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招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)

時間:2025-05-17 作者:雨中梧

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招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)篇一

瀏陽市自然資源局依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責、國土空間用途管制職責。負責全市自然資源調查監測評價、自然資源統一確權登記工作、自然資源資產有償使用工作、自然資源合理開發利用、建立空間規劃體系并監督實施。集中管理規劃區范圍內的規劃實施。負責統籌國土空間生態修復、耕地數量和生態保護,做好耕地質量保護有關工作。負責地質災害預防和治理、礦產資源開發管理、集體土地征地拆遷管理。負責自然資源和規劃的行政執法管理與監督檢查工作,依法查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪有關違法違規行為,指導有關行政執法工作。承擔市土地管理委員會、市規劃委員會的日常工作。完成市委、市人民政府交辦的其他工作。

(二)部門組織機構及人員情況

1、機構情況:瀏陽市自然資源局由1個行政單位(轄15個內設處室)及48個下屬機構組成。1個行政單位為瀏陽市自然資源局,其內設處室有15個,分別是:辦公室(信訪科)、財務科、政工人事科、礦產管理科、法規科(行政審批服務科)、自然資源權籍和登記管理科、自然資源調查監測科、自然資源權益科(征地拆遷管理科)、耕地保護和資源開發利用科、國土空間規劃編制科、國土空間用途管制科、國土空間生態修復科、國土空間規范管理科(國土空間規劃管理中心)、建設工程規范管理科(市政工程規劃管理科)、自然資源督察科;48個下屬機構,分別是:瀏陽市自然資源局經開區(高新區)分局、瀏陽市不動產交易中心、瀏陽市土地儲備中心、瀏陽市土地執法大隊、瀏陽市土地整理中心、瀏陽市村莊集鎮規劃事務中心、瀏陽市礦產品開發中心、瀏陽市資產征稽所、瀏陽市征地拆遷事務所、瀏陽市不動產登記中心、瀏陽市自然資源局信息中心、瀏陽市山林地糾紛調處中心、瀏陽市地質災害監測中心、瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規劃設計院、冠湘公司、32個自然資源所。

2、人員情況:除瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規劃設計院、冠湘公司實行獨立核算外,我局目前共有干部職工588人,其中:行政編制27人、事業全額撥款編制272人、差額撥款編制18人、自收自支編制112人、離退休111人、臨聘人員48人。

(三)年度重點工作計劃

一是以規劃引領發展,推進國土空間規劃編制實施。全面完成市鎮兩級國土空間規劃和“多規合一”實用性村莊規劃,建立健全國土空間規劃體系;初步形成全市國土空間開發保護“一張圖”,加強國土空間信息平臺建設,全面實施國土空間監測預警和績效考核機制,形成以國土空間規劃為基礎,以統一用途管制為手段的國土空間開發保護制度;牢固樹立“規劃是法”理念,加強規劃實施監督體系建設,加強規劃批后監管執法工作,嚴厲查處擅自變更規劃的行為。

二是以生態提質發展,不斷強化自然資源管理執法。牢牢守住耕地紅線,壓實耕地目標管理、屬地管理責任,在全市推廣實施全域土地綜合整治,實施耕地數量、質量、生態“三位一體”綜合保護;繼續加強自然資源執法監察,全面落實“月調度、季講評、年評價”違法用地整治機制,積極推進農村亂占耕地建房問題整治專項行動,嚴防農地非農化、農地非糧化現象。牢牢守住生態紅線,全面完成礦山整治整頓,優化礦山布局,推進綠色礦山建設,開展礦山地質環境生態修復治理,打造自然資源生命共同體。

三是以服務優化發展,持續深化推進“放管服”改革。繼續推進“互聯網+不動產登記”建設,建立不動產大數據平臺,實現基礎數據融合共享,打通服務群眾“最后一公里”;扎實推進農村集體建設用地“房地一體”確權登記,實現農村不動產登記工作常態化;深化“放管服”改革,不斷提升行政審批效能,持續優化營商環境。

(四)部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

20xx年我局部門決算支出共計57334.31萬元,其中基本支出7174.89萬元,項目支出50159.42萬元。按經濟分類支出,工資福利支出6791.23萬元,商品和服務支出17957.4萬元,對個人和家庭的補助2798.3萬元,資本性支出29787.38萬元。

(一)基本支出

1.本單位20xx年度基本支出總額為7174.89萬元,其中人員經費6877.58萬元,日常公用經費297.31萬元,都是由一般公共預算財政撥款。

2.本單位20xx年度“三公”經費總支出25.83萬元,包括公務用車運行維護費21.36萬元,無公務用車購置費,公務接待費4.47萬元,因公出國(境)費用支出為0元。

(二)項目支出

20xx年度本單位項目支出總額為50159.42萬元。其中一般公共預算財政撥款20336.79萬元,政府性基金預算財政撥款29772.63萬元,非同級財政撥款50萬元。我單位制訂了財務管理制度,明確了相關專項資金管理辦法,資金使用嚴格按照制度執行。

由單位主管科室或成立組織機構負責項目實施,對項目進行嚴格管理。監督檢查工作進度、工作質量及經費使用情況,負責解決項目實施過程中出現的重大問題,負責制定相應的管理制度和辦法,定期或不定期召開例會,向項目主管部門匯報項目進展及階段性成果。按組織設計原則,因事設職,因職選人,各司其職,各負其責,充分體現“精簡、高效、分工明確、責任清楚、團結協作、發揮整體功能”的.管理體系。對專款支出項目按事前審核、事中監控、事后檢查的要求進行監管。

本局資產的購置、折舊攤銷、處置等均按照固定資產管理制度進行,由辦公室負責固定資產的臺賬管理,財務科負責賬務核算,按上級要求對資產組織清查。

20xx年度本局總資產5507.57萬元,其中房屋及構筑物3844.97萬元,通用設備1497.03萬元,專用設備22.53萬元,家具、用具、裝具及動植物143.04萬元。

20xx年,在市委市政府的堅強領導和各級各相關部門的大力支持下,自然資源各項事業取得積極進展。節約集約用地、房地一體確權登記、集體經營性建設用地入市等工作獲行業最高媒體專題報道,違建別墅清查整治、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報表揚,農村建房耕地占補平衡、自然資源執法、綠色礦山建設等工作獲省自然資源廳發文推介,執法保障、“凈地”攻堅等工作在省、長沙市專題會議上獲典型推介。特別是因閑置土地處置率高,土地節約集約利用、國土空間規劃編制和農村房地一體確權登記工作成效明顯,被評為國務院督查激勵工作受表彰先進單位。具體來講,一年來我們主要取得了以下工作成效:

(一)項目用地保障堅實有力。堅持土地要素跟著項目走,不斷充實指標要素,爭取省級統籌解決椒花水庫項目部分補充耕地指標。全面強化過渡期規劃保障服務,爭取追加城鄉建設用地指標。推行“周轉用地+標準地+彈性供地”園區用地政策,保障園區用地需求,切實為企業減負。

(二)國土空間規劃有序推進。堅持規劃引領,全面開展市國土空間總體規劃、鄉鎮國土空間規劃和城鎮開發邊界以外“多規合一”實用性村莊規劃具體編制工作,實現“兩級三類”國土空間規劃編制全覆蓋。完成了省級村莊規劃編制試點,張坊鎮上洪村村莊規劃榮獲湖南省首屆國土空間規劃優秀案例二等獎。強化規劃管控,出臺《瀏陽市城市建設品質管控導則(試行)》,制定《瀏陽市“15分鐘生活圈”工作實施方案》。優化規劃審批,深入推進規劃工程審批事項要素清單式審批改革,落實“三集”審批,推行并聯審批,建立審批服務“容缺審批”“、承諾審批”事項正面清單。

(三)自然資源執法全面加強。全面落實“月清三地”要求,探索建立“月調度、季講評、年評價”違法用地整治機制,逐宗研究處理新發現的批而未供、閑置土地、違法用地問題。同時建立聯合懲戒機制,推行有效舉報有獎,加大案件移送查處力度,不斷增強自然資源執法的威懾力。

(四)耕地保護力度持續加大。在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開展落實栽種核查,強化耕地后期管護,推動耕地增數量、提質量。堅決制止耕地“非農化”,完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務。

(五)礦業轉型發展穩步推進。統籌推進非煤礦山依法整頓、砂石土礦專項整治和綠色礦山建設,在全省率先完成綠色礦山建設年度任務。創造性開展安全保衛戰,常態化開展“強執法、防事故”行動與安全生產專項整治三年行動計劃,開展集中或零星式排查和執法行動,實現自然資源領域安全生產零事故。

(六)確權登記發證提速提質。大力開展農村宅基地房地一體確權登記,全面完成上級考核任務。同步上線不動產預審、電子證照、在線繳費,所有不動產登記業務辦結時限壓縮至3個工作日,特別是抵押登記實現3個小時內辦結。在全省率先推進農村宅基地“三權分置”登記發證。

就20xx年我單位整體支出的數額而言,具體分析如下:

(一)20xx年度本單位共支出資金57334.3108萬元,其中財政資金57284.3108萬元。基本支出7174.8919萬元,使全系統的人員經費及日常公用運行經費得以有效保障。

(二)20xx年本單位共支出項目資金50159.4189萬元,其中主要包括儲備土地開發項目成本、地質環境治理工程項目、國土空間規劃編制項目、不動產確權登記發證工作、違法用地和礦山及耕地保護、基礎測繪與地理信息監管等項目。我單位制訂了財務管理制度,明確了相關資金管理辦法,嚴格按照制度執行。在項目的組織實施過程中,對專款支出項目按事前審核、事中監控、事后檢查的要求進行監管。現就投入金額大的重點項目歸類進行具體的績效評價分析:

(一)項目概況及項目資金使用、績效情況

1、違法用地和礦山及耕地保護方面的支出

該方面的支出主要用于全市衛片執法檢查整改查處、基本農田保護示范區的建設和維護、礦山治理保護與開發、嚴格保護耕地等工作。我單位年初安排該項預算共計1360萬元,包括違法用地和礦山測繪經費100萬元、礦山保護經費50萬元、基層所耕地保護工作經費320萬元、基本農田保護工作經費300萬、衛片執法工作經費590萬元。全年共計支出1333萬元,該項目資金的取得的績效成果主要在于:

一是有力推進了用地違法案件的查處整改進程,同時建立聯合懲戒機制,推行有效舉報有獎,加大案件移送查處力度,不斷增強自然資源執法的威懾力,使我市違法用地總數大額減少,衛片執法工作取得了重大突破,有效保障了土地和礦山利用的合理合法性,促進社會和諧可持續發展。

二是嚴守了耕地保護紅線,推進土地全域整治、增減掛鉤項目核查整改,并在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開展落實栽種核查,強化耕地后期管護,推動耕地增數量、提質量。堅決制止耕地“非農化”,完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務。

三是持續優化礦山布局,開展自然保護區內礦業權清查整治,積極推進非煤礦山依法整頓三年行動和砂石土礦專項整治行動,全面完成全年綠色礦山建設任務,使我市礦山得以可持續開采利用、礦山企業開采行為得以規范,實現自然資源領域安全生產零事故。

2、國土空間生態修復及地質環境治理工程項目方面的支出

20xx年我單位該項資金全部為省級專項資金,未在年初部門預算中安排,為追加下達的專項資金。其中主要占比較大的是小河鄉皇碑村皇碑組不穩定斜坡地質災害治理工程項目資金,總計下達390萬元,總共已支付173.64萬元,該項目基本性質為民生工程,立項目標旨在及時消除該不穩定斜坡及周邊地質災害隱患威脅,保護人民群眾生命財產安全。該專項資金的投入取得了良好的社會效益、經濟效益和生態效益,得到了人民群眾的高度評價。通過對小河鄉皇碑村皇碑組不穩定斜坡的治理,及時消除了地質災害隱患威脅,保護人員109人,保護財產約1200萬元以上。

3、與不動產確權登記、發證工作相關方面的支出

該項支出主要包括發證前需要落實的地形勘測、測繪、權籍調查等工作費用的開支及不動產權證書的發證費用等。我單位年初安排該項預算共計828.68萬元,包括不動產權籍調查工作經費240萬元、地形勘測費340萬元、不動產測繪工作經費100萬元、不動產發證工作經費148.68萬元,服務于常規的不動產登記確權發證工作。全年該項支出共計735.98萬元,為有效推進“互聯網+不動產登記”建設,同步上線不動產預審、電子證照、在線繳費,提供了有力的資金保障,實現了所有不動產登記業務辦結時限壓縮至3個工作日,特別是抵押登記實現3個小時內辦結。

此外,在20xx年預算年度期間,我單位新承擔并啟動了全市農村宅基地和集體建設用地房地一體確權登記發證這一政府重點工作,該項工作旨在通過全面清查我市農村宅基地及其地上房屋的權屬、位置、界址、面積、用途等情況,對全市農村宅基地和集體建設用地開展房地一體權籍調查,建設權籍調查數據庫,形成符合不動產登記要求的權籍調查成果。項目完成后,將做到權籍調查全覆蓋、登記資料全完善、日常登記全規范、保障機制全落實,建立一套縣鄉聯網、覆蓋農村的不動產登記系統和數據庫。為人民群眾“足不出鄉鎮”辦理不動產登記提供了平臺及數據支撐。

根據《瀏陽市土地管理委員會會議紀要》(〔20xx〕2號),該項工作由瀏陽市勘察測繪院依法依規組織實施,包干經費7800萬元,將按比例、按進度連續分三個年度支付。截止到20xx年底,總共已撥付1300萬元至瀏陽市勘察測繪院。這一項工作被列為自然資源大督查的六項內容之一。在20xx年度的自然資源大督查中,該項工作獲得全省排名第六的好成績,為瀏陽市自然資源大督查全省排名第一,被推薦為國務院表彰、列入真抓實干成效明顯名單貢獻了力量。

4、儲備土地開發項目成本方面的支出

該項支出主要用于新增國有建設用地的土地報批成本支出。該項支出未納入我單位部門年初預算,由財政統一安排政府性基金預算3億元用于此項工作,20xx年實際支出29772.63萬元,為保障國有用地需求,及時出讓供應土地提供了有力的支撐。

(二)項目綜合評價情況及評價結論

20xx年我單位各項項目資金使用符合中央、省、市文件要求,符合我市經濟發展的需要。經對項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、項目產出及效益等各項指標進行綜合評價,我們在項目立項、績效目標方面執行較好,但同時在資金投入與管理、組織實施、項目產出及效益等方面還存在不足之處。我單位對20xx年年初部門預算中安排的15個項目進行了自評,自評結果詳見附件4。

(三)績效評價結果應用建議

一是我單位將嚴格遵守項目預期績效目標申報制度,強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用,項目績效情況作為今后安排項目經費的重要依據,并在修訂完善資金管理辦法等制度時,加以吸收利用。

二是我們將堅持問題導向,堅持節約原則,進一步加強制度建設,完善工作運行機制,進一步加強專項經費資金管理,保障資金支出合理合規。

三是我單位將按照財政局要求,對自評結果在網站進行公開。

(四)主要經驗及做法

對項目過程的管理,我們的做法是:全程由預算和績效目標管理為導向把控,合理鋪排項目,把控項目進度,嚴把質量關、驗收關,以保證財政資金的高效使用。

對項目資金的管理,我們的做法是:一是制定項目資金管理辦法,嚴格按照和執行資金使用管理的相關規定;二是根據實際工作量進行費用結算,保證財政資金使用效率;三是提高工作質量、效益,避免返工,節約財政資金使用。

1、部門總體預算管理及執行方面

一是部門總體預算與決算數差異較大,主要原因是政府性基金預算未納入我單位部門年初預算和追加下達了部分省市專項資金指標。

二是雖然預算總的執行率超過100%,但是因工作進度,部分預算指標未全額支付,部分項目未在年度內完成,項目資金有結余。

三是部分項目是上級交辦的應急項目,或者由省級、長沙市級臨時新增項目,不能及時納入年度預算計劃,比如一些地質災害應急治理項目、國土空間規劃編制項目等,導致采購程序滯后于項目實際開展時間、決算數超年初部門預算數等問題。

2、對績效評價工作的了解及重視方面

一是近年來雖然財政資金績效評價工作推行的越來越廣泛和深入,單位領導也越來越重視,但是績效管理意識還未在全單位形成濃厚氛圍,僅限于財務管理人員和部分業務科室,且對于績效管理方面的知識和技能掌握也較欠缺。

二是項目管理單位對項目資金績效評價工作的具體要求了解不夠全面,對項目績效目標的設定和各項指標的理解、認識不夠全面,績效評價的意識還有待加強。

1、在預算編制方面,嚴格遵守項目預期績效目標申報制度。針對預決算差異大的問題,我單位在以后年初部門預算中將會把儲備土地開發成本支出方面的政府性基金預算納入進來。

3、增強領導干部的績效管理意識和專業水平,提高對預算績效目標管理的認識,充分理解財政績效評價指標體系,注重績效目標、評價指標的關聯性,依據部門職責和年度工作重點,更加科學合理地確定部門績效目標和評價目標。

1、在項目組織管理方面。

一是嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《瀏陽市政府集中采購目錄和限額標準》及單位內部控制等相關文件規定組織項目采購工作。

二是加強項目進度管理,項目立項后積極組織采購工作,盡早啟動項目,簽訂合同后加強對實施單位的監督指導,確保項目成果及時提交。

三是對以前評價過程中發現的問題,積極整改,并總結經驗,避免在以后的項目中出現類似問題。

2、在資金管理及績效管理方面。

一是嚴格按照局“三重一大”制度和《財務管理制度》,結合工作實際,對專項資金進行管理、分配使用和監管。

二是在預算編制方面,單位做到了較好的控制,預算金額基本符合當年資金需求。

績效評價自評小組根據《部門整體支出績效評價參考指標》方案,自評得分98分,考評結果為優秀。

招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)篇二

(一)立項情況。

1、根據市政府《關于公布20xx年度市重點項目名單的通知》(明政〔20xx〕1號)要求,本委下達了《關于印發20xx年度市重點項目分級分類管理名單和工作目標及責任單位的通知》(明發改重點〔20xx〕36號),立足我市工作實際,創新推進方式,強化項目帶動,不斷加大重點建設推進力度,深入開展項目推進工作;精心組織、狠抓落實,確保我市今年470個市重點項目在建設進度、質量、安全運行平穩等方面保持良好的發展態勢,著力確保重點建設項目進度、質量和效益的有機統一。

2、根據省發改委、重點辦下達《福建省20xx年度省重點項目分級分類管理名單和工作目標》(閩發改〔20xx〕26號)要求,積極支持省重點項目建設,主動做好跟蹤服務,強化保障,破除障礙,及時協調解決省重點項目建設推進過程中存在的問題和困難,優先安排、重點保障省重點項目建設所需的要素指標,合理推進省重點項目實施,確保我市今年183個省重點項目全面完成年度目標任務。

3、為落實福建省人民政府《關于進一步建立健全項目常態化管理工作機制的意見》(閩政〔20xx〕14號)要求,加快形成“謀劃一批、簽約一批、開工一批、投產一批、增資一批”的滾動發展態勢,結合我市實際制訂了《關于進一步建立健全三明市項目常態化管理工作機制實施方案》(明政〔20xx〕14號),立足我市工作實際,創新推進方式,深入開展項目策劃開發工作、跟蹤推進、協調服務;精心組織、狠抓落實,確保我市“五個一批”項目在建設進度、質量、安全運行平穩等方面保持良好的發展態勢,著力確保項目建設進度、質量和效益的有機統一。

4、根據6.18省、市組委會工作安排,圍繞實施創新驅動發展戰略和推動產業轉型升級,加強與央企、國內外科研院校合作和項目對接,建立一批行業(產業)共性技術支撐平臺,促進科研單位的項目、技術、人才落戶我市,實現我市相關重點產業共性與關鍵技術的突破。

5、根據市委、市政府工作安排,深化央企對接,繼續加強與中航工業集團、中化集團、中石化、中國國旅等央企對接。

(二)資金安排情況。

項目前期工作經費起止時間20xx年1月至20xx年12月。項目資金申請總金額1500萬元。主要包括以下費用:

1、市重點項目跟蹤管理和協調、項目督查和日常工作經費等費用。

4.6.18項目成果交易會展館設計、裝修、布置及項目成果對接、會務等費用。

5、央企對接前期考察、調研、對接活動經費。

(三)主要績效目標。

1、確保全面完成市委、市政府下達的年度工作目標任務。

2、確保全面完成省發改委、重點辦下達的年度工作目標任務。

3、確保全面完成6.18省、市組委會下達的年度工作目標任務。

評價指標有三項,分別是投入、產出、效益。設定20xx年投入、產出、效益三項評價指標的績效內容,通過20xx年底實際完成情況與20xx年三項指標完成情況進行縱向比較。

財政資金總體偏少,與重點項目建設管理所需經費相差較大。

1、統籌安排省、市重點項目的扶持、新業態培育等專項資金使用計劃。

2、統籌安排重點項目考核資金。

招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)篇三

施甸縣由旺鎮禾木自然村農村公路項目,農村公路網建設項目,保發改基礎〔20xx〕1號下達建設計劃,經施甸縣交通運輸局施交發〔20xx〕45號文批準設計,路線總長3.68468km;其中主線起點位于躲安村木林,止于喬木二組公房,全長1.54451km;支線一位于躲安村,全長0.67065km;支線二起于躲安小學,止于回龍村,全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路。

根據《施甸縣財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》文件要求,本單位及時進行布置、組織所屬項目預算用款情況自評工作,成立評價小組,進行現場核查。

1.項目資金情況。

(1)項目資金到位情況。

項目到位資金311.808萬元(其中政府到位160萬元,農發行融貸款151.808萬元)。

(2)項目資金執行情況。

項目完成建筑工程總投資389.76萬元(其中:建筑工程投資340.47萬元),目前已支付272.376萬元。

(3)項目資金管理情況。

嚴格工程造價控制,精打細算,精心組織管理,認真核實工程數量,完備計量簽批手續,加強預決算管理。建筑工程總投資389.76萬元,建筑工程投資340.47萬元,目前已支付272.376萬元。工程款實行專戶存儲、專款專用,支付實行月進度撥款,每月撥付完成金額的80%,工程(竣)交工驗收審計過后撥付完成總金額的95%,剩余5%作為質量保證金,一年后無質量問題,全額撥付施工單位。

2.項目績效指標完成情況。

(1)產出指標完成情況。工程于20xx年4月開工建設,至20xx年4月完工。基本二級混凝土路面全長3.68468公里。工程正在準備進行交竣工驗收工作。

(2)效益指標完成情況。主線起點位于躲安村木林,止于喬木二組公房,全長1.54451km;支線一位于躲安村,全0.67065km;支線二起點躲安小學,止于回龍村,全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路,路線全長3.68468公里。促進了施甸縣由旺鎮禾木自然村發展,帶動兩個鄉鎮經濟發展。群眾出行方便,生活水平提升。

(3)滿意度指標完成情況。人民群眾滿意度普遍提高。

績效目標已完成。

如期完成工程量,正在進行交竣工驗收準備,如期撥付施甸縣由旺鎮禾木自然村農村公路項目的本年度上級下達預算資金。自評為得分89分,自評等級為良。

績效評價結果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段,為使績效評價結果得到合理應用,應將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據。

一是績效指標、指標性質希望上級部門給予統一的說明。二是項目績效已完成,但資金撥付沒有跟上,至今欠工程款約20%還沒著落。建議縣財政局加快資金籌措,及時撥付項目資金。

沒有其他需要說明的情況。

招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)篇四

按照《南江縣財政局關于20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》要求,我局對20xx年生態環境保護項目開展了績效自評工作。本次績效自評工作共涉及項目11個、總投資3295.6萬元。截至績效自評日,共支出專項資金1388.38萬元。

(一)專項資金項目管理制度制定及執行情況

為加強環保專項資金和項目監管,我縣研究制定了《環保專項資金管理暫行辦法》和《環保專項資金項目管理職責分工和運行流程暫行規定》,對項目資金分配、撥付和項目申報、實施、監管、驗收等環節進行規范,在項目建設實施中,對資金運行實行全程跟蹤、動態管理,對資金使用績效進行重點關注。強化項目庫管理,適時完善項目資料,不斷提高項目成熟度,確保項目的科學性、針對性和可操作性。加強項目實施過程監管,對項目進展實行季調度,督促監理單位代行監管職能,有效保證工程質量,協調縣財政將環保專項資金項目納入年度績效評價工作計劃,適時組織開展績效評估,會同財政、發改、審計等職能部門開展督查檢查,督導項目實施單位進行問題整改,保證項目有序實施和資金規范運行,確保項目質量和資金安全。

(二)項目儲備庫建立和管理情況

建立了項目儲備庫,對項目儲備庫實施動態管理,圍繞項目實施的重要性和必要性、項目實施基礎條件、前期工作籌備情況、地方籌措資金力度等對申報項目組織審查。一月召開一次項目專題會,研究儲備項目,積極申報入庫,實時更新儲備庫項目。

(三)專項資金分配管理情況

省、市下達資金計劃后,縣財政局、生態環境局根據《四川省生態環境保護專項資金管理辦法》等文件要求,依據南江縣已納入中央、省級環境保護項目儲備庫項目的實施內容、資金概算和進展情況,結合縣委、縣人民政府生態環境保護重點工作安排,以環境治理和環境監管能力建設為重點,會商提出資金分配初步方案,按照“三重一大”制度,報縣委、縣政府審批后,下達到相關項目實施單位。專項資金分配決策程序合規;專項資金安排嚴格遵守“項目庫外無項目”的原則,無“庫外安排項目”;中省專項資金在下達兩年后若有結余結轉資金,縣財政局及時對結余資金予以收回,重新安排用于環保類項目。

(四)專項資金項目監管情況

我縣成立了專班,對項目進行統一的組織管理。每半月調度一次項目進度,并收集相關項目資料,每月赴項目現場監督檢查至少一次,檢查項目實施過程中存在的問題,及時協調解決并推進項目實施。督促項目實施單位按照入庫項目內容實施項目,督促完工項目及時進行驗收,對審計、績效評價、監督檢查等問題及時整改。

(一)資金使用情況

1.資金使用及財務收支核算情況

本次績效自評工作共涉及項目11個,下達中省專項資金3295.6萬元,截至績效自評日,共支出中省專項資金1388.38萬元,支付率42.13%。

中省專項資金在支付時需提供完整的資料,主要包括:資金下達文件、項目立項、規劃、國土、環評、財評、采購(含采購過程資料)資料;由業主、施工、監理等單位認可的進度資料、發票等資料;中省專項資金嚴格按預算范圍使用;未出現向個人賬戶支付專項資金或違規支付大額現金。

個別項目因縣級財政財力緊張資金調度困難,資金支付率較低。

2.地方配套資金和企業自籌資金到位情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,根據項目實施方案,20xx年下達中央農村環境綜合整治資金1163萬元,需地方投入23510.25萬元,截止績效自評日,縣財政配套農村污水治理資金423萬元,配套“廁污共治”示范村資金1024萬元,整合交通、糧食等部門資金1500萬元,專項用于中央農村環境整治項目,后期將根據項目實施情況繼續加大地方投入。

(二)項目管理情況

1.項目立項、可研報告(實施方案)的編制及審批情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,南江縣疑似污染地塊調查及風險管控項目、20xx年中央農村環境綜合整治等項目均在調查評估、分析論證的基礎上編制了項目可研或實施方案,取得立項批復。

部分資金用于設備購置及服務,經縣委、縣政府審議通過,無需編制實施方案、辦理立項手續。

2.項目政府采購及招投標制度落實情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,應公開招標的項目均嚴格按照政府采購和招投標的相關規定組織進行了政府采購或公開招投標,在招標過程中,不存在虛假招標、化整為零規避招標、以不合理條件限制、排斥潛在投標人進行招標的問題,合同簽署嚴格按照招標文件要求合法規范簽定。

3.項目組織管理情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,我縣建立健全了項目儲備、報備、動態監管等管理制度,并在項目實施過程中執行了相關項目管理制度。

一是組建專門機構全面負責項目實施的組織領導、統籌協調和日常管理,二是落實主體責任,明確責任單位,將項目建設質量、建設進度和資金管理與績效掛鉤。同時,將工作納入年度目標,逗硬督查考核,保證了項目實施各項目標任務的完成。在項目實施過程中嚴格執行相關管理制度,嚴格招投標、政府采購、項目公示制等相關規定。

4.項目實施過程中監理情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個,20xx年中央農村環境綜合整治等項目均以政府采購方式分項目統一采購具有相應資質的'監理單位,代行項目質量等綜合監管職責,監理資料完整、真實。其余為服務和設備購置項目,無需監理。

5.項目運維管護情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個。已竣工驗收項目均按要求建立了長效運維管護制度,污水收集管網交由相應污水處理廠負責運維管護,垃圾收集、轉運設施交由城管局、鄉鎮環衛所負責運維管護,已建成的垃圾中轉站均投入正常使用,購買的垃圾轉運車、壓縮箱等正常使用,建成的污水處理設施運行正常,同時縣財政安排了專門的經費,給予配套資金保障。

6.環境效益情況

績效自評項目11個,發現問題項目0個。

一是水污染防治專項資金生態環境效益情況,項目實施后,有效解決了巴河流域水污染問題,每年可大量減少cod、氨氮等污染物指標,減少cod1384t/a、nh3-n115.5t/a。南江縣6個沿河大鎮實現垃圾無害化處理量達到32505.5t/a,城鎮垃圾收集率由40%提高到65%;同時在飲用水水源地設置防護網,能直接有效的防止飲用水水源地附近居民的生活垃圾進入保護區內;在飲用水水源地附近設置宣傳牌和水源地保護標志,能加強和提高公眾的環保意識。

二是大氣污染防治專項資金生態環境效益情況,大氣污染防治項目的實施,確保揮發性有機物達標排放,減少污染物對大氣環境的影響。有效減少城區大氣顆粒物含量,從而降低大氣污染,特別是有效減少冬季霧霾污染。對控制主要污染物排放總量、實現節能減排、改善環境質量等方面產生的環境效益顯著。

三是自然生態保護資金生態環境效益情況,光霧山保護區通過實施各種保護措施,將使境內已知的1417多種植物、301種野生動物和4萬余畝水青岡林得到有效的保護,從而很好地保護生物多樣性,維持境內生態平衡。對涵養水源、水土保持、調節氣候、凈化空氣、釋放氧氣起著重要作用。

一是進一步建立健全制度,把職能部門綜合監管、項目實施單位日常監管、項目后續績效評估有機結合,實現項目監管提質增效。

二是進一步加強組織領導,組建專門的項目實施班子,組織培訓一批專業的管理人才,確保項目實施程序規范、監管精準、高質高效。

三是進一步加快實施進度,有目的、有計劃推動項目快速實施,確保項目早日投產、投運,盡快發揮效益。

招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)篇五

1、項目背景。

全國污染源普查是重大的國情調查。《全國污染源普查條例》規定,每10年開展一次全國污染源普查工作。第一次全國污染源普查工作取得顯著成果,發揮了重要作用。但經過10年的發展,我國工業經濟和社會人口結構,以及污染源的類型、分布、規模和性質等都發生巨大變化。同時,農村面源、非道路移動源以及揮發性有機物等污染物對環境質量的影響逐漸顯現,亟須對其排放情況開展系統性調查。因此,國務院于20xx年10月26日發布了《國務院關于開展第二次全國污染源普查的通知》(國發〔20xx〕59號),決定于20xx年開展第二次全國污染源普查。中方縣根據國家有關文件要求,積極開展了各項工作。

2、主要內容及實施情況。

主要包括前準備、全面普查、總結發布三個階段。

前期準備:20xx年11月26日,中方縣環保局第二次全國污染源普查領導小組成立,根據中方縣第二次全國污染源普查經費方案,共需要普查經費247.12萬元,縣政府同意列入本級財政預算。中方縣人民政府于20xx年5月10日制定了《中方縣第二次全國污染源普查實施方案》,并組織普查培訓,建立污染源基本單位名錄庫。

全面普查:中方縣自20xx年4月~6月,開展現場清查工作,縣普查辦工作人員在全縣聘請的50余名普查員的配合下,對4類源(除去普查階段新增移動源)近20xx余家普查對象逐一進行了排查清查。通過兩輪實地核查工作,最終確定了普查對象。

20xx年10月,正式進入入戶調查階段,對產排污企業及單位進行入戶調查,組織填報普查表單,完成數據審核錄入匯總工作,建立污染源檔案。后續時間一直在完善普查相關資料以及補充相應佐證材料。

總結發布:20xx年9月-10月,編寫工作總結報告和數據分析報告。20xx年11月完成普查檔案的建設并迎接驗收,20xx年12月完成普查數據的發布以及對普查先進單位個人進行表彰。

3、資金投入和使用情況。

根據項目實際情況,本項目資金為490000.00元,本司按照有關要求,開展了各項工作,投入了相應的資金,并完成了工作。

(二)項目績效目標。

1、總體目標。

通過本項目的實施,完成中方縣第二次污染源普查相關工作,為中方縣的經濟發展提供決策依據。

2、階段性目標。

(1)項目清查階段。

根據國家有關要求,組織人員完成中方縣工業污染源,農業污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施等污染源的清查工作,并提交有關工作成果。

(2)項目入戶調查階段。

根據前期清查成果,開展污染源入戶調查工作,填寫有關表格,提交調查成果,并進行系統上傳工作。

(一)績效評價目的、對象和范圍。

1、績效評價目的。

通過本次績效評價進一步了解項目的實施進展、資金使用、社會效益情況、社會公眾或服務對象滿意度,而且通過以項目為對象的績效評價,達到對項目實施單位績效評價,以促進相關單位管理好項目,提高財政資金的使用效益。通過對項目的投入、過程、產出和效果四個方面進行客觀、公正的評價,總結項目實施過程中的經驗,發現問題,提出改進該項目立項投入、組織實施、運行管理的具體建議,進一步加強項目管理,提高財政資金的使用效益,為下一步預算資金安排提供重要參考。

2、績效評價對象和范圍。

績效評價對象:中方縣第二次全縣污染源普查工商戶、清查及普查企業入戶調查項目資金。績效評價范圍:范圍包括工業污染源,農業污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的.設施。普查內容包括普查對象的基本信息、污染物種類和來源、污染物產生和排放情況、污染治理設施建設和運行情況等。

(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、

評價標準。

1、績效評價原則。

績效評價的設計、實施以及最終評價需滿足以下原則:

(1)科學規范原則:績效評價應當注重財政支出的經濟性、3效率性和有效性,嚴格執行規定的程序、采用定量與定性分析相結合的方法。本項目通過定性指標與定量指標相結合,全面考察項目的實施是否有效提高財政資金使用效益。

(2)公開公正原則:績效評估應當客觀、公正、標準統一、資料可靠,依法公開并接受監督。我司評價小組在客觀、獨立的前提下開展評價工作,出具評價報告,隨時可接受委托單位區財政對評價工作情況的考核監督與評價報告、評價底稿質量的驗收。

(3)分級分類原則:績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據評價對象的特點分類組織實施。根據項目資金來源——財政資金的特點將其作為重點評價項目,委托第三方對其開展獨立的績效評價工作。

(4)績效相關原則:績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。本評價報告嚴格按照績效評價的標準、原則、方法披露項目預算執行情況與項目實施計劃完成情況。

2、績效評價評價指標體系。

本次績效評價的評分標準以計劃標準為主,同時依據實際情況參照行業標準、歷史標準以及其他標準等。

3、績效評價評價方法。

本次績效評價主要運用的評價方法為因素分析法、比較法,具體運用情況如下:

因素分析法:主要應用于指標設計、數據分析環節。從項目概況入手,在分析政策文件材料的基礎上,綜合考慮工程項目設立的背景、目的、項目內容、項目預算和資金使用、管理機制等因素,設計相關指標,以全面考察該項目決策、投入管理、項目實施管理、財務管理和產出效果。

比較法:主要應用于數據分析環節。項目計劃、合同與實際項目開展情況相比較,分析項目實際實施情況。

此外,對預算單位制定的績效目標與實際開展情況進行對比分析,力求客觀、科學地反映項目支出和產出績效之間緊密的對應關系。

4、績效評價標準。

為客觀公正反映項目資金使用績效,評價小組擬采用如下評價標準:

(2)行業標準:參照國家公布的行業指標數據制定的評價標準;

(3)歷史標準:參照同類指標的歷史數據制定的評價標準。

(二)績效評價工作過程。

根據項目實施進度安排,我司對本項目開展的績效評價工作包括了方案的制定、數據的采集,具體實施過程如下:

1、績效評價工作方案制定。

(1)資料收集階段。

根據財政部門布置的評價工作要點及項目實施方案,制定資料清單,搜集的資料主要有:項目資料、政府采購相關文件等。與預算單位項目負責人進行溝通,交接項目資料,進一步了解項目詳細情況。

(2)方案撰寫階段。

將前期搜集的材料進行分類、分析,了解項目實施的背景、目的及工作開展情況,根據有關要求梳理設計項目績效指標、調查問卷、訪談方案等,整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內部三級復核責任人逐級對其內容的科學性、合理性、與項目實際情況的關聯性等進行復查審核,根據審核意見對方案做進一步完善、細化、補充,財政項目支出績效評價報告形成征求意見稿。

(3)方案修改定稿階段。

將征求意見稿交給區教育局、基建中心、資產中心等相關方進行確認,由其對方案內容的可操作性及項目真實情況披露的準確性提出修改意見,修改完畢后形成評審稿。由財務專家、業務專家、績效專家對方案評審稿的科學性、合理性等進行評審分析。我司項目負責人根據專家評審建議對方案的項目概況、項目預算及管理進行進一步充實,評價指標體系的合理性進一步優化,調整了問卷內容等,形成評審修改稿并交由預算單位進行確認,確認無誤后形成方案定稿。

2.數據采集方法及過程。

(1)數據采集法。

本績效評價項目的證據收集主要方法包括:相關資料收集法、問卷調查法等。

(2)數據采集過程。

我司評價小組接受區財政的委托進行績效評價,并于后續項目溝通會上獲取了該項目的總預算以及相關背景資料。通過溝通了解到項目的組織與管理模式及資金的撥付流程等,并根據前期發送的資料清單獲取項目立項依據、預算安排明細表、項目管理財政項目支出績效評價報告制度、政府采購相關文件等開展有關工作。

綜合評價情況及評價結論見有關表格。

(一)項目決策情況。

見項目支出績效評價共性指標表。

(二)項目過程情況。

見項目支出績效評價共性指標表。

(三)項目產出情況。

見項目支出績效評價共性指標表。

(四)項目效益情況。

見項目支出績效評價共性指標表。

(一)主要經驗及做法。

1、模塊化開展工作,提高效率。

為有效降低風險,提高效率,本項目采用模塊化工作模式,

引入模塊作業,使得人員集中在現場工作,成功降低現場風險,

提高工作效率。

2、質量控制有效,工作質量完成度較好。

成立質量控制工作小組,專門負責該項目的質量工作,主要分為三級審核,其中最后審核為公司高級工程師(總工程師),確保了項目質量。

(二)存在的問題及原因分析。

1、項目前期準備不足,導致項目開展不順。

由于該項目實施前,全國污染源第一次普查工作已開展10年,因此對該項目的整體理解、國家政策把握等存在一定差距,無太多有價值的經驗可參考,因此前期工作準備不足,對項目的正常推進造成了一定影響。

2、國家政策變動較快,未及時跟進。

全國污染源第二次普查工作是一項全國性工作,由國務院污染源普查領導小組統籌安排,在政策、技術規范上更新較快,工作小組未及時學習和跟進,導致工作成果進行了多次調整和修改。

(一)細化前期準備,保障有序開展。

應嚴格把關前期準備工作,明確項目實施的前提條件,包括項目前期清查、入戶調查等,保障準備工作的周密性,合理預測各種可能影響項目順利推進的主、客觀因素,制定有效的、具體細化的實施計劃且配套應急保障機制,在計劃確定后應嚴格執行與監督,強化計劃約束剛性。如發生突發情況,即刻采取應急手段,在不偏離原計劃的情況下,繼續推進項目實施,以保障財政資金使用效益和項目績效。

(二)及時研究并對國家有關政策進行更進。

招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)篇六

為加強財政資金管理,切實提高資金使用效益,進一步提高財政科學化精細化管理水平,按照《河南省財政廳河南省農業農村廳關于提前下達20xx年中央財政農業生產發展資金(耕地地力保護補貼農機購置補貼)預算指標的通知》(豫財農水〔20xx〕68號)和河南省農業農村廳河南省財政廳《關于下達20xx年中央財政農業相關轉移支付部分政策任務清單的通知》(豫農文〔20xx〕86號)文件精神,現對20xx度財政專項資金使用情況進行績效自評。現就專項資金績效自評工作匯報如下:

(一)決策投入情況。根據上級主管部門文件要求,以綠色生態為導向,提高農作物秸稈綜合利用水平,引導農民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,減少焚燒秸稈,開展測土配方施肥,主動保護耕地地力,提高農業生態資源保護意識,促進耕地質量提升,實現“藏糧于地”。商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農民。以上年度各地計稅面積內的實際種植面積為主要依據,測算安排當年耕地地力保護補貼資金。

(二)過程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒,確保耕地地力不降低,增加糧食產量,提高糧食質量。項目資金由縣財政局統一管理,建立專賬,專款專用,補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶,補貼資金已于20xx年9月30日前撥付到位。

(三)績效目標分解下達情況。20xx年我縣補貼標準為150.87元/畝,實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下:長竹園鄉185.604046萬元、達權店鎮210.282606萬元、馮店鄉172.900792萬元、余集鎮269.318640萬元、吳河鄉173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮453.544655萬元、觀廟鎮372.338259萬元、鄢崗鎮890.292470萬元、雙椿鋪鎮632.736409萬元、河鳳橋鄉428.577163萬元、上石橋鎮1029.977571萬元、豐集鎮382.199725萬元、李集鄉515.854704萬元、蘇仙石鄉118.387669萬元、金剛臺鎮237.321075萬元、伏山鄉212.722174萬元、汪崗鎮165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產業集聚區56.181281萬元。

(四)績效自評工作開展情況。根據市財政分配我縣資金,縣財政按照每年下達我縣的農作物良種補貼、對種糧農民直接補貼和農資綜合補貼資金數額,同比例將補貼資金分配到各鄉鎮(處)。各鄉鎮(處)農作物良種補貼資金結算后形成的剩余資金,統一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發放工作,支持糧食生產、促進農民增收、助推脫貧攻堅工作,商城縣主動作為,精心組織,突出重點,廣泛宣傳補貼政策,抓住關鍵,精準核定補貼面積,加強督導,全面兌付補貼資金。縣級財政部門通過惠民補貼“一折(卡)通”辦法兌付給農戶。

(一)項目投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。資金到位情況:根據安排,商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元,其中中央補貼資金6836萬元,縣財政補貼3.395081萬元。

2.項目資金執行情況分析。資金使用情況:20xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發放到種糧農民手中,實際發放6839.395081萬元。

3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求,依照省級測算方法和統計數據確定各鄉鎮應分配資金計劃,嚴格耕地地力保護補貼資金發放工作,增強農業補貼政策的精準性和實效性,確保補貼資金及時、準確發放到位,實現“藏糧于地”,保障糧食安全,建立耕地地力保護激勵長效機制。

(二)績效目標完成情況分析(根據年初績效目標及指標逐項分析)。

1.產出指標完成情況分析。

(1)數量指標。項目總補助面積453330.356畝,補貼標準:150.87元/畝,補貼資金6839.395081萬元,涉及全縣23個鄉鎮(處),覆蓋156190戶。

(2)質量指標。支持全縣涉農龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業生產經營主體實現生產布局規模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化,提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率,支持我縣農業做優做強,促進我縣一二三產業融合發展。

(3)時效指標。耕地地力保護補貼資金在規定時間內工作量完成率為100%。

2.效益指標完成情況分析。

(1)經濟效益。增加糧食生產總量。多年來,我縣農業生產主要依靠化肥、農藥、地膜等增產,截止目前增產潛力有限,耕地地力保護補貼補助項目的實施,以綠色生態為導向,減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,切實加強農業生態資源保護,不斷提升耕地地力,提高了土地產出比。

(2)社會效益。引導各類農業生產經營主體參與優質稻米的品牌化生產、加工,穩定種植效益,提升產業化水平,實現一二三產業融合發展。

(3)生態效益。優化了勞動力、機械和土地的資源配置,使被動的秸桿禁燒轉化為主動的秸桿資源化利用,實行秸稈還田,緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤,提高土壤有機質,改善生態環境。

(4)可持續影響。農業供給側結構性改革深入推進。在毫不放松糧食生產、穩定糧食播種面積的基礎上,立足市場和資源優勢,調整優化糧食種植結構,積極發展再生稻、稻田綜合種養和優質小麥生產,推進糧食由增產導向轉向提質增效并重。

3.滿意度指標完成情況分析。通過項目的實施,實現糧食總產穩定,區域布局及品種結構優化,新型經營主體及種植戶生產效益提升,群眾滿意度高于85%。

(一)績效評價目的。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農政策工作要求,切實提高上級財政專項資金使用效益,提高資金使用效率,總結項目的建設成效,查找資金項目管理中存在的問題,積累資金項目管理的經驗,探索專項資金的績效評價的辦法、制度,逐步形成績效評價的體系和機制,進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益。

(二)績效評價工作過程。根據通知要求,主動作為,立即按照文件要求認真梳理本單位的項目,組建了績效自評工作專班,由專人負責20xx年度項目績效自評工作。認真開展項目績效自評工作,如實填報,加強審核,按時報送績效自評報告和自評表,如發現問題要認真整改。項目科學合理,項目管理規范,項目監管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,具有良好的社會效益。通過補貼的發放,增強了農業“三項補貼”指向性、精準性和時效性,確保耕地地力補貼政策的落實。

該項目實施時間較長,資金總額大,受惠農民廣,群眾關注密切。下一步將加強資金使用、監管等各方面管理工作,達到預期的使用績效,項目預期目標完成100%。項目完成后對績效自評結果在網站進行公示,接受群眾監督。

加強涉農資金支出管理,增強資金績效理念,合理配置公共資源,優化資金支出結構,強化資金管理水平,支持耕地地力保護和糧食適度規模經營。發放給農民的補貼與耕地地力保護掛鉤,明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍,促進農民主動保護耕地地力,加強農業生態資源保護意識,維護“藏糧于地”的政策初衷,有助于推進農村種植結構的協調發展,同時積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,提高績效意識和財政資金使用效益。

耕地地力保護補貼項目實施,支持壯大了糧食生產適度規模經營主體的規模,為轉變我縣農業生產方式,確保糧食安全發揮了重要作用。近幾年,為深入推進農業供給側結構性改革,進一步提高農業生產效益,持續增加農民收入,促進農村經濟向好發展,以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養為抓手,加快農業轉方式、調結構,取得了較好的社會效益、經濟效益、生態效益,突出表現在“四增”:一是推廣面積在增長;二是產銷在增加;三是示范作用在增強;四是生態效益不斷增現。

(一)存在問題。

一是據調查,肥料、種子、農藥等農業投入品價格不斷攀升,勞力成本偏高,產出效益與一季產出效益基本相當;并且隨著糧食托底收購價格下滑,種糧效益進一步降低,從而導致農民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區,土地面積比較分散,核查時間相對較長,補貼資金支付時間緊、工作量大。

(二)建議。

1.以推進農業供給側結構性改革為主線,圍繞農業增效、農民增收、農村增綠,加強科技創新引領,加快結構調整步伐,以糧食功能區規劃和優勢農產品布局規劃為依托,逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業生產經營主體生產布局規模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化,提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率,支持我縣農業做優做強,促進我縣一二三產業融合發展。

2.加強財政資金扶持力度,整合農業補貼資金,大力發展鄉村特色產業和新型服務業,加快形成“一村一品”“一縣一業”發展格局。深入推動農村一二三產業融合發展,以縣城或中心城鎮產業為重點,引導相關產業布局鄉村。鼓勵農村創業創新,培育新產業、新業態、新模式。加強農村實用人才帶頭人培養,大力培育高素質農民和新型農業經營主體,發展農業適度規模經營,健全農業生產社會化服務體系,扶持帶動小農戶發展。

3.統籌用好用活農業補貼資金,加大農產品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農場和農民合作社的支持力度,進一步實化細化支持內容,重點完善田間地頭冷藏保鮮設施,不斷增強農產品生產供給的彈性和抗風險能力。

4.采用補貼的形式,推廣綠色防控、統防統治,構建資源節約型、環境友好型病蟲害可持續治理技術體系,實現化肥農藥減量,推進綠色、生態發展。積極構建綠色農產品生產體系,支撐農業產業品牌化發展,實現優質優價。

招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)篇七

為了加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據《商丘市財政銜接推進鄉村振興補助資金績效管理辦法》文件精神,我區組成三個績效評價工作組,于20xx年11月15日-11月16日對20xx年度梁園區財政銜接推進鄉村振興補助資金開展了績效評價。現將有關情況報告如下:

20xx年,我區共投入財政銜接推進鄉村振興資金4718萬元,其中:中央財政1152萬元、省財政967萬元、市財政1149萬元、區本級預算安排資金1450萬元。目前,已對接47個項目4718萬元,其中產業類項目25個2882.64萬元;基礎設施類項目16個1323.72萬元;就業類項目2個47.2萬元;工作經費類4個449.63萬元。

(一)項目資金使用情況。20xx年安排產業發展項目25個2882.64萬元,占各級資金的61.1%。其中:優勢特色產業16個2173.92萬元,占比75.4%;利用中央資金安排產業項目813.6萬元,占中央總資金1152萬元的70.63%。截至11月17日,各級資金共支出4486.53萬元,支出比例95.1%。

(二)項目資金管理情況。區財政部門依據《梁園區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》明確了銜接資金分配標準、使用范圍、支持重點、撥付程序、資金監管等,并按各部門職責加強管理。同時制定了《梁園區財政銜接推進鄉村振興補助資金監管施細則》,對銜接資金使用范圍、開支標準、支付程序、審批權限和需提供的資料作出了明確規定。

撥付鄉鎮的扶貧資金,嚴格按照報賬制管理辦法執行。對撥付至建檔立卡脫貧戶的補助資金,由財政部門通過“一卡通”,直接將資金發放到脫貧戶個人賬戶,同時,定期不定期組織審計、財政等對扶貧資金使用情況開展檢查和監督。

(三)績效完成情況。

1.抽取9個產業園區道路建設項目涉及資金1152.5萬元資金,主要用于觀堂鎮丁雙樓村、雙八鎮彭園村、王樓鄉小壩、韓小莊村、李莊鄉李莊村、水池鋪鎮龔莊村、觀堂鎮花墳村、謝集鎮三里村、孫福集鄉朱大樓村、孫福集鄉龐營村產業園區新修道路23.044公里,71651平方米,項目驗收合格率100%,受益群眾約5725人,群眾滿意度達99%。極大地改善了脫貧村群眾出行難、農副產業銷售難的問題,農村基礎設施明顯改善,產業明顯發展壯大,既方便群眾生產生活,又加快農村經濟發展。

2.抽取“雨露計劃”培訓項目1個,涉及建檔立卡脫貧人口勞動技能等支出19.65萬元,補助貧困家庭子女職業教育131人,建檔立卡貧困勞動力就業65人,困難人員就業10人。受益貧困人口滿意度95%。

3.抽評小額貸款貼息項目1個,20xx年小額貸款余額590筆603.6萬元,余額戶貸率34.93%。20xx年當年新增脫貧戶及監測戶貸款75筆69.8萬元,當年新增戶貸率4.12%。20xx年7月底貼息支出17.2萬元,每個貸款脫貧戶平均增收20xx元,提升群眾的生活質量,滿足群眾的要求,明顯改善生產生活條件,群眾滿意度達96%。

4.抽評4個產業類項目共涉及資金574.83萬元,其中主要用于劉口鎮奶牛養殖基地項目、李莊鄉產業園區基礎設施提升項目、水池鋪鎮大史莊村蔬菜大棚產業項目、王樓鄉韓莊村蔬菜大棚產業項目。在劉口鎮奶牛養殖廠硬化路面700平方米,新建廠區道路485米,整修化糞池一座,開挖排水溝2430米;李莊鄉產業園區新修排水溝2190米,硬化道路1323平方米,新打機井2眼,智慧農業項目覆蓋8座大棚、水霧噴淋4200個;在水池鋪鎮大史莊村新建蔬菜大棚2座3840平方米;在王樓鄉韓莊村新建玻璃溫室蔬菜大棚1座1320平方米。這些項目的實施帶動脫貧戶58戶,增加64人就業,受益建檔立卡脫貧戶172人,群眾滿意度達96%。

5.抽取2個基礎設施類項目涉及資金126.9萬元,主要用于劉口鎮李堤口村村內道路建設和李莊鄉北街村村內道路建設,分別安排資金58.5萬元和68.4萬元。在劉口鎮李堤口村新建新建寬4米厚18公分c30水泥路1233米,共計4932平方米;在李莊鄉北街村新建厚18厘米寬3米長746米c30水泥路2238平方米,新建橋涵1座;新建厚18厘米寬4米長350米c30水泥路1400平方米。項目驗收合格率100%,受益群眾約1310人,群眾滿意度達99%。極大的改善了村內群眾出行難的問題,方便群眾生產生活,又加快農村經濟發展。

以上項目重點考核綜合評定得分為98分。

(一)加強政策宣傳,推進公開公示。通過區政府門戶網站公示資金分配標準、資金使用情況、績效考核結果等,接受廣大群眾監督,提高銜接項目和資金使用的透明度。

(二)開展監督檢查,通報檢查結果。各級黨委政府、鄉村振興、財政等部門人員多次深入脫貧村,走訪脫貧戶,實地了解項目申報、組織實施、資金使用、項目績效和群眾滿意等情況,增強各級各部門責任。

2天來,通過對8個鄉(鎮)實地查看,調查走訪脫貧戶,收集項目相關政策制度文件、資金撥付明細、項目申報、評審、實施、驗收等資料;核查相關制度是否完善,項目申報、評審、審批、實施、驗收等程序是否合規,資金撥付手續是否齊全、是否存在截留、挪用等情況。通過綜合分析,按照確定的評價指標和標準,結合現場評價情況,得出評價結論,形成績效評價報告。

從重點項目資金的績效績效檢查情況看,20xx年整體績效不錯,其中評價結果較好的有李莊鄉、王樓鄉、水池鋪鎮,下年度在資金分配上將予以傾斜。其主要績效表現在以下幾個方面:

(一)通過實施產業項目,脫貧戶獲得收益,促進了農業規模化經營發展,拓寬了村集體或脫貧戶增收渠道,增加了脫貧人口就業,增強了農村經濟實力。

(二)通過對脫貧村產業園區道路及村內道路的實施,脫貧村及個別非貧困村基礎設施得到了極大的改善,為脫貧人員提供了便利的出行環境,同時提高了農副產品的產量,有效提高農戶收入。

(三)通過實施“雨露計劃”,提高勞動者技能,幫助他們拓展思路,了解市場信息,提高風險意識,增強就業和致富本領。及時提供農業科技服務,提升農民農業生產技術,降低種植成本,提高糧食產量,促進脫貧人口增收。

(一)加強銜接推進鄉村振興補助資金管理,嚴格按要求使用資金。加強對產業園區的管理,完善考核、管理辦法,強化園區責任,確保投入資金安全、完整,確保脫貧戶收益。

(二)業務主管部門、各鄉(鎮)要切實負責做好銜接推進鄉村振興補助資金項目庫建設,做到銜接推進鄉村振興補助資金項目前置審核、提前論證、儲備充分、動態調整,避免因項目準備滯后、組織實施緩慢、補助對象未及時確認或確認不準影響銜接推進鄉村振興補助資金分配、實施,從而影響支出進度。

(三)鄉、村兩級要嚴格對照《梁園區銜接推進鄉村振興補助資金資金項目公告公示制度》落實公示公告制度,最好使用永久性公示公告牌在項目實施地公示,同時做到公示內容完整、真實。

(四)鄉鎮財政所人員對銜接推進鄉村振興補助資金政策及資金使用方面還有待進一步提高。下一步我們將對鄉鎮財政所管理人員進行一次銜接推進鄉村振興補助資金政策及業務專項培訓。

招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)篇八

為提高鄉村振興專項資金使用績效,泉州市洛江區農業農村和水務局組織對20xx年度鄉村振興專項開展績效評價。

(一)專項基本情況。

年初部門預算安排金額1000.00萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金1000.00萬元、其他資金0.00萬元。

年中調整金額0.00萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金0.00萬元、其他資金0.00萬元。

年度撥付金額756.80萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金756.80萬元、其他資金0.00萬元。

本年度結余金額243.20萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金243.20萬元、其他資金0.00萬元。

實際到位金額756.80萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金756.80萬元、其他資金0.00萬元。

實際支出金額756.80萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金756.80萬元、其他資金0.00萬元。

本年度結余金額0.00萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金0.00萬元、其他資金0.00萬元。

結余率0.00%,其中:財政資金-中央財政資金0.00%、財政資金-省財政資金0.00%、財政資金-地方財政資金0.00%、其他資金0.00%。

(二)主要成效。

緊緊圍繞實施鄉村振興戰略產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求,持續打造12個省市區級試點村、省級特色鄉鎮、8個市區級試點村、4條市級示范線路,在農村人居環境整治、鄉村治理、壯大村集體經濟等方面取得不少成績,為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。

本項目績效自評得分100.00分,等級為優秀,設置績效目標11個,實際完成11個,具體情況如下:

(一)產出指標。

1、數量指標。

(1)鄉村振興試點村,目標值12.00,實際完成12,權重10.00,得分10.00。

2、質量指標。

(1)力爭創建一批各具特色的洛江示范樣板,目標值4.00,實際完成4,權重5.00,得分5.00。

(2)力爭創建一批各具特色的洛江示范樣板,目標值8.00,實際完成8,權重5.00,得分5.00。

(3)力爭創建一批各具特色的洛江示范樣板,目標值2.00,實際完成4,權重5.00,得分5.00。

3、時效指標。

(1)項目時限,目標值1.00,實際完成1,權重10.00,得分10.00。

4、成本指標。

(1)補助專款專用率,目標值100.00,實際完成100,權重15.00,得分15.00。

(二)效益指標。

1、經濟效益指標。

(1)探索產業興旺新路子,目標值1.00,實際完成1,權重10.00,得分10.00。

2、社會效益指標。

(1)煥發鄉風文明、健全治理有效新機制,目標值創新鄉村治理機制,實際完成創新鄉村治理機制,權重10.00,得分10.00。

3、生態效益指標。

(1)加強農村人居環境整治,目標值農村人居環境有效提升,實際完成農村人居環境有效提升,權重10.00,得分10.00。

4、可持續影響指標。

(1)長遠意義,目標值鄉村全面振興,實際完成鄉村全面振興,權重10.00,得分10.00。

(三)滿意度指標。

1、服務對象滿意度指標。

(1)滿意度,目標值90.00,實際完成100,權重10.00,得分10.00。

(一)主要問題。

一是產業發展定位不夠清晰,集體經濟發展思路單一;二是基礎設施建設短板尚存,制約鄉村產業發展勢頭;三是群眾助推發展不夠積極,影響鄉村發展閉環形成。

(二)改進措施。

我區按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”總要求,立足位處城市延伸段、生態環境優美等資源稟賦,4個鄉鎮都在“泉州一小時經濟圈”的區位優勢,堅持以全域旅游為支撐,以項目化管理為抓手,以富民強村興鎮為根本,以黨的建設為引領,持續打造4線15村,開展馬甲鎮、虹山鄉市級鄉村振興整鎮推進“五好鄉鎮”創建工作,達到“串點成線、連線成面、全面覆蓋”,推動城鄉融合發展,著力打造洛江都市型鄉村振興樣板,全區所有村集體經濟均達到20萬元以上,30%的村達到50萬元以上。其中,以“永安村”為代表的“三產融合”產業發展模式、以“新庵村”為代表的“點綠成金”生態宜居綜合發展模式成功入選泉州市20xx年度鄉村振興試點村典型案例;虹山鄉全域示范線路入選市級第一批鄉村振興精品示范線;10月29日在全市鄉村振興現場會主會場上作典型發言。力爭到20xx年,形成一批可復制、可借鑒、各具特色的鄉村振興典型,以點帶面形成連片示范效應。

招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)篇九

根據《馬爾康市委市政府目標督查辦公室關于關于印發20xx年度全市目標績效考核評估工作實施方案的通知》(馬爾委督〔20xx〕39號)文件,現將我局20xx年度目標績效完成情況自查報告匯報如下:

(一)公共文化服務體系建設。

1、鄉鎮綜合文化站和村級綜合文化室建設工作穩步推進。全市105個村的文化活動室建設都達到了“六個有”標準,村村有文化活動場地,有不低于40平米的文化活動室、有宣傳欄、有公共文化服務必需的一套文化器材,有一套廣播器材,實現了我市10鄉4鎮鄉鎮綜合文化站專業設備補充完善并實現全覆蓋。

2、群眾文化公共服務設施免費開放。市圖書館、市文化館、全民體育健身中心、10鄉4鎮鄉鎮綜合文化站、105個農家書屋、61座寺廟書屋均已實現免費開放。投入資金138萬元,完成了市文化館、市圖書館功能提升工程。

(二)農村公益電影放映“2131工程”扎實開展。免費放映1270場公益電影,觀影人次達137900人,完成年度目標任務的108%,切實豐富了農牧民群眾文化生活。

(三)深入開展各類群眾文化活動。全年計劃開展送文化下鄉15場次,全年已開展送文化下鄉23場次,完成率達153.33%;在城區開展大型文化活動3場次,目前已完成3場次,完成率達100%;開展文旅推介會38場次;參加“凈土阿壩·20xx阿壩州群文新創文藝作品大賽”暨“迎五一文藝匯演”,我局選送的《我的馬爾康》獲得聲樂類一等獎,《吾熱桑桑》獲得舞蹈綜合一等獎及最佳創作獎;與浙江省嵊州市赴馬爾康市開展文化走親活動,實現了兩地文化交流共享,地域間文化的互通共融。

(四)文化市場監管。

1、文化市場管理水平有效提高。在全市10家網吧全部安裝新版互聯網上網服務營業場所管理系統,全方位、全時段監控到位。在全市15家娛樂場所安裝定時限時服務器系統,杜絕了娛樂場所超時經營現象。共組織58次集中行動,立案5起,結案件5起。關閉四家無證無照經營的ktv娛樂場所,以“掃黃打非”為抓手,整頓出版物市場,進一步規范了文化市場經營秩序,凈化了文化市場環境。

2、文化行政審批管理規范有效。辦理審批新設立文化經營單位3家,變更1家,續期2家,改擴建1家,臨時演出許可2家。全面推行了審批服務“馬上辦、網上辦、就近半、一次辦”,對許可事項進行了逐一分類。增進了市場經營戶的聯系,提高了群眾滿意度。

(五)開展群眾性體育活動。開展“歡樂體育鄉村行”基層群眾體育活動14次;組織帶領群眾跳鍋莊、廣場舞、健身舞,免費吸納參與健身的人數6萬人次;組織參加阿壩州第二屆農牧民籃球比賽,我市運動員取得第五名;成功舉辦的馬爾康地區中國象棋友誼賽,加強了地區象棋愛好者之間的交流,提高了我市象棋水平;參加了阿壩縣首屆“金鼓杯”川、甘、青三省籃球邀請賽,我市健兒勇奪第三名;組織參加了阿壩州第十八屆“雪山杯”足球比賽,帶動了全民健身活動的有效開展;開展20xx年迎新全民健身跑暨登高活動;完善更新農民體育健身工程及健身步道規劃工作。

(六)亮化工程提升改造。我局已請設計公司對阿底至州委黨校段進行了“鑄魂行動”城市雕塑設計,包括嘉絨鍋莊文化組雕、嘉絨非遺文化組雕、嘉絨藏民生活組雕、阿拉羌色文化組雕。

(七)廣播電視覆蓋工程。廣播電視“戶戶通”“村村通”實現全覆蓋,確保了農牧民群眾能正常收看電視節目。

打造了嘉絨“阿拉羌色”原創音樂季,將文化活動與文化產業完美結合。

1、加強文化推介與宣傳力度。在崇州市燎原鄉進行了36場次文藝推介演出,展示馬爾康的民風民俗和嘉絨文化。分別被央視、華西都市報、國際在線等多家媒體報道和采訪,增加了馬爾康的知名度和美譽度。

2、積極開展文化惠民活動。開展“文化惠民”演出活動22場次,送文化進敬老院,進軍營,進社區,進企業,進寺廟和鄉村,豐富了群眾文化生活,促進了民族大團結。

3、實施政府購買公共文化服務。根據我局無專業藝術團隊的實際情況,充分利用《政府購買公共文化服務管理辦法》,購買文化企業和演藝人員的服務。第七屆鍋莊節期間成都卡爾古傳文化傳媒有限公司在馬爾康舉辦了“阿拉姜色”音樂季商業演出活動;成都黑帳篷文化傳媒有限公司在馬爾康舉辦了文化商業演出活動。形成了政府主導、企業營作的文化發展新格局,政府投入與多樣的文化活動扶持激發出馬爾康各族群眾發展文化的熱情。

4、整合資源,引導社會力量參與文化發展。利用老年協會、文化研究協會、唐卡協會和攝影等市域內各種力量,大力開展和研究文化工作。利用社會力量出版了鍋莊碟子、參加對外文化交流,開展全民健身活動等。

5、探索文化產業發展路徑。充分利用返鄉創業青年和非遺傳承人,培育和扶持創辦專業合作社、傳習所和公司。利用文化資源,促進致富增收。

1、參加“凈土阿壩·20xx阿壩州群文新創文藝作品大賽”暨“迎五一文藝匯演”。我局選送的《我的馬爾康》獲得聲樂類一等獎,《吾熱桑桑》獲得舞蹈綜合一等獎及最佳創作獎。

2、開展20xx年迎新全民健身跑暨登高活動,被四川省電視臺、藏人文化網等多家媒體報道。

3、我局四川省新聞出版廣電局關于20xx—20xx年“我的書屋·我的夢”農村少年兒童閱讀實踐活動優秀征文中,報送的四川省馬爾康市第三小學三郎瓊珮的《我愛農家書屋》被國家新聞出版廣電總局辦公廳評為優秀作品。

4、我局澤里哈姆同志在全國少數民族運動會舞蹈競技比賽體育項目中榮獲3個金獎。

5、我局向榮同志在《阿壩日報》上刊登了《馬爾康市豐富青少年暑期活動》、《馬爾康市扎實開展文化惠民活動》兩篇馬爾康文化活動新聞稿,刊登詩歌《月夜》。

招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)篇十

(一)決策投入情況。根據上級主管部門文件要求,以綠色生態為導向,提高農作物秸稈綜合利用水平,引導農民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,減少焚燒秸稈,開展測土配方施肥,主動保護耕地地力,提高農業生態資源保護意識,促進耕地質量提升,實現“藏糧于地”。商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農民。以上年度各地計稅面積內的實際種植面積為主要依據,測算安排當年耕地地力保護補貼資金。

(二)過程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒,確保耕地地力不降低,增加糧食產量,提高糧食質量。項目資金由縣財政局統一管理,建立專賬,專款專用,補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶,補貼資金已于20xx年9月30日前撥付到位。

(三)績效目標分解下達情況。20xx年我縣補貼標準為150.87元/畝,實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下:長竹園鄉185.604046萬元、達權店鎮210.282606萬元、馮店鄉172.900792萬元、余集鎮269.318640萬元、吳河鄉173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮453.544655萬元、觀廟鎮372.338259萬元、鄢崗鎮890.292470萬元、雙椿鋪鎮632.736409萬元、河鳳橋鄉428.577163萬元、上石橋鎮1029.977571萬元、豐集鎮382.199725萬元、李集鄉515.854704萬元、蘇仙石鄉118.387669萬元、金剛臺鎮237.321075萬元、伏山鄉212.722174萬元、汪崗鎮165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產業集聚區56.181281萬元。

(四)績效自評工作開展情況。根據市財政分配我縣資金,縣財政按照每年下達我縣的農作物良種補貼、對種糧農民直接補貼和農資綜合補貼資金數額,同比例將補貼資金分配到各鄉鎮(處)。各鄉鎮(處)農作物良種補貼資金結算后形成的剩余資金,統一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發放工作,支持糧食生產、促進農民增收、助推脫貧攻堅工作,商城縣主動作為,精心組織,突出重點,廣泛宣傳補貼政策,抓住關鍵,精準核定補貼面積,加強督導,全面兌付補貼資金。縣級財政部門通過惠民補貼“一折(卡)通”辦法兌付給農戶。

(一)項目投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。資金到位情況:根據安排,商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元,其中中央補貼資金6836萬元,縣財政補貼3.395081萬元。

2.項目資金執行情況分析。資金使用情況:20xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發放到種糧農民手中,實際發放6839.395081萬元。

3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求,依照省級測算方法和統計數據確定各鄉鎮應分配資金計劃,嚴格耕地地力保護補貼資金發放工作,增強農業補貼政策的精準性和實效性,確保補貼資金及時、準確發放到位,實現“藏糧于地”,保障糧食安全,建立耕地地力保護激勵長效機制。

(二)績效目標完成情況分析(根據年初績效目標及指標逐項分析)。

1.產出指標完成情況分析。

(1)數量指標。項目總補助面積453330.356畝,補貼標準:150.87元/畝,補貼資金6839.395081萬元,涉及全縣23個鄉鎮(處),覆蓋156190戶。

(2)質量指標。支持全縣涉農龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業生產經營主體實現生產布局規模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化,提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率,支持我縣農業做優做強,促進我縣一二三產業融合發展。

(3)時效指標。耕地地力保護補貼資金在規定時間內工作量完成率為100%。

2.效益指標完成情況分析。

(1)經濟效益。增加糧食生產總量。多年來,我縣農業生產主要依靠化肥、農藥、地膜等增產,截止目前增產潛力有限,耕地地力保護補貼補助項目的實施,以綠色生態為導向,減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,切實加強農業生態資源保護,不斷提升耕地地力,提高了土地產出比。

(2)社會效益。引導各類農業生產經營主體參與優質稻米的品牌化生產、加工,穩定種植效益,提升產業化水平,實現一二三產業融合發展。

(3)生態效益。優化了勞動力、機械和土地的資源配置,使被動的秸桿禁燒轉化為主動的`秸桿資源化利用,實行秸稈還田,緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤,提高土壤有機質,改善生態環境。

(4)可持續影響。農業供給側結構性改革深入推進。在毫不放松糧食生產、穩定糧食播種面積的基礎上,立足市場和資源優勢,調整優化糧食種植結構,積極發展再生稻、稻田綜合種養和優質小麥生產,推進糧食由增產導向轉向提質增效并重。

3.滿意度指標完成情況分析。通過項目的實施,實現糧食總產穩定,區域布局及品種結構優化,新型經營主體及種植戶生產效益提升,群眾滿意度高于85%。

(一)績效評價目的。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農政策工作要求,切實提高上級財政專項資金使用效益,提高資金使用效率,總結項目的建設成效,查找資金項目管理中存在的問題,積累資金項目管理的經驗,探索專項資金的績效評價的辦法、制度,逐步形成績效評價的體系和機制,進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益。

(二)績效評價工作過程。根據通知要求,主動作為,立即按照文件要求認真梳理本單位的項目,組建了績效自評工作專班,由專人負責20xx年度項目績效自評工作。認真開展項目績效自評工作,如實填報,加強審核,按時報送績效自評報告和自評表,如發現問題要認真整改。項目科學合理,項目管理規范,項目監管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,具有良好的社會效益。通過補貼的發放,增強了農業“三項補貼”指向性、精準性和時效性,確保耕地地力補貼政策的落實。

該項目實施時間較長,資金總額大,受惠農民廣,群眾關注密切。下一步將加強資金使用、監管等各方面管理工作,達到預期的使用績效,項目預期目標完成100%。項目完成后對績效自評結果在網站進行公示,接受群眾監督。

加強涉農資金支出管理,增強資金績效理念,合理配置公共資源,優化資金支出結構,強化資金管理水平,支持耕地地力保護和糧食適度規模經營。發放給農民的補貼與耕地地力保護掛鉤,明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍,促進農民主動保護耕地地力,加強農業生態資源保護意識,維護“藏糧于地”的政策初衷,有助于推進農村種植結構的協調發展,同時積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,提高績效意識和財政資金使用效益。

耕地地力保護補貼項目實施,支持壯大了糧食生產適度規模經營主體的規模,為轉變我縣農業生產方式,確保糧食安全發揮了重要作用。近幾年,為深入推進農業供給側結構性改革,進一步提高農業生產效益,持續增加農民收入,促進農村經濟向好發展,以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養為抓手,加快農業轉方式、調結構,取得了較好的社會效益、經濟效益、生態效益,突出表現在“四增”:一是推廣面積在增長;二是產銷在增加;三是示范作用在增強;四是生態效益不斷增現。

(一)存在問題。

一是據調查,肥料、種子、農藥等農業投入品價格不斷攀升,勞力成本偏高,產出效益與一季產出效益基本相當;并且隨著糧食托底收購價格下滑,種糧效益進一步降低,從而導致農民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區,土地面積比較分散,核查時間相對較長,補貼資金支付時間緊、工作量大。

(二)建議。

1.以推進農業供給側結構性改革為主線,圍繞農業增效、農民增收、農村增綠,加強科技創新引領,加快結構調整步伐,以糧食功能區規劃和優勢農產品布局規劃為依托,逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業生產經營主體生產布局規模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化,提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率,支持我縣農業做優做強,促進我縣一二三產業融合發展。

2.加強財政資金扶持力度,整合農業補貼資金,大力發展鄉村特色產業和新型服務業,加快形成“一村一品”“一縣一業”發展格局。深入推動農村一二三產業融合發展,以縣城或中心城鎮產業為重點,引導相關產業布局鄉村。鼓勵農村創業創新,培育新產業、新業態、新模式。加強農村實用人才帶頭人培養,大力培育高素質農民和新型農業經營主體,發展農業適度規模經營,健全農業生產社會化服務體系,扶持帶動小農戶發展。

3.統籌用好用活農業補貼資金,加大農產品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農場和農民合作社的支持力度,進一步實化細化支持內容,重點完善田間地頭冷藏保鮮設施,不斷增強農產品生產供給的彈性和抗風險能力。

4.采用補貼的形式,推廣綠色防控、統防統治,構建資源節約型、環境友好型病蟲害可持續治理技術體系,實現化肥農藥減量,推進綠色、生態發展。積極構建綠色農產品生產體系,支撐農業產業品牌化發展,實現優質優價。

招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)篇十一

20xx年我臺圍繞中心、服務大局,積極配合完成科普新聞報道,科普宣傳片的拍攝制作工作。讓社會公眾較好的了解科普相關知識,取得較好的社會效益。進一步提高和豐富我臺廣播電視節目的內容和質量,有效提高我臺電視節目的`收視率。

(一)準備階段(20xx年3月10日至30日)。

組織學習財政支出績效自評的相關規定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內容、任務、依據,掌握評價的時間和有關要求。

(二)實施階段(20xx年4月1日至11月30日)。

下發績效自評工作通知,安排績效自評工作,制定評價指標體系;組織項目單位自評并上報自評報告,匯總二級績效自評后對一級項目進行自評;上報保山市財政局審核。

(三)總結階段(20xx年12月1日至12月31日)。

總結評價工作經驗,進行一步完善績效自評指標體系,裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告,接受監督檢查。

(一)項目資金情況。

1.項目資金到位情況。

20xx年科普宣傳項目預算資金5.00萬元,實際到位5.00萬元,到位率100%。

2.項目資金執行情況。

20xx年科普宣傳項目5.00萬元,其中:其中:商品和服務支出5.00萬元(其中:差旅費3.14萬元、維修(護)費1.86萬元),占總支出的100%。

3.項目資金管理情況。

按照規定的程序設立項目,項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中,嚴格按照項目預算執行,嚴格執行項目財務管理相關制度,專款專用,規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督,充分發揮項目資金的使用效益。

(二)項目績效指標完成情況。

1.產出指標完成情況。

一是制作播出科普宣傳片不低于2個;二是制作播出科普宣傳片時間不低于30分鐘;三是科普新聞不低于20條;四是確保專題片節目制作質量優良,按時完成科普宣傳工作任務。

2.效益指標完成情況。

(1)社會效益指標。

面向基層、服務群眾,讓社會公眾較好的了解科普相關知識,取得較好的社會效益。

(2)可持續影響指標。

進一步提高和豐富我臺廣播電視節目的內容和質量,有效提高我臺電視節目的收視率。滿足社會公眾對科普相關知識的收看需求。

3.滿意度指標完成情況。

社會公眾較好的了解科普相關知識,社會公眾對電視節目內容及質量滿意度逐年提高。

20xx年科普宣傳項目無績效目標未完成的情況。

對照績效評價指標體系,20xx年科普宣傳項目目標明確,管理到位,資金使用規范,按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務,評價結果為優。

(一)信息公開及完整:在規定的時限,按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

(二)績效自評結果的運用主要是以下幾個方面:

1.增強單位的績效評價主體責任意識。

2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。

3.促進單位規范使用項目資金。

(一)項目管理制度需進一步完善,一些管理方法不夠科學,項目監管需加強,需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性,加強項目監管,跟蹤項目資金使用、管理,用好資金,確保資金發揮更大效益。

(二)進一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。

無需要說明的情況。

招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)篇十二

為進一步規范和加強專項資金管理,提高財政資金使用績效,根據《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發〔xxxx〕33號)和湖南省財政廳《關于開展xxxx年度省級財政資金績效評價工作的通知》(湘財績[xxxx]3號)有關要求,我廳成立績效評價工作組,于xxxx年4月至6月對湖南省xxxx年度普通公路及水路管理專項資金實施了績效評價,根據評價結果,形成本評價報告。

為保障交通運輸安全,提高水運與普通公路服務經濟社會發展的能力、加強水運戰略資源的保護與普通公路安全運輸的管理,努力建成暢通、高效、平安、綠色的現代化內河航運與公路運輸體系,xxxx年省財政廳批復普通公路及水路管理專項資金預算共計9,910.44萬元,其中:水路管理專項7,745.44萬元,普通公路管理專項2,165.00萬元。

1、《航道維護項目專項資金管理辦法》。

2、《湖南省交通運輸事業發展專項資金管理暫行辦法》。

3、《湖南省公路建設項目工程決算編制方法》。

4、《xxxx年迎國檢工作督查方案》。

5、《湖南省水運管理局水路管理及航道維護管理專項資金管理辦法》。

6、《湖南省水運管理局機關財務管理辦法》。

7、《湖南省水運管理局關于益陽航道管理局xxxx年預算的批復》。

8、《湖南省益陽航道管理局專項資金管理辦法》。

9、《湖南省益陽航道管理局財務報賬制度及報賬流程》。

10、《益陽航道管理局設備管理制度》。

根據湘財績〔xxxx〕3號文件要求,我廳績效評價小組制訂了自評方案,完善了評價指標體系,從4月至6月對普通公路及水路管理專項認真開展了績效自評工作。

一是布置市州、縣市區及省直項目單位開展自評。自我廳布置自評工作以來,各單位按要求認真開展了自評并及時報送了自評材料。

二是開展現場評價,我廳于5月5日至6月10日,組織專人抽查了長沙、衡陽、益陽等市州及省直的項目單位,抽取項目28個,抽查金額4,316.57萬元,分別占預算內專項項目總個數和總金額的51.85%和44.01%。

(一)資金使用情況。

xxxx年湖南省交通運輸廳批復普通公路及水路管理專項資金預算4,316.57萬元,實際支出資金3,824.41萬元,結余492.16萬元,資金結余率為11.40%。

上述部分資金結余原因主要為:

(1)網絡信息專項經費,因合同更改,結余356.96萬元需到xxxx年支付;

(4)出國費結余1.68萬元系“三公經費”節約;

(6)普通公路管理專項結余71.46萬元系實際支出后正常結余。

(二)項目實施情況。

各項目實施單位根據批復預算,按部門職責分工明確,大部分專項制定了相應資金管理辦法和實施方案,并嚴格遵循工作計劃穩步推進實施;完善各項內部控制與考核制度,對專項資金管理從預算審核、支出審批到實施結果等都作出了詳細規定。項目實施具體情況如下:

1、湖南省水運管理局。

湖南省水運管理局制定了《湖南省水運管理局水路管理及航道維護管理專項資金管理辦法》、《湖南省水運管理局機關財務管理辦法》、《湖南省水運管理局機關公務接待管理辦法》、《〈湖南省省直機關差旅費管理辦法〉補充規定》、《項目庫管理制度》、《定期檢查制度》等一系列規章制度,較好的保障了專項資金使用的科學性、合理性、安全性、有效性。

xxxx年,專項分別由相關單位和業務處室組織實施,實施及管理具體情況如下:。

(1)職工教育培訓執法經費:由科教處具體負責該項目的組織實施。全年共舉辦高清視頻會議系統應用培訓、海事調查官知識更新培訓班、船舶登記知識更新培訓等各類業務培訓15個。

(2)網絡信息專項經費:由水上監控中心負責客船視頻、海員負責港口視頻項目的具體組織實施。客船視頻按合同完成了支付。

(3)財務審計征收工作經費:由財務處具體負責該項目的組織實施。全年多次省內外協調統一征收政策、解決重復收費問題、資產清查審計、舉辦了會計業務培訓、政策文件學習探討、征收調研工作會議、財務年終總結工作會議等。

(4)質量檢測經費:由基建處具體負責該項目的組織實施。xxxx年對11個項目的砼構件的回彈強度、壓實度、砼面層強度、立方體抗壓強度、鋼筋原材(焊接)、水泥、河砂、卵石進行了檢測,檢測結果良好。

(5)水上交通管理條例修訂經費:由法規處具體負責該項目的組織實施,主要用于項目論證、修訂支出、資料印刷、辦公用品采購。

(6)湖南水運年度經費:由辦公室具體負責該項目的組織實施,主要用于湖南水運雜志年度印刷排版費用。

(7)出國費:xxxx年省水運局機關共出國2批次,其中5人參加省交通運輸廳赴英國內河船舶及港口防污染技術培訓項目,1人參加交通運輸部赴德國“內河船閘運行維護與管理技術”培訓團組。

(8)被服購置費:主要由后勤中心負責,對海事局制服裝具配備及時予以補充或更換。

(9)公務船、救助打撈工作經費:主要用于全省水上應急搜救指揮及省領導考察調研、獎勵參加搜救的海事機構和社會力量、公務船“海巡一號”油料、修理等費用。救助打撈工作船xxxx年度作為主力船隊全程參與了“東方之星”輪船翻沉事件救援任務,并打撈施救其它社會船舶共4起。

(10)水路運輸管理專項:由航道、港航、船員等處負責該項目的具體組織實施。全年參與了長江水系運政、港政大檢查、監管水路運輸、港口企業經營資質及企業安全生產標準達標。

(11)新增資產配置:主要由后勤中心負責。根據《湖南省省直行政事業單位xxxx年國有資產配置預算限額額標準》的通知(湘財資〔xxxx〕9號)和xxxx年新增資產配置預算,新增臺式電腦、筆記本等共75臺(套)。

(12)船員管理質量管理體系運行經費:主要由船員處具體負責,對船員管理質量管理體系運行改版升級,完善了船員發證系統。

(13)軍代處工作經費:主要由運輸處負責,用于軍代處辦公、購買信息化裝備、科研課題、官兵宿舍維修等.

(14)血防費:主要由工會具體負責。

(15)水路安全工作經費:主要由安全處負責。開展安全文化“五進”活動、進行水上交通安全宣傳教育、“安全生產月”等活動,制作發放水上交通安全宣傳張貼畫等眾多宣傳資料免費發放到全省各級海事機構、鄉鎮政府、涉水學校。

(16)搜救演習:具體由安全處負責,于xxxx年9月在岳陽東洞庭湖水域舉辦了以省政府的主辦,由省交通運輸廳、岳陽市人民政府承辦,省水運局具體操辦的“湖南水上搜救演習”。演習科目為湘江干線大型船舶失火、水域污染、人員落水等項目,全省14個市州的交通、海事相關管理人員約350人、船艇35艘參加了演習。

2、湖南省益陽航道管理局。

xxxx年,湖南省益陽航道管理局按會計基礎規范化管理的要求重新制定和修訂了《財務管理辦法》、《內部會計控制制度》、《內部稽核制度》、《財務內部牽制制度》、《專項資金管理辦法》等十多項相關制度,對項目資金的管理從項目預算審批、審核、合同審核到項目竣工驗收、結算都明確了具體規定。

xxxx年專項實施及管理具體情況如下:。

(1)航道維護專項經費:完成了航道養護任務,航道維護水深年保證率達95%,航標維護正常率達99%,實現了航道維護管理總體目標,確保了轄區內航道安全暢通,各項管理評價指標均達到標準要求,并在省局年度目標考核綜合評比中榮獲一等獎。

(2)被裝購置費:由局辦公室負責采購,對在職職工146人更換工作鞋和新配標志符號。

(3)站房維修費:由局辦公室、局養護工資科負責組織實施,維修了因年久失修存在安全隱患的基層站房,并按照交通部“三統一”的要求對站房室內外形象進行規范統一。

(4)新增資產購置費:由局辦公室負責采購一批辦公設備,實現辦公現代化、資源合理化。

(5)基層航道管理處業務工作經費:由局航道科、局紀委、財務科負責監管,保證基層航道管理處工作正常進行,不擠占航道維護經費。

3、湖南省公路管理局。

xxxx年,湖南省公路管理局專項實施及管理具體情況如下:。

(1)國省干線公路養護管理專項:對戰備倉庫器材進行管理,舉辦公路養護技術比武,進行除雪破冰車的檢查和保養,撥付除冰車油耗費等。

(2)國省干線公路工程檢測經費:落實省廳關于干線公路建設項目對進度、質量嚴格考核的要求,三次檢測結果用于省政府xxxx年度對各市州交通運輸發展目標考核。xxxx年干線公路交工項目關鍵指標抽查19個,里程407.72km;xxxx年干線公路第一次在建項目質量督查19個,里程426.79km;xxxx年干線公路第二次在建項目質量督查24個,里程543.68km。

(3)公路路面及大型橋隧省級檢測經費:將全省既有國省干線公路所有路段所有列養路段屬性進行清理,并結合各市州反饋意見確定了xxxx年檢測路段明細,開展了技術交底和相關人員培訓工作。對橋梁養護管理情況、橋梁“安全運行十項制度”執行情況及相關內業資料進行調查,按照規定設置了永久性觀測點便于后期繼續監測,對所檢橋梁結構關鍵部位、結構易損部位、管養單位發現的重大或突出問題進行了現場檢測。

(4)國省道路大中修巡查檢查及驗收經費:進行了2次國省干線大中修工程的巡查及抽查考核,行程42,574km;對危橋改造、安保工程進行抽查,行程35,300km;對全省國省干線公路日常養護小修保養工作進行了2次巡查,行程50,276km;對各市州迎國檢工作開展情況進行了現場督查。

(5)治超工作經費:對全省普通公路車輛超限超載率進行調查,全省14個市州站點超載率均控制在1%以下,全省平均值為0.036%,超額完成了省政府下達的治超工作目標任務。

(6)農村公路養護管理專項:進行了農村公路養護技術推廣、養護檢測分析評估等。

(三)綜合評價結果。

根據《湖南省財政廳關于開展xxxx年度省級財政資金績效自評工作的通知》(湘財績〔xxxx〕3號)的精神,評價小組采取座談,檢查、核對相關資料,對專項實施單位報送的績效自評材料進行分析等方式,采用定量分析和定性分析相結合的方法,從預算編制、執行、資金使用、監管以及財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對專項進行了綜合評價,形成績效綜合評價結論。專項資金使用實施單位最低得分89.22分,最高得分94分,平均得分91.12分,財政支出績效評價結果為“優”。

(一)水上交通安全發生歷史性轉變,實現了標本兼治。

xxxx年,全省發生一般及以上等級水上交通事故3起,同比下降40%;死亡3人,同比下降66.67%;沉船2艘,同比下降50%;經濟損失21.3萬元,同比下降93.4%,創造了史載以來最好成績。

一是結合實際實行針對性監管。建立了金字塔式責任體系,責任與監管得到有效落實;開展了客渡船簽單發航、營運船舶標識、運砂船簽單發航、無證運砂船等4個專項整治行動,有效整頓了水上交通秩序;成立水上交通安全督查組,分片區開展不定期“游擊”式暗訪督查,嚴厲查處違法違規行為;在一些地區的趕場日、節假日,變費渡為義渡,將非運輸船舶清理出運輸市場,杜絕了農用船非法載客;在部分地區,為人行渡口設置封閉式候船亭或自動售票機,為汽渡船加裝限制護欄,控制渡船載運量,確保渡運安全。二是推進安全“治本”。完善安全監管、船員管理、船舶檢驗、航道精細化等制度體系,以制度強化保障;完善危險貨物運輸監管機制,嚴格安全資質審批核查;建成省級安全應急指揮中心和長沙、岳陽、常德、衡陽4個省級水上交通安全監管救助基地,xxxx年、xxxx年分別在湘江湘陰段和洞庭湖岳陽樓水域舉辦省級水上交通安全應急演練,在各市州開展綜合和專項演練,切實增強應急處置能力;完成916道渡口和1,917艘渡船標準化改造;在長沙、株洲、衡陽等地,穩步推進渡運公交化試點;建立渡運安全預警機制,為全省渡運相關人員開通災害性天氣預警短信免費服務。我省結合實際、有的放矢的差異化監管模式得到國家海事局充分肯定。

(二)水運基礎設施供給能力不斷增強,船舶標準化、專業化、大型化程度不斷提高。

截止xxxx年底,全省共有1,000噸級以上航道878公里;吞吐能力200萬噸以上港口15個,靠泊能力1,000噸級以上碼頭泊位106個,最大靠泊能力5,000噸;岳陽港城陵磯港區為國家一類開放口岸,長沙港霞凝港區、常德港鹽關港區為國家二類開放口岸。

建成湖南益陽船舶工業園和船舶技術公共服務平臺,促進船舶工業集群發展,幫助企業技術創新,增強了船舶制造企業市場競爭力,打造了“湖南制造”船舶品牌。實施船舶標準化改造,促進運力升級。推廣干線貨運船舶標準船型,拆解(改造)老舊船舶、單殼化學品船和油船162艘、4.8萬總噸,全面實現了省內危險化學品船、油船等專業運輸船舶的標準化。

(三)運輸保障能力大幅提升,水路運輸經濟快速增長。

截止xxxx年底,全省船舶總運力462.4萬載重噸、內河機動貨船平均噸位650載重噸,較“十一五”末增長86.7%和103.8%;最大內河貨船6,000噸,最大集裝箱船350teu;水路運輸企業200家,其中省際運輸企業149家。

(四)水污染防治工作開展有序,綠色航道港口建設成效明顯。

xxxx年,完成2,000艘船舶的生活污水處理裝置加裝工作,數量位列長江沿線各省市之首。有序開展了船舶污染物回收工作,長沙、岳陽、湘潭、郴州等地組建并成立了船舶污染物回收企業,對船舶垃圾、油污水進行專門回收。在東江湖,對所有客船強制加裝生活污水儲存裝置,在全省率先實現客船污染物“零排放”;同時,積極推進船舶使用lng清潔動力試點,力爭從源頭消除船舶污染。岳陽港成為全國內河首個綠色循環低碳試點港口,重點從綠色能源應用、綠色裝備、節能工藝、智慧港口、綠色環保和資源循環利用、綠色交通能力建設等七個方面,實現港口綠色發展。

(五)推進了“智慧水運”建設,提高了水運監管的信息化水平。

依托水上支持保障系統一期工程建設,建立船員計算機考試中心、省市縣三級水上交通安全指揮監控中心,逐步實現海事監管信息化。第一,強化安全監管信息化手段。建成1個省級、14個市州級、86個縣級監控中心,816個渡口監控點、28個港區泊位監控點,實現重要渡口全覆蓋,將長沙、岳陽兩地的集裝箱危貨碼頭納入海事視頻監控,并啟動了航道視頻監控建設;建成ais省級數據中心、ais基站17座,完成ais系統的推廣;新建9個vhf基站和7個vhf通信控制中心,基本實現湘江岳陽至衡陽段和洞庭湖區主要通航水域的vhf通信覆蓋。第二,建設數字航道。開展了數字航道研究,完成湘江岳陽至長沙樞紐146公里航道的電子航道圖建設,初步實現航標遙控遙測。第三,實現船閘智能通航調度。開發具備船舶定位、過閘申報、船岸通信和信息發布等智能化調度功能的船閘通航智能調度系統,并在湘江長沙綜合樞紐率先運行。

(六)堅持把安全生產作為公路事業發展的生命線。

一是“紅線”意識進一步強化。堅持把人民生命安全放在首位,牢固樹立“紅線”意識和“底線”思維,把安全生產與公路工作同步部署、同步落實。二是安全責任進一步落實。各級公路部門主要負責同志高度重視安全生產,把安全責任落實到崗位、落實到人頭,通過開展綜合督查、專項督查等方式,進一步落實了行業主管部門直接監管、安全監管部門綜合監管、地方政府屬地監管責任,進一步落實企業主體責任。三是源頭治理進一步加強。按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”要求,深入開展“打非治違”、“安全生產月”、“干線公路安全生命防護工程建設專項督查”等13項安全生產專項活動,做到安全監管無縫覆蓋,消除一大批公路安全隱患,工程施工保持“零死亡”。四是安全基礎進一步夯實。大力推進安全生產達標創建,深入基層一線加強安全監管,建立了常態化安全檢查、隱患排查和風險防控體系。扎實推進標準化建設、宣傳教育培訓、先進適用技術和裝備推廣運用、應急管理等安全生產各項基礎工作,有力提升了安全保障能力。

(七)實施鐵腕治理,實現了公路治超走在了全國前列的目標。

構建“政府主導、交通牽頭、分級負責、部門聯動”的治超工作格局。投入3億元新改建治超站172個、為全省131個縣級行政管理單位配置治超檢測車,完善管理責任、考核調控“兩個體系”,落實嚴管重罰、源頭管控、非法改拼裝車糾正“三項措施”,嚴格貨源、車主、車輛改拼裝單位、駕駛員“一超四究”,突出重點路段、時段、領域、區域、企業“五個重點”,全覆蓋鐵腕治理。我省與江西簽訂《八市邊界公路聯合治超協議》,永州組織開展異地交叉治超執法行動,岳陽組建治超特別行動隊,收到非常好的治理效果。聘請第三方進行超限超載率調查,檢測結果與省對市州交通發展目標考核、計劃項目資金安排、市州治超具體負責人工作績效評價掛鉤。公路治超取得重大突破,普通公路站點車輛超限超載率由xxxx年上半年的6.05%驟降到xxxx年底的0.036%,遠低于省政府確定的1%控制目標,長沙、郴州、株洲、婁底、湘西實現站點零超限率;車貨總重55噸以上車輛超限超載運輸基本消除。杜家毫省長給予“措施很有力,效果很明顯”的高度評價,楊傳堂部長給予“治超工作走在全國前列”的充分肯定。

(八)依法治路能力全面提升,公路安全保障提質增效。

強勢推進路域環境建設,深入開展違法棚屋、雜亂標牌、擺攤設點、堆物放料和橋隧安全保護區違法采挖等專項整治行動,全省共拆除公路兩側違法棚屋4,017個、拆除不符合規定設置跨路龍門架116個、整頓公路沿線違法攤點12,259個、清理違法占用公路堆物放料51,236處。公路違法行為查處力度加大,全省公路違法行為查處率、結案率分別達99.91%、99.24%。省市縣三級路政執法部門100%落實“十公開”制度,執法監督檢查實現了常態化、無縫隙、全覆蓋。

全省實施安全生命防護工程16,337公里、危橋改造1,170座,分別為年度目標的109%、116%。舉辦省市縣三級公路安全知識競賽、市州公路局主要負責人安全生產培訓,安全監督全覆蓋。完善“四位一體”中心養護站工作職能,充實公路應急救援隊伍,公路應急保暢工作主動有效,實現了路況、設施問題引起的道路交通安全事故“零”記錄。

(一)項目管理方面。

經抽查發現,部分單位項目采購管理不完善。除達到招投標限額的項目通過招標采購外,部分項目未按照《湖南省xxxx年度政府集中采購目錄及政府集中采購限額標準》(湘財[xxxx]18號)規定的政府采購程序進行采購。如:

1、湖南省公路管理局公路路面及大型橋隧省級檢測專項,xxxx年省級橋梁技術狀況復核及東門大橋、普跡大橋檢查,合同金額20萬元;岳陽市g107線新墻大橋、s308線湘水橋省級檢查,合同金額16萬元;長沙市s211線鎮頭大橋、s309線官渡大橋省級檢查,合同金額16萬元。三個自行采購服務合同總金額52萬元,項目建設內容基本一致,提供服務單位均為長沙理工大學,服務時間連續,應按規定招投標合并采購。

2、湖南省水運管理局網絡信息專項經費:用友軟件采購,程序不完善。

(二)會計核算與監督方面。

1、賬務處理不規范。

(1)湖南省公路管理局賬務部分:

治超工作經費:(xxxx-08記字98號憑證)中列支數碼產品(投影儀、照相機、錄像機)等購置費84,180元,且直接計入費用支出,未計入固定資產。

國省干線公路工程檢測經費:(xxxx-11記字38號)付宣傳畫冊制作費9,750元,計入了“事業支出-養路專項支出-工程檢測費”科目,按規定應計入“事業支出-業務工作專項-安全經費”科目。

農村公路養護專項:(xxxx-12記字36號)農村公路計劃信息管理系統15萬元,未計入無形資產。

(2)湖南省水運管理局賬務部分:

財務審計、征收工作經費:(xxxx-12記字197號)調整賬務:從項目支出-財務專項經費轉入項目支出-征收財務專項34,900元,未見調賬情況說明。

職工教育、執法培訓經費:(xxxx-12記字26號)調賬:從基本支出-商品和服務支出-培訓費轉入項目支出-職工教育、執法培訓經費49,600元,未見調賬情況說明。

(3)湖南省益陽航道管理局賬務部分:

財政撥款核算科目使用不規范,財政撥款在“其他收入”核算,其中:撥入專款-戰枯保暢(應急搶通)300,000元;撥入專款-益蘆航道竣工維護費577,900元;撥入專款-文明樣板航道創建5,600,000元。

2、資金審批、實物簽收手續不完善。

(1)湖南省水運管理局水路安全工作經費:(xxxx-05記字80號)陳曉安經手水上安全航行手冊、安全常識等費用143,800元,原始附件中未見付款簽審表、采購合同、清單和簽收單等。

(2)湖南省水運管理局財務審計、征收工作經費:(xxxx-12記字209號)莫莎經手報費用30,000元,原始附件中未見付款簽審表、采購合同、清單和簽(驗)收單等。

(3)湖南省益陽航道管理局被裝購置費:附件清單未見簽收手續。

3、專項超預算支出。

湖南省益陽航道管理局站房維修費:列支文明樣板航道創建專項超預算支出(黃茅洲工作房建設增補項目)21,172元;列支文明樣板航道創建專項超預算支出(黃茅洲工作房附屬工程)40,372.5元。以上兩項合計61,544.5元。

針對自評所發現的問題,我廳已責令相關單位限期整改,并擬采取以下措施,從源頭上解決問題:

1、對于項目采購管理不完善的問題,嚴格按照政府采購法執行,不能進行項目拆分,政府采購目錄內的要進行政府采購,確保項目實施及其資金得到有效監控和高效使用。

2、對于科目使用不規范的問題,按照《會計法》及專項資金核算的要求,規范使用會計科目和各類賬務處理行為,如實、準確核算和反映經濟業務事項的真實情況。同時,要嚴格履行好財務工作的監督職責,避免違紀違規問題的發生。

3、對于資金審批、實物簽收手續不完善的問題,進一步完善并規范執行內控制度,讓資金和實物使用的每一步都能環環相扣,監控得當。

4、對于專項超預算支出問題,根據預算管理辦法,合理編制預算需求,嚴格按預算要求執行和使用,杜絕擠、挪用或相互調劑資金等違規情況的發生。

招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)篇十三

過去的一年,在各級主管部門的直接領導下,本人認真開展各項醫療工作,堅決貫徹執行各級領導安排和布置的各項工作和任務,全面履行了一名基層醫生的崗位職責。現進行述職報告如下。

嚴格標準要求自己,努力提升職業道德素質。不斷提高自己的政治理論水平,積極參加各項政治活動,更加堅定了對中國特色社會主義的信念,對改革開放和社會主義現代化建設的信心。始終堅持全心全意為人民服務的主導思想,遵守各項法律、法規、規章和診療技術規范、常規,加強醫風醫德修養,具有較好的職業道德和敬業精神。

本著為民眾健康服務,兢兢業業做好本職工作。“救死扶傷,治病救人”是醫療工作者的職責所在,也是社會文明的重要組成部分,醫療工作的進步在社會發展中具有不可替代的作用,為此,我以對患者負責的精神,積極做好各項工作,關心、愛護、尊重患者,保護患者隱私;嚴格執行各種工作制度、診療常規和操作規程;一絲不茍接待并認真負責地處理每一位病人,在程度上避免了誤診誤治;認真完成了上級布置的各項任務。

珍惜每一次學習機會,自覺提升治病救命本領。作為一名年青的兒科醫生,我知道自己的專業技能還有很大的提升空間,為此,我買了兒科專業用書以自學,不斷鞏固專業理論;注意總結工作中遇到的`問題,一有機會就向科室中經驗豐富的人請教,直到把問題解決掉;堅持業務學習不放松,認真完成繼續再教育的各期學習,并通過了各期的考核;每年積極參加主管部門舉辦的規范化培訓,聆聽專家學者的學術講座,并經常閱讀醫學期刊和網絡信息,了解新的醫療知識和醫療技術,從而開闊視野,擴大知識面,不斷汲取新的營養,促進自己業務水平的不斷提高。

在醫院、科室領導的幫助和同志們的支持下,本人基本上能夠較好地完成作為一個基層醫生的各項工作和任務。在今后工作中,自己將不斷加強理論學習,堅持理論聯系實際并為實際服務的原則,努力克服理論上的不足和實際能力的不足,努力創造更加優異的工作成績。

招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)篇十四

20xx年度脫貧人口小額信貸貼息及風險補償金。

(二)項目基本情況。

20xx年,區鄉村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策,積極應對因新冠疫情造成對困難群眾增收的影響,對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶、建檔立卡脫貧戶及達到無還本續貸、展期、延期、追加貸款、風險補償條件的及時予以支持和辦理,做到應貸盡貸、應續盡續、應展盡展,做到確保不因疫情而影響困難群眾生產生活。按季度及時為20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶貧小額信貸按基準利率進行貼息。20xx年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難導致20xx年未撥付貼息資金及風險補償金。

(一)前期準備。

隆陽區扶貧辦成立了以主任為組長、分管財務副主任為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組,召開專項工作會議安排,按照相關項目的政策規定、財務會計制度,設置了績效評價指標體系,區鄉村振興局根據各股室實施管理職能,進行自評。

(二)組織過程等相關情況。

加強項目績效管理,貫徹落實貫穿項目實施全過程的績效目標管理、績效監控、績效評價、結果應用的機制,從項目績效目標編制入手,加強財政資金的跟蹤問效,及時糾正績效偏差,延伸財政管理鏈條,提升精細化管理水平,提高財政資金的使用效益。

(一)項目資金情況。

1.項目資金到位情況。根據《保山市隆陽區財政局關于下達20xx年第一批統籌整合財政涉農資金(扶貧小額信貸)—中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務)的通知》(隆財農〔20xx〕16號)文件,下達資金1300萬元,20xx年結轉于20xx年,其中:脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬元,脫貧人口小額信貸風險補償金250.00萬元,下達資金1300萬元于20xx年末指標追減,資金到位x元,到位率為x%。

2.項目資金執行情況。20xx年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難20xx年撥付貼息資金及風險補償金x元,執行率為x%。

3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執行《隆陽區人民政府辦公室關于印發隆陽區統籌整合財政涉農資金報賬制管理實施細則(試行)的通知》(隆政辦發〔20xx〕47號)、《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金試點工作實施方案(試行)》(隆辦發〔20xx〕126號)、《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法(試行)》(隆辦發〔20xx〕127號)及《關于進一步加強扶貧資金管理的實施辦法》(隆辦發〔20xx〕128號)等統籌整合財政涉農資金管理要求,加強項目管理,嚴格項目計劃。

(二)項目績效指標完成情況。

1.產出指標完成情況。產出指標包括數量指標、質量指標和時效指標,其中數量指標年初目標值:建檔立卡脫貧戶獲得貸款年度總金額大于5000萬元,年末實際完成20xx.3萬元,完成率40.37%,未完成年初目標值;建檔立卡脫貧戶貸款申請滿足率達到90%以上,實際完成100%;完成年初目標值;質量指標年初指標值:扶貧小額貸款還款率達到99%以上;貸款風險補償比率控制在10%以內;小額信貸貼息利率(=1年期按1年期市場報價利率lpr確定,1至3年期按5年期lp下調20個基點確定),所有目標值;實效指標年初目標值:貸款及時發放率大于等于100%。所有指標均已完成年初目標值,完成績效目標。

2.效益指標完成情況。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標,均已完成年初指標值,完成績效目標。

3.滿意度指標完成情況。滿意度指標中服務對象滿意度指標均達90%以上,完成績效目標。

(一)績效目標未完成原因分析。

1.預算執行未完成。因受區級財力影響,導致20xx年貼息資金未在20xx年完成撥付。

2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用于發展產業的貸款,自工作開展以來,剔除外出務工的脫貧人口,絕大多數發展生產的脫貧人口都已反復使用過小額信貸,小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著經濟的發展,5萬元的貸款額度無法滿足貸款戶的需求,使得部分脫貧人口轉而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產品。

(二)下一步改進措施。

一是積極對接財政按要求及時撥付貼息資金及風險補償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度,力爭擴大放貸規模;爭取完成相應的投資績效目標。

20xx年項目的產出指標未全部完成、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為78分,自評等級為合格。

預計將于20xx年7月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站和區財政局門戶網站“隆陽區財政預決算公開”專欄同時進行公開。

(一)經驗。

一是強化前期工作謀劃。做實項目實施方案,做到工作有規劃,整體有部署,落實有程序。二是強化動態監控管理。根據工作開展情況,開展定期或不定期項目績效跟蹤,針對新發生的問題,及時研究及時解決。三是強化資金執行進度管理。按照年初目標,規劃項目資金支出進度,按序時開展工作,確保預算執行進度穩定,工作落實有序平穩。

(二)存在的問題和改進措施。

存在的問題:項目績效自評、公開、結果運用等方面不夠完善。

改進的措施:一是增強法律法規意識。提高自我約束與管理的能力,保證專項資金專款專用。二是全面推行公告公示制度。積極推進財政專項扶貧資金項目公開公告,對資金安排、管理、使用等信息進行公開。

招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)篇十五

根據東區財政局《關于開展20xx年度部門預算整體評價和財政重點項目(政策)支出績效評價工作的通知》(攀東財〔20xx〕90號)文要求,炳草崗街道辦事處對20xx年度部門整體支出進行了績效自評,現將相關績效自評情況報告如下:。

(一)單位基本職能。

街道黨工委、辦事處是區委、區政府的派出機構,貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規、規章以及區委、區政府的決定、命令和指示,負責轄區內社區性、地區性、公益性、群眾性工作,完成區委、區政府部署的各項任務。開展基層黨建、負責城市管理、提供公共服務、維護社會穩定、指導社區建設、培育社會組織、監督專業管理、落實安全生產、加強應急管理、組織基層綜合統計工作。

(二)機構、人員、資產情況。

炳草崗街道辦事處內設6個股室,即:黨政辦公室(掛財政所牌子)、黨建辦公室(掛黨群工作部牌子)、公共管理辦公室(掛信訪辦公室牌子)、公共服務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)、公共安全辦公室以(掛安全生產監督管理辦公室、應急管理辦公室牌子)、城市管理辦公室(掛生態環境辦公室牌子)。另下設便民服務中心、社會治理事務中心、統計站三個事業單位。

編制總額34人(行政編制15人、事業編制18人、機關后勤1人)。20xx年6月底在編在職27人(事業編制空4個、行政編制空3個)、企管8人、區聘16人(14名城管隊員、2名輔助管理)、自聘9人、退休12人。

辦公室面積309.74平方米,經營性資產19處,公務用車1輛(機關事務管理局資產)。

東區炳草崗街道20xx年部門預算收入2932.3萬元,預算支出總計2932.3萬元,其中:工資福利支出647.74萬元、日常公用支出68.9萬元、對個人和家庭的補助支出16.8萬元、項目支出2198.85萬元。

炳草崗街道辦事處20xx年初列入項目績效管理的有15個項目,分別是城管隊員外勤績效考核4.32萬元、小區清掃保潔費123.54萬元、綠地管護費107.19萬元、公廁管護費9.07萬元、城市管理日常經費22.6萬元、市政基礎設施運轉維護費45萬元、人大代表之家工作經費5萬元、社區干部經費825.12萬元、專職網格管理員補助經費230.4萬元、中心廣場綜合管理辦公室運行費300.74萬元、食堂補助經費7.66萬元、黨群服務經費326.89萬元、社區兼職委員、支部書記補貼及支部啟動費73.32萬元、“雪亮工程”政府購買服務經費118萬元。全年預算項目資金共計2198.85萬元。

20xx年1月東區行政區劃調整,將原炳草崗街道辦事處劃分為現炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處,隨之預算也從原預算中進行了劃分,20xx年列入現炳草崗街道辦事處的項目績效管理的有15個項目,分別是城管隊員外勤績效考核4.05萬元、小區清掃保潔費98.66萬元、綠地管護費84.72萬元、公廁管護費9.07萬元、城市管理日常經費9.8萬元、市政基礎設施運轉維護費31.5萬元、人大代表之家工作經費5萬元、社區干部經費525.25萬元、專職網格管理員補助經費148.8萬元、中心廣場綜合管理辦公室運行費300.74萬元、食堂補助經費7.13萬元、黨群服務經費183.21萬元、社區兼職委員、支部書記補貼及支部啟動費40.32萬元、“雪亮工程”政府購買服務經費118萬元。全年預算項目資金共計1566.25萬元。

(一)年初部門預算安排及支出情況。

東區炳草崗街道20xx年部門預算收入2932.3萬元,預算支出總計2932.3萬元,其中:工資福利支出647.74萬元、日常公用支出68.9萬元、對個人和家庭的補助支出16.8萬元、項目支出2198.85萬元。

1、基本支出安排及使用情況。

20xx年度基本支出為1002.44萬元,比年初預算增加268.99萬元,其中:人員經費支出612.05萬元,日常公用經費支出390.39萬元。主要用人街道在職人員工資、福利和日常公用經費,增加原因為240名網格員勞務費(賬務處理在公用經費)和財政返還20xx年度的差旅費、福利費、工會費等。

2、部門預算項目安排及支出情況。

20xx年項目支出預算數為2198.85萬元,項目支出決算數為3478.4萬元,差額1279.55萬元。差額原因是:20xx年度項目經費財政應返還資金(因財政金庫緊張,當年不能保障支付)和臨時性項目安排支出如:慶祝新中國成立70周年氛圍營造專項資金、榕樹街47號已征收房屋資金等。日常項目支出:綠地管護、清掃保潔、市政基礎設施運轉維護、維護社會穩定、城市管理等支出。

(二)追加預算安排及支出情況。

20xx年共計追加1279.55萬元,主要是基本支出中100名社區干部工資、社保、公積金和上級各部門下撥的臨時工作經費和臨時項目經費。

(三)其他資金收支及結轉結余使用情況。

20xx年初其他收入0.91萬元,主要是利息收入。利息收入主要用于日常購支票和進賬單。

20xx年初結轉結余648.5萬元,主要是上年度因財政金庫不能保障支出的項目經費和差旅費、福利費、工會費等財政返還資金。

(一)區級財政資金績效目標完成情況。

1、年初部門預算績效目標完成情況。

20xx年預算執行率100%。年度總體績效目標完成情況全部達到預期。

上級專項(項目)資金績效目標完成情況。

20xx年收到市級專項資金是基層組織活動和公共服務運行補助經費8萬元。已按照每個社區1萬元的標準及時分配到各社區,全年均嚴格按照資金撥付程序,無截留,無余額。因區財政金庫緊張未能終審,故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財返后再次錄入截止到20xx年6月財政終審,此款項支付成功,現已足額支付到社區賬戶。

(三)自評結論。

我單位支出績效總體良好,各項目標基本達到了相應時期執行進度,使財政收支預算執行都得到了良好的制度保障和實施效果。

我單位超過年初預算的原因主要是上級各部門臨時工作經費和臨時項目經費和160名社區干部工資、社保、公積金未要示列入預算等產生的。

績效自評結果已在各項工作中運用且在街道內部網公示。

招商引資工作經費事前績效評估報告范文(16篇)篇十六

為進一步提高我縣就業專項資金使用管理的規范性、有效性和安全性,確保各項就業補貼政策落實到實處,根據金昌市人社局、財政局《關于開展社會保險基金及就業專項資金管理使用情況檢查工作方案》文件要求,我局對20xx-20xx年就業專項資金的使用、管理及制度建設等情況進行了認真全面自查,現將自查情況報告如下。

20xx年我縣就業專項資金籌集942.22萬元,財政安排932萬元,利息收入10.22萬元。20xx年我縣共支出就業專項資金931.65萬元,其中:撥付公益性崗位補貼資金761.37萬元;撥付職業培訓補貼資金165.63萬元;撥付社保補貼4.65萬元。年末滾存結余12.63萬元。小額貸款擔保基金年末滾存4365萬元。

20xx年我縣就業專項資金籌集1041.41萬元萬元,財政安排1035萬元,利息收入6.41萬元。20xx我縣共支出就業專項資金1022.83萬元,其中:撥付公益性崗位補貼資金998.83萬元;撥付職業培訓補貼資金24萬元。年末滾存結余31.21萬元。小額貸款擔保基金收入1100萬元,年末滾存5465萬元。

(一)完善管理制度,促進規范管理。一是建立和完善風險防范制度。立足實際工作,認真梳理崗位職責,查找崗位廉政風險點,將就業專項資金經辦、管理、監督等風險等級較高的崗位,制定風險防范措施,開展廉政教育、警示教育,從思想上筑牢抵御腐蝕的道德防線。二是嚴格執行各項資金管理制度,規范操作流程,確保資金運行安全。明確了就業專項資金的使用范圍、申報程序和支付管理。從資金撥付管理、使用監督、撥付公示、資金支出結果報告、監督和跟蹤反饋等方面對資金進行管理。

(二)加強信息化管理,夯實資金管理基礎。對各類補貼的申報辦理實行臺帳化管理,要求申報單位對各類資料實行專業歸檔,分類管理。特別是公益性崗位安置全面實行臺帳管理,做到紙質和電子兩套臺帳同步。建立了完善的資金使用基礎臺帳,資金財務帳簿、憑證做到了合法、真實,帳表相符、帳證相符、帳實相符。

(三)強化責任,完善監督機制。強化對資金使用全過程的嚴格監管,確保有限的資金用在刀刃上。一是建立了常規檢查與不定期抽查相結合的監督檢查機制,采取內部與外部檢查相結合的多種檢查方式,確保了資金管理和使用情況的公開透明。二是實行“一表一帳一單”管理,嚴格將就業專項資金各類補貼申請表、申請臺帳、清單作為該項目檢查考核驗收和向財政部門申請資金的依據,落實審核簽字制度,“誰審批,誰負責;誰實施,誰負責”。

近年來,我縣實施積極的就業政策,多渠道開發就業崗位,努力改善就業環境,支持勞動者自謀職業和自主創業,鼓勵企業更多吸納就業,幫助困難群體就業,努力完善城鄉就業服務體系,為促進我縣經濟發展,保持社會穩定創造良好的條件。

(一)就業困難對象的就業得到了有效保障。一是針對就業困難人員就業難的問題,積極開發公益性崗位促進困難人員就業,以4050人員、殘疾人和低保家庭人員為安置重點,主要安置在城市治安及交通管理、綠化環衛、社區協理和工勤等崗位,實現了就業工作和社會事業共同發展的雙贏局面。二是積極鼓勵和支持就業困難人員通過各種方式靈活就業和自謀職業。三是多渠道收集就業崗位并及時發布招聘信息,全力為企業和勞動者搭建用工和就業平臺。通過“就業援助月”“春風行動”“送崗位下鄉”“返鄉務工人員專場招聘會”等多種形式,鼓勵企業吸納安置就業困難人員,努力促進就業。

(二)職業技能培訓在提升勞動者就業競爭力上成效明顯。對失業人員進行了免費技能培訓和創業培訓,技能培訓包括辦公自動化、電工焊工、挖掘機裝載機、服務類等專業,極大提升了下崗失業人員和農民工的就業及自主創業能力。

(三)基層公共就業和社會保障服務平臺日趨完善。建立和完善了縣、鄉鎮、社區就業和社會保障服務信息網絡,基本實現了就業申報審核管理信息和就業服務資源共享,使就業和社會保障服務功能向基層延伸,提高了服務效率。

(四)形成了創業帶動就業的可喜局面。一是通過發放小額。

擔保貸款扶持創業。為創業者提供資金支持。二是通過開展創業培訓引導創業。幫助創業者系統學習知識和技能,不僅使學員的就業觀念發生轉變,更激發了他們的創業意識,掌握創業技能,提高創業成功率。

一是就業專項資金短缺矛盾日益突出。由于我縣破產、改制企業或停產企業多,下崗失業職工多,特別是失地農民逐年增多,就業再就業矛盾十分突出,就業資金支出壓力大。

二是職業技能培訓質量和效果有待進步。一方面受師資、設備、條件、場地等的限制,培訓機構的授教能力和水平難以讓參訓者技能得到明顯提升,加上舉行的多是一些短、簡、快項目和專業,要真正把握和學精一門技能存在難度。另外一方面,參訓學員積極性不高,特別農村勞動力普遍抱有“早就業、快就業”心理,導致培訓質量、效果難達預期。

三是就業專項資金管理的信息化建設還有待進一步加強。

(一)進一步調整就業專項資金支出結構。一是加大培訓投入,提高培訓質量和效果。二是加大宣傳,鼓勵企業吸納就業困難人員就業和高校畢業生參加就業見習。三是進一步加強公益性崗位開發的管理,嚴格控制公益性崗位人數的增長幅度。

(二)進一步加強基層公共就業服務平臺建設。積極爭取上級的資金支持和本級財政投入,加強基層公共服務就業平臺建設。

(三)懇請上級繼續加大對我縣就業專項資金的補助力度。我縣公益性崗位安置的各類就業困難人員較多,并隨著最低工資標準的調整而逐年增加,為了不影響就業再就業工作的開展,懇請上級繼續加大對我縣就業專項資金的補助力度。

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