蹤解決。

9、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

10、完成財務經理交辦的其他工作。

出納崗位職責或者說出納工作職責有很多版本,但基本內容不變,都是對出納的主要工作進行總結、歸納和整理,現特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家,希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助,并節省大家的時間,看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說出納工作職責再花費更多的時間。 出納崗位職責(出納工作職責)全面版:

什么是出納 ?

出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納,作為會計名詞,運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說,出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。

2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

a現金收付

1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。 若收到假-幣予以沒收,由責任人負責。

2、現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行,不得"坐支".

4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

c報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外,其余收據不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。

5、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無,不予報銷

出納崗位的職責是什么

出納崗位的職責一般包括:

(1)辦理現金收付和結算業務;

(2)登記現金和銀行存款日記賬;

(3)保管庫存現金和各種有價證券;

(4)保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納員三字經

出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。 業務忙,莫慌亂;情緒好,態度謙。 取現金,當面點;高警惕,出安全。 收現金,點兩遍;辨真假,免賠款。 支現金,先審單;內容全,要會簽。 收單據,要規范;不合規,擔風險。 賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。

出納人員的職責是什么

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有: (1)辦理現金收付,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

出納人員應該遵守哪些職業道德

怎樣根據會計業務的特點書寫“摘要”?

對于各種有問題的原始憑證怎樣處理

在審核原始憑證的過程中,會計(出納)人員要認真執行《會計法》所賦予的職責、權限,

怎樣辦理出納工作的交接手續

《會計法》第二十四條規定:“會計人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦理交接手續。一般會計人員辦理交接手續,由會計機構負責人、會計主管人員監交。”出納交接要按照會計人員交接的要求進行。出納員調動工作或者離職時,與接管人員辦清交接手續,是出納員應盡的職責,也是分清移交人員與接管人員責任的重大措施。辦好交接工作,可以使出納工作前后銜接,可以防止賬目不清、財務混亂。 出納工作交接要做到兩點:一是移交人員與接管人員要辦清手續;二是交接過程中要有專人負責監交。交接要求進行財產清理.

出納崗位職責(出納工作職責)通俗版:

一、日常管理

1、設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調節表,公司財務簽字后報公司經理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作,財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”,經部門負責人、財務、公司經理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

二、現金管理

1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定,對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時,必須向付款方開具銷售發票或收據,如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現金范圍:農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付,確須全額支付現金的經財務審核、公司經理批準后支付。

3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經理批準后辦理。

4、公司庫存備用金限額為1000元,出納員按規定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”,經財務、公司經理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現金,需填寫“借款單”,經部門負責人、公司財務、公司經理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金,公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

8、出納員建立健全現金賬目,逐筆登記現金收付,賬目日清月結,每日結算,賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務與出納員各自保管,支票蓋章時“財務專用章”由財務親自加蓋,并復核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

出納崗位職責(出納工作職責)特色版:

部門:財務部

崗位名稱:出納

直接主管:財務部經理

職責范圍

按重要順序依次列出每項職責及其目標

負責程度

全責/部分/支持

考核指標

數量、質量

現金職責

嚴格執行《現金管理暫行條例》,正確使用現金開支范圍;接到會計憑證,經辦人簽字后,復核完畢后可予以辦理有關手續,并妥善保管、傳遞及裝訂憑證;嚴格執行現金備用金制度,不坐支現金、不白條抵庫,妥善保管現金,收支現金必須做到一事一清;定時盤庫,做到日清月結,出現長短款現象,要迅速查明原因并及時報告領導妥善處理。

全 責

及時、準確

銀行職責

并妥善保管、傳遞及裝訂憑證;及時購回銀行票據,按規定開出銀行支票;及時索要銀行對帳單,編制銀行余額調節表;及時搜集新進人員名單,辦理工資代發卡,保證工資的及時發放。

全 責

及時、準確

出納崗位職責(出納工作職責)簡潔版版:

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。

出納崗位職責(出納工作職責)標準版版:

1.負責根據審核過的支票領用單,簽發支票,并在支票領用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2.負責根據審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預留銀行印章后,負責及時送交銀行。

3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8.負責現金日記賬逐筆登記,根據記賬憑證編制現金報表,并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金,做到日清月結,發現差錯查找不過夜,對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。

9.不超限額保存現金,不私借、挪用公-款,不用開支單據和“白條”頂替庫存現金,不為其它單位、部門用支票套取現金。

10.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執行票據法規定,支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調節表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

12.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載,字跡要工整規范。

13.完成領導交辦的其它臨時性工作

一、崗位職責

1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

3、負責庫存現金的保管工作。

4、負責與現金有關報表的編制和分析

5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。

6、負責現金預算的編制和執行監控

7、完成領導臨時交辦事項

二、工作標準

1、現金收付業務處理標準

2、支付暫借款的管理標準

出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時上報財務科長,視情節輕重追究責任。

3、庫存限額的管理標準

根據日常資金需要提取現金,庫存現金不得超過規定限額,超過部分及時存入銀行。

4、票據、印章的使用及保管

妥善保管支票、內部結算發票、收據,防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。

5、妥善保管庫存現金及有價證券,保險柜的密碼要保密,保管好保險柜鑰匙,不得轉交他人。

6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符,發現差錯及時查清原因更正。

1、審核各類原始單據,無誤后根據各種單據編制記帳憑證。

2月末結賬,按時編制各種會計報表,做到數字真實,計算準確,內容完整,說明清楚,報送及時。

3.負責檢查、核實庫存材料,對各種庫存材料的購入、領用情況進行監督, 月末與庫管員進行核對,做到帳實相符。并對倉庫進行不定期抽查。

4.負責監督公司財務運作情況,及時與出納核對現金,銀行賬、各類憑證、單據,做到賬款、票據數目清楚。

5.負責公司稅金的計算,填寫稅務申報表及交納工作。協同與稅務部門的工作,加強學習,掌握政策。

6.負責發票的購買、核銷與管理,認真保管發票,嚴禁丟失。

7.月末整理裝訂憑證,安全完整保管財務資料及會計檔案。

8.完成上級分派的其他相關工作任務。

***物業服務處綜合行政部 ***

2015.5.27

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇三

1. 根據學校核發的包干經費數額審查是否有超預算支出現象,如有形成的原因是什么。

2. 審核支出單據審批手續是否完備,支出是否真實合理,有無弄虛作假、虛報冒領現象。

3. 單位有無自收自支,私設“小金庫”問題。

1. 單位的賬目設置和管理是否合法、規范,有無多頭開戶、業務內容記錄不全、隱瞞、私分、設帳外帳等問題。

2. 是否在銀行設立帳戶、大宗經濟業務都通過銀行轉賬。

3. 資金管理有無規章制度、制度是否健全。

4. 支出報銷單據是否規范、手續是否完備。

1. 收費標準是否合理,與學校之間有無協議。

2. 收入是否合理合法,有無弄虛作假,套取學校資金現象。

3. 應上繳學校的承包金是否及時足額上繳

4. 財務管理制度是否健全,報銷憑證是否按規定程序審簽,有無不真實、不合法支出等問題。

1. 項目的立項、招標、驗收、結算是否按學校規定程序進行。

2. 施工、承建合同的簽訂是否規范,合同內容是否齊全。

3. 審核工程結算的數量是否真實、工程造價有無違規違法支出。

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇四

職責總述:

一、行政事務:

2、 公司文件起草經相關領導簽字批準后發文、歸檔;

3、 公司資料收集、整理、歸檔(學習資料;宣傳資料;參考資料;照片);

4、 公司宣傳、形象制作;

5、 公司會議支持,會議資料制作,部分會議紀要;

二、人事事務:

1、 員工合同簽訂及合同續簽;

2、 人事檔案的管理;

3、 辦理員工入、離職手續;

4、 上級領導交辦的其他事項;

職責描述:行政事務---公司辦公室事務

工作內容:1、來客禮貌接待,如需轉答做好記錄;

2、辦公室環境維護、管理、布置;

3、辦公室辦公資源管理;

4、購置辦公用品參照庫存管理執行,有明細出入庫記錄,以備財務核銷;

職責描述:行政事務---公司文件起草

工作內容:1、接領導指示起草相關文件,無誤后上交領導審批;

2、按照抄送人員、部門抄送;

3、公司文本文件分類歸檔存查;

4、電子版本文件存入電腦檔案備查;

職責描述:行政事務---公司資料收集、整理、歸檔

工作內容:1、收集整理各類學習資料;宣傳資料;參考資料;照片等。

職責描述:行政事務---辦公用品物資管理

工作內容:1、購置、添加辦公用品需報上級領導,批準后方可購置;

2、有明細的出入記錄,票證齊全,以備核銷;

職責描述:行政事務---公司宣傳、形象制作

工作內容:1、公司宣傳制作均需經得領導許可后方可執行;

2、積極配公司進行宣傳資料制作,包括文字,圖片等;

職責描述:行政事務---公司會議支持,會議資料制作,部分會議紀要

2、根據領導安排做好會議紀要,抄送相關部門,并跟蹤會議待落實事項進展。

職責描述:行政事務---日常工作

工作內容:1、協助秘書整理貴賓室及董事長辦公室的衛生;

2、記錄董辦日常消費明細表,呈交主任;

3、整理粘貼董辦日常消費票據交財務報銷;

4、確認是否有需要擬定的通知,如有,盡量在一個工作日內完成;

5、若部門其他同事不在崗或忙不過來時,協助同事處理好相關事宜,如接待、

辦公用品領用;

6、與前臺協調值班;

職責描述:人事事務---新員工入職辦理

身份證,畢業證,一寸照片,個人簡歷,上一家單位離職證明相關文件;

2、由苗旺辦理,員工考勤卡,注冊公司郵箱;

3、在董辦領取辦公用品;

4、通知前臺更新員工通訊錄,并把新的通訊錄給新員工一份;

5、入職員工檔案歸檔,由苗旺辦理;

職責描述:人事事務---員工離職辦理

工作內容:1、離職員工填寫離職申請,由本人簽字,部門經理簽字確認;

2、離職員工填寫工作交接單,由本人簽字,本部門經理簽字確認;

3、離職員工填寫離職登記表,由本人簽字,各部門簽字確認;

4、一周后郵箱注銷,苗旺辦理;

5、考勤卡回收,一周后注銷,苗旺辦理;

6、離職檔案歸檔,由苗旺辦理;

職責描述:人事事務---培訓支持、新員工入職培訓

做好培訓后跟蹤工作;

2、開展部門培訓,及時做好準備工作;

3、做好培訓計劃;

4、整理制作各種培訓素材;

職責描述:人事事務---合同、檔案管理

工作內容:1、定期整理人事資料,按規定存檔保存;

2、建立和維護人事檔案、員工花名冊,及時更新員工的個人信息和資料;

3、負責公司員工勞動合同的簽訂;

4、嚴格執行公司各項制度,各種信息及時錄入,并定期整理數據,向領導匯報;

5、協助領導編寫、修改和推行實施各類人事規章制度;

6、配合其他部門有關工作;

其他:完成領導臨時交代的各類事項

1.負責辦公室人員的考勤登記;

2.負責日常文件的起草、打印、收發,接聽電話,做好接聽傳達記錄;

3.收發傳真、電子郵件、信函、印刷等公司往來函件和接收與快遞;

4.負責各部門辦公用品的申請核實、申購、保管、領用的登記;

6.來公司客人的接待與訂飲用水;

7.公司常用聯系人電話的更新(訂水電話、設備保修電話等);

8.公司各部門的宿舍、車輛、設備保修卡等合同的保管;

9.負責上公司qq接收各供貨商的信息與郵件轉給各部門負責人;

11.月底20號前打印公司各店的所有報表(除機場外)送至現場(和

各店確認各表數量);

掛鉤。

14.審核與統計以上各種報表,制成電子表發至財務,作為工資發放依據;

15.將以上所有表以各店分開整理、裝訂留存保管;

16.負責員工入職、離職手續的辦理,(入、離職的檔案分開管理)

員工資料、檔案、勞動合同、保密協議、社保協議的簽訂、整理與保管;包括晉升、調動、降職等的注明和合同到期的續簽。

17.制作人事月報(附模版)。

18.每日統計公司用餐人員,與廚房阿姨溝通。

19.時時更新公司通訊錄與員工花名冊;

20.工服的發放與保管、做好與現場的交接和核對;

21.公司各部門備品的登記與時時更新(望京宿舍、庫房;京站宿舍;

南站宿舍、庫房;友誼庫房;機場宿舍)。

22.統計各司機人員的里程數、加油、維修、停車費等。

23.配合經理做好各種會議的記錄、培訓的資料與內容、大型會議的籌備與布置等。

24.協調各部門,上下級、員工之間的關系,處理各層關系出現的.各種問題。

2015年6月04日

行政專員的職責:

協助行政經理完成公司行政事務性工作及部門內部日常事務工作。

工作內容:

參與公司經營事務的管理和執行工作; 會務安排。

行政助理的工作內容以公司運營保障為主,工作內容較多元化,但較基礎。比如工作內容為:

1、人事檔案管理

2、人事考核作業

3、員工教育培訓

4、作息考勤管理

5、獎懲辦法的執行

6、各類公告的發布

7、招聘、錄用、升遷、離退職的辦理

8、各項規章制度監督與執行

9、協助經理制訂公司各項管理制度及業務計劃

10、全面組織及督導店員的銷售工作

11、辦公用品的預算及購買

應具備的條件:

1. 工作態度:必須對企業的背景、企業所在行業及市場的定位、企業行政管理系統及企業文化有所了解。

2. 工作技能:有電腦、外語、文筆、溝通技能、時間管理、壓力管理、情緒管理等方面的能力。

3. 業績方面:領悟上級主管的意圖,工作高效率,有服務意識,工作環節“零缺陷”。

行政助理主要職責是:

1、協助行政經理完成公司行政事務管理;

2、參與公司績效管理、考勤等工作;

3、參與公司行政、采購事務管理.

人事方面

1. 制定、執行公司人力資源規劃;

2. 制定、執行、監督公司人事管理制度;

8. 教育培訓:組織員工崗前培訓、協助辦理培訓進修手續;9. 與員工進行積極溝通,了解員工工作、生活情況。

今天小編來跟大家介紹一下行政助理這個職位的崗位要求,以便大家能夠在投遞簡歷的時候對于這個職位有更多地了解。

行政助理/秘書主要是從事秘書、信息資料搜集、計算機文字處理等辦公程序性工作,以及協助領導處理日常事務的一個職業。企業/公司要做到一定的規模,要在市場的競爭中脫穎而出,就要需要有良好的管理體系,這樣才能更好的統籌全局,明確分工,協調各部門的關系。目前,大多數的中型企業都有專門的行政部門,一些小的企業或公司即使沒有專門的行政部門,也設置了行政助理這個崗位,以便公司更好的運作。作為現代社會的行政助理/秘書,不僅需要具有良好的心理素質,具有一定的應用寫作能力、語言表達能力、理解能力和分析判斷能力,還應該擁有較強的責任心和人際溝通能力,有團隊協作精神與較好的英文水平,同時要求熟練應用計算機和辦公系統。 行政助理介紹:

工作內容

1、協助行政部經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作

2、協助審核、修訂公司各項管理規章制度,進行日常行政工作的組織與管理

3、各項規章制度監督與執行

4、參與公司績效管理、考勤等工作

5、獎懲辦法的執行

6、協助行政部經理進行內務、安全管理,為其他部門提供及時有效的行政服務

7、會務安排:做好會前準備、會議記錄和會后內容整理工作

8、負責公司快件及傳真的收發及傳遞

9、參與公司行政、采購事務管理

10、負責公司各部門辦公用品的領用和分發工作

11、做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發等工作

12、對外相關部門聯絡接待,對內接待來訪、接聽來電、解答咨詢及傳遞信息工作

13、協助辦理面試接待、會議、培訓、公司集體活動組織與安排,節假日慰問等

14、協助行政部經理做好公司各部門之間的協調工作

崗位要求

1、形象氣質佳,普通話標準,聲音甜美,具親和力,做事認真仔細

2、嫻熟的處理各類辦公事務的能力及良好的溝通、組織、協調能力

3、熟練使用各種辦公軟件,熟練運用五筆,打字速度快;

教育背景

一般要求文科類專業大專以上學歷,大型企業或外資企業則要求本科以上學歷 入行經驗

一般要求1年以上管理工作經驗,部分大型企業或外資企業則要求3年以上工作經驗?

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇五

1、學校后勤工作人員每年進行一次健康檢查,每二年參加一次衛生知識培訓,領榷健康證》和《衛生知識培訓合格證》后持證上崗。

2、工作人員上崗須穿著工作服,保持個人衛生,勤洗澡,勤換衣服,勤洗手,

3、食堂生、熟食加工有各自區域。加工蔬菜要反復漂洗,廢棄燙菜水,避免蔬菜污染引起的農藥中毒。

4、公開餐具配備做到一洗、二刷、三沖、四消毒、五保管,隔夜未使用的`餐具要重新消毒。

5、保持廚房清潔衛生,無異味無積水,無死角,垃圾桶加蓋。

6、積極做好預防和控制食物中毒工作,一旦發生食物中毒,立即以最快的方式向上級主管部門和衛生防疫站報告,同時保護現場,封存可疑食品,以便查清原因。

7、每天須將三餐各種食品留校24小時以備查用,并定期送區防疫站檢驗。

8、總務主任定期對食堂工作進行滿意度測評,不定期進行食堂工作檢查。并做好記錄,督促好食堂的伙食做到衛生、價廉、味美,使師生滿意。

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文檔為doc格式。

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇六

1、審核各類原始單據,無誤后根據各種單據編制記帳憑證。

2月末結賬,按時編制各種會計報表,做到數字真實,計算準確,內容完整,說明清楚,報送及時。

3.負責檢查、核實庫存材料,對各種庫存材料的購入、領用情況進行監督, 月末與庫管員進行核對,做到帳實相符。并對倉庫進行不定期抽查。

4.負責監督公司財務運作情況,及時與出納核對現金,銀行賬、各類憑證、單據,做到賬款、票據數目清楚。

5.負責公司稅金的計算,填寫稅務申報表及交納工作。協同與稅務部門的工作,加強學習,掌握政策。

6.負責發票的購買、核銷與管理,認真保管發票,嚴禁丟失。

7.月末整理裝訂憑證,安全完整保管財務資料及會計檔案。

8.完成上級分派的其他相關工作任務。

***物業服務處綜合行政部 ***

2015.5.27

一、 出納崗位:

崗位職責:

1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

工作內容:

1、收取各業務員上繳的現金銷售款:

1)、收取現金,做好當面清點手續,注意是否有假-幣。

2)、逐筆清點。對照相關原始單據,如送貨單,核對現金,發現問題及時與當事人核實。

3)、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據,連同原始單據送交核算員進行帳務處理。

2、辦理各類付款業務:

1)、接到手續完備的單據,以現金或銀行轉帳方式付款。并在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。

2)、辦理網銀轉賬付款業務時,應及時與收款方聯系,確認款項收訖。

3、辦理有關收款業務。填寫收款憑據,清點現金或其他形式的'收款票據,及時辦理相應的銀行進帳業務。

4、及時核對現金及銀行存款日記帳,同時清點庫存現金,保證帳實相符,并隨時接受財務經理的檢查。

5、每周編制資金日報表,報總經理及運行總監,對于已支付未劃帳的項目需特別注明。

6、做好月末結帳對帳工作,每月30日之前,編制出現金及各銀行的明細表,核對銀行對賬,查明差額或未達帳形成原因,跟蹤解決。

9、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

10、完成財務經理交辦的其他工作。

一、崗位職責

1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

3、負責庫存現金的保管工作。

4、負責與現金有關報表的編制和分析

5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。

6、負責現金預算的編制和執行監控

7、完成領導臨時交辦事項

二、工作標準

1、現金收付業務處理標準

2、支付暫借款的管理標準

出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時上報財務科長,視情節輕重追究責任。

3、庫存限額的管理標準

根據日常資金需要提取現金,庫存現金不得超過規定限額,超過部分及時存入銀行。

4、票據、印章的使用及保管

妥善保管支票、內部結算發票、收據,防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。

5、妥善保管庫存現金及有價證券,保險柜的密碼要保密,保管好保險柜鑰匙,不得轉交他人。

6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符,發現差錯及時查清原因更正。

崗位:出納

部門:財務部

工作概述:在財務經理的直接領導下負責公司的資金收付結算工作。

職責范圍:財務部

直接匯報對象:財務經理

工作職責:

1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務:

2. 庫存現金不得超過企業規定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。

5.對報銷憑證認真審核,不符合規定的有權拒付。

6.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符。

7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款,未經領導批準的單據不得隨意付款。

8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項。

9. 完成財務部經理交辦的其他工作。

日常工作:

1. 及時結算已審批的員工報銷。

2. 根據已審批的付款通知書的付款期限,及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

3. 每月10日準時發放工資,特殊情況除外。

4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

5. 每日下班前盤點庫存現金。

6. 及時清理員工借款,正常情況下不得跨月。

7. 對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

8. 根據公司的業務需求開具發票,做好發票、支票、匯票的保管工作。

任職要求:

1. 財務專業,中專以上學歷,一年以上工作經驗。

2. 持有會計證。

3. 廈漳泉戶口,為人誠實可靠,做事細心,責任心強。

日常工作:

1. 核算工資,正常情況下于每月10日發放,特殊情況除外。

2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目,對現金及存貨進行盤點。

3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5. 核對公司的各項往來款,督促應收款的及時回收。

6. 審核及監督出納的開票情況。

7. 及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

任職要求:

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇七

人力資源專員是人力資源工作的入門職位,可以幫助人力資源工作者盡快了解人力資源管理各項事務的操作流程。一般來說,人力資源專員的工作內容主要有以下幾條:

4、根據績效與工資掛鉤的規定,協助業務主管審核各職能部門的獎金或提成分配方案;。

6、依據公司的用人規定,負責員工勞動合同的簽訂和管理工作;。

8、各部門人員的日常考勤,及店面銷售人員的排班、休息日協調。

人力資源六大模塊。

一、人力資源規劃。

結合企業發展戰略,通過對本企業資源狀況以及人力資源管理現狀的分析,找到未來人力資源工作的重點和方向,并制定具體的工作方案和計劃,以保證企業目標的順利實現。工作內容包括:對企業人力資源管理現狀信息進行收集、分析和統計;企業人員供給需求分析、企業組織機構的調整與分析;依據分析數據和結果,結合企業戰略,制定未來人力資源工作的方案;人力資源管理費用預算的編制與執行,企業人力資源制度、政策的制定與完善。

二、招聘與配置。

按照企業經營戰略規劃的要求把優秀、合適的人招聘進企業并進行有效的配置,把合適的人放在合適的崗位。工作內容包括:需求分析、預算制定、招聘方案的制定;發布和管理招聘信息;篩選簡歷、面試通知、面試的準備和組織協調;面試過程的實施,分析和評價面試結果;確定最終人選以及通知錄用;面試資料存檔備案,儲備檔案管理并及時更新;招聘渠道的開拓與維護,招聘會的聯系及相關物料的準備;不斷完善招聘制度、流程和體系。

三、培訓與開發。

組織有效培訓以最大限度開發員工的潛能,對于新進員工幫助其盡快適應并勝任工作,對于在崗員工幫助其掌握崗位所需要的新技能。培訓內容有企業文化培訓,規章制度培訓,崗位技能培訓以及管理技能開發培訓等。工作內容:了解公司內部培訓需求,編制培訓規劃,開發培訓課程,建立、完善培訓體系;組織培訓材料,開發利用培訓輔助設施;設計培訓評估體系并跟進培訓后效果反饋;指導各相關部門貫徹落實各項培訓項目;控制培訓支出;管理培訓師,監督、評價其工作方法及工作效果;跟蹤外部培訓市場變化,聯系各類培訓機構,發掘并利用外部培訓資源,辦理好員工外部培訓有關事宜。

四、績效考核。

借助一個有效的績效管理體系(包括科學的考核指標,合理的考核標準,以及與考核結果相對應的薪資福利支付和獎懲措施),有目的、有組織的對日常工作中的人及其工作狀況、工作結果進行觀察、記錄、分析和評價,體現人在組織中的相對價值或貢獻程度。工作內容包括:建立有效的績效管理體系,制定和修訂績效考核方案;具體負責月度、季度、年度考核的組織、統計、分析、應用、歸檔等工作;負責核查員工績效考核結果,并對異常結果進行糾偏;定期對公司績效管理辦法進行修正;受理員工績效考核投訴。

五、薪酬福利。

通過對現有薪酬的分析與建立薪酬政策,建立科學合理的薪酬架構,在合理控制成本的前提下,提高公司薪酬的有效性。工作內容包括:薪酬調查,制定有競爭力的薪資福利體系,合理的薪酬結構、薪酬分級、薪酬策略;適時調整公司薪酬方案,經營業績考核方案和員工加薪獎勵方案;薪酬福利預算;薪酬制度的控制和管理;日常的工資核算、工資福利發放。

六、勞動關系管理。

建立、維護和改善公司與員工的關系,促進普通員工和管理層的溝通,協調員工內部的關系。工作內容包括:企業文化價值觀維護宣導,文康活動組織推動,如:策劃組織形式多樣的活動、聚會,定期出版刊物;員工婚、喪等事情的處理,各種異常突發事件處理;員工申投訴受理,企業內部勞資沖突和勞動爭議的處理,提供法律和心理方面有關的咨詢服務援助;員工獎懲與紀律執行;員工健康維護與管理;協助開展員工滿意度的調查,開發、構建公司與員工、員工與員工之間的溝通渠道;員工勞動關系管理(勞動合同與工傷社保管理)。

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇八

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

6、負責公司送貨單據的整理、核對及對賬。

7、完成部門領導交辦的其他任務。

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇九

3、按照規定收取現金并開出收據,登記現金日記賬,復核借支單/領款單,支出現金;。

4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平臺;。

5、每月月底資金預算上報;。

6、月末核對金蝶和銀行余額,不一致與要找出造成差異的原因;。

8、將質管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;。

9、領導交辦的其他臨時性工作。

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇十

3、負責組織公司員工的考核,并對考核結果做出評價;。

4、負責建立公司內部的溝通機制,及時了解員工的思想動態;。

5、負責社保公積金等工作;。

6、結合所在公司情況,配合完成各類行政事務及團隊活動組織;。

7、完成分公司總經理交辦的其他任務。

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇十一

3、編制、核算每月的工資、獎金發放表;。

4、負責審核報銷及原始憑證并支付各類款項;。

5、統計收支數據;。

6、銀行、稅務及審計公司對接。

7、員工入離職辦理;。

8、社保公積金繳納;。

9、簡歷挑選、面試邀約;。

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇十二

1、領導本公司全體員工認真學習黨和國家的各項方針、路線、政策,并在實際工作中貫徹執行。

2、組織制定并實施本公司的各種規章制度,做到獎懲分明,使全體員工加強工作責任心。

3、負責本公司的全面管理,重點負責企業的質量工作,搞好部室、車間的協調工作,主動接受上級有關職能部門的監督檢查。

4、調查、分析和把握市場信息,組織有關部室制定年度計劃,督促各部室、車間保證年度計劃的完成,加強經濟核算,降低生產成本,不斷提高經濟效益。

5、以成信為本,加強職業教育道德教育,搞好本公司的文明生產,安全生產;認真執行國家的有關產品質量法規和標準,抓好質量管理工作,達到用戶消費者滿意。

6、在全面質量管理工作中,做到“科學管理、精心運作、持續改進、開拓創新”。保證產品質量不斷提高生產能力和技術水平。

7、辦好本公司的公共福利事業,關心群眾生活,發掘全體員工的內在動力,以調動其工作積極性。

8、善于聽取不同意見,積極接納合理化建議,不斷改進工作方法,提高工作效率。

〈二〉副總經理職責。

1、全力作好本公司所生產的`各類產品的宣傳工作,不斷擴大聲譽,搞好對外銷售,縮短資金周轉周期,提高資金周轉率。

2、根據生產經營情況,及時組織有關人員編制采購計劃并予以實施,保證原材料的及時供應,嚴防滯產。

3、加強財務監督管理工作,定期組織會計人員進行成本核算,并根據具體情況采取有效措施降低生產,銷售成本,提高經濟效益。

4、負責組織銷售人員參加銷售定貨會和發展定貨會議,不斷擴大銷售區域。

5、加強本公司產品銷售的跟蹤服務工作,不斷提高服務質量,直到用戶滿意。

6、搞好本公司的環境管理工作和產品銷售業務的洽談工作。營造優美環境,做好優質服務,使用戶到本公司后深感賓至如歸。

7、努力完成本公司總經理臨時交辦的其他工作。

〈三〉總工程師職責。

在總經理的領導下,協助總經理搞好本公司的全面管理工作,同時直接負責設計部、技術部、質檢部的日常領導工作,具體職責如下:

1、嚴格執行國家的各項技術標準,貫徹落實質量管理制度,完成技術質量升級、創優規則。

2、組織各部室,制定有關管理制度、工作程序、工作標準、并根據日常工作中出現的問題,及時組織修改或補充相應的規章制度。

3、領導編制本公司長遠生產發展規劃和年度技術工作計劃,實施技術攻關項目,并在半年和年終對技術工作做出書面總結。

4、組織實施全面質量管理工作,嚴格質量管理制度,及時解決計劃實施過程中發生的重大問題,確保生產順利進行。

5、搞好本公司的技術管理、質量檢查工作,保證產品質量符合國家技術標準,達到目的用戶滿意。不斷提高本公司產品的知名度和信譽。

6、抓好技術信息的搜集工作,并組織有關科室分析、研究同行業先進技術成就,不斷增加高科技含量,提高本公司全體員工生產技術水平。

7、努力完成總經理臨時交辦的其他工作。

1、經常學習黨的路線方針和政策,深入了解公司的文明生產情況,當好領導的得力助手。

2、負責擬定公司有關各種文件,組織召集各種會議,做好會議記錄,整理決議,檢查落實會議精神,做好年度總結。

3、負責節假日及日常值班工作的安排,嚴防盜竊事故的發生。

4、上呈下達,接待來訪,做好各種服務工作。

5、負責職工教育的組織工作。

6、搞好職能部門的協調工作及本公司科室、車間的協調工作。

〈五〉企管辦主任崗位責任制。

1、協助經理經常了解黨的路線、方針、政策和國家法律、法令在公司的貫徹執行情況及職工在日常工作、生活中所反映和存在的問題。

2、搜集、調查公司內部不同時期存在的關鍵問題,突出矛盾及時反饋給經理,或提交辦公會議,并提出可供選擇的處理方案:不斷了解公司生產經營狀況,當好經理參謀。

3、負責組織企業各種例會及臨時安排會議,搞好會中服務,做好會議記錄,整理會議決議,督促檢查落實會議情況。

4、負責公司章程,介紹信的保管使用工作,不得隨便放置。

5、負責安排公司各類別、各層次的熱情接待工作,做到優質服務,并搞好公司領導的日常服務工作。

6、負責節假日及日常值班工作的安排,嚴防盜竊事故的發生。

7、負責辦公用品的管理工作。做好企業公物、辦公用品的造冊登記,發放調配;須添置購買的辦公用品,先造出購買計劃,經經理批準后,方可購買。

8、負責組織公司各種文體娛樂活動。

〈六〉銷售部質量職責。

1、做好市場調查,分析預測和市場信息的收集工作,為本公司制訂年度規劃提出建議、參政意見。

2、以推銷和召開訂貨會等形式銷售產品,并向用戶詳細介紹產品結構、性能、規格型號,使用戶了解產品質量和機械性能。

〈七〉銷售部長崗位責任制。

1、組織好銷售業務的接洽工作,按規定的程序簽訂合同,建立合同管理臺帳,經常檢查了解條款,督促合同的執行。

2、做好市場調研工作,掌握信息,指導生產計劃安排。

3、掌握產品性能,做好產品宣傳,擴大銷售區域。

4、與顧客簽訂銷售合同,保質保量按時發貨,向用戶發貨,對錯發貨所造成的經濟損失負責。

5、負責組織有關人員對用戶進行訪問,及時妥善處理有關質量的來人、來函、來電,把用戶的意見及時準確反饋到有關部室。

〈八〉供應部職責。

1、嚴格遵守原料,成品入庫檢驗制度,對未經質檢部簽發合格證的成品不得入庫。

2、根據生產計劃,均衡制定月采購計劃,經主管經理或部長批準方可采購,以達到合理使用資金,控制物資管理,確保產品質量。

3、一切原材料、外購件必須嚴格執行原材料進廠檢查驗收制度,對無制造廠、合格證(化驗單、質保單)的產品,不許驗收入庫,所造成的質量損失由科長和倉庫保管員賠償。

4、外購的量具和儀器,必須交公司計量室送檢。

5、嚴格執行原材料代用、檢驗制度。

〈九〉供應部長崗位責任制。

1、貫徹執行物資供應管理標準,合理組織各類物資的采購、供應管理工作,保證供應,不脫節、不超儲。

2、對采購員、核算員、保管員等人員的帳、物、卡、臺帳、報表,每月核價一次,并隨時掌握全公司采購目錄和庫存高低額的準確情況,并作到“三防”(防銹、防潮、防腐)及廢料回收工作。

3、組織制訂年、季、月的物資供應計劃,根據生產需要及庫存量合理進料。

4、會同有關部室按時制訂合理的物質能源消耗定額、原材料、配件儲備定額,流動資金定額,并認真組織執行。

5、嚴格執行國家物資政策、督促采購員按計劃、按標準適時、適量、適質、適價完成物資采購任務。

〈十〉質檢部職責。

1、認真貫徹執行國家制定的質量方針政策,搞好質量檢查工作,充分發揮檢驗是產品質量的保證、預防和報告作用,以保證本公司所生產的產品均能達到質量標準的要求。

2、負責從原材料入庫到產品銷售過程的檢驗,嚴把質量關。

3、努力做好“預防為主”的檢查工作,實行“三檢”堅持“三按”積極配合車間開展質量管理工作和宣傳教育工作。

4、負責計量器具的周期檢定和量值傳遞工作,保證各項量值的準確統一。

5、負責質量檢驗原始數據的記錄和分析工作,現場發現的質量問題及時向有關科室反映,并做好檢驗件的各類標記,對廢品進行隔離。

6、及時處理生產中的質量問題,會簽不合格產品的回用、代用、報廢手續。

〈十一〉質檢部長崗位責任制。

質檢部是工廠質量的衛士,把好質量關,提高產品質量是質檢部長的天職,其職責是:

1、認真貫徹執行國家質量法及公司的各項質量管理制度。

2、負責本科室人員及全面質檢工作管理。

3、負責搜集整理質量信息,參加質量分析研討會議,經常提出提高質量建議。

4、負責對進公司的原材料、標準件、外購件等,按照有關技術質量標準及設計要求進行驗收檢查。

5、負責對本公司制作的工裝、模型按照有關設計要求進行驗收檢查。

6、負責對產品制造過程中的鑄件,機加工件成裝質量進行驗收檢查。

7、負責外協件的質量驗收檢查。

8、負責對成品件的出廠按國家標準要求進行檢驗,并負責產品合格證等資料發放工作。

9、負責按目標要求將產品送到國家測試中心進行形式試驗工作。

10、負責加工工藝執行情況的檢查工作。

11、負責本公司的產品質量統計上報工作及本廠的質量考核工作。

12、質檢人員有權執行“三不”規定。

13、負責作好產品售后質量監督工作,正確執行“三保”政策。

14、負責作好各種質檢原始記錄,每月向經理匯報質檢情況一次。

〈十二〉生產設備部職責。

1、編制生產作業計劃,搞好調度組織均衡生產。

2、嚴格貫徹工藝紀律,完善生產環境,管理好工位器具,確保文明生產、安全生產。

3、對用戶退修的在“三包”期內產品修理和配件的供應要優先安排。

4、協助各車間做好在制品管理及工裝管理。

5、建立工具的維護保養和管理制度,保障生產需要。

〈十三〉生產設備部長職責。

1、在總經理的指導下,組織本部室人員,編制公司的長遠生產規劃制定年度的生產計劃,并按期完成產品生產計劃。

2、負責編報生產計劃,新產品試制技術設備計劃,督促車間和有關職能部門及時落實。

3、定期召開部門會議,認真組織科室人員的政治教育、業務學習。落實崗位責任制的執行情況。

4、加強統一調度指揮,經常分析研究生產過程中存在的問題,保證生產作業計劃的均衡、達到全面實現。

5、努力學習技術業務知識,提高管理水平,指導車間科學生產,降低廢品率。

6、經常向公司領導反映企業生產營活動情況,促進生產迅速發展。

1、建立本科室人員的質量管理責任制,提高工作質量,以保證設計圖紙、工藝規程、標準等技術文件的正確性、完整性、統一性。

2、及時處理現場質量問題,不斷改進生產工藝,指導、協助車間解決技術難點。

3、檢查、督促、協助車間執行工藝紀律,進行工藝分析,制定工藝標準,實行工序質量控制,提高工序能力。

4、調查產品生產和使用情況,不斷改進產品質量。

1、根據上級有關技術政策,按本公司工藝分析,制定工藝標準,實行工序質量控制,提高工序能力。

2、掌握國內外同行業科技工藝動態、工藝情報、工藝試驗研究成果,不斷采納新工藝、新技術、提高本公司的工藝技術水平。

3、根據本公司質量關鍵問題和薄弱環節,制定質量升級規劃。

4、自始至終參加新產品試制過程,掌握產品制造程度和裝配質量,深入車間正確處理生產中存在的各種技術問題。

5、解決生產中遇到的技術、質量及工藝難題。

6、保管好各種技術資料及技術檔案。

7、負責生產圖紙的繪制發放與回收,嚴格技術檔案的管理制度。

8、當好公司參謀,做好本科室員工的政治思想工作和業務指導。

9、協調質檢部,負責加工零配件,廢、次品的回收,兼管統計工作。

〈十六〉財務部職責。

1、負責本公司產品生產成本核算工作,為本公司進行方針目標管理提供經濟依據。

2、做好經濟管理工作。

3、通報本公司經濟效益情況。

4、嚴格執行會計制度,報銷憑證,必須經總經理簽字方可入賬。

5、在日常經濟運行工作中,作到帳帳相符、帳證相符、帳實相符,口徑一致。

6、積極配合有關職能部門的監督檢查工作。

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇十三

3、配合其他部門做好員工思想工作,受理并及時解決員工投訴和勞動爭議事宜;。

4、負責項目印章管理、物品采購、文件收發存檔等工作;。

5、負責監管及協助員工宿舍、倉庫等日常工作;。

6、負責定期組織開展各項員工活動,協助開展公司年會;。

7、協助公司各項規章制度的建立與完善健全;。

8、協助項目經理開展其他工作。

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇十四

3.懂得基本的辦公軟件,erp系統進銷存管理,系統商品信息的維護;。

4.平臺訂單處理,并及時準確處理待發貨訂單以及經銷商的出庫單;。

6.倉庫整理、整頓、清掃、清結、素養等5s工作;。

8.打包發貨;。

將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇十五

職責描述:。

2、搜集簡歷,對簡歷進行分類、篩選,安排人員應聘面試,確定面試名單,通知應聘者;。

3、建立并完善業界目標企業與人才地圖,建立人才庫并跟蹤人才流動;。

4、負責業務部門中高端人才挖掘,評估,甄選,溝通等工作;。

5、不斷完善人才評估工具,提升人才的甄選效果和效率。

任職要求:。

1、本科及以上學歷;。

2、電商互聯網公司招聘工作經驗優先,熟悉電商的業務模式;。

3、具有較強的自驅力和主動性;。

4、有良好的招聘運營思維和創新意識,不斷開拓新的渠道和工具等;。

5、優秀的表達及溝通能力、協調能力、親和力和分析判斷力。

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇十六

職責描述:

1、根據國家會計制度的規定記賬、算賬、報銷,編制各種財務報表并出具財務報告。

2、控制公司日常開銷,整理并妥善保管財務會計檔案,建立并完善公司的財務制度。

3、費用審核保證按時付款、收款,國際收支申報、外匯核銷、電子口岸等進出口業務操作、結匯等事宜。

任職要求:

1、財務會計或相關專業大專及以上學歷,持有會計從業資格證書或外匯核銷員證(優先)。

2、具備一定的國際貿易相關知識,熟悉進出口貿易結算、出口退稅結匯、保管等相關知識。

3、能夠獨立處理企業出口退稅申報、外匯核銷工作。

4、用過外貿軟件系統優先考慮。

5、協助上司處理公司臨時的涉稅項目。

6、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

7、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇十七

1、根據研究院的發展計劃進行人力資源規劃。

2、負責人力資源處的整體運作,包括招聘培訓、薪酬福利、績效激勵、員工關系與發展等。

3、監管人力資源制度、流程和慣例,確保符合法律法規,并向管理層提出改善建議。

4、推動人力資源流程的優化,建立吸引、培養和留住優秀人才的激勵機制。

5、根據需要為員工提供職業規劃等方面的咨詢,并就員工事務向部門/部門主管提供咨詢。

6、參與香港科技大學(廣州)校園籌建期間的人力資源相關工作;。

7、其它人力資源相關工作及上級主管交辦的其他工作。

文檔為doc格式。

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇十八

3、員工入職手續辦理,員工勞動合同的簽訂、續簽與管理;。

5、公司內部員工檔案的建立與管理;。

6、編制各類人事報表,提供人員信息的統計分析數據,保留存檔相關記錄。

7、負責制定、監督及執行人事管理制度以及工作流程、績效考核制度等;。

8、負責員工考勤的監控和分析、社會保險基金的增減員,與中智代理中山社保的跟進與溝通。

公務員的職責和工作內容范文(19篇)篇十九

2.負責公司員工日常報銷的單據的審核及整理。

3.負責公司養殖過程的資料(采購入庫/生產環節/出庫銷售)進行文件整理、歸集。

4.填制和審核會計憑證,編制并析財務報表;。

5.及時配合外賬提供賬務處理所需要的資料;。

6.負責銀行的變更、年檢相關事務辦理;。

7.負責公司員工薪酬審核及發放;。

8.其他領導安排的事情。

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