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安檢問題整改報告大全(16篇)

時間:2025-06-20 作者:文鋒

整改報告的正確編寫可以為我們的工作提供一種有效的反饋機制,使我們更好地了解自己的工作表現(xiàn)。通過閱讀下面的整改報告范文,我們可以進一步了解編寫整改報告的方法和技巧。

安檢問題整改報告大全(16篇)篇一

外服公司的第三次檢查評分已經公布,得分很不理想,經過仔細分析外服人員所提出的問題,如下:

1、硬性規(guī)定必須要做到,例如名簽的擺放,工號牌的配帶,著。

裝標準,化淡妝。

2、要堅持站立服務,三聲服務,客戶來的時候必須要說“您好,

請問您要辦理什么業(yè)務?”而不能簡單的只說“您好”,在讓客戶輸放密碼或讓客戶簽字時,要在前面加上請字,客戶離開時要站立,并說“再見,歡迎下次再來”。接遞回單與錢的時候要使用雙手。

3、要持續(xù)微笑,在和客戶說話的時候要有目光的交流,客戶說。

過的話要適當?shù)膹褪龃_認,引導客戶的時候要用正解的引導手勢。

4、要真誠的對待每一個客戶,客戶辦完業(yè)務后要詢問還有什么。

能夠幫忙的。要把客戶所辦業(yè)務的潛在風險以及后續(xù)需要做的盡量提醒客戶。

我都站起來為客戶解釋原因的話,就無法繼續(xù)工作,所以期望大堂經理盡量協(xié)調。

其次,由于對公客戶的特殊性,我保證不了在同一時間只處理一個人的業(yè)務,相反大多數(shù)時間是同時處理幾個人的業(yè)務,所以更做不到每一個客戶辦完業(yè)務后我要站起來目送客戶離開再處理下一筆業(yè)務。這點期望行長能夠理解。

安檢問題整改報告大全(16篇)篇二

根據(jù)《##市農業(yè)局關于轉發(fā)農業(yè)部農村集體經濟組織審計規(guī)定的通知》精神以及8月14日##縣紀委召開的《*年農村基層黨風廉正建設工作會》會議精神要求,我們對全縣2個街鎮(zhèn)的農村集體經濟組織今年以來的財務情況進行了全面的審計,現(xiàn)總結如下:

一、農村財務審計的主要作法。

1、搞好宣傳,提高認識。在開展審計工作前,縣農業(yè)局下發(fā)了《關于認真開展農村集體經濟組織審計工作的通知》(綦農業(yè)〔215〕12號)。通知明確指出:開展農村集體經濟組織審計,能夠更好地保護集體經濟組織和農民的合法權益,促進黨的各項惠農政策落實到位;能夠促進村級財務公開和民主制度建設,進一步完善村級監(jiān)督和權力制約機制;加強農村集體經濟組織審計,是鞏固“三農”工作成果的要求,是改善民生和構建農村和諧的要求,是推進農村又好又快發(fā)展的有力保障。要求各街(鎮(zhèn))要充分認識開展農村集體經濟組織審計工作的重要意義。

2、成立領導小組和工作班子。各鎮(zhèn)都成立了由分管農業(yè)的領導或紀檢書記擔任組長,農經干部、財政干部、駐村干部、代理會計為成員的農村財務審計工作領導小組,具體負責農村財務審計工作。

3、明確審計工作的范圍和重點。這次農村集體經濟組織審計的范圍,是街(鎮(zhèn))、村兩級20xx年度農民負擔情況和農民負擔資金的提取使用及惠農政策落實到位的情況和日常財務工作。審計的重點是農民負擔和惠農政策落實情況、日常財務審計。

二、農村財務審計的結果及存在的問題。

全縣314個行政村、2629個村民小組中,已審計249個村、246個村民小組。接受審計的村、社在農村合作醫(yī)療收費、農村中小學收費、農民建房收費、農民集資收費、一事一議籌資籌勞中未發(fā)現(xiàn)貪污挪用、自立項目、違規(guī)收費、強行以資代勞籌工等情況。通過檢查審計,主要反映出以下問題:

1、挪用集體資金的情況仍有發(fā)生。個別村組干部由于思想素質不高,財經紀律意識不強,挪用集體資金的情況仍然存在。這次審計中查出:挪用集體資金8人,金額535.54元,其中:安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資金23余元,永城鎮(zhèn)一村民組長挪用集體資金2859.54元,古南街道一村民組長挪用集體資金4536.5元;其他違規(guī)行為23人,主要是在集體報銷旅游費、伙食費、重報支出等費用,涉及金額15418.5元。到目前為止,已有21人作了退賠,退出集體資金6243.5元,占應退賠金額的9.92%。

2、部分村組執(zhí)行制度不夠嚴格。我縣農村財務實行委托代理和電算化管理以來,財務管理制度比較健全。但是,由于少數(shù)村組干部思想素質不高,遵章守紀意識不強,因而在農村財務管理工作中執(zhí)行制度不夠嚴格。這次審計中同時查出集體收入未及時入賬17筆84578元,少支多報1筆5元,拒絕不合理開支入賬25筆9541元,違規(guī)新增債務3筆1817元。

3、財務管理監(jiān)督仍需加強。一是開支審批手續(xù)不夠完善。少數(shù)開支單據(jù)或無事由,或無經辦人簽字,或無審批人審批,或無民主理財小組審核蓋章。二是部分票據(jù)不規(guī)范。少數(shù)村組仍有使用三聯(lián)收據(jù)收款或白條單據(jù)付款的情況,一些本應取得正規(guī)合法憑證的經濟業(yè)務,卻以非正規(guī)票據(jù)代替。三是民主理財小組未能履行監(jiān)督職能。全縣共有民主理財小組2214個,其中村314人,社19個,有的民主理財小組由于無報酬或民主監(jiān)督意識不強,不愿參與或按要求參與農村財務監(jiān)督管理工作。全縣共有161個村、組民主理財小組違反財務制度規(guī)定由村、組干部兼任民主理財小組組長,有名無實,形同虛設。四是公款私存情況仍然存在。少數(shù)村由于過去欠有銀行或農村信用社貸款,不愿或不敢在銀行或農村信用社開設集體存款賬戶,因而將集體資金以個人名義存入銀行或農村信用社,造成集體資金管理失控。三角鎮(zhèn)一村主任將集體資金2631從1999年3月至20xx年1月期間,該村向9戶私人發(fā)放借貸款,到目前為止,經清理小組督促追收,累計至今尚有6元未還,原村會計將計劃生育管理費、農稅、基本水費等集體資金24578.7元以私人的名義存入銀行,現(xiàn)已追收上繳,存入樂興村集體資金賬戶。

4、村干部違規(guī)經辦集體經濟業(yè)務。按照制度規(guī)定,村組集體的經濟收支業(yè)務只能由財務人員負責辦理,但少數(shù)村的支書或主任不放手,強行經手集體經濟業(yè)務。

三、整改措施。

1、加強督促檢查,嚴格執(zhí)行各項制度。農村財務管理工作是農村經營管理工作,乃至整個農村工作的重要組成部分,也是農民群眾比較關注的熱點問題。搞好農村財務管理,對于加強農村基層組織建設,密切黨群、干群關系,構建農村和諧社會具有十分重要的意義。因此,今后要作為一項經常性工作,抓好農村財務管理工作的督促檢查,嚴格執(zhí)行農村財務各項制度。各鎮(zhèn)必須針對本地農村財務管理工作中存在的各種問題,積極采取有效措施,及時糾正和完善,使之盡快達到規(guī)范化、制度化。

2、強化審計監(jiān)督,查處違規(guī)違紀行為。搞好農村財務審計監(jiān)督,是加強農村財務管理工作的重要環(huán)節(jié)和手段。因此,要把農村財務審計監(jiān)督作為一項經常性的工作,針對農村財務管理工作中存在的各種問題,定期或不定期地開展審計監(jiān)督。按照我縣農村財務管理制度要求,每年要審計三分之一的村組,原則上三年內對所有的村組要輪流審計一遍。對審計中查出的一般經濟問題,要按照財務制度的規(guī)定嚴肅處理;情節(jié)嚴重的由紀檢監(jiān)察機關給予黨紀、政紀處分;構成犯罪的移交司法機關依法追究刑事責任。

3、強化農村財務人員的素質教育。農村財務人員的政治思想素質、業(yè)務技術水平、職業(yè)道德和敬業(yè)精神,在很大程度上決定著農村財務管理工作質量的好壞。因此,在開展業(yè)務培訓的同時,要進一步加大對村組財務人員及鎮(zhèn)代理會計的財經紀律、思想素質教育,提高遵紀守法意識,增強責任感、使命感。

篇二。

為認真做好村黨組織和村民委員會換屆選舉工作和農村集體財務管理和監(jiān)督,實行財務公開和民主管理,維護農村集體經濟組織及農民群眾的利益,根據(jù)蓮花縣辦公室《全縣村(居)黨組織和第七屆村(居)民委員會換屆選舉。

工作方案。

》(蓮辦字[20xx]73號)文件精神,我鄉(xiāng)成立了村級財務審計工作組對全鄉(xiāng)8個行政村村級財務進行了全面審計清理。

一、基本情況。

為了保證這次村級財務審計工作順利完成,我們抽調了得力財務人員,組成了審計小組,認真組織了審前培訓和審前調查工作,由鄉(xiāng)副書記帶隊,統(tǒng)一部署,分工協(xié)作。每進駐一個村我們都貼出了審計預告,召開了部分村民座談會,進行了走訪調查,實地查看。從審計開始到審計結束,我們用了4天時間,共計審計了8個行政村,走訪了48戶農戶,實地查看了3個項目工程。從審計情況來看,全鄉(xiāng)只有洞背、井屋、江南有一些收入外、其余5個行政村都是空殼村,村里全年收入來源,目前絕大部分行政村全靠財政轉移支付資金(每村45000元)進行日常運作。

二、審計查出的主要問題。

(一)收費票據(jù)不規(guī)范,存在亂收費現(xiàn)象。

審計查明,部分村一是沒有使用鄉(xiāng)財政所統(tǒng)一監(jiān)制的收費票據(jù)收費,而是用自制現(xiàn)金收入憑單收費。二是違反有關規(guī)定收取不當?shù)墓芾碣M。

(二)項目工程竣工結算未經審計而報賬。

從審計情況來看,8個行政村,20xx-20xx年度所有項目工程建設都沒有經過竣工決算審計。違反了蓮府辦字[20xx]103號《關于規(guī)范我縣基建審計工作的通知》的規(guī)定。

逃避審計監(jiān)督,為擠占挪用扶貧專項資金、虛報工程支出提供了方便。

(三)白條列支現(xiàn)象仍然嚴重。

在審計中我們發(fā)現(xiàn),白條列支現(xiàn)象還是相當嚴重。8個行政村均不同程度存在白條支付費用現(xiàn)象,有的村幾萬的工程款支出都不開正式發(fā)票,更有甚者,近十萬余元工程款也用白條支付報賬。這嚴重損害了國家利益,為偷逃稅者大開了方便之門。

從實際情況來看,村里有的費用支出確實無法取得正式發(fā)票,但大宗的工程支出一定要求對方提供正式稅務發(fā)票方能付款,并要求項目工程必須經審計方能最后結算。

(四)報賬不及時,坐支收入及白條抵庫現(xiàn)象普遍存在。

在審計中發(fā)現(xiàn),村里報賬員因業(yè)務素質原因,收入不及時繳交村級財務代理室入賬,而直接用于費用開支,因此村里賬面現(xiàn)金余額很大。這種現(xiàn)象既違反了《現(xiàn)金管理條例》和“收支兩條線”管理原則,又逃避了鄉(xiāng)政府對村里收支的監(jiān)管,使村級財務代理室失去了應有的作用,僅為村里憑證的保管員。究其原因,一是報賬員業(yè)務素質過低,報賬不及時;二是報帳員對現(xiàn)金管理管理規(guī)定執(zhí)行不嚴格。

(五)村干部工資標準執(zhí)行不平衡,標準不一。

審計發(fā)現(xiàn),各村在執(zhí)行村干部工資時,標準不一,有的村三太頭工資平均每月每人800元,有的只有500元。這種現(xiàn)象即給村級財務代理室監(jiān)管帶來不便,又容易造成村干部之間相互攀比,影響工作開展,打擊村干部積極性。建議鎮(zhèn)政府制定相關政策和標準,規(guī)范村級財務代理室操作規(guī)程。

(六)將專項資金挪作他用或滯留賬戶不及時下?lián)墁F(xiàn)象存在。

按規(guī)定,新農村建設扶貧專項資金堅持“六個不搞”和“三個不準”,嚴禁用于興建和維修村委會辦公用房等。但在審計中我們發(fā)現(xiàn),部分村將新農村建設扶貧專項資金全部用于村委會辦公樓建設,部分村將財政下?lián)艿膶m椯Y金滯留賬戶。至審計之日,該資金仍滯留在賬戶上,沒有用到項目上去。

(七)村級招待費過多,資金使用不合理。

從審計中可以看出,村委會招待費嚴重超標,多數(shù)村年招待費在7000元左右,有些村甚至超過一萬多元這對于年收入45000元的空殼村來說,嚴重超標。

三、當前村級財務管理中存在問題的主要原因。

(一)管理意識淡泊。

有村委會沒有把農村集體經濟的發(fā)展列入重要議事日程。有的村干部認為行政村一級沒有必要搞預、決算,只要自己不貪污,只要錢用在集體事業(yè)上,怎么用都沒關系。

(二)財務公開流于形式,透明度不高。

按照《村委會組織法》規(guī)定,村委會實行財務公開制度。但是有的村財務公開隨意性大、流于形式或透明度不高;有的村公開的內容不具體、不真實,民主理財小組監(jiān)督乏力,導致村級財務管理亂上加亂。

(三)非生產性開支數(shù)額相當大。

違反規(guī)定亂開支。盡管農村稅費改革中規(guī)定村級不允許有招待費、自行設立的獎金之類的費用報賬,但有的村還是我行我素。非生產性支出如招待費等開支隨意性大,浪費現(xiàn)象嚴重。有的村里開支無約束,花費無度,致使村里欠債很多。

(四)財務監(jiān)督控制機制不健全。

1、收支審核把關不嚴。白條入賬、白條支出多且真實性不強,手續(xù)不全。

2、財務監(jiān)督主體力量不足。鄉(xiāng)村級財務代理室監(jiān)督力度較弱,對村財務不能進行及時有效指導與審查。

3、財務制度不健全。有的村或沒有財務制度,或未構成完整的財務制度體系。有的村竟將現(xiàn)金放在村干部手中,給村干貪占、挪用提供可乘之機。

4、村級財務審計流于形式。村級財務審計一般由鄉(xiāng)政府行使,并由鄉(xiāng)村級財務代理室具體執(zhí)行。但由于這種審計缺乏獨立性,專業(yè)能力和人員素質都較差,對審核查出的問題處罰不力。

6、財務核算管理不規(guī)范。

(1)會計事項核算不清,收支不實。

(2)違反現(xiàn)金管理條件。主要表現(xiàn)為:一是村級財務中白條抵庫、坐支現(xiàn)金現(xiàn)象嚴重,部分領導干部有長期借用公款現(xiàn)象;二是沒有建立現(xiàn)金。

日記。

賬,或者雖建有日記賬,但記賬和修改都不規(guī)范。

四、審計意見和建議。

(一)建議村級財務代理室建立健全內控制度。一是建立會計、報賬員考核制度,保證會計資料及時、完整、真實;二是強化票據(jù)審核制度,實現(xiàn)二級審核制,嚴格把關,做到不合規(guī)票據(jù)決不入賬;三是加強村級財務人員業(yè)務培訓學習,提高業(yè)務能力,及時報帳,按時報表;四是對村級三大頭工資待遇要有一個明確規(guī)定,或制定一個幅度,防止相互攀比,亂發(fā)錢物現(xiàn)象發(fā)生;五是加強內部檢查,提高會計質量。

(二)加強對專項資金的管理。做到專項資金專款專用,保證財務的真實性,防止擠占挪用、套取專項資金現(xiàn)象再度發(fā)生,杜絕貪污和損失浪費國家資金,使黨的惠民政策真正落到實處。

(三)加強農村集體財務的管理和監(jiān)督,貫徹《村民委員會組織法》的規(guī)定,實行財務公開和民主管理。一是農村各集體經濟組織的成員大會或成員代表大會是決定該集體經濟組織重大財務活動和財務事項的權力機構。凡關系集體經濟組織各成員切身利益的事項,如集體土地征用、變賣、出租,集體企業(yè)改制,干部報酬,大額舉債,大、中型固定資產的變賣和報廢處理,“一事一議”籌資籌勞等重大事項,都必須經農村集體經濟組織成員大會或成員代表大會討論決定。二是建立民主理財小組,實現(xiàn)民主管理經常化、規(guī)范化、制度化。民主理財小組由農村集體經濟組織成員大會或成員代表大會推選3-5人組成。民主理財小組享有對本集體經濟組織財務活動的民主監(jiān)督權利,參與制定本組織的財務計劃和各項財務管理制度,參與重大財務事項的決策,有權檢查審核財務賬目,有權否決不合理開支。民主理財小組要有專門的議事規(guī)則,定期召開例會,充分履行職責。集體經濟組織的成員有權對本集體的財務賬目提出質疑,有權委托民主理財小組查閱審核財務賬目,有權要求有關當事人對財務問題作出解釋,有權直接向農村經營管理部門反映本集體經濟組織的財務管理狀況。三是實行財務公開,維護農村集體經濟組織成員的民主權利。農村集體經濟組織的所有財務活動,必須按照農業(yè)部、監(jiān)察部頒布的《村集體經濟組織財務公開暫行規(guī)定》進行公開,接受成員監(jiān)督。凡是集體經濟組織成員普遍關心的財務活動,都要及時逐項逐筆進行公布,對群眾提出的問題,集體經濟組織負責人有義務及時給予解答和解決,并將結果向群眾公布。財務公開要一目了然。財務公開是給群眾看的,凡是群眾關心的事都應詳細列出,力求及時、真實、具體,對一些群眾關注的情況:如干部報酬、非生產性開支、集體資產使用情況等,要作詳細說明。

四是加強對農村集體經濟組織財務公開和民主管理工作的指導和督促檢查。對于財務不公開或假公開的集體經濟組織,要組織專人幫助其清理財務,并監(jiān)督其進行財務公開。當?shù)剜l(xiāng)(鎮(zhèn))黨委、政府應依據(jù)黨紀、政紀的有關規(guī)定對拒不執(zhí)行財務公開的有關責任人員作出嚴肅處理,務必使農民群眾滿意。

(四)建立健全財務管理制度。一是加強集體資產管理,防止資產流失。進行清產核資,明確集體資產的歸屬,科學評估確認資產價值,建立資產臺賬,完善集體資產的監(jiān)管辦法。集體土地、廠房、設施、設備等產權轉移時,必須經過農村集體資產管理部門和具有評估資質的單位按照程序科學評估,按照市場原則確定價格;集體的土地、企業(yè)、設施、設備出租時,出租方案必須經農村集體經濟組織成員大會或成員代表大會討論通過;集體建設項目、購置大型或大批設備,必須公開招標。二是建立健全各項財務管理制度,規(guī)范財務活動程序。應當著重抓好民主管理和財務公開制度、現(xiàn)金銀行存款管理制度、債權債務管理制度、資產臺賬制度、財務開支審批制度、會計人員管理制度、“一事一議”籌資籌勞等制度建設,特別要抓緊建立農村干部任期和離任審計制度。三是建立健全農村集體經濟組織財務工作流程規(guī)范。財務事項發(fā)生時,經手人必須取得有效的原始憑證,注明用途并簽字蓋章;經集體經濟組織負責人審批同意并簽字蓋章;交民主理財小組審核同意并簽字蓋章;由會計人員審核記賬;按程序實行財務公開,接受群眾監(jiān)督。

(五)切實加強對農村集體財務的審計監(jiān)督,建立并完善農村集體財務審計監(jiān)督制度。各級農村經營管理部門要采取得力措施,組織好對農村集體財務的審計監(jiān)督工作。當前要結合財務公開工作,對集體土地征用、組織專項審計;結合村干部換屆,組織對村干部的任期和離任審計。審計內容主要包括集體資產的管理使用、財務收支、生產經營和建設項目的發(fā)包管理、集體的債權債務等,以及群眾要求審計的其他事項。

安檢問題整改報告大全(16篇)篇三

根據(jù)《##市農業(yè)局關于轉發(fā)農業(yè)部農村集體經濟組織審計規(guī)定的通知》精神以及8月14日##縣紀委召開的《****年農村基層黨風廉正建設工作會》會議精神要求,我們對全縣2個街鎮(zhèn)的農村集體經濟組織今年以來的財務情況進行了全面的審計,現(xiàn)總結如下:

一、農村財務審計的主要作法

1、搞好宣傳,提高認識。在開展審計工作前,縣農業(yè)局下發(fā)了《關于認真開展農村集體經濟組織審計工作的通知》(綦農業(yè)〔215〕12號)。通知明確指出:開展農村集體經濟組織審計,能夠更好地保護集體經濟組織和農民的合法權益,促進黨的各項惠農政策落實到位;能夠促進村級財務公開和民主制度建設,進一步完善村級監(jiān)督和權力制約機制;加強農村集體經濟組織審計,是鞏固“三農”工作成果的要求,是改善民生和構建農村和諧的要求,是推進農村又好又快發(fā)展的有力保障。要求各街(鎮(zhèn))要充分認識開展農村集體經濟組織審計工作的重要意義。

2、成立領導小組和工作班子。各鎮(zhèn)都成立了由分管農業(yè)的領導或紀檢書記擔任組長,農經干部、財政干部、駐村干部、代理會計為成員的農村財務審計工作領導小組,具體負責農村財務審計工作。

3、明確審計工作的范圍和重點。這次農村集體經濟組織審計的范圍,是街(鎮(zhèn))、村兩級2015年度農民負擔情況和農民負擔資金的提取使用及惠農政策落實到位的情況和日常財務工作。審計的重點是農民負擔和惠農政策落實情況、日常財務審計。

二、農村財務審計的結果及存在的問題

全縣314個行政村、2629個村民小組中,已審計249個村、246個村民小組。接受審計的村、社在農村合作醫(yī)療收費、農村中小學收費、農民建房收費、農民集資收費、一事一議籌資籌勞中未發(fā)現(xiàn)貪污挪用、自立項目、違規(guī)收費、強行以資代勞籌工等情況。通過檢查審計,主要反映出以下問題:

1、挪用集體資金的情況仍有發(fā)生。個別村組干部由于思想素質不高,財經紀律意識不強,挪用集體資金的情況仍然存在。這次審計中查出:挪用集體資金8人,金額535.54元,其中:安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資金23余元,永城鎮(zhèn)一村民組長挪用集體資金2859.54元,古南街道一村民組長挪用集體資金4536.5元;其他違規(guī)行為23人,主要是在集體報銷旅游費、伙食費、重報支出等費用,涉及金額15418.5元。到目前為止,已有21人作了退賠,退出集體資金6243.5元,占應退賠金額的9.92%。

2、部分村組執(zhí)行制度不夠嚴格。我縣農村財務實行委托代理和電算化管理以來,財務管理制度比較健全。但是,由于少數(shù)村組干部思想素質不高,遵章守紀意識不強,因而在農村財務管理工作中執(zhí)行制度不夠嚴格。這次審計中同時查出集體收入未及時入賬17筆84578元,少支多報1筆5元,拒絕不合理開支入賬25筆9541元,違規(guī)新增債務3筆1817元。

3、財務管理監(jiān)督仍需加強。一是開支審批手續(xù)不夠完善。少數(shù)開支單據(jù)或無事由,或無經辦人簽字,或無審批人審批,或無民主理財小組審核蓋章。二是部分票據(jù)不規(guī)范。少數(shù)村組仍有使用三聯(lián)收據(jù)收款或白條單據(jù)付款的情況,一些本應取得正規(guī)合法憑證的經濟業(yè)務,卻以非正規(guī)票據(jù)代替。三是民主理財小組未能履行監(jiān)督職能。全縣共有民主理財小組2214個,其中村314人,社19個,有的民主理財小組由于無報酬或民主監(jiān)督意識不強,不愿參與或按要求參與農村財務監(jiān)督管理工作。全縣共有161個村、組民主理財小組違反財務制度規(guī)定由村、組干部兼任民主理財小組組長,有名無實,形同虛設。四是公款私存情況仍然存在。少數(shù)村由于過去欠有銀行或農村信用社貸款,不愿或不敢在銀行或農村信用社開設集體存款賬戶,因而將集體資金以個人名義存入銀行或農村信用社,造成集體資金管理失控。三角鎮(zhèn)一村主任將集體資金2631從1999年3月至2015年1月期間,該村向9戶私人發(fā)放借貸款,到目前為止,經清理小組督促追收,累計至今尚有6元未還,原村會計將計劃生育管理費、農稅、基本水費等集體資金24578.7元以私人的名義存入銀行,現(xiàn)已追收上繳,存入樂興村集體資金賬戶。

4、村干部違規(guī)經辦集體經濟業(yè)務。按照制度規(guī)定,村組集體的經濟收支業(yè)務只能由財務人員負責辦理,但少數(shù)村的支書或主任不放手,強行經手集體經濟業(yè)務。

三、整改措施

1、加強督促檢查,嚴格執(zhí)行各項制度。農村財務管理工作是農村經營管理工作,乃至整個農村工作的重要組成部分,也是農民群眾比較關注的熱點問題。搞好農村財務管理,對于加強農村基層組織建設,密切黨群、干群關系,構建農村和諧社會具有十分重要的意義。因此,今后要作為一項經常性工作,抓好農村財務管理工作的督促檢查,嚴格執(zhí)行農村財務各項制度。各鎮(zhèn)必須針對本地農村財務管理工作中存在的各種問題,積極采取有效措施,及時糾正和完善,使之盡快達到規(guī)范化、制度化。

2、強化審計監(jiān)督,查處違規(guī)違紀行為。搞好農村財務審計監(jiān)督,是加強農村財務管理工作的重要環(huán)節(jié)和手段。因此,要把農村財務審計監(jiān)督作為一項經常性的工作,針對農村財務管理工作中存在的各種問題,定期或不定期地開展審計監(jiān)督。按照我縣農村財務管理制度要求,每年要審計三分之一的村組,原則上三年內對所有的村組要輪流審計一遍。對審計中查出的一般經濟問題,要按照財務制度的規(guī)定嚴肅處理;情節(jié)嚴重的由紀檢監(jiān)察機關給予黨紀、政紀處分;構成犯罪的移交司法機關依法追究刑事責任。

3、強化農村財務人員的素質教育。農村財務人員的政治思想素質、業(yè)務技術水平、職業(yè)道德和敬業(yè)精神,在很大程度上決定著農村財務管理工作質量的好壞。因此,在開展業(yè)務培訓的同時,要進一步加大對村組財務人員及鎮(zhèn)代理會計的財經紀律、思想素質教育,提高遵紀守法意識,增強責任感、使命感。

安檢問題整改報告大全(16篇)篇四

按照區(qū)財政局財務工作檢查的要求,和提出的整改意見。我單位對檢查中涉及到的問題進行了認真的整改和完善。

一、 及時補全原始憑證

對檢查中發(fā)現(xiàn)的個別原始憑證中票據(jù)不完整的現(xiàn)象。我們及時做了清理核對,并補全了憑證。并對所有的原始憑證進行了檢查,做了細致的分析,及時糾正了錯誤。保證了憑證的真實合理有效。

二、 建立了嚴格的單位內部控制制度

針對檢查中出現(xiàn)的財務章、名章的保管問題,我單位已經將兩章分開保管,專人負責。還建立健全了單位內部控制制度,加強了相關票據(jù)、財務章的管理。并組織相關財務人員學習《會計法》和財務知識。使記賬人員和財務審核審批人員相互制約、權責明確。嚴防在工作中出現(xiàn)紕漏。

三、 今后財務工作

通過此次財務檢查指導,使我單位受益匪淺,及時糾正了工作中出現(xiàn)的問題。今后我們一定按照《會計法》的要求,不斷完善財務工作。做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。并及時自查,認真審核。明確責任抓好落實,從而保證今后單位財務工作的順利進行。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局《關于在深圳轄區(qū)上市 公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局 發(fā)〔2015〕109號)的要求,我司開展了此次專項活動自查工作,制 定了自查方案,已完成了第一階段的自查工作,現(xiàn)將本次專項活動第 二階段的整改情況報告如下:

一、整改活動開展情況

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[2015]109號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全 面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通 知》)要求,以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描 述,我司2015年11月20日前開展了第一階段的自查工作,認真分 析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,確定了具體整改期限,明確整改責任人。對 深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,我們已嚴格按照要求整改。在對 相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本 次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度,落實整 改情況。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

根據(jù)《通知》的目標和要求,各公司的財務會計基礎工作應達到 以下要求:

(一)各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理 1

組織架構,做到崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務相互分離, 相互制約;財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會計從 業(yè)資格;公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

(二)各公司應當根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司 自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,明確 制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任 追究條款,對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰 措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定,責任追究應與績效 考核掛鉤。

各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度,對財務負責人和 會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會 計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

(三)各公司應加強財務信息系統(tǒng)的'建設和管理,保證財務信息 系統(tǒng)的獨立性,不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng),也 不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息 系統(tǒng)的權限;公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關規(guī)定的要 求,滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權限 的管理。

點,制定明確、恰當?shù)臅嬚撸⒃谪攧請蟊砀阶⒅性敿毰叮?得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。 根據(jù)上述通知要求(一),我們在自查中依托財務管理組織架構, 明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程,根據(jù)各崗位業(yè)務變化,及時進 行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,了解會 計人員是否具備從業(yè)資格;在2015年12月份公司組織安排了“財務 部門2011年度教育訓練計劃”。

根據(jù)上述通知要求(二),自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基 礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè) 內部控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,具體制定了 公司內部相關制度、具體業(yè)務實施細則,如:《財務負責人制度》等。 此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案 管理辦法》等制度。

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安檢問題整改報告大全(16篇)篇五

“優(yōu)質服務年”活動開展一個月以來,從理論學習到親身實踐,從反思到教學方法的改善,不斷從教學實踐當中查找自我的差距和不足,以期進一步提高自我的教學技能。

首先,存在的不足:

大學生暑假社區(qū)服務活動已圓滿落下了帷幕,我很慶幸自我報名參加了這次如此有意義的活動,讓我接觸到了平常時很少接觸到的東西。這次活動,給我留下了難以忘卻的回憶,讓我獲益匪淺。

開心的是看到孩子們的笑容,那種沒有任何雜質的笑容,那種從心里發(fā)出對我們這樣的小教師們的尊敬以及將課外知識傳授給他們的感激。幸福,因為孩子們的重視而更顯幸福,因為我們已經走過了的童年卻能再度去體味的幸福。職責,對待這群天真的孩子們,覺得自我要盡力,要耐心,因為孩子們是祖國的花朵,是祖國的未來,是我們的期望。

1.對學生的思想品德的狀況關心不夠、教書育人、關心學生、熱愛學生做得還不夠,對學生的知識體系了解不夠深入。

2.對獲取新知識,鉆研業(yè)務,求上進等方面認識還不足。

(三)以防為主,做好防汛預案。為使汛期安全,減少洪澇災害損失,制定了《...x年...x鄉(xiāng)防洪防汛應急預案》、充實調整了...x鄉(xiāng)防汛應急分隊,確保大洪來臨能實現(xiàn)有效調度,人、財、物齊全,最大限度降低人民群眾的損失,保證群眾的生命財產安全。

義是科學社會主義理論邏輯和中國社會發(fā)展歷史邏輯的辯證統(tǒng)一,是馬克思主義與中國具體國情相結合的產物。然而,一些黨員對中國特色社會主義缺乏信心,對中國特色社會主義道路、理論體系、制度產生懷疑,對能否完成中國特色社會主義的歷史使命心中畫了一個大大的問號。這種缺乏自信的行為,會嚴重影響這些黨員在實際工作中的效果,會在黨員隊伍中產生消極的影響,會阻礙中國特色社會主義的不斷完善和發(fā)展。

3.對業(yè)務水平認識不高,在教學常規(guī)管理工作中忽視了知識本事培養(yǎng),學習自覺性、主動性不夠強。

4.在教研學習中,教學管理論和教育政策,法規(guī)等理論學習不夠,對案例分析研究快而淺,不善于從理論上加以總結,導至了工作的創(chuàng)造性不夠。

其次,今后本事的方向和改善措施:

1.開拓創(chuàng)新,努力提高教育教學水平。經過“優(yōu)質服務年”主題教育,堅持“一切為了學生,為了一切學生,為了學生一切”,提高學生的滿意度。結合自我的教學經驗,努力向優(yōu)秀教師取經、學習,進一步提升自我的教育教學本事,全心全意做好教育教學各項工作。

3.加強與輔導員的溝通與聯(lián)系。在今后的教學過程中將進取地做好日常教育教學工作,廉潔從教,對學生要一視同仁,及時發(fā)現(xiàn)新的問題,糾正問題;加強與輔導員的溝通與交流,不斷改善教學方法,因材施教。

4.加強對教學管理論和教育政策,法規(guī)等理論的學習。不斷完善自我,充實自我。努力提高自我的業(yè)務本事和服務水平,做到理論聯(lián)系實際,全面發(fā)展。

總結:教師——人類靈魂的塑造者,是年輕一代健康成長的引路人和光輝典范,又是人類社會發(fā)展與提高的開拓者。今后,要緊緊圍繞高校教師教書育人、科研創(chuàng)新、服務社會以及文化傳承的主題任務,嚴格要求自我。作為一名教育工作者,既要做好知識種子的傳播者,又要爭做禮貌學校、和諧學校的培育者。

單位應收款中縣水土堅持監(jiān)督所55000元(暫借款辦公經費),其中掛帳時間是20**年2月30000元、20**年1月25000元。現(xiàn)縣水利局和縣水土堅持監(jiān)督所在20**年已合并為同一帳套,已不存在應收款、應付款或上級補助收入帳務處理問題;現(xiàn)已經根據(jù)原會計分錄內轉調帳。

安檢問題整改報告大全(16篇)篇六

廣西方元電力股份有限公司橋鞏水電站分公司:

2015年10 月16~19日,第二次質量監(jiān)督巡視組認為“監(jiān)理單位需不斷提高隊伍素質,提高在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題和處理問題的能力”。要求“對大壩砼澆筑、灌漿、支護、機電安裝等部位進一步加強跟蹤檢查和旁站監(jiān)理,特別對關鍵線路,關鍵項目必須嚴格監(jiān)控,越是工期緊越不能忽視安全和質量”。

巡視組檢查結束后,業(yè)主單位已部署2015年11月為“質量安全月”。監(jiān)理部領導召開了形勢分析會,認為巡視組的評價和要求是客觀正確的。除了巡視組所提出的問題外,還通過自查發(fā)現(xiàn)了不少問題。

現(xiàn)將質量問題自查情況和整改措施匯報如下:

一、問題自查情況

1、現(xiàn)場控制力度不夠。主要表現(xiàn)在:

1)驗倉、驗孔等把關不嚴。時常出現(xiàn)局部倉內有積水、鋼筋錯漏、施工縫處理不當?shù)荣|量通病。

2)旁站監(jiān)理發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力不夠。對砼入倉手段控制不力,出現(xiàn)過冷縫。欠振、漏振、鋼筋及金結安裝焊接不規(guī)范等問題時有發(fā)生,發(fā)生后旁站監(jiān)理也未及時發(fā)現(xiàn),對已發(fā)現(xiàn)的也未及時處理。

3)對施工單位實行“三檢制”督促不力。開工至今,有些施工單位的“三檢制”未完善落實或流于形式,“三員”到位情況差,導致經常發(fā)生施工質量問題。

2、沒有圍繞優(yōu)良工程目標有的放矢的進行控制。

1)對砂石料和砼拌和物的檢測成果統(tǒng)計分析不夠。僅滿足于簡單統(tǒng)計,沒有按有關規(guī)程規(guī)范的要求進行分析,以至于一些指標已偏離優(yōu)良工程的要求。

2)對施工質量僅進行了單元工程驗收評定,而對于由單元到分部,再到單位工程逐級匯總評定工作沒有及時跟上,以至于對目前的施工質量狀況難于準確判斷。

3)忽視了對外觀質量的控制。目前對外觀質量僅限于目測、觀感,沒有嚴格按標準進行檢測、評價。

4)在質量資料方面,存在報驗、簽證不及時和簽證不規(guī)范、不完整或漏簽現(xiàn)象。

存在上述問題,究其原因,一是部分人員的責任心差,這也暴露出監(jiān)理部內部管理問題,主要是從工作制度、分工、責任追究等方面采取措施強化責任心的力度還不夠;二是部分人員的業(yè)務素質低,除自身因素外,也與監(jiān)理部內部互相學習、交流、指導、督促等沒有做好有關。

二、整改措施

對存在的質量問題不容忽視。質量控制作為監(jiān)理的重要控制內?

容,仍存在上述問題,說明監(jiān)理工作急需改進。監(jiān)理部已充分認識到了問題的嚴重性,必須采取切實有效的措施加以整改。要通過整改、糾偏等措施,保證橋鞏水電站施工質量等級達到優(yōu)良標準。

1、樹立質量憂患意識,增強使命感和緊迫感。監(jiān)理部已組織員工認真學習《廣西橋鞏水電站工程質量監(jiān)督第二次現(xiàn)場巡視報告》,同時,對于《巡視報告》中沒有涉及的問題,監(jiān)理部也深入進行了剖析,毫不護短。目的是樹立憂患意識,克服盲目樂觀的思想,增強使命感和緊迫感。

2、開展業(yè)務學習,提高質量控制技能。監(jiān)理部已于10月22日由總監(jiān)對全體員工進行了質量控制要點講座,重點闡述了如何加強主動控制,確保施工質量達到優(yōu)良等級。同時,總監(jiān)也客觀分析了質量形勢,要求監(jiān)理業(yè)務人員,尤其是監(jiān)理工程師以上人員要認真學習施工規(guī)范、質量評定標準和評定規(guī)程以及驗收規(guī)程,提高業(yè)務水平、提高發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力。

計劃在11月13日再組織一次業(yè)務學習,結合《水利水電工程施工質量評定規(guī)程》講述如何做好橋鞏水電站的質量評定工作。

3、采取組織措施,強化責任心。監(jiān)理部已自11月1日起對機構和人員進行了調整,目的是明確責任,調動積極性。派有質量控制經驗的趙交靈同志主持泄水閘監(jiān)理,力圖以點帶面,推動質量控制工作。

已要求所屬各監(jiān)理站明確了側重于質量控制的人員,由質安部牽頭,經常性地組織業(yè)務活動,從而達到對質量控制進行策劃、布置、督促、檢查、改進的目的。

4、以資料清理為線索,迅速摸清質量狀況。已布置對已進行質量評定的資料進行清查,查錯補漏,對查出的錯誤質量評定資料進行重點剖析、糾正。在此基礎上,按工程劃分逐級對已完工程進行質量評定。再根據(jù)質量狀況部署下一步糾偏行動。

5、擬采取的糾偏措施有:

1)要用各種監(jiān)理手段促使施工單位增加投入,強化施工人員和現(xiàn)場監(jiān)理人員的責任心。監(jiān)理部將本著“責、權、利”相一致的原則制定問責制、獎懲制等。

2)加強現(xiàn)場施工質量控制,確保單元工程優(yōu)良率達到50%以上,并且主要單元工程優(yōu)良,為分部工程優(yōu)良以及單位工程優(yōu)良創(chuàng)造條件。。

3)加強對砼拌和物和其它原材料的控制及數(shù)理統(tǒng)計分析。必須在土建工程量完成70%以前使原材料和中間產品質量能滿足優(yōu)良工程的標準。

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安檢問題整改報告大全(16篇)篇七

(1)是否有消防給水設施,并持續(xù)保證有效各個主通道處都設有消防水井,并都處于正常工作狀態(tài)。

(2)消防器材在種類和數(shù)量上是否滿足要求消防設施齊全,消防桶消防鍬水槍水井等。

(3)消防器材是否放于明顯和便于取用的地方,并有相應標識都存放于通道兩側最明顯的位置,并且各個消防器材的清潔度良好,以便于明確相應物品的基本信息。消防井沒有明確標識。

(4)庫區(qū)是否嚴禁煙火

庫區(qū)內外都有嚴禁煙火的大標識。標識明顯清晰。違者罰款。

(5)電源及電線

電源設有總閘和分閘,沒有亂接電的現(xiàn)象,電源周圍沒有其他的雜物。

(6)倉庫作業(yè)設備

對叉車地牛,推車等設備進行檢查,叉車未安裝防火帽,其他設備保持清潔良好。

(1)設立消防知識宣傳欄

(2)對消防設施維護保養(yǎng)和使用人員應進行實地演示和培訓。

(3)定期對倉庫內所有的消防器材和其他物品進行檢查,檢查中發(fā)現(xiàn)火災隱患,檢查人員應填寫防火檢查記錄,并按照規(guī)定,要求有關人員在記錄上簽名。

(4)檢查部門應將檢查情況及時通知受檢部門,各部門負責人應每日消防安全檢查情況通知,若發(fā)現(xiàn)本單位存在火災隱患,應及時整改。

(5)單位應保持疏散通道安全出口暢通,嚴禁占用疏散通道。

(6)應保持防火門消防安全疏散指示標志應急照明等設施處于正常狀態(tài)

(7)定期對滅火器進行普查換藥。以免消防器材過期失效。

(8)派專人管理,定期巡查消防器材,保證處于完好狀態(tài)。

(9)對消防器材應經常檢查,發(fā)現(xiàn)丟失損壞應立即補充并上報領導。

(10)應在各個水井所在處加上明顯的標識。叉車尾氣管安裝防火帽。

安檢問題整改報告大全(16篇)篇八

20xx年,全區(qū)各級法院自查案件14391件。其中,刑事案件2711件,占18.84%;民事案件10411件,占72.34%;行政案件867件,占6.02%;執(zhí)行案件382件,占2.65%;國家賠償案件7件,占0.05%;其它案件13件,占0.09%。廣西高院在全區(qū)各級法院自查案件的基礎上,共組織抽查、復查案件4054件,包括高院案件100件、各中院案件2454件和基層法院案件1500件。其中,刑事案件816件,占20.13%;民事案件2745件,占67.71%;行政案件439件,占10.83%;執(zhí)行案件45件,占1.11%;國家賠償案件7件,占0.17%;其它案件2件,占0.05%。經復查,4054件案件中,3699件案件被評定為優(yōu)秀。通過案件評查,首先是普遍增強了各級法院干警辦案質量和責任意識,進一步注重程序公正,卷宗材料趨于規(guī)范,裁判文書制作質量有所提高,審判過程中隨意性減少,案件評查對案件質量的提高起到積極作用;其次是促進全區(qū)法院審判質量管理制度的落實,進一步提高-干警業(yè)務能力;再次是取得良好的社會效果,通過辦理高質量案件,提高當事人服判率,上訴率降低,提高了法院的權威和公信力。

二、當前案件質量存在的主要問題

從評查情況看,案件整體質量較好,評查的絕大部分案件均能做到程序合法,認定證據(jù)恰當,適用法律正確,裁判結果公正,文書制作規(guī)范,審判效率較高,但少數(shù)案件也不同程度地存在一些差錯和瑕疵,主要有以下幾個方面:

(一)立案階段的主要問題。1.部分案件的案卷缺少流程管理信息表,有些案件信息表填寫不完整、不規(guī)范;2.有些法院案件編號不統(tǒng)一,不規(guī)范。如某縣法院的案件編號有民初字,民一重初字,民一初字等;3.部分案件案由確定不準確。最高人民法院已分別對民事、行政案件規(guī)定了相應的案由,對刑事案件規(guī)定了相應的犯罪罪名,評查中發(fā)現(xiàn)有法院在審判案件時沒有按規(guī)定正確適用,張冠李戴,隨意自行確定案由。

(二)審理階段的主要問題。1.部分案件合議庭成員變更后,卷內無材料反映辦理了變更合議庭成員的相關手續(xù);2.部分案件合議庭記錄過于簡單,甚至對某些關鍵問題的討論沒有記錄,亦或合議庭沒有進行討論,如對訴訟費用負擔問題的討論;3.有的案件沒有審理報告,或審理報告過于簡單,或審理報告中處理意見部分寫的是對他案的處理意見,部分案件審理報告無主辦人親筆簽名;4.有些案件應當提交審委會討論而沒有提交,有的審委會討論筆錄中,參加討論的某些審委委員沒有簽名;5.少數(shù)案件無超審限延期審批手續(xù);6.有些法院送達回證樣式有幾個版本,有些案件送達回證上的送達人與實際送達人不一致,調解結案的個別案件調解書只送達給義務方和權利人而沒有送達其余當事人;7.部分法院二審案件開庭率不高,個別二審案件既不開庭審理,也不詢問當事人;8.部分案件依法公開審理未依法先期公告或無公告底稿存卷;9.少數(shù)案件在庭審中未歸納爭議焦點;10.有些二審案件庭審中沒有對一審認定的.事實進行查實,未經過法庭調查階段就直接進入法庭辯論;11.有些案件在法院主持下調解結案,無調解筆錄;12.

部分案件庭審筆錄不規(guī)范,記錄不全,內容有缺漏,表述不準確,沒有審判人員與書記員的簽名;13.部分案件實體處理不當。

(三)裁判文書問題。1.存在筆誤、漏字、錯字,校對不嚴,并且表達不規(guī)范、不嚴謹;2.部分案件裁判文書制作格式、排版等不符合法律文書制作規(guī)范要求;3.舉證、質證、認證過程反映不充分或沒有反映; 4.論證不充分,說理不透徹,存在裁判理由公式化的現(xiàn)象;5.有些案件適用法律不完整,引用法條不規(guī)范,濫用省略號;6.有些裁判文書的判決主文表述不規(guī)范;7.裁判文書落款時間不統(tǒng)一,不規(guī)范;8.有些裁判文書的簽發(fā)稿格式不規(guī)范,沒有區(qū)分擬稿人、核稿人、簽發(fā)人,沒有標明簽發(fā)時間,簽發(fā)稿的第一頁與裁判文書脫頁,個別案件裁判文書的簽發(fā)主體錯誤;9.少數(shù)案件裁判文書用章不規(guī)范,印章模糊不清。

(四)卷宗裝訂、歸檔問題。1.裝訂不整齊、不美觀、不牢固,材料裝訂順序顛倒、混亂;2.有些法院的案件卷宗目錄項目內容不統(tǒng)一;3.有些案件卷宗內證據(jù)材料不全,沒有注明證據(jù)由誰提供,對當事人提交的證據(jù)沒有蓋“本件與原件核對無異”章;4.一些合并審理的系列案件,案件材料只裝訂到其中一個案件卷宗內,沒有復印裝訂到其他案件;5.少裝、漏裝案件材料,如舉證通知書、裁判文書等材料沒有附卷;6、案件卷宗封面仍是手工填寫,填寫不規(guī)范、不準確;7、一些基層法院的案件大部分不分正副卷,即使是普通程序審理也不分正副卷。

三、提高案件質量的對策

一是更新理念,全面樹立案件質量第一意識。要正確處理案件數(shù)量和質量的關系,絕不能為追求數(shù)量而降低對質量的要求,堅持以質量為本,樹立正確的現(xiàn)代司法理念,徹底改變“重實體,輕程序”的錯誤觀念,執(zhí)行實體法和程序法并重,時刻把辦案質量視為法院工作的生命線,確保每個案件都能優(yōu)質安全“出爐”。

二是加強業(yè)務培訓工作,提高-干警的司法能力。通過開展學習培訓、崗位練兵、業(yè)務研討以及優(yōu)秀示范庭審、文書評比等活動,加強干警對法律法規(guī)、司法解釋的理解與把握,增強法官駕馭庭審、認定事實、審核證據(jù)、適用法律、制作文書等各種司法能力,規(guī)范書記員庭審記錄、案卷裝訂,從根本上保證案件質量。

三是建立健全制度,全面推行審判管理系統(tǒng)的應用。根據(jù)各院《審判流程管理辦法》和《案件審判信息錄入規(guī)則》,進一步完善立案審查、排期公告、保全實施、文書送達、審限預警等各節(jié)的職責和制度。全面推廣審判管理系統(tǒng)的應用,要求審判流程各環(huán)節(jié)承辦人將案件相關信息按規(guī)定及時輸入系統(tǒng),建立電子檔案,使電子檔案與書面檔案同步進行,實現(xiàn)通過審判管理系統(tǒng)對案件的立案、分案、審限、結案、歸檔等5個關鍵節(jié)點實行控制監(jiān)督,確保案件程序的質量關。信息錄入工作做得較好的法院可通過規(guī)定電子檔案材料齊全作為結案的必備條件,來促使法官自覺積極填錄案件信息,以此確保信息錄入的客觀真實全面。

步完善法律文書審核簽發(fā)制度,加大案件審核把關力度。

五是注重結果的利用和轉化,繼續(xù)完善案件質量通報和跟蹤驗證機制。全區(qū)各級法院對評查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時分析總結,反饋到相關部門和承辦人員,加大對質量評查結果利用的轉化。對于在評查中發(fā)現(xiàn)有較嚴重問題的案件(如不合格案件),要組織資深法官進行會診,把準問題關鍵,制定具體解決方案,運用多種社會力量促進社會矛盾化解。在注重審判質量提升同時,繼續(xù)完善案件質量通報和跟蹤驗證機制,根據(jù)整改反饋情況進行抽查驗證,同時加強對案件質量的統(tǒng)計分析,定期對案件質量進行通報,以此促進部門辦案人員不斷提高辦案水平和辦案質量。

六是落實責任查究。對評查中發(fā)現(xiàn)的突出問題、錯案、瑕疵案以及原審判人員存在的違紀違法問題,要倒查責任領導和法官的責任,對確實存在違紀違法問題但責任查究不到位、不及時的部門負責人進行誡免談話。

七是評查結果要作為年度績效考核依據(jù)。要將案件的評查結果計入法官的執(zhí)法檔案,作為業(yè)績考評和年度公務員考核的重要依據(jù),對辦案質量不高、出現(xiàn)錯案、瑕疵案等問題案件的法官要取消評先選優(yōu)資格、年度公務員考核不能評定為優(yōu)秀等級,對所辦案件多次引發(fā)當事人上訪、鬧訪并造成惡劣社會影響的法官,要調離審判崗位進行培訓,待培訓考試合格后再安排上崗。

安檢問題整改報告大全(16篇)篇九

湟中縣教育局:

湟中縣衛(wèi)生監(jiān)督所:

湟中縣消防部門:

2015年6月3日縣教育局、消防部門及衛(wèi)生監(jiān)督所等6部門對我園各項工作進行檢查,我園針對6部門通過檢查提出的問題進行了整改,現(xiàn)將整改情況報告如下:

1、 無《餐飲服務許可證》存在問題及整改措施

存在問題:無《餐飲服務許可證》而從事飲食加工服務活動。 整改措施:對全體炊管人員進行身體健康狀況檢查,辦理健康證,手續(xù)準備齊全,正在辦理當中。

2 無食品留樣柜存在問題及整改措施

存在問題:無食品留樣柜,幼兒飯前便后無洗手設施,未給幼兒飯前洗手。

整改措施:已購買留樣柜,并進行24小時的留樣,已修洗手池,并安裝了洗臉柜,時時做到飯前便后給幼兒洗手。

3粗加工間無清洗水池、無上下水存在問題及整改措施

存在問題:從業(yè)人員上崗時未穿淺色工作服

整改措施:及時購買白色工作服,嚴格考核制度,對不穿工作服處20——50元的罰款,情節(jié)嚴重辭退工作。

5教室、宿舍未通風換氣設施存在問題及整改措施

存在問題:教室、宿舍未通風換氣設施,空氣混濁。

整改措施:教室、宿舍進行開窗通風,為了保證教室、宿舍蚊蟲、蒼蠅等叮咬,窗子安裝紗網。

總之,在今后的工作當中,還要嚴格要求,強化管理,隨時檢查,分工明確,做到人人有事做,事事有人做,制定完善的管理制度及評價細則,使幼兒園的各項工作上一個新的臺階。

以上整改情況特此報告。

攔隆口鎮(zhèn)拉科幼兒園

市安監(jiān)局:

2011年11月25號,市安監(jiān)局領導帶領專家組來我公司檢查指導崗位(班組)安全標準化工作,提出了10項需要整改的問題和建議,現(xiàn)已全部整改。整改情況匯報如下:

一、 提出問題:操作規(guī)程、異常情況處理、毒物周知卡、四十一條禁令崗位現(xiàn)場未上墻,已整改完畢。

完成情況:已整改完畢。

整改措施:已將操作規(guī)程、異常情況處理、毒物周知卡、四十一條禁令等

內容印刷版制作完畢,12月5日前張貼上墻。

二、提出問題:動火作業(yè)未分級,時限不合理,危險作業(yè)未按照186號文件及aq標準修訂執(zhí)行,已整改完畢。

完成情況:已整改完畢。

整改措施:公司對動火作業(yè)證件進行了修訂完善,嚴格執(zhí)行特殊動火、一

級動火、二級動火時限要求,同時對取樣分析進行了補充調整,對進入密閉空間作業(yè)制度進行了修訂。

三、提出問題:無領導干部帶班制度。已整改完畢。

完成情況:已整改完畢。

整改措施:已按照186號文件要求,制定領導干部帶班制度。

四、 提出問題:未形成崗位單獨的風險評價記錄。已整改完畢。

完成情況:已整改完畢。

整改措施:已對所有崗位進行了風險評價記錄。

五、提出問題:安全警示標識不明顯,不規(guī)范。已整改完畢。

完成情況:已整改完畢。

整改措施:已對部分安全警示標識進行了撤牌更換。

六、提出問題:班組隱患排查記錄不全、交接-班記錄不全、個別職工勞保用品

穿戴不齊全、班組安全活動記錄不全、個別職工安全活動記錄存在員工代簽現(xiàn)場。已整改完畢。

完成情況:已整改完畢。

整改措施:對班組隱患排查記錄、交接-班記錄、班組安全活動記錄進行了修改完善,同時要求單位加強員工教育,規(guī)范勞保穿戴,對存在的員工代簽班組活動記錄的情況進行教育,規(guī)范會議簽到程序。

七、提出問題:未按新規(guī)范對重大危險源辨識,已整改完畢。

完成情況:已整改完畢。

整改措施:已委托安全技術中介公司對公司重大危險源按照新規(guī)范進行辨識。

八、提出問題:檢修現(xiàn)場氧氣瓶、乙炔瓶混放,已整改完畢。

完成情況:已整改完畢。

整改措施:已對違章員工進行了教育,規(guī)范作業(yè)行為。

九、提出問題:廠區(qū)內未設置限速標志,無限速帶。

完成情況:已整改完畢。

整改措施:已提報計劃,在廠區(qū)主要路段設置限速標志、限速帶。

十、提出問題:個別電器開關無防護蓋。已整改完畢。

完成情況:已整改完畢。

整改措施:已加裝防護蓋。

山東公司

2011年11月29日

xxxxxxx:

×年×月×日貴局的各位領導親臨我司進行qs獲證企業(yè)專項檢查。對我司的基本情況及現(xiàn)場情況做了詳細的檢查工作,給我司提出很多的寶貴意見及發(fā)現(xiàn)我司現(xiàn)場有許多不足之處,我司將針對貴局提出的問題積極配合做如下整改:

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安檢問題整改報告大全(16篇)篇十

醫(yī)院黨委嚴格按照中央“在堅決懲治腐敗的同時,更加注重治本,更加注重預防,更加注重制度建設,拓展從源頭上防治腐敗工作領域”的戰(zhàn)略方針,按照市委、市紀委關于黨風廉政建設和領導干部廉潔自律的部署和要求,認真貫徹落實黨風廉政建設和反腐敗工作任務。

(一)強化思想認識,突出工作重點。年初,醫(yī)院黨委召開專題會議研究反腐倡廉工作,根據(jù)市委、市政府、市衛(wèi)生局要求,對全年反腐倡廉工作任務進行了全面的部署和安排。院長梁智斌在全院中層干部會上對加強黨風廉政建設和反腐倡廉建設工作作了重要指示,確保黨風廉政建設工作落到實處。

(二)強化組織領導,明確任務職責。一是醫(yī)院制定下發(fā)了《三門峽市中心醫(yī)院黨風廉政建設和反腐敗工作責任分解》、《三門峽市中心醫(yī)院反腐倡廉工作重點》、《三門峽市中心醫(yī)院黨風廉政建設責任制工作意見》、《三門峽市中心醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風實施方案》、《三門峽市中心醫(yī)院民主評議行風工作實施方案》等文件,成立了以院長梁智斌為組長,班子成員為副組長,各相關科室負責人為成員的“黨風廉政建設和反腐敗工作領導小組”,設立了辦公室,專人分管負責組織實施。二是完善工作機制,實行“一崗雙責”責任制,把黨風廉政建設和反腐倡廉建設工作作為醫(yī)院綜合目標管理責任制的重要內容,與醫(yī)院的業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查。三是對班子成員黨風廉政建設工作進行了部門分工,分管領導具體抓,職能部門合力抓,一級抓一級,一級帶一級,層層抓落實,切實做到有方案、有措施、有落實、有檢查,時限黨風廉政建設和反腐糾風工作的經常化、規(guī)范化、制度化。

(三)強化目標管理,狠抓責任落實。實行黨風廉政建設責任制,根本在落實,關鍵在行動。年初,按照“誰主管、誰負責”和“管行業(yè)必須管行風”的原則,切實落實“一崗雙責”。院長梁智斌與市委黨風廉政建設責任制領導小組簽訂了《黨風廉政建設目標責任書》、院長梁智斌與醫(yī)院9名領導干部簽訂了《20xx年領導干部黨風廉政建設責任目標書》、與58個臨床、醫(yī)技、職能科室簽訂了《20xx黨風廉政建設責任目標書》和《20xx行風建設責任目標書》,做到了關口前移、預防為先,確保權力在陽光下運行,將黨風廉政建設和反腐糾風工作任務作為一項重要內容納入到各科室目標任務中,按照局黨委和院黨委黨風廉政建設責任制工作的整體部署,以各部門為單位,結合黨風廉政建設責任目標的要求,認真對一年來反腐倡廉建設工作和年度工作完成情況進行自查,切實做到把反腐倡廉建設工作同年度業(yè)務工作同安排、同落實、同檢查、同總結。

(一)強化學習教育,筑牢拒腐防變的思想道德防線

醫(yī)院認真開展學習貫徹黨的十七屆五中、六中全會精神和黨的十七大反腐倡廉工作方針,不斷提高黨員干部紀律觀念和廉潔從政意識,筑牢思想道德和黨紀國法兩道防線,從抓好“三個緊密結合”著手,注重實踐。一是把黨風廉政建設和反腐倡廉教育與經常性教育緊密結合,通過辦公會、中層干部會、科務會、黨課等形式,組織醫(yī)院廣大醫(yī)護人員深入學習中央、省、市有關黨風廉政和反腐倡廉有關文件及法規(guī)政策等,引導廣大黨員干部和職工充分認識反腐倡廉的重要性,提高廉潔自律和廉潔從醫(yī)的'自覺性和主動性。二是把黨風廉政建設和反腐倡廉建設與正反兩方面典型學習教育緊密結合,組織職工收看典型案例警示片和發(fā)生在衛(wèi)生系統(tǒng)的典型案件,進行認真剖析,利用反面典型進行警示教育,引導廣大醫(yī)護人員警鐘長鳴,增強自律意識。三是弘揚正氣,表彰先進,利用醫(yī)院工作信息形式,開展向醫(yī)院愛崗敬業(yè)、默默奉獻的先進醫(yī)護人員學習,引導廣大醫(yī)務人員學習醫(yī)德醫(yī)風規(guī)范及醫(yī)療機構和醫(yī)務人員“八不準”,通過定期召開重點部門廉政監(jiān)督會,約束重點部門、重點科室手中的權力,廣泛進行職業(yè)道德和醫(yī)療行為規(guī)范教育,增強廣大醫(yī)務人員遵紀守法、廉潔誠信、恪守醫(yī)德、抵制不正之風的自覺性。

(二)嚴格執(zhí)行廉潔自律規(guī)定,大力推行院務公開

按照衛(wèi)生部院務公開的標準和內容,對涉及群眾切身利益的問題、職工關注和反映的熱點問題、社會和病人關注的醫(yī)療服務價格等重大問題實行院務公開。一是定期將行風工作、干部任免、人事調配、醫(yī)療藥品、醫(yī)用耗材采購等項目在院內需聘任的高、中級人員,將自己的醫(yī)療技術、論文、論著、醫(yī)德醫(yī)風、個人進修等情況以圖文并茂的形式在醫(yī)院專家聘任領導小組會上進行了自我展示,專家評委與參聘者現(xiàn)場進行多角度的提問,最后,院領導根據(jù)個人得分名次確定,這一重大舉措的實施,為醫(yī)院職稱聘任改革涂下了濃墨重彩的一筆,也為醫(yī)院人才梯隊培養(yǎng)、技術提升和用人機制方面奠定了基礎。二是運用電子屏幕、公示欄等多種形式,把醫(yī)生、護士情況向病員公開,將各類藥品價格、各種檢查、治療項目、護理項目、各類病房的床位費、各類手術、麻醉等收費標準公示與眾,尊重患者的知情權和選擇權,讓群眾“看明白病、吃明白藥、付明白錢”。四是完善投訴意見箱2個;開通兩部投訴電話,24小時接待投訴;每周1次的院長接待日和每天門診值班主任制度,在大廳隨時接待群眾投訴,現(xiàn)場解決出現(xiàn)的問題。黨委辦公室設有專人接待患者投訴,及時核實投訴事件,對當事人作出處理。對群眾和患者舉報醫(yī)院科室或個人有收受“紅包、回扣、開單提成”者,經查實者,一次獎勵舉報人100—150元,真正把醫(yī)療服務行為置于陽光之下,置于全社會的監(jiān)督之下。

(三)遵守廉潔自律規(guī)定情況

領導干部在廉潔自律方面,班子成員沒有用公款旅游和參與高消費娛樂健身;沒有用公款報銷或支付應由個人承擔的費用;沒有超標準接待或接受超標準接待;沒有用公款支付配偶、子女及其配偶以及其他親屬學習、培訓、旅游等費用;沒有用公款支付配偶、子女及其配偶以及其他親屬出國(境)定居、留學、探親等向個人或機構索取資助等情況;無私自從事營利性活動;無個人或借他人名義經商、辦企業(yè)情況;無違規(guī)收送禮金和有價證券、支付憑證等情況,無在公務活動中收受禮金和有價證券、支付憑證等情況;遵守財務管理制度,無私設“小金庫”、挪用其它專項資金、違規(guī)借用公款公物、私存私放公款等情況;無利用職權違規(guī)干預和插手市場經濟活動,謀取私利。

自20xx年來,領導班子在職責范圍內沒有發(fā)生違紀、違法案件。領導班子及主要負責人沒有受到市委、市政府、市紀委、監(jiān)察局以上機關的通報批評;縣級干部沒有發(fā)生違法違紀案件。

(一)高度重視、加強領導,明確工作責任。按照“誰主管、誰負責”、“管行業(yè)必須管行風”的原則,做到衛(wèi)生糾風工作與各項業(yè)務工作同部署、同檢查、同落實、同考核。醫(yī)院領導班子以開拓創(chuàng)新、求真務實的態(tài)度,結合醫(yī)院實際,制定下發(fā)《20xx年糾風工作要點》將行風建設工作落實到醫(yī)療衛(wèi)生管理工作的各個環(huán)節(jié),使行風工作思路清晰,方向明確,抓出實效。

(二)常抓不懈,建立反腐倡廉的長效機制。黨風廉政建設的好壞是醫(yī)院能否實現(xiàn)又快又好發(fā)展的決定性因素。加強黨風廉政建設和行風建設,教育是基礎,制度是保證,監(jiān)督是關鍵。我院在現(xiàn)有的基礎上進一步完善了相關制度的建設,逐步建立反腐倡廉工作的長效機制,拓展監(jiān)督渠道,開展全方位、多視角、多層次的監(jiān)督,促使黨員干部養(yǎng)成被監(jiān)督的習慣,嚴于自律。針對存在的問題,我們在現(xiàn)有的基礎上完善了《三門峽市中心醫(yī)院經費開支控制制度》和《三門峽市中心醫(yī)院車輛管理制度》,從制度上對全院經費支出進行規(guī)范,并要求職能科室加強協(xié)同配合,嚴格執(zhí)行。另外,我們進一步規(guī)范了財務管理,公務費用支出實行計劃管理,完善報批手續(xù),實行財務公開制度。

(三)嚴格控制藥占比例,規(guī)范診療行為。嚴格控制藥占比例,規(guī)范診療行為。制定各科藥占比。通過總體控制(藥占比不超出41%,抗菌藥物使用比不超過50%)縱向對照(各科用以前數(shù)據(jù)做參照,自行降低比例)橫向比較(以周邊開展工作較好的醫(yī)院為榜樣)為各科室制定用藥比例,半年、年底考核小組進行考核,與科室評先掛鉤,將反腐倡廉建設與實際工作有機結合。

安檢問題整改報告大全(16篇)篇十一

我校地處農村,學生和家長安全意識較為淡薄,所以安全工作時刻不能松懈,“沒有安全就沒有一切”這是從學校領導到廣大教師的一條信念。為了進一步加強和改善學校安全工作,切實保障全體師生的生命及財產安全,維持學校正常的教育教學秩序,秋季開學初對我校各項安全工作進行了認真細致的排查。現(xiàn)將此次進行排查狀況及整改狀況匯報如下:

一、高度重視精心組織認真落實。

校園安全涉及到千家萬戶,牽涉到社會穩(wěn)定。我校于9月1----3日進行了校園及學校周邊環(huán)境的安全檢查。一是我校做到了安全工作警鐘長鳴,常抓不懈。二是健全了組織,層層簽定職責書,層層落實了職責制,實行了一級抓一級。三是排查全面,檢查細致。

二、校園安全工作基本狀況。

1、學校內部制度建設比較完善,學校定期檢查、教育,防止意外事故的發(fā)生,努力營造良好的育人環(huán)境。

2、全校定期進行安全自查自改,每一天安排有教職工在學校值班,上課期間,校外人員不得隨便進入校園。

三、學校安全隱患排查。

認真檢查校內各部位安全狀況。學校安全工作領導小組對學校房屋及各設施進行了認真檢查。對自查中查出的每一處安全隱患均記錄在安全檢查記錄表,對自查出的事故隱患提出具體整改辦法。學校進行安全隱患排查治理,其有關狀況如下:

(一)學校重要設施、場所的安全狀況。

1、檢查學校安保器材,發(fā)現(xiàn)監(jiān)控設備損壞,無圖像,已上報并聯(lián)系有關人員進行售后服務。

2、全面檢查用電線路,發(fā)現(xiàn)學校外線路干線出現(xiàn)老化現(xiàn)象,已立即更換。學校微機使用多年,配置也低,經常出現(xiàn)故障,現(xiàn)正爭取更換。

3、學校部分教室門窗有損壞現(xiàn)象,已請師傅維修,加固。

4、校舍安全形勢嚴峻、不容樂觀:

(1)2、3、5號教室房頂漏雨,學校正呼吁爭取維修。

(2)師生廁所頂部、糞池破損嚴重,正在維修。

(3)校門有開焊現(xiàn)象,已聯(lián)系專門人員維修完畢,學校南墻墻體傾斜、有崩裂現(xiàn)象已加固,觀察使用。

(4)幼兒園廣場地面高低不平,需平整硬化。

5、大型玩具、旗桿、秋千、籃球架、乒乓球臺等設施無安全隱患。

(二)校園周邊治安安全狀況。

校門口無網吧、道路邊設有交通路障,但學生到校途中存在安全隱患有危墻、池塘、閑置民房、道路上來往車輛多,我們已加強對學生的.有關安全教育。

(三)安全教育落實狀況。開學進行師生全面安全教育,并與班主任、家長、學生簽訂安全職責書;每班進行上學、放學安全教育,我校透過板報等全方位進行安全教育宣傳,全員樹立安全意識,切實加強對學生進行安全教育,要求學生不接近陌生人,對學生進行如何預防溺水、食物中毒、疫情、交通等安全事故的教育以及應對地震、洪水、火災、雷電等突發(fā)事件的安全知識教育,切實增強了廣大學生的安全意識和自救自護潛力。

總之,安全工作的落實,并非階段性的,而是一件長期的工作,學校也無力承擔校舍整改的沉重資金負擔。但我們深感肩上安全職責的重大,我校要以這次安全隱患排查治理專項行動為契機,進一步健全安全工作各項規(guī)章制度,深化管理,努力杜絕校園安全事故的發(fā)生,為廣大師生創(chuàng)造一個安全和諧的工作、學習和生活環(huán)境。

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安檢問題整改報告大全(16篇)篇十二

20xx年3月17日至4月20日,省委第六巡視組對甘肅省廣播電視網絡股份有限公司進行了為期一個月的專項巡視工作。5月18日,省委第六巡視組向我公司通報了巡視情況的反饋意見,并對如何結合工作實際抓好整改落實工作提出了明確要求。現(xiàn)就整改落實情況和今后的工作打算匯報如下。

一、整改工作概述。

公司黨委以高度警醒、負責的態(tài)度,全面貫徹“黨要管黨、從嚴治黨”的要求,對省委巡視組反饋的問題全面看待、正確對待,始終把抓好反饋意見的整改作為當前公司的政治任務,真正做到了認識充分、措施有力、效果顯著。

1.高度重視、反復部署。對省委巡視組反饋的問題和整改意見,省公司黨委高度重視。公司數(shù)次召開專題會議,結合“三嚴三實”專題教育,認真?zhèn)鬟_和學習省委巡視組的《關于對甘肅省廣播電視網絡股份有限公司的巡視反饋意見》,大家一致認為巡視組的反饋意見實事求是、客觀公正,既符合公司實際,又具有很強的針對性和指導性。《反饋意見》在充分肯定了我公司成立四年來經營管理發(fā)展取得的成績的同時,也中肯地指出了三個方面的問題和不足,并提出了下一步整改建議,對我公司加強和改進今后一個時期的工作具有十分重要的意義,必須照單全收、全面整改落實。為此,我公司成立了整改工作領導小組,由公司董事長、總經理王永生和黨委書記田生榮共同擔任組長,公司其他高管擔任副組長,各部門、各市州分公司、各子公司主要負責人為成員,明確各級責任,全面開展整改工作。我公司黨委還通過下發(fā)整改方案、督查督辦、召開電視電話會議等多種措施反復部署、推進,督促各單位、各部門高標準、嚴要求的扎實完成各項整改落實任務。

2.層層分解、責任到人。公司黨委多次召開會議進行專題研討,重點就三大方面55項具體問題一一歸納梳理,提出了整改舉措,明確了責任部門、責任領導和完成時限。經過公司黨委會議研究,最終形成了《中共甘肅省廣播電視網絡股份有限公司委員會關于落實省委巡視組反饋意見的整改方案》和《甘肅省廣播電視網絡股份有限公司省委第六巡視組反饋意見整改分解表》。整改方案和整改分解表按照“實事求是、統(tǒng)籌兼顧、改革創(chuàng)新、立足當前與著眼長遠相結合”的原則,緊密結合省委“工作落實年”活動和中央“三嚴三實”專題教育活動,全面落實黨要管黨、從嚴治黨責任,對號入座,狠抓責任落實,做到件件有著落。公司要求各單位、各部門要按照方案要求把解決問題的責任具體到人,具體到事,具體到部門,迅速制定整改方案,建立整改臺賬,細化整改措施,明確時間節(jié)點,一個問題一個問題的整改,一個節(jié)點一個節(jié)點推進,真正做到問題不解決堅決不松手,整改不到位堅決不收兵。

3.強化督導、狠抓落實。為進一步強化對整改工作的督導檢查,確保各項整改任務落到實處,我公司制定下發(fā)了《強化工作落實開展督導考核實施方案》,同時派出以黨委副書記、紀委書記謝鵬,副總經理李向坤,副總經理朱林安為組長的三個聯(lián)合督查組,奔赴各市級分公司和子公司,重點針對黨建群團工作、“三嚴三實”專題教育活動、省委巡視組反饋意見的整改落實情況、省公司確定的重點工作和項目推進情況等五個方面進行督查考核,開展督查工作。通過實地查看、提問抽查,理論考試和座談交流,督導組普遍感到,各黨總支嚴格按照省委巡視組的反饋意見,聚力抓整改、促落實。黨的政治核心作用發(fā)揮得以充分,基層黨組織建設不斷強化,主體責任意識明顯增強。能夠做到主動對薄弱環(huán)節(jié)進行自查自糾,較好地堅持“三會一課”、黨總支中心組學習制度、黨員評議制度和開好民主生活會。能夠高度重視省委巡視組反饋意見,按照整改方案要求逐條認真整改。督查組也對在黨建群團工作、“三嚴三實”學習和黨風廉政建設部署三方面做的不到位的個別支部和個人提出了嚴厲批評并限期整改。

4.建章立制、完善管理。用制度管人、依制度辦事。為了將各項工作納入制度的軌道,我公司黨委立足完善制度建抓整改。先后出臺了確保黨委政治核心作用發(fā)揮方面的制度7項,關于主體責任落實方面的制度4項,關于監(jiān)督責任落實方面的制度5項,關于加強企業(yè)內部審計方面的1項,關于風險防控和內部管理方面的制度13項,關于干部作風改進方面的制度3項,關于執(zhí)行民主集中制方面的制度3項,關于選人用人方面的制度2項。這些制度的建立,加強了對關鍵環(huán)節(jié)的廉政風險防控,加強了對權利運行的制約監(jiān)督,確保權利始終運行在正確的軌道。切實扎緊黨內制度的籠子,強化制度的執(zhí)行力和約束力,使得各項工作有章可循、有規(guī)可遵、有制可守。真正做到用制度管事管人,進一步規(guī)范了工作程序和行為,有效促進作風轉變,切實提高了工作效率。

5.緊盯線索、督辦案件。省委巡視組向省公司紀委移交了此次巡視期間收到的信訪舉報和問題線索9件。其中檢舉控告類5件,省公司紀檢監(jiān)察審計室已進行了初核,形成的結論已經黨委會審定,整改處理正在進行中。群眾訴求類4件,均已移交相關職能部門或分公司進行了處理。20pc年5月28日將反映雁灘家園團購房問題的2件移交綜合辦公室進行處理;20pc年5月29日將平涼市用戶反映戶戶通受嚴重干擾、靜寧縣分公司員工反映一線職工工資過低問題的2件轉平涼分公司進行了處理。

為確保整改工作取得實效、落到實處,我公司要求各單位、各部門以高度的政治責任感、使命感和緊迫感,在政治上更加清醒、態(tài)度上更加堅定、行動上更加堅決、措施上更加有力,要嚴格按照既定的時間表、路線圖全面完成整改任務。

1.關于黨風廉政建設和反*工作方面。

一是針對黨委政治核心作用發(fā)揮不充分的問題,我們以切實強化從嚴治黨,加強黨對國有企業(yè)領導,全面建立健全公司系統(tǒng)黨的組織體系,健全并完善黨內議事規(guī)則,落實從嚴治黨責任為目標,在集中力量發(fā)展業(yè)務的同時,大力健全和完善黨風廉政建設與企業(yè)經營發(fā)展同部署、同落實、同檢查、同考核的工作機制,形成了上下貫通、層層負責的工作格局和抓黨風廉政建設的強大合力,以徹底扭轉抓發(fā)展、抓業(yè)務一手硬,抓黨風廉政建設一手軟的狀況。出臺了《甘肅省廣播電視網絡股份有限公司20pc年黨建及群團組織工作實施意見》、《甘肅省廣播電視網絡股份有限公司開展“三嚴三實”專題教育實施方案》,切實加強了企業(yè)黨建工作,把抓黨建作為政績,不斷增強了黨委在公司經營管理發(fā)展中的戰(zhàn)斗堡壘作用。同時,為大力加強公司發(fā)展黨員的工作,切實改變基層黨組織軟弱渙散的狀況,公司出臺了《關于做好20pc年度黨員發(fā)展等工作的通知》、《關于加強黨組織建設目標任務考核實施辦法》和《關于進一步加強基層黨組織建設的實施意見》,把黨組織的機構設置、職責分工、目標任務納入了企業(yè)的管理體制、管理制度、工作規(guī)范之中,加大考核比重,使黨委的政治核心作用組織化、制度化、具體化。

二是針對主體責任沒有完全落實的問題,公司黨委認真落實黨風廉政建設主體責任和“3783”主體責任體系,對各級班子成員落實黨風廉政建設和“3783”主體責任體系進行不定期督查并對落實不力的在全公司予以通報。與各市州分公司、各子公司、省公司各部、室(中心)重新簽訂了《甘肅省廣播電視網絡股份有限公司20pc年度黨風廉政建設和反*重點工作責任書》,進一步細化和量化了黨風廉政建設責任書的內容、指標,確保簽訂的黨風廉政建設責任書具有很強的針對性和操作性。進一步明確了黨委的集體領導責任、主要負責人的第一責任、班子其他成員的分管責任,切實增強了“一崗雙責”意識,出臺了《關于深入落實兩個責任,進一步強化“一崗雙責”的實施細則》,并對各級班子成員落實“一崗雙責”的情況進行督查,對“一崗雙責”落實不到位、措施不明確的單位和個人,啟動高管集體約談、重點個別談話提醒,公司內部通報等形式予以加強,真正做到了把“一崗雙責”落實到單位、靠實到個人。同時實行省公司高管聯(lián)系市縣分公司主體責任落實情況的層層包抓制度,加大了對市縣分公司落實主體責任的領導,強化了對市縣分公司主體責任落實情況的監(jiān)督考核,確保了主體責任的全覆蓋。

三是針對監(jiān)督責任落實不到位的問題,公司黨委著力于改革體制機制,創(chuàng)新組織制度,改進方式方法。各單位、各部門都緊緊圍繞“轉職能、轉方式、轉作風”對各自的工作職能、方式方法、工作作風進行了一次全面的回頭看,結合“三嚴三實”黨課教育,對不嚴不實的表現(xiàn)一一列舉,逐條整改。同時還以黨課的形式對“三轉”內容全面講解,幫助提高,切實做到了往監(jiān)督執(zhí)紀問責上轉,向轉變作風上轉,下大力氣糾正“四風”,切實形成嚴、細、深、實的工作作風,做到了情況明、數(shù)字準、責任清、作風正、工作實。公司黨委召開黨委會,及時調整了公司紀委書記所分管、協(xié)管的工作分工,抽出專門的時間,專門的精力,加大工作力度,領導和督促檢查公司系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作,切實發(fā)揮公司紀委書記的紀檢監(jiān)察職能,強化了公司紀委對省市縣三級公司紀檢監(jiān)察監(jiān)督工作的統(tǒng)一領導。進一步健全和完善了公司三級紀檢監(jiān)察監(jiān)督體制機制,出臺了《關于組建省、市、縣三級紀檢檢察隊伍的實施意見》,一支102人的專職紀檢監(jiān)察干部隊伍正在建設中,形成了橫向到邊、縱向到底的全覆蓋紀檢監(jiān)察監(jiān)督體系。公司紀委在全面落實公司《關于紀檢監(jiān)察信訪舉報工作暫行規(guī)定》和《公司關于開通紀檢監(jiān)察信訪舉報渠道的通知》等相關規(guī)定的同時,起草了公司《關于加強內部審計工作的意見》,啟動了黨委、紀委約談程序,進一步暢通了信訪渠道,加大了對違紀違法案件的查辦力度,綜合運用紀檢監(jiān)察、經濟責任審計、任期審計、離任審計等手段,形成了經常性的監(jiān)督檢查機制。

四是針對風險防控機制不健全,內部管理存在薄弱環(huán)節(jié)的問題,公司先后出臺完善了《關于財務審批及內部報銷流程的規(guī)定》、《甘肅省廣播電視網絡股份有限公司內部審計制度》、《商務卡管理使用辦法》、《甘肅省廣播電視網絡股份有限公司招標管理實施細則》、《甘肅省廣播電視網絡股份有限公司投資項目管理暫行辦法》、《甘肅省廣播電視網絡股份有限公司工程對外發(fā)包管理辦法》、《關于各級分公司總經理、敦煌市分公司總經理績效薪酬核算的指導意見(暫行)》、《甘肅省廣播電視網絡股份有限公司關于所屬子公司財務支出暫行規(guī)定》、《甘肅省廣播電視網絡股份有限公司子公司財務管理制度》、《甘肅省廣播電視網絡股份有限公司預算管理制度》、《甘肅省廣播電視網絡股份有限公司關于市(州)縣級分公司財務管理改革暨財務人員直管的通知》等一系列規(guī)則制度,進一步加大公司資金管理、資本運作、成本分析等方面的管控力度,對公司主要負責人兼任子公司法人的情況進行了及時調整變更,從業(yè)務上加強了對子公司的監(jiān)管,保持子公司的獨立性的具體管理。健全了財務審批、報銷流程,對個別人員借用*的問題進行清理,對部分分公司、子公司私設小金庫問題的專項排查整治,已對7家市級分公司,5家縣級分公司進行了離任審計,形成全方位專業(yè)化的內部審計監(jiān)督長效機制。嚴格執(zhí)行中央省上關于國有企業(yè)薪酬管理的意見,對公司目前執(zhí)行的績效考核和薪酬管理制度進行了全面的回頭看,制定了體現(xiàn)效率公平、薪酬透明的收入分配制度。在人才培養(yǎng)方面,通過業(yè)務培訓、專業(yè)考試等手段,加大對現(xiàn)有財會人員的學習培訓,提高專業(yè)素質。同時面向社會和高校,公開招聘財會經驗豐富、業(yè)務能力較強的專業(yè)性人才,充實公司財會隊伍。全面從嚴落實公司關于設備集采、項目招投標、工程建設發(fā)包等方面的制度,由紀檢監(jiān)察審計室牽頭,對目前所有實施的項目從招投標、設備集采、工程建設各個環(huán)節(jié)予以查驗,切實規(guī)范相關程序。通過公司內部oa等渠道,對物資采購、項目招投標、工程的發(fā)包、承包情況予以公示,做到了過程公開結果透明。組建了公司項目投資專家委員會,加強對投資項目的調查研究和評估論證,健全了項目投資決策程序,做到了凡是重大項目、重大資金,均由公司總經理辦公會議集體決策。

2.關于落實中央八項規(guī)定精神和作風建設方面。

一是針對公司管理中還存在比較濃厚的行政化色彩的問題,公司進一步加快去行政化的步伐,切實轉變事業(yè)單位的管理模式,樹立企業(yè)化的經營管理思維,深化公司內部改革,建立健全了現(xiàn)代企業(yè)制度和公司內部法人治理結構。進一步加快了去行政化的步伐,堅決破除“官本位”思想,徹底轉變管理模式,提高履職服務能力,加大了公開競聘、競爭上崗和干部交流力度,形成了干部能上能下、能進能出的優(yōu)勝劣汰的競爭淘汰機制。公司鼓勵廣大員工在思想上盡快完成從事業(yè)單位向現(xiàn)代企業(yè)、事業(yè)干部向企業(yè)管理者、粗放式向精細化管理等方面的大轉變,全面整合公司技術、管理、體制、人才等方面資源,通過企業(yè)各要素的相互作用、相互協(xié)調,促進了企業(yè)發(fā)展的正能量。

二是針對管理部門和基層單位都不同程度存在服務意識不強、運行效率不高的問題,公司一方面指導市縣各級分公司建立定期向當?shù)攸h委政府通報、匯報工作機制,積極協(xié)調處理與當?shù)攸h委政府的關系,力爭當?shù)攸h委政府的支持。一方面全面參與當?shù)鼐W絡信息化、智慧城市建設,千方百計做好以電視安全傳輸播出為主的公共服務保障。同時繼續(xù)加大公司內部深化改革的力度,徹底轉變管理單一、服務呆板、深入基層不夠的問題。結合群眾路線教育活動和“三嚴三實”專題教育,大力開展“走基層、訪用戶、接地氣”專項行動,落實板塊化分工,打破部門界限,轉變服務管理職能,強化支撐保障。由省公司紀檢監(jiān)察審計室牽頭,集中整治懶散慢、不作為、亂作為、慢作為問題,從源頭上杜絕了推諉扯皮。由黨群工作部牽頭,加大了對工作目標任務、經營收入完成情況、黨的基層組織建設等方面的督促檢查。通過定期和不定期的召開經營形勢分析會,研判市場,增強員工市場意識和競爭意識。以靈活多樣的市場營銷體系、健全的機制和科學的策略達到提升服務、搶占市場,發(fā)展業(yè)務的目的。

安檢問題整改報告大全(16篇)篇十三

為堅決落實好全市開展“三假”問題和使用醫(yī)保基金專項整治交叉檢查反饋問題整改工作,當好保康醫(yī)保基金的“守護者”,保康縣醫(yī)療保障局針對全市交叉檢查中發(fā)現(xiàn)的突出問題進行梳理分析,精心安排部署,明確整改責任,截止目前,所有反饋問題實現(xiàn)清零,全面整改到位,為交叉檢查反饋問題整改交出了一份亮眼成績單。

該局把開展“三假”問題和使用醫(yī)保基金專項整治交叉檢查反饋問題整改工作作為首要政治任務,把職責擺進去、把工作擺進去,堅決扛牢問題整改的政治責任,對癥下藥抓好落實。8月30日,該局召開全市開展“三假”問題和使用醫(yī)保基金專項整治交叉檢查反饋問題整改督辦會議,組織全縣19家定點醫(yī)療機構主要負責人、醫(yī)保辦主任、藥劑科主任參加督辦會。該局主要負責同志結合全市醫(yī)保基金專項整治交叉檢查反饋問題對本次全縣定點醫(yī)療機構存在問題整改工作進行了安排部署,通過統(tǒng)一政治站位,達成問題整改共識,強力推進整改工作落實。會議強調各定點醫(yī)療機構要強化擔當意識,明確各自整改工作責任,對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題,要堅決立行立改;同時要以此次交叉檢查反饋問題整改工作為契機,舉一反三,健全自身管理機制,強化關鍵環(huán)節(jié)和重點崗位的風險監(jiān)控,不斷規(guī)范業(yè)務流程制度,推動整改工作取得實效。

該局堅持杠牢問題導向,對醫(yī)保基金專項整治交叉檢查反饋問題進行分析、摸清問題底數(shù),逐項細化研究、制定整改措施,并督導全縣各定點醫(yī)療機構逐項落實整改責任、明確整改時限,實事求是對待問題,從嚴從實從細抓整改落實,做到整改不折不扣、一項不漏。針對在全市醫(yī)保基金專項整治交叉檢查發(fā)現(xiàn)的全縣定點醫(yī)療機構存在的過度及不合理檢查、不合理用藥、治療、收費、超標準收費問題,該局將問題類型進行匯總分析,多次會同各醫(yī)療機構醫(yī)保辦、物價辦、財務科、醫(yī)務科、藥劑科相關負責人開展問題整改分析研討,找準問題癥結,建好問題臺賬,并督導各定點醫(yī)療機構對照診療規(guī)范、物價收費標準、醫(yī)保管理細則逐條進行整改落實。通過督導,各定點醫(yī)療機構也針對自身的問題,采取不同的方式開展整改,保康縣中醫(yī)醫(yī)院針對不合理治療問題,開展了專題業(yè)務培訓,指導臨床醫(yī)生按要求認真書寫醫(yī)療文書,做到治療有醫(yī)囑、有依據(jù)、有療效分析。保康縣人民醫(yī)院針對不合理用藥問題,開展了專項整治工作,制作了專題ppt,通過培訓會形式將存在的問題一一進行剖析,并舉一反三,指出工作中還可能存在的問題盲區(qū)和不足,圍繞經辦流程、疑點數(shù)據(jù)和內控設置,由點到面、縱向深入,查找解決問題的'措施,并刀刃向內督促相關科室限期整改,將整改成效納入績效考核,切實封堵基金安全漏洞。目前,該局已督導保康各定點醫(yī)療機構已將醫(yī)保基金專項整治交叉檢查反饋問題全部整改到位,已追回全部違規(guī)使用醫(yī)保基金。

該局通過建立醫(yī)保基金安全規(guī)范運行長效機制,以定期下發(fā)整改通報、集體約談、嚴格協(xié)議扣款等方式為抓手,倒逼各定點醫(yī)療機構單位正視醫(yī)保基金專項整治交叉檢查中的反饋問題,限時銷號抓整改,樹立行業(yè)自律意識,嚴肅醫(yī)保服務行為。該局進一步完善定點醫(yī)藥機構協(xié)議管理,從規(guī)范定點準入管理、強化協(xié)議執(zhí)行、協(xié)議執(zhí)行與基金總額核定掛鉤等方面創(chuàng)新管理方式,強化日常管理,將違法違規(guī)行為查處情況、醫(yī)保基金使用情況等重要指標納入醫(yī)療機構定點協(xié)議管理,并建立相應考核指標體系,將協(xié)議管理各項要求切實落到實處。同時把抓好問題整改與保康工作實際緊密聯(lián)系起來,加強權力制約監(jiān)督,形成靠制度管定點醫(yī)療機構、管醫(yī)保基金支出的長效機制。針對交叉檢查反饋問題指出的具有反復性、規(guī)律性、普遍性的問題,該局落實好標本兼治,拿出了“當下改”的扎實舉措,形成了“長久立”的長效機制,建立健全了科學有效的制度體系、責任體系,通過一個問題整改、推動一類問題解決,從源頭上預防問題再次發(fā)生。通過建立長效機制,該局著力營造了良好的醫(yī)保服務秩序,構建了讓全縣人民放心的醫(yī)療和就醫(yī)環(huán)境。

安檢問題整改報告大全(16篇)篇十四

按照市委“不忘初心,牢記使命”主題教育專項整治回頭看工作要求,我局對標對表,現(xiàn)將漠視侵害群眾利益問題整改情況和取得成效匯報如下:

整改情況和取得成效:一是加強執(zhí)法隊伍建設,組織機關及二級單位人員參加執(zhí)法資格。目前已有15人取得了執(zhí)法資格證。二是積極開展打擊欺詐騙保宣傳月”活動,宣傳月期間,全市共發(fā)放宣傳資料10萬余份。三是組建了“醫(yī)學專家?guī)臁焙汀傲x務監(jiān)督員”隊伍,開展了醫(yī)保基金互查互評、突擊檢查等專項行動,實現(xiàn)了對定點醫(yī)療機構的“全覆蓋”檢查,20xx年共檢查全市定點醫(yī)藥機構1081家,通過解除或暫停醫(yī)保服務協(xié)議、拒付醫(yī)保基金、約談負責人等方式對316家醫(yī)藥機構進行了處理,共追回醫(yī)保基金1480.62萬元,曝光欺詐騙保案例321例。四是開展醫(yī)療機構自查自糾,全市共有20家定點醫(yī)療機構主動退回違規(guī)補償款9.74萬元;啟用了全市智能監(jiān)控系統(tǒng),將54家定點醫(yī)療機構納入智能監(jiān)控范圍,依托智能監(jiān)控系統(tǒng)拒付醫(yī)療機構違規(guī)醫(yī)保基金13.56萬元。

整改情況和取得成效:一是完善醫(yī)保制度體系建設。20xx年,市醫(yī)療保障局出臺了《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌方案》《城鄉(xiāng)醫(yī)療救助市級統(tǒng)籌實施方案》,成立了全市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助市級統(tǒng)籌工作領導小組,從制度上實現(xiàn)了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助市級“兩個統(tǒng)籌”。二是全力打好醫(yī)保脫貧攻堅戰(zhàn),20xx年聚焦醫(yī)保扶貧主要問題和薄弱環(huán)節(jié),精準發(fā)力,精準施策,充分發(fā)揮基本醫(yī)保、大病醫(yī)保、醫(yī)療救助各項制度的綜合保障作用。全市貧困人口實現(xiàn)應保盡保全覆蓋,27042名建檔立卡貧困人口全部參加基本醫(yī)療保險和大病保險;基本醫(yī)保補助住院建檔立卡貧困人口15593人次,基本醫(yī)保補償4602.46萬元,補助門診建檔立卡貧困人口65607人次,補償520.01萬元,大病保險補償901人次,補償金額為288.56萬元,支出醫(yī)療救助基金1200.1萬元。實現(xiàn)了全市建檔立卡貧困人口基本醫(yī)保、大病保險和醫(yī)療救助“三重保障”市域內一站式報銷,一單制結算,一窗口辦理。圓滿完成了國家脫貧攻堅普查任務,并對中央、自治區(qū)成效考核反饋的.問題進行了全面整改,接受了自治區(qū)脫貧攻堅成效考核,取得了較好的成績。

安檢問題整改報告大全(16篇)篇十五

**市委農工部:

**年11月9日省領導親臨**鎮(zhèn)**村,對該村的各項建設做了詳細的檢查,提出了很多寶貴的意見,同時指出了一處不足,即有的路燈沒有燈罩和吊臂,有的存在安全隱患。鎮(zhèn)、村兩級非常注重此項工作,立即對沒有燈罩的路燈進行斷電拆除,排除了安全隱患;同時多方籌資2.5萬元,把原有老舊路燈(60盞)全部換成led節(jié)能燈,目前正在進行施工:

非常感謝各位領導為我鎮(zhèn)發(fā)展提出寶貴的意見,也懇請各級領導今后給予我們更多的支持與幫助,謝謝!

**鎮(zhèn)人民政府。

**村民委員會。

安檢問題整改報告大全(16篇)篇十六

按照黔南州衛(wèi)生和計劃生育委員會關于對全州醫(yī)療機構院內感染管理工作督導檢查情況通報,深入貫徹落實《醫(yī)院感染管理辦法》認真查找我院內感染管理的問題,進一步加強醫(yī)院感染管理,有效預防和控制傳染病病原體,醫(yī)院感染和醫(yī)源性感染,保障人民群眾的健康和生命安全。院領導高度重視,院長親自組織,抓好落實,2016年07月18日前全面規(guī)范科學的開展了院內感染管理的自查自糾工作。

我醫(yī)院有醫(yī)院感染委員會,科室設有院內感染管理小組,科室有控感醫(yī)生和控感護士。在以主管院長為首的院感組負責全院的控制工作,并對下級科室進行指導。平時每周至少2次的督導和每周一次的規(guī)范檢查,對全院存在的問題并向醫(yī)院領導小組匯報。各臨床科室有專人負責本科室的監(jiān)控工作,按時向院感組匯報有關情況。由于工作層層落實,保證了我院院內感染管理工作的順利開展。

通過幾天的自查我院還存在一下問題:

(2)病原體送檢率低,抗菌藥物使用不規(guī)范;

(3)有的科室的感染控制細節(jié)做得不夠,感染登記不全。

(4)有的病房的多重耐藥菌登記不夠及時,防控措施不到位;

(5)有些科室消毒隔離制度落實不到位;

(6)血透室未設置急診專用透析機;

(7)口腔門診和胃鏡室分區(qū)布局不合理。

針對我院存在的問題院內感染管理小組逐一進行分析,想辦法,找措施,解決存在的實際問題,提出一下整改措施:

(1)建立組織明確職責,責任到人,健全完善制度約束人;

(3)制定院內感染培訓計劃,提高醫(yī)務人員思想意識,計劃培訓的《消毒技術規(guī)范》。

(4)開展室內室外衛(wèi)生大清掃,共同改善住院環(huán)境。

(5)做好院內感染相關活動的登記工作等。

(6)控感科加強督查力度。

醫(yī)院感染管理制度是搞好醫(yī)院感染的基礎和重要保證。制定一整套科學實用的管理制度,健全完善了院內感染管理、各科室消毒隔離、院內感染報告、后勤污水污物處理等制度。來規(guī)范醫(yī)院有關人員的'行為。加強制度的建設和學習,并認真貫徹執(zhí)行,對于提高防范意識、降低醫(yī)院感染的發(fā)病率極為重要。充分發(fā)揮制度的約束作用,使各項工作落實到實處。

1、根據(jù)《傳染病防治法》、《消毒管理辦法》、《院內感染的規(guī)定》等,醫(yī)院加強了對各臨床科室的消毒隔離、感染監(jiān)控工作。每月檢查4次,對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。發(fā)現(xiàn)傳染病人,要及時登記報告疫情。有毒有害和有傳染性的污水污物必須經過消毒處理。除對查重復使用的物品嚴格按要求消毒外,增加了一次性使用無菌醫(yī)療用品的使用率,大大降低了院內感染的可能性。

2、加強對臨床科室護理人員的手表面、物表面、空氣、消毒劑、紫外線的強度、高壓滅菌包等的監(jiān)測。

3、院領導小組每天到科室了解有無院內感染病例,有無漏報、錯報等。各科對發(fā)現(xiàn)的院內感染病例,及時進行登記并上報控感科,并進行相應處理。

4、醫(yī)院應認真搞好環(huán)境衛(wèi)生、室內衛(wèi)生、個人衛(wèi)生和飲食衛(wèi)生,加強對病人的衛(wèi)生宣傳教育,為病人創(chuàng)造一個整潔、肅靜、舒適、安全的醫(yī)療環(huán)境。

在本次自查中,我院購進的一次性用品無一樣不合格產品。加強了一次性使用無菌醫(yī)療用品的貯存管理,按要求離地離墻存放。院內每季度對庫房及各科室存放的一次性使用無菌醫(yī)療用品檢查一次,護理人員在使用前嚴格查對,以防將過期、失效等的一次性用品給病人使用。由于嚴格把關,無一例病人使用不合格的一次性使用無菌醫(yī)療用品。對使用過的一次性用品,各科一直堅持毀形、分類、放置,由醫(yī)療廢物處置中心集中處置。

結合本院實際,控感科全年組織了《醫(yī)院感染控制預防控制措施》、《醫(yī)院感染的診斷和抗生素臨床應用管理》等的培訓,對全增強大家預防、控制醫(yī)院感染意識。提高我院預防、控制醫(yī)院感染水平。但由于我院的院內感染控制工作還存在有不足的地方,如院內感染發(fā)病病例的診斷、報告、統(tǒng)計等方面做得不夠,有待今后不斷完善和提高。我們相信,只要我們不斷總結經驗、虛心學習,我們將把院內感染控制工作做得更好。

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