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經濟活動的分析報告(匯總20篇)

時間:2025-05-15 作者:MJ筆神

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經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇一

20xx年,隨著一攬子“調結構、保增長、保民生、保穩定”政策措施效果的顯現,成都經濟逐步步入回升通道,投資、消費保持平穩較快增長,地區生產總值增速已基本恢復到地震及金融危機爆發前的水平。20xx年,世界經濟雖已觸底,但全球產業體系分工調整、新技術廣泛應用并形成實際經濟增長動力仍需一個過程,且生態保護已成為各國關注焦點,這些決定了此次世界經濟復蘇的進程將十分緩慢。同時,國內經濟雖總體向好但回升基礎仍不穩固,而發展方式轉變以及結構性調整也將會對全國經濟發展產生重大影響。基于這樣的宏觀背景,并結合成都的實際,我們認為:20xx年,成都的經濟增速將繼續保持平穩發展,內需增長將會有所減緩,對外貿易趨緊形勢將有所緩解,物價水平保持小幅上揚。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇二

聯合會分析稱,20xx年,石油和化工行業經濟實現平穩較快增長,國內市場需求強勁是拉動行業增長的主要引擎。

據石化聯合會統計,預計全年行業總產值突破11萬億元,達到11.2萬億,增長31%;主營業務收入達10.9萬億元,增長30%;利潤總額8100億元,增幅約為19%;投資1.37萬億元,增長20%;進出口總額約為6000億美元,增長32%。

其中,化工行業全年產值預計達到6.58萬億元,同比增長32%,與2010年增速相當,占全行業總產值59.82%;化工行業利潤總額3500億元,增長35%,占全行業總利潤額的47.1%;1―11月份,化工固定資產投資8617.2億元,同比增長26.9%,高于全行業平均增幅5.5個百分點,占比70.12%。

原油20xx年產量基本持平,全年預計2.03億噸;進口預計2.5億噸,增6.3%;表觀消費預計4.53億噸,增3.5%。天然氣供需快速增長,全年產量預計1020億方,增長8%;進口突破300億方;表觀消費1300億方左右。成品油產需總體平衡,全年未出現明顯油荒。煉油版塊前11月累計虧損49.83億元,虧損主要原因是原油價格持續較大幅度增長。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇三

年初,貨運總公司對我司下達年度經濟責任制指標計劃,具體指標計劃為:

1、責任成本****萬元。

2、船舶交通事故損失金額。

(1)庫區、中游:*元/ktkm。

(2)下游:*元/ktkm。

(3)上海港作:*元/艘。

(4)其它港作:*元/艘。

3、船舶效率。

(1)拖輪船產量*噸千米/千瓦。

(2)駁船船產量*噸千米/噸。

4、燃油消耗。

(1)企業單耗*千克/千噸千米。

(2)非生產用油*噸。

(3)燃料油與總耗量比例*。

5、駁船營運率*。

我司根據貨司下達的年度經濟指標計劃,對各項經濟指標進一步細化,層層分解落實,為確保年度目標的完成,船務公司領導班子帶領公司全體干部職工,面對指標的壓力,經過近幾個月來的努力,公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇四

年初,貨運總公司對我司下達經濟責任制指標計劃,具體指標計劃為:

1、責任成本****萬元[]。

2、船舶交通事故損失金額。

(1)庫區、中游:*元/ktkm。

(2)下游:*元/ktkm。

(3)上海港作:*元/艘。

(4)其它港作:*元/艘。

3、船舶效率。

(1)拖輪船產量*噸千米/千瓦。

(2)駁船船產量*噸千米/噸。

4、燃油消耗。

(1)企業單耗*千克/千噸千米。

(2)非生產用油*噸。

(3)燃料油與總耗量比例*%。

5、駁船營運率*%。

我司根據貨司下達的經濟指標計劃,對各項經濟指標進一步細化,層層分解落實,為確保目標的完成,船務公司領導班子帶領公司全體干部職工,面對指標的壓力,經過近幾個月來的努力,公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。

(一)責任成本指標。

1-3月份累計責任成本1510萬元,為計劃進度1550萬元的97.42%,實績比計劃節約40.00萬元。

(二)安全、貨運質量指標。

1-3月份累計交通事故損失金額3萬元,為計劃進度32.34萬元的9.28%;與去年同期比減少1萬元。1-3月份無貨運質量事故,無貨主投訴,貨差損賠償金額為零。

(三)船舶效率指標。

1-3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦,為計劃計度(60480噸千米/千瓦)的106.13%,超進度3705噸千米/千瓦;與去年同期比,增加740噸千米/千瓦,增幅1.17%。

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1、成本控制壓力沒有緩解,主要體現在:

(1)隨著二季度生產投入的增加,各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升,加上燃油成本居高不下,運價上漲困難,企業效益壓力更大,控本增效將是企業的重要舉措,因此,各項成本的控制壓力將更加突出。

(2)為了進一步向內挖潛,半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。

(3)海損雜支,船舶修理費都有上年下轉,并在今年成本中消化,控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現。

(1)劣質油一季度摻燃比完成較好,因為6000匹拖輪未上線所致,隨著生產投入增加,該項指標的控制壓力就會顯現。

(2)非生產用油指標控制較好,是因為一季度港作船的減少所致。

(3)單耗水平取決于貨源的組織水平,如果貨源不對流,附拖和空隊現象以及小運轉增加,對單耗產生直接影響,控制難度相當大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船,設備隱患較多,加上航道秩序混亂,不安全、不可控因素越來越多,對船舶航行安全構成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現異常。

三月份有四艘船舶水電費出現異常,嚴重超進度,為了查清水電費超進度的原因,責成經監處、計財處認真調查,并作出處理,今后財務對船舶的水電費進帳,要登記明細,方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作。

參加經濟活動分析會的李總經理,對公司一季度經濟活動進行了總體歸納,同時布置了下步工作。

(一)一季度指標運行正常。

1、成本管理得到了科學預控。

2、生產指標超進度。

3、安全保持了穩定。

4、服務船舶的力度進一步加大。

(二)下步工作。

1、認清形勢,轉變觀念,保持清醒頭腦。目前,我們面臨三大壓力:一是貨司效益指標欠進度;二是成本壓力日益突出;三是修費不足,對船舶設備養護造成空前壓力。我司要加強科學管理,作好半年工作會指標調整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監控。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇五

上半年,我市經濟止滑回升,逆勢上揚,但經濟運行中的問題和矛盾仍比較突出,主要是一些經濟指標的增速明顯回落,企業經營效益下滑,開放型經濟遭遇更多挑戰,經濟向好的基礎還不夠穩固。

1.經濟增長速度放緩。今年一季度,我市地區生產總值增長9.3%,而一季度、上半年、前三季度和全年的gdp增幅分別為16.8%、18.3%、14.5%和14.6%。從工業產值完成情況看,今年的1、2月份呈現負增長,累計同比分別下降20.3%和11.4%;3月份開始同比出現增長,但增長速度十分緩慢,規模以上工業增速仍低于全部工業增速。工業用電量還未止跌回升。

2.企業效益明顯回落。受全球金融危機蔓延、外部需求減弱、企業成本上升、產品價格回落等因素影響,前五月全市規模以上工業的銷售、利潤的同比增幅分別為-5.5%和-0.9%,全市規模以上工業企業虧損面達31.8%,較上年同期上升4.7個百分點,虧損額較上年同期增長30.2%。

3.外貿形勢依然嚴峻。多年來,開放型經濟一直是我市保持較快增長的重要支撐,但今年1-5月進出口總額和出口額雙雙較大幅度全面下降。前五月單月出口額環比增幅分別為-8.6%、-40.7%、44.5%、-0.5%和-6.2%,環比僅3月份呈現增長。

同比下降15.8%;服務業投資雖有31.2%的高增長,但其中基礎設施和房地產投資分別占64.7%和26.3%,生產性服務業投資明顯不足。從新增就業人數來看,雖呈逐月上升趨勢,但安置就業人數只占去年同期的50%左右。就業不足,企業利潤的下滑等因素,必然導致可支配收入的'下降,從而影響最終消費。

經濟增長放緩的主要原因有幾個方面:一是外需減弱直接對外向型經濟造成較大影響。我市的外貿出口依存度達到50.3%,而且加工貿易比重較高。下半年以來,先是加工貿易進口同比跌幅明顯高于出口跌幅、進口總額中進口設備和進口原材料大幅減少,直接導致了全市外貿的下行走勢;其后外貿出口訂單的銳減,使工業生產因此而明顯下行。外向型經濟是一把“雙刃劍”,我市制造業的發展直接得益于利用“兩種資源、兩個市場”的政策引導,但外部市場、國際環境變化帶來的不確定因素和潛在風險也在增加,在全球化市場風險日益增強的情況下,本土經濟的抗風險能力也面臨嚴峻考驗。二是經濟發展方式轉變不快。從我市經濟發展的深層次看,經濟轉型升級的任務十分繁重,幾年來經濟的高速增長一定程度上掩蓋了諸如新型工業化推進不快、產業競爭力不強、自主創新能力明顯不足、高新技術產值占比徘徊不前等矛盾,在國內外宏觀經濟環境出現較大波動的情況下,這些矛盾和問題便凸顯出來。三是發展后勁不足,大項目儲備不足,優勢產業優勢企業的培育不夠。四是經濟發展軟環境建設尚有缺憾,機關行政服務效率、企業經營環境營造等方面都有明顯不足。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇六

現代經濟活動中,物流不僅為生產的連續性提供保障,對生產環境和生產秩序起著決定性影響,而且物流環節也越來越成為眾多企業實現內部挖掘潛力、降低成本的重要利潤源。隨著經濟的發展,地域間的貨物的運輸越來越頻繁,這種情況下鐵路運輸在經濟發展過程中發揮著越來越重要的作用。由于運輸活動相對來講時間長、距離遠、能源和動力消耗多,其成本在物流總成本中的比例高達50%,因而,運輸費用的節約余地大,發掘的潛力也大,無論在物流領域還是國民經濟領域都占有舉足輕重的地位。認真分析鐵路運輸的特點和影響因素,可以有效的提高鐵路運輸的效率,更好的促進經濟的發展。下文中筆者將從幾個方面,對鐵路貨物運輸的經濟性進行分析。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇七

20xx年1-8月,全省累計進出口149.19億美元,同比增長16%,比全國水平高7.7個百分點。其中出口87.98億美元,同比增長25.2%,比全國水平高16個百分點;進口61.21億美元,同比增長4.9%,比全國水平低2.4個百分點。

8月當月,全省累計進出口21.16億美元,同比增長31.5%,環比下降1.2%。其中出口12.16億美元,同比增長47.8%,環比下降13%;進口9億美元,同比增長14.5%,環比增長21.2%。

(二)全國及中部六省情況。

20xx年1-8月,全國累計進出口27043億美元,同比增長8.3%。其中出口14293億美元,同比增長9.2%,進口12750億美元,同比增長7.3%。

同期,中部六省合計進出口1370億美元,同比增長13.9%,其中出口882億美元,同比增長17.4%,進口488億美元,同比增長8.2%。

(一)對香港、歐盟、美國等主要市場出口保持平穩,對東盟出口今年來首次實現增長。1-8月,我省對香港出口19.08億美元,同比增長54%,占全省出口的21.7%;對歐盟出口10.91億美元,同比增長46%,占全省出口的12.4%;對美國出口9.2億美元,同比增長28.7%,占全省出口的10.5%。對東盟出口11.95億美元,同比增長1%,系今年來的首次同比增長。其他主要出口市場中,對非洲、拉美、中東、俄東出口增幅在12%至49.8%不等,對日本和韓國則出現16.7%和11.1%的同比降幅。進口方面,我省資源類產品的主要進口來源地,如南非、巴西、秘魯、澳大利亞、俄羅斯等均保持增長,增幅均在9%以上,而以機電、高新技術類產品為主的進口來源地大多出現降幅,如日本和歐盟,降幅分別為53.1%和12.2%。

(二)電子電器類產品、勞動密集型產品和部分有色金屬產品增長較快,汽車和汽車底盤進口大幅下滑拖累全省進口。1-8月,我省機電產品出口35.53億美元,同比增長14.3%,機電產品中,受手機零部件帶動,電子電器類產品出口增速達到50.9%。勞動密集型產品中,服裝、陶瓷、鞋類、煙花爆竹、紡織品、箱包、打火機等合計出口18.9億美元,大幅增長70.2%,占同期全省出口總值的21.5%,除打火機小幅下滑1.1%外,其余商品均不同程度增長。有色金屬產品出口7.24億美元,同比增長47.6%,其中未鍛造銀和未鍛造錳出口增速分別達到76.8%和205.2%。其他主要出口商品中,高新技術產品出口增長23.6%,農產品出口增長23.4%,鋼材出口下降21.9%。進口方面,我省機電產品進口20.06億美元,同比下降13.9%,其中汽車和汽車底盤進口3.14億美元,同比下降65.8%。鐵礦砂共進口16.58億美元,同比增長21.2%。

(三)一般貿易出口、加工貿易進口快速增長。1-8月,我省一般貿易進出口111.03億美元,增長14.9%,占同期全省進出口總額的74.4%,其中出口65.86億美元,增長34.4%;進口45.17億美元,下降5.2%。同期,加工貿易進出口35.76億美元,增長20.3%,占24%,其中出口21.58億美元,增長5.9%;進口14.18億美元,增長51.6%。

(四)民營企業對全省出口的拉動作用進一步加強。1-8月,我省民營企業進出口67億美元,增長41.5%,占同期全省進出口總額的45%。民營企業出口52.21億美元,大幅增長73.8%,占同期全省出口總額的59.5%。此外,三資企業進出口41.58億美元,增長6.9%,占27.9%;國有企業進出口37.62億美元,下降7.3%,占25.1%。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇八

國家宏觀調控政策可能導致部分生產要素供應進一步趨緊,產業限制更一步嚴格。一是:今年以來,國家先后多次提搞存款準備金率及存貸款利率,這些舉措將對于發展經濟所需的資金需求可能帶來更大的負面影響,資金供應將會更加緊缺。二是:國家將進一步加大對土地的調控和管理力度,嚴格規范土地性質,控制土地需求,提高土地價格,那些成本低、粗放型的“圈地”活動將會得到根本遏制,同時,也給正常生產生活所需土地的報批增加難度。三是:國家大力提倡。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇九

一級價格歧視也叫完全價格歧視。廠商就同一商品對不同的消費者制定不同的銷售價格,就好像廠商提前知道每一個消費者對商品所能支付的最大貨幣量,并以消費者所能接受的最大預期決定商品價格,其價格恰好滿足消費者對產品的需求價格,從而獲得每個消費者的全部消費剩余,賺取最大的壟斷利潤。實行一級價格歧視要求比較苛刻,現實中完全價格歧視的例子很少,至多只有近似的情況。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇十

價格歧視實質上是一種價格差異,通常指商品或服務的提供者在向不同的接受者提供相同等級、相同質量的商品或服務時,在接受者之間實行不同的銷售價格或收費標準。經營者沒有正當理由,就同一種商品或者服務,對若干買主實行不同的售價,則構成價格歧視行為。

價格歧視是一種重要的壟斷定價行為,是壟斷企業通過差別價格來獲取超額利潤的一種定價策略??系禄南娜湛犸嬒盗酗嬃嫌芯鋸V告語:第二杯半價。肯德基一杯愛爾蘭雪頂咖啡買9塊錢,但是第二杯的價格就是4塊五。理解價格歧視概念的時候,我們必須抓住它的關鍵點??產品必須是同一產品。產品不同,價格不同,則不屬于價格歧視。同樣的一杯愛爾蘭雪頂咖啡,肯德基向消費者收取的價格是9塊和4塊5,這就是價格歧視。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇十一

按照國家衛生健康委員會辦公廳、國家中醫藥管理局辦公室《關于印發“公立醫療機構經濟管理年”活動評價方案的通知》(國衛辦財務函〔2020〕1004號)、《**省“公立醫療機構經濟管理年”活動實施方案》(*衛財審函〔2020〕135號)的通知要求,結合我區實際精心組織、嚴格落實,督查各公立醫療機構認真梳理分析問題,及時整改堵塞漏洞;強化價格管理,規范業務和價格行為;加強財務管理,夯實經濟管理基礎;推進業務財務融合,促進經濟管理提質增效;改革創新強化監管,健全長效機制。現將“公立醫療機構經濟管理年”工作自評報告如下:

(一)高度重視,明確責任分工。

我局高度重視“公立醫療機構經濟管理年活動”,將“公立醫療機構經濟管理年活動”作為全局中心工作和醫院管理工作的頭等大事,列入重要議事日程,局班子會、局長辦公會多次進行專題研究;成立了主要領導為組長的**區“公立醫療機構經濟管理年活動”領導小組,明確責任分工及管理要求,制定了“公立醫療機構經濟管理年活動”方案,確定了活動的重點內容、工作步驟及工作要求,并將“公立醫療機構經濟管理年活動”納入目標管理、年度評優,實現了“全局有人管,大事有人抓,工作有人做”。

(二)周密部署,多種形式廣泛深入宣傳。

我局通過召開動員會,下發文件等形式對“公立醫療機構經濟管理年活動”進行了周密部署和安排。為便于各醫療機構掌握“公立醫療機構經濟管理年活動”的主要內容和要求,我局在2020年9月,將“公立醫療機構經濟管理年活動”涉及的六個方面20項指標,要求各醫療機構將“公立醫療機構經濟管理年活動”的主要內容通過微信平臺、宣傳條幅、電子大屏以及制作成宣傳單下發給每個職工等多種形式開展廣泛、深入的宣傳。

(三)強化經濟管理措施、健全長效機制。

我局通過舉辦醫院經濟管理年培訓會,努力提高人員素質,提高經濟管理知曉率。培訓會要求在2020年內,針對醫院當前存在的問題,各科室要進行全面整改,強化財務、價格、成本、內控等經濟管理措施,夯實我院經濟管理基礎,規范經濟行為,保障經濟安全,推進提升經濟管理質量和醫院運行效益。通過培訓學習,進一步提高了全區各級醫療機構及其醫務人員對認真執行醫院經濟管理制度、健全經濟管理長效機制,減少問題再度發生等經濟管理內容的知曉率,為全區醫院經濟管理年活動開展奠定了基礎。

(四)強化督導,推動落實。

我局組織督查組對全區范圍內醫療機構進行了醫院經濟管理督查。督查采取事先不打招呼、直接查閱資料、實地查看等方式,重點對醫院在經濟管理年活動中組織管理、問題整改、價格管理、財務管理、業財融合、健全長效機制等情況進行綜合督查,并在督查過程中就發現的問題進行現場講評,下達《督查意見書》,要求各醫療機構針對發現的問題,一邊推進實施,一邊抓好整改。

(五)統籌經濟政策和資金保障并做好醫用物資儲備落實常態化疫情防控。

充分發揮物資保障在疫情防控中的作用,理順疫情防控的物資保障工作機制,確保疫情防控工作順利進行。在新冠肺炎疫情防控中,我局是疫情防控指揮部辦公室,落實政策資金,明確保障醫用物資儲備全區疫情防控工作要求。通過多種形式做好政策資金保障,明確并落實醫用物資儲備得等相關工作。

(一)認真梳理,及時堵塞漏洞。

我局對督察工作發現的經濟管理問題認真梳理:一是對2019年以來醫保方面檢查指出的問題逐條落實、整改,現已全部及時改正,檢查中未發現任何科室和個人私自亂收費行為,不存在小金庫。二是通過整改問題又制定了一些制度,并按照各項制度定期進行檢查,并建立處罰制度,規范了價格管理等行為。嚴格執行了收費標準,并公開收費項目及標準,提高收費透明度。三是醫務人員未發現接受患者及其親友的紅包物品和宴請的行為。四是嚴格執行了藥品集中招標采購政策及藥品零差率的政策。同時建立健全內控管理和風險監控的制度措施,補短板、堵漏洞使之既符合業務管理規范化要求,又滿足風險防控精準化需要。聚焦關鍵環節和流程管控,建章立制,防患于未然。

(二)強化價格管理,規范業務和價格行為。

一是強化價格管理,規范收費管理,嚴禁重復收費、串換項目收費、分解收費、超標準收費、自定項目收費等問題。落實醫療服務價格自查制度,醫院價格管理負責人每月按照一定比例隨機抽取費用清單,與門診和住院、出院病歷,藥品、耗材出入庫,檢驗、檢查報告單等數據進行橫向比對,及時糾正不規范收費行為。

二是規范醫療服務行為,嚴禁超范圍使用藥品和耗材、無指征入院或過度診療等問題。向患者推送費用清單(含電子清單),費用清單包括醫療服務項目、藥品、醫用耗材的名稱和編碼、單價、計價單位、使用日期、數量、金額等,全方位接受群眾監督。嚴格落實價格公示制度,醫療機構在服務場所顯著位置公示常用醫療服務項目、藥品、醫用材料和醫療服務價格信息,保障患者的查詢權和知情權,價格發生變動時,及時調整公示內容。醫院公布價格咨詢、投訴電話,接待投訴人員全面、準確記錄投訴內容、辦理結果、整改措施及落實情況等。

(三)加強財務管理,保障高效合理運行。

建立健全單位內部預算、成本、采購、資產、內控、運營、績效等制度體系,依法依規規范經濟活動,提高經濟管理水平,發揮經濟管理工作的服務、保障和管控作用,具體措施如下:

1、加強醫院全成本核算與管理,將成本意識貫穿到醫院管理的方方面面、落實到一個崗位,切實提升精細化管理水平和資源使用效益,促進醫院合理控制運行成本。

2、重點圍繞成本管理、運營管理、內部控制、績效管理等薄弱環節,堅持補短板強弱項健全全成本核算體系、運營管理制度措施、內部控制全流程體系、預算績效管理目標指標導向等,推進形成經濟管理價值創造,提高業務活動和經濟活動的質量效益。

3、加強采購管理。健全政府采購管理制度,規范采購流程,形成依法合規、運轉高效、權責統一的管理制度,實現對政府采購活動內部權力運行的有效制約,確保政府采購工作依法依規規范運行。

4、加強國家基本公共衛生服務項目補助資金財務管理和預算績效管理。將截止目前,國家撥付的到位資金全部足額及時撥付到各位基層醫療機構。

(四)改革創新強化監管,健全長效機制。

1.深化醫改任務,認真落實深化醫改任務要求,采取務實有效管用的措施,切實維護公立醫療衛生機構公益屬性。加快債務化解,減少增量、消化存量,厲行節約,牢固樹立“過緊日子”理念,全員參與,嚴控一般性支出成本,優化支出結果,用年度結余資金逐步化解債務。

2.推進醫療服務價格內部管理長效機制建設,及時申報新增醫療服務項目并嚴格執行;認真落實支付方式改革任務要求,推進醫療服務保質量、降成本、增效益。

3.細化落實各類業務活動中內涵經濟行為的內部控制制度和監管措施,建立醫療、價格、財務等管理部門聯檢聯查日常監督機制,定期和不定期開展醫療服務規范化管理檢查。

4.強化區政府審計監督。發揮政府審計作用,建立健全調賬審計長效監管機制。

我區在醫院經濟管理年活動取得了一定成效,但仍存在著一些問題和不足:醫療機構對醫院經濟管理年活動的認識不到位,重視不夠,存在松懈思想;醫院科兩級質量管理體系不健全或雖有組織但履行職責不力;醫院各項工作制度特別是醫療安全各項核心制度有待于進一步健全、完善和落實;缺乏有效的評審和考核制度;管理干部隊伍不穩,缺乏必要的培訓;人才缺乏仍是制約區衛生院提高醫療服務質量的突出矛盾。

今后,我局要嚴格執行財務制度,財經紀律、并嚴格按照物價部門核定的標準執行。加強醫院內涵建設和服務理念,改善服務質量,提高服務水平,提高管理隊伍的管理能力和水平。切實加強重點學科建設,提高醫院技術水平和整體服務能力。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇十二

1-8月,全省累計進出口149、19億美元,同比增長16%,比全國水平高7、7個百分點。其中出口87、98億美元,同比增長25、2%,比全國水平高16個百分點;進口61、21億美元,同比增長4、9%,比全國水平低2、4個百分點。

8月當月,全省累計進出口21、16億美元,同比增長31、5%,環比下降1、2%。其中出口12、16億美元,同比增長47、8%,環比下降13%;進口9億美元,同比增長14、5%,環比增長21、2%。

(二)全國及中部六省狀況。

201-8月,全國累計進出口27043億美元,同比增長8、3%。其中出口14293億美元,同比增長9、2%,進口12750億美元,同比增長7、3%。

同期,中部六省合計進出口1370億美元,同比增長13、9%,其中出口882億美元,同比增長17、4%,進口488億美元,同比增長8、2%。

二、運行特點。

(一)對香港、歐盟、美國等主要市場出口持續平穩,對東盟出口今年來首次實現增長。1-8月,我省對香港出口19、08億美元,同比增長54%,占全省出口的21、7%;對歐盟出口10、91億美元,同比增長46%,占全省出口的12、4%;對美國出口9、2億美元,同比增長28、7%,占全省出口的10、5%。對東盟出口11、95億美元,同比增長1%,系今年來的首次同比增長。其他主要出口市場中,對非洲、拉美、中東、俄東出口增幅在12%至49、8%不等,對日本和韓國則出現16、7%和11、1%的同比降幅。進口方面,我省資源類產品的主要進口來源地,如南非、巴西、秘魯、澳大利亞、俄羅斯等均持續增長,增幅均在9%以上,而以機電、高新技術類產品為主的進口來源地大多出現降幅,如日本和歐盟,降幅分別為53、1%和12、2%。

(二)電子電器類產品、勞動密集型產品和部分有色金屬產品增長較快,汽車和汽車底盤進口大幅下滑拖累全省進口。1-8月,我省機電產品出口35、53億美元,同比增長14、3%,機電產品中,受手機零部件帶動,電子電器類產品出口增速到達50、9%。勞動密集型產品中,服裝、陶瓷、鞋類、煙花爆竹、紡織品、箱包、打火機等合計出口18、9億美元,大幅增長70、2%,占同期全省出口總值的21、5%,除打火機小幅下滑1、1%外,其余商品均不一樣程度增長。有色金屬產品出口7、24億美元,同比增長47、6%,其中未鍛造銀和未鍛造錳出口增速分別到達76、8%和205、2%。其他主要出口商品中,高新技術產品出口增長23、6%,農產品出口增長23、4%,鋼材出口下降21、9%。進口方面,我省機電產品進口20、06億美元,同比下降13、9%,其中汽車和汽車底盤進口3、14億美元,同比下降65、8%。鐵礦砂共進口16、58億美元,同比增長21、2%。

(三)一般貿易出口、加工貿易進口快速增長。1-8月,我省一般貿易進出口111、03億美元,增長14、9%,占同期全省進出口總額的74、4%,其中出口65、86億美元,增長34、4%;進口45、17億美元,下降5、2%。同期,加工貿易進出口35、76億美元,增長20、3%,占24%,其中出口21、58億美元,增長5、9%;進口14、18億美元,增長51、6%。

(四)民營企業對全省出口的拉動作用進一步加強。1-8月,我省民營企業進出口67億美元,增長41、5%,占同期全省進出口總額的45%。民營企業出口52、21億美元,大幅增長73、8%,占同期全省出口總額的59、5%。此外,三資企業進出口41、58億美元,增長6、9%,占27、9%;國有企業進出口37、62億美元,下降7、3%,占25、1%。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇十三

同志們:

現在,我向大會報告集團公司上半年經濟活動情況。

上半年集團公司經濟運行主要呈現以下特征:

(一)電力生產和基建安全形勢總體良好。

上半年,未發生電力生產、基建人身死亡事故和群傷事故,未發生特別重大事故,未發生責任性重大設備事故,未發生垮壩和水淹廠房事故,未發生重大火災事故。發生發電生產人身重傷事故1次,同比增加1次;發生一般設備事故2次,同比減少7次;發生設備一類障礙77次,同比減少48次;發生非計劃停運108次,同比減少135次。

(二)在電力供應緊張形勢下,充分挖掘現有機組潛力,克服煤炭供需矛盾突出和南方來水偏枯等不利因素影響,發電量和售電量保持穩步增長。

上半年,集團公司發電量637.91億千瓦時,同比增長5.84%,完成全年計劃的50.49%。其中:火電537.48億千瓦時,占總發電量的84.26%,同比增長4.97%;水電100.43億千瓦時,占總發電量的15.74%,同比增長10.75%。

從區域來看,華北地區的發電量占集團公司總發電量的`20.45%,同比增長6.55%;東北地區占16.5%,同比增長7.82%;華東地區占31.4%,同比增長1.48%;華中地區占23.21%,同比降低3.03%;西北地區占8.45%,同比增長65.28%。

火電機組利用小時進一步提高。上半年火電設備平均利用小時達3167小時,同比增加130小時。比全國火電設備平均利用小時高出207小時。

水電來水呈現“北豐南枯”態勢。福建、江西、湖南由于降水量少,來水相對偏枯,發電量均有所下降。福建減少2.51億千瓦時,同比降低43.36%;江西減少2.26億千瓦時,同比降低64.51%;湖南減少7.05億千瓦時,同比降低15.12%。西北地區的青海、甘肅、寧夏來水較好,發電量增加21.28億千瓦時,同比增長65.28%。

新投產機組對發電量增長貢獻較大。新投產機組發電量11.37億千瓦時,占發電量增量的32.3%,為緩解電力供需矛盾和發電量穩步增長發揮了積極作用。

上半年,售電量增長速度高于發電量增長。集團公司售電量593.05億千瓦時,同比增長5.93%。其中:火電493.78億千瓦時,水電99.27億千瓦時。

(三)供電煤耗和綜合廠用電率均有下降,節能降耗工作取得成效。

上半年,集團公司綜合廠用電率7.03%,同比下降0.43個百分點。其中:火電8.13%,同比下降0.33個百分點;水電1.16%,同比下降0.62個百分點。

上半年,集團公司供電煤耗366.74克/千瓦時,同比下降1.04克/千瓦時。

(四)銷售收入增長幅度高于電量增長。售電量的增加和火電售電單價的提高推動了電力收入的增長。

上半年,集團公司實現銷售收入137.87億元,同比增長10.11%,與預算執行進度基本同步。其中:電力銷售收入132.76億元,占總銷售收入的96.29%,同比增長9.97%;熱力銷售收入3.74億元,占總銷售收入的2.71%,同比增長7.65%。

電力收入中,火電114.1億元,占電力收入的85.95%,同比增長10.39%;水電18.65億元,占電力收入的14.05%,同比增長7.47%。電力收入增加中,七成來自于電量增長,三成來自于電價提高。

上半年,平均售電價格226.13元/千千瓦時,同比提高6.03元/千千瓦時。其中:火電受7厘錢調價和電價矛盾疏導作用影響,售電均價同比提高8.93元/千千瓦時。水電因價格相對較低的黃河上游電量比例升高,售電均價同比下降7.01元/千千瓦時。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇十四

經濟活動分析報告,是經濟管理部門和企業常用的一種專業文書,簡稱“經濟活動分析”,又稱“經濟活動總評”、“××狀況分析”、“××情況說明”等。它是以科學的經濟理論為指導,以國家有關方針、政策為依據,根據計劃指標、會計核算、統計工作的報表和調查研究掌握的情況與資料,對本部門或有關單位一定時期內的經濟活動狀況進行科學的分析研究,作出正確的評估,找出成績和問題,探討問題產生的原因,尋求改進方法,指導經營管理而寫成的書面報告。

(1)總結經驗,提高管理水平。

(2)了解情況,加強法制,更好地發揮政府職能部門的作用。

(3)掌握規律,預測未來,有助于正確決策。

(1)科學性。

(2)及時性。

(3)指導性。

按照經濟活動的時限來分,可分為長期、中期、短期分析報告。按部門行業劃分,有工業經濟活動分析、農業經濟活動分析、商業經濟活動分析等。經濟活動分析報告大致可分為以下幾種:

又稱系統分析報告或綜合分析報告。這種分析報告是把某一部門或某一單位一定時期內的經濟活動作為一個整體,根據各項主要經濟指標進行綜合分析后所寫出的書面報告。

專題分析報告一般是根據當前的中心工作,對經濟活動中某個突出的專項問題,或業務上的重大變化以及工作中的薄弱環節和關鍵問題等,單獨進行分析后所寫出的書面報告。

簡要分析報告多用于基層單位,一般是圍繞幾個財務指標、計劃指標,或抓住一兩個重點進行分析,以觀察經濟活動的趨勢和工作進程。

(4)財務分析報告財務分析報告又叫財務狀況說明書,它是反映企事業單位財務狀況和經營成果的總結性書面文件,包括財務報表和財務狀況說明書(即財務分析報告)。

1、與調查報告的異同。

第一,時間要求有所不同。

第二,內容的側重點有所不同。

第三,表述方式有所不同。

第四,人稱的使用有所不同。

2、與市場預測報告的異同。

其區別在于內賓的側重點不同:分析報告側重于對過去和當前的經濟活動的分析,針對分析結果提出改進建議;而預測報告則側重于未來,對過去和當前的經濟活動的進行分析、綜合與比較,都是為了預測未來經濟發展的趨勢和前景。

1、標題。

(1)報告式標題。

報告式標題又稱完整式標題。使用這類標題的分析報告往往帶有匯報性質,即下屬單位向主管或指導部門匯報情況,有特定的行文關系,標題常與行政公文中“報告”的標題相似。

(2)論文式標題。

論文式標題又稱簡要式標題。這類標題與論文的標題相似,常用于在報刊上發表的分析報告。從新聞心理學的角度來說,讀者閱讀報刊上的文章。這類分析報告的標題,常常是一個觀點鮮明的判斷句,用以表明分析報告的主要內容,或建議和傾向性意見。

2、正文。

經濟活動分析報告是一種數據和文字有機結合的文書,它以指標數據為表述依據,同時也要用文字展現單純用數據無法表達的情況。它的基本格式一般包括基本情況、評估分析、意見或建議三個部分。

(1)基本情況。

(2)評估分析。

(3)意見或建議。

3、落款及日期

在正文的右下方(稱為“下落款”)寫明報告單位的名稱。落款下面注明寫作日期,以備查考。如果標題中注明了單位名稱,或在標題下的居中處(稱為“上落款”)寫出了單位名稱。

(二)經濟活動分析報告的寫作要求。

1、要充分占有“活”的材料。

2、分析要有全局觀念。

3、提出的建議和改進措施要具體可行。

三、常用的分析方法。

撰寫經濟活動分析報告常用的分析方法有:比較分析法、因素分析法、預測分析法、綜合分析法、調查分析法等。

(一)比較分析法。

比較分析法,也叫對比分析法、指標分析法。它是將兩個以上具有可比性(即時間、內容、項目、條件同一)的數字加以對比,并根據對比的結果來研究經濟活動的狀況的一種方法。

運用比較分析法,可以從下列幾個方面來進行:

1、比計劃。

2、比歷史。

3、比先進。

(二)因素分析法。

因素分析法,又叫連鎖替代法。通過對各種數字資料的對比分析,找到了差距,揭露了矛盾,接著就要尋找差距和矛盾產生的原因,而原因往往是多方面的,常同多種因素有關。

運用因素分析法要注意以下幾點:

1、抓主導因素,作重點分析。

2、抓傾向性因素,作預測性分析。

3、抓主觀因素,也抓客觀因素。

(三)預測分析法。

預測分析法,也叫趨勢分析法或動態分析法。它是通過對經濟活動發展趨勢的動態分析,從數量方面來研究某一經濟現象產生、變化的情況與未來前景的方法。

預測分析法大致有如下三種:一是統計分析法;二是經驗預測法;三是計劃預測法。

(四)綜合分析法綜合分析法又稱綜合評價法。

綜合分析法又稱綜合評價法。它是對各項指標的執行情況進行綜合對比、計算和評價,從整體上權衡利弊得失,全面判斷經濟效益,然后提出高效、低效、無效或者最佳、一般、低劣等綜合性評議或選擇建議的一種方法。

(五)調查分析法。

這是通過個別交談、集體座談等方式,聽取廣大群眾意見,收集必要的數據資料和大量可靠的實際情況,并在此基礎上進行分析研究,對指標數據的分析結果加以驗證、糾正或補充的方法。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇十五

第一部分:工程概況——簡單介紹一下項目工程概況,但至少應包括本工程的主要工程和重難點工程、本工程的投資金額、合同工期、截止到本次經濟活動日完成投資情況。責任預算已編制并簽訂承包合同的項目,還應說明責任預算編制情況和截止到分析期的完成情況、完成率。

第二部分:工程主要形象進度——介紹截止到本次經濟活動分析日工程主要形象進度,要用具體數據敘述,如鉆孔樁完成多少延米、墩臺基礎完成多少座。介紹工程形象進度的形式可以采取多種方式,如果項目包括的工程種類比較多,如一個項目既包括路基工程又包括橋梁工程還包括隧道工程,也可以分項介紹,比如采用以下方式分別介紹:

第三部分:完成投資、成本費用和盈虧情況。

(一)完成投資情況:截止到經濟活動分析日完成投資情況,也就是我們常說的工程收入情況,要用數據精確到萬元表示,應分別用數據顯示以下內容:開累完成投資情況,業主已計量和已完成未計量情況。

(二)項目成本費用支出情況:主要介紹工程成本費用發生情況,應按照財務部門成本費用的歸集項目分別說明,主要包括以下成本組成項目:

活動分析時一定要兩部門核對相符再使用,如有不符應找出原因,調整一致;

2、材料成本:累計已發生的材料成本,這里需要注意的是項目在進行材料列銷時一定要綜合考慮工程的形象進度,一定要與現場實際完成的工程量相配比。在列銷材料成本時,物資部門應出具正規的《物資消耗動態月報表》,真實的列示項目完成投資已經消耗的材料,不允許以發代耗,或者是提前或拖后列銷材料,虛列成本,造成經濟活動分析時的虛盈虛虧。物資和財務、計劃部門應進行及時對賬,發現不一致的項目應找出原因調整一致。

3、其它直接費:項目部已經發生的其它直接費用,主要包括安全費用投入、征地補償、測試費用、電費等內容,應分項列示。這里應注意區分資金支出和已經形成的其它直接費,有的資金已經支出,但不一定形成費用,比如項目部支付的土地復墾保證金和周轉材料租賃押金,雖然資金已經支出,但并沒有形成費用,所以在統計其它直接費時應注意區別這一部分內容。

4、間接費用:項目部累計已發生的間接費用,也就是項目部自身發生的管理費用。此部分內容由財務部門按照會計明細科目分別統計提供,應發生未支付部分也應考慮列入成本,比如項目部管理人員工資有可能因為資金緊張未及時發放,財務未記賬,但進行經活動分析時應將這部分費用考慮進去。

5、工程稅金:按照完成投資和既定的稅率計算即可,但也有個別項目財務上是按照業主撥款繳稅的,這樣的項目在進行經濟活動分析時工程稅金就要按照完成的投資額進行調整。

6、管理費用:項目管理費用中的科研經費要單獨填寫。

7、財務費用:財務部門負責提供,主要是由于資金借貸產生的收支差額以及銀行存款利息收支和手續費用。

(三)工程盈虧情況:按照以上。

(一)(二)數據計算出項目實際盈虧情況,虧損項目還應進行虧損原因分析。

第四部分:資金收支情況——詳細統計列示項目部資金收支情況,以及預算情況,分析出節超。

第五部分:上交貨幣資金情況——介紹項目上交貨幣資金情況,主要介紹應上交貨幣資金和實際上交貨幣資金情況。

第六部分:項目債權債務情況——介紹債權債務情況,債權債務應以賬面數為基礎,加減賬外收入或成本計算出實際的債權債務情況。

第七部分:合同管理情況——是合同管理情況,簡要敘述本項目各項經濟合同的審批、簽訂、合同交底情況,重點對合同進行風險分析和履約情況說明,如存在合同變更也要進行說明。

第八部分:對各項成本要進行節超分析——對各項成本數據的節超分析,包括對施工方案優化情況的分析說明,對工程數量、勞務成本、材料成本、機械成本、間接費、電費等主要成本項目的節超分析。

第九部分:下一步工作重點——通過分析總結出截止經濟活動分析當期項目盈虧的原因所在,找出項目管理中存在的問題,提出相應的整改措施,以及下一步工作的重點。

第十部分:上期存在問題整改情況——對上期存在問題的整改情況介紹,排查落實問題整改情況和取得的效果。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇十六

今年以來,桃源經濟在內需的有力拉動下,宏觀經濟繼續在較高的增長平臺上運行。據初步核算,上半年實現桃源縣生產總值36.16億元,同比增長10.8%。其中第一產業完成增加值10.89億元,增長3.6%;第二產業完成增加值11.45億元,增長14.3%;第三產業完成增加值13.87億元,增長14.5%。三次產業結構進一步優化,結構由上年同期的32.4:33.1:34.6,調整為30.1:31.7:38.2,二三產業對gdp增長的貢獻率進一步增大。

1、農村經濟形勢看好,新農村建設有序推進。今年來,全縣上下認真貫徹落實中央、省委一號文件和國家省市農村工作會議精神,以促進農民增收為核心,以強化農業產業化建設為重點,大力實施“產業富民”戰略,積極推進新農村建設,全縣農業和農村經濟保持較快發展的良好態勢。主要體現在:一是春收作物喜獲豐收。據統計,今年全縣油菜籽實收面積69.85萬畝,總產量8.2萬噸,比上年增產0.64萬噸,增速8.4%;春糧播種面積3.58萬畝,總產量5261噸,比上年增產1123噸,增速27.1%;春茶產量噸,比上年增產300噸,增長17.6%。二是養殖業總體形勢良好。上半年共出欄肉豬40.3萬頭,同比略有下降;出欄肉牛2.78萬頭,增長0.4%;出欄羊32.4萬只,增長1.3%;家禽出籠879萬羽,增長0.8%;禽蛋和水產品產量分別達19840噸和9900噸,分別增長1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋價格猛漲,農民從中得到更多效益,也進一步激發了農民發展養殖業的積極性。三是糧食生產得到鞏固提高。近年來,隨著國家對農民“兩補”政策的全面實施和對糧食的保護性收購,以及縣內糧食加工企業規模的進一步擴大,糧食的加工轉化率進一步提高,糧食的銷路也進一步暢通。桃源農民種糧積極性普遍高漲,他們以科學種田為依托,以提高機械化作業為手段,以推廣使用高產優質稻為重點,以增加復種指數為突破口,以增產增收為目的,全縣糧食生產迎來了又一次高潮。全縣夏糧播種面積112.8萬畝,比上年增加3.7萬畝,增幅為3.3%,預計夏糧總產45.12萬噸,比上年增產2.92萬噸,增幅為6.9%。桃源縣新農村建設在縣委縣政府的正確領導下有序推進,主要工作有:一是推進了基礎建設。主要是在公路建設、水利建設、沼氣建設、安全飲水、農網改造等方面成效顯著。二是擴張了特色產業。全縣已形成了果、茶、竹、畜4大特色優勢產業。今年新發展水果2.2萬畝,楠竹0.5萬畝,繁育大葉茶種苗160畝(可移栽6000畝),新發展蛋雞養殖大戶120戶等。三是突出了示范建設。全縣共啟動了5個示范鄉鎮和105個示范村建設。各示范鄉鎮和示范村按照“十有”、“五通”的要求,有序推進了主導產業建設、基礎設施建設、公益事業發展、鄉風文明建設等各項工作。四是強化了爭項爭資。全縣已爭得國家投資項目19個,落實項目資金3500萬元,正在申報的項目有33項,申報資金1.7億元。

2、工業經濟平穩運行,發展后勁明顯增強。今年來,縣委縣政府牢牢把握“工業興縣”戰略,全縣工業經濟得到了長足發展。上半年,全縣共完成規模以上工業總產值20.46億元,增加值5.52億元,增長18.0%。上半年桃源縣工業運行的主要特點:一是農村工業增長較快。上半年共完成農村工業產值17.19億元,增加值4.82億元,增長19.9%,高于全縣平均水平1.9個百分點。二是輕重工業發展不平衡。桃源縣自創元鋁業落戶桃源以來,輕重工業比重發生了較大的變化,輕重工業比重由的48:52調整為的25:75。今年元—6月,輕工業完成增加值0.94億元,同比增長11.6%,而重工業完成增加值4.58億元,同比增長19.3%。三是銷售收入、利潤、稅收同步增長。元—5月全縣規上工業實現銷售收入15.63億元,同比增長33.0%;實現利潤1.37億元,增長2.2倍;完成稅收0.59億元,增長2.8倍。四是項目擴改的工業企業增多、完成進度快,發展后勁明顯增強。今年來全縣先后有創元二期21萬噸電解鋁、湘魯萬福、林宏鍋爐、科輝墻材、洞天竹業、磊鑫科技、杰新紡織等一大批工業企業進行擴建和技術改造,到5月底共完成擴改投入4.5億元,同比增長1.6倍,這批擴改項目投產后將大大提升桃源工業的發展后勁。

3、第三產業增長速度明顯加快。今年上半年,桃源縣第三產業發展勢頭強勁,增長速度達14.3%,高出上年1.6個百分點。桃源縣三產業的快速增長,一方面得益于縣委縣政府的高度重視和措施得力,主要措施有:一是加大調度力度。縣三產辦對全縣第三產業工作進行一季一督查,半年一小結,一年一總結,并對三產業發展過程中出現的熱點、難點、疑點問題隨時調度;二是強化目標管理。將全縣三產業發展指標進行量化、細化,納入全縣年度崗位責任制目標管理;三是增加資金投入。首先是政府增加對三產業工作的財政支持力度,增加工作經費;其次是鼓勵引導金融部門為三產業發展提供低息貸款;再次出臺優惠措施,鼓勵民間投資興辦三產業實體。另一方面,得益于有一個良好的三產業發展環境。既有硬環境的改善,又有軟環境的優化。增長較快的行業有交通運輸電信業、批發與零售業、餐飲業、旅游業及其他營利性服務業等。

1、投資需求高速增長,成為拉動全縣經濟增長的主要力量。今年以來,桃源縣固定資產投資一直保持強勁的增長勢頭。元—6月,共完成城鎮以上固定資產投資18.46億元,同比增長1.5倍,其中,完成城鎮固定資產投資17.05億元,增長1.6倍;完成房地產開發投資1.41億元,增長1.4倍。

2、消費需求穩中趨旺,成為拉動全縣經濟增長的內在動力。隨著居民收入水平的不斷提高,消費觀念逐步更新,人們的'消費心理發生了微妙的變化,居民消費由過去的傳統消費向多元消費轉變,休閑消費、時尚消費、保健消費等已逐漸為人們所推崇,桃源各大超市、商場、娛樂場所及餐館酒樓等生意火爆。尤其是以住房、汽車、通訊工具為代表的新型現代化消費已經形成,消費不斷升級。上半年,全縣共實現社會消費品零售總額19.55億元,增長15.7%。

3、外貿出口穩中有升,成為拉動經濟增長不可或缺的因素。今年來,盡管國家出臺一些轉變貿易增長方式的政策對外貿出口有諸多制約,但作為連續三年保持全省出口10強的桃源縣來說,今年外貿出口仍然保持較快較好的發展勢頭。元—5月,全縣完成外貿出口900萬美元,同比增長25.1%。到目前為止,全縣已有外貿出口權的企業達8家,比去年新增2家。

在全縣經濟保持較快增長的同時,經濟運行質量依然較高,經濟景氣呈良性狀態,真正體現了桃源經濟又快又好的發展,具體體現在:

1、財政收入增長創歷史最好水平。今年來,桃源縣財政收入呈現以下特點:一是收入增幅快。上半年完成財政總收入17533萬元,同比增長28.4%,完成一般預算收入13011萬元,增長19.7%;二是稅收比重大。從前6個月入庫的財政收入中,稅收收入占財政一般預算收入的比重為68.3%,高出上年同期9.2個百分點;三是重點企業貢獻多。創元鋁業自落戶桃源后,對桃源縣的財政收入增長起到重要的支撐作用,該企業元—5月入庫稅金7957萬元,其中縣級收入2200萬元,占縣級稅收的比重達38.8%。

2、稅收入庫全面飄紅。元—5月全縣共完成國稅入庫12493萬元,占年度計劃的54.6%,同比增長167.0%,提前1個月完成過半任務。

3、工業企業效益明顯上升。今年來,全縣工業企業特別是規上工業企業經濟效益明顯上升。元—5月規上工業實現利潤總額1.96億元,比上年同期增加1.35億元,增長2.2倍,應交增值稅5728萬元,同比增長2.9倍。

4、城鄉居民收入水平繼續保持較快增長。桃源縣農民收入在去年有較大增加的情況下,今年繼續保持較快增長勢頭。據農村住戶抽樣調查,上半年,農民人均現金收入1626元,同比增加110元,增幅為7.2%。農民收入增加主要是由于勞務輸出人數有所增加、務工行業有新的變化及本地工價有所提升所致,另外,種植業通過提高復種指數和推廣應用先進技術,養殖業由于肉禽蛋等價格上漲也給農民增加了部分收入。城鎮居民的收入水平隨著全縣經濟形勢的逐步好轉、職工工資收入的增加、就業人數的增長以及股票、基金升值和社會保障堅強有力等原因而有較大幅度上漲。據城鎮住戶調查資料顯示,上半年,全縣城鎮居民人均可支配收入5288元,同比增長15.7%。

1、銀行支持力度進一步加大。今年以來,桃源縣金融運行形勢良好,運行質量和經營效益得到進一步提高,為縣域經濟發展提供了良好的外部支撐條件。到6月底止,全縣金融機構各項存款53.94億元,比年初增加5.56億元,增長11.5%;各項貸款26.14億元,比年初增加2.3億元,增長9.6%;金融部門實現利潤1150萬元,真正做到了銀行企業雙贏的局面。

2、企業發展環境進一步優化。今年來,桃源縣委縣政府及各職能部門在優化經濟發展環境方面辦了很多實事,雖有一些不盡人意的地方,但總的環境還是比較優化和寬松的。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇十七

2013年1-8月,全省累計進出口149、19億美元,同比增長16%,比全國水平高7、7個百分點。其中出口87、98億美元,同比增長25、2%,比全國水平高16個百分點;進口61、21億美元,同比增長4、9%,比全國水平低2、4個百分點。

8月當月,全省累計進出口21、16億美元,同比增長31、5%,環比下降1、2%。其中出口12、16億美元,同比增長47、8%,環比下降13%;進口9億美元,同比增長14、5%,環比增長21、2%。

(二)全國及中部六省情況。

2013年1-8月,全國累計進出口27043億美元,同比增長8、3%。其中出口14293億美元,同比增長9、2%,進口12750億美元,同比增長7、3%。

同期,中部六省合計進出口1370億美元,同比增長13、9%,其中出口882億美元,同比增長17、4%,進口488億美元,同比增長8、2%。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇十八

年初,貨運總公司對我司下達年度經濟職責制指標計劃,具體指標計劃為:。

1、職責成本****萬元。

2、船舶交通事故損失金額。

(1)庫區、中游:*元/ktkm。

(2)下游:*元/ktkm。

(3)上海港作:*元/艘。

(4)其它港作:*元/艘。

3、船舶效率。

(1)拖輪船產量*噸千米/千瓦。

(2)駁船船產量*噸千米/噸。

4、燃油消耗。

(1)企業單耗*千克/千噸千米。

(2)非生產用油*噸。

(3)燃料油與總耗量比例*%。

5、駁船營運率*%。

我司根據貨司下達的年度經濟指標計劃,對各項經濟指標進一步細化,層層分解落實,為確保年度目標的完成,船務公司領導班子帶領公司全體干部職工,應對指標的壓力,經過近幾個月來的努力,公司一季度主要經濟指標均到達計劃進度要求。

(一)職責成本指標。

1-3月份累計職責成本1510萬元,為計劃進度1550萬元的97、42%,實績比計劃節約40、00萬元。

(二)安全、貨運質量指標。

1-3月份累計交通事故損失金額3萬元,為計劃進度32、34萬元的9、28%;與去年同期比減少1萬元。1-3月份無貨運質量事故,無貨主投訴,貨差損賠償金額為零。

(三)船舶效率指標。

1-3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦,為計劃計度(60480噸千米/千瓦)的106、13%,超進度3705噸千米/千瓦;與去年同期比,增加740噸千米/千瓦,增幅1、17%。

1-3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸,為計劃進度(3950噸千米/噸)的100、91%,超進度36噸千米/噸。與去年同期比,增加35噸千米/千瓦,增幅0、89%。

1-3月份累計完成駁船營運率97、78%,為計劃進度(96、1%)的101、75%,超進度1、75百分點;比去年同期高1、17個百分點。

(四)燃油消耗指標。

1-3月份燃油企業單耗實績2、94千克/千噸千米,與計劃進度(2、98千克/千噸千米)比,降低了0、04千克/千噸千米;與去年同期比下降了0、24%,降幅7、66%。

1-3月份累計非生產量用油345噸,為計劃進度(488噸)的70、7%;與去年同期比少耗73噸,降幅17、46%。

1-3月份累計燃料油占總耗量的比例59、79%,為計劃進度(57%)的104、89%,超進度4、89個百分點。

從一季度指標運行狀況看,可慨括為“三增、三降、一穩定”即:拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長,職責成本、非生產用油、企業單耗降低,安全穩定。

二、一季度經濟指標監控的主要做法。

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神,用心籌備我司“兩會”,并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶年度經濟指標,配套制定了武漢長航船務公司經濟職責制方案,提交“兩會‘討論透過,為全年的經濟指標運行和經濟職責制考核,奠定了堅實的基礎。

2、緊密結合企業經濟形勢,針對今年油價高企,貨源不足,運價下滑的嚴峻形勢,公司將職責成本控制放在突出地位,在各項成本指標分解過程中,所有箭頭向下,并低于去年同口徑水平的10%。

3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續一年來穩定的狀況下,公司把安全工作始終作為工作的主題,常抓不懈,一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高,以及冬季防滑、防擱淺,防碰撞等,確保了一季度安全局面的穩定,促進了其他指標的平穩運行。

4、結合管船公司安全工作實際,創新制定了武漢長航船務公司領導安全職責制實施方案,將安全管理職責、單船建設、推進sms工作分片包干到公司各位領導,構成了縱向到底,橫向到邊的安全管理職責網絡。

5、加強各項指標運行的動態監控與管理,及時發現經濟運行中出現的問題,并采取措施加以解決。

三、一季度經濟運行中存在的主要問題。

1、成本控制壓力沒有緩解,主要體此刻:。

(1)隨著二季度生產投入的增加,各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升,加上燃油成本居高不下,運價上漲困難,企業效益壓力更大,控本增效將是企業的重要舉措,因此,各項成本的控制壓力將更加突出。

(2)為了進一步向內挖潛,半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。

(3)海損雜支,船舶修理費都有上年下轉,并在今年成本中消化,控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現。

(1)劣質油一季度摻燃比完成較好,因為6000匹拖輪未上線所致,隨著生產投入增加,該項指標的控制壓力就會顯現。

(2)非生產用油指標控制較好,是因為一季度港作船的減少所致。

(3)單耗水平取決于貨源的組織水平,如果貨源不對流,附拖和空隊現象以及小運轉增加,對單耗產生直接影響,控制難度相當大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船,設備隱患較多,加上航道秩序混亂,不安全、不可控因素越來越多,對船舶航行安全構成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現異常。

三月份有四艘船舶水電費出現異常,嚴重超進度,為了查清水電費超進度的原因,責成經監處、計財處認真調查,并作來源理,今后財務對船舶的水電費進帳,要登記明細,方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作。

參加經濟活動分析會的李總經理,對公司一季度經濟活動進行了總體歸納,同時布置了下步工作。

(一)一季度指標運行正常。

1、成本管理得到了科學預控。

2、生產指標超進度。

3、安全持續了穩定。

4、服務船舶的力度進一步加大。

(二)下步工作。

1、認清形勢,轉變觀念,持續清醒頭腦。目前,我們面臨三大壓力:一是貨司效益指標欠進度;二是成本壓力日益突出;三是修費不足,對船舶設備養護造成空前壓力。我司要加強科學管理,作好半年工作會指標調整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監控。

(1)物料費指標。

(2)海損指標(包括海損雜支指標)。

(3)修費指標。

(4)對船舶水電費指標出現的異常狀況進行調研。

3、強化職責意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一職責人,要求各部門緊盯目標,加強職責,嚴密監控,實施目標管理。

4、經監處要加大運行質量監控。

(1)加強指標動態監控,月度嚴格考核。

(2)對指標出現異常狀況的部門、單位,要督辦分析,并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導,及時處理解決。

(3)各指標處室要加強指標協調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態。

5、加大重點指標的監控力度。

(1)工資成本指標。

(2)修費指標。

(3)單耗指標。

(4)營運間接費指標。

6、需要解決的幾個問題。

(1)加大對安全生產的投入,改善指導船長辦公條件和環境。

(2)關心船員生活和身心健康,個性是“五一”期間,做好對船舶的慰問。

(3)適度解決基層單位的困難,涉及安全生產急需的,可適當解決。

(4)做好個稅、船舶備用金的解釋工作。

(5)繼續為船舶,為生產一線服務。

(6)機關部門要認真思考和討論“職工在我心中,安全在我手中”提高機關工作質量。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇十九

經濟分析報告是對現有的經濟活動作出科學評估而寫成的,它實質上是一個總結性的文書。但它與一般的總結不同,它專業性強,有一系列科學的、專門的分析方法。

經濟活動分析報告是經濟管理和決策研究中的一項重要工作,對做好經濟工作有多方面的重要作用,主要表現在:

1.有助于領導決策和計劃的科學性、正確性。領導要作出決策、制訂計劃,必須對經濟發展的現象有個透徹的了解。

2.有效的控制生產經營,提高管理水平和經濟效益。

3.有助于政府部門充分發揮監督、管理作用。

(一)總結性。

(二)數據性。

(三)定期性。

(四)專業性。

(一)按分析的范圍分。

可以分為工業、農業、商業、服務業、交通運輸業等經濟活動分析報告。如《對冶鋼集團公司20xx年生產經營完成情況分析》、《大同鄉20xx年農民副業收入狀況分析》等。

(二)按目的和內容分。

(三)按時間分。

可分為定期(年度、季度、月份)分析報告和不定期分析報告。

(四)按經濟領域的角度分。

可分為宏觀經濟活動分析報告和微觀經濟活動分析報告。宏觀經濟活動分析報告是從整體或全局對一個國家、一個地區、一個系統的經濟活動作橫向縱向分析,它一般涉及面廣、影響較大,如《影響工業企業經濟效益的價格因素剖析》。微觀經濟活動分析報告是從一個局部或部分對具體的經濟活動進行分析一般都是局部性的/涉及的面有限,如《西安化工廠20xx年下半年財務分析》。

(一)對比分析法。

活動的情況和分析問題形成原因的一種方法。這是經濟活動中運用得最多、最易掌握的一種方法。

對比分析法包括:

1.縱向對比。實際指標與計劃指標相比;本期完成的指標與過去或歷史指標相比。

2.橫向相比。本期實際指標與客觀條件大致相同或相似的行業相比較。

3.綜合比較。兩種性質不同但又相關的指標對比;部分與總體對比等。

運用對比分析法要注意指標間的可比性,相互對比的指標在時間、單位、口徑、范圍、計算方法、計量單位等方面必須要一致,這樣,當各項指標具有了可比性時,才可以進行比較。

(二)因素分析法。

因素分析法指把綜合指標分解成各個因素以探索和研究差距的形成原因及影響程度的一種方法。這種方法是對對比分析法的補充和發展,對比分析顯示出差異,而因素分析法分析形成差異的'各個原因以及差異的實質。

運用因素分析法應該注意幾點:一是要抓主要因素作重點分析,不必面面俱到;二是注意分析帶有傾向性的問題(即包括現階段的、也包括從發展趨勢看未來可能上升為主要傾向的問題);三是主客觀因素要同等重視,不能以此代彼。

(三)動態數列分析法。

動態數列分析法就是將某一指標在不同時間上的數值,按時間先后排列起來進行比較,求出比率,然后用以分析該項指標增減速度和發展規律的一種分析方法。

經濟活動分析報告沒有固定的形式,由于分析的目的、對象不同,格式也各不相同,一般是由標題、正文、結尾三部分組成。

(一)標題。

1.公文式標題。由分析單位的名稱、時間、分析對象和文種四要素組成。如《西安市民生百貨大樓20xx年下半年財務分析報告》。有的根據實際情況在標題中可以省去其中一項或兩項要素。如《庫存結構分析》《20xx年上半年庫存情況分析》等。

3.雙標題,以上兩種標題的結合,用文章式標題作正標題,用公文式標題作副標題,如《國有經濟保持健康發展,國有企業盈利水平回升——20xx年第四季度家電市場簡析》。

(二)正文。

正文可以分為三部分:

1.概述。這是分析報告的開頭部分,一般是概括地敘述分析對象的基本情況、分析的背景、對比差異等。這部分的主要任務是提出問題,揭示矛盾,為下面進行分析打好基礎,準備材料。

2.分析。這部分回答概述里提出的問題,是全文的主體部分,是分析報告的關鍵所在,要求根據實際需要選用不同的分析方法,對影響經濟活動的各種因素及各種因素的影響程度,作出客觀、準確的分析。分析要突出重點,有明確的目的性和鮮明的針對性。

在寫法上,有的先擺情況、數據,再分析說明;有的先說明情況,再用數據證實;有的邊歸納、邊說明,并綜合運用各種分析方法。

在結構層次上,有的用序數并歸納段旨分析,有的用小標題方式逐項說明。

3.建議措施。這是在分析的基礎上作出的結論和估價,提出加強和改進工作的意見和辦法,建議和對策,或預測其發展變化的趨勢。建議和措施一定要切中要害,切實可行。有的分析報告沒有這一部分,而是將其與對經濟現象的分析揉合在一起來寫。

(三)結尾。

現在大多數經濟活動分析報告不專門安排結尾部分,寫完建議后自然作結。也有些分析報告另起一行,寫幾句總結式或展望式的話,作為結尾以結束全文。

最后一般是署名和日期,寫在報告結尾的右下方。

(一)從方針政策和理論的高度進行分析。

(二)抓住主要矛盾,切實解決問題。

(三)用好數字。

(四)既要報喜,也要報憂。

經濟活動的分析報告(匯總20篇)篇二十

年初,貨運總公司對我司下達年度經濟責任制指標計劃,具體指標計劃為:。

1、責任成本xxxx萬元。

2、船舶交通事故損失金額。

(1)庫區、中游:x元/ktkm。

(2)下游:x元/ktkm。

(3)上海港作:x元/艘。

(4)其它港作:x元/艘。

3、船舶效率。

(1)拖輪船產量x噸千米/千瓦。

(2)駁船船產量x噸千米/噸。

4、燃油消耗。

(1)企業單耗x千克/千噸千米。

(2)非生產用油x噸。

(3)燃料油與總耗量比例x%。

5、駁船營運率x%。

我司根據貨司下達的年度經濟指標計劃,對各項經濟指標進一步細化,層層分解落實,為確保年度目標的完成,船務公司領導班子帶領公司全體干部職工,面對指標的壓力,經過近幾個月來的努力,公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。

(一)責任成本指標。

1-3月份累計責任成本1510萬元,為計劃進度1550萬元的97.42%,實績比計劃節約40.00萬元。

(二)安全、貨運質量指標。

1-3月份累計交通事故損失金額3萬元,為計劃進度32.34萬元的9.28%;與去年同期比減少1萬元。1-3月份無貨運質量事故,無貨主投訴,貨差損賠償金額為零。

(三)船舶效率指標。

1-3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦,為計劃計度(60480噸千米/千瓦)的106.13%,超進度3705噸千米/千瓦;與去年同期比,增加740噸千米/千瓦,增幅1.17%。

1-3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸,為計劃進度(3950噸千米/噸)的100.91%,超進度36噸千米/噸。與去年同期比,增加35噸千米/千瓦,增幅0.89%。

1-3月份累計完成駁船營運率97.78%,為計劃進度(96.1%)的101.75%,超進度1.75百分點;比去年同期高1.17個百分點。

(四)燃油消耗指標。

1-3月份燃油企業單耗實績2.94千克/千噸千米,與計劃進度(2.98千克/千噸千米)比,降低了0.04千克/千噸千米;與去年同期比下降了0.24%,降幅7.66%。

1-3月份累計非生產量用油345噸,為計劃進度(488噸)的70.7%;與去年同期比少耗73噸,降幅17.46%。

1-3月份累計燃料油占總耗量的比例59.79%,為計劃進度(57%)的104.89%,超進度4.89個百分點。

從一季度指標運行情況看,可慨括為“三增、三降、一穩定”即:拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長,責任成本、非生產用油、企業單耗降低,安全穩定。

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神,積極籌備我司“兩會”,并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶年度經濟指標,配套制定了武漢長航船務公司20xx年經濟責任制方案,提交“兩會‘討論通過,為全年的`經濟指標運行和經濟責任制考核,奠定了堅實的基礎。

2、緊密結合企業經濟形勢,針對今年油價高企,貨源不足,運價下滑的嚴峻形勢,公司將責任成本控制放在突出地位,在各項成本指標分解過程中,所有箭頭向下,并低于去年同口徑水平的10%。

3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續一年來穩定的情況下,公司把安全工作始終作為工作的主題,常抓不懈,一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高,以及冬季防滑、防擱淺,防碰撞等,確保了一季度安全局面的穩定,促進了其他指標的平穩運行。

4、結合管船公司安全工作實際,創新制定了武漢長航船務公司領導安全責任制實施方案,將安全管理責任、單船建設、推進sms工作分片包干到公司各位領導,形成了縱向到底,橫向到邊的安全管理責任網絡。

5、加強各項指標運行的動態監控與管理,及時發現經濟運行中出現的問題,并采取措施加以解決。

1、成本控制壓力沒有緩解,主要體現在:。

(1)隨著二季度生產投入的增加,各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升,加上燃油成本居高不下,運價上漲困難,企業效益壓力更大,控本增效將是企業的重要舉措,因此,各項成本的控制壓力將更加突出。

(2)為了進一步向內挖潛,半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。

(3)海損雜支,船舶修理費都有上年下轉,并在今年成本中消化,控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現。

(1)劣質油一季度摻燃比完成較好,因為6000匹拖輪未上線所致,隨著生產投入增加,該項指標的控制壓力就會顯現。

(2)非生產用油指標控制較好,是因為一季度港作船的減少所致。

(3)單耗水平取決于貨源的組織水平,如果貨源不對流,附拖和空隊現象以及小運轉增加,對單耗產生直接影響,控制難度相當大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船,設備隱患較多,加上航道秩序混亂,不安全、不可控因素越來越多,對船舶航行安全構成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現異常。

三月份有四艘船舶水電費出現異常,嚴重超進度,為了查清水電費超進度的原因,責成經監處、計財處認真調查,并作出處理,今后財務對船舶的水電費進帳,要登記明細,方便考核、查詢和對帳。

參加經濟活動分析會的李總經理,對公司一季度經濟活動進行了總體歸納,同時布置了下步工作。

(一)一季度指標運行正常。

1、成本管理得到了科學預控。

2、生產指標超進度。

3、安全保持了穩定。

4、服務船舶的力度進一步加大。

(二)下步工作。

1、認清形勢,轉變觀念,保持清醒頭腦。目前,我們面臨三大壓力:一是貨司效益指標欠進度;二是成本壓力日益突出;三是修費不足,對船舶設備養護造成空前壓力。我司要加強科學管理,作好半年工作會指標調整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監控。

(1)物料費指標。

(2)海損指標(包括海損雜支指標)。

(3)修費指標。

(4)對船舶水電費指標出現的異常情況進行調研。

3、強化責任意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一責任人,要求各部門緊盯目標,加強責任,嚴密監控,實施目標管理。

4、經監處要加大運行質量監控。

(1)加強指標動態監控,月度嚴格考核。

(2)對指標出現異常情況的部門、單位,要督辦分析,并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導,及時處理解決。

(3)各指標處室要加強指標協調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態。

5、加大重點指標的監控力度。

(1)工資成本指標。

(2)修費指標。

(3)單耗指標。

(4)營運間接費指標。

6、需要解決的幾個問題。

(1)加大對安全生產的投入,改善指導船長辦公條件和環境。

(2)關心船員生活和身心健康,特別是“五一”期間,做好對船舶的慰問。

(3)適度解決基層單位的困難,涉及安全生產急需的,可適當解決。

(4)做好個稅、船舶備用金的解釋工作。

(5)繼續為船舶,為生產一線服務。

(6)機關部門要認真思考和討論“職工在我心中,安全在我手中”提高機關工作質量。

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培訓心得體會是我們對培訓活動的反思和總結,對自我提升至關重要。小編從眾多培訓心得體會中挑選了一些精華,與大家分享。懷著一種空杯的心態,我有幸參加xx鹽業舉辦的營
培訓心得是對于參加培訓活動后的學習和收獲進行總結和歸納的一種寫作方式。請看以下是一位專家對于培訓經驗的總結和建議,非常值得一讀。為期一個月的肥西縣中青年干部培訓
工作心得的寫作可以幫助我們更好地總結和傳承工作經驗,對以后的工作有很大的參考價值。工作心得范文【1】:在過去的一段時間里,我深刻體會到了團隊合作的重要性和價值,
在技術合同中,雙方應當明確技術交流的目的、內容、方式等關鍵信息。下面是一些優秀的技術合同示例,希望能給大家提供一些思路。合同。在技術領域內具有自己特定的調整對象
范文范本是一種有關于特定主題或領域的范例文本,它可以幫助我們理解并掌握相關的寫作技巧。小編為大家整理了一些優秀的范文范本,希望能夠對大家的寫作有所啟示。
通過寫心得體會,我們可以不斷完善自己的思維方式和行為習慣。接下來是一些來自不同領域的心得體會案例,希望能夠激發大家的靈感。勞動教育課程是培養學生動手能力、實踐能
租賃合同是租賃雙方之間約定的一份合同文件,明確了租賃物的使用和支付租金的條件。出租方和承租方可以參考下面的租賃合同案例,以了解合同的要點和注意事項。
教學計劃是一個系統工程,需要根據學生的特點和實際情況進行科學的設計和安排。每個教師可以根據自己的實際情況,在范文的基礎上進行適當的修改和創新。2.數據收集和整理
編寫計劃書可以幫助我們發現不足之處,從而在實施過程中進行改進和優化。以下是小編為大家收集的計劃書范文,供大家參考和借鑒。位于平原地帶,河流邊。土壤肥沃,灌溉方面
個人總結是對個人在特定時間段內工作、學習和生活等方面的表現進行總結和概括的一種重要方法。接下來,我們一起來看看一些優秀的個人總結范文,希望能夠給大家提供一些靈感
優秀作文能夠通過文字的力量感染讀者,引起讀者的共鳴和思考。優秀作文的精華,值得我們反復品味和學習,以下是一些經典的優秀作文范文,供大家參考。。“人之所以需要理想
優秀作文的價值不僅在于完成了寫作任務,更在于為讀者提供了新的思考視角和領悟。以下是小編為大家收集的優秀作文范文,希望能給大家提供一些寫作的啟發和借鑒。
主持詞可以包括對來賓的歡迎、介紹會議目的、安排議程等內容。以上是我們為大家準備的一些案例,希望能夠給你們提供一些借鑒。一、開幕辭(背景音樂:我們的生活充滿陽光)
公司企業可以通過合作與其他企業建立合作關系,實現資源共享和優勢互補。接下來是一些公司企業管理中的典型問題及解決方法,希望對大家有所幫助。為了嚴肅機關工作紀律,端
租賃合同是租賃雙方之間建立起的合作框架和租賃行為的法律依據。以下是一些租賃合同的實際案例,希望能給大家帶來一些實用的指導和建議。一、甲方將:__________
心得體會是我們對自己努力和付出的一種總結,是對自己成長的肯定和認可。下面是一些關于心得體會的范文,希望能夠給大家的寫作帶來一些啟發和參考。國,務,院,總,理,李
我在這次活動中獲得了很多收獲,我覺得有必要對這些收獲進行總結和梳理。小編為大家搜集了一些優秀的心得體會范文,希望對大家有所啟發。在中華人民共和國成立70周年來臨
在一段時間后,我們需要撰寫一份自查報告,以便全面了解自己的成長和發展情況。世界上沒有完美的自查報告,但我們可以通過閱讀一些優秀的范文來提高自己的寫作水平和思考能
教師心得體會的寫作過程可以幫助教師回顧教學中的成功和經驗,并找出自己在教學中存在的問題和不足。以下是小編為大家整理的一些優秀教師心得體會,供大家參考和借鑒。希望
通過月工作總結,我們可以了解自己在工作中的優點和不足,從而提高自身的工作能力和水平。請看下面這些精選的月工作總結范文,希望能夠給大家的寫作提供一些啟示和幫助。
這個月我的工作進展比以往更順利,得到了領導的肯定和表揚。以下是小編為大家收集的月工作總結范文,供大家參考和學習。今年我繼續擔任了三年級(2)班語文教學工作,本班
述職報告是對自己在一段時間內的工作表現進行總結和概括的一種書面材料。接下來是一些自由職業者的述職報告,展示了獨立工作的經驗和成果,可以為大家提供參考。
通過寫培訓心得,可以讓自己更深入地思考培訓中遇到的問題和解決的方法。以下是一些經過整理和篩選的培訓心得范文,希望能給大家在寫作過程中提供一些思考和借鑒。
家長會是一個讓家長們了解孩子在學校方面表現的機會,可以更好地支持孩子的學習和成長。以下是小編為大家準備的一些關于家長會的范文,希望能夠給大家提供一些實際操作的經
制定活動方案時,可以形成一個團隊來共同進行討論和決策,以確保方案的全面性和有效性?;顒臃桨甘侵羔槍δ硞€具體活動的安排和計劃,可以幫助我們更好地組織和管理活動。在
在校園活動中,學生可以展示自己的才藝、增強團隊意識,并且培養與他人合作的能力。接下來是一些校園活動的實踐報告,讓我們一起來讀一讀。為進一步加強中華傳統文化教育,
工作方案的制定需要全面考慮各種因素,包括時間、人力、資金等方面的限制和條件。以下是一些來自各行業的精選工作方案,希望能夠給大家提供一些思路和靈感。全年共完成__
入黨申請書要求我們真實客觀地反映自己的思想覺悟、黨性修養、工作表現以及對黨的認識和理解等方面的情況。以下是小編為大家收集的教師入黨申請書范文,僅供參考,希望對大
活動方案應該明確目標、任務、時間、資源等關鍵要素,確保項目順利進行。在下面的范文中,你可以看到各種類型的活動方案,也許會給你一些靈感。4月4、5日。中山公園。1
優秀作文是在閱卷老師眼中值得稱贊的一篇文章,它能夠充分展示作者的思維邏輯和表達能力。小編精心挑選了一些優秀作文范文,希望能給大家提供一些寫作的靈感和借鑒。
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入黨積極分子應當關心黨和人民群眾的生活,積極參與社會公益事業。我們為入黨積極分子組織了一次莊重的入黨宣誓儀式,希望大家能夠時刻銘記入黨的初心和使命。
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活動策劃需要考慮到活動的預算和資源,確?;顒幽軌蛟诳煽氐姆秶鷥韧瓿?。以下是一些經典的活動策劃案例,希望能夠給大家提供一些靈感和啟示。微笑,是人類最美的語言,它還
教師心得體會是教師在教學實踐中得出的經驗總結和感悟,它能夠幫助其他教師提高教學水平。教師心得體會的撰寫有助于反思自己的教學方法和教育理念,促使自我成長和提高。教
意見建議的價值不僅在于提出,更在于能夠引起重視并得到相應的反饋和回應。針對交通擁堵問題,我建議政府加大對公共交通的投入和改善,以提高出行效率。(主送單位名稱):
通過思想匯報,我們可以更清晰地認識自己的目標和方向,制定更明確的計劃和策略。小編為大家整理了一些思想匯報的范文,供大家參考和學習。思想匯報。(一)。敬愛的黨組織
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通過寫培訓心得體會,可以幫助我們更好地理解和應用所學的知識和技能。以下是一些有關培訓心得體會的實用范文,供大家參考寫作時可以借鑒運用。隨著社會的發展,安全問題越
通過寫述職報告,我們可以向上級展示自己在工作中的成績和亮點。推薦大家閱讀以下述職報告范文,從中汲取寫作靈感和思路。尊敬的各位領導:大家好,我作為xx村村支部書記
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大學生入黨申請書,是對自己為人處事和個人成長的一次自我約束和要求。推薦給大家的入黨申請書范文,涵蓋了各個方面的內容,可以為我們的寫作提供一些建議和靈感。
優秀作文是一種文化的傳承和積淀,它承載著歷史的記憶和人們的智慧。在范文的基礎上進行模仿和改編,可以幫助我們培養獨立思考和創新能力,提升自己的寫作水平。
食品工業是一個龐大的產業,涉及到食品的生產、加工、包裝、銷售等環節。在下面的食品總結范文中,我們可以看到對不同種類食品的評價和對市場趨勢的分析。我們對照《養老機
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大學生入黨是學生自覺踐行社會主義核心價值觀的重要表現。下面是一些經典的大學生入黨總結范文,希望對大家有所啟迪和幫助。。敬愛的黨組織:您好!今天,我懷著激動的心情
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入黨自傳是展示黨員個人黨性修養和政治覺悟的重要材料。以下是一些入黨自傳的寫作經驗和技巧,供大家參考和借鑒。我叫某某某,性別男,1986年08月11日出生在山東省
年終總結是對過去一年工作的回顧和總結,對自己的成長和不足進行梳理和反思。以下是小編為大家搜集的年終總結范文,供大家參考和學習。1、開工大吉,苦難終將度過,璀璨終
上級領導需要了解部門的工作情況,寫一份詳盡的述職報告是非常必要的。這是團隊成員交流學習和分享工作經驗的寶貴資源,非常值得一看。認真習鄧小平理論,堅持用先進的理論
師德師風是教師在師德建設方面的重要內容,是塑造良好師德形象的基礎。下面列舉了一些成功的師德師風典型經驗,供教師們參考學習。教師對促進教育教學改革,培養高素質合格
在班級、團隊或組織中,通過自我介紹可以加深成員之間的了解與認同,增強團隊的凝聚力。自我介紹不僅僅是文字的表達,還包括肢體語言和語調的運用。市場對翻譯員素質的要求
大學生入黨申請書是黨組織選拔培養優秀黨員的重要參考材料。小編為大家整理了一些大學生入黨申請書的精選范文,供大家參考和學習。敬愛的黨組織:本人本站,男,漢族人,現
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優秀作文在結構上合理布局,有一個引人注目的開頭,清晰的中間段落和精彩的結尾。以下是小編為大家整理的一些優秀作文范文,希望能給大家一些啟示和思考。深圳是一個美麗的
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演講稿范文可以作為演講者的參考,幫助其更好地組織和表達演講內容。演講稿范文中蘊含的智慧和力量可以改變世界,希望你們能從中汲取到對自己有益的東西。尊敬的老師們、同
通過個人總結,可以深入了解自己在某一方面的優勢和不足,從而有針對性地進行改進。小編為大家準備了一些精選的個人總結范文,希望能激發大家寫作的靈感和創造力。
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