在寫報告范文時,要注意審慎選擇使用引用的情況,并正確標注引用的來源及頁碼,以避免抄襲行為的發生。希望以下的報告范文能夠幫助大家提高寫作水平,寫出更加精彩的報告。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇一
(一)網上書店的優質低價的竟爭優勢。
網上購物,具有價格低廉、高效、方便、種類齊全的特點,而且與傳統的書店經營模式相比,網上書店可以節省商場租金,員工管理工資,書本翻閱損耗等一大批成本費用,顯然,這將為網上書店提供了低價格銷售商品的基礎。
1、網上書店傳遞速度快,隨著網絡技術和物流業的迅速發展,網上書店有了可靠的發展空間,這將購買者提供很大的方便,在網上訂購,與網上商店進行在線交流,直接與網上商店訂購,網上商店在接到購買者的真實信息后,馬上為購買者送貨。
2、網上書店所面對的購買顧客群。
我國現有的網上人數將達到8000萬人,其中大部分為30歲以下,在校大學生的范疇,占60%以上。這個范圍當中,為了學習,自考,或是為了考證需要的同學很多,他們比較容易接受新事物,接受網上購物,形成新時期購買的潮流,將會形成了一個極大的目標市場,同時,購買是有不同程度的選擇,就是在價格上要求低價便宜,這正對網上書店銷售的低價銷售的胃口。
(二)網上書店所面臨的困難。
由于網絡技術還存在著很多的缺陷,就網絡安全這塊來說,購買者會擔心他們的購買信息被別人盜到,將對他們的財產造成損失。這就要求網上書店有防范黑客,保證購買信息完全的可靠性,讓購買者放心,就目前的技術很難實現。
網上書店利用網絡提供大量的電子版本的圖書,購買者可以直接進行查詢、選擇,然后在網上直接訂購、下載。結算方式可以是用支付寶、手機收費、信用卡結算、郵購、電匯等方式,網上書店確認讀者已付款后,就通過自己的配送體系,把圖書送到讀者手中。
二、消費者分析。
網絡書店主要是以上網群為主要消費者,一般上網絡書店的消費者大多是已經買書了,也可能原本沒有打算買書的可能突然行動買下,網上購物對消費者的吸引力:據調查表明:網上書店開通20余天時,上網人數為8000余人次,其中訂購人數為100多人,總交易額僅為3000余元。“可以足不出戶買到想要的東西”占59%;“是一種新的購物方式,有新鮮感”占34%;“價格會比商場便宜”占12%。網上購物最令人感到不便的地方:“商品質量無法保證”為44%;“電子支付的安全性無法保證”為39%;“電子支付手續繁瑣”為29%;“運送商品時間無法保證”為20%。
上面數據顯示,在年輕人當中,電腦的普及率比較高,對電子商務的認知度也很高(達到93%),是個人網上消費群體的主力軍。
三、swot分析。
(一)優勢:
2、沒有店面租金成本。網上書店只需建立自己的網站,節省費用。
3、沒有圖書庫存的壓力。可將網上訂單直接傳遞給出版社,再配送給消費者。
4、便于收集讀者信息,一是關于商品本身的信息豐富,可以連接到有關介紹,更可以看到其他讀者的評論,以作為購買參考;二是商品信息更新快,可以很容易獲得新書信息和打折信息等。
5、品種規模大,經營時間久,上架壽命長。一般傳統的大型書城,圖書品種不超過20萬種,網上書店在理論上可有無限多的品種。“網絡不打烊”,只要服務器工作正常,網友就能查到并訂購圖書,不受時間的限制。
(二)劣勢:
(三)機會:
目前各網站雖然無力改善大的創業環境,但完全可以做一些力所能及的事。首先要簡化讀者上網購書的流程,為此,各網站應使網絡界面設計簡單化。對網絡購物需加強了,現代社會追求生活便利化,這就給我們書店提供機會。我們可以推出全新的促銷方案,吸引讀者。
(四)威脅:
1、“折扣”是網上書店的經營手段之一,但不是唯一。價格是用戶比較敏感的問題,如今就連傳統書店都開始打折,而且這種情況也越來越多了,更有甚者,某些書店一開張就打著打折的牌子,看來打折越來越普遍。
2、網上競爭的激勵,書店增多,售書網點普及給開展網上書店帶來了困難,況且知名度高的有很多,如亞馬遜網上書店——全球最好,還多很多,給我們書店造成壓力很大。
3、它必須有大量的網上購書者、先進方便的結算方式、完善的配送體系、較高的折扣率等條件支持。國內現有的網上書店絕大部分都是這種類型的,而我們上述條件都不具備,所以很容易會陷入困境。
4、安全性不好,由于網絡上交易大多是信用卡付費,對消費者來說還不能完全放心交易,這可能可網上書店造成一定的影響。
四、主要競爭者分析。
總的來說,書店的核心競爭力就是:有針對的圖書種類全面人性化服務,尤其是服務,因為書店出售的所有東西里,只有服務是自己的產品,當然書店的定位不是一次就能適當合理的確定,也不是一成不變的,必須根據市場情況和競爭對手的變化,需要適時的不斷加以調整和改進。針對一些地區的競爭者分析如下:
3、三聯網上書店(1、種類多:現設零售、批發、團購和郵購四個部,書店經營品種包括圖書、雜志和音像,現有圖書近五萬種;2、資金雄厚:股份制企業)。
五、書店網站的發布與推廣。
最佳的推廣方法是:登錄各大搜索引擎并獲得理想的關鍵詞排名。
登陸搜索引擎并獲得較好的關鍵字搜索排名,是目前最重要、效果最明顯的網站推廣方式,也是最為成熟的一種網絡營銷方法。最新調查報告同時顯示:搜索引擎是用戶得知新網站的最主要途徑,網站訪問量82。2%以上來源于搜索引擎。
所以我們組的書店網站推廣方法是搜索引擎登錄排名、導航網站登陸、友情連接、群發郵件廣告、bbs宣傳、網絡活動宣傳。
六、書店的管理。
我們要在以下幾方面做好:
(1)我們要在入貨渠道下手,取得比較低的價格,這才可以保持競爭力。
(2)我們必須解決貨運配送問題。
一個良好品牌的建立需要很長時間,而只有形象競爭才能擺脫競爭方式單一的局面,如價格、商品品種、經營范圍的競爭,其中配送中心是樞紐也是關鍵建立門市部,所以配送中心應該采取信息化管理,統購分銷,為了節省巨大的成本。
(3)關于書的質量,書社的服務及其他。相信大家更為關心的,是書的質量,我們相信,書店和其他服務行業一樣,服務才是生存和發展的基礎。在此,我們書店承諾:
本書店經營均為全新正版圖書,若發現舊書盜版情況,無條件退款。
我們組盼望消費者做的:
(2)為了能進一步降低書的售價,我們很需要更多朋友的建議,希望聽到大家關于書店運營的更好的方式。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇二
1.項目概況:
1-1項目名稱:xxxx。
1-4項目主管部門:xx市奶茶總店。
1-5項目簡要內容及實施目標:為了給廣大師生提供飲食方便,本店特銷售。
各種冷熱奶茶,以滿足各位的需求!以前沒有申請驗收過!
2.企業概況。
2-1企業簡介:本店名xxxx,法定代表人是xxx,所有制性質為個體經營,
企業地址及郵政編碼:xxxxxxxxxxxxxxx。
2-2人員情況:
工程技術人員及構成:本店打算招三名員工,加上本人共四人,主要負。
責財務管理.服務招待及衛生的處理。
職工人數及構成:共四人,一人用計算機進行收銀,另三人進行服務招待。
2-4企業近兩年生產經營情況,主要產品及其在國內外的市場地。
位:我公司主要銷售珍珠奶茶,綠茶,紅茶,咖啡等奶茶。近兩年來,我公司的銷售量急劇上升,經營情況非常好!在擁有600萬人口的芬蘭,每年的奶茶消費量為100萬包。而擁有13億的中國如今奶茶年消費量僅為500-1000萬包,從這一比較中可以看出,中國的奶茶消費市場前景非常廣泛。
1.項目提出的背景和依據:店內設置在高校附近,高校人員比較集中,近年。
來,隨著國人生活水平的提高,喝奶茶品嘗物質以外的愉悅,也逐漸成為一種時尚的流行。特別是對年輕的大學生而言,這樣的流行讓喝奶茶成了時髦事,也暗示著人們想從奶茶里尋求心靈的缺口,滿足精神與自我需求。
打造一個全新的飲品概念,希望讓消費者喝得更營養,更健康!我們倡導以“天然、新鮮、健康”為理念,將更多人性化、人文化和個性化融入到產品、服務、管理、研發、裝修、設計、培訓等方面,迅速帶動甜品飲料消費市場的發展。
而大學生正是消費的主要的對象,他們沒有家庭經濟負擔,又易于接受新穎和特別事物,專售賣奶茶最適合他們不過。另外,老師們也是本奶茶店的顧客對象。此店營業面積為10平方米,屬于xxxx人口流動較多的地方,設置清新,優美。新店的投資預估有以下幾個部分:桌椅、水電設備、辦公設備、柜臺、裝修費用。
1.項目的主要內容,管理信息系統,工藝流程及控制方案。
2.結合國內外同類項目的技術水平和發展趨勢及本單位實際情況,明確項目。
的目標與預期達到的水平:近年來,隨著國人生活水平的提高,喝奶茶品嘗物質以外的愉悅,也逐漸成為一種時尚的流行。特別是對年輕的大學生而言,這樣的流行讓喝奶茶成了時髦事,也暗示著人們想從奶茶里尋求心靈的缺口,滿足精神與自我需求。
1.可供選擇的幾種方案的簡單比較:。
2.最佳方案及論證。
2-1總體概論:通過三種方案的比較,c方案最好.,則選擇c方案作為該項目的執行方案。
2-2設計思想:c方案最符合顧客的需求。
2-3設計依據:根據各類奶茶的泡法出的口感及顧客口味需求。2-4系統配置(軟硬件):桌子,椅子,床,冰箱,微波爐,吧臺,電腦,冷氣機。
2-5控制策略及測控參數產品:
自行采購原材料,原材料的質量參照國家現行奶茶的標準。
價格:主要定位在適合大學生消費水平的層面上,為3元至6元。宣傳:主要為傳單形式。因為本身是學生,還可以通過qq群,校園網等方式發布店內最新產品情況或者優惠情況。
2-6系統的技術指標及特點。
2-7設備選型及系統報價(含硬軟件明細表及設備報價)。
店鋪地面應與道路處在一個水平面上,這樣有利于顧客出入店鋪,是比較理想的選擇。但在實際選址過程中,路面地勢較好的地段地價都比較高,店鋪在選擇位置時競爭也很激烈,所以,在有些情況下,經營者不得不將店鋪位置選擇在坡路上或路面與店鋪地面的高度相差很多的地段上。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇三
1、項目名稱:“mmxx現代石料綜合開發基地”。
2、廠址:nn鎮上mm溝。
3、地理位置:上板橋溝距城區以北約5公里,石料來源主要分布在上板橋溝與野狐溝之間的中上部,全部是裸露在山溝里的大塊巖石,溝內可采石面積約3平方公里,石料豐富,采制過程中,不破壞原有山體,無污染源,無燥音、且遠離村莊,遠離公路,避開了輸電線路等公用設施。
(1)粗石采制與供給。
(2)石質鑒賞與觀光旅游。
(3)板橋石料美術工藝品。
(4)板橋石料傳統工藝品。
(5)紅土坡綜合綠化治理。
(6)人畜飲水工程改制。
馬街鎮上板橋村石料綜合開發廠址擬建于馬街鎮上板橋溝。項目總投資386萬元,分兩期建設:
第一期為20xx年12月―20xx年3月,投資金額概算約為218萬元,其中:
1、設備投入:購買中型挖掘機、裝載機需資金120萬元。
2、人蓄飲水改制工程:按建3個約20立方米的凈化池和4公里長的排水管初步匡算需一次性投資30萬元。
3、基礎設施建設投資:打通上板橋溝公路2公里,附帶加固治理紅土坡泥石流滑坡,按每公里成本15萬元匡算,初步估算需資金約30萬元。架電1公里,需資金10萬元。修建150平方米簡易廠房約需資金10萬元。
4、補償及管理性資金:征收荒山荒坡地2畝,按每畝1萬元匡算,約需補償金2萬元。上繳集體承包管理費20萬元(己繳納)。
第二期工程為20xx年4月―20xx年10月,投資金額估值為168萬元。其中:
3、勞務及工資支出:按每人每天現行40元工資開支計算,每天平均需勞動力20人,第一期、第二期勞務費及工資支出約28.8萬元。工藝師月工資5000元,年薪6萬元。
馬街鎮上板橋村距城區以北約5公里,全村230余戶人,人均土地不足半畝,且多數為30度左右的陡坡地,農民的經濟收入除僅有的花椒外,主要依靠外出打工掙錢,年人均收入不足1100元。為了充分利用當地自然資源優勢,加快農業產業的綜合開發與利用,加快上板橋村新農村建設步伐,努力為當地群眾增加一條新的可持續經濟收入來源,經上板橋村李忠林等村民反復論證,擬在該村上板橋溝修建一處集旅游觀光、石料綜合開發為一體的“隴南現代板橋石料綜合開發應用基地”。該基地建成后,不但能為即將開工的“蘭渝鐵路”、“兩灌高速公路”和隴南城鄉建設提供充足的原石料,而且將成為隴南乃至周邊地區最大的石料及石工藝產品出口基地,不僅能帶動本村農民快速致富,解決當前隴南城市改造中因石料短缺,原材料價高而影響工程進度等問題,同時也可輻射隴南周邊地區,提升武都區石料采制及石料工藝產業規模化水平,增加農民和集體收入,為馬街鎮和武都區新農村全面建設小康社會做出一定的貢獻。
1、必要性。首先,隨著隴南市東江新城的擴建和“蘭渝鐵路”、“兩灌高速公路”建設項目的付諸實施,對石料的需求將越來越大,這為當地石料的綜合采制與加工帶來了無限商機。其次,伴隨著城鄉人民生活水平的不斷提高,對原生態的石質工藝品的需求也越來越大,且原有的傳統工藝石制品在本地區有很好的市場,但因制作工藝比較落后,在加工的質量和產量上都難以真正滿足市場和客戶的需求。因此,盡快建成一座集采、制、加工、銷售一條龍的隴南石產品供應基地,是符合市場發展需要的,也符合國家綜合農業產業開發政策,對帶動當地農民致富,加快新農村建設具有一定的支撐和拉動作用。第三,板橋綜合石料加工基地的建設將帶動紅土坡荒山的綜合治理。在項目建設中我們將堅持科學規劃、因地制宜,發揮生態建設的整體效益的總體原則,在決不破壞原有生態環境的基礎上,將項目建設與小流域治理及生態修復相結合,在修筑通往上板橋溝石料加工基地運輸公路的同時,將采取植樹綠化的方式加固紅土坡,阻止水土流失。
2、可行性。上板橋石料采制加工基地,位于城鄉結合部,與國道212線相連,交通條件相對便利,特別是信息暢通,有利于商品流通和促進項目可持續綜合發展。同時,該地石質資源非常豐富,且多數為自然行洪沖積巖石,在不破壞原有山體的基礎上,加工成本相對較低,且遠離村莊,遠離主要輸電線路,不會破壞植被,不會影響交通、不會影響群眾的生產生活,是理想的石料來源供給地。
在開發利用上遵循開發與保護相結合的原則,做到合規開發,安全生產,合理利用,創造效益。在生態環境保護上,堅持不占用農田,不破壞植被,不向下游排泄棄渣碎石,不影響當地群眾生產生活。
私營企業,自籌資金,自負盈虧。
初級原料,以供給本地城建、公路、鐵路等建設為主。工藝制品,一級批發,向外拓展,條件成熟后在周邊經濟較發達區域設立“隴南板橋石制工藝品銷售專買店”。
項目總投資約400萬元。其主要籌資方式為:申請國家扶持資金300萬元,自籌資金100萬元。
本項目經營前景廣闊,在政策上符合國家產業開發政策,符合建設“生態隴南、富庶隴南、和諧隴南”指導思想,屬“短、平、快”國家扶持項目。在石料采制加工上,開采期限在15年以上,并可達到綜合開發,長久利用的目的。該項目一期工程完成后,及收益匡算如下:
1、日產塊石150立方米:按現行市場價每立方米30元匡算,每日塊石收入可達到4500元。月實現收入可達到13500元,年塊石收入可達到162萬元左右。
2、日產碎石20立方米:按現行價每立方式方米80元匡算,可日可實現碎石收入1600元,年碎石收入可達到48000元。
3、日產粒石30立方米:按現行價每立方米30元匡算,可實現粒石收入900元。年可實現粒石32400元。
另外工藝傳統及現代美術石制品收入也相當可觀,按現行最低銷量匡算,年可實現收入120萬元左右。
在生產正常情況下,上述四項之和收入可達到290萬元左右,若剔除勞務工資34.8萬元、燃料損耗(每日按1500元損耗匡算)54萬元,其它費用支出35萬元(包括管理費、稅收等),年可實現純利潤166.2萬元,預期兩年后基本可以全部收回投資。
1、當地農民收入有所提高。該廠建成后,每年可解決剩余勞力720余人次,按人均勞務每日費支出40元匡算,可直接增加農民收入103.6萬元,有利于加快當地群眾奔小康步伐。
2、集體收入會穩步增長:該項目建成投入使用后,除每年為上板橋村繳納20萬元管理費外,還能帶動當地觀光旅游業的發展,會帶來其它一些附加收入,進一步壯大集體經濟。
3、為國家增添了新的稅收來源:若該項目付諸實施并見效后,按最低4%匡算,每年可上繳國家稅收10萬元左右。
4、帶動全村經濟的發展:該項目屬綜合性開發,必然會帶動農村加工業、農村建筑業等行業性發展,實現農村新一輪產業轉移,促進板橋村新農村建設快速有效發展。
綜上所述,加快上板橋溝石料綜合開發與利用,不但經濟效益較好,而且社會效益也非常可觀,特別是對改善當地群眾人畜飲水、生存環境、防止水土流失具有十分重要的意義。相信只要我們在開發運作工程中按照市委、市政府提出的構建“生態隴南、富庶隴南、和諧隴南”的角度出發,化不利因素為有利因素,克服困難,就一定能為當地生態屏障做出貢獻,為當地經濟全面進入小康建設而盡力。
日
可行性分析報告示例(優質18篇)篇四
為使本鎮擬成立的水務公司運營有可持續性,我鎮開展了現場調查,并與鎮村干部、工程運行管理員座談,分析了公司成立后的運營成本和運營收入。此次運營成本和收入分析的基準期為公司成立后第1年,暫不考慮公司日后擴大供水范圍、拓展經營領域、提高水費標準等所增加的收入。
鎮水務公司的運營成本主要包括工資及福利費、電費、藥劑費、工程維修養護費、管理費用、稅費等。由于公司組建暫不涉及工程產權問題,運營成本暫不考慮工程大修理費和折舊費。
(一)工資及福利費。
公司聘用人員包括負責人、其他專職人員和臨時聘用人員等。
1.負責人工資及福利費。
公司負責人1人,工資及福利費根據供水規模暫定3000元/月保底工資(含國家法定需交納的社保、醫保等費用),年支出為36000元/年。按企事業單位人員管理的有關規定,如負責人由鄉鎮現有在編企、事業單位人員兼任,不另計工資及福利費。
2.其它專職人員工資及福利費(財務、倉管、消毒、檢測等1人,技術員1人,維修人員1人)。
其它專職人員工資及福利費3人,根據當前鄉鎮勞動力市場行情,暫按20xx元/月保底工資估算(含國家法定需交納的社保、醫保等費用),年支出為72000元/年。
3.負責人和其他專職人員實行保底工資加提成工資,提成工資建議不超過所收水費總量的百分之五。
4.臨時聘用人員工資。
公司組建方案對水廠運行中需臨時聘用人員按20000元/年估算。
(二)電費。
電費主要包括廠區、辦公區生活用電和消毒、加藥設備生產用電。
1.生活用電。
廠區、辦公區照明等生活用電量約為1200度/年,電價為0.62元/度,則公司年生活用電費用為744元。
2.生產用電。
全鎮水廠生產的所有設備年總用電量為16000度。根據國家發改委有關文件,為支持農村飲水安全工程建設和運行,對農村飲水安全工程供水用電執行居民生活或農業排灌用電價格。目前,我縣基本執行的是居民生活用電電價,為0.62元/度,則公司年生產用電費用為9920元。
(三)藥劑費。
藥劑費包括混凝藥劑費、消毒藥劑費。其中混凝藥劑費只有水源濁度較高、配備了加藥設施的水廠才使用,一般采用聚合氯化鋁作為藥劑,我鎮所有飲水工程未設置沉淀池,暫未用到混凝藥劑。
消毒藥劑根據所采用的消毒形式,分為精制工業鹽、漂白粉、漂粉精片等。各種消毒藥劑成本分析如下:
1.精制工業鹽成本為1.2元/kg,每千噸水日投加量為4.8kg,則每年需精制工業鹽約為20xx元。
2.漂白粉成本為2.8元/kg,每千噸水日投加量為5kg,則每年需漂白粉約為5000元。
3.漂粉精片成本為12元/kg,每千噸水日投加量為1kg,則每年需漂粉精片約為4000元。
合計需藥劑費為11000元。
(四)工程維修養護費。
工程維修養護費中的人工費已計入工資與福利費中,不另計,此次僅計材料費。工程維修養護材料費包括取水建筑物管道、凈水廠和輸配水管網的維修養護材料。該項費用根據公司運營的工程處數、規模、現有年限、有關維修養護定額和農村供水工程實際情況計算確定。
(五)管理費用。
公司管理費用包括房租、辦公費用等,其中房租預計為10000元/年;公司辦公費用(包括日常用品費、印刷費、交通費、差旅費、培訓費、招待費等),此項費用按工資福利費總額的5%估算,預計為7500元/年。
(六)稅費。
鎮水務公司稅費包括增值稅、所得稅及水資源費。根據財政部、國家稅務總局20xx年67號公告,農飲工程暫免征增值稅,新建農飲項目一至三年免征企業所得稅,第四至六年減半征收企業所得稅。根據我省實際情況,鎮村農飲工程水資源費均未收取。
公司的運營收入主要包括水費收入、入戶安裝費收入、維修養護財政補助資金。
(一)水費收入。
水費收入包括居民生活用水、非居民生活用水、工業用水和特種行業用水收入。居民生活用水考慮圩鎮目前收取的水價,經征詢縣發改委意見,公司組建后初步執行縣城供水水價的80%,即1.1元/噸。非居民生活用水、工業用水、特種行業用水按相應水價酌情確定。
(二)入戶安裝費收入。
考慮各水廠目前的發展趨勢,年新增入戶數按20xx年情況估算,安裝費收入含材料費、人工費,按750元/戶計算(管道超過12米以外的材料費用由用戶承擔)。
(三)維修養護財政補助資金。
此項收入暫不計。
公司運營風險主要在于公司運營贏利率很低,且各項支出相對固定,而收入卻存在不確定因素。一是財政補助資金存在不確定性。雖然中央財政已將農村供水工程維修養護補助納入了中央水利發展資金內,但補助的標準尚未有明確規定,資金分配還存在一定的不確定因素。而財政補助收入占公司總收入近30%,這一塊收入的變化對公司贏虧的影響很大。二是水費收繳還存在不確定因素。當前,還有部分水廠尚未收取水費,一些水廠的水費收繳率也不高。公司運營后能否足額收繳到水費還存在一定的不確定性。
鑒于公司運營存在盈利率低、支出相對固定、收入存在不確定因素的特點,建議下一步在公司組建和運營中采取以下措施:
(一)維持財政補助資金規模。建議縣財政對我鎮農飲工程在維持現有財政補助規模的基礎上,擴大維修養護的補助資金,確保公司正常持續運行。
(二)保障公司水費收繳到位。各村(居)委會、各單位要支持公司運營,特別是要支持公司開展水費收繳工作。對無正當理由拒不繳交水費的用水戶可依法依規采取停水、收取滯納金、罰款、納入失信人員名單等多種措施進行處置,充分維護公司的合法權益。
(三)逐步拓展公司經營范圍。鑒于此次測算并未考慮工程大修理費用、折舊費,為增加公司收入來源、保障公司運營的可持續性,充分發揮公司在農村公益性基礎設施運行管理中的專業化優勢,建議進一步拓寬公司經營領域,同時將其它農村水利工程維修養護納入公司統一運營。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇五
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
(一)項目名稱。
(二)項目的承辦單位。
(三)承擔可行性研究工作的單位情況。
(四)項目的主管部門。
(五)項目建設內容、規模、目標。
(六)項目建設地點。
財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
(十)項目社會效益結論。
(十一)項目可行性綜合評價。
審批和決策者對項目作全貌了解。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
第二部分物聯網智能家居項目建設背景、必要性、可行性。
這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、物聯網智能家居項目建設背景。
(一)國家或行業發展規劃。
(二)項目發起人以及發起緣由。
(三)……。
二、物聯網智能家居項目建設必要性。
(一)……。
(二)……。
(三)……。
(四)……。
(五)組織和人力資源可行性。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
(一)物聯網智能家居項目產品國際市場調查。
(二)物聯網智能家居項目產品國內市場調查。
(三)物聯網智能家居項目產品價格調查。
(四)物聯網智能家居項目產品上游原料市場調查。
(五)物聯網智能家居項目產品下游消費市場調查。
(六)物聯網智能家居項目產品市場競爭調查。
告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規模參考的重要根據。
(一)物聯網智能家居項目產品國際市場預測。
(二)物聯網智能家居項目產品國內市場預測。
(三)物聯網智能家居項目產品價格預測。
(四)物聯網智能家居項目產品上游原料市場預測。
(五)物聯網智能家居項目產品下游消費市場預測。
(六)物聯網智能家居項目發展前景綜述。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇六
1.建筑主體為三層框架結構。一層是商業鋪面(和銀座協商,內設銀座便利店)酒店大堂和早餐餐廳。二層、三層為客房。可改造客房約60間。主要通道為電梯和步行樓梯,配備有消防通道一個。門口配有20個左右車位的停車場。大堂配置有總臺;行李寄存室;大堂副理;公衛等,面積200平左右;商業鋪面可辦理旅游票務和小型購物商場面積300m左右。二層配置配有會議室1個,面積80m左右,可容納60-80人。二層和三層配有客房60,內設電視、空調、光纖接口、淋浴房、開水器或飲水機等。
鞍山二路21號-3網點位于鞍山二路北段,周圍有四方區政府、農業銀行、樂購商廈、四方利群商廈及各類娛樂性經營性場所。據此網點500米有青島理工大學。20xx年四方區政府對該路段進行了大規模的綜合整治,進一步提升了周邊的環境,是集辦公、商務、文化的理想經營場所。
3.租賃期限及價格:產權預備購買,至20xx年7月19日。
跟山東魯商集團合作銀座家驛,定位為中高檔商務酒店。
1.二至三層每層改造客房25間。過道為中檔地毯。
2.房間內設置衛生間。室內為強化木地板,房間內墻紙。
3.配制電視,空調,上網,照明燈功能。
一、項目投資。
二、投資建設方案。
項目總投資約750萬元,計劃20xx年11月開始辦理施工前期準備工作,20xx年1月能夠開工,20xx年4月底前完成改造工作,5月投入試營業。
1人員配置。
管理團隊:。
執行店長一名(負責全面工作,經營策略的制定,對外聯絡溝通,對全年經營成果負責)。
財務總監一名(負責財務監督及管理,稅務的協調,報表的制作)保安隊長一名(負責酒店安全工作和保安的管理,協調相關部門)。
營銷總監一名(負責酒店的營銷宣傳,前臺管理,vip接待,各項活動策劃組織,目標任務的完成)。
客房主管一名(負責酒店日常工作和管理)。
員工隊伍。
營銷經理二名(對外營銷宣傳,客戶維護,各種信息收集整理建檔)總臺服務員六名(總臺接待加收銀,目標任務的完成)保安四名(停車場樓層和各要害部位的巡視和管理)。
客房中心文員三名(接聽電話處理一般投訴和意見收集反饋)。
客房中心服務員一名(查房,衛生檢查和臨時打掃,解決一般問題)萬能工一名(水電維護,設施設備故障處理,能源控制)衛生班三名(客房清理,環境衛生維護)。
收入主要包括客房收入與超市和票務中心出租收入,概算小計為每年4,327,000元。具體明細如下:。
1、客房收入。
為了便于測算,按照60間標準間進行概算:標準間均價為180.00元/日。
入住率85%(跟銀座協議,年入住率不低于百分之八十五,客源主要由魯商集團下屬各旅行社負責)。
客房年收入=標準間日價格×標準間數×85%×365。
=180×60×85%×365=3350700。
2、超市及票務中心收入。
總收入=3350700+1022000=4327000(廣告可能根據營銷策略來進行調整,因此廣告收入不進行計算)。
3、成本1、物料成本。
物料成本主要包括客房費用、低值易耗品、布草費用、維修費用、廣告公關費用以及其他費用(如寬帶、員工餐費等),物料成本概算小計為每年5,025,00如下:。
客房費用=客房低值易耗品×客房數×365。
=15×60×365=328500。
低值易耗品=低值易耗/月×12。
=5000×12=60000。
維修費用=維修費用/月×12=20xx×12=24000。
廣告公關費用=廣告公關/月×12=5000×12=60000。
其它費用=其它費用/月×12=10000×12=120000。
2、人工成本。
人工成本按照15數及員工平均工資計算,員工平均工資按3000月計算:。
540000。
3、水電費。
估算共計約為10萬元/年。
4、總成本。
物料成本592.500人工成本540.000水電費100.000。
總成本1.232.500。
5、營業稅。
營業收入的6%約259.620。
6年凈利潤。
六具體實施步驟。
7.人員配置及人員培訓。
8.設備配置及采購。
9.網絡宣傳和營銷。
11.開業前的籌備及宣傳。
12.進入正常營業,開展酬賓活動。
13.正常經營及后營銷。
1.與經營方簽訂前期合作協議。
2.辦理相關手續。
3.簽訂正式合同。
4.組建籌備小組(酒店管理公司負責人,工程項目負責人,投資方負責人)(三周時間。如果第三項辦理順利的'話時間可以縮短)。
5.確定改造方案。
(一周時間。方案可以與前三項同步進行)。
6.酒店管理公司進入。(管理層人員到位,各類《計劃方案》落實)。
7.人員配置及人員培訓。
8.設備配置及采購。
9.網絡宣傳和營銷。
(6-9項可以同步進行。三到四個月時間。人員培訓三個月酒店英語基本能滿足工作需要。計劃得當設備配置及采購不存在問題。網絡宣傳和營銷可以依附現有資源和人脈關系由專人負責計劃制定和實施。)。
10.竣工驗收。
11.開業前的籌備及宣傳(一周時間。)。
12.進入正常營業,開展酬賓活動。(三個月時間)。
13.正常經營及后營銷。
本項目具有良好的經濟效益和社會效益,具有較好的收益預期,符合公司根本利益。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇七
1.2背景。
飯店是為客人提供住宿、餐飲、購物、娛樂和其它服務的綜合性服務企業,它所接待的客人可能來自世界各地,而且這些客人的生活習慣、消費水平、宗教信仰等各不相同。隨著社會生活水平的普遍提高,人們對于飯店消費不斷地提出更高、更多樣性的要求。如何以飯店企業所擁有的有限的人力、物力、財力和信息資源服務于住店客人,滿足客人的各種消費需求,在當今競爭日趨激烈的飯店行業中,是經營好飯店企業的重要問題。這就要求飯店經營管理人員不但要掌握科學的管理思想和管理方法來綜合的運用飯店資源,而其還應該采用先進的計算機管理手段處理日益復雜的信息資源,正確、及時地對客源市場信息作出反應和正確的指定經營決策,保證飯店企業的生存和發展。成功的應用先進的計算機管理手段輔助飯店企業的經營管理,不但要求飯店的日常操作模式要符合計算機信息處理的要求,而且需要有相應的管理體系和人員配合。作為飯店的經營管理人員只有充分的掌握飯店的各職能崗位的信息流程和計算機處理的要求,并善于結合兩者的要求和長處,才能使想進的計算信息處理技術有效的服務與飯店的經營管理。
2.1組織目標和戰略。
實現對酒店內部各種服務管理的電子化,自動化,提高各個模塊之間的辦公效率,為提高質量酒店服務提供保證。具體來說,該系統主要就是要實現以下幾個方面:。
1)建立內部通訊和信息發布平臺;。
2)實現工作流的自動化,以及流程的實時監控與跟蹤;。
3)實現文檔管理的自動化,并可按權限進行查詢使用;。
4)隨時隨地安排業務。
5)實現信息集成,將各種業務系統的數據集成;可對客戶資源進行管理;可實現公司所有的信息和協同進行集中管理。
重大戰略有:。
1)建立國內領先的管理系統,提高經濟效益;。
2)更新結算系統;。
3)建立顧客信息系統,全面提高管理水平和工作效率。
2.2業務概況。
該酒店為中等規模;地處市郊,交通方便、快捷,現有客房共計200間,餐位共計1000于個,主營淮揚菜,兼營川、粵菜。該店生意紅火,效益很好,是該市餐飲界的老字號品牌,聲名遠播。客房平常入住率高達百分之九十幾。
2.3存在的主要問題。
長期以來,該酒店業務一直采用手工管理。工作量大、服務質量差、工作效率低、耗費人員多,酒店的市場、聲譽、經濟效益大大折扣。
3.1系統簡要說明。
本系統采用vb做界面,access做數據庫.在vb中可以實現的功能有預定客戶管理,客戶日常事務登記,住房管理,綜合服務等。
access作為各種信息資料的后臺數據庫包括客人信息、房間信息等。
3.2系統主要主要功能。
飯店管理系統包括客房預定、銷售、前臺管理、財務管理等模塊。主要從客人的預訂、登記、查詢等,一直到結帳退房,進行自動管理,使飯店各部門隨時掌握房間使用狀況,以及管理所需要的各種信息。
3.2.1客房預定功能。
利用計算機進行預訂業務操作是指應用管理信息系統中的預定功能模塊接受和處理客人的訂房信息,并隨客房狀況實施有效控制。通常計算機處理預定信息的功能體現在以下具體內容。
1)受理在系統設定期限內任意一天的預定。
2)利用放好提前為客人排房。
3)每項預定紀錄都可通過姓名、帳號、抵離店日期、公司名稱等方式查詢。
4)設置預訂單特殊要求功能。
5)可更改或取消預定記錄,并對更改和取消進行存檔記錄。
6)對預定記錄進行修改、取消并作存檔記錄。
3.2.2總臺接待功能。
總臺接待員利用計算機為客人辦理入住登記手續,可以盡量縮短客人滯留總臺的時間,為客人提供快捷高效的服務。總臺接待功能主要包括下列具體內容。
1)在預定客人抵店前,錄入入住登記資料,打印登記單,并提前排房。
2)預定客人抵店時,可按預訂號、姓名、國籍、公司名稱等查詢相關資料,進行接待。
3)在計算機中為客人辦理入住登記手續,包括客人詳細資料、住宿時間、房間號,輸入或更改房價,自動為客人建立賬單。
4)預訂單生成入住登記表。
5)離店客人重新入住功能。
6)隨時顯示客房狀況,包括出租率、房態、可售房、住店人數、當日預抵離房數等。
3.2.3問訊功能。
該模塊主要對住客信息及歷史資料進行查詢。根據前廳部管理要求及對客服務的需要,系統中的問訊功能應做到快捷、準確和高效,同時應具有多種方式的查詢途徑。問訊員應能夠隨時快速地從計算機中查詢每位住店客人或以預定客人的資料。問訊功能集主要通過姓氏、日期、客人占用情況、客人賬單、公司名稱查詢等美容來提供相關信息。
1)按各種條件查詢打印現住及離店的客人信息。
2)按各種條件查詢,包括房間號、姓名、地區等。
3)可查本日抵離店客人,明日應到、應離客人等情況。
4)客房占用情況查詢。
3.2.4客房狀況控制功能。
客房是飯店的主要產品,要充分發揮客房的效益,建立有效的客房狀況控制系統是非常必要的。通過計算機可以快速、準確地掌握客房的使用情況,使得前廳部與客房部之間的信息溝通更快、更準確。另外也能使服務員及時掌握客飯狀況,做好銷售工作,更好的為客人服務,提高客房出租率。管理信息系統中的房態控制功能是客房管理和總臺接待工作能否成功的關鍵,其功能主要包括以下內容。
1)示可售房狀況,隨時實施動態查詢可用房情況。
2)反映和更改每一間房的狀況(包括空房、待修房、住客房、預定房等),并有維護修房、非出租房提示,客人信息等。
3)提供客房占用情況報告。
3.3對組織的意義。
1)提高工作效率。
2)提高服務質量。
3)是前廳管理嚴謹規范。
4)提高飯店的經濟效益。
4.1支出。
1)系統硬件開發費用。
2)系統所需購買軟件費用為:2.3萬,其中:。
access10000元。
windowsxp8000元。
java環境5000元。
3)其他費用共計:a.人員費用。b.耗材費:0.8萬。c.咨詢和評審費:1.2萬。d.調研和差旅費:1.0萬。e.不可預見費:按開發總費用的15%計算。
系統開發總費用:45.3萬。
4.2收益。
經濟收益:。
1)提高工作效率,減少工作人員。
2)擴大服務范圍,增加收入。
3)及時獲取信息,減少決策失誤。
社會效益:。
1)提高工作效率,減少顧客等待時間;。
2)提高工作效率,減輕工作人員的勞動;。
4.3支出/收益比較。
五年內,系統總投入:90萬,系統總收入:500萬,2年可以收回開發。從經濟上考慮,本系統完全有必要開發。
2)網絡和通信:本開組有專門的網絡人員,有一定的網組網經驗;。
3)數據庫:開發小組有豐富的應用數據庫開發經驗;。
4)java開發:開發小組能夠熟練使用java編程;。
5)access:開發小組內有專家;。
綜上,本系統開發是完全可行的;。
社會上已有很多成功開發酒店信息系統的企業,社會需要酒店管理的現代化和信息化。酒店信息系統開發和運行與國家的政策法規不存在任何沖突和抵觸之處。另外,酒店信息系統所采用的操作操作方便靈活。該操作系統容易學習,掌握。因此該系統具有可行性。
通過經濟、和社會等方面的可行性分析,可以確定本系統的開發完全必要,而且是可行的,可以立項開發。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇八
二、項目建設的必要性和可行性。
三、項目市場供求分析及預測。
四、項目建設內容、規模和投資概算。
五、項目總投資及資金籌措。
六、效益分析與風險評價年產60噸袋裝酸菜加工項目可行性研究報告。
1、項目名稱:年產60噸袋裝酸菜加工廠建設。
2、項目建設地點:************。
3、項目聯系人:**********。
聯系電話:************4、項目建設類型:新建。
5、項目建設規模與內容:新建年產60噸袋裝酸菜加工廠。
6、項目投資估算:項目總投資為150萬元。其中固定資產投資為110萬元,流動資金40萬元。
7、效益分析:項目建成后,年創利稅10萬元。
1、在東北不論是農村還是城市,每到冬季,家家腌酸菜,戶戶吃酸菜,可以說沒有任何蔬菜加工品的實用普及率比它高。近年來,酸菜已由原來的冬季食用,發展到四季食用。而隨著一句“翠花,上酸菜”歌詞在全國的傳唱,使酸菜這一最具東北特色的傳統食品,逐漸在南方也火起來,酸菜餃子、酸菜血腸等菜肴在南方也很受歡迎。市場上賣的酸菜不少,但大都是由衛生條件極差的小作坊利用醋酸精泡制的酸化白菜或甘藍。這種產品為非發酵食品,不能稱之為傳統的酸菜。曾經有很長時間,垃圾酸菜沖擊著市場,威脅著老百姓的健康,酸菜味道咸酸,口感脆嫩,色澤鮮亮,香氣撲鼻,開胃提神,醒酒去膩;不但能增進食欲、幫助消化,還可以促進人體對鐵元素的吸收。酸菜發酵是乳酸桿菌分解芥菜中糖類產生乳酸的結果。乳酸是一種有機酸,它被人體吸收后能增進食欲,促進消化,同時,芥菜變酸,其所含營養成分不易損失,可炒,可煮,可熬,主次皆宜,菜肴有清炒酸菜,酸菜扣肉,酸菜火鍋,鯽魚酸菜湯,酸菜土鴨,酸菜豬肚湯等等。蘭西每年農民種植蔬菜量大、產量高,最愁的是出售、有的秋菜都扔到溝里或爛在地里,特別是秋季連雨幾天,農民的損失就更大了。此項目投產后,可解決附近鄉鎮的農民售菜問題,不僅能夠安置農村剩余勞動力,更能增加農民收入,更能成為蘭西農村經濟的又一個新的增長點。
2、可行性,項目建設以市場為導向,充分發揮紅光鄉,耕地多,種菜多資源優勢。本項目的建設對推動紅光鄉蔬菜生產良性循環,做大優化產業結構及農村經濟結構的調整,促使蔬菜生產產業化經營有著促進作用和樣板示范作用,對促進農民增收和財政增收有著極其重要意義。通過對蔬菜的加工,增加了附加值,把大頭菜、白菜深加工,推動全鄉蔬菜種植。實行產、加、銷一體化服務,以市場為導向,企業(工廠)為龍頭,基地為背景,農戶依托,企業得到農民得益,國家穩定,從而促進紅光鄉農業經濟快速發展,項目的建設切合安遠農業發展方向,是非常可行的。
誰都知道東北人的特色菜是“酸菜燉粉條”,過去酸菜只有在冬天才能吃到,但這幾年情況卻不同了,只要你想吃酸菜,不論什么季節,在超市的柜臺上你都可以買到酸菜。酸菜可以做多種美味佳肴,隨著人們生活水平不斷提高和人們生活節奏的加快,居住在住宅樓的居民不斷在增多,但腌制酸菜的住戶卻在減少,能夠吃上方便、衛生、有著濃郁地方風味的酸菜成了居民的一種渴望。把酸菜進行小包裝,既可以作食品又可以做佐料,方便了千家萬戶同時,也便于了流通。
3、購置加工設備、器具,投資10萬元;
4、運輸車1輛6萬元;5、其他4萬元以上4項合計投資為110萬元。
項目建設中加工廠建設投資110萬元,流動資金40萬元。二項合計,項目總投資為150萬元。資金全部自籌,資金已經到位。
1、經濟效益,工廠年生產60噸酸菜,可年創利潤40萬元,經濟效益顯著。
2、社會效益。
項目建成后,形成固定資產110萬元,可帶動蔬菜的產業化經營,促進蔬菜產量提高及產品流通,最少可安排20人就業,社會效益顯著。有力地增強農業生產后勁及全面提高土地綜合生產能力,為全縣蔬菜產業發展起到典范作用。
項目建設是加強農業的基礎地位,大力發展社會生產力的重要舉措,是踐行”三個代表”重要的具體行動,對穩定副業產業的長效發展有利。項目的投入,經濟效益明顯,社會效益顯著,項目建設不存在風險問題或風險極小。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇九
瀘溪縣轄鎮。1949年為武溪鎮,1950年屬一區,1958年設武溪公社,1980年復鎮。位于縣境東南部,面積4.6平方公里,人口0.6萬,距縣城9公里。原為縣城,1996年縣府遷白沙鎮。319國道經此。轄東正街、西正街、北正街、南正街4個居委會和五里州、城郊、稱砣山3個村委會。農作物有水稻、玉米、蔬菜。鄉鎮企業有印刷廠、米粉廠、糖廠等。
二、項目建設必要性。
武溪鎮是“以農副產品集散為主的集鎮”,覆蓋區域廣,商貿流通量大,區域內農業、農副產品資源十分豐富,其椪柑、蔬菜等產品獨具特色,品質絕佳,常年來此地經營的客商絡繹不絕,交易非常活躍。長期以來武溪鎮沒有一個規范的交易市場,集貿經營秩序零散混亂,嚴重阻礙了商品交流規模擴大,嚴重制約了當地社會經濟的發展。隨著市場經濟的不斷發展,人民群眾生活水平的不斷提高,以及當前縣委、縣政府提出的創建國家“文明縣城”活動深入展開,現有的以街為市,以路為市,占到經營,人車混亂的現狀嚴重制約商品流通和集鎮發展,已不能滿足當前社會經濟發展和人民生活需要,群眾怨聲載道,當地政府面臨嚴峻的工作挑戰和輿論壓力。建設一個規范的農貿市場,是帶動當地農民發展生產,實現商品轉化,解決集鎮富余人員就業,加快城鎮建設,拉動區域經濟發展,維護社會穩定的有效途徑。根據社會和經濟發展趨勢,武溪鎮農貿市場必將會建設,但是,依照以上所述,盡快盡早建設武溪鎮農貿市場已是勢在必行,非常必要。
一、項目規劃設計原則。
1、以人為本,便民利民的選址原則。在選址及規劃安排上注重老百姓的需求,不太偏太遠,周邊環境相對寬敞,人流進出、車輛周轉有充分回旋余地。經多方論證,項目最終選址在武溪鎮北正街。
2、合理布局,精心設計的原則。新市場的設計符合現代化市場的標準,適應當前經營要求,充分做好采光、通風、排水、消防、衛生、垃圾處理、管理、輸配電、內部通道及出入口等一系列合理設計,使菜場經營和居民消費能夠在一個良好的、和諧的環境中進行。
3、適度超前,業態提升的原則。在內部結構優化設計的基礎上,同時注重外圍環境配套設施的同步完善,其外圍有近500平方米的場地,可滿足市場停車,物流運輸配送等要求。
4、發揮優勢,打造特色的原則。引導成立柑桔、蔬菜等營銷協會,加強行業自律與指導。把新市場建設和發展成為有地方特色的示范龍頭市場,打造品牌,推動市場的健康穩步發展。
5、規范管理,人民滿意的原則。市場建成后,政府只進行宏觀調控和政策引導。原有的蔬菜、肉食、水產、農產品、水果批發等商戶全部進場經營,市場的管理既可保持原有模式,或是引進市場化的經營管理方式。進場經營后,其一更便于加強市場統一管理,相關規章制度場內經營戶更容易接受和遵守;其二利于和諧社會的建設,由市場來管理市場,政府與老百姓的摩擦減少,政府只在關鍵時候進行協調,利于政府與老百姓間良好關系的構建;其三便于引進競爭機制,進一步激活市場,使市場向更加健康活躍的新型現代化市場邁進。
二、項目建設規模。
該農貿市場占地面積4300m2,其中農貿面積2300m2,綜合面積20002,中心通道高4米,主體工程為鋼管框架結構,頂棚采用透明塑膠瓦,可設85個交易攤位,基本滿足20xx人的日交易需求。
一、組織結構。
項目立項后,鎮政府將專門成立建設領導小組,負責招商引資及項目招投標和工程監督,項目動工后領導小組辦公室將與建筑承包商一起合作,監督工程施工質量及工程進度,全面協調施工中遇到的各種問題。
二、勞動定員。
工程施工上,將嚴格按照設計要求,聘請相當資質的建筑單位前來施工,嚴把質量關,控制工程進度,保證工程達標,項目完工后,將專設機構對農貿市場的衛生日常使用實行管理。
考慮到當地人民群眾對該市場建設的迫切需要,以及市場建設前期各項準備工作基本就緒,且該農貿市場為小型工程,施工技術不復雜,安裝工程較簡單,該農貿市場建設工期為11個月。
一、估算依據。
(1)項目估算依據省建委頒發的有關湖南省建筑工程預算定額工料表規定進行。
(2)省建委建筑工程部發布各地市主要材料最高限價。
(3)主要材料按當地市場平均價格估算。
二、投資估算。
(1)主體工程為鋼管框架結構,頂棚采用透明塑膠瓦,材料價格按當地市場平均價估算,造價大約300元/平方米,計126萬元。
(2)交易臺及裝飾為簡單裝修按市場的普通標準適合市場的需求每平方造價55元/平方米,計24萬元。
(3)水、電設施、消防設施等按估算為30萬元。
(4)其他配套設施如肉食攤位、水產品交易攤位等特殊攤位估算20萬元。
(5)店鋪門面改造費80萬元(其市場內共有48戶,每戶按照200元給予扶持改造)。
(6)其他費用140萬元。
項目合計總投資420萬元。
三、資金籌措。
項目建設資金的籌措擬采取如下辦法:
1、自籌資金120萬元。
2、地方配套200萬元。
3、申請省級扶持申請補助100萬元。
一、社會效益。
1、武溪鎮農貿市場建成后,能徹底解決本鎮長期以來形成的以路為市、以街為市、占道經營、人車混亂的局面,為商品經營者提供一個良好的經營場所。
2、能促進本鎮集鎮建設,改善市容市貌,徹底治理市場環境,整治臟、亂、差狀況。
3、交通阻塞、人行不暢的問題得到解決,交通不安全、社會治安不穩定因素將進一步減少。
4、為發展經濟,提供方便安全的交易場所,促進農產品、林特、水產品、農副產品的交流,拓寬商品交易渠道,為加快農村產業化建設,加速實現富民強鎮創造條件。
5、促進市場規范化管理,從而使違規違法行為得到控制,推進市場經營秩序朝著良好的方向發展。
6、有利于政府行政職能部門充分有效地發揮職能作用,強化管理,控制偷稅漏稅,增加國家和地方財政收入。
7、項目建設能解決部分社會富余人員就業問題。
二、經濟效益。
該市場為國家投資公益性小型建設項目,項目屬政府行為,按照“以市場養市場”的要求,本經濟效益只對市場設施日常維護和管理人員工資以及還款計劃和償還能力進行內部財務分析;不對稅收,動態投資,財產折舊,收入敏感性等經濟效益進行分析和評估。
武溪漢王鎮興建農貿市場所在地既是該鎮的政治、經濟、文化中心,也是周邊鄉鎮的物資交流中心,流動人口較多,承擔著本鎮和周邊鄉鎮近3萬人的商品服務。區域商品資源十分豐富,發展前景十分廣闊。該項目不僅社會效益顯著,而且在經營收入保守估算的情況下,經濟效益仍很可觀,項目完全能夠達到預測的經濟效益。
本項目技術規劃方案合理可行,經濟社會效益良好,經研究論證認為項目是完全可行的。
武溪鎮農貿市場建設對發展武溪經濟,改善集鎮面貌都具有十分重要的作用,當地政府和人民群眾都十分支持項目建設,盼望盡快實施該項目,為使這一項目順利實施,希望各級政府及主管部門給予大力支持,同時給有必要優惠政策,是該項目如期建設成功。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇十
1、申請項目的概述。應包括項目的主要內容、創新點、技術水平,項目的主要用途及應用范圍(限200字以內。如果企業同意“xx”信息公開,此內容應屬可以公開部分)。
2、簡述項目的社會經濟意義、目前的進展情況、申請技術創新基金的必要性。
3、簡述本企業實施項目的優勢和風險。
4、項目計劃目標
(此欄目各項指標是項目立項后,簽訂合同的主要內容,也是項目驗收的主要依據。)
5、主要技術、經濟指標對比。列表對項目實施前后的相關指標進行詳細比較。
總體目標:包括項目執行期間(從項目起始時間到計劃完成時間)計劃投資額;項目完成時達到的階段(中試或批量生產)、實現的年生產能力(或階段成果)、企業資產規模、企業人員總數和因項目實施而新增就業人數等。
經濟目標:(此目標不是指企業指標,也不是指本項目達到的生產能力,而是指本項目在執行期內可實際累計實現的指標。)包括項目計劃完成時累計實現的工業增加值、銷售收入、繳稅總額、凈利潤、創匯額等。
6、技術、質量指標:包括項目計劃完成時達到的主要技術與性能指標。
階段目標:(階段目標的完成情況是項目后續資金撥付的重要依據)在項目執行期內,每一階段應達到的具體目標,包括進度指標、技術開發指標、資金落實額、生產建設情況、實現的銷售收入等。每一階段目標應是比較詳細的、可進行考核的定性定量描述。階段目標的完成時指標應與“項目計劃目標”條款中的“經濟目標”、“技術、質量指標”一致。(計算機錄入時,每一階段目標請不要再分段錄入。)
7、計劃新增投資來源。列表說明項目執行期內由企業負責完成的新增投資資金來源、到位時間和金額。
(需用定量的數據描述)、執行的質量標準、通過的國家相關行業許可認證及企業通過的質量認證體系等。
1、申報企業基本情況
包括企業名稱、通訊地址、注冊時間、注冊資金、企業登記注冊類型、主管單位(部門)名稱。
2、企業人員及開發能力論述
企業法定代表人的基本情況,包括學歷、所學專業、主要經歷、技術專長、創新意識、開拓能力及主要工作業績。
企業人員基本情況,包括企業人員總數、大專以上人員數;主要管理人員數、文化水平、年齡結構;技術開發、生產、銷售人員比例等。
新產品開發能力情況,包括企業上一年技術開發投入額、其中研究開發投入額、研究開發投入占企業年銷售收入比例;科研開發隊伍情況;與本項目相關的技術儲備情況等。
項目技術負責人的基本情況,包括學歷、所學專業、主要工作經歷、技術專長和工作業績;項目技術負責人與企業之間的任用關系。
3、企業財務經濟狀況
上年末企業總資產、總負債、固定資產總額、總收入、產品銷售收入、凈利潤、上交稅費、流動比率、速動比率、總資產報酬率、凈資產收益率、應收賬款周轉率。今后三年企業的財務預測。
4、企業管理情況
企業管理制度、質量保障體系的建設情況;產權明晰情況,其中有限責任公司、股份有限公司、股份合作企業、聯營企業和外商投資企業需說明股東(聯營單位)的構成及各自所占的股份(合作關系);企業信用等級、企業商譽、企業獲獎情況。
5、企業發展思路
1、項目的技術創新性論述
(1)詳細說明本項目的基本原理及關鍵技術內容,描述項目的技術或工藝路線、產品結構、基本算法原理等(可加圖示)。
(2)論述項目創新點,包括技術創新、產品結構創新、生產工藝創新、產品性能及使用效果的顯著變化等。申報企業應在不泄露商業秘密的前提下,盡可能詳細地說明本項目的創新點、創新程度、創新難度,并附上權威機構出示的近期查新報告、檢測報告、實驗報告或其它能說明項目技術水平的證明材料,已有產品或樣品的可附照片或樣本。
(3)詳細描述項目的技術來源、合作單位情況;說明項目知識產權的歸屬情況。其中合作開發、委托開發的項目,需附上相關的合作開發協議書和有關技術資料;購買技術再開發的`項目,需說明再開發的主要內容并提供相應的技術資料;企業自主開發的項目,需提供相應的技術資料或技術鑒定報告。
(4)簡述本項目國內外發展現狀、存在的主要問題及近期發展趨勢,并將本項目在克服現存主要問題方面與國內、國外同類產品現行指標進行較詳細的比較(可以表格方式說明)。
2、項目的成熟性和可靠性論述
詳細說明項目目前進展情況、技術成熟程度、有關部門對本項目技術成果的技術鑒定(或驗收)情況;本項目產品的技術檢測、分析化驗的情況;本項目在小試、中試或生產條件下進行試驗或小批量試生產的情況,包括項目質量的穩定性、收率、成品率;本項目產品在實際使用條件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情況等(可提供用戶使用報告)。
1、本項目產品的主要用途,目前主要使用領域的需求量,未來市場預測;項目產品的經濟壽命期,目前處于壽命期的階段。
2、本項目產品國內主要研制單位及主要生產廠家研制、開發情況;在建項目和已批準擬開工建設項目的生產能力,預計投產時間。
3、分析本項目產品的國內外市場競爭能力,替代進口或出口的可能性,預測本項目市場占有份額,以及近期內市場占有率的增長情況,并說明預測的根據。
1、項目開發計劃:
詳細描述項目各項研發工作、生產準備工作、市場開拓工作的進展計劃,以甘特圖(注)的形式列出,并明確標出完成各項工作預計所需時間及達到的階段目標。此處列出的各項指標應與“總論”中“階段目標”的描述相吻合。
2、技術方案:
3、生產方案:
4、營銷方案:
5、其它問題的解決方案:
簡述生產過程中的“三廢”情況及處理的措施和方案;
如果是國家專賣或專控產品、醫藥產品、醫療器械、交通或安全產品、壓力容器產品、電信產品等特殊行業,是否已獲得批準或許可,如果還沒有獲得,需描述目前申請、審批進展情況以及預計何時可以獲得。
論述本項目將主要銷售的地區、領域、對象;是否已有相應的銷售和服務網絡,如果有,應加以描述,如果現在還沒有,需描述建立此網絡的計劃和所需的資源。
論述生產設備及原輔材料的來源、供應渠道、給排水工程方案、電汽熱的供應及工程方案、生產場地的選擇等;本項目在生產場地、公用工程、輔助設施等方面已具備的條件和需新增加的基本建設內容。
論述本項目需要進一步完善或新研發的技術內容,并說明在每項研發工作中將采取的具體技術方法、工藝流程和預計實現的技術參數。提出可以解決上述技術問題的備選方案。
略。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇十一
1、項目來源。
2、適應癥。
3、注冊類別。
4、開發階段。
5、項目特點。
6、實施方案(計劃進度或項目目標)。
7、投資概算。
8、市場預測。
1、產品和技術開發x述。
關鍵技術的開發和作用、效果的論述,產品開發的技術性能水平與國內外先進水平的比較,包括技術依托單位或合作單位的研究開發x述。
2、技術的成熟性論述和產品可靠性論述。
本項目生產技術的成熟性,工藝流程與現有生產線的匹配分析;本項目產品的檢測方法,與現有質量控制系統的匹配分析;產品的穩定性、安全性情況。
3、原、輔料來源分析。
原輔料可得性,主要原料廠家、價格。
4、環境保護和勞動安全。
項目投產后對環境的影響,三廢情況及治理方案;生產過程中有毒有害物質的分析,采取的保護措施。
5、產品注冊情況分析。
同品種注冊情況。
本項目的技術難點、注冊風險分析及對策。
1、國內外市場調查。
產品所針對適應癥的臨床用藥現狀及趨勢;產品的市場容量。
2、市場競爭狀況(近三年)。
主要競爭產品的廠家、價格、市場份額,主要區域市場。
3、產品優、劣勢分析(swot分析)。
產品優勢和劣勢(適應癥、療效、使用方便性、不良反應);外部機會和威脅分析;與競爭品種的比較(包括功能、特點、價格、包裝等)。
4、市場預測。
產品的壽命周期以及目前所處階段;產品的消費條件、對象,產品更新周期的特點;品種發展趨勢,可能產生情況分析;國內需求量分析。
5、產品方案和銷售收入預測。
數據來源可靠性;臨床試驗及注冊風險分析、市場分析、銷售預測的準確性。
7、同類市場或產品專家建議。
四、項目實施方案。
1、技術方案論述。
技術開發或合作方案。
2、項目實施進度計劃。
本項目的開發方式、計劃進度安排。
五、投資估算、資金籌措。
項目的費用估算、資金籌措、各階段費用支出計劃。
六、結論。
對項目的.總體評價及意見。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇十二
元江大宇商貿有限責任公司成立于1996年,2014年先后與xx南亞三菱,源鑫現代、中弛別克合作、接著再憑雄厚的技術競爭實力,先后被獵豹汽車、東南汽修、五菱、東風微車、中弛別克授權售后服務網絡站。目前,大宇企業已擬聘了大批汽修技術人才和具有一定經驗的汽貿運輸管理人才,專為各種修理和運輸服務于全省各地。
大宇匯鑫運輸分公司擁有中國重汽豪沃重卡20余輛。二汽東風40余輛、危險貨物運輸車輛30余輛,是當前云南運輸行業的領先企業,2014年被云錫元江鎳業指定為專用運輸濃硫酸車隊以及普通貨物運輸車隊。
為進一步繁榮元江營運行業,規范客運市場秩序、強化城市客運管理。目前我公司正積極有序地為成立元江縣大宇商貿有限責任公司出租汽車分公司統籌安排。
元江縣城市出租汽車是城車客運的起源,直至今日車輛數目已增至30余輛。其中大部份都以個體散運,自負贏虧、自生自滅的方式流串于元江的各個角落。由于元江城市客運方式比較復雜;包括兩輪,三輪摩托車客運,公交客運、觀光旅游車客運、客運站客運、出租汽車客運。這些錯綜復雜的客運系統交織于元江城市道路客運。造成亂停亂放亂行車的混亂秩序,給元江縣城市客運帶來了許多安全隱患以及亂收費現象。城市出租汽車因散亂、不統一、無人管理而滯留在元江電影巷,屆時給該路段交通帶來了極大的不便。
故,結合元江縣道路情況、客運系統分析、以及城市容貌的要求,我公司集中管理元江縣城市出租汽車將為元江縣城市道路客運打開方便之門。當前,出租汽車營運已成為經濟發展城市的象征,由于各各城市的普遍性存在,大部份人都會有意識性的選擇。作為熱帶旅游城市,城市出租客運是一個發展中旅游城市的象征,也是一項十分必要客運項目。
通過對出租車司機的詢問調查結果表明,大部份駕駛員均同意和贊成對元江縣城市出租汽車實行統一規劃、統一管理;由于當前城市出租汽車的散亂,沒有統一的標志、以及合理的管理制度;使得乘客無法區分私家轎車與出租車的不同,甚至不信任出租汽車的收費標準,這就必然導致我縣出租汽車行業始終滯后于其它城市的出租車客運。
發展中的元江縣已逐步邁向旅游風景城市,大量的熱帶果品寶藏和獨具一格的旅游節日將會吸引越來越多的投資商和游客。統一管理城市出租汽車管理后;首先,將為元江熱壩城市形象增光添彩,成為一道良好的風景;其次,為觀光我縣的游客和投資商提供出行之便,以及方便群眾外出;最后,統一規劃管理城市出租汽車后,將徹底整治我縣出租汽車的交通混亂秩序,解決亂停亂放亂收費等一系列安全運輸的問題。故,成立出租汽車分公司已成為當前勢在必行的重要舉措。
為方便統一管理,根據車輛保養、維護的需求以及對交通、城市環境等方面分析項目選址產生的影響,公司地址選擇在元江縣大宇商貿有限責任公司辦公室(元江縣澧江鎮澧江路128號石油公司旁)。
我公司統一元江縣城市出租汽車的管理后,將對出租汽車統一噴漆,統一安裝頂燈、統一車門地址以及駕駛員形象、規范出租汽車收費標準;建立租車信息平臺和gps監控系統。同時制定相應的管理制度、應急程序和車輛臺帳(附件)。
成立元江縣大宇商有限責任公司出租汽車分公司后,由總經理編制專人負責管理出租汽車的各項事務、定期集中出租汽車的駕駛員進行安全生產學習,邀請專業人員講授安全運輸法律法規,對駕駛人員和從業人員定期培訓。
杜郎口教學模式是杜郎口中學課堂教學模式的簡稱,具體是指山東省聊城市茌平縣杜郎口鎮初中自1998年以來不斷嘗試推行新課改、踐行學生主體地位而摸索新創的“三三六”自主學習的高效課堂模式。
杜郎口教學模式被認為當時中國基礎教育改革的實踐先行者,因此吸引了各大媒體和各地教育行政部門的現場觀摩,并在全國推廣。在推廣過程中,教育理論專家和基層一線教育工作者普遍認為,杜郎口教學模式具有地域局限性、文化差異性和生源本土性的特點。
因此,杜郎口教學模式雖然走在中國基礎教育改革的前列,但其是否具有被普遍推廣的價值和推廣之后能夠產生的教學效果,仍存在爭議和質疑。
陜西省作為西部教育大省,近年來一直推行與之類似的教學模式,以改變傳統的教學模式。餐桌式教學模式及學習杜郎口教學模式正在成為主流,但任何一種教學模式的實施,都應建立在對本省或本地區學校具體情況的調查研究基礎上來實施,任何自上而下推廣某種教學模式的做法都具有一定的行政命令性、強制實施性和偽科學的特點,否定了事物發展變化的一般規律。
顯而易見,經過創新形成的教學模式進行推廣的前提,首先是深刻理解這種新教學模式的內涵,了解它能為教學創造出多少價值或有用的東西;其次,要研究這種教學模式在該校實施過程中存在的問題和展現出來的優勢作用,并有效利用這種優勢作為己用;第三,我們在具體的應用時,是否調查研究過在本校實施的可行性或是否適合本校的教學情況;第四,我們本校的教師對新模式是否認同且不被反感,本校的學生是否能接受并喜歡;最后,在推行新教學模式中,我們是否可以避免盲目冒進或要求盡快展現出效果而采用行政性手段要求師生。
楊地中學作為陜西山區基層學校,一直走在教育教學改革創新的前沿,也深受各級教育部門和社會各界的廣泛關注。而作為本校教學一線的普通教師,更能體會到學校教育教學的真實現狀。當我們在拋去頭頂上的光環后,能夠直面教育教學的問題,研究分析并解決這些阻礙新教學模式推廣的問題時,楊地中學最終才能真正走在山區基層教育改革的前列。
因此,楊地中學實施杜郎口教學模式應該注意一下幾個方面。首先,通過外派參觀學習杜郎口教學模式的教師以及主管教學領導對杜郎口教學模式進行深刻總結,汲取該教學模式的有效成分和利用價值。
其次,調查研究我校教學教學存在的問題,這些問題是否構成了對新教學模式的推廣有阻礙作用。
第三,結合我校教育教學的實際,特別是思考我校教師固有的傳統教學模式能否短時間內接受杜郎口教學模式并進行有效的實施。
第四,調查研究我校學生是否具有與杜郎口中學學生相似的學習習慣和課堂參與習慣。
第五,在推廣過程中,學校應制訂出采用何種方式來逐步推行該教學模式。采取單一的聽課評課公開課僅僅是形式上或任務性的。
第六,在推廣過程中,應避免采取行政手段或影響強制措施硬性推廣該教學模式。同時避免行政人員不作為和教學人員消極對待。
最后,新模式實施后的風險和后果是否有足夠的認識,對風險和后果的承擔是否明確了責任。
綜上所述,杜郎口教學模式本是先進的教學模式,教育專家和教學一線工作者之所以反對,是因為其他學校在實施該模式時嚴重脫離了本校的實際情況,嚴重挫傷了一線教師的教學積極性和學生的學習參與性。因此,楊地中學在實施杜郎口教學模式中,務必要避免上述不利結果的發生。從而真正使杜郎口教學模式與我校校情實現完美結合,促成我校教育教學改革走在山區基礎教學的最前沿。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇十三
湯河—熊耳山風景區位于河南省盧氏縣湯河、橫澗兩鄉境內,地處伏牛山南麓,地跨長江、黃河兩大流域,溫帶大陸性氣候,雨量充沛,氣候濕潤,森林覆蓋率70%。距縣城30公里,距隴海靈寶站128公里,距連霍高速公路函谷關出口130公里,距溫叫國防公路2.9公里。交通便利,位置優越,景區面積約40平方公里。近年來,經省、市有關旅游部門調查,景區內雄山秀水,森林茂密,優質的天然溫泉加之奇特的裸浴文化,可開發價值極大。
湯河溫泉又名“湯池”,系天然形成,背靠湯池山,山勢險峻,冬青松柏覆蓋,終年綠色。光緒十九年“盧氏縣志”記載“湯池在熊耳山足,夏可薰雞,冬可沐瘍……”,神話傳說為泉山之下壓一太陽,乃后羿所射之日,經專家測定,泉水時流量20噸,水溫49.5℃,富含硫酸根、氟、鐵、鈣、鎂、磷等二十多種礦物質微元素,水質ph值8.5,總硬度9.25,經醫學鑒定,常沐此水,可醫類風濕、關節炎、皮膚病以及麻痹癥、神經痛等多種疾病,許多實例證明泉水具有消食、散寒、導氣、化瘀、殺菌去毒、舒筋活絡、抗增生、去疲勞、助睡眠的神奇功效,許多客人稱為“天賜圣水”。尤其令人嘆為觀止的是,青山腳下,大河岸邊,男女輪日裸浴,向著藍天白云,盡情沐浴自己的胴體,形成獨特罕有的裸裕奇觀,湯河乃我國著名文學家、前中蘇友好協會會長、清華大學教授曹靖華先生的故鄉,其父清秀才曹植甫先生制訂了“男界一、四、七,二、五、八,女界三、六、九”男女輪日共享泉水裸裕俗習沿襲至今,形成中原一絕的裸裕文化,令無數外來游客為之感嘆。
熊耳山系秦嶺支脈,北側為黃河流域,南側為長江流域,熊耳山名最早見于《尚書.禹貢》篇“導洛自熊耳”,《水經注》載“雙峰齊秀,望若熊耳”,因其兩峰向中斜,狀似熊耳,故得此名,是著名的道教圣地。自唐宋至今,香火不斷,從一些遺存的石像上可以得到鑒證,與武當山一脈相承,“武當山志”曾有記載,其山勢走向,古建遺跡,與武當山多有相似。熊耳山的山水集大氣、秀氣、靈氣于一體,居山頂遠眺,四周層巒疊嶂,群山皆向熊耳山主峰,呈萬山朝拜之勢,真可謂“一覽眾山小”,近看大小青龍壁環抱四周,展翅欲飛,呈五龍捧圣之狀,熊山巍巍,灌洛蕩蕩,此乃大氣。數十處自然景觀險、峻、獨、奇,頭天門、二天門、三天門、大孤山、小孤山挺拔競秀;梳妝樓一根獨木橫跨懸巖峭壁之間,歷經千年而不朽,堪稱神來之筆;透眼窯一徑穿山,朝陽洞一線貫天,風洞四季有冰,霧雨巖飛流直下,冒云洞是百姓的氣象站,古有“熊耳山戴帽,長工睡覺”之說;觀月樓、望鄉臺、仙家洞都有著各不相同的獨特景色,而“熊耳積雪”為盧氏古八景之一,素有“熊耳不墨千秋畫,白云積雪映仙境”之稱,是豫西著名的旅游景點之一。
湯河溫泉—熊耳山景區境內奇山異峰遍布,河流澗溪眾多,野生動植物種類數不勝數。屬暖溫帶至亞熱過渡地區,“一山有四季,十里不同天”,既有“駿馬秋風薊北”的粗獷,又有“杏花春雨江南”的靈秀,同時蘊含著豐富的文化底蘊。
一是面臨全國旅游大開發機遇。國家正在實施旅游開發示范區、旅游扶貧實驗區、國家旅游度假區開發戰略,省、市旅游局已將盧氏縣列為旅游重點扶貧實驗區,并決定把“三點一線”黃金線路往周邊地區延伸,重點開發伏牛、太行山系,盧氏地處伏牛山腹地,獲得扶持首當其沖。河南電視臺也一直將湯河溫泉—熊耳山景區列為重點宣傳對象。市委、市政府把旅游作為“引爆產業”來發展,這對湯河溫泉—熊耳山景區的發展起到巨大促進作用。
二是旅游開發政策優惠,環境不斷寬松。縣委、縣政府制定了《關于旅游開發工作的實施意見》,在全縣形成了“全黨動員、全民動手”發展旅游、振興盧氏的良好氛圍。各職能部門圍繞旅游開發這一思路,同心同德,群策群力,出臺了一系列優惠措施。縣里還建立了“誰投資、誰受益”的多元化開發投資機制,拓寬投資渠道,共興旅游大業。
三是發展旅游業的區位優勢明顯。盧氏地處古都西安、洛陽和歷史文化名城南陽三大旅游熱點城市的中心,又是目前河南省正著力打造沿黃“三點一線”精品旅游線路的西端橋頭堡,而湯河溫泉—熊耳山景區又是盧氏旅游開發的重中之重。湯河溫泉—熊耳山景區旅游公路北接豫西大峽谷、城隍廟、紅石谷等景點;向東30公里可達欒川倒回溝、雞冠洞景區,繼續向前20xx里可達洛陽;向南10公里連接209國道,可達陜西商南的金絲大峽谷、南陽西峽老界嶺、龍潭溝、五道幢等景區,使湯河溫泉—熊耳山景區處于中心地位。
湯河溫泉—熊耳山景區的開發定位于傳統的道教文化和獨特的裸裕民俗與秀美的山水風光相接合,堅持“生態度假游、民俗文化游”,主打綠色家園品牌,吸引游客來景區生態觀光、休閑度假、野營探險、品味文化、觀賞山水田園風光、體驗鄉村農家生活。
根據湯河溫泉—熊耳山景區的歷史文化和自然景觀分布,具體規劃如下:
(一)湯河溫泉景區整體規劃。
為了進一步保護湯河裸裕民俗文化,提高裸裕文化在全國的知名度,打造出湯河裸裕風情文化品牌,讓廣大外來游客也置身于裸裕文化之中。重點以溫泉民俗洗浴為中心的旅游精品線路,北接熊耳山風景區,東連羊角山—中里坪水庫風景區。其中湯河溫泉風景區整體規劃分三部分:
1、正在實施的民俗裸裕區改造工程,擬投資1500萬元,該工程包括裸裕區改造、人工湖改造、人工湖周邊綠化。裸裕區改造包括:
(1)洗澡廊。
(2)蓄水池。
(3)環保廁所。
(4)衣柜擋墻。
(5)安全擋墻。
改造后的裸裕區共分兩個部分,一部分以泡澡為主,面積140平方米,總體框架為四個洗浴池,亭式長廊結構;與之緊密相連的另一部分是淋浴洗浴區,總面積830平方米。
人工湖改造工程主要是解決湖內砂石淤積、增加水域面積和解決洗浴人群上下的通行問題。改造后既擴大了湖面,又方便了洗浴人員通行。
因地制宜,對人工湖兩岸進行高標準綠化、美化,讓游客在碧波蕩漾、鳥語花香的絕美自然山水畫卷中,欣賞到獨一無二的民俗文化。
2、湯池河東灣水上娛樂園及農家樂新區建設,擬投資3500萬元,河東灣水域面積約15萬平方米,周邊地勢平坦,風景優雅,可建成:
(1)游艇區。
(2)蓮池區。
(3)垂鉤區。
(4)休閑區。
(5)植物園。
(6)集娛樂、購物、餐飲于一體的農家樂新區建設。
3、以湯池山為中心的景點及服務設施建設,擬投資3000萬元。規劃如下:
(1)湯王廟重建。
(2)索道架設工程。
(3)湯池棠梨溝高檔中心。
(4)避暑山莊。
(5)狩獵苑建設。
(二)熊耳山景區規劃:
1、建筑遺址修復,擬投資1500萬元;。
(1)山門兩處。
(2)熊耳主峰祖師廟一處。
(3)尼姑庵兩處。
(4)道房兩處。
(5)老君廟一處。
(6)龍王殿一處。
(7)驛站兩處。
2、停車場、棧道、步道、廁所等配套設施,擬投資300萬元;。
3、熊耳山莊(集住宿、娛樂、餐飲、會議于一體),擬投資1000萬元;。
4、龍潭溝景點(道路、棧道、護欄、亭廊等),擬投資600萬元。
5、熊耳山各處觀景亭、摩崖石刻、道路改造等,擬投資600萬元。
(三)羊角山—中里坪水庫風景區規劃,擬投資1800萬元。
1、羊角山道路、棧道、摩崖石刻、橋梁等基礎設施,擬投資500萬元;。
2、羊角山廟宇、景點修復,擬投資300萬元;。
3、中里坪水庫道路、綠化、售票房、山門等,擬投資600萬元;。
4、各種水上娛樂設施如汽艇、游船等,擬投資400萬元。
投資預算根據景區及景點建設規劃,湯河溫泉—熊耳山游覽區估算總投資1.38億元,其中自籌資金20xx萬元,用于景區水、電、路、通訊及配套服務等基礎設施建設,其余景點建設等項目所需資金8400萬元,由上級部門給予立項扶持。
游客定位分析:
湯河—熊耳山風景區是沿黃“三點一線”(即沿黃河河南省河段沿線上的開封、洛陽、鄭州三個旅游城市)大旅游網中的一個重要景點,其客源市場前景十分廣闊。一是河南省內大中城市及周邊城市的工薪階層游客,可利用雙休日到此做短期游覽;二是在盛夏酷暑季節可接待國內大中城市的游客群,到此避暑度假;結合國內外旅游業發展前景綜合分析,未來30年到該景區旅游觀光、避暑度假的游客將達到20xx萬人次。
效益分析:
(一)經濟效益:
湯河溫泉—熊耳山風景區建設項目20xx年全部竣工后,該景區品位將大大提高,根據現在日接待游客300余人次計算,將來將成倍拉長,扣除季節變化,重復游客等因素,按日平均接待游客800人,每個游客景點門票收入50元計,則日門票收入為4萬元(800人/天×50元/人/景點),則年營業收入為1000萬元(每年扣除淡季按250天計算),扣除20%綜合費用20xx元,年門票收入凈利潤800萬元;索道、旅館、餐飲、購物中心、休閑娛樂及其它游客參與消費項目年營業收入及凈利潤預算:按日參與以上消費項目游客600人,每個游客消費20xx則日營業收入為12萬元(600人×20xx/人),年營業收入為3000萬元(扣除淡季,一年按250天計算),扣除45%綜合成本費用1350萬元(3000萬元×45%),年凈利潤1650萬元。以上門票年凈利潤和吃住行購娛等游客參與項目消費凈利潤合計2650萬元,這樣總投資1.38億元7年即可收回。
(二)社會效益:
湯河溫泉—熊耳山風景區開發建設,將極大的帶動本地區第三產業的發展,加快沿黃河“三點一線”旅游業發展步伐,促進河南省乃至中國的對外開放、招商引資和各項社會事業的進步,加快中部崛起步伐,拉動區域經濟健康快速發展。
湯河溫泉—熊耳山風景區多年來珍藏伏牛深山,因缺乏開發和宣傳,不被外界了解,但由于其山、水、洞、溫泉自然景觀得天獨厚,地理區位十分優越,文化底蘊深厚,神話傳說紛紜神奇,民俗裸浴北方僅見,動植物資源精彩紛呈,俯拾即是,是旅游觀光、度假休閑勝地,開發潛力大,旅游前景廣闊,社會與經濟效益良好,符合國家產業政策,切實可行。建議有識之士前來投資開發,與我們攜手共創湯河—熊耳山溫泉美好未來。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇十四
2、可行性研究結論。
3、主要技術經濟指標表。
4、存在問題及建議。
1、項目提出的背景。
2、項目發展概況。
3、投資的必要性。
1、市場概況。
2、市場預測。
3、營銷戰略。
4、產品方案和建設規模。
5、產品銷售收入預測。
1、建設條件。
2、場址選址。
1、項目組成。
2、生產技術方案。
3、總平面布置和運輸。
4、土建工程。
1、節能及節水。
2、環境保護。
1、勞動保護。
2、安全衛生。
3、消防。
1、企業組織。
2、勞動定員。
3、員工培訓。
1、工程項目管理。
2、項目實施進度。
1、投資估算。
2、資金籌措。
3、投資使用計劃。
1、生產成本和銷售收入估算。
2、財務評價。
2、項目與所在地區互適性分析。
1、風險類別。
2、風險應對措施。
1、結論。
2、建議。
1、項目承辦單位營業執照、法人證書復印件。
2、當地規劃、國土、環保等部門關于項目的支持文件。
3、查新檢索報告。
4、檢測報告。
5、相關知識產權、專利技術復印件。
6、自有資金存款證明。
7、相關銀行貸款承諾。
8、其他相關證明材料。
9、項目財務分析報表。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇十五
本項目輻射大同市周邊各縣區及內蒙古豐鎮市,新榮區各行政村小雜糧種植戶。帶動本村小雜糧種植戶100戶,種植規模1000畝,增加就業20人。
二、項目編制依據。
本項目編制依據《中共中央國務院關于促進農民增加收入若干政策、意見》,和新榮區關于建設小雜糧生產銷售基地建設的意見。
第二章項目建設及必要性。
一、項目建設背景。
黨的十七大報告指出統籌城鄉發展,推進社會主義新農村建設,解決好農業、農村、農民問題事關全面建設小康社會大局。必須始終作為全黨工作的重中之重。同時指出探索集體經濟有效實現形式,發展農民專業合作社組織,支持農業產業化經營和龍頭企業發展是促進農民增收的有效途徑。
新榮區作為傳統農業縣區,在建設社會主義新農村中取得了一些成績。農業結構調整邁出了新步伐,但農村和農民工作仍然存在不少問題。主要是:農民收入水平不高,農民增收渠道單一,農業結構調整步伐不快,農業產業經營化水平不高,龍頭企業幾乎沒有。為此,得勝村結合實際根據新榮區大力發展小雜糧種植、加工、銷售的契機。做大做強得勝小雜糧深、精加工,創立得勝小雜糧品牌,擴大生產銷售規模,形成支柱產業。
得勝村屬黃土丘陵地段,全年無霜期120天左右,小雜糧種植品種繁多,有谷子、粟子、葫麻、莜麥、蕎麥、綠豆、豌豆、高粱等。其中莜麥和葫麻產出的莜面和葫麻油早以成為地方特設農產品。
為了多渠道增加農民收入,轉變農民收入方式,我們將擴大小雜糧的種植面積。建設小雜糧加工廠。采用“加工廠+合作社+農戶”的發展模式。加工廠負責引進優良品種和先進種植技術,合作社負責收購及銷售,農戶負責田間種植和管理,以次來增加農民收入。
二、項目必要性。
當前小生產雜糧生產、加工、銷售、沒有形成規模,受傳統農業影響,由于當地農民科學技術水平和文化素質較差,缺乏商品意識,小雜糧生產仍處于零星種植,廣種薄收,粗放管理的落后狀態,實用技術得不到及時廣泛的應用。造成產量下降,生產優質率和競爭了下降。而且小雜糧產品品質和整齊度很難做到標準如一。市場上缺乏改善膳食結構需要的小雜糧加工食品,許多小雜糧加工技術落后,產品科技含量不高,目前還是以原料,或半成品為主,產品粗糙附加值低,效益不高。建設小雜糧加工廠符合當地市場供求關系,同時極大的調動了農民種地的積極性。解除了農民銷售的后顧之憂。隨著人們生活水平的不斷提高和健康、環保意識的增強,綠色無公害的食品進入了人們的頭腦意識,而本地小雜糧出名,其中莜面、蕎面是食品中的上品,它富含人體所需的多種維生素,發熱量高,有御寒,降糖功效。由此可見小雜糧加工的市場前景很好。
第三章建設條件。
一、項目區概況地理位置及區域范圍。
得勝堡位于大同城北40公里處,與內蒙古豐鎮市毗鄰,京包鐵路和208國道交匯與此,交通便利,全村耕地面積6194畝,有695戶,人口2207人。按照大同市加快轉型發展實現綠色崛起的方針,區域發展明顯。作為山西的北大門,是通往內蒙的重要通道,京包、大準鐵路在此交匯,得大高速公路的開通大大縮短了大同到京、津、太原、呼市的時間,堡子灣地處晉蒙交界,自古至今都是商貿的中心,對于承接大城市的輻射,滿足周邊城市人們日常生活和節假日的消費需求,在區位表現出重要的門戶地位。
二、實施的有利條件。
新榮區是典型的小雜糧種植區,小雜糧食品種類也很多。因此小雜糧發展也小具規模,對周邊縣市影響較大,加之“得勝”品牌注冊的成功和得勝旅游文化發展的知名度,這將給得勝小雜糧發展創造品牌打下結實的基礎。
(一)擴大種植范圍,廣泛開展實用技術培訓,提高廣大農民的科技素質的生產意識,扶持農民專業合作社,大力發展訂單農業生產。
(二)結合本地小雜糧生產,把小雜糧利用先進農產品加工設備和技術,積極開發小雜糧食品資源。用現代技術改造傳統小雜糧食品加工工藝,實現工廠生產化+合作社+農戶的生產模式,努力將優質小雜糧產品變成各種各樣集方便、營養、保健于一體的大眾產品。
第四章市場分析與銷售方案。
一、市場分析。
小雜糧是無公害,綠色環保的農產品。種植、生產、加工都經過嚴格把關控制,其品質有保障,是最營養,最安全的天然食品之一,滿足了當今廣大消費者追求健康安全的消費需求,因此將越來越受到消費者的歡迎,市場消費潛力巨大,目前國際國內對小雜糧食品需求量穩步增長,并呈迅速發展趨勢。在我國各大酒店以小雜糧食品為特色,需求量再不斷增加,加之我國是農業大國農村市場前景好,大力的拓展農村市場將更進一步提高了小雜糧的市場競爭力。
二、銷售方案。
從傳統銷售來看就是以雜糧面及簡易食品銷售為主,利潤少,附加值低,我們將小雜糧加工成農副產品,通過“得勝”這個商標注冊,建立得勝小雜糧食品銷售網絡。在經銷商和市場的拉動下,把借助區位優勢生產的小雜糧產品,供貨到周邊市縣各大商場和超市。
第五章項目建設方案。
一、建設任務和規模。
1、帶動100戶農民種植1000多畝品種不同的小雜糧(提供新品種,選用一批商品性好,在國際市場有競爭力的品種;提供農戶種植技術)。
2、新建小雜糧加工廠房800㎡,3、小雜糧加工標準設備一套。
二、項目規劃與布局。
整個項目需半年時間,前3個月時間,主要進行廠房建設和設備安裝,后3個月時間主要是小雜糧收購和加工,其中伴隨提供幫助當地農戶種植,管理小雜糧生產,利用兩年多時間帶動周邊十幾個村幾萬畝良田進行小雜糧種植,最終推動全區小雜糧形成產業化發展。
三、生產技術方案及工藝流程。
(一)小雜糧加工廠的建設和技術主要有:
3、進生產加工技術和先進種植培育技術。
(二)工藝流程。
1、小雜糧:脫皮——碾磨——加工——成品。
2、葫麻:烘烤——壓制——提煉——成品。
四、項目建設標準和具體建設內容。
(一)建設標準。
按小雜糧加工進行建設,廠房及加工機械設備,按照小雜糧加工環境幾設備要求進行。
(二)具體建設內容。
1、土建:800㎡。
2、設備:國內先進農產品加工設備。
3、選種:優質品種第六章投資估算及資金籌措。
一、項目建設投資估算。
(一)土建投資及構成:房屋及水電設施共計15萬元。
(二)加工設備及構成:21萬元。
1、小雜糧加工設備:
2、食用油加工設備:
3、選種。
成本30元/畝,1000畝土地需30000元。
4、其他投入共計18000元。
二、資金來源。
該項目采用工廠+合作社+農戶的模式進行,帶動農戶100戶,農田1000畝。
農民每戶種植10畝小雜糧,每畝投入成本為100元,總共投入1000元。農田經科學管理后,每畝產量150公斤,按6元/公斤銷售,可收入9000元,扣除成本后可獲利8000元,達到了帶動群眾致富的意圖。
第十章可行性研究結論。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇十六
1超市需要處理大量的庫存信息,還要時刻更新產品的銷售信息,不斷添加商品信息。
面對不同種類的信息,需要合理的數據庫結構來保存數據信息,需要有效的程序結構支持各種數據操作的執行。
讓管理人員對超市的進貨情況、銷售情況和庫存情況了如指掌,進而能更好的對商品進行調度。
可以加大人力工作的效率和商品的進出貨效率并且可以減輕使用者繁雜的工作。
可行性研究的目的是為了對問題進行研究,以最小的代價在最短的時間內確定問題是否可解。
再經過對此項目進行詳細調查研究,初步擬定系統的實現報告,對軟件開發中將要面臨的問題及其解決方案進行初步設計及合理安排。明確開發風險及其所帶來的經濟效益。通過可行性研究,該計劃是否應該執行,便顯而易見。
2、超市的軟件管理系統能夠實時的和準確的控制店內的銷售情況。
可以輕松地對超市的人員進行管理,并且可以在進貨和銷售商品進行進一步的審查登記。
二、系統建設的背景、必要性和意義。
超市隨著市場經濟和現代信息技術的的發展,不可必要的要卷如信息現代化的大潮,如何使用現代化的工具,使企業和經營者個人在最小的投入下獲取最大的回報。
成為每一個人的夢想。
因此,在超市管理中引進現代化的辦公軟件,就成為時下最好的解決辦法。
使用軟件辦公,不僅能使經營者的勞力資本減少,同時能使超市的管理更規范更合理,解決了超市中用于管理進出貨以及購買、庫存等眾多繁瑣、工作量巨大從而導致耗費人員過多,超市經營紊亂等眾多問題。
長期以來。超市業務一直使用著最簡單的人工管理。超市經營物品的采購、庫存、銷售及核算的手工信息管理使得工作量巨大、服務質量差、工作效率低。同時對市場的反饋的信息不能及時的處理,從而導致銷售與市場脫節。最終的結果只能使超市在經營中立于不利的地位。
在次基礎上,我們開發了這套系統。目的就是為了解決超市管理的紊亂,使得在超市日常經營及銷售中,能夠有跡可尋,隨時跟蹤市場,而且減少了不必要的勞力資本,使得經營者能夠實現用最小的成本,獲得最大的利潤。
中國超市呈現出以下發展趨勢:1,業態多元化;2,經營規模化;3,市場定位差別化;4,品牌系列化;5,中外資同臺競技;6,兼并被兼并勢在必行。
這些發展趨勢都要求超市要不斷提高工作效率,探索先進的工作模式和管理模式,而引進現代化辦公軟件是中小型超市提高工作效率的不二選擇。
隨著管理信息系統理論的實踐進一步的發展,隨著信息系統的優越性的進一步體現,現代信息化的管理系統代替傳統的簡單的計算機操作方式是社會發展的一個必然趨勢。
管理信息系統是對一個組織進行全面管理的人機系統,綜合運用計算機技術、信息技術、管理技術和決策技術,與現代化的管理思想、方法和手段結合起來,輔助管理人員進行管理和決策。
商業管理信息系統就是融合現代商業經營管理思想和先進的信息處理技術為一體的管理信息系統。
三、可行性論證及篩選結果方案。
超市管理系統的投入,能夠提高工作效率,減少工作人員,從而減少勞力資本的投入,根據核算,系統投入10個月之后,就能夠收回開發系統的投資,所以從經濟角度來說,本系統開發完全必要。
根據客戶提出的系統功能、性能及實現系統的各項約束條件,從技術的角度研究系統實現的可能性。
沒有技術可行性,就沒有經濟可行性。
系統流程圖是描繪物理系統的傳統工具,它的基本思想是用圖形符號以黑盒子的形式描繪系統里面的每個部件,包括程序、文件、數據庫、表格、人工過程等。
超市管理系統開發涉及到的技術因素有:
a.管理系統的開發方法。
使用生命周期法開發系統。
b.網絡和通信技術。
超市網絡與通訊即使可靠,不存在問題。
c構規劃和技術設計。
開發小組有應用數據庫開發經驗。
d.數據庫技術。
開發小組能都使用熟悉使用一種編程語言。
e.生命周期法開發技術。
開發小組具有相應能力。
經過條件上的分析和考慮最后在現有條件下的最終方案如下:
本系統可以在windowsxp下運用vs20xx等一系列開發工具,運用visio畫出數據流程圖,用例圖等一系列圖形進行更形象的分析,在sqlserver20xx等數據庫的支持下進行研發,而這在本研發條件下是可行的并且是有條件的。
目前超市管理系統已經在大型的超市中得到了廣泛的應用,超市商品需要現代化和信息化,只有合理的運用信息化的管理,才能在市場競爭中立于不敗。
超市管理系統不僅能夠提高經營者的回報,而且能夠隨時掌握市場的動向,為經營者提供必要的市場信息,解決了經營者最需要解決的迫切問題,同時超市管理系統對操作人員的要求不高,也合理的節約了成本的投入。
四
1在老師和同學的熱心幫助下,本人對超市管理系統進行了初步的可行性分析,在此過程中掌握了超市管理系統的研發背景、必要性和現有條件下的篩選方案,最終在經濟、技術,社會三個方面對本系統進行規劃論證通過最后的比較篩選認為是可行的。
2信息系統分析與設計,在老師嚴謹的氛圍和細心引導下,我學會了對一些簡單的開發系統進行分析,強化了思維。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇十七
經過對銀行儲蓄系統項目進行詳細調查研究,初步擬定系統實現報告,明確開發風險及其所帶來的經濟效益,對軟件開發中將要面臨的問題及其解決方案進行可行性分析。本報告經審核后,交由軟件項目經理審查。
1.2項目背景。
1.2.1項目名稱:銀行儲蓄系統。
1.2.2用戶:銀行。
1.2.3說明:現在的銀行儲蓄系統工作效率低,越來越不能滿足廣大儲戶的需要。銀行與客戶都迫切希望能更方便更省時就可以辦理儲蓄業務。現代計算機網絡的高速發展使越來越多的人更喜歡網上購物、不出門即可交納各種費用。在這樣的背景下,很明顯現行的銀行儲蓄系統已經不能滿足人們越益增長的需求,急切需要建立一個新的、高效的、方便的、互聯的銀行儲蓄系統。
1.3參考資料。
《軟件工程--原理,方法與應用》吳欽藩編著人民交通出版社出版。
《軟件工程導論(第四版)》張海藩編著清華大學出版社出版。
《軟件工程》任勝兵、邢琳編著北京郵電大學出版社。
2.1要求。
2.1.1功能要求。
此系統所要完成的主要功能模塊有兩部分:取款系統與存款系統。
存款時,儲戶填寫存款單,然后交給銀行業務人員鍵入系統,同時系統還要記錄存款人姓名、住址(或電話號碼)、身份證號碼、存款類型、存款日期、利率等信息,完成后由系統打印存款憑單給儲戶。
而取款時,儲戶填寫取款單交給業務人員,業務人員把取款金額輸入系統并要求儲戶輸入密碼以確認身份,核對密碼正確無誤后系統計算利息并印出利息清單給儲戶。
2.1.2性能要求。
為了滿足儲戶的要求,系統必須要有高的運作速度,儲戶填寫的表單輸入到系統,系統必須能快速及時作出響應,迅速處理各項數據、信息,顯示出所有必需信息并打印出各項清單,所以要求很高的信息量速度和大的主存容量;由于要存貯大量的數據和信息,也還要有足夠大的磁盤容量;安全性也是系統最重要的性能需求之一,銀行計算機儲蓄系統必須有可靠的安全措施,以保證儲戶的存儲安全。
2.1.3接口要求。
業務員鍵入儲戶的資料要全部一直顯示在屏幕;儲戶從按鍵口鍵入密碼到系統以核對;計算機與打印機有高速傳輸的連接接口,最后以紙張的形式打印出清單給儲戶。
2.1.4輸入要求。
業務員從存取款表單輸入數據,要迅速精確,適當調整輸入時間,不能讓客戶等太久,但也不能讓業務員太過忙碌以免影響正確率。
2.1.5輸出要求。
要求能快速準確打印出清單給客戶。
2.1.6基本的`數據流程和處理流程。
2.1.7安全與保密要求。
為了確保儲戶的利益,儲戶的各種信息應保密,特別是對儲戶賬戶密碼等信息的保密安全。由于查詢人員的身份和目的不同,本系統還提供不同的查詢權限,如行長與普通的業務人員之間的權限不同。
2.1.8完成期限。
初步確定開發期為6個月,試運行期為3個月,系統計劃于2012年春節正式投入運行。
2.2目標。
銀行是以盈利為主的服務性機構。為了在競爭中取得優勢,必須提供優質的管理服務使其能夠順利發展。目標具體表現為在銀行內部建立儲蓄系統,初步實現系統計算機化,并保證該銀行能夠按期望順利完成工作,提高工作人員的工作效率;與其他多間銀行聯網,促進銀行間的互聯合作,提高銀行儲蓄系統的整體水平,從而實現銀行儲蓄系統的高效性、方便性、實用性、互聯性,提高銀行的信用度、銀行的經濟效益和社會效益。
2.3條件、假定和限制。
采用調查方法:通過對銀行業務員和客戶的調查以獲得第一手資料,確定客戶和實際應用中的需求;然后經過座談或開會的形式和專家和銀行經理交談,落實最后的問題定義。
2.5決定可行性的主要因素。
本次可行性分析是按照軟件工程的規范步驟進行的,即按復查項目目標和規模,研究目前正使用的系統,導出新系統的高層邏輯模型,重新定義問題這一循環反復的過程進行。然后提出系統的實現方案,推薦最佳方案,對所推薦的方案進行經濟、技術、用戶操作和法律的可行性分析,最后給出系統是否值得開發的結論。
當前大多數銀行所使用的銀行儲蓄系統辦理業各時手續繁多,人工業務操作過多,嚴重影響了工作效率,以至客戶等待辦理手續過長感到不耐煩,且出錯率高。
3.1處理流程和數據流程。
以用銀行卡取款為例,儲戶用卡取款時不能直接取款,要先填取款表,交給業務員輸入資料,再由儲戶輸入密碼以確認身份,還要在取款表單上簽名以再次確認,最后才業務員才把現金交給儲戶:
3.2工作負荷。
由于辦理手續的繁多和不合理,工作效率非常低,需要大量業務員,通常有儲戶等待排成長龍的現象,這給工作人員增加了非常大的負擔和額外的工作負荷;同時也給銀行公司的發展帶來了嚴重的制約和壓力。
3.3費用支出。
辦理手續的繁瑣不僅使業務人員工作量很大,而且使客戶對于業務辦理流程不能明確而是咨詢的業務量加大。各種憑單與證件的復印打印不僅使設備、材料開支增加,而且工作效益低。
3.4人員。
需要大量業務員和額外的工作人員處理各項事務。
4.1對系統的簡要描述。
根據系統目標以及現行系統存在的問題,建議新系統分兩步實現:
第一階段建立一個內部的網絡,以實現銀行儲蓄系統的計算機辦公化。能夠處理以下工作:本行內的銀行卡在各分行可提款;及時辦理業務;提高工作效率。
第二階段是在全國多家銀行間建立一個互聯的網絡系統,實現銀行儲蓄管理系統的信息集成,完成后的系統可以實現在各行間互存取款,且操作方便簡單迅速。
4.2處理流程和數據流程。
4.2.1存款流程圖。
4.2.2取款流程圖。
4.3與現有系統比較的優越性。
用銀行卡可以直接在柜臺或提款機取款;在柜臺取款時第一次輸入密碼核對正確后即可辦理取款;免去了再次簽名確認身份的手續;如果增加自動存款機后,儲戶可直接在存款機存款,免去填表手續,提高了工作效率。
減少了儲戶辦理業務的等待時間;用戶可以隨時隨地可以隨心所欲存取款,并且操作簡單易懂;用戶還可以選擇在柜臺辦理業務或自己在自動提款機和自動取款機辦理業務。
可以大大減少工作人員,節約人力資源的開銷;另一方面由于手續程序減少也可以減輕業務員的工作負擔,有效地提高了整體的工作效率和精確度。
數據防護措施嚴密:為確保系統數據萬無一失,在系統結構設計上嚴格遵循金融系統安全規范,采用射頻卡、終端機、計算機“三位一體”的數據保護技術,從三個層面采取了六種數據保護措施對系統重要數據嚴密防護,先進的“黑匣子”數據重復收集功能,確保了系統數據的安全性和準確性。
系統可擴充性強:該系統軟件升級和硬件擴展相當方便,可以根據銀行的實際情況來靈活配置,可根據不同需求增加新功能模塊和子系統以滿足用戶的個性化需求,可確保用戶投資的長期效益,避免資源重復浪費。
兼容性強:系統可提供數據接口和應用接口,可與原有系統兼容匹配,便于系統集成和二次開發,確保有效利用現有資源。
4.4采用建議系統可能帶來的影響。
4.4.1對設備的影響。
系統對于設備要求更高的穩定性與安全性來保證其正常運行。并且對于打印、復印設備需要要求與計算機進行互聯。
4.4.2對用戶的影響。
由于采用建議系統提高了工作效率,可使客戶辦理業務更加快捷、方便。采用的“三位一體”的數據保護技術既方便了管理,又能保證個人的隱私權不被侵犯。
4.4.3對系統運行的影響。
系統設計的主要目的是提高效益。所以在系統設計和建設初期應著手參考各方面的標準與規范,并且應遵從該規范各項技術規定,并做好系統的標準化設計與管理工作。系統考慮今后發展的需要,因而必須為在系統產品系列、容量與處理能力等方面的擴充與換代的可能,這種擴充不僅充分保護了原有投資,而且具有較高的綜合性能價格比。
4.4.4對運行環境的影響。
由于使用者人數眾多,水平不一,該系統設計時考慮到使用者在使用時要求操作簡單,查詢方便,軟件設計采用菜單選取方式,使用時用戶基本不用輸入文字。而且不但提供計算機網絡查詢,同時提供公眾電話網查詢和遠程登錄等其他通信方式。
4.4.5對經費支出的影響。
由于需要購買各種軟、硬件設備,以及業務人員的系統使用培訓等都需要增加經費的支出。
4.5技術可行性評價。
開發系統的計算機硬件已經非常普及,所以完全沒有問題;現在的計算機各方面的技術都非常成熟,相對來說開發此系統的技術也要求比較簡單,因此在技術方面是可行的;同時銀行還必須有一定量的系統管理和維護的專業人員,在這方面可以通過培訓原來的技術人員成為新的需要的技術人員,也可以雇用所需這方面的專業技術員;若按計劃,在規定的期限內,本系統的開發是可以完成的。
5.1系統開發費用。
5.1.1人員費用。本系統開發期六個月,試運行期為二個月。開發期需要開發人員5人,試運行期需開發人員2人。開發需八個月,每人/月按3000元計算,人員費用為10.2萬元。
5.1.2硬件設備費。本系統所需的硬件設備費為10.46萬元,其中:
服務器1臺3萬元。
pc8臺4萬元。
打印機8臺1.2萬元。
條形碼掃描儀10臺1.8萬元。
網絡設備和布線1萬元。
不間斷電源1臺3000元。
工作臺8臺1600元。
5.1.3軟件費用。系統所需的軟件費用為5000元,其中:
正版windowsxp5000元。
5.1.4耗材費。所需耗材費用估計為0.8萬元。
5.1.5咨詢和評審費、調研和差旅費:約2.0萬元。
5.1.6其他不可預見費。按開發總費用的10%計算。
綜上,系統開發總費用為26.36萬元。
5.2系統運行費用。
假定本系統運行期為5年,每年的運行費用為:
5.2.1系統維護費。一年需要0.5人/年進行系統維護,維護費為1.8萬元。
5.2.3消耗材料費。每年耗材費按0.8萬元計算。
系統年運行費用為4.25萬元,則5年累計系統運行費用為21.25萬元。
綜上,系統開發和運行總費用為47.61萬元,折合9.522萬元/年。
5.3效益。
5.3.1一次性收益。提高工作效率,減少工作人員人數。本系統運行可以提高業務處理,核算信息管理的效率。累計可以綜合提高工作效率達30%。可以減少現有15%的工作人員,書店現有人員按30人計算,可減少4.5人。平均工資為2000元,節約人員工資0.2*12*4.5=10.8萬元/年。
5.3.2經常性收益。辦公設備、紙張等使用量減少可節約成本每年約1.4萬元。
5.3.3不可定量收益。業務量的增加使直接經濟效益每年上升約7萬元。
綜上所述,每年可增加收益19.2萬元。
5.3收益/投資比。
19.2/9.522=2.03。
5.4投資回收周期為三年。(上述利息均為5%)。
6.1法律因素。
全部軟件購買正版;機器設置通過正當途徑購得;所有軟件都用正版,技術資料都由提出方保管,數據信息均可保證合法來源。所以,在法律方面是可行的。
6.2用戶使用可行性。
開發的系統操作要非常簡單,以便適合大人小孩老人各類人們都可以很方便操作使用。還有,要有經過培訓的專業人員在指導,以便當儲戶有什么疑難問題時能及時得到正確的答復。
可以購買現有系統,但是由于現有系統過于簡單、購買成本高,而且并不適合銀行的特殊情況,所以不建議使用這個方案。
銀行儲蓄系統技術在目前是一個技術上成熟的系統,并且在銀行公局內部準備采取有力措施保證資金和人員配置等。因此,分階段開發“銀行儲蓄系統”的構想是可行的。為了使銀行適應現代化高場競爭的需求,促進銀行管理信息化,不斷滿足儲戶的要求,爭取更好的經濟效益,建議立即著手系統的建議。
可行性分析報告示例(優質18篇)篇十八
摘要:本文針對用戶在電業管理中的技術需求,分析其需求在現有技術下解決的可行性,提出相應的解決方案。并分析項目本身的可行性。
縮略語說明:略。
1引言。
1.1編寫目的。
本文用于分析項目的可行性,包括項目在技術上的可行性及在資金、設備、人員以及用戶需求等反面的可行性,以保證今后項目的順利進行。
1.2背景。
略
1.3參考資料。
略
1.4術語和縮寫詞。
略
人員素質。
略
技術基礎。
項目技術要求:略。
根據項目的技術要求是較低的:
界面編程要求是,略;可以看出,其要求沒有超出現有開發的技術內容。
數據庫編程要求是:略;現有的技術力量完全可以解決。
接口編碼要求是:略;由于要求非常簡單,技術上不會有任何問題。
協議要求是:略;從要求中可以看出需求方對需要的協議非常明確,并且非常愿意合作,所以,在明確了雙方的責任,并且確定下來之后,問題完全可以解決。
軟件基礎。
用戶沒有特殊的要求。具體要求為:略。
3設備可能性。
資金。
略
設備。
略
資源。
略
4人員可能性。
人員數量。
略
5系統工作量。
目標需求。
略
設計需求。
略
設計工作量。
總體設計工作量:略;
前臺設計工作量:略;
數據庫設計工作量:略;
接口設計工作量:略;
6代碼工作量。
模塊幾組件數量。
界面工作量:略;
數據庫工作量:略;
程序工作量:略;
算法研究工作量:略;
數據工作量。
界面工作量:略;
數據庫工作量:略;
程序工作量:略;
7檔案要求及時間可行性。
格式標準及測試要求。
略
時間是否可行。
由于用戶的要求不是非常明確,經與用戶協商,開發時間定為xx天,由于中間要經過一個節假日,所以最后完成時間定為xxx天。
8可管理性。
管理項目。
略
軟件管理。
略
英文報告格式?會議報告格式?讀書報告格式?工作報告的格式。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。