自查報告是一種重要的反思工具,可以幫助我們深入思考自身優點和不足,促進個人的成長。小編整理了一些寫作上較為出色的自查報告樣例,供大家參考,希望能夠對大家的寫作有所幫助。
公車使用管理自查報告大全(13篇)篇一
根據《貢山縣人民政府辦公室關于轉發怒江州公務用車問題專項治理工作重點督查方案的通知》(貢政辦發[20xx]82號)和《云南省20xx年公務用車問題專項治理工作要點》文件相關要求,我中心對公務用車處置、采購狀況進行認真自查自糾,現將自查狀況匯報如下:
一、公務用車轉讓狀況
自20xx年12月底我縣公共資源交易中心成立以來,我縣用心推動建設工程項目、政府采購項目、產權交易等項目納入公共資源交易中心工作。
公務用車處置流程為:進場交易(轉讓方需提交:機構代碼證、資產轉讓申請、資產處置批復、資產評估報告、資產處置申請表、產權證明、資產轉讓方案)、與中心簽訂委托協議、發布轉讓公告、征集到兩個以上意向性受讓方、采取拍賣或招投標方式轉讓(若只征集到一個意向性受讓方,采取協議方式)、簽訂交易合同、發布成交公告。
自成立至20xx年6月30日,我中心共受理各類公務用車處置3項,交易金額為6。5萬元。其中:小轎車1輛2。25萬元;越野車2輛4。25萬元。
我中心制定了產權交易流程,明確了從申請交易到交易進行以及交易后的資料存檔等各環節,嚴格把關處置前置準備,轉讓方具備所有進場材料才與中心簽訂委托協議,辦理處置事宜,透過交易全過程的規范化操作來確保交易結果的公平公正。
二、公務用車采購狀況
我縣政府采購實行“管采分離”的管理模式,即“監、管、采”三分離的管理模式,具體為:縣紀委監察局負責制定公共資源交易活動,縣財政局設立的政府采購管理股,負責采購項目的審批,交易中心負責具體采購事項。
公務用車采購流程為:入場(州公車辦批復,財政部門審批表,機構代碼證,法定代表人身份證復印件,代理人身份證復印件,授權委托書、購車款到賬憑證),與中心簽委托協議書,發布采購公告,開標評議,確定供貨商,發布成交公告,簽發中標通知書。
自成立至20xx年6月30日,我中心共受理公務用車采購8項,共采購11輛車,采購金額為249。76萬元。其中,越野車8輛共201。92萬元,小轎車2輛共41。46萬元,五菱面包車1輛6。38萬元。
中心在組織實施公務用車采購的整個過程中,始終把規范采購程序放在第一位。一是嚴格按照《政府采購法》和有關政府采購的法規規章等,確保了采購程序的規范有序;二是需備齊州公車辦同意購車的批復和財政部門批復、其他進場材料才予以同意進場交易;三是統一制定招標文件的`基本資料,再根據具體采購項目確定招標文件的具體資料,確保招標文件合規、合理;四是主動與采購人聯系和溝通,充分傾聽采購人的意見和推薦,確保了采購目的的實現;五是堅持把好資格審查關,根據不一樣項目的類型,對供應商進行資格審查,有效確保了招標采購的成功率。
三、存在的困難和問題
第一,我縣交易中心起步晚,相關制度和規定還不完善,交易程序不夠規范。辦公條件和設備滯后,難以適應工作發展的需求。
第二,有些部門對公共資源交易中心的職能認識不到位。在實際工作中,少數部門思想認識還不到位,導致規避招標、化整為零等現象的發生,未能起到節約財政資金、充分利用社會資源的作用。
第三,工作人員業務水平有待提高。工作人員都未理解過系統的培訓和學習,工作中難免遇到各種各樣的困難。對相關法律法規、制度和政策等依據的學習不到位,不利于工作的開展。
第四,中心編制不足。目前,我縣交易中心只有5個編制,工作人員全部到位,但由于工作任務繁重,工作人員嚴重不足,部分工作人員身兼多職,工作精力分散,對全面開展好工作帶來了很大的困難。
四、下一步工作打算
第一,加強對外宣傳力度。加大對交易中心交易項目等涉及的法律法規、政策和進場交易帶來的經濟社會效益的宣傳,使各部門和社會各界對交易中心的職能和工作機制有更好的了解,進而支持交易中心工作的開展。
第二,加強制度和隊伍建設。嚴格執行中心內部管理制度,提高工作紀律。加強交易中心工作人員的業務培訓,進一步提高交易中心工作人員的綜合潛力和整體業務水平。
第三,加強網絡信息化建設。加強貢山縣公共資源交易中心信息公開門戶網站的建設,完善信息公開目錄。拓寬信息發布渠道,及時將政府采購、產權交易公告在云南省公共資源交易信息平臺、貢山縣公共資源交易中心信息公開門戶網站、云南省工程建設領域項目信息和信用信息公開共享專欄上發布,保證交易的公開、公平、公正。
公車使用管理自查報告大全(13篇)篇二
根據中共縣委、縣人民政府關于落實全縣黨政機關事業單位清理辦公用房的文件精神,按照上級的安排部署,我院用心組織學習,并開展辦公用房清理整頓工作。現將我院開展辦公用房清理工作自查匯報如下:
一、提高認識,加強領導
黨政機關事業單位清理辦公用房是加強黨風廉政建設的重要資料,是密切黨群干群關系、維護黨和政府形象的客觀要求。為做好我院辦公用房清理工作,醫院成立了清理辦公用房整頓工作小組,嚴格落實職責制,確保辦公用房清理工作落到實處。
二、自查狀況
我院屬服務性公益醫院,現有辦公業務用房三幢:門診樓系1986年建,磚混結構,建筑面積2776平方;病房樓1987年建成,建筑面積3109平米;后勤財務消毒供應等科室用房1638平米,此樓系1976年所建。醫院現有領導4名,院長一人,副院長3人。每人辦公用房1間,面積12平米,因為醫院工作的特殊,院領導除承擔行政事務外,又是各自業務科室的主力,每晚務必值班,承擔危重病人的搶救。所以值班室和辦公室共用同一間房屋。房屋使用不超標。
醫院現有公務用車三輛,其中兩輛為救護車,用于急診急救,一輛為縣政府調撥的1。3l排量的千里馬轎車,車輛已行駛**年,車輛使用不存在超標。
三、下一步規范管理措施
1。不擅自裝修和興建辦公樓,維持辦公樓普通、簡單現狀;
2。嚴格依據辦公樓標準,本著節約從簡原則,進一步規范好正常辦公行為;
3。建立長效機制,鞏固好清理整治成果,確保良好的辦公秩序。
公車使用管理自查報告大全(13篇)篇三
根據《超標配備公車及公車私用專項整治工作方案》要求,為認真整治超標配備公務用車及公車私用問題,中心高度重視,認真部署,并結合公務用車管理使用現狀,仔細進行了對照檢查,進一步規范了公車配備使用情況,現將自查情況匯報如下:
一、組織情況。
為落實《超標配備公車及公車私用專項整治工作方案》文件精神,中心成立了以主任為組長,副主任為副組長,各部室負責人為成員的專項整治工作領導小組。要求結合實際,高標準、嚴要求,集中精力,全身心地投入到自查中,達到了預期的目的。
二、自查內容。
(一)關于超標超編配備使用公務車情況。
根據《黨政機關公務用車配備使用管理實施辦法》規定,中心按標準配備公務用車1輛(微型面包車),沒有超標超編配備公務車。
(二)關于違反規定換車、借車、豪華裝飾公務用車情況中心沒有采取任何方式處理能夠正常使用的公務用車,也沒有利用職權以各種名義借用、調用、換用企事業單位或其他服務管理對象車輛的情況。無豪華裝飾公務用車情況。
(三)關于濫用、私用公車情況。
中心公務用車由局辦公室(車隊)實行集中管理、統一調度和節假日集中封存,未出現公車私用情況。
三、整改措施。
公車使用管理自查報告大全(13篇)篇四
按照高紀發[20xx]8號文件要求,我局嚴格公務用車管理和使用,嚴格中央和省市委關于改進工作作風、密切聯系群眾的各項規定,現將自查情況匯報如下:
一、加強公車使用管理的組織領導。我局對公務用車使用管理高度重視,嚴格按照公務用車使用管理制度的要求,切實加強對公務用車的使用管理的組織領導,嚴格落實責任,由局長主管,督促指導全面工作,對本單位公務用車使用管理工作負總責;由辦公室主任分管,落實日常組織協調工作。通過由局主要領導親自督促指導,使全體干部職工充分認識加強公車管理、執行公務用車規定的重要意義。
二、強化公車使用人的責任意識。加強公務用車使管理,規范領導干部的用車行為,是個人廉潔自律的體現,更關乎到整個單位的形象。我局專門召開班子成員會議,強調公車使用人在思想上要高度重視,在行為上更要嚴格遵守。要堅持實事求是,不要有任何特權思想和有不負責任的態度,要嚴格遵守公車使用管理制度。一旦發現未經報批的非公務用車情況,將依照有關管理規定和紀律,追究責任并嚴肅查處。
四、完善公車資料登記、整理制度。我局安排指定專人對單位的車輛進行清理核實,將車輛信息登記按時上報,每月將車輛信息的使用管理情況進行公示。登記上報的信息真實、完整,不存在弄虛作假的現象。
五、進一步加強制度建設,建立長效機制。我局將結合實際,不斷完善公務用車使用管理機制,明確工作要求,強化日常監督,做好車輛使用管理基本信息的登記,規范車輛使用手續,嚴格要求全體干部職工規范用車。進一步加強對局車輛的管理,規范用車行為,形成長效機制,營造良好氛圍,切實推動公務用車使用管理規范化工作的深入開展。
為認真貫徹落實《中共泉州市洛江區委辦公室泉州市洛江區人民政府辦公室印發〈關于開展黨政機關公務用車問題專項治理工作的實施意見的通知〉》(泉洛委辦[20xx]53號)的文件精神,我局對照開展黨政機關公務用車問題專項治理工作任務,對本單位公務用車狀況進了自查自糾。現將有關狀況報告如下:
為確保本次自查自糾專項治理工作有序推進,取得成效,我局按照通知要求,在組織領導干部職工認真學習文件精神的基礎上,對照通知重申有關規定,逐一排查在公車管理、執行公務用車規定方面存在的問題和不足,研究制定整改措施。要求領導干部要充分認識加強公車管理、執行公務用車規定的重要性,在切實抓好我局辦公車管理的同時,帶頭執行好領導干部公務用車的有關規定,以自我的模范行動,為干部職工做好榜樣。進一步加強全體干部職工的思想政治教育,增強干部職工的法紀意識,充分認識到領導干部違規駕駛公車這一問題的嚴重性,切實做到從領導做起,從自身做起,杜絕違規駕駛公車行為。
我局自查自糾狀況:
(一)我局有6部公務車,嚴格按下達的編制數配備使用,沒有超編制自行購置配備公務用車。
(二)沒有超標準配備使用公務車。
(三)沒有違反規定換車、借車。
(四)沒有攤派款項購車。
(五)沒有豪華裝飾公務用車。
(六)沒有違反規定使用越越野車、皮卡車或違反規定用途使用。
(七)沒有使用軍隊、武警、公安車號牌。
(八)沒有向管理服務對象借車。
為進一步規范我局公務用車,我局對公務車輛的使用范圍、有關紀律等進行了明確規定,強化日常管理。同時,為保證安全、嚴格紀律,要求局領導干部做到“四個禁止”即禁止用公款和單位車輛學習駕駛技術、禁止醉駕、禁止違反公車規定用車、禁止豪華裝飾公務用車。切實做到在公務用車方面認真執行上級文件規定,嚴守紀律、嚴格管理、嚴格監督,杜絕違紀違規行為發生。
我局的公務用車管理工作由于領導重視,至目前為止未發生紕漏。今后,我局將按照有關規定,建立健全公車管理制度,加強對公務用車管理。
公車使用管理自查報告大全(13篇)篇五
根據上級文件精神,我街道高度重視機關公務用車問題專項治理工作,加強管理,認真自查,狠抓落實,較好地完成了各項任務,現將工作開展情況匯報如下:
一、基本情況。
我街道目前共有公務用車14輛,小轎車10輛,商務車4輛,其中街道公務用車7輛,所屬事業單位公務用車2輛,執法執勤公務用車5輛。街道公務用車由黨政辦公室統一調配管理,嚴格執行公車定點停放、定點加油、定點維修“三定”管理,健全完善專人負責、領導審批、統一派車、明確線路等制度。燃油費按照每車280公升/月標準定點加油,超出部分由公車使用者自費解決。車輛維修由公車駕駛員提出維修申請,黨政辦主任審批同意后在定點維修店進行維修,產生費用年終由辦公室統一結算。公車繳納保險費等由黨政辦公室統一管理,公務用車因公離開本地需經辦事處主任同意,路橋費等由公車駕駛員持發票等憑證經辦事處主任簽字批準后報銷。
二、自查自糾情況。
街道現有車輛符合公務用車編制規定,無超額配備使用、未經審批配備使用、不在編制內配備使用公務用車等問題,無借車、換車、豪華裝飾、公車私用等其他車輛違規情況,無公車私用參與旅游、婚喪嫁娶、接送學生和學開車等與公務無關事宜。認真落實各項安全措施,杜絕酒后開車,不準違章駕駛,不帶故障行車,不準以車謀私。在車輛維修方面,履行節約,采取有效措施,努力降低消耗,節省車輛費用開支。
三、自查自糾措施。
一是統一思想,高度重視公務用車專項治理工作。我街道高度重視機關公務用車配備使用問題,把治理公務用車問題與反腐倡廉、黨風廉政建設相結合,及時成立公務用車問題專項治理工作領導小組,形成了有專人負責該項工作,各個部門互相配合的工作格局,對私駕公車和公車私用等問題認真開展了自查自糾和專項治理,切實做到在公務用車方面認真執行上級文件規定,嚴守紀律、嚴格管理、嚴格監督,杜絕違紀違規行為發生。
二是強化思想教育,增強法紀意識。街道紀委組織黨員干部認真傳達、學習了省、市、區關于開展公務用車專項治理的文件精神和有關規定,進一步加強黨員干部隊伍的思想政治教育,增強黨員干部的法紀意識,充分認識到領導干部違規駕駛公車這一問題的嚴重性,切實做到從領導做起,從自身做起,杜絕違規駕駛公車行為。
三是強化日常監管,扎實開展治理。為進一步規范我街道公務用車,按照《廉政準則》等相關文件中關于公務用車的有關規定,對公務車輛的使用范圍、出車原則、有關紀律等進行了明確規定,并強化日常監管,建立了規范公務用車的管控機制。在完善制度的'基礎上,加大監管力度,采取對外公布舉報電話,加強公眾監督和輿論監督,形成防治領導干部違規駕駛公車的監控環境。
四是加強公務用車管理,嚴格公務用車紀律。嚴格按照上級有關規定,不超標準配備公務用車、用公款擅自購買公務用車。在公務用車管理方面,制訂“車輛管理制度”,嚴格執行公車定點停放、定點加油、定點維修“三定”管理,健全完善專人負責、領導審批、統一派車、明確線路等制度。嚴格執行車輛派遣、駕駛、檢查等規定,堅決杜絕公車私用參與旅游、婚喪嫁娶、接送學生和學開車等與公務無關事宜。認真落實各項安全措施,決不允許酒后開車,不準違章駕駛,不帶故障行車,不準以車謀私。在車輛維修方面,履行節約,采取有效措施,努力降低消耗,節省車輛費用開支。
山城街道將按照有關規定,繼續加強對公務用車的專項治理工作。我街道將以本次檢查活動為契機,進一步落實制度,強化管理,不斷提高公務用車配備使用管理的規范化制度化水平,為山城街道經濟社會發展做出積極貢獻。
公車使用管理自查報告大全(13篇)篇六
根據《機關事務管理局關于深入開展辦公用房清理和公務用車管理自查整改工作的通知》和《關于轉發機關事務管理局關于深入開展辦公用房清理和公務用車管理自查整改的通知的通知》文件精神,我鄉高度重視,認真組織學習,積極開展自查,現將有關情況匯報如下:
鄉人民政府現有編制人數39名,實有人數39人(其中副縣級2任,科級以下干部29任,退休人員16人)。
為進一步落實,深入開展辦公用房清理和公務用車管理自查整改工作,切實糾正存在的問題,我鄉迅速成立以鄉長任組長、紀委、財政等為成員的領導小組,對此次自查活動做了統一安排部署。加強辦公用房清理和公務用車管理,我鄉嚴格按照通知要求,組織全體干部職工認真學習文件精神,對照通知有關規定,逐一排查在辦公用房使用、公車管理等方面存在的問題,研究制定有針對性的整改措施。
經過自查,全鄉現辦公用房使用面積393平方米,符合應配備辦公用房使用面積的相關規定。
經過自查全鄉無公務車輛,只有王牌垃圾車一輛(cd3040a13)。
公車使用管理自查報告大全(13篇)篇七
根據區紀委辦公室《關于開展公務用車管理使用情況監督檢查的通知》(xx紀辦〔20xx〕14)號精神,現將我鄉公務用車管理使用情況報告如下:
一、現有公務用車情況。
我單位現有公務用車6輛,其中機關公務用車4輛,國土資源所執法用車1輛,xxxx旅游服務有限公司公務用車1輛。
(一)強化公車使用責任意識。召開班子聯席會議,學習傳達區紀委《轉發中共xx市紀委辦公室關于對領導干部私駕公務用車等問題進行專項整治的通知》和區委辦、區人大辦、區政府辦、區政協辦《關于進一步加強公務用車使用管理的通知》精神,結合虹山實際,制定《進一步加強公務用車使用管理的通知》,強調公車使用責任意識,要求全體干部職工,尤其是領導干部要嚴格遵守公車使用管理制度,不要有任何僥幸心理,不要有任何特權思想,不要有不負責任的態度,不準搞變相公車私用,不許借公務之名行私事之實,規范領導干部的用車行為。一旦發現未經報批的非公務用車情況,必依照有關管理規定和紀律,追究責任、嚴肅查處。
(二)規范有序使用管理公務用車。公務用車實行集中管理、統一調度,日常運行維護由專人負責,車輛的使用、停放、維修保養規范有序。公車實行定點加油、維修、洗車和停放,公務用車不允許停放在居民小區、餐飲、娛樂和風景名勝等場所,停放情況及時向上級主管部門報備。每個節假日之前都對車輛進行封存,杜絕公車私用現象。
(三)建立長效機制。鄉黨政辦認真抓好駕駛員的教育、管理工作,加強車輛維修、保險和油料使用等環節的管理,實行派車單制度,規范用車行為。鄉紀委加強日常監督,開展不定期監督檢查3次,未發現違規使用公車和公車亂停放等違規行為。
公車使用管理自查報告大全(13篇)篇八
為了進一步搞好我鄉涉農資金管理工作,加強涉農資金的監管,提高涉農資金的使用效益,根據香政糾辦3號《開展涉農資金管理使用情況專項檢查的通知》文件精神,我鄉及時對全鄉范圍內涉農資金來源、用途、使用情況進行了自查自糾,現將自查情況予以報告。
基本情況。
根據上級文件要求,檢查的內容和范圍涉及三大項,我鄉接到文件后,迅速組織學習并予以落實。截止8月7日,對各項涉農資金管理情況進行了整理匯總后,形成專題自查自糾資料予以匯報:
涉農專項資金名稱為:良種補貼資金、農資綜合直補、能繁母豬補貼、新型農村合作醫療資金籌集和管理使用情況。
二、自查情況。
(一)、20xx年度和20xx年度農業部門“農村勞動動力轉移培訓陽光工程”和扶貧地區勞動力轉移培訓項目資金“的管理使用情況。
20xx、20xx兩個年度上級沒有按排洛吉鄉,沒得到“農村勞動力轉移培訓陽光工程項目。
20xx年縣扶貧辦按排了“扶貧地區勞動力轉移培訓項目資金4萬元,其中勞動力培訓轉移1期2萬元,野豬養殖培訓1期2萬元,以上兩項由縣科技局統一負責培訓,我鄉負責培訓人員組織2期,項目資金直接由縣科技局撥付核算。
(二)、20xx年度和20xx年度良種良貼、農資綜合直補和能繁母豬補貼的發放情況。
1、良種補貼資金發放情況。
20xx年我鄉良種補貼撥付到位資金為2.41萬元;20xx年我鄉良種補貼面積為中稻172畝、玉米4496畝,撥付到位資金為2.34萬元。
2、農資綜合直補資金發放情況:
20xx年我鄉農資綜合直補面積為7177畝,撥付到位資金為8.16萬元;20xx年我鄉農資綜合直補面積為7177畝,撥付到位資金為24.06萬元。
3、能繁母豬補貼發放情況:
20xx年我鄉實有能繁母豬1124頭,上級撥付資金3.84萬元,每頭實發50元。鄉政府墊付1.77萬元,合計發放5.62元。
20xx年我鄉實有能繁母豬1254頭,應發補貼12.54萬元,上級撥付資金8.79萬元,仍有3.75萬元缺口資金,由鄉財政墊支3.75元。
20xx年、20xx年度發放資金采取抽調鄉紀委政府職工及獸醫站人員組成工作組到各村、各村民小組進行統計,并做好補貼制度的宣傳工作,努力做到家喻戶曉,并將統計數據到各村進行張榜公示,最后由工作組將現金直接將現金發放到農戶手中。
(三)、新型農村合作醫療資金籌集和管理使用情況。
20xx年全鄉參加合作醫療人數達3815人,占常住農業人口的86%以上,占全鄉總人口的81.5%。全年共減免4828人次,共補償資金132870.8元,其中:門診4712人次,門診補償金額73600.8元;住院116人次,補償59270元。
20xx年度全鄉籌集合作醫療資金40020元。到12月底止,全鄉參合農民累計住院總費用160568.4元,累計補償金額96341元,全鄉參合農民累計門診總費用5427人次,累計補償金額71967元。截止20xx年底共計補償168308元。
從自查的情況來看,20xx年、20xx年三大項目資金均已撥付使用到位。我鄉嚴格按照財經制度管理、使用財政支農資金,資金都專款專用,沒有發現擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題,財務管理較為規范,能夠按照有關政策、法規和制度辦事。目前鄉政府對支農資金管理的薄弱環節在于對支農資金使用的監管。針對這一薄弱環節鄉政府將認真分析原因,采取有效的針對性防范措施,及時糾正,堅決堵塞漏洞,防微杜漸,加強制建設和工作力度,重點把好支農資金使用的最后一道關口,確保財政支農資金安全有效使用。
三、存在問題和建議。
通過涉農資金自查情況看,我們也發現存在一些問題。
(一)、部分惠農資金發放不夠及時,有的上級資金當年已經下撥,由于主客觀等方面的因素,到農民手中已經是第二年了,時間跨度較大,不排除影響農民生產生活的因素存在(資金的遲撥上級、本級、下級均存在)。
(二)、由于惠農資金的發放采取“一折通”的形式發放,基層財政所和基層信用社也存在銜接協調不到位的情況,有使財政所已經將資金撥付到信用社了,但信用社有很多理由將惠農資金進行劃折發放(如網絡升級、名稱有誤)。
(三)、建立長效機制。我鄉多年以來,采取了各種手段進行宣傳發動,已將上述三項專項資金的撥付、使用、發入和管理政策的具體情況向廣大農民群眾予以公開,鄉設立了免費查詢點,熱情為前來查詢的農民朋友服務,讓農民朋友充分行使知情權、參與權和監督權,取得了很好社會效果。建議上級部門不僅要從財務政策上管理使用好涉農資金,更要隨時實地進行監管,不斷進行跟蹤管理,掌握解決資金運行過程中出現的問題,總結經驗教訓,而不是一撥了之。
公車使用管理自查報告大全(13篇)篇九
xx省xxxx管理局:
為了加強我處票據管理,規范行政事業性收費等非稅收入行為,加強票據管理,根據省局《轉發的通知》(xxx[20xx]xx號),我處進行了認真的自查,現將有關情況報告如下:
對于此次自查工作,處黨委高度重視,責成計劃財務部門認真學習文件精神,詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據,嚴格按照文件的要求進行檢查。計劃財務科結合文件精神和處領導的指示,于20xx年x月x日至x日積極組織本科室財務人員對我單位所有未核銷的財政票據使用情況進行了自查,并認真填寫行了相關檢查表。
財基科將票據自查工作與財務管理制度學習、業務技能的提高、制度的規范緊密結合起來,做到邊檢查、邊學習、邊整改規范;將自查工作與提高人員法規意識緊密結合起來,通過自查、學習和法治教育不斷增強自身遵紀守法的自覺性,收到了較好的效果。
財務人員在自查工作中,在全面檢查我處財政票據使用情況的基礎上重點突出了使用票據所執行的.文件依據是否合法、是否專人管理財政票據、是否建立了票據登記管理制度,填寫內容是否規范準確和完整,是否符合非稅收入的項目等。通過檢查,我們認為:
(一)我單位未在財政部票據監制中心辦理過《財政票據領購證》和領購中央財政票據。
(二)我單位在地方縣級財政部門領購和使用的財政票據所執行的文件依據合法有效,不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規亂收費和亂罰款的問題。
(三)嚴格執行財務管理制度及票據管理制度。所領購的地方財政票據指定了專人管理,建立了票據登記制度;票據內容填寫規范準確和完整,票據開具金額與實際收取金額一致;20xx年至20xx年僅領取10本地方財政收據,不存在票據相互串用或混用行為,無擅自印制或買賣、轉讓、轉借、涂改、偽造財政票據的行為;20xx年所領用的地方財政票據至今未用完,票據存根保管完整,有作廢票據時,三聯齊備。
(四)不存在用財政票據收取經營服務收入的行為。
(五)20xx至20xx年我單位嚴格執行非稅收入管理制度,因與與地方財政不相隸屬,所收金額全部納入本單位年度預算進行管理。
(六)不存在違反非稅收入管理和財政票據管理的規定其他情形。
在這次自查中,發現票據管理中也存在個別不足,日常票據管理夠不嚴,對非稅收入和應稅收入不能依法熟練區分,需要繼續加強開票人業務技能的學習。
通過這次自查、我們進一步學習了國家有關票據和財務管理的法規制度,梳理了自身票據管理中存在的問題。今后我們將以科學發展觀為指導,嚴格執行財經法紀,加強票據管理,營造風氣風清氣正的財務管理環境,繼續推進財務工作上臺階。
公車使用管理自查報告大全(13篇)篇十
依照上級工會關于對中央財政幫扶專項資金治理使用情況進行專項檢查的部署要求,三都縣總工會高度重視,及時安排職工服務中心工作人員通過檢查賬務運行、檔案資料、幫扶系統錄入情況及電話隨機回訪等形式開展了自查工作。期間,縣幫扶中心的領導就規范建檔、軟件的錄入治理等咨詢題做了專門指導,對縣總2月份的檢查所提出存在的咨詢題做了認真的整改,現將自查工作匯報如下:
一、差不多情況。
我縣職工服務中心幫扶資金治理使用制度較為健全;資金治理使用實施細則、幫扶救助標準、審核程序發放制度執行較好;在資金撥付、治理、使用方面能按照專項資金使用治理方法執行,實現專戶治理、專款專用;困難職工檔案能按照實際收入實行動態治理,信息真實完整性較好。
二、具體情況。
按照三都縣總工會人均月收入低于400元救助標準,我縣為1072戶困難職工建立了救助檔案。2013年為176名困難職工發放中央財政撥付專項幫扶資金16.22萬元。其中:生活救助146人11.17萬元;助學救助21人3.15萬元;醫療救助9人1.9萬元。做到了信息真實、完整、邏輯關系清楚正確。
三都縣總上次檢查出來的咨詢題,如資金治理使用方面存在不規范、財務手續不完備現象,我們已按會計制度填制賬務憑證,完備了財務手續。今后要進一步加強幫扶專項資金治理,確保幫扶資金專款專用,符合規定。
三、整改情況。
(一)改善了幫扶治理軟件系統的錄入條件。通過對幫扶中心微機網絡的提速升級改造,工作效率及幫扶檔案治理水平大為提高。
(二)對所有已錄入的1072戶困難職工檔案全部重新進行了規范化整理、錄入。
(三)對20xx年幫扶救助的176戶困難職工逐一進行了電話回訪。
(四)加強對幫扶系統中困難職工身份為失(無)業情況進行核實,錄入錯誤的及時做了改正,失(無)業情況屬實及時注銷其檔案,并加大跟蹤回訪監督力度。
(五)對夫妻雙方戶口不在一起的或與父母或公婆同住的已婚職工已補辦了相關證明材料。
(六)對職工已脫貧、死亡、工作調動或超過困難職工認定范圍預備核實進行刪除,對退休職工和職工遺屬及時從困難職工檔案中注銷,使動態治理及時規范。
(七)針對縣總檢查反饋的咨詢題,我們認真對待,逐一進行了整改,糾正。
四、今后努力的目標。
(一)進一步健全專項資金治理使用的各項制度,完善困難幫扶的審核公示程序。專門要完善落實好調查摸底和及回訪制度,切實做好對困難職工幫扶的動態治理。對歸檔資料與治理系統要做到:各項制度健全完善,資金賬目安全規范,數據真實一致,信息準確完整,變動更新同步,邏輯關系正確,治理科學有序,崗位熟練穩定,考核驗收合格,受助職工中意。
(二)努力使專項資金的治理使用工作在今年的星級達標考核中達到標準要求。
(三)要結合三都縣的實際情況,借鑒其他縣的經驗,進一步完善專項資金及愛心卡的治理、使用、發放的制度、做法,使中央專項幫扶的這塊資金更好地惠及困難職工。
公車使用管理自查報告大全(13篇)篇十一
根據上級工會關于對中央財政幫扶專項資金管理使用情況進行專項檢查的部署要求,三都縣總工會高度重視,及時安排職工服務中心工作人員通過檢查賬務運行、檔案資料、幫扶系統錄入情況及電話隨機回訪等形式開展了自查工作。期間,縣幫扶中心的領導就規范建檔、軟件的錄入管理等問題做了專門指導,對縣總2月份的檢查所提出存在的問題做了認真的整改,現將自查工作匯報如下:
一、基本情況。
我縣職工服務中心幫扶資金管理使用制度較為健全;資金管理使用實施細則、幫扶救助標準、審核程序發放制度執行較好;在資金撥付、管理、使用方面能按照專項資金使用管理辦法執行,實現專戶管理、專款專用;困難職工檔案能按照實際收入實行動態管理,信息真實完整性較好。
二、具體情況。
按照三都縣總工會人均月收入低于400元救助標準,我縣為1072戶困難職工建立了救助檔案。2013年為176名困難職工發放中央財政撥付專項幫扶資金16.22萬元。其中:生活救助146人11.17萬元;助學救助21人3.15萬元;醫療救助9人1.9萬元。做到了信息真實、完整、邏輯關系清楚正確。
三都縣總上次檢查出來的問題,如資金管理使用方面存在不規范、財務手續不完備現象,我們已按會計制度填制賬務憑證,完備了財務手續。今后要進一步加強幫扶專項資金管理,確保幫扶資金專款專用,符合規定。
三、
整改情況。
(一)改善了幫扶管理軟件系統的錄入條件。通過對幫扶中心微機網絡的提速升級改造,工作效率及幫扶檔案管理水平大為提高。
(二)對所有已錄入的1072戶困難職工檔案全部重新進行了規范化整理、錄入。
(三)對20xx年幫扶救助的176戶困難職工逐一進行了電話回訪。
(四)加強對幫扶系統中困難職工身份為失(無)業情況進行核實,錄入錯誤的及時做了改正,失(無)業情況屬實及時注銷其檔案,并加大跟蹤回訪監督力度。
(五)對夫妻雙方戶口不在一起的或與父母或公婆同住的已婚職工已補辦了相關證明材料。
(六)對職工已脫貧、死亡、工作調動或超過困難職工認定范圍準備核實進行刪除,對退休職工和職工遺屬及時從困難職工檔案中注銷,使動態管理及時規范。
(七)針對縣總檢查反饋的問題,我們認真對待,逐一進行了整改,糾正。
四、今后努力的目標。
(一)進一步健全專項資金管理使用的各項制度,完善困難幫扶的審核公示程序。特別要完善落實好調查摸底和及回訪制度,切實做好對困難職工幫扶的動態管理。對歸檔資料與管理系統要做到:各項制度健全完善,資金賬目安全規范,數據真實一致,信息準確完整,變動更新同步,邏輯關系正確,管理科學有序,崗位熟練穩定,考核驗收合格,受助職工滿意。
(二)努力使專項資金的管理使用工作在今年的星級達標考核中達到標準要求。
(三)要結合三都縣的實際情況,借鑒其他縣的經驗,進一步完善專項資金及愛心卡的管理、使用、發放的制度、做法,使中央專項幫扶的這塊資金更好地惠及困難職工。
公車使用管理自查報告大全(13篇)篇十二
根據《xx市人民政府辦公室關于開展國家專項補貼資金專項監督檢查的通知》(益政辦電【20xx】55號)精神,我局對我市20xx年度的撥付、使用、管理及績效情況進行了一次全面的自查,現將基本情況匯報如下:
20xx年,我市爭取的國家專項補貼資金主要有糧食直補資金、農資綜合補貼、水稻良種補貼、油菜良種補貼資金、能繁母豬養殖補助資金、標準化規模養殖場扶持資金、農機具購置補貼、農村公路建設補貼、農村沼氣建設財政補助、庫區移民后期扶持資金、廉租住房保障專項補助資金、農村新型合作醫療補貼、農村低保補助、移民無房戶補助、農村義務教育階段家庭困難住宿生生活費補助資金、森林生態效益補貼和小型水庫移民困難補貼。各項補貼資金的撥付使用情況如下:
1、糧食直補資金。去年收到xx市財政局糧食直補資金1020.5萬元后,按照農戶的原計稅面積,按13.5元/畝的補貼標準將補貼資金通過鄉財網“一卡通”發放到農戶手中,全市共發放補貼面積75.5萬畝,發放補貼資金1019.9萬元,受益農戶12.5萬戶,資金結余0.6萬元。
2、農資綜合補貼。20xx年,收到農資綜合補貼資金6092.6萬元后,按照80.6元/畝的補貼標準,通過鄉財網“一卡通”發放補貼資金6089.2萬元,資金結余3.4萬元。
3、水稻良種補貼。全市分兩個批次發放20xx年水稻良種補貼資金1310.2萬元(20xx年4月,發放第一批資金485萬元,20xx年3月發放第二批資金825.2萬元)。其中,按照10元/畝的標準,發放早稻補貼資金482萬元;按照15元/畝的標準,發放中稻補貼資金29.7萬元,晚稻補貼資金798.5萬元。
4、油菜良種補貼資金。20xx年7月,按照10元/畝的'標準,根據《沅江市20xx-20xx年油菜良種補貼資金分配表》,通過“一卡通”發放20xx年油菜良種補貼資金381.2萬元。
5、能繁母豬養殖補助資金。20xx年2月,根據《沅江市20xx年能繁母豬補貼發放統計表》,按照100元/頭的標準,通過“一卡通”的形式,將能繁母豬補貼資金222.4萬元發放到養殖戶手中。
6、標準化規模養殖場扶持資金。20xx年,我市生豬標準化規模養殖場建設總投資275萬元,其中,國家投資220萬元,企業自籌55萬元,分別由瓊湖養殖場、新農山莊養殖場、文明養殖場、又紅養殖場、石竹養殖場、三眼塘養殖場、凈下湖養殖場、正屈養殖場等八個養殖場進行。
7、農機具購置補貼。去年,我市共完成購機補貼計劃142臺,補貼金額120萬元。其中,購置大中型拖拉機41臺,2補貼65.1萬元;旋耕機45臺,補貼3.8萬元;收割機55臺,補貼50.3萬元;插秧機1臺,補貼0.8萬元。
8、農村公路建設補貼。20xx年,我市完成農村公路建設299.3公里,通暢106個行政村,建設資金達4368.35萬元,其中,中央和省農村公路建設補貼資金1765萬元,市級財政配套786.7萬元,鄉鎮村自籌1816.65萬元。
9、農村沼氣建設財政補助。我市20xx年爭取國家農村沼氣國債項目資金1832萬元,其中,上級財政撥入部分1307.54萬元,其它為配套物資527.54萬元。自去年7月啟動該項目以來,已在全市14個鄉鎮231個村推廣沼氣池5266個,受惠農戶5266戶。
10、庫區移民后期扶持資金。20xx年,收到大中型水庫移民后扶資金2465.22萬元,當年實際撥付2571.17萬元,其中,撥付沅江市移民局專戶1931.85萬元,四季紅移民后扶直補資金625.45萬元,四季紅項目資金13.87萬元。
11、廉租住房保障專項補助資金。去年,收到上級撥付的廉租住房保障專項補助資金282萬元后,撥付沅江市房產局269.28萬元,通過“一卡通”補貼專戶12.72萬元。
12、農村新型合作醫療補貼。20xx年,我市參合人數485293人,中央補助資金1920.53萬元,省級補助873.53萬元,xx市補助291.08萬元,本級配套291.18萬元,全年共籌集資金3861.61萬元(含個人繳費10元/人),支出3843萬元,每月由合管辦申報,財政審核后撥付資金。
13、農村低保補貼。去年,上級財政撥入620萬元,全年支出596.21萬元。
14、農村義務教育階段家庭困難住宿生生活費補助資金。20xx年,上級撥付我市農村義務教育階段家庭困難寄宿生生活費補助資金131萬元,其中,中央撥付77萬元,省級轉移支付資金46萬元,市級配套資金8萬元。該項資金已全部于去年12月撥付到位。
15、其它補助。20xx年,上級撥付我市特困移民無房戶補助資金34萬元、森林生態效益補貼資金19萬元,已全部發放。但小型水庫移民困難補貼0.39萬元因資金過少,下發后易引發糾紛,暫時未發放。
(備注:3、4、5、7項的資金全部是上級財政撥款,資金已全部下發,未結余。)。
一是財政專項資金補助面比較分散,單個項目補助資金少,不利于提高資金的整體效益。二是部分項目實施單位在觀念上相對落后,在項目的管理上比較粗放,加之缺乏一定的責任心,一些項目單位重申報、輕管理的問題較為突出。三是由于財政資金分口、分部門來源渠道較多,資金管理分散,拼盤項目由多個部門共同實施,每個部門各自為戰,缺乏整體規劃,部分項目存在前期準備不足,規劃、設計深度不夠,概算編制粗糙,項目建設難以達到預期的整體效益。
1、加大項目資金爭取力度。結合沅江市委、市政府確定的重點產業、重點項目,按照國家、省專項資金項目指南的要求,科學規劃,合理安排,規劃一批具有競爭能力的項目進行申報。緊緊圍繞“工業強市”戰略,牢固樹立項目強市的意識,把抓發展真正體現在抓項目建設上。
2、加大支農資金整合力度。在符合國家政策的前提下,對財政支農資金進行統一規劃、統籌安排。通過民辦公助、以獎代補、以物抵資、先建后補、財政貼息等政策工具,引導農民“互動”,形成在財政投入的帶動下,主要依靠農民群眾自己投工投資改善生產生活條件的機制。吸引和調動信貸資金、金融資金及社會各方面資金增加對生態小康新村建設的投入,創新資金整合方式,堅持以項目帶動、以產業帶動、以區域帶動等方式實施支農資金整合。
3、完善項目資金監管機制。一方面按照《財政部門內部監督檢查制度》規定,圍繞預算分配權、資金撥付權、行政審批權等關鍵環節和崗位加強內部監管工作,確保財政資金分配和財政審批程序合法、辦法科學、結果公正;另一方面切實強化外部監管,當前特別是高度重視并認真解決截留挪用財政專項資金的違法違規問題,搞好項目資金的專項檢查,做到事前評估、事中監督、事后檢查驗收、跟蹤問效,杜絕擠占、挪用,隨意調整項目資金,確保資金不折不扣地落實到項目上。逐步實現項目資金的安排與監督職能分離、責任明確和相互制約的新機制,使項目的申報、審批、實施、5監督、考評走上規范化、科學化、制度化的軌道。
4、建立項目績效評價機制。確定科學合理的績效目標,明確各投資主體的職責、權力和利益,合理界定績效目標與各投資主體的配比關系,把資金集中用于管理規范、效果明顯地區和項目。
公車使用管理自查報告大全(13篇)篇十三
為加強對醫療保險工作的領導,我院成立了以院分管院長為組長,相關科室負責人為成員的'醫保工作領導小組,明確分工責任到人,從制度上確保醫保工作目標任務的落實。組織全院醫護人員認真學習有關文件,針對本院工作實際,查找差距,積極整改。加強自律管理、自我管理。嚴格按照我院與醫保中心簽定的《廣平縣城鄉居民基本醫療保險定點醫療機構服務協議書》的要求執行,合理、合法、規范地進行醫療服務,堅決杜絕弄虛作假惡意套取醫保基金違規現象的發生,保證醫保基金的安全運行。
為確保各項制度落實到位,建立健全了各項醫保管理制度,結合科室工作實際,突出重點集中精力抓好上級安排的各項醫療保險工作目標任務。制定了關于進一步加強醫療保險工作管理的規定和獎懲措施,同時規定了各崗位人員的職責。按規范管理存檔相關醫保管理資料。醫護人員認真及時完成各類文書、及時將真實醫保信息上傳醫保部門。開展優質服務,設置就醫流程圖,方便參保人員就醫。嚴格執行基本醫療保險用藥管理規定,所有藥品、診療項目和醫療服務設施收費實行明碼標價,并提供費用明細清單,堅決杜絕以藥換藥、以物代藥等違法行為的發生;對就診人員進行身份驗證,堅決杜絕冒名就診及掛床住院等現象發生。嚴格執行基本醫療保險用藥管理和診療項目管理規定,嚴格執行醫保用藥審批制度。對就診人員要求或必需使用的目錄外藥品、診療項目事先都證求參保人員同意并簽字存檔。
我院醫保辦聯合醫、藥、護一線醫務人員以及相關科室,實行綜合性控制措施進行合理控制醫療費用。嚴格要求醫務人員在診療過程中應嚴格遵守各項診療常規,做到因病施治,合理檢查、合理治療、合理用藥,禁止過度檢查。嚴格掌握參保人的入院標準、出院標準,嚴禁將可在門診、急診、留觀及門診特定項目實施治療的病人收入住院。充分利用醫院信息系統,實時監測全院醫保病人費用、自費比例及超定額費用等指標,實時查詢在院醫保病人的醫療費用情況,查閱在院醫保病人的費用明細,發現問題及時與科主任和主管醫生溝通,并給予正確的指導。加強控制不合理用藥情況,控制藥費增長。藥事管理小組通過藥品處方的統計信息隨時了解醫生開藥情況,有針對性地采取措施,加強對“大處方”的查處,建立處方點評制度和藥品使用排名公示制度,并加強醫保病人門診和出院帶藥的管理,嚴格執行衛生行政部門的限量管理規定。我院明確規定醫務人員必須根據患者病情實際需要實施檢查,凡是費用較低的檢查能夠明確診斷的,不得再進行同一性質的其它檢查項目;不是病情需要,同一檢查項目不得重復實施。加強了對醫務人員的“三基”訓練和考核,調整、充實了質控小組和醫療質量專家組的力量,要求醫務人員嚴格遵循醫療原則和診療常規,堅持因病施治、合理治療,加大了對各醫療環節的監管力度,有效地規范了醫療行為。
1、由于我院外科今年第一季度開展手術治療的患者較同期多,故耗材費用和大型儀器檢查占比略有所增長,其中耗材費用2.71萬元同比去年增長12.92%;百元耗材比3.55%同比去年增長0.71%;大型儀器檢查占比4.33%同比去年增長0.37%。
2、個別醫務人員思想上對醫保工作不重視,業務上對醫保的學習不透徹,醫療保險政策認識不足,對疾病診療不規范。
1、組織相關醫務人員對有關醫保文件、知識的學習。
2、堅持合理檢查,合理診治、合理應用醫療器材,對患者的輔助檢查、診療,要堅持“保證基本醫療”的原則,不得隨意擴大檢查項目,對患者應用有關醫療器材應本著質量可靠、實惠原則,堅決杜絕不合理應用。
通過對我院醫保工作的自查整改,使我院醫保工作更加科學、合理,今后我院將更加嚴格執行醫療保險的各項政策規定,自覺接受醫療保險部門的監督和指導,提高我院醫療質量和服務水平,使廣大參保人員的基本醫療需求得到充分保障。