月工作總結是一個動態的過程,我們需要不斷地總結和改進,以適應工作中的變化和挑戰。以下是小編為大家準備的月工作總結參考模板,希望能對大家有所幫助。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇一
我縣的出國(境)人員審查工作,在市委組織部的領導和直接指導下,牢固樹立為經濟建設服務的意識,堅持以高度的政治責任感和認真負責的工作態度,積極貫徹中央、盛市委的有關文件精神,做到了把握政策,堅持標準,嚴格程序,確證了出國(境)人員審查任務的圓滿完成。
一、2003年、2004年出國人員審查工作情況。
2003年、2004年我縣共審查辦理出國(境)人員手續49件,涉及89人,其中因公72人(備案管理55人),因私17人。局級15人,處級55人,科級1人,其他人員18人。訪問或考察37人,經貿活動46人,勞務輸出3人,學習培訓3人。
在審查過程中,我們注重把好“三關”,2003年以來,全縣共審批的因公出國,沒有一名外出不歸和晚歸的,也沒有一名違背外事工作紀律的。
一是從條件上把關。堅持對出國進行技術、管理知識學習和培訓的人員,出國考察項目、引進資金的人員優先審批,對政審不合格者、無明確出國目的者、身體不健康者不批。
二是從程序上把關。對凡是辦理出國手續的,要求報齊五個材料,對材料不全、書寫不規范的不予受理,同時堅持急事急辦、特事特辦原則,在堅持程序的前提下適量簡化、合并程序,為出國人員提供高效的服務。
三是從機制上把關。建立健全與執法部門的聯系制度、嚴格的政審制度、與外事部門的通報制度,加強對出國人員的`全面考察。
因公出國人員審查工作是一項十分嚴肅的政治工作,事關國家利益、干部隊伍建設和廉政建設。隨著我國加入世貿組織,改革開放步伐進一步加快,一些新情況、新問題也隨之出現。
(一)思想認識的模糊,淡化了出國人員審查工作的意識。
在調查中發現,基層少數單位和部門的領導對因公出國人員審查工作的重要性認識不足,重視不夠。有的認為現在搞市場經濟了,出國人員的條件完全可以放寬;有的認為出國人員審查工作是組織部門的事情,與本單位、本部門關系不大,預審和公示只是“例行公事”,走走形式;有的單位把因公出國當作一種待遇或獎勵,甚至于當作出國公費旅游的機遇。這些問題的存在,直接反映了基層人員在因公出國人員審查工作思想認識上的誤縣,淡化了出國人員審查工作的意識。
(二)制度上的滯后,弱化了組織部門的管理力度。
出國人員審查工作出現的一些新情況、新問題,如:因公出國審查工作基本原則、因公出國人員的審批權限、審批手續、預審和審批職責分工等方面應與時俱進,相關規定應進一步調整和明確;進行政審時,如何辨別當事人所持材料的真偽;由當事人自己拿著有關材料辦理政審批件,而當事人所在單位沒有出面辦理;行前教育和鑒定工作流于形式,沒有在制度上予以保證。凡此種種,根本原因還是制度上的不完善,導致了工作中有些問題的出現,由于找不到處理問題的依據,使工作陷入被動。
(三)部門之間協調不夠,分化了職能部門之間的溝通。
出國人員審查工作,涉及到外事、公安、紀檢(監察)、等好幾個部門,哪一個環節出了問題,都會影響到出國人員審查工作的質量,所以各個部門之間的協調顯得至關重要。我們雖然建立了相應的制度,但各部門在具體政策的把握上不是很一致,在有關出國人員審查工作信息的溝通上做得不是很好,對一些在審查過程中出現的突發性問題溝通不夠,而且制度上只規定各部門應該做什么,卻沒有規定對“不為”或做得不夠的部門應該給予什么樣的處罰。給因公出國人員審查工作帶來一定的難度。
(四)業務培訓上不到位,影響了審查工作的質量和效率。
審查工作是一項十分嚴肅的政治工作,政策性、政治性強,事關國家利益、干部隊伍建設和廉政建設。實際工作中,由于種種原因,特別是具體工作人員的變換,導致了審查工作業務質量的下降,從一定程度上影響了審查工作質量和效率。
三、幾點意見和建議。
(一)加強宣傳,增強基層人員對因公出國人員審查工作的認識。
出國審查工作是一項政策性、原則性很強的工作,為了把這項工作做得更好,必須進一步加強宣傳,使基層人員認識到,在市場經濟下條件下,此項工作不僅不能放松,反而更要抓緊抓好。同時,要認真宣傳、貫徹上級有關出國審查工作規定,讓他們對出國審查工作有全面的認識,熟悉工作步驟,為出國審查工作打下堅實的基矗同時要注重隊伍建設。“外事無小事”,出國人員審查工作政策性、業務性都很強。建設一支政治思想好,業務素質高的出國人員預審和審批工作隊伍,是新形勢下做好出國人員審查工作,確保出國人員質量和出國任務順利完成的前提和保證。
(二)健全制度,提高組織部門對因公出國人員的監管力度。
在實踐中,我們感到派出的團組是不是符合政策規定,派出人員的思想素質和業務素質是不是高,所在單位把關至關重要,對此負有直接責任;能不能把那些不該出國的團組和人員堅決卡住,很大程度上在審批部門。因此,在實際工作中應以健全出國人員審查工作制度為抓手。制度是否健全,直接影響到組織部門對因公出國人員審查工作的監督和管理的力度。因此我們認為應建立和強化以下幾項制度:一是建立跟蹤管理制度。對出國人員在境外的政治表現、思想品德情況,應會同出國人員所在單位黨委(黨組)通過各種途徑跟蹤了解,加強管理。二是強化出國人員鑒定制度。因公出國人員回國后,組團(派遣)部門應及時組織出國人員填寫《出國人員鑒定表》,經團組長簽署意見和組團(派遣)部門審核蓋章后,送縣委組織部和出國人員所在單位歸檔。三是建立公職人員持有因私護照統一管理制度。針對公職人員手中持有因私護照難于管理的問題,應加強與公安、外事部門協調,建立護照統一管理制度。將公職人員手中持有因私護照由組織部門統一管理。四是建立因公出國人員財務審計制度。堅持對歸國人員進行財務審計,對不合理的開支不予報銷,堅決堵塞漏洞。五是建立領導干部因公出國公示制度。為加強對領導干部因公出國的管理與監督,對領導干部因公出國應實行“公示”,具體可以做到六個“公開”:一是公開公示范圍,領導干部出國,行前必須公示;二是公開公示內容,公示寫明出國(境)人員姓名、身份、邀請單位、組團單位、派遣部門、出國(境)目的和任務,所去的國家和地區、行期、經費來源和批準單位;三是公開公示時間,一般為一周;四是公開公示形式,在本單位全體人員會議上宣布,并在單位政務公開欄內予以張貼;五是公開反映形式,公示期內如對擬出國(境)人員有異議,可以用口頭形式、電話形式或書面形式向本單位或縣委組織部反映,同時公開舉報電話;六是公開審批責任,本單位或縣委組織部接到群眾反映后,要認真調查核實反映的情況,根據調查結果,重新審查擬出國(境)人員,同時對不按規定程序隨意審批、瞞報漏報的單位和個人,給予通報批評,直至黨政紀處分。
(三)加強協調,強化組織、外事、公安、紀檢部門之間的溝通。
組織、紀檢(監察)、公安、外事辦等部門一方面應明確分工、明確職責、明確工作標準。另一方面要加強聯系,進一步強化聯系會議制度,實行因公出國人員審查工作信息通報制度。定期或不定期召開聯席會議,溝通信息,分析情況,對審查工作中的重大問題、突發性問題要及時研究,并采取切實措施進行處理;同時,認真聽取有關部門的意見和建議,不斷改進審查工作。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇二
本文目錄。
一年來,我們處審辦圍繞著進一步加快不良資產處置進度,努力實現不良資產價值回收最大化這一中心工作,發揚團結協作精神,工作中密切配合,以實現合法合規,防范可能出現的任何風險為指導思想,建立健全各項。
規章制度。
做好資產處置審查工作加強檔案管理等各項基礎工作搞好中介機構的選聘及管理全力配合相關業務部門的不良資產處置工作的開展。在辦事處黨委、總經理室的正確領導下在各部門的密切配合下做了大量的基礎性和日常性工作。現將我們重點做的幾方面工作總結如下:
一.嚴格規范項目審查程序,加強處置項目的管理和后續跟蹤檢查工作。
1、認真把好處置項目的審查關。自從確定專門機構、專職審查人員以來,建立健全了各項規章制度,經過兩年多的努力和完善,我辦的資產處置審查工作基本上達到了程序化、規范化、制度化,上半年共審查、批復項目xx個,其中審查上報總公司項目x個。
2、做好資產處置審查委員會日常事務工作。為使處置審查工作程序更加規范化,我們在審查程序上嚴格做到規范化,即按照辦事處制定的《中國東方資產管理公司長春辦事處資產處置審查委員會工作規則》要求的內容,從審查經營部門上報方案內容、格式、時間,反饋初審意見,到安排例會時間、通知上會、準備例會相關資料、會議記錄、投票內容、會議紀要、下達批復文件、上報處置方案等等,力求處置審查工作程序的規范化。上半年共組織召開了評審會xx次。
3、加強處置項目的后續跟蹤管理工作。為及時掌握已批復項目的處置執行情況和存在的問題,我們每季度對已批復的處置項目進行一次后續跟蹤調查,寫出檢查報告,及時了解處置項目及管理中存在的問題,以便采取措施,加強管理。
4、加強終結項目的規范化管理工作。針對以往終結項目中存在的沒有項目終結報告或報告不規范,該闡述的問題在報告中沒有,有些業務人員甚至把處置方案下載一份作為項目終結報告這一問題,我們認為,項目終結報告是對該項目處置全過程客觀、具體、真實、全面的一個反映和總結,尤其對于有些項目,在處置方案執行過程中存在很多變數,一定要在報告中認真總結和反映出來,于是我們制定了“關于項目終結報告的內容和格式”,規范了項目終結報告,并要求經營部門定期報送項目終結報告,移交檔案材料。加強了終結項目的管理,使我們的終結項目真正能夠畫上一個圓滿的句號。
二.加強中介機構數據庫管理,強化對中介機構的綜合管理,有力支持資產處置工作。
1、作好中介機構數據庫動態管理。依照公開、公正、公平的原則擇優選聘中介機構,是有效規避資產處置過程中可能出現的道德風險的一項主要手段,也是審查辦的一項基本工作職責,為切實履行好此項工作,今年以來,按照總公司的要求,本著優勝劣汰的原則,在認真考核評比的基礎上,我們對數據庫中選用的資產評估事務所、律師事務所、拍賣行等中介機構進行了補充和完善,實行了數據庫動態管理制度,并重點強化對中介機構的資質審查及業績考核,要求中介機構隨時將其資質、獎懲、人員變動等信息資料報告我辦,并實行業務跟蹤,隨時了解并掌握中介機構有關情況,以便我辦事處對中介數據庫中的信息及時更新,以保證日常資產處置工作的合法合規、順利進行。
2、組織協調資產評估、拍賣、法律事務等中介機構等日常工作,協調經營部門與中介部門關系,為資產處置提供依據。上半年,采取邀標等方式對外已與共創偉業資產評估事務所、吉林省遠大會計師事務所、吉林省吉達會計師事務所、北京市中天華資產評估有限公司等省內外x家中介機構簽訂委托協議,做好經營部門資產處置的配合工作。
3、做好資產評估報告上會審核工作。為使資產處置程序更加規范化,今年以來,按總公司要求,辦事處成立了資產評估審核委員會,負責中介機構的選聘、評估報告的審核等有關中介機構使用和管理事宜。上半年共上會研究中介選聘和評估事宜x次。
4、為加強中介機構的綜合管理,今年上半年我們把自成立以來處置項目委托的所有中介機構,包括審計評估、拍賣、法律事務情況進行了全面系統的統計,對委托程序、委托類型、委托結果、支付費用情況等總體情況有了全面的掌握,對今后進一步加強中介機構的管理起到一定作用。
三.完善檔案管理,堵塞漏洞,使資產檔案管理工作上了新臺階。
在去年完成大量的基礎性工作及建章建制的基礎上,今年在日常的資產檔案管理工作當中,我們將原有的制度不斷完善,進一步規范了檔案工作的管理。同時針對去年以來監事會對全國各地檢查發現的問題,對照自己進行了一次全面檢查,完善補充了相關資料,并對對已處置終結的xx卷資產檔案進行了拆卷,將原有的檔案進行重新的編號、排序、整理及裝訂。有效的將我辦的資產檔案管理做到了科學化、合理化,從而方便了資產檔案的利用與管理,使辦事處資產檔案管理工作上了一個新臺階。
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一年來,我們處審辦圍繞著進一步加快不良資產處置進度,努力實現不良資產價值回收最大化這一中心工作,發揚團結協作精神,工作中密切配合,以實現合法合規,防范可能出現的任何風險為指導思想,建立健全各項規章制度,做好資產處置審查工作,加強檔案管理等各項基礎工作,搞好中介機構的選聘及管理,全力配合相關業務部門的不良資產處置工作的開展。在辦事處黨委、總經理室的正確領導下,在各部門的密切配合下,做了大量的基礎性和日常性工作。現將我們重點做的幾方面工作總結如下:
一.嚴格規范項目審查程序,加強處置項目的管理和后續跟蹤檢查工作。
1、認真把好處置項目的審查關。自從確定專門機構、專職審查人員以來,建立健全了各項規章制度,經過兩年多的努力和完善,我辦的資產處置審查工作基本上達到了程序化、規范化、制度化,上半年共審查、批復項目xx個,其中審查上報總公司項目x個。
2、做好資產處置審查委員會日常事務工作。為使處置審查工作程序更加規范化,我們在審查程序上嚴格做到規范化,即按照辦事處制定的《中國東方資產管理公司長春辦事處資產處置審查委員會工作規則》要求的內容,從審查經營部門上報方案內容、格式、時間,反饋初審意見,到安排例會時間、通知上會、準備例會相關資料、會議記錄、投票內容、會議紀要、下達批復文件、上報處置方案等等,力求處置審查工作程序的規范化。上半年共組織召開了評審會xx次。
3、加強處置項目的后續跟蹤管理工作。為及時掌握已批復項目的處置執行情況和存在的問題,我們每季度對已批復的處置項目進行一次后續跟蹤調查,寫出檢查報告,及時了解處置項目及管理中存在的問題,以便采取措施,加強管理。
4、加強終結項目的規范化管理工作。針對以往終結項目中存在的沒有項目終結報告或報告不規范,該闡述的問題在報告中沒有,有些業務人員甚至把處置方案下載一份作為項目終結報告這一問題,我們認為,項目終結報告是對該項目處置全過程客觀、具體、真實、全面的一個反映和總結,尤其對于有些項目,在處置方案執行過程中存在很多變數,一定要在報告中認真總結和反映出來,于是我們制定了“關于項目終結報告的內容和格式”,規范了項目終結報告,并要求經營部門定期報送項目終結報告,移交檔案材料。加強了終結項目的管理,使我們的終結項目真正能夠畫上一個圓滿的句號。
二.加強中介機構數據庫管理,強化對中介機構的綜合管理,有力支持資產處置工作。
1、作好中介機構數據庫動態管理。依照公開、公正、公平的原則擇優選聘中介機構,是有效規避資產處置過程中可能出現的道德風險的一項主要手段,也是審查辦的一項基本工作職責,為切實履行好此項工作,今年以來,按照總公司的要求,本著優勝劣汰的原則,在認真考核評比的基礎上,我們對數據庫中選用的資產評估事務所、律師事務所、拍賣行等中介機構進行了補充和完善,實行了數據庫動態管理制度,并重點強化對中介機構的資質審查及業績考核,要求中介機構隨時將其資質、獎懲、人員變動等信息資料報告我辦,并實行業務跟蹤,隨時了解并掌握中介機構有關情況,以便我辦事處對中介數據庫中的信息及時更新,以保證日常資產處置工作的合法合規、順利進行。
2、組織協調資產評估、拍賣、法律事務等中介機構等日常工作,協調經營部門與中介部門關系,為資產處置提供依據。上半年,采取邀標等方式對外已與共創偉業資產評估事務所、吉林省遠大會計師事務所、吉林省吉達會計師事務所、北京市中天華資產評估有限公司等省內外x家中介機構簽訂委托協議,做好經營部門資產處置的配合工作。
3、做好資產評估報告上會審核工作。為使資產處置程序更加規范化,今年以來,按總公司要求,辦事處成立了資產評估審核委員會,負責中介機構的選聘、評估報告的審核等有關中介機構使用和管理事宜。上半年共上會研究中介選聘和評估事宜x次。
4、為加強中介機構的綜合管理,今年上半年我們把自成立以來處置項目委托的所有中介機構,包括審計評估、拍賣、法律事務情況進行了全面系統的統計,對委托程序、委托類型、委托結果、支付費用情況等總體情況有了全面的掌握,對今后進一步加強中介機構的管理起到一定作用。
三.完善檔案管理,堵塞漏洞,使資產檔案管理工作上了新臺階。在去年完成大量的基礎性工作及建章建制的基礎上,今年在日常的資產檔案管理工作當中,我們將原有的制度不斷完善,進一步規范了檔案工作的管理。同時針對去年以來監事會對全國各地檢查發現的問題,對照自己進行了一次全面檢查,完善補充了相關資料,并對對已處置終結的卷資產檔案進行了拆卷,將原有的檔案進行重新的編號、排序、整理及裝訂。有效的將我辦的資產檔案管理做到了科學化、合理化,從而方便了資產檔案的利用與管理,使辦事處資產檔案管理工作上了一個新臺階。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇三
根據《xx市公平競爭審查聯席會議辦公室關于加快推進公平競爭審查工作及報送清理工作總結的通知》的文件精神,我鄉高度重視,扎實部署,本著以檢查促工作、促改進的態度,迅速開展了自檢自查工作,有關情況如下:
(一)明確機構職責,理順工作機制。經鄉黨委政府同意,成立由鄉黨委書記敬中恒同志為組長,鄉長秦洪波同志為副組長,其他黨委成員、各部門負責人為成員的`公平競爭審查工作領導小組,統籌協調安排落實我鄉公平競爭審查工作。
(二)加大審查力度,有序清理存量。對我鄉20xx年1月1日至20xx年6月11日的所有發文進行梳理與整理,重點排查有關市場準入、產業發展、招商引資、招標投標、政府采購、經營行為規范、資質標準等涉及市場主體經濟活動的規章、規范性文件和其他政策措施的文件,經梳理,我鄉20xx年年初以來未出臺規范性行為文件和其他政策措施。
我鄉按照“誰起草、誰審查”的原則,要求各部門分別負責本部門擬出臺政策措施的公平競爭審查工作,在起草過程中嚴格對照市相關文件內容,就審查對象、標準和要求進行自我審查,形成書面審查結論,隨相關文件材料一并上報鄉領導。確保我鄉制定的有關政策措施符合公平競爭和相關法律法規要求,防止出現排除、限制競爭的情況。
下一步,我鄉將按照省市關于建立公平競爭審查制度的要求,繼續自查自理20xx年以前出臺的發文,嚴格規范文件及政策的公平競爭審查工作,確保我鄉制定的有關政策措施符合公平競爭和相關法律法規要求,防止出現排除、限制競爭的情況。并切實加大宣傳培訓力度,加強政策解讀和輿論引導,增進全社會對公平競爭審查制度的認識和理解,為公平競爭審查制度實施營造良好的輿論氛圍和工作環境。
對20xx年之前出臺的政策措施,我鄉將繼續進行自查自糾,確保公平競爭審查清理到位。
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最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇四
根據《閬中市公平競爭審查聯席會議辦公室關于加快推進公平競爭審查工作及報送清理工作總結的通知》的文件精神,我鄉高度重視,扎實部署,本著以檢查促工作、促改進的態度,迅速開展了自檢自查工作,有關情況如下:
(一)明確機構職責,理順工作機制。經鄉黨委政府同意,成立由鄉黨委書記敬中恒同志為組長,鄉長秦洪波同志為副組長,其他黨委成員、各部門負責人為成員的公平競爭審查工作領導小組,統籌協調安排落實我鄉公平競爭審查工作。
(二)加大審查力度,有序清理存量。對我鄉20xx年1月1日至20xx年6月11日的所有發文進行梳理與整理,重點排查有關市場準入、產業發展、招商引資、招標投標、政府采購、經營行為規范、資質標準等涉及市場主體經濟活動的規章、規范性文件和其他政策措施的文件,經梳理,我鄉20xx年年初以來未出臺規范性行為文件和其他政策措施。
我鄉按照“誰起草、誰審查”的原則,要求各部門分別負責本部門擬出臺政策措施的公平競爭審查工作,在起草過程中嚴格對照市相關文件內容,就審查對象、標準和要求進行自我審查,形成書面審查結論,隨相關文件材料一并上報鄉領導。確保我鄉制定的有關政策措施符合公平競爭和相關法律法規要求,防止出現排除、限制競爭的情況。
下一步,我鄉將按照省市關于建立公平競爭審查制度的要求,繼續自查自理20xx年以前出臺的發文,嚴格規范文件及政策的公平競爭審查工作,確保我鄉制定的有關政策措施符合公平競爭和相關法律法規要求,防止出現排除、限制競爭的情況。并切實加大宣傳培訓力度,加強政策解讀和輿論引導,增進全社會對公平競爭審查制度的認識和理解,為公平競爭審查制度實施營造良好的輿論氛圍和工作環境。
對20xx年之前出臺的政策措施,我鄉將繼續進行自查自糾,確保公平競爭審查清理到位。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇五
根據xx區公平競爭審查工作聯席會議辦公室印發文件《關于xx市xx區公平競爭審查工作實行季報工作制度的通知》要求,結合我鎮實際,按要求開展公平競爭審查工作,現將第四季度工作總結如下:
二街鎮已建立公平競爭審查領導機制,清理工作由鎮主要領導親自抓,負總責;分管領導具體抓落實,督促責任部門認真核實草擬文件是否涉及。各部門按照“誰制定、誰清理”、“誰起草、誰審查”的原則具體落實清理工作。領導小組下設黨政綜合辦公一室,安排專人負責,確保工作順利完成。
1.二街鎮嚴格執行“二街鎮公平競爭審查制度”,嚴把文件審查關,每季度開展妨礙統一市場和公平競爭政策文件自查清理工作,及時將存在地方保護、市場壁壘的'內容進行清理修改(廢除)。
2.按上級部門要求將清理情況進行對外公示,本季度二街鎮未發現存在妨礙統一市場和公平競爭政策文件。
1.二街鎮采用平臺短信提醒制度推進全鎮各部門開展自查工作。
2.設立舉報微信平臺和舉報電話xx,讓跟多人加入監督行列。
(一)審查范圍不夠全面。全鎮僅局限于黨委、政府、人大、紀委、黨政辦五類文件的審查,部門轉辦或部分自制的文件不在管理范圍。
(二)審查工作不夠規范。制度建設不完善,具體操作上缺少專業性指導。
(三)審查質量有待提升。可能存在文件經過審查后仍然含有排除限制競爭的內容。
1.加強相關法律法規的學習。
4.加大部門內部宣傳力度,強化業務操作能力。xx市xx區二街鎮人民政府。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇六
根據《關于報送20xx年開展公平競爭審查工作情況的函》(臘發工函〔20xx〕280號)要求,我鎮認真組織開展公開競爭審查工作,現將一年來工作總結如下。
為進一步落實公平競爭審查工作責任,成立以鎮長為組長,相關副鎮長為副組長,機關工作人員、相關單位為及村委會主任為成員的領導小組,設立辦公室,辦公室設在鎮政府,形成一級抓一級,層層抓落實的工作體制。
組織對20xx年1月至20xx年12月以來政府所有發文進行梳理,并認真排查,重點排查關于市場準入、產業發展、招商引資、招標投標、政府采購、經營行為規范、資質標準等涉及市場主體經濟活動的規章、規范性文件和其他政策措施的文件,經清理我鎮未涉及到未出臺規范性行為文件和其他政策措施。
我鎮按照“誰起草、誰審查”的.原則,要求辦公室在起草政策性文件過程中嚴格對照市相關文件內容,就審查對象、標準和要求進行自我審查,形成書面審查結論,隨相關文件材料一并上報分管領導,不斷完善審查制度。確保我鎮制定的有關政策措施符合公平競爭和相關法律法規要求,防止出現排除、限制競爭的情況。
公平競爭審查制度落實力度有待加大。縣級公平競爭審查工作領導小組辦公室對鄉鎮工作指導不夠,少數部門對公平競爭審查的認識不夠到位、主動性不夠強。
一是加大宣傳力度,營造良好輿論氛圍。加強政策解讀和輿論引導,增進全社會對公平競爭審查制度的認識和理解,為公平競爭審查制度實施營造良好的輿論氛圍和工作環境。
二是嚴格把關,保證質量。在今后的工作中,要按照“誰起草、誰審查”的原則,要求機關辦公室和各中心(所)擬出臺政策措施的公平競爭審查工作,在起草過程中嚴格對照《實施意見》中的內容,就審查對象、標準和要求進行自我審查,形成書面審查結論。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇七
2016年市文廣新局認真貫徹落實市委《關于把紀律挺在前面的若干規定》,在監督執紀工作中,堅持運用“四種形態”,著重在“咬耳朵、扯袖子、紅紅臉、出出汗”上多做文章,聚焦執紀質效再提升,在新的起點上推進系統黨風廉政建設,為泰州文化建設新提升提供紀律保障。
首先,把紀律挺在前面,守紀律、講規矩,需要黨員干部熟悉黨紀條規,了解執紀形態。今年以來,我們把學習《黨章》、《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨紀律處分條例》為重點內容,從知規知紀開始,加強對黨員干部的教育,提高政策和紀律意識。
其次,通過學習貫徹市委《關于把紀律挺在前面的若干規定》、《泰州市激勵干部干事創業防治在崗不作為履職不擔當的若干規定》及泰州市作風建設大會精神,學習上級紀委的有關違紀通報、蝸牛獎評選辦法、觀看《底線不能失》警示教育片等,進一步增強黨員干部守紀守規觀念。我們先后充分利用“固定學習日”、月度工作例會、系統綜合會議等時機,開展紀規學習、警示教育12次。
再次,結合去年局對上效能考核工作中存在的問題,進行有針對性的剖析,查找思想意識、工作效能、作風建設中存在的突出問題,制定整改和推進措施,并將遵紀守規融入到單位個人日常績效考核之中,與個人的年度考核成績、職務晉升、績效獎勵等切身利益直接掛鉤,形成系統上下對遵規守紀、凝心聚氣拒“蝸牛”、當“奔牛”的共識。
一是在收受信訪件中發現問題及時提醒。對人民來信信訪件、手機短信信訪、來局信訪中反映機關或基層單位的一些問題,如:市美術館公務接待不夠規范,單位公務接待管理制度不健全;市淮劇團在單位房屋征收過程中,歷史遺留問題較多,單位拆遷需要進一步公開、征求單位職工意見等等,局及時組織核實調查,在沒有發現單位或個人有違紀違規的基礎上,通過談心談話、交換意見等形式,及時對相關單位負責同志提醒,注重管理、工作方式方法的改進。
二是在專項活動、經濟責任審計、檢查督查中發現的問題,及時指出。今年來,我們根據局工作實際,在市直文化系統主動開展常態化經濟責任審計、門面房出租清理、物資管理規范、單位和個人重大事項報告、會所清理整頓“回頭看”工作等活動,目的就是要在各項活動中,及早發現存在的不足和問題,及早的提醒整改完善。經濟責任審計共發現12個問題,報經局黨委研究后,以局的名義下發整改通知;對基層單位門面房出租過程中,發現的不規范部門,全程跟蹤,督促單位進行整改規范;單位和個人重大事項報告過程中,有些應當報告而未報的、漏報的事項,及時提醒相關單位和個人按照補報到位,通過早檢查、早發現、早提醒,有效杜絕小問題變大問題、簡單問題變復雜問題,收到了明顯的效果。
三是抓節點督促檢查整改。將全年按旬細化24個節點,結合元旦、春節等重點節日,對系統所屬各單位落實中央八項規定、省市十項規定,工作作風紀律遵守執行等情況進行明查暗訪,結合季度黨風廉政建設責任制落實檢查,共查找和發現問題9個,下發整改通知6份,即查即改。
一是以信訪、接訪、下轉、交辦件為基礎,調查核實,梳理線索。
2016年上半年,辦理案件處分解除1個。共調查、核實、辦理信訪舉報件4件,按時辦結省委巡視組交辦件1件,省新聞出版廣電局下轉件1件,市紀委交辦件2件。按照5類處置標準及時處置各類信訪舉報件。
省新聞出版廣電局科技處轉交信訪件1件,主要反映“泰州違規開設高港電視頻道”的問題。經與市電視臺紀委對接、了解,此件為重復信訪件,是20xx年省委巡視組已受理并由市廣電臺紀委和高港區紀委聯合辦理了結件。為此,我們及時向省新聞出版廣電局作了回復,并向市紀委信訪室作了匯報,同時也向市紀委案管室報送了有關線索和回復內容。
二是以經濟責任審計、規范物資管理、檢查門面出租、重大事件調查為手段,主動出擊,摸排線索。主要做了四個方面的工作:
1.對在門面房出租管理工作中,原書畫院院長徐文藻同志,在任期內,與門面房承租人續簽十年補充協議的問題,進行了初步的了解,報局黨委研究后,作為違規線索上報,并與市紀委對口檢查室進行了報告。并多次與徐文藻同志進行談話,指出其在門面房出租管理工作中續簽的協議是違規的,責令其在自我糾正的同時,主動協調承租人配合單位規范門面房出租事項。
2.對20xx年我局主動開展常態化的經濟責任審計情況進行梳理,發現了一些違規問題,報局黨委研究后,對基層單位審計結果存在的問題,下發了《常態化審計有關問題整改通知書》6份,督促基層六個單位對照問題,剖析原因,狠抓整改,并限期上報整改情況。2016年3月,我們積極協同市審計局開展部門預算執行和其他財政收支情況進行了審計。兩次審計共發現了“轉移預算結轉結余資金”、“未執行公務卡制度”等問題。局領導班子成員分別與四個單位的負責人進行了嚴肅的談話,指出了問題的違規性,并責令四個單位的負責人提高認識,抓緊對存在問題的整改。
3.重點關注物資管理工作。我們在注重財務管理工作的同時,對系統各單位的物資管理工作進行了重點關注。針對基層重錢財、輕物資管理的問題,印發了對市直系統各單位物資管理進行規范和檢查的通知,并要求各單位對在帳重要物資進行清點、規范和追繳,從中發現了個別單位的已退休人員長期占用重要公共物資、物資管理不夠規范等問題。我們即時與單位管理部門聯系,建立物資管理賬冊,及時收繳相機等重要物資入庫。
4.對突發性安全事故時行跟蹤。對市文化館因住建部門交付使用的場館內,發生掉落物體傷人事件。局紀委第一時間到現場進行了解,并對有關情況時行跟蹤、檢查。這是一起因工程質量太差,工程監理、工程管理部門失職、瀆職引起的傷人事故,是一起跨部門、涉及住建、工程施工、駐場人員、監理人員的事故,我們按照規定如實上報并提請市紀委牽頭查核。
局常態化經濟責任審計和市審計局經濟審計,共發現四個問題,暴露了我們基層少數單位,在財務管理工作上“陳舊習慣”思維嚴重,學習新規章不及時,管理制度不健全,審批手續、列支程序不規范等,同時也反映出基層單位少數負責人主體責任意識不強,缺少對制度規矩剛性嚴格的敬畏,總認為“只要自己不拿不貪,就不會有什么問題”,對職責主體責任和崗位職能主體責任的理解缺乏應知的認識。
為此,我們提醒局黨委班子成員根據聯系分工單位處室,分別開展“四談”活動,以查找自身存在不足為話題,對基層各單位負責人開展逐一談心活動,通過談心談話、相互交流、學習黨紀條規等,進一步提高基層單位主要負責人的“主體責任”意識,更新陳舊觀念。
針對審計發現基層單位存在的問題,局紀委認真進行分析和研究,結合各自實際,從紀律標準、工作實際、主客觀因素等要素出發,按照落實“四種形態”要求,結合查找出的12個問題,通過領導約談、調查提醒、通知整改、問責通報等方式,抓早抓小,早提醒、早整改、早處置,先后調查提醒2個基層單位和3名財務人員,通知整改6個單位,約談4個單位和5名財務負責人。提請局黨委研究,決定分別對市淮劇團、美術館負責人和財務具體責任人,分別給予誡勉談話問責處理,對市圖書館和博物館負責人給予提醒談話,并在市直文廣新系統予以通報,反響和振動較大。
“教育千遍不如問責一次”在實踐中得到充分的應證。2016年以來,我們通過抓早抓小和正風肅紀等工作,倒逼所屬各基層單位完善和規范各項工作程序,建立和健全各項制度規章。
一、督促職能部門,認真組織“第七屆江蘇廉政文化周日”及泰州廉潔文化周活動;
四、探索在基層單位建立紀律監督專員制度;
六認真做好紀檢監察組織年度各項績效考核工作,積極協助完成局黨委交辦的其他工作。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇八
2015年以來,我局在市委市政府的正確領導下,在市紀委的具體指導下,全面貫徹黨的十八屆三中、四中全會、十八屆中央紀委五次全會和自治區紀委十屆六次全會精神,狠抓紀律檢查監督責任落實,以制約和監督權力運行為核心,以作風建設為抓手,不斷探索黨風廉政建設和反腐敗工作的新思路,為我局各項工作順利開展提供了有力保障。
一、強化制度設計,深入推動兩項責任制改革。
落實黨風廉政建設責任制,黨委負主體責任,紀委負監督責任,這是黨章賦予各級黨委、紀委的重要職責,是深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭的關鍵環節,是貫徹落實xxx、xxxxxx關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭最新精神、最新部署的重要舉措。2015年以來,根據《xxx貴港市委員會關于落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任的實施辦法》(貴發〔2015〕2號)要求,我局全面梳理黨組和紀檢組工作責任,調整工作機制,深入推動兩項責任制改革,并取得良好成效。
(一)強化組織領導,建立紀律檢查監督責任工作框架。
辦公室設專人負責與局紀檢室業務職責對接,確保紀檢監察各項工作要求貫徹落實到基層。通過系列舉措,初步建立紀律檢查監督責任工作框架,彌補了基層機構紀檢監察組織的空白。
(二)落實職責分工,明確紀律檢查監督責任工作內容。
根據深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭精神以及“兩個責任”內在要求,明確規定各級紀檢機構承擔組織協調、紀律監督、作風督查、查辦案件、教育監督、制度創新和執紀問責等7個方面工作內容。同時結合“一崗雙責”工作要求,進一步明確領導干部對自己崗位的業務工作和黨風廉政建設的雙重責任。通過明確監督工作內容和落實領導干部職責分工,為強化紀律檢查監督責任,確保全局全年重點工作的落實提供堅實的保障。
(三)明確年內工作任務,層層落實責任制。
5月份我局完成了與市紀委監察局簽訂2015年度《履行黨風廉政建設監督責任書》的簽訂工作后,明確了年內紀檢組承擔的工作任務和考核內容,并積極組織開展各類執紀糾風活動,不斷強化黨風廉政和紀檢監察建設。現在根據新的工作要求和全局黨風廉政建設實際正在草擬市政管理系統各級紀檢組織的監督責任書,進一步細化工作責任,明晰工作職責。
二、嚴格執紀糾風,全面貫徹落實紀律檢查監督責任。
好監督、執紀、問責的職責,全面貫徹履行紀律檢查監督責任。
(一)開展紀律自查自糾活動。
今年4月30日—5月10日期間,我局針對“五大紀律和五個專項紀律”(五大紀律:政治紀律、組織紀律、工作紀律、生活紀律、財經紀律,五個專項紀律:貫徹落實中央八項規定情況、“三公經費”控制情況、規范人員補貼津貼發放情況、辦公用房清理情況、公車配備和使用情況)等問題,在全局10個單位700名干部職工之中積極開展自查自糾活動。在此次活動中,由局紀檢組長牽頭,親自到基層單位調研,查擺紀律工作中的存在問題,促進了紀律落到實處。截止5月10日,全局各級內部開展督促檢查各1次,發現和整改紀律作風問題1個,完善制度建設5個,各單位針對自身的紀律作風建設都進行了深入的自查,做到了“有問題的查問題,沒問題的找措施”使活動取得了較好的效果。
(二)開展“庸、懶、散、慢、拖”,不作為、亂作為等問題自查自糾工作。
“庸、懶、散、慢、拖”,不作為、亂作為等紀律作風問題的整治。
(三)配合黨組開展好“三嚴三實”活動,抓好活動各項督查工作。
5月21日,自“三嚴三實”活動開展以來,我局紀檢組認真履行黨內監督專門機關的職能,積極協助黨組嚴格抓好“三嚴三實”活動中的工作、會議的紀律檢查和“不嚴不實”問題,嚴厲查處為官不正、吃拿卡要、弄虛作假、執法不公以及腐化墮落等違法違紀問題。半個月內,紀檢組認真抓好監督責任的落實,圍繞“三嚴三實”活動組織了開展會議紀律巡查9次,工作紀律檢查1次,進行全局通報1次,有效促使了全局上下會風和作風的轉變。
(四)切實加強政務服務督查工作,不斷強化服務意識,提高服務效能。
上報市人民政府審核,待批復后進一步開展行政審批事項改革工作。目前,我局行政審批事項共27類已全部集中到市政務服務中心本局窗口辦理,在行政審批過程中沒有存在“兩頭受理”、“體外運行”、“只掛號、不看病”等現象。2015年1-5月份,我局總共受理行政審批事項55件,已完成55項審批,辦結率100%,其中行政許可54件,非行政許可1件,無超時辦結現象。
二是針對我局駐政務服務窗口工作人員監督檢查。我局按要求嚴標準選派窗口工作人員、設置窗口首席代表常駐政務服務中心,不存在不具有審批資格或聘用人員擔任窗口工作人員的現象。同時,根據我局2014年度機關績效考評結果政務服務扣分事項整改措施,目前正在對窗口工作人員進行執法資格培訓,如其無法取得資格下一步將按要求進行調整。三是落實進駐市政政務服務中心制度。我局按照市紀委要求,嚴格落實紀檢組長(紀檢監察室主任)進駐政務服務中心值班制度,每月輪值一次,在值班期間做好政務服務中心的紀律檢查、辦結事項回訪和值班記錄,上半年我局派駐人員均能按時到崗,無缺崗或工作交接不到位現象。
xxxxx鎮紀律檢查委員會2012年7月27日。
鄉鎮紀委查辦違紀違法案件是維護農村社會穩定、保護群眾利益、密切黨群、干群關系,促進農村經濟健康發展的有力保障。鎮黨委、政府按照縣紀委關于加強鄉鎮紀委查辦案件、充分發揮鄉鎮紀委職能作用的工作要求,把查辦基層黨員干部違紀違法案件作為紀委的中心工作,認真分析鄉鎮紀委辦案面臨的形勢和特點,規范辦案程序,提高辦案質量,取得了一定工作成效,工作開展情況如下:
一、加強領導,健全機構。
(一)健全組織機構。為加強對辦案工作的領導,鎮黨委成立了以鎮黨委書記任組長,紀委書記任副組長,黨委委員、紀委委員、黨務干事為成員的鎮紀委案件查辦工作領導小組,領導小組下設辦公室、調查組和審理組,將來信來訪、案件查辦、檔案資料管理、黨風廉政教育、廉政文化建設等重點具體工作落實到每位成員身上,使各項工作有人抓、有人管,做到分工明確,責任落實,為鎮紀委辦案提供了堅強的組織保障。
(二)統一思想認識。反腐倡廉工作是嚴肅黨的紀律,保護改革開放,促進經濟發展,保證黨的基本路線在基層貫徹執行的重要手段。針對部分干部對反腐工作重視程度不夠,對紀委案件查辦工作認識不到位,認為案件查辦會影響單位形象、影響經濟發展,以及存在的“經濟上,紀律讓”等現象,鎮黨委通過召開黨委(擴大)會、紀檢專題會、職工會、村社干部會等,加強反腐倡廉建設的思想教育,積極引導黨員干部正確認識反腐倡廉工作的重要意義,統一思想、提高認識,在全鎮形成了正確認識紀委辦案、全力支持紀委辦案的良好氛圍。
二、創新機制,強化措施。
為充分調動我鎮紀檢干部查辦案件的積極性和主。
動性,鎮紀委通過健全查辦案件工作機制,強化了辦案責任,嚴肅了辦案紀律,激發了辦案熱情。
(一)完善辦案考核機制。把鎮紀委辦案工作納入《黨風廉政建設責任書》的管理范圍,把鎮紀委是否及時查處違法違紀案件作為一項重要考核內容來抓。結合實際將辦案工作進行量化,實行目標管理。
(二)建立辦案審查匯報制。要求鎮紀委獨立查辦的案件,及時向縣紀委匯報,以便于縣紀委幫助分析案情,并提出建設性意見和建議,指導鎮紀委迅速、準確地查辦案件,對鎮紀委從挖掘案源、立案、取證、結案到案卷整理、歸檔等進行指導,幫助案件查辦成員掌握辦案方法和程序。
各執法部門溝通,積極挖掘案源。通過與法院、公安、國土、林業等部門的銜接,掌握黨員犯刑事案2件,目前正在收集相關資料。三是從基層走訪中發現情況。把查辦經濟和選舉類案件作為鎮紀委辦案的重點,通過走訪村社干部、老黨員、人大代表、群眾等,了解發現問題。發現拉票賄選案1件,已進入審理階段。
三、加大投入,保障有力。
(一)大力完善硬件設施。設立了紀委專門談話室與辦公室,配備了專門的辦案設施,包括電腦、錄音筆、照相機、電話、保密柜等。
(二)充分保障辦案經費。為辦案人員落實工作經費24500元,提高了紀委辦案人員的工作積極性,確保了辦案質量。我鎮紀委在辦案工作中雖然取得了一點成績,但與新時期農村黨風廉政建設、反腐敗斗爭的形勢需要和上級紀委的要求還有一定的差距。今后我們將在縣紀委和鎮黨委的正確領導下,在鎮政府的大力支持下,認真總結經驗,開拓創新,克服困難,進一步解放思想,振奮精神,扎實工作,充分發揮鎮紀委的職能作用,有效地發揮查辦案件的治本功能,積極完善農村懲防體系,為農村經濟社會發展保駕護航。
xx鄉學習貫徹xxx紀委《關于嚴格執紀監督加強紀律審查。
工作的通知》文件情況匯報xxx紀委辦公室:
xx鄉收到xx紀[201x]xx號《關于嚴格執紀監督加強紀律審查工作的通知》文件后,鄉黨委政府領導高度重視,要求鄉紀委按照文件精神要求,及時在鄉紀委(鄉民生監督組)、全鄉干部職工大會上對該文件進行傳達和學習。現將學習貫徹情況匯報如下:
x月xx日上午8點30分至9點20分,鄉紀委書記xxx在紀委辦公室組織鄉紀檢(民生監督組)干部職工學習該文件精神。會上就如何“把紀律挺在前面”、“如何強化紀律審查”大家各抒己見,xxx要求鄉紀檢(民生監督組)干部職工要把該文件精神學深學透、入腦入心,在今后的工作中,要從政治的高度來認識,不折不扣地落實好xx紀[201x]xx號文件精神。
按照平時鄉周會要求,上午9點30分在鄉六樓會議室召開全鄉干部職工大會,會上各分管領導就各自工作進行安排部署。鄉紀委書記xxx組織全鄉干部職工傳達學習《關于嚴格執紀監督加強紀律審查工作的通知》xx紀[201x]xx號文件。指出鄉紀檢干部要把紀律挺在前面,把紀律和規矩立起來、嚴起來,維護紀律嚴肅性,打造忠誠、干凈、擔當的紀檢隊伍。加強對廣大黨員干部的紀律教育和執紀監督,讓黨員干部時刻牢記黨紀這條紅線,自覺做到敬畏紀律、遵守紀律。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇九
20xx年03月03日,我有幸入職城投集團,成為一名新員工,擔任法務助理一職,在集團各領導的關心和指導下,以及在同事們的熱情幫助下,較快熟悉并適應了集團的工作及生活環境,現將我近三個月期間的工作情況匯報如下:
一、熟悉并學習集團各項規章制度,適應新環境
1、嚴格學習并遵守集團各項規章制度。
期間,認真學習了集團企業(文化)工作體系精神及公司各項規章制度;學習并了解公司組織架構;積極參加公司新員工拓展培訓以及其他業余及工作講座知識學習;第一時間關注并學習集團oa最新集團動態狀況;并且期間做到無遲到、早退等違規現象。
2、主動學習、盡快適應,迅速熟悉集團運營業務概況。
積極主動通過與集團各領導及同事外出開展各二級單位走訪調查工作,熟悉各二級單位及其招生門店、訓練場地地理位置與環境,盡快學習并了解各集團業務運營概況;并初步完成深圳地區、廣州地區、東莞地區三大區域的實地走訪了解學習。
二、盡快熟悉并積極開展本職工作,力求契合崗位職責要求
1、主動虛心向領導及同事請教學習。
熟悉集團的合同相關管理規定及學習法務崗位職責要求文件;梳理并完善0a合同審批流程表;積極提供集團法律疑難解答咨詢工作;積極開展合同檔案監督、檢查工作,了解合同檔案管理現狀,并努力貫徹執行集團合同管理制度規定。
2、積極開展集團業務合同審查工作。
隨時與業務公司及部門人員保持溝通聯絡,了解合同背景及交易目的,大量查閱相關法律法規,力求使每一份經審查的合同做到法律風險的有效控制,防范法律風險。
與此同時,按月度做好合同審核匯總工作及月度自評反省工作總結。
3、積極制訂并完善法務相關制度及合同標準范本工作。
熟悉了解現有的集團法務工作制度,在此基礎上,開展集團法務各項制度的制訂、修訂及完善工作;初步完成門店租賃合同、訓練場地租賃合同標準范本的修訂工作;并按計劃有序推進開展集團其他業務合同標準范本的修訂及完善工作。
三、加強與集團法律顧問及各二級單位的法務聯絡工作,防范訴訟法律風險
1、通過電話、短信及電子郵件等多形式加強與集團法律顧問的聯系,積極跟進業務合同審查工作;積極主動詢問工作中所遇到的各項法律疑難問題,并努力學習總結。
2、積極跟進集團及二級單位法務工作事宜,并保持緊密聯系;積極指導、檢查、監督法務相關工作的開展,尤其是集團重大合同及訴訟類案件上報備案工作,同時,總結訴訟糾紛經驗教訓,防范法律風險。
四、努力加強自身學習,進一步理清法務工作思路
法務工作不僅承擔業務合同的審查工作,而且承擔合同管理制度檢查、修訂等法務工作。
除了加強自身法律專業基本功的學習之外,并且努力學習了解集團各項業務運營知識,以及財務管理等領域知識。
在此,積極主動向各位領導及同事虛心請教學習,積極調整好心態、完善自身的工作習慣及工作方式,進一步理清并計劃性地推進法務工作的開展。
在學習中實踐,在實踐中學習,不斷學習,不斷總結,以提高工作效率與質量。
最后,今年算是有著特別意義的一年,在時值集團“二十周年”這個特別的日子里,感謝集團給了我一個提升并學習的機會。
在近三個月的時間里,我迅速融入了城投集團這個“大家庭”,并進入法務角色,以極大的熱情投入到集團法務的工作中去。
雖然在某些業務合同等領域是新接觸的,且工作任務雜多;但是相信只要克服不足,勇于學習,敢于擔當,以及在領導的關懷和同事的幫助下,工作能力定能得到進一步的提升。
在此,也爭取能成為集團一名有價值的員工。
20xx 年,公司法律事務處圍繞公司“提振精神轉作風,優化升級保增長”的總體工作方針,認真履行職責,全面開展各項法律事務,進一步推進公司全面風險管理,較好地發揮了對企業生產經營的服務和保障作用。
總結如下: 一、全面風險管理和體系建設工作有序推進。
2012 年集團公司全面風險管理體系建設工作將全面推動全面風險管理與生產經營管理的融合,推動風險評估常態化,并檢查風險管理工作成果。
按照集團公司要求,公司積極推進全面風險管理系統建設,爭取早日實現上線運行。
主要完成了以下幾項工作: 穩步推進全面風險管理機制的形成,完善全面風險管理制度和體系建設。
2012 年,公司按照中葛集團辦 251 號文、中葛集團辦223 號文印發的《集團公司全面風險管理暫行辦法》及《實施細則》要求,制定了《水電公司全面風險管理暫行辦法》和《風險管理暫行辦法實施細則》。
確保全面風險管理工作有制度保障,有章可循,有可執行的操作辦法,逐步形成管理機制和體系建設,同時配合集團公司做好公司全面風險管理信息系統的建設,按要求開展相關風險管理工作。
今年公司用將近兩個月的時間將公司機關十五個部門的流程數據,包括流程圖、風險控制數據、風險數據庫、控制文檔等信息 上傳系統。
并按集團要求,向公司總部機關各處室收集并上報了《公司 2011 年度風險事件調查表》、《2012 年度公司層面風險識別調查表》等風險評估和識別信息。
在總結全面風險管理工作的基礎上,高質量完成并及時報送了《公司 2012年全面風險管理報告》。
5 月份集團公 司組織了全面風險管理與內控理論和實務培訓,公司分管領導和法律事務處負責人參加了培訓。
此外,就系統建設管理員等角色管理配套、資料對接等都進行了溝通,保持系統上下對接,信息更新。
全面風險管理組織體系建設情況 公司根據機構與人事調整情況,確定法律事務處作為公司全面風險管理職能部門,及時調整了公司全面風險管理領導小組成員,小組辦公室設在法律事務處,有 4 人專、兼職負責全面風險管理工作。
總部機關各職能管理部門按照規定都配置了風險管理領導和兼職管理員,積極開展本部門的風險管理相關工作。
同時按要求在各分公司、重點項目部均相應配置兼職風險管理領導和人員, 風險評估常態化工作 公司嚴格按照集團要求,開展風險評估工作,包括公司職能部門層面風險收集等,集中開展風險信息集中收集和整理,對重大風險與重點風險領域進行風險評估,匯總風險信息并及時向集團反饋。
對于重點領域風險、較普遍性風險, 及時予以總結、整理,發出警示,比如法律事務處利用公司召開在建工程項目管理工作會等大型會議平臺,將階段性研究整理形成的“主合同履約中應注意的相關風險”、分包合同簽訂模式及應注意的問題等風險整理、評估成果,在會議上交流學習,對工程項目管理中出現和暴露的重大風險及時進行廣泛警示宣傳,并匯編入會議交流材料供各單位工程管理人員借鑒。
在建工程項目風險防范實施情況 公司轉發了《集團公司在建工程項目風險防范指導意見》,用于指導公司在建工程項目風險管理工作。
該指導意見基本涵蓋了工程項目各階段和環節的重要風險,適合建筑施工子分公司實施。
為加強和推進集團指導意見在公司實施工作,公司在制定的《全面風險管理暫行 辦法實施細則》中作了專章規定,以保障指導意見的貫徹實施和發揮作用。
公司總部機關各工程項目監管部門,在制定和修訂項目管理制度時,都注意貫徹落實指導意見。
公司法律事務處為使全面風險管理工作滲透到工程項目,以項目管理為對象,防范工程項目失控風險,研究制定了《水電公司工程項目失控風險法律監控辦法》,采取日常監控加重點監控措施,對項目從投標簽約到在建管理、竣工收尾管理等各個階段進行全過程監控和重點監控,通過開展各項法律監控工作,跟蹤監督重點項目和重大風險,及時從 法律角度提出規范項目管理和防范項目風險的意見、建議及措施,幫助和協助分公司、項目部解決實際問題,防止項目發生管理混亂和失控的風險。
工程管理處針對公司在建項目數量迅速增多、規模做大后因外協隊資源不足和自身管理人員緊缺、管控能力不足等因素,所用分包隊出現素質實力差、不講誠信、扯皮鬧事增多、分包隊管理失控風險凸顯的問題,制定了《工程項目勞務分包隊伍監控管理規定》,從切實提高對分包隊的掌控力出發,對分包商的選擇、引進和使用等環節進一步作出了延伸規定和源頭把關責任,使這個重大風險的防范增強了制度保障。
、風險管理文化宣傳和培育。
通過例會討論、有關會議、合同評審等形式和途徑,加強風險管理文化宣傳,增強各級人員的風險管理知識和風險意識教育,樹立 “控制風險就是創造效益”的觀念,逐步培育風險管理文化。
二、法律審核把關更加嚴格,法律風險防控進一步加強 、“三項法律審核”進一步落實,審核把關更加嚴格。
根據上級關于企業經濟合同、規章制度和重要決策的法律審核率全面實現 100%的要求,公司進一步加大落實力度,把相關業務管理流程化,逐步納入公司統一開發的管理平臺,利用現代網絡科技和信息管理系統 實現在線辦公,使經濟合同、管理制度、重大決策 的法律審核及其他一些涉法事項的辦理等主要日常管理性法律事務已基本實行系統辦公,在制度化的基礎上實現系統化、程序化、規范化。
從而大大減少和防止了以前基層單位在報審工作方面的隨意性,強化了監控能力。
在合同審核工作中,法律事務處注意統一標準,嚴格要求,對每一份合同從合法性、嚴謹性、完備性、風險性等方面進行認真審核,并加強內部協作、把關及與相關部門的溝通,協商處理審核中發現的問題,較好地完成了大量日常法律審核工作。
截止目前,共審查承包、分包、標前合作、材料委托采購、保險等各類合同、協議總計 396 份,其中承包 136 份、分包合同137 份,分包策劃 90 份,其它合同協議 32 份。
在審查修改的同時,還提出了大量完善合同、加強風險預控的法律意見和建議,積極從源頭上加強法律風險防范工作。
、加強合同范本改進,進一步推進合同標準化工作。
當前公司合同管理在程序化、規范化、標準化及系統化上已取得較大進展,使合同管理不斷得到強化。
在合同標準化建設上,集團和公司已制發和推廣國內國外使用的分包、采購、租賃、合作等系列合同范本,在規范合同、防范合同風險等方面發揮重要作用。
根據經營工作發展變化和使用中發現的問題,需要不斷結合實際加以改進。
我們在合同審核過程中適應管理型項目等經營需要,加強了勞務分包、委托采購等合同范本條款存在問題和不足的收集改進工作,并參與上級 部門制定統一標前合作協議文本的研討和修改工作,目前已推廣使用集團公司已形成的國際國內四個標前合作協議文本,使以前不夠統一、規范的標前協議簽訂行為得到有效監管,強化市場開發領域風險防范。
、推廣運用信息系統,進一步規范法律事務管理。
公司法律事務管理信息系統已投入運行。
由于公司同時開發運行新的辦公 oa 系統,部分功能重合,集團公司要求我們將法律事務管理信息系統融入到公司 oa 系統中運行,部門就相關事宜與總辦及集團信息中心做了聯系和溝通,技術上可以實現,但將導致系統更復雜,運行故障也會增加,就相關情況向集團法務部作了匯報。
當前公司日常主要管理性法律事務已基本實行系統辦公,規范業務流程的同時提高了工作效率。
在按要求辦理好公司新辦公 oa 系統有關法律事務業務的同時,也按照集團公司要求做好法律事務管理信息系統的運行維護等工作,確保資料及時更新和上報,以滿足工作需要。
三、加強糾紛防控和處理,切實維護企業權益 、公司糾紛管理情況良好。
通過積極化解糾紛,做好案件防控,降低發案率。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇十
20*年,在市總工會經審會指導下,在縣總工會的直接領導下,我會認真貫徹黨的20*年,在市總工會經審會指導下,在縣總工會的直接領導下,我會認真貫徹黨的*精神、十六屆五中全會精神和省總十一屆會議精神,并按照市總經審會對經審工作的要求,以“四抓”為著力點,加強對經審干部學習培訓,健全完善工會經費審查監督機制,并注重對基層工會經審工作的指導,在工會的整體工作中發揮了積極作用,取得了一定的成績。現將一年來工作情況總結如下:
一、抓工會經審干部的業務培訓。
根據我縣基層工會經審干部普遍存在業務水平偏低、影響獨立開展審查審計工作的現狀,我們動用了2萬元經費,編印了1000多冊《工會經審工作》文件選編,發放到基層工會經審干部手中,使他們進一步了解經審會的職責、任務和工會預算審查監督暫行辦法以及工會預算管理辦法、基層工會經費使用管理辦法等有關規定,這對工會經審干部開展審查審計工作起到了積極的作用。同時,我們積極開展業務培訓工作,共培訓了5期,培訓人數達300多人次。在培訓中我們還邀請縣審計局領導講解了在審計工作中應把握的幾個方面以及工作中應注意的事項。我們還組織部分經審干部去省外考察,學習外地工會經審工作的先進經驗和具體做法。通過各種業務學習和培訓,進一步提高了工會經審干部的綜合素質,增強審查監督的能力和水平。
二、抓經審工作規范化建設。
根據前幾年基層工會經審組織不夠規范的實際情況,我們著力抓組織規范化建設。原先基層工會職工人數在100人以上只設立一名經費審查員,這對開展工會財務的審查審計工作帶來困難。為此,我們按照《基層工會經費審查委員會工作條例》有關規定,要求職工人數在25人以上的基層工會,在組建工會和換屆選舉時都應建立經費審查委員會。
為進一步健全經審會組織,及時準確地掌握相關數據,我會下發(玉總工審[20*]2號)文件,對全縣各級經審會組織工作作一次全面的調查。在我們的努力和基層工會的積極配合下,建立和完善了縣級、鎮鄉及基層工會經審組織的三級檔案管理網絡,使工會經審組織的檔案管理更加規范。
三、抓經審工作臺帳化管理制度。
為了認真有效地抓好經審工作臺帳化管理制度,促進和規范基層工會開展經審工作,我會印發(玉總工審[20*]1號)《浙江省基層工會經審工作臺帳化管理制度實施辦法》,并與征訂來的1000多本《經審工作手冊》一起下發到基層工會。
為落實好非公企業基層工會經審工作臺帳化管理,年初,我會把這項工作列入鎮鄉總工會20*年度工會工作考核中,規定未建立臺帳化管理的基層工會不能參加“先進職工之家”評選。經過努力,目前已有280多家基層工會實施了經審工作臺帳化管理制度。玉環縣煙草公司工會獲得浙江省基層工會經審工作臺帳化管理先進單位榮譽稱號。
根據20*年工作計劃,對職工在200人以上的規模非公企業工會和機關、企事業單位工會開展財務審查審計工作。在工作中,我們不講人情,不徇私情。在處理問題上,做到客觀公正,實事求是。在鎮鄉總工會經審會的積極配合下,基層工會的財務年檢面達20%以上。我們抽查了25家基層工會,并開展對工會經費收支情況的審查工作,共審查撥交經費收入867486.73元,應上解工會經費346994.92元,實際上解工會經費226163.46元,補解工會經費120831.46元。在審查過程中做到邊審查、邊指導,幫助基層工會解決財務中遇到的具體問題,并對存在問題提出了整改措施,進一步完善了工會財務管理制度。
我會還對20*年度縣總工會和鎮鄉總工會工會經費預算和決算執行情況進行了審查,同時對縣總工會本級工會經費的收、管、用做到事前、事中、事后的審查監督,對嚴肅工會財經紀律,提高財務管理水平起到了積極的作用。
一年來,我縣經審會做了一些工作,取得了一定的成績,但與上級工會的要求,與先進兄弟縣市(區)工會經審會相比較還存在很大的差距。今后,我們將強化審計監督,努力把我縣經審工作提高到一個新水平。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇十一
朝起,幕落,一日而逝。起身,落座,一年又去。時光匆匆,不經意間又到歲末。20xx年是如此平凡而又特殊的一年,平凡的是朝九晚五的生活,按部就班、波瀾不驚;特殊的是這段時光對我個人身心的調整和新的收獲。至此回首之際,恰逢加入民生村鎮銀行2周年之時,不知覺間才發現時間流逝真在倏忽之間。回顧這一年間的得與失、樂與憂,竟然發現已不復曾經的激動和喧嘩。經歷,就是一種最大的收獲和領悟。這一年零零碎碎沉淀下來的,也在不知覺間夯實成了一種成熟的心態,似一首老歌、一杯陳酒,歷久彌新、回味無窮。
銀行從業5年時間,體驗過市場營銷的艱辛,也經歷過資產保全處臵的困難,2年前“半路出家”開始從事風險評審工作。經過前期的磨合、學習、融入,今年是我個人任職風險經理崗位體會最全面,最深刻的一段時期。個人認為一名合格的風險經理職責不單單是調查客戶、防控風險,更重要的職責在于推動信貸業務發展、普及風險控制理念、兼顧風險業務平衡、傳播企業信貸文化等各個方面。雖然個人到崗履職時間偏短,工作經驗尚有不足,但深感我行信貸隊伍的年輕和潛力,油然而生出一股促進村鎮銀行發展、打造特色口碑銀行的責任感和使命感,并將這種心愿付諸于實際工作中,將日常工作做成一種事業去付出。
信貸業務日常評審是風險經理崗位履職最為基礎、最為核心的工作。我們部門既要準確傳達行內下達的業務指導意見,推動全行信貸規模良態發展,又要嚴把風險準入關,協調好業務發展和風險排查的關系,起到很大一部分承上啟下的作用。今年的日常評審工作中,秉承著服務意識,妥善處理沖突矛盾,評審過程中因標準問題偶爾出現的小問題也能很好的和客戶經理溝通交流,達成共識;在評審工作業余也能很好的和客戶經理交流思路、互通有無。我認為風險和業務應該是唇齒相依的關系,作為風險經理更應該在保持評審獨立性的同時,理解和兼顧好相互配合工作,使項目報批質量更好、效率更高。
日常評審工作是我行除業務部門調查報批后的第二道風險防護線,職責重大,既要在項目上審核可行性和資產安全性,又要在報告上監督客戶經理的內容撰寫的合規性和全面性。現全行2名風險經理,劃片分管3個總行業務部門,3家支行,尤其是今年在較長一段時間,統審全行30萬以上業務,工作量大,接觸和面臨過的問題較多,在日常操作過程中也偶爾會出現了評審口徑不一、客戶項目交叉上報,跨部門擔保牽連等問題,在實際工作中需要我們風險經理一一甄別,做好各部門的協調溝通工作,以獨立、公開、公平、公正為基本原則,不夾私,不偏顧、一碗水端平,自足本職,做好上下傳達溝通工作,促進全行“家文化”氛圍建設。
作量大,外出調查任務重,在一段時間存在過需提前安排、排隊調查等情況,受限于人員因素,不利于行業新增業務的推進。9月份經過重新劃片調整后,基本消除了這些問題,現行內外出調查的.頻度和次數能得到良好的保障。
在調查質量上,堅持“重數據、輕形式”原則,堅持核實客戶的資產負債情況、投資風險情況、他行流水情況、側面打聽情況等,綜合業務部門的上報意見,對具體項目做好有效指導和調整意見。行內今年還安排了數次異地出差調查,也投放了一定量的異地授信業務,截止年末也出現了一些風險隱患。針對異地客戶,一次短暫的調查接觸很難全面核實清楚客戶的真實情況,尤其是側面打聽渠道受限、資金來龍去脈不明等存在一定的調查盲區,調查技巧和調查質量需較大的提高和彌補。
風險經理本職工作之外,兼職著行內法律合規等相關工作,得益于行內合理有效的信貸投放指導和集中審批制度,今年全行風險資產質量控制正常,完成年初制定的指標任務。但今年整體宏觀經濟形勢繼續惡化,風險防范和不良資產形勢日益嚴峻,存量風險業務仍有一定量的規模維持運行著,風險隱患相較去年提升明顯,重組業務和掛賬逾期業務也有一定量的增長,尤其是今年第四季度,風險顯現壓力較大。
風險案件處臵工作雖然取得一定成果,但在整體案件規模和效果上仍開展艱難。6月份行內補充一名專職風險合規崗位,現已正式上崗履職,大大緩解了人員的壓力,但在現場催收環節仍有需改進空間。經過前期長期接觸和行內領導支持,今年與當地法院關系取得了較可觀的改善,訴訟、溝通相對通暢,為以后行內風險案件訴訟提供了良好的司法保障。
風險經理本職崗位職責和兼職法律合規事務處理之外,今年還尚有一塊工作就是協助部門處臵各類行內外事務,比如行內相關小法的修改和補充、新員工培訓授課等工作。做為行政后勤條線員工,本著行領導一直強調的服務意識,做好本職工作,并盡己所能的為部門、為全行做好協調、配合工作。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇十二
一年來,我們處審辦圍繞著進一步加快不良資產處置進度,努力實現不良資產價值回收最大化這一中心工作,發揚團結協作精神,工作中密切配合,以實現合法合規,防范可能出現的任何風險為指導思想,建立健全各項規章制度,做好資產處置審查工作,加強檔案管理等各項基礎工作,搞好中介機構的選聘及管理,全力配合相關業務部門的不良資產處置工作的開展。在辦事處黨委、總經理室的正確領導下,在各部門的密切配合下,做了大量的基礎性和日常性工作。現將我們重點做的幾方面工作總結如下:
一.嚴格規范項目審查程序,加強處置項目的管理和后續跟蹤檢查工作。
1、認真把好處置項目的審查關。自從確定專門機構、專職審查人員以來,建立健全了各項規章制度,經過兩年多的努力和完善,我辦的資產處置審查工作基本上達到了程序化、規范化、制度化,上半年共審查、批復項目xx個,其中審查上報總公司項目x個。
2、做好資產處置審查委員會日常事務工作。為使處置審查工作程序更加規范化,我們在審查程序上嚴格做到規范化,即按照辦事處制定的《中國東方資產管理公司長春辦事處資產處置審查委員會工作規則》要求的內容,從審查經營部門上報方案內容、格式、時間,反饋初審意見,到安排例會時間、通知上會、準備例會相關資料、會議記錄、投票內容、會議紀要、下達批復文件、上報處置方案等等,力求處置審查工作程序的規范化。上半年共組織召開了評審會xx次。
3、加強處置項目的后續跟蹤管理工作。為及時掌握已批復項目的處置執行情況和存在的問題,我們每季度對已批復的處置項目進行一次后續跟蹤調查,寫出檢查報告,及時了解處置項目及管理中存在的問題,以便采取措施,加強管理。
4、加強終結項目的規范化管理工作。針對以往終結項目中存在的沒有項目終結報告或報告不規范,該闡述的問題在報告中沒有,有些業務人員甚至把處置方案下載一份作為項目終結報告這一問題,我們認為,項目終結報告是對該項目處置全過程客觀、具體、真實、全面的一個反映和總結,尤其對于有些項目,在處置方案執行過程中存在很多變數,一定要在報告中認真總結和反映出來,于是我們制定了“關于項目終結報告的內容和格式”,規范了項目終結報告,并要求經營部門定期報送項目終結報告,移交檔案材料。加強了終結項目的管理,使我們的終結項目真正能夠畫上一個圓滿的句號。
二.加強中介機構數據庫管理,強化對中介機構的綜合管理,有力支持資產處置工作。
1、作好中介機構數據庫動態管理。依照公開、公正、公平的原則擇優選聘中介機構,是有效規避資產處置過程中可能出現的道德風險的一項主要手段,也是審查辦的一項基本工作職責,為切實履行好此項工作,今年以來,按照總公司的要求,本著優勝劣汰的原則,在認真考核評比的基礎上,我們對數據庫中選用的資產評估事務所、律師事務所、拍賣行等中介機構進行了補充和完善,實行了數據庫動態管理制度,并重點強化對中介機構的資質審查及業績考核,要求中介機構隨時將其資質、獎懲、人員變動等信息資料報告我辦,并實行業務跟蹤,隨時了解并掌握中介機構有關情況,以便我辦事處對中介數據庫中的信息及時更新,以保證日常資產處置工作的合法合規、順利進行。
2、組織協調資產評估、拍賣、法律事務等中介機構等日常工作,協調經營部門與中介部門關系,為資產處置提供依據。上半年,采取邀標等方式對外已與共創偉業資產評估事務所、吉林省遠大會計師事務所、吉林省吉達會計師事務所、北京市中天華資產評估有限公司等省內外x家中介機構簽訂委托協議,做好經營部門資產處置的配合工作。
3、做好資產評估報告上會審核工作。為使資產處置程序更加規范化,今年以來,按總公司要求,辦事處成立了資產評估審核委員會,負責中介機構的選聘、評估報告的審核等有關中介機構使用和管理事宜。上半年共上會研究中介選聘和評估事宜x次。
4、為加強中介機構的綜合管理,今年上半年我們把自成立以來處置項目委托的所有中介機構,包括審計評估、拍賣、法律事務情況進行了全面系統的統計,對委托程序、委托類型、委托結果、支付費用情況等總體情況有了全面的掌握,對今后進一步加強中介機構的管理起到一定作用。
三.完善檔案管理,堵塞漏洞,使資產檔案管理工作上了新臺階。
在去年完成大量的基礎性工作及建章建制的基礎上,今年在日常的資產檔案管理工作當中,我們將原有的制度不斷完善,進一步規范了檔案工作的管理。同時針對去年以來監事會對全國各地檢查發現的問題,對照自己進行了一次全面檢查,完善補充了相關資料,并對對已處置終結的xx卷資產檔案進行了拆卷,將原有的檔案進行重新的編號、排序、整理及裝訂。有效的將我辦的資產檔案管理做到了科學化、合理化,從而方便了資產檔案的利用與管理,使辦事處資產檔案管理工作上了一個新臺階。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇十三
房屋建筑和市政基礎設施工程項目的施工圖設計文件(簡稱施工圖)必須實施審查。搶險救災及其他臨時性建筑和農民自建低層住宅,不適用本規定。
1.2建設單位可以萬科集團范圍內自主選擇施工圖審查機構(簡稱審圖機構)審查。建設單位和審圖機構應當簽訂施工圖審查協議(合同),明確審查內容、時間、審查收費以及雙方的責任和義務等。審圖機構應該嚴格按照省物價部門、省建設行政主管部門規定的收費標準收取審查費,審查費計費基數應該按國家現行勘察設計收費標準執行。
1.3建設單位和審圖機構之間來往的文件、資料和有關的證件,必須真實、可靠,文字、數字清楚、準確。
并將審查的結果向工程所在地建設行政主管部門備案。
1.5.1是否符合規劃的批準要求;
1.5.3是否符合工程建設強制性標準;
1.5.4地基、基礎和主體結構的安全性;
1.5.6其他法律、法規、規章規定必須審查的內容(詳見“十”條);
1.6審圖機構不得任意增加和減少本章第1.5條的審查內容。對本章第1.5條以外的其他技術標準的情況,可提出建議性修改意見,并記入審查報告。
1.7審圖機構對送審的施工圖、勘察報告及其相關計算資料應保密,不得轉借、轉讓給其他單位或個人使用。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇十四
年以來,某區紀委監委認真貫徹落實中央紀委和省市紀委全會關于審查調查工作的各項決策部署,深化對紀法貫通、法法銜接的認識和把握,以“四個加強”為抓手,全方位、全要素、全過程做深、做細、做實審查調查工作。
月全區紀檢監察機關共立案件,同比增長,其中立案鄉科級領導干部人,同比下降。委機關立案件,同比下降;鎮(街)紀(工)立案件,同比增長;派駐紀檢監察組立案件,同比增長。全區紀檢監察機關共結案件,同比增長;給予黨紀政務處分人,同比增長。移送司法機關人,挽回經濟損失萬元。市紀委監委指定涉法案件線索件,指定異地交叉辦理件。
一、工作推進情況。(一)加強問題線索研判,確保審查調查“有案可查”。指定專人管理問題線索,做到問題線索“多頭移交、一口統管”。建立個問題線索總臺賬,分類建立扶貧領域腐敗、涉黑涉惡腐敗、專項行動、冠狀病毒疫情防控、上級交辦等個問題線索專項臺賬,每周進行更新,每月匯總審核,定期清理銷賬。對可查性強的問題線索,一律指定業務骨干專人負責,必要時提級辦理,快查快結;對一般性問題線索,交辦到派駐機構或鎮(街道)紀(工)委,確保全區紀檢監察機關“有案可查”。
全程跟蹤問題線索辦理情況,對久拖不結、超出時限的承辦部門及時提醒督促、發出預警通知,確保問題線索處理件件有著落。健全問題線索處置專題會議機制,定期召開有分管領導和承辦室同志參加的問題線索分析^p會,對問題線索實行集體分析^p、集中研判,按照處置標準提出切實可行的意見,實現問題線索管理制度化和規范化。
(二)加強聯系指導督促,確保審查調查“質效并舉”。將全區的鎮(街道)紀(工)委和派駐紀檢監察組分成個小組,由區紀委常委或監委委員牽頭,加強工作聯系指導,推進基層審查調查工作規范性建設,提升基層審查調查工作質量。定期指派人員到省市紀委監委參與辦案和跟班學習,提升業務素質,拓寬理論視野。針對鎮(街道)和派駐紀檢監察組新調入同志較多,業務能力不強、履職能力薄弱等問題,建立抽調跟班學習制度,有計劃、分批次抽調基層紀檢監察干部參與區紀委監委監督檢查和案件查辦等業務工作,以跟促學、以案代訓,提升業務水平。
根據中央紀委和省市紀委關于造就高素質紀檢監察干部隊伍的工作要求,制定區紀檢監察干部全員培訓工作方案,本著“學以致用”的理念,按照“考學結合”的方式,扎實開展區紀檢監察干部在信息協作、監督檢查、案件審理、審查調查、信訪規范處置等方面的全員培訓,增強全區紀檢監察干部高效履職的能力。
(三)加強工作流程細化,確保審查調查“程序規范”。制定委機關初步核實工作流程圖立案審查工作流程圖案件審理、紀律處分執行工作流程圖等個流程圖和鎮(街道)、派駐紀檢監察組辦案流程及文書模板,明確案件辦理具體流程、工作職責、時間要求,確保審查調查工作程序合法、責任明確、要素齊備。
按照監察法賦予的調查權限,制定立案決定書、訊問通知書、凍結通知書、證據調取通知書等監察措施法律文書,由案件監督管理部門統一印制、統一編號、統一管理,確保各類文書使用、管理規范。嚴格執行監督執紀工作規則監督執法工作規定,按照干部管理權限,落實請示報告制度,依規依紀依法進行問題線索處置和案件查辦,確保審查調查每個環節程序到位。
(四)加強責任層層落實,確保審查調查“安全無患”。制定區紀委監委談話室管理制度等項安全和保密制度,明確案安全和保密雙重職責具體內容,為依紀依法開展審查調查工作提供有力制度保障。堅持主要領導逢會講、分管領導經常講、培訓會主要講方式,強化審查調查安全保密提醒教育,提升審查調查安全和保密底線意識,持續保持全區審查調查安全事故“零發生”。
為確保全區紀檢監察談話場所的規范性管理和“走讀式”談話的規范性開展,案件監督管理部門組成檢查組,通過經常性檢查、不定期抽查對全區的“走讀式”談話、案件留置的安全和保密等工作開展專項檢查。月,對委機關、鎮(街道)、派駐紀檢監察組開展安全檢查輪,發現問題個,已督促及時落實問題整改。
二、存在的問題。
一是有的鎮(街道)紀(工)委和派駐紀檢監察組對主動發現問題線索的動能欠缺,直接獲取違紀違法線索的意識不強,主動性不夠,措施不多。
二是辦案人員的綜合能力還需要進一步提高,在金融財務、工程建設、審批監管、資開發、項目招投標、公共財政支出等方面的專業知識不同程度存在短缺。
三是派駐紀檢監察組的監督職責發揮不到位,有的不愿監督、不會監督、不敢監督,對所派駐單位、系統、二級部門的監督下沉力度不夠。
三、下步工作打算。
一是做深做實監督首責。充分發揮紀委監委專責監督作用,加強對權力運行的監督。重點聚焦涉及經費審批、項目審批,可以支配重要、專項資金使用的部門,二級部門、系統大和多的部門,政務服務窗口等重點部門、系統、崗位,完善監督體系。加強對“三類人”、“關鍵少數”“一把手”監督力度,切實發揮監督利劍作用,讓黨員干部深刻認識到監督無處不在,習慣在監督下工作,自覺按照制度機制、規矩紀律辦事。
二是持續保持掃黑除惡高壓態勢。緊盯舉報線索,堅持有案必查,對涉黑涉惡犯罪案件,一律深挖徹查其背后的“保護傘”和腐敗問題。對住建、水利、交通運輸、文化旅游、市場監管等十大重點行業領域開展掃黑除惡專項整治,凈化行業環境。在掃黑除惡領導小組的領導和成員單位的支持下,充分發揮各部門的職責能力,增強合力攻堅,形成更大合力。用好問責利器,層層壓實責任,對掃黑除惡敷衍應付、弄虛作假,日常履職不力、疏于監管,查處打擊消極滯后、偏軟偏輕等問題,嚴肅追責問責。總結歸納掃黑除惡專項斗爭的好做法、好經驗,以建章立制的方式固定下來,使掃黑除惡專項斗爭有章可循。
三是以零容忍態度懲治腐敗。根據中央紀委和省市紀委全會的部署要求,堅持問題導向,緊盯“三類人”“關鍵少數”、重要崗位,突出“兩個優先查處”,堅決查處政治問題和經濟問題相互交織形成利益集團的案件、重點領域形成非法利益格局和“潛規則”的腐敗問題,重點聚焦招投標領域、房地產領域、工程項目建設、財政資金管理使用、違反中央八項規定精神個方面突出問題。持之以恒嚴查在脫貧攻堅工作中的貪污侵占、虛報冒領、截留挪用等違紀違法行為,為打贏脫貧攻堅硬仗提供堅強的紀律保障。切實發揮派駐紀檢監察組“前哨”“探頭”作用,實現每個派駐紀檢監察組辦案“零突破”。
四是深入推進審查調查規范化建設。持續強化法紀意識、程序意識、安全意識,時刻繃緊規范這根弦,嚴格遵循審批流程,強化審查調查程序意識,確保每個案子都經得起檢驗。嚴格安全管理,堅持底線思維突出抓好“走讀式”談話、留置案件安全,確保執紀審查調查“零事故”持續保持。加強鎮(街道)審查調查規范化建設工作,提升基層審查調查工作質量。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇十五
2003年、2022年我縣共審查辦理出國(境)人員手續49件,涉及89人,其中因公72人(備案管理55人),因私17人。局級15人,處級55人,科級1人,其他人員18人。訪問或考察37人,經貿活動46人,勞務輸出3人,學習培訓3人。
在審查過程中,我們注重把好“三關”,2003年以來,全縣共審批的因公出國,沒有一名外出不歸和晚歸的,也沒有一名違背外事工作紀律的。
一是從條件上把關。堅持對出國進行技術、管理知識學習和培訓的人員,出國考察項目、引進資金的人員優先審批,對政審不合格者、無明確出國目的者、身體不健康者不批。
二是從程序上把關。對凡是辦理出國手續的,要求報齊五個材料,對材料不全、書寫不規范的不予受理,同時堅持急事急辦、特事特辦原則,在堅持程序的前提下適量簡化、合并程序,為出國人員提供高效的服務。
三是從機制上把關。建立健全與執法部門的聯系制度、嚴格的政審制度、與外事部門的通報制度,加強對出國人員的全面考察。
二、審查工作中存在的問題。
因公出國人員審查工作是一項十分嚴肅的政治工作,事關國家利益、干部隊伍建設和廉政建設。隨著我國加入世貿組織,改革開放步伐進一步加快,一些新情況、新問題也隨之出現。
(一)思想認識的模糊,淡化了出國人員審查工作的意識。
在調查中發現,基層少數單位和部門的領導對因公出國人員審查工作的重要性認識不足,重視不夠。有的認為現在搞市場經濟了,出國人員的條件完全可以放寬;有的認為出國人員審查工作是組織部門的事情,與本單位、本部門關系不大,預審和公示只是“例行公事”,走走形式;有的單位把因公出國當作一種待遇或獎勵,甚至于當作出國公費旅游的機遇。這些問題的存在,直接反映了基層人員在因公出國人員審查工作思想認識上的誤縣,淡化了出國人員審查工作的意識。
(二)制度上的滯后,弱化了組織部門的管理力度。
出國人員審查工作出現的一些新情況、新問題,如:因公出國審查工作基本原則、因公出國人員的審批權限、審批手續、預審和審批職責分工等方面應與時俱進,相關規定應進一步調整和明確;進行政審時,如何辨別當事人所持材料的真偽;由當事人自己拿著有關材料辦理政審批件,而當事人所在單位沒有出面辦理;行前教育和鑒定工作流于形式,沒有在制度上予以保證。凡此種種,根本原因還是制度上的不完善,導致了工作中有些問題的出現,由于找不到處理問題的依據,使工作陷入被動。
(三)部門之間協調不夠,分化了職能部門之間的溝通。
出國人員審查工作,涉及到外事、公安、紀檢(監察)、等好幾個部門,哪一個環節出了問題,都會影響到出國人員審查工作的質量,所以各個部門之間的協調顯得至關重要。我們雖然建立了相應的制度,但各部門在具體政策的把握上不是很一致,在有關出國人員審查工作信息的溝通上做得不是很好,對一些在審查過程中出現的突發性問題溝通不夠,而且制度上只規定各部門應該做什么,卻沒有規定對“不為”或做得不夠的`部門應該給予什么樣的處罰。給因公出國人員審查工作帶來一定的難度。
(四)業務培訓上不到位,影響了審查工作的質量和效率。
審查工作是一項十分嚴肅的政治工作,政策性、政治性強,事關國家利益、干部隊伍建設和廉政建設。實際工作中,由于種種原因,特別是具體工作人員的變換,導致了審查工作業務質量的下降,從一定程度上影響了審查工作質量和效率。
三、幾點意見和建議。
(一)加強宣傳,增強基層人員對因公出國人員審查工作的認識。
出國審查工作是一項政策性、原則性很強的工作,為了把這項工作做得更好,必須進一步加強宣傳,使基層人員認識到,在市場經濟下條件下,此項工作不僅不能放松,反而更要抓緊抓好。同時,要認真宣傳、貫徹上級有關出國審查工作規定,讓他們對出國審查工作有全面的認識,熟悉工作步驟,為出國審查工作打下堅實的基矗同時要注重隊伍建設。“外事無小事”,出國人員審查工作政策性、業務性都很強。建設一支政治思想好,業務素質高的出國人員預審和審批工作隊伍,是新形勢下做好出國人員審查工作,確保出國人員質量和出國任務順利完成的前提和保證。
(二)健全制度,提高組織部門對因公出國人員的監管力度。
在實踐中,我們感到派出的團組是不是符合政策規定,派出人員的思想素質和業務素質是不是高,所在單位把關至關重要,對此負有直接責任;能不能把那些不該出國的團組和人員堅決卡住,很大程度上在審批部門。因此,在實際工作中應以健全出國人員審查工作制度為抓手。制度是否健全,直接影響到組織部門對因公出國人員審查工作的監督和管理的力度。因此我們認為應建立和強化以下幾項制度:一是建立跟蹤管理制度。對出國人員在境外的政治表現、思想品德情況,應會同出國人員所在單位黨委(黨組)通過各種途徑跟蹤了解,加強管理。二是強化出國人員鑒定制度。因公出國人員回國后,組團(派遣)部門應及時組織出國人員填寫《出國人員鑒定表》,經團組長簽署意見和組團(派遣)部門審核蓋章后,送縣委組織部和出國人員所在單位歸檔。三是建立公職人員持有因私護照統一管理制度。針對公職人員手中持有因私護照難于管理的問題,應加強與公安、外事部門協調,建立護照統一管理制度。將公職人員手中持有因私護照由組織部門統一管理。四是建立因公出國人員財務審計制度。堅持對歸國人員進行財務審計,對不合理的開支不予報銷,堅決堵塞漏洞。五是建立領導干部因公出國公示制度。為加強對領導干部因公出國的管理與監督,對領導干部因公出國應實行“公示”,具體可以做到六個“公開”:一是公開公示范圍,領導干部出國,行前必須公示;二是公開公示內容,公示寫明出國(境)人員姓名、身份、邀請單位、組團單位、派遣部門、出國(境)目的和任務,所去的國家和地區、行期、經費來源和批準單位;三是公開公示時間,一般為一周;四是公開公示形式,在本單位全體人員會議上宣布,并在單位政務公開欄內予以張貼;五是公開反映形式,公示期內如對擬出國(境)人員有異議,可以用口頭形式、電話形式或書面形式向本單位或縣委組織部反映,同時公開舉報電話;六是公開審批責任,本單位或縣委組織部接到群眾反映后,要認真調查核實反映的情況,根據調查結果,重新審查擬出國(境)人員,同時對不按規定程序隨意審批、瞞報漏報的單位和個人,給予通報批評,直至黨政紀處分。
(三)加強協調,強化組織、外事、公安、紀檢部門之間的溝通。
組織、紀檢(監察)、公安、外事辦等部門一方面應明確分工、明確職責、明確工作標準。另一方面要加強聯系,進一步強化聯系會議制度,實行因公出國人員審查工作信息通報制度。定期或不定期召開聯席會議,溝通信息,分析情況,對審查工作中的重大問題、突發性問題要及時研究,并采取切實措施進行處理;同時,認真聽取有關部門的意見和建議,不斷改進審查工作。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇十六
甲方(委托方):
乙方(審查咨詢方):
根據《中華人民共和國合同法》、建設部134號《房屋建筑和市政工程基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》及建設行政主管部門關于市政工程施工圖設計文件審查的相關規定,委托方委托審查方承擔施工圖設計文件技術審查咨詢工作,經雙方協商一致,簽訂本合同,以茲遵守。
第一條審查咨詢依據。
1.1《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、建設部建質(20_)2號“關于頒發施工圖設計文件審查要點的通知”要求。
1.2國家及地方建設工程施工圖文件審查管理法規和規章。
第二條本合同審查咨詢工程規模、范圍(專業)及內容。
2.1工程規模:
2.3審查內容。
2.3.1是否符合各專業《工程建設標準強制性條文》和其他有關工程建設強制性標準;。
2.3.2地基基礎和主體結構體系的安全性;。
2.3.3是否損害公眾利益;。
2.3.4施工圖是否達到規定的深度要求;。
2.3.5是否符合作為設計依據的批準文件及其他法律、法規、規章規定的要求;2.3.6勘察設計企業和注冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應的圖章及簽字。
第三條委托方應向審查咨詢方提供的資料。
本合同審查咨詢費用按工程總投資的計取為萬元人民幣(大寫:)。
說明:
1、提交施工圖設計文件審查報告并在建設主管部門完成備案后結清全部審查咨詢費。
2、對施工圖設計文件審查報告結論為不合格重新設計的專業再次審查時,委托人應再次支付該專業原審查咨詢費的80%作再次審查費用。
第六條雙方責任。
6.1委托方責任。
6.1.1委托方應按本合同第三條規定的內容,在規定的時間內提供所需的資料文件,并對其完整性、真實性及時效性負責,并與報送行政審查咨詢的內容相符。
6.1.2委托方不得要求審查咨詢方違反國家相關標準進行審查咨詢。
6.1.3委托方要求提前完成審查咨詢報告,經雙方協商若審查咨詢方能夠做到,委托方應根據審查咨詢方提前投入的工作量向審查咨詢方支付趕工費。
6.1.4委托方應按時支付本合同規定的審查咨詢費用。
6.2審查咨詢方責任。
6.2.1審查咨詢應根據國家法律法規、技術標準規范、工程強制性標準認真履行審查咨詢職責。
6.2.2審查咨詢方應及時向委托方通報審查咨詢中出現的重大質量問題,不得私下與勘察設計單位串通,違反有關法規、規范等。
6.2.3審查咨詢方應按時間向委托方提交本合同第四條的內容,交付相應的文件,并對審查咨詢報告的質量負責。
6.2.4審查咨詢方應負責本工程建設過程中遇到的重大設計變更的相應設計審查工作,并不收取審查咨詢費用。
第七條違約責任。
7.1在合同履行期間,委托人要求中止或解除合同,已開始審查咨詢工作的,委托人應根據審查咨詢方已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段審查咨詢費的一半支付;超過一半時,按該階段審查咨詢費的全部支付。
7.2委托方應按本合同第五條的時間和金額向審查咨詢方支付審查咨詢費用。如本合同項目暫停緩延,委托方均應按7.1條規定支付審查咨詢費。
7.3審查咨詢方對審查報告文件出現的遺漏或錯誤負責修改和補充。由于審查人員失誤造成工程安全事故損失,審查咨詢方除協助勘察設計單位采取補救措施外,應免收直接受損失部分的審查咨詢費,并賠償相應損失部分的審查咨詢費,賠償金額最高不超過委托方支付的全部審查咨詢費。
7.4由于審查咨詢方自身原因,延誤了按本合同第四條規定的文件交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收審查咨詢費的千分之二。
7.5合同生效后,審查咨詢方要求終止或解除合同,審查咨詢方雙倍返還已付審查咨詢費。
第八條其他。
8.1勘察設計單位對審查意見和結論有重大異議的,委托方應及時組織協調、論證。仍不能解決的委托方報請建設行政主管部門審查咨詢和論證,經裁決后由責任方支付相應費用。
8.2本合同一式伍份,委托方貳份,審查咨詢方貳份,報建設行政主管部門備案一份。
8.3本合同經雙方簽章后方生效。
甲方(委托方):(蓋章)乙方(審查咨詢方):
日期:日期:
技術合同范文。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇十七
一、加強學習,提高政治思想覺悟和業務技能。為提高政治素養和業務技能,快速適應新時期金融工作的需要,在實際工作中嚴格要求自己,努力做到大事講原則,小事講風格,對待同志以誠相見,共同搞好工作,在堅持常常不斷學習政治的同時,我還始終不忘加強業務學問學習,作為##信譽社信貸管理崗,20**年我通過競選走上了該崗位,對于此我以前未接觸的崗位,在實際工作中出現的疑難問題我虛心求教,向身邊的同志們學習,主動參與雙休日聯社組織的相關業務學問培訓,并能夠常常找一些新形勢下的農村信譽社雜志、書籍進行不懈鉆研學習,我認為不懂沒關系,只要我肯學,自己年紀輕,更應不繼進取,我信任自己的努力,一份耕耘、一份收獲!通過學習提高了自己的思想覺悟和工作能力,有力地推動了各項工作順利開展。
二、仔細履行職責,踏踏實實的做好本職工作作為信譽社信貸管理崗,我深知身上的重擔:我堅持貸款的^v^三查^v^制度和聯社信貸科制定的信貸管理制度,不繼拓寬自己的業務能力,不放過對信譽社信貸資產有風險的審查,合理地提出自己的審查意見,把握貸款發放的合法性、合規性!堅決杜絕信貸員的一些人情做法,按信貸規范操作程序辦理,努力使信貸工作上規范化。同時完善信貸檔案(一些基礎資料)。在20**年信貸微機操作系統多次更新,我總是要求自己必需先把握,再輔導信貸員,確保信貸業務的正常運行。在常規業務中,協助主任嘗試票據貼現新業務的開展,并取得了肯定的成果。還對貸款資料進行長效管理,尤其貸款四、五級分類認定表及匯總,這項工作即繁瑣又重要,需要常常加班加點來完成,我堅持做到了準時完成任務。
三、主動做好其他工作。除做好本職工作之外,本人服從領導的支配,主動主動的做好各項工作,為全社經營目標的順利完成而同心同德,盡心盡力。今年聯社推出圓鼎信譽卡業務,在營銷工作中,我大力宣揚,并把它作為一項義務對待,在全社全體人員努力下,取得了全區聯社感召激勵著同事們為全區聯社奉獻、進取、立功、建業!
查處一批貪污賄賂、權力尋租等職務違法和職務犯罪案件,共立案56件,同比增長300%、居全市首位,曝光案件30起57人次,形成有力震懾。
既全面把握被調查對象的基本面、工作面、生活面信息,客觀完好地描畫其人生軌跡,有效固定證據,為審查調查工作查找有用的思路和切入點,又通過綜合收集動靜態信息、綜合比較顯隱性信息、綜合印證內外部信息來為被調查對象所在部門的政治生態精準畫像,提出有針對性的紀律檢查建議或監察建議,履行了政治機關^v^查處一案、守護一方^v^的根本職能,促進地區政治生態持續向好、不斷改善。
執紀審查部門留意在案件查辦過程中收集相關素材,真實記錄職務犯罪嫌疑人的懺悔心理和^v^一步踏錯、無法回頭^v^的慘痛經受,宣揚部門提前介入籌劃拍攝^v^發人深省、催人深思^v^的警示教育片,在全區范圍內營造^v^不敢腐、不能腐、不想腐^v^的清廉氣氛。
堅持科技護航、信息助力,將執紀審查調查工作與求新求變緊密結合。當前腐敗犯罪的智能化、隱藏化、冗雜化趨勢日益顯現,為了適應新形勢新要求,**區紀委區監委不等不靠,主動作為,在北京市紀委市監委信息技術保障室的指導下,正逐步完善大數據平臺建設工作,爭取實現多部門間的信息互聯互通互惠互享。對辦案區的信息化系統進行升級換代,確保技術支持人員24小時在崗,對談話室的錄音錄像進行全程監控、統一刻錄保存,進一步提升辦案安全監管水平。大力支持審查調查閱歷豐富的一線辦案人員發揮聰慧才智,自主研發話單分析軟件,并不斷在具體辦案實踐中修正打磨、收集試驗數據,目前軟件在勾畫被調查人行動軌跡方面發揮了重要作用,為后期證據的固定、收集、研判和案件的突破打下了堅實的基礎。
**市**區紀委監委充分運用^v^四種形態^v^處置問題線索,堅決減存量,重點遏增量,切實做到了把紀律和規矩挺在前面,較好地表達了^v^無病防治、有病早治、小病快治、重病嚴治^v^的要求。今年1-9月份,運用第一、二種形態處理156人次,占比。
處置問題線索求準。對交辦的每一件問題線索準時分析研判,由承辦紀檢監察室提出處置意見后,提交問題線索集體排查會議討論確定處置方式。對重要檢舉事項和反映問題集中的領域能準時組織有關人員進行深入討論,特地提出處置建議,保證重要線索的成案率。處置問題線索過程中,準時整合現有力量,明確處置目標和相關責任,集中精力抓好每一件問題線索的辦理,確保問題線索處置的精確率。
執紀監督成效求快。突出對群眾身邊反映劇烈的違紀行為的查處,準時做好執紀監督后半篇文章,用好監督執紀第一種形態,對查處的典型違紀問題、^v^兩規^v^和^v^留置^v^案件,通過對案發所在單位的班子成員、中層干部進行約談和警示,進一步增添案件查辦和處理的后續震懾作用。結合專項整治開展警示教育,定期公開通報曝光典型案例,主動推行處分決定立體宣布。
調查后,能夠仔細總結辦案閱歷和教訓,撰寫案例分析,結合辦案實踐準時修訂《**區紀委監委執紀監督監察工作操作規程〔試行〕》和《**區紀委監委審查措施使用規范〔試行〕》,不斷完善其可操作性。
定性量紀標準求嚴。堅持對每起案件綜合分析、全面考量,針對黨員干部違紀犯錯的不憐憫形、性質、看法以及社會影響程度,做到對癥下藥。對違紀性質不嚴重,主動協作組織調查且認錯改錯看法較好的違紀人員,適當從輕處理。對違紀問題性質嚴重、影響惡劣觸犯刑律的則果斷提出移送司法機關處理意見。在紀律審查過程中,發覺被調查的黨員干部錯誤嚴重已不適合擔任現任職務或阻礙調查的,準時建議區委停止或免去其職務。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇十八
20**年,工會經審會在省總工會和黨委、工會的正確領導下,堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,堅持圍繞中心,服務大局,大力推進工會經審工作規范化建設,認真履行審查審計監督職責,扎實開展工會經費、資產管理和其他專項審查審計工作,為工會系統規范財經秩序,監督經濟活動,推進防腐倡廉建設發揮了積極的作用。
工會經審會從實際出發,不斷拓寬審計領域,扎扎實實地開展了多種形式的實務審計,較好地發揮了經審監督作用。
一是加強對本級工會經費收、管、用的審查和監督。工會經審會始終堅持對本級財務預、決算的審查和預算執行情況的監督,并堅持執行每年向工會全委會報告制度。通過預決算審查會議,使工會經費的預算和使用更趨合理,強化了經審監督作用。
二是加強日常審計,嚴格把好經費審查關。除年初對本級經費預算情況進行審查外,年中還對預算執行情況進行檢查。特別是對重大經費開支項目做到事前、事后審查,堅持監督關口“前移”、“后延”,不斷提高審查實效。對嚴肅財經紀律、規范工會經濟活動,發揮了積極作用。
三是加大下審一級力度,推動了經審工作的全面開展。上級對下級的審計既是上級工會對同級工會審計的延伸和補充,也是對下級工會經審工作的檢查和指導。20**年,工會經審會共開展對基層工會的經費收支及專項資金審計8項,發出審計報告8份,提出審計意見和建議15條。我們對財務管理、會計核算比較規范的單位予以肯定,對存在預算制度執行不規范、會計科目使用不規范,支出控制不合理,費用管理不嚴格,審批手續不健全的單位,有針對性的提出了整改意見和建議,要求被審計單位按期上報整改報告。
二、加強經費審查規范化建設,不斷提高審查水平。
工會經審工作在工會的領導和省總經審會的指導下,按照大型企業工會經費審查工作規范化建設考核標準,結合實際,不斷加強經審組織建設,完善經審制度,規范審計程序,深入開展審查審計,在工會工作中彰顯作為。
一是加強經審組織建設,配齊配強工會經審干部。工會在經審組織建設上堅持做到“三同時”,即工會經審組織與工會委員會同時考察、同時選舉、同時報批。規定新成立的基層工會組織必須同步建立經審委員會,對經審委員會組成人選進行考察確定。經審主任及委員必須經工會會員代表大會選舉產生,并上報上級工會組織審查批復。對到期換屆和人員缺額的要求及時換屆補選,確保經審組織健全,人員到位。
二是進一步規范審計程序,提升審計質量。在工會經費審查工作中,工會經審會堅持嚴格按照審計工作要求開展工作,審計過程中做到手續齊全,程序規范。做到事前、事中、事后的審查監督。加大檢查監督力度,建立健全落實審計整改的各項制度。對嚴肅工會財經紀律,提高財務管理水平起到了積極的作用。
三是建立健全工會經費審查監督制約機制。制度建設是完成各項工作任務的重要保障。工會歷年來重視工會經費的審計審查制度,審計審查工作實行了工會經費審計工作向工會委員會報告制度,堅持“季度一小審,年終一大審”,形成了制度化、規范化、科學化工作機制,強化了工會經審工作的監督作用。
四是建立健全了審計回訪制度。在審計意見書下達一段時間后,再到被審計單位了解審計整改情況,對已經整改或正在整改的,及時給予肯定;對于整改效果好的,給予表揚;對整改不力的,要通報批評;對拒不整改的,依照有關規定嚴肅追究有關責任人的責任。并將審計整改報告和整改落實情況作為經審會對下級工會經審會工作考核評比的重要內容。
三、深化機制運行研究,積極探索經審水平提升新途徑。
工會經審針對工作中出現的新情況、新問題,積極推進經審工作調研活動,通過檢查、座談、發放調查問卷等形式,深入探討研究解決實際問題、提升管理水平的新方法、新措施,切實加強對基層工會經審工作的指導,充分發揮工會經審組織在經費收繳、管理、使用方面的作用。按照《中華全國總工會關于加強工會經費審查監督工作的意見》和《工會經審工作規范化建設標準》,指導基層工會建立健全經審組織,配齊配強專(兼)職經審干部,督促基層工會建立獨立財務賬戶,依法收繳和獨立管理經費,積極開展經審活動,完善經審制度,促進工會系統的廉政建設。
最新合同法律審查工作總結(模板19篇)篇十九
朝起,幕落,一日而逝。起身,落座,一年又去。時光匆匆,不經意間又到歲末。20xx年是如此平凡而又特殊的一年,平凡的是朝九晚五的生活,按部就班、波瀾不驚;特殊的是這段時光對我個人身心的調整和新的收獲。至此回首之際,恰逢加入民生村鎮銀行2周年之時,不知覺間才發現時間流逝真在倏忽之間。回顧這一年間的得與失、樂與憂,竟然發現已不復曾經的激動和喧嘩。經歷,就是一種最大的收獲和領悟。這一年零零碎碎沉淀下來的,也在不知覺間夯實成了一種成熟的心態,似一首老歌、一杯陳酒,歷久彌新、回味無窮。
銀行從業5年時間,體驗過市場營銷的艱辛,也經歷過資產保全處臵的困難,2年前“半路出家”開始從事風險評審工作。經過前期的磨合、學習、融入,今年是我個人任職風險經理崗位體會最全面,最深刻的一段時期。個人認為一名合格的風險經理職責不單單是調查客戶、防控風險,更重要的職責在于推動信貸業務發展、普及風險控制理念、兼顧風險業務平衡、傳播企業信貸文化等各個方面。雖然個人到崗履職時間偏短,工作經驗尚有不足,但深感我行信貸隊伍的年輕和潛力,油然而生出一股促進村鎮銀行發展、打造特色口碑銀行的責任感和使命感,并將這種心愿付諸于實際工作中,將日常工作做成一種事業去付出。
1、日常評審工作總結:落實協調、統籌工作。
信貸業務日常評審是風險經理崗位履職最為基礎、最為核心的工作。我們部門既要準確傳達行內下達的業務指導意見,推動全行信貸規模良態發展,又要嚴把風險準入關,協調好業務發展和風險排查的關系,起到很大一部分承上啟下的作用。今年的日常評審工作中,秉承著服務意識,妥善處理沖突矛盾,評審過程中因標準問題偶爾出現的小問題也能很好的和客戶經理溝通交流,達成共識;在評審工作業余也能很好的和客戶經理交流思路、互通有無。我認為風險和業務應該是唇齒相依的關系,作為風險經理更應該在保持評審獨立性的同時,理解和兼顧好相互配合工作,使項目報批質量更好、效率更高。
日常評審工作是我行除業務部門調查報批后的第二道風險防護線,職責重大,既要在項目上審核可行性和資產安全性,又要在報告上監督客戶經理的內容撰寫的合規性和全面性。現全行2名風險經理,劃片分管3個總行業務部門,3家支行,尤其是今年在較長一段時間,統審全行30萬以上業務,工作量大,接觸和面臨過的問題較多,在日常操作過程中也偶爾會出現了評審口徑不一、客戶項目交叉上報,跨部門擔保牽連等問題,在實際工作中需要我們風險經理一一甄別,做好各部門的協調溝通工作,以獨立、公開、公平、公正為基本原則,不夾私,不偏顧、一碗水端平,自足本職,做好上下傳達溝通工作,促進全行“家文化”氛圍建設。
2、實地走訪調查總結:提高調查效率和質量。
行內風險經理的另一塊基礎工作就是參與實地調查,核實客戶真實信息,協助業務部門查漏補缺。今年上半年因人員調休導致整體工作量大,外出調查任務重,在一段時間存在過需提前安排、排隊調查等情況,受限于人員因素,不利于行業新增業務的推進。9月份經過重新劃片調整后,基本消除了這些問題,現行內外出調查的頻度和次數能得到良好的保障。
在調查質量上,堅持“重數據、輕形式”原則,堅持核實客戶的資產負債情況、投資風險情況、他行流水情況、側面打聽情況等,綜合業務部門的上報意見,對具體項目做好有效指導和調整意見。行內今年還安排了數次異地出差調查,也投放了一定量的異地授信業務,截止年末也出現了一些風險隱患。針對異地客戶,一次短暫的調查接觸很難全面核實清楚客戶的真實情況,尤其是側面打聽渠道受限、資金來龍去脈不明等存在一定的調查盲區,調查技巧和調查質量需較大的提高和彌補。
3、風險案件處理工作總結:困難與責任并行。
業務能力,不放過對xx信貸資產有風險的審查,合理地提出自己的.審查意見,把握貸款發放的合法性、合規性!堅決杜絕信貸員的一些人情做法,按信貸規范操作程序辦理,努力使信貸工作上規范化。同時,我也幫助信貸員整理信貸檔案(一些基礎資料)。我深知,審查這項工作即繁瑣又重要,需要經常加班加點來完成,但我堅持做到了及時完成任務,今天的事今天做,絕不拖拉到明天。
除做好本職工作之外,本人服從領導的安排,積極主動的做好各項工作,為xx經營目標的順利完成而同心同德,盡心盡力。在營銷工作中,我繼續著自己對定活期存款的兼職客戶經理工作,并把它作為一項義務對待,為xx的儲蓄余額增長貢獻一份自己的力量。沒有規矩不成方圓,我始終能夠遵守行里的各項規章制度,遵守勞動紀律,平時有事很少請假,堅持小病小事不請假,并經常加班加點,從無怨言,樹立良好的形象,受到領導和同志們的好評。
經過一年來的努力,我在工作中取得了一定的成績,基本能勝任此崗位,但還存在著很大的差距和不足,一是政治水平和業務技能還不能適應新形勢發展的需求,二是開拓進取,創新意識不足。三是對我行新的信貸業務及知識向信貸員傳達的深度不夠,在新的一年里,我要加強政治和業務的不斷學習,團結同志,勇于創新,發揚成績,吸取教訓,向身邊的同志學習,取長補短,增強工作能力,我相信自己能做一名合格的xx員工,當好xx的資產的看門人。