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財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)

時間:2025-05-19 作者:碧墨

組織內部的規章制度應當明確規定各個崗位的職責和權限,確保工作的順利進行。規章制度對于團隊的管理和發展至關重要,以下是一些規章制度的樣本范文。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇一

為了規范學校的財務行為,加強財務管理,提高資金的使用效率,促進教育事業的健康發展,根據《中小學財務制度》,結合學校的實際情況,特制定本制度:

1、報銷憑證必須是正式發票或財政局及稅務部門印發的統一收據,“白條”不得報銷。

2、發票內容要齊全:單位名稱、日期、品名(必須填寫物品及辦公用品的具體名稱)、單價、數量、金額等項目填寫齊全,字跡清楚,金額正確,大、小寫相符。票據一經涂改立即無效。

3、印章要齊全:報銷的發票必須有稅務機關統一印制的發票監制章,并加蓋開票單位發票專用章或財務專用章;事業收據必須有財政部門統一印制的財政票據監制章并加蓋財務專用章。發票或收據須在稅務機關規定的使用有效期內。

4、報銷憑證需說明用途、有經辦人、證明人或實物驗收人,并有單位審批人簽署意見;

5、1000元以上的款項要以轉帳支付。

6、差旅費報銷按《行政事業單位工作人員差旅費開支規定》執行。

7、公務招待需按上級有關部門提出壓縮三公經費的精神,從嚴控制,確需招待的,填寫《鹿城區教育系統公務接待審批卡》,由校長審批后,按照每桌含酒水不超過1200元的標準實施。確實情況特殊超過標準的,要報校長同意后實施。

8、工作餐報銷:

(1)上級有關部門安排在本校的各類教研活動,如果是半天的,原則上不安排工作餐,如果是整天的,需經校長同意,方可由總務處安排快餐,但最高不得超過上級規定的人均30元。

(2)各部處如在非工作時間加班,確需安排工作餐的,一律按上級規定,由總務處統一安排,最高人均不超過30元的標準實施,報銷時,必須提供正式發票,在學校基本戶報銷,不得在學校工會及食堂賬戶報銷。

9、學校參加集體項目比賽,特殊情況需要伙食費的,由校長批準后實施;大型文體團體比賽出溫州的所需的特別經費,由組織者提出專項經費方案,報校長辦公會議研究后實施。

xx小學

xxxx年xx月xx日

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇二

出差人員的差旅費按上級財務部門規定報銷,凡不符合上級要求的經費自負。

1、根據上級有關文件規定,出差人員原則上乘坐汽車、火車,若出差路途較遠或出差任務緊急的需乘飛機,先填好審批表,經校長特別批準,方可乘飛機出差。

2、出租車費標準:每次出差最高報60元。

3、住宿費標準:

(1)每人每天180元內,不分省內外,出差人員住宿費(同一次出差可按平均每天住宿費計算)在規定限額標準內憑據按實報銷,實際住宿費超過規定限額標準部分個人自負。

(2)出差住宿原則上兩人一個標準間,單獨住宿的超過部分自負。單人出差或男、女出差人員為單數,其單數人員住宿費可按不超過上述規定限額標準兩倍內憑據報銷,超過部分個人自負。

(3)參加住宿費自理的培訓班,住宿費在上述規定限額標準內憑據報銷。

4、餐費補貼標準:

(1)出差伙食補助費,以住宿費票據為憑,按自然天數計算,市區內沒有補貼,市內各縣每人每天30元,市外每人每天50元;當天在車上過的,每人每天25元。

(2)離開工作單位所在地到基層單位實(見)習,到外地掛職鍛煉或支援工作等,在基層或外單位工作期間的伙食補助費每人每天市內l5元,市外25元,休息天除外。

(3)具有會議性質或伙食非自理的培訓學習班不發伙食補助費;培訓學習班所在地人員不發伙食補助費。

(2)校區總務處審核并存校區總務處;

(4)校長簽字:由財務人員統一將差旅費交校長簽字;

(5)報銷金額支付:由財務人員將相關經費,打入教師的溫州銀行卡內。

6、經費管理。

(1)實施差旅費包干制度,超過包干額的部分要自負;

(2)財務人員對每筆差旅費都要登記,并在學年末提交校長審核,凡超出包干部分,在下期的績效工資中扣回。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇三

為了進一步規范費用管理,為我局加強廉政建設發揮積極的保障作用。對相關經濟業務報銷嚴格按財務管理辦法實行,現將相關事項作以下規定:

1、餐飲費用報銷:需附菜譜清單,附就餐人員名單,發票上要有參加行動或查處案件的人員詳細名單、經辦人簽字,部門負責人簽字,并注明詳細事由。

2、住宿費報銷:發票上需要注明參加行動或查處案件的人員詳細名單,經辦人簽字,部門負責人簽字,并注明詳細事由。

3、燃油費報銷:發票上需要注明加油的車牌號,并且有駕駛員、經辦人和部門負責人三方簽字,注明詳細事由。

4、搬運費(銷毀費)報銷:需附搬運貨物清單,清單上必須有搬運的貨物的品種、數量及金額明細,發票上有搬運人員、經辦人和部門負責人三方簽字認可,并注明詳細事由。

5、與外單位協同辦案差旅費報銷:嚴格執行縣局公司差旅費管理辦法相關標準執行,發票上注明詳細的事由。注:外單位人員不能享受我公司差旅費報銷規定。

6、舉報費報銷:舉報要有記錄表,有立案報告,舉報費審批表,有領款憑證,領款憑證上必須有舉報人、負責人和經辦人(經辦人要求三人以上)簽字,經辦人和舉報人不能為同一人;在向舉報人支付舉報費時,舉報人必須在舉報費支付單據上簽字并按手印。

當月發生的發票必須在當月或次月報銷,每月10號和20號前將所有發票匯總電子表格發給部門報賬人員、同時交紙質資料,并完成相關簽字手續。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇四

加強公司財務管理,清晰員工費用報銷手續。

2、范圍。

適用于大地通訊及大地集團職能部門、分部職能部門人員借款及報銷,服務店借款及報銷適用《服務店費用支付管理辦法》。

3、文件執行者。

3.4會計中心:為費用報銷的監控部門。

4、定義。

預算外事項:是指未經預算管理委員會批準的,但因內部或外部因素導致的、必須執行的事項及超過預算金額的部分以及不包括在預算項目內的新增事項。

5、正文。

5.1借款規定。

5.1.1借款是因業務需要的臨時借款,包括出差備用、日常采購、固定資產采購及各種臨時性借款。

5.1.2借款原則:當月借款當月報銷,前一次借款在約定還款日期未沖賬或還款的,不得另行借款。

5.1.3起借額度規定:申請借款金額在1000元及以上時,方可借款。

5.1.4借款人規定:

(1)對于需頻繁借支的崗位及部門,可設立崗位或部門周轉備用金,崗位備用金由該崗位人員負責保管,部門備用金由部門負責人負責保管,使用此周轉備用金產生的業務需依照報銷制度按時報銷,否則按報銷制度給予處罰;日常辦理業務時,設立崗位備用金的,該崗位工作事項內,原則上不得再另行借款,設立部門備用金的,部門不得再另行借款。如遇特殊事項,需借款金額超過核定的崗位或部門備用金額度1000元時,方可申請借款。

(2)職能部門人員需對外支付非商品采購款項時,未取得原始發票而要先付款時,可由業務人員先到財務部辦理借款,但試用期員工不得借款。

(3)其他部門的臨時借款只允許部門經理產生,部門其他人員均不得借款。

5.1.5還款期限規定:備用金還款日期為當年末12月31日,其他借款事項借款期不得長于15日,原則上不得跨月,跨月借款的,必須于次月2日前至財務部沖賬,沖賬日期以交單至財務部日期為準。

5.1.6任何個人不得私借或私用公款,公司不辦理任何性質的私人借款,特殊情況需借款的,需公司總裁審批同意或授權審批同意。

5.1.7借款時須按“借款單”要求填列各項欄目,出差備用、交際應酬、日常采購、其他等,并按規定審批權限審批后,由財務部付款。

5.1.8出差借款,需注明出差目的地及出差期間;按出差申請單審批金額申請借款。

5.1.9借款額度超過5000元以上,須提前1天申請。

5.1.10借款對賬單確認:除備用金借款外,每月8-10日為借款確認時間,各借款人必須親至財務部確認上月對賬單,否則視為默認財務賬面余額。

5.1.11借款簽批流程:見《借款及報銷流程》。

5.2報銷規定。

5.2.1報銷時間:每周一、周四提交報銷單據,周二、周五銀行轉賬,周三、六現金付款。

5.2.2報銷時限:所有報銷應于業務發生后一周內提交,特殊情況下超期限借款的,須于約定的借款還款日期前報銷;月底發生的費用務必在次月初2號前到財務部門報銷,不受前款規定的報銷時間限制。超過報銷期限按約束辦法中的規定給予相應處罰,重大節假日順延。

5.2.3報銷單簽批原則:任何人不得自審、自批自己的開支費用,嚴格按照審批流程執行。

5.2.4報銷票證要求。

(1)所有費用單據原則上是稅務局統一印制的正式發票且須加蓋開出單位的“財務專用章”或“發票專用章”方為有效。

(2)發票必須是發票聯和報銷聯,用復寫或計算機打印,不得用圓珠筆或鉛筆填寫,存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。

(3)凡是購買物資或物品的發票或清單上要有明確的數量、單價,否則不予報銷。

(4)內容要齊全抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全,字跡要清楚,金額要準確,大、小寫一致,涂改無效。

(5)根據稅務規定,禮品發票不可入帳,因此,自2008年8月1日起,禮品發票不予報銷。

(6)發票須寫公司名稱(),機打發票一律不準手寫。

5.2.5下列票據不得報銷。

(1)無正規的發票或收據;。

(2)審批手續不全的票據;。

(3)內容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據;。

(4)無公章、無私人簽章(字)的白條收據;。

(5)數量、單價、金額不符的票據。

(7)個別報銷項目在經財務部核實確無發票的特殊情況下,可以找其他發票代替,但填寫費用報銷單時,須根據實際支出項目在單摘要欄如實填寫,并在備注欄中注明發票與支出項目不符的原因。

5.2.7報銷使用單據規定。

(1)差旅費:使用《差旅費報銷單》,后附《出差申請表》;。

(3)日常招待費:使用《費用報銷單》,后附《用戶訪問工作記錄單》;。

(4)凡需事先審批再開支的事項:報銷時需附事項申請單;。

(5)凡預算外或超預算報銷的事項:報銷時需附預算外事項申請單。

5.2.8各項費用報銷內容及標準。

(1)招待費:見《招待費管理辦法》;。

(2)差旅費及交通費:見《差旅費管理辦法》;。

(4)其他費用:按預算額度或申請額度在合理范圍內報銷;。

5.2.9報銷流程:《借款及報銷流程》。

5.3約束。

5.4該規定經公司領導批準發文之日起實施,解釋權歸集團財務管理部。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇五

為了加強公司的財務管理工作,統一各部門的報銷程序及規定,提高財務管理水平,現結合公司的具體情況,特制定本制度。

一、員工的備用金借支,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

二、員工核銷備用金,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,由財務部集中上報總經理審批,交財務部出納沖賬。員工借款的借據,必須附在原始憑證上。收回款項時由出納另開收據,不得退還原借款借據。出納將已核銷的原始憑證交財務部會計做賬。

三、財務部審查標準為:

1.報銷費用是否在計劃內,報銷標準是否在標準內。

2.業務發生的真實性。

3.報銷憑證的填寫要注明以下類別:固定工資、績效工資、租賃費、福利費水電費、辦公費、交通費、差旅費、通訊費、運輸力資費、低值易耗品、招待費、進場費、條碼費、廣告費、年節費、促銷費、陳列費及制作費、終端合同返利、促銷品、年終返利、商超管理費、汽車費、工商衛生費、裝修費、工傷及賠償費、檢測費、贈品費、罰款、外購調料費、號牌體檢費、稅費、其他。

4.報銷憑證必須填寫所屬部門。

5.各種發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。

6.凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

7.購買實物的原始憑證,必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

8.支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。

9.預付性匯款,由經辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

10.屬于現金發放性質的原始憑證,原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的,由代領人簽名;由一人代領多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。

對不符合上述審查標準的,財務部可以拒收,要求重新填寫。

四、所有報銷的費用憑證必須于每月25號之前交財務部。超過報銷時間規定,財務部不予報銷。當月發生的費用必當月核銷,如有特殊情況,須以書面形式經公司批準,方可推遲核銷。凡是本月內沒有結清借款的,下一筆借款一律停止。

五、做商超海報促銷活動,在核銷相關費用時,業務人員必須提供當期海報、照片及結案報告做為核銷費用的憑證。

六、各部門員工發生的費用,財務部進行分類會計核算,于次月5日前提供給相關部門。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇六

第一條?本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則,在處理我班財務問題時,做到合理運用、合理花費,杜絕資產流失、賬目不明,確保工作順利開展。

第二條?土木三班所屬班費由班社區委員負責管理,所有財務活動接受全班成員的監督。

第三條?社區委員須備有財務管理登記本(加電子版),以記載有關事項。社區委員每次支出需在班群發布公告告知。

第三章?收入管理。

第四條?土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。

第四章?支出管理。

第五條?土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過微信或qq向申請報帳,班長將申請信息截屏發至社區委員。經班長批準后,先自行墊付購買,報帳時登記。

第六條?物品的每次采購應至少有兩人同行,如需采購專業用品(如特殊的宣傳用品等)須一位專業成員同行。

第七條?采購結束后,社區委員應在兩天之內制作出財務報表,將經費用處標示清楚,注明物品名稱、數量、單價、總額、共計金額,并將相應正規發票(背面必須有采購者的簽字)夾在其中,以此記錄。

第八條?如有特殊情況個別部門需臨時采購物品,開銷在20元之內的可先告知班長,自行購買并開據正規發票以此保留。如超出20元,必須征得班長的同意后方可采購。采購過后,補全原有手續(注:本條款只適用于特殊情況)。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇七

1、 發票戶頭與企業名稱必須完全一致,并加蓋發票專用章。稅法規定沒有填開付款人全稱的發票,不得允許用于稅前扣除和財務報銷。

2、 增值稅專用發票必須打印規范,密碼區清晰無痕不出邊框,無法通過認證的不予報銷。增值稅普通發票上付款方開票信息必須齊全。

3、 發票的全部聯次必須一次完整開具,發票各欄目不能空缺,大小寫必須一致,涂改無效,機打發票手寫無效。

4、 會議費報銷要求附會議文件,如會議通知、邀請函、簽到簿等復印件,說明會議時間、地點、人物、內容等能夠證明會議真實性文件資料。

5、 住宿費發票報銷要求附上明細單或費用清單,能夠顯示住宿的起止時間、單價等內容,能夠據以判斷業務的真實性。若是本公司員工出差發生住宿費,應該使用差旅費報銷單,與出差的其他報銷單據一起報銷。若是業務招待性質的住宿費,可以使用費用報銷單報銷。

6、 發票內容是大類的,比如辦公用品、生活用品、食品等必須附上蓋有相同發票專用章的明細表。

7、 承租個人 房租費要求使用當地地稅局代開的發票報銷。

8、 當年發票當年報銷,因出差在外等特殊原因不能及時報銷的,需作出

書面說明并經本部門領導及財務總監簽字批準后,可以在次年1月31日前報銷。2月1日(含)以后,一律不再接受開票日期為以前年度的票據。

9、 咨詢費、手續費都屬敏感票、高危票,稅務部門要求極其嚴格,業務經辦人員在辦理相關業務時應自覺配合財務報銷要求,確保手續嚴謹,合同齊備,業務真實可信。

10、 杜絕禮品、化妝品、黃金、工藝品、煙酒、洗浴、健身、保健品、旅游等與企業生產經營不相關的票據,此類票據一律不予報銷。

11、 個別業務沒有發票或者有發票不能直接報銷的,不得以餐費、住宿費等屬于業務招待性質的發票頂替。

12、 業務經辦人員必須嚴格區分業務歸屬主體。發票戶頭、業務歸屬主體、報銷單填寫必須一致,否則需要重開發票或者重新填寫報銷單。審單人員要認真仔細,熟練判斷區分業務歸屬主體。

13、 現在經濟活動中假票較多,對此必須高度重視,稅務局在歷年的稅收檢查中都堅持如下原則:查賬必查票,查案必查票,查稅必查票,國家稅務總局每年都要組織嚴格的發票大檢查。因此,為了報銷人和公司的利益,降低發票涉稅風險,業務經辦人拿到發票后一定要通過發票歸屬地12366電話或者稅務局官網查證發票真偽,審單人和業務經辦人共同對所報銷發票的真偽負責。假票一律不得報銷。

14 、 關于國外費用報銷,稅法規定支付給境外單位或者個人的款項,以該單位或者個人的簽收單據為合法有效憑證,稅務機關對簽收單據有疑義的,可以要求其提供境外公證機構的確認證明;單據為不能長時間保存的熱敏紙張的,必須在報銷時同時提供復印件,并與原件粘貼在一起;適當說明支出的用途或合理性;數額較大的刷卡消費,要同時提供刷卡記錄紙(就是自己簽字的那張紙條)。另外,臺灣地區經濟活動中也使用發票,報銷規定與大陸地區基本相同。

15、 發票粘貼要求,要求使用費用報銷粘貼單橫向粘貼發票,粘貼紙的左端預留4厘米寬度,便于月末財務裝訂成冊;粘貼必須牢固整齊美觀,大張的票據貼在底下小張的貼在上面,發票不能伸出粘貼紙的邊緣,發票較多的應該按照種類或費用性質適當分類粘貼,單張粘貼厚度原則上不得超過一毫米,粘貼卡式火車票時必須把票的背面剝掉表層才能粘住。

16、 審單人員要嚴格認真工作,熱情周到服務,及時審核單據,不允許推諉扯皮更不許積壓在手里。

17、 審單人員負責單據的全面審核,除了以上要求外,數字核算準確是最基本要求,報銷單上的數字必須與所附報銷單據完全一致,數字合計以及數字大小寫必須準確無誤。審核完畢、粘貼合格、簽批完整的報銷單據才能拿到財務部門報銷。

18、 營改增后費用報銷需提供國家稅務局出具的票據。對于地稅發票,將不進行相應報銷。辦公用品17%、電子耗材17%、車輛租賃17%、印刷13%、水費13%、電費17%、房屋租賃11%、物業管理6%、郵電費11%/6%、手續費6%、咨詢費6%、會議費6%、培訓費6%、住宿費6%、勞務派遣服務費6%等項目取得增值稅專用發票可以抵扣相應進項稅。福利費、餐費、差旅費(除住宿)、免稅項目支出、供應商無法取得抵扣憑證、增值稅普通發票等不得進行抵扣進項稅。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇八

一、現金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉賬支付,未通過銀行轉賬支付的,報銷時須提供現金支付憑證(收款收據、微信支付寶等轉賬記錄)。(特殊情況由總經理審批)。

二、所有的現金收入,都應開具收款收據。開出收據的存根應與應入賬的收據聯按編號逐張核對金額,確保收入全部入賬。現金支付應以合法的.原始憑證為依據,并執行票據報銷及審批程序,做到賬款分管。

三、臨時性小額現金支出,實行先墊支后報銷原則(除出差外)。經常性的大額現金支出由經辦人填制領款單,部門負責人審批后可領取備用金。

四、領取備用金的人員,年底應到財務部門辦理年度領款更換手續。因公出差,應合理估算出差費用,填制領款單,由部門負責人審批后可從出納處領取暫借款。已安排備用金的人員,不得再預支差旅費。如前一次借款不清的,不準再向公司借款。

五、控制現金的庫存限額,一般以3-5天的日常零星支出為限,超過限額的出納員應及時送存銀行,每日業務終了前,出納人員應盤點現金,做到賬實相符。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇九

4.固定資產經財務報銷后,財務部列入“內部往來成本費用”科目。

3.材料物品領用時,必須填領料單(一式三聯,領用人、倉庫、財務部);

4.倉庫保管員兼材料會計,每月與財務核對賬目,發現問題及時找原因更正;

5.年終物資部應盤點一次,列出材料清單與財務部核對,并作出盈虧表;

8.各項預付款先填借款單,經企業主管領導批準,按合同要求付款。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇十

出差人員的差旅費按上級財務部門規定報銷,凡不符合上級要求的經費自負。

1、根據上級有關文件規定,出差人員原則上乘坐汽車、火車,若出差路途較遠或出差任務緊急的需乘飛機,先填好審批表,經校長特別批準,方可乘飛機出差。

2、出租車費標準:每次出差最高報60元。

3、住宿費標準:

(1)每人每天180元內,不分省內外,出差人員住宿費(同一次出差可按平均每天住宿費計算)在規定限額標準內憑據按實報銷,實際住宿費超過規定限額標準部分個人自負。

(2)出差住宿原則上兩人一個標準間,單獨住宿的超過部分自負。單人出差或男、女出差人員為單數,其單數人員住宿費可按不超過上述規定限額標準兩倍內憑據報銷,超過部分個人自負。

(3)參加住宿費自理的培訓班,住宿費在上述規定限額標準內憑據報銷。

4、餐費補貼標準:

(1)出差伙食補助費,以住宿費票據為憑,按自然天數計算,市區內沒有補貼,市內各縣每人每天30元,市外每人每天50元;當天在車上過的,每人每天25元。

(2)離開工作單位所在地到基層單位實(見)習,到外地掛職鍛煉或支援工作等,在基層或外單位工作期間的伙食補助費每人每天市內l5元,市外25元,休息天除外。

(3)具有會議性質或伙食非自理的培訓學習班不發伙食補助費;培訓學習班所在地人員不發伙食補助費。

5、報銷程序

(2)校區總務處審核并存校區總務處;

(4)校長簽字:由財務人員統一將差旅費交校長簽字;

(5)報銷金額支付:由財務人員將相關經費,打入教師的溫州銀行卡內。

6、經費管理

(1)實施差旅費包干制度,超過包干額的部分要自負;

(2)財務人員對每筆差旅費都要登記,并在學年末提交校長審核,凡超出包干部分,在下期的績效工資中扣回。

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xxxx年xx月xx日

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇十一

1.持卡人辦理公務卡消費支出業務前,應當按照學校相關制度填寫請購單,并經領導審批同意后,方可進行公務卡消費。

2.持卡人使用公務卡消費的各項公務支出,必須在發卡行規定的免息還款期內,最遲在到期還款日前二十個工作日內到財務部門報銷。

3.持卡人報銷時,單位財務部門登錄公務卡管理系統,根據消費簽購單錄入“交易日期”、“卡號”和“檢索號”,從中國銀聯上海分公司提供交易信息中提取相應的公務消費信息,對符合公務卡結算范圍和財務制度規定的支出經核實后確定可報銷金額,收取原始憑證及銀行卡簽購單,并同時辦理報銷登記手續。

4.財務人員根據相關的公務消費信息,錄入“金額”、“目級科目”、“支付摘要”等業務要素,直接生成可打印的貸記憑證,通過本單位對應存款戶向公務卡帳戶轉帳結算,完成報銷程序。

5.財務部門在收到貸記(或支付)憑證回單后,將報銷憑證、銀行卡簽購單及貸記(或支付)憑證回單等原始憑證,按照現行會計核算辦法登記入賬。

6.因個人報銷不及時造成的罰息、滯納金等相關費用以及個人資信責任,由持卡人承擔。

7.持卡人發生調動、退休等變化時,應及時辦理調整和注銷等手續,并通知發卡行及時維護公務卡管理系統。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇十二

為了管好用好學校資金,充分發揮資金效益,更好地為教學為師生服務,特制定財務管理制度。

1、學校對預算內外資金支出做到事前有計劃,量入而出,嚴格執行收支兩條線,審批一支筆。每一張原始單據要有“三人”(經辦人、分管領導、主管財務領導)簽字后方可報銷。嚴禁白條入帳。

2、學校的財務人員必須堅持財務工作制度,堅持會計原則,履行會計義務。做到科目齊全,帳目清楚,明細分類,日清月結。財務人員要做好會計檔案的管理。正確行使會計職權,不徇私情,拒收拒付亂收亂付的條據。

3、學校勤工儉學財務人員負責做好商店、食堂的核算記帳,把每天的商店、食堂的收入交到學校財務室,納入學校統一管理,由學校財務室給勤工儉學撥一定的`周轉金,商店和食堂需要購物時,由勤工儉學財務人員把條據分類整理好,每張原始票據有“三人”(經辦人、分管領導、主管領導)簽字后方可開財政內部票據,再由主管領導簽字后到財務室劃撥款。勤工儉學財務人員做到科目齊全,帳目清楚,明細分類,日清月結。做好商店和食堂票據檔案的管理。

4、學校財務人員嚴格執行上級有關管理規定,及時準確地做好經費入戶,杜絕坐收坐支,違者按有關規定給予責任人經濟制裁。

5、學校財務人員嚴格執行教下發的,管好用好代辦資金,嚴格禁止亂收亂支。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇十三

1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規定程序報批后,到財務部門預借差旅費。

1.3員工出差返回后,填寫“費用報銷單”,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。

2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

2.2出差住宿費報銷標準:(元/人/天)。

技術部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。

2.4出差補助標準。

外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶吃飯,事先與公司聯系后,給予30元/人的標準。

2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。

2.5員工出差交通報銷標準。

2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。

2.5.2員工長途出差交通費,經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經總經理批準后,方可報銷。

2.5.3員工在本市內出差,只報銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報銷出租車票。

3.1住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付。

3.2膳食費按規定標準領取,不得報銷與此相關的費用。

3.3交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經總經理批準方可報銷。

3.4短途出差不享受住宿補助。

3.5長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的'50%領住宿補助。

3.6員工出差返回后于一周內報銷,報銷時間為每周一及每五,未按規定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

3.7超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。

3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇十四

第一條:為加強公司成本費用及資金的管理,規范報銷時的作業流程,制定本制度。

第二條:本制度所稱的.報銷內容包含公司采購材料、固定資產、低值易耗品、辦公用品等資產的資金支出及各項費用的資金支出(除工資外的一切資金支出)。

第三條:報銷時間。

1、每周一至周六上午8:30至下午16:00,出納去銀行時間除外。

2、每月最后一日不辦理發票報銷手續。

第四條:公司實行費用預算管理制度,所有資金支付及報銷都要附審批后的當期預算清單,追加預算清單或注明預算項目;對于任何沒有預算的項目財務不辦理及資金支付報銷手續,但金額小于或等于1000元的由分管經理批準后作為追加預算進行辦理。特殊情況,如長途出車發生費用,提、發貨產生費用則按特殊情況處理,報總經理同意后報銷。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇十五

財務報銷流程第一章總則第一節目的為了加強公司內部管理,規范公司費用報銷流程,合理控制費用支出,特制定本制度。

第二節范圍本制度適用公司各部門。

第二章細則第一節報銷流程1、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后,并按“費用報銷單”上內容填寫完整并在報銷人處簽字;2、報銷單送本部門負責人復核并簽字;3、報銷人送報銷單至財務部,由會計審核;4、經審核無誤的“費用報銷單”送呈總經理審批;5、出納根據總經理審批后的報銷單支付款項或結清借款。

附則本規定由行政部負責解釋。

本規定自發布之日起生效。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇十六

為了管好用好學校資金,充分發揮資金效益,更好地為教學為師生服務,特制定財務管理制度。

1、學校對預算內外資金支出做到事前有計劃,量入而出,嚴格執行收支兩條線,審批一支筆。每一張原始單據要有“三人”(經辦人、分管領導、主管財務領導)簽字后方可報銷。嚴禁白條入帳。

2、學校的財務人員必須堅持財務工作制度,堅持會計原則,履行會計義務。做到科目齊全,帳目清楚,明細分類,日清月結。財務人員要做好會計檔案的管理。正確行使會計職權,不徇私情,拒收拒付亂收亂付的條據。

3、學校勤工儉學財務人員負責做好商店、食堂的核算記帳,把每天的商店、食堂的收入交到學校財務室,納入學校統一管理,由學校財務室給勤工儉學撥一定的周轉金,商店和食堂需要購物時,由勤工儉學財務人員把條據分類整理好,每張原始票據有“三人”(經辦人、分管領導、主管領導)簽字后方可開財政內部票據,再由主管領導簽字后到財務室劃撥款。勤工儉學財務人員做到科目齊全,帳目清楚,明細分類,日清月結。做好商店和食堂票據檔案的管理。

4、學校財務人員嚴格執行上級有關管理規定,及時準確地做好經費入戶,杜絕坐收坐支,違者按有關規定給予責任人經濟制裁。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇十七

為了加強公司的財務管理工作,統一各部門的報銷程序及規定,提高財務管理水平,現結合公司的具體情況,特制定本制度。

1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

1.2員工出差應填寫出差“申請單”,并按規定程度報批后,到財務部門預借差旅費。

1.3員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。

2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

2.2出差地點區分為1類區,2類區,港澳臺地區三種,即:二類區:特區、上海、北京、廣州等地;一類區:除二類區以外的地區。

3.1住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付(如有特殊情況需總經理批準方可報銷),節約歸已。

3.2膳食費按規定標準領取,不得報銷與此相關的費用。

3.3通訊費以郵局憑證報銷。

3.4交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經總經理批準方可報銷。

3.5短途出差不享受住宿補助。

3.6出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。

3.7員工出差返回后于5個工作日內報銷,未按規定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

3.8超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。

3.9財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。

員工探親費不予報銷,采取補貼包干的辦法執行。補貼標準詳見《員工春節探親休假管理規定》。

5.1公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

5.2公司預付款項,必須根據合同或協議辦理付款申請單,經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。

5.3備用金和預付款的使用,必須依照下列規定:

5.3.1具有規定的用途,期限及限額;

5.3.2在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金或支票進行零星采購的七天內報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。

5.3.3以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。

5.3.4對違反規定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。

5.3.5對無正當理由超過規定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

各項報銷的原始憑證,經各部門經理審簽后,報財務審查其合法性并送公司總經理批準。

7.1憑證名稱;

7.2填制憑證的日期;

7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

7.4經辦人的簽名或蓋單;

7.5接受憑證的單位名稱;

7.6經濟業務的內容;

7.7數量、單價和金額;

7.8發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇十八

(1)發票必須是發票聯和報銷聯,用復寫紙復寫或計算機打印,不得用圓珠筆或鉛筆填寫,存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。

(2)內容要齊全,抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全,字跡要清楚,金額要準確,大、小寫要一致,嚴禁涂改。

(3)印章要齊全,須有收款單位公章(或收款專用章)及收款人簽字(章);事業單位的收據,要有財務專章;企業和個體戶須是稅務部門統一印制的收據。

(4)從外單位取得的原始單據(車、船、飛機票等),因保管不善而被盜或遺失,后果自負。

2、對各項支出報銷的審簽,實行統一管理,由校長簽字后,財務科方可付款。

3、差旅費報銷單,須用藍(黑)墨水筆填寫。數人一起出差使用一張差旅費報銷單時,要將每個人的姓名都填上,內容填寫要齊全,要有結算人、負責人的簽章。

4、由聯校按計劃統一購買儀器、設備、材料等各種物品,各使用科室不得自行購買。在特殊情況下必須自己購買時,須經校領導批準,驗收入庫。

5、臨時工的工資,由會計填制臨時工工資花名冊,由領酬人、經手人、校領導簽章。

6、中心校和村校各部門的經費支出嚴格按《清平聯校財務管理制度》中計劃管理的要求,實行計劃用款。對于一次業務、一張票面金額超過200元的用款,事先必須向聯校校長申請。對用款不事先申請的單位或個人,財務處不得安排該部門的用款計劃。

7、學校財務報銷實行“一支筆”審批制度。教學、教輔、后勤部門的經費支出,須經校長審批;對計劃外支出,除履行審批手續外,還須事先向校長室申報同意并備案。

8、各部門科室要嚴格控制差旅費和會務費支出,對差旅費的報銷,嚴格按《市級機關、事業單位工作人員差旅費開支規定》執行。無特殊原因的超標準支出,由出差人員自理。

9、中心校和村校各部門要嚴格控制業務招待費支出。對非安排不可的業務招待,中心校校長向聯校請示同意后安排,實行先申請后招待制度。否則,招待費自理。

10、為加強資金管理,及時收回借款,借款人應在業務發生后10日內到財務處辦理報銷還款手續,有關財務人員應嚴格堅持“前帳不清,后帳不借”的原則。

11、各種票據是財務報銷的憑據,下列票據財務處原則上不予報銷:

(1)審批手續不全的票據。

(2)內容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據。

12、外出業務培訓人員每人每天補助10元;公務出差每趟10元(車票);三人以上出差由聯校派車。

13、各中心校每月所發生的業務,要在每月的20號-21號到聯校報賬,過期不再辦理。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇十九

第一條固定資產報銷:

3.固定資產報銷時須建立固定資產卡片,并有資產編號,財務才準予報銷;

4.固定資產經財務報銷後,財務部列入“內部往來成本費用”科目。

第二條流動資產報銷:

3.材料物品領用時,必須填領料單(一式三聯,領用人、倉庫、財務部);

4.倉庫保管員兼材料會計,每月與財務核對賬目,發現問題及時找原因更正;

5.年終物資部應盤點一次,列出材料清單與財務部核對,并作出盈虧表;

8.各項預付款先填借款單,經企業主管領導批準,按合同要求付款。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇二十

根據財務部門《關于加強財務管理工作的通知》的要求,我中心為進一步加強財務管理,規范資金支出,杜絕財務問題,特制定此財務報銷制度。具體制度如下:

1、嚴格按照財務部門下發的《通知》執行財務報銷工作,堅持原則,嚴格程序,規范流程,堅決避免出現問題,杜絕任何違反財務規定的行為。

2、所有財務支出項目必須通過科務會表決通過,經領導同意后方可執行。

3、按照財務部門要求,以采購為目的的出行,需經領導同意后,派指定至少2人同行。

4、簽字審批程序需按照規定流程,逐級簽字,不能越級簽字。

5、杜絕工作人員代替責任人簽字問題。

6、經費支出審批手續需完備,經費支出審批簽字需完整,單據應具有審核人和復核人雙方簽字。

7、資金支付申請單填寫購物信息需詳細,與實際購買物資一致,不得購買違反規定的物品。

8、物品領用需有簽字手續,組織活動需有明細清單。

9、一般情況下,不得先支出后審批。如遇特殊情況應先請示領導,再進行補簽。

10、做好財務預算,不得超預算支出。

11、開具發票時,發票單位應與收款單位一致。

12、及時回票報銷。領取支票后10個工作日內應取回發票,遇特殊情況不能超過一個月。

13、采購物品需在正規超市、商場或明碼標價的電商處購買。

14、需簽訂合同的財務支出項目,應先經過局法務審核合同,通過后方可進行下一步流程。

15、保管好個人手上的公務卡,不得損壞,如遇丟失,及時上報并掛失。

16、熟悉財務報銷政策,避免出現支出金額和標準產生差異。

17、盡量不使用現金結算,如遇特殊情況,先請示領導后再做決斷。

財務報銷流程的管理制度(匯總21篇)篇二十一

為貫徹執行財務會計制度,遵守國家財經紀律,保障我縣水利(水務)事業健康發展。結合單位局實際,制定相關財務管理制度,下面是小編為您收集整理的機關單位財務管理制度,想了解的可以看看哦!


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局財務室統一管理局機關、局屬未獨立核算事業單位各項經費收支,及時反映資金使用情況,負責財務登記入賬;參與擬定本單位年度收支計劃、基建計劃、投資決策;參與簽訂重要經濟合同(協議),檢查分析預算、財務計劃執行情況;管理監督省市直撥各項事業費、工程費等;對局系統內其他單位財會工作進行指導和監督。

根據財政管理體制改革的要求,局財務室要認真做好部門預算的編制工作,各業務科室要積極予以配合。部門預算一經確定,即嚴格遵照執行,要樹立“先計劃、后支出”的預算概念,確保全年預算順利執行。對超預算的開支,財務室有權拒付。

局機關科室在開展業務活動和完成工作任務的同時,在國家有關法律、法規和規章制度的范圍內,應積極主動地組織收入,以彌補單位公務經費缺口、改善工作條件,提高事業單位職工生活水平和福利待遇。

(一)已列入水利部門行政事業性收費項目目錄的收費項目(水資源費、河道采砂管理費、河道工程修建維護費、水土保持補償費、水利工程質量監督費),由局財務室依據政策規定的收費標準和工作量或部門年初下達的指標,交有關科室、單位執收,款項繳入財政部門。財務室根據業務需要按月向財政上報用款計劃,申撥上述資金。

(二)固定資產變價收入、有償服務收入及其它收入,由財務室開具收據,所收款項繳入財政,作為單位的其他收入。

(三)水行政執法的罰沒收入,局財務室依據水政科作出罰款決定的處罰決定書由水政科應督促當事人到指定的代理銀行繳款。按有關規定實行當場收繳罰款的,執法人員應將當場處罰罰款在三日內繳付指定代理銀行,同時到財務室科核銷當場處罰專用收據。

上述各項收入,由局財務室統一管理,結合預算內財政撥款,統籌安排使用,報局長審批。

(一)辦公費用

辦公費用主要包括:辦公用品費用、文印費、報刊雜志訂閱費、圖書資料購置費、辦公設備維護費、物業管理維修費等支出。

1、辦公用品費用。因工作需要購置辦公物品或成批辦公用品及耗材,由辦公室統一辦理,擬定采購計劃報局長批準后方可采購。

報銷費用時由經辦人、驗收(證明)人簽字,辦公室和分管領導審核后報局長批準報銷。

2、文印費。機關工作中的文印業務應由承辦科室自行處理或交局文印室處理,不得到外面打印(復印)文字材料。特殊情況需要到外面打印(復印)文字材料的,須報經局領導同意。費用報銷由承辦科室辦理,辦公室審核后報局長批準報銷。

3、報刊雜志訂閱費用。局辦公室負責擬定局機關報刊雜志訂閱年度計劃,報局長同意后方可按計劃辦理訂閱事宜。費用報銷由辦公室統一辦理,財務室審核后報局長批準報銷。

4、圖書資料購置費用。購置政治理論、宣傳教育、行政管理、黨務工作、年鑒志書、文學作品等圖書資料,由局辦公室報局領導同意后統一購置,專業書籍由相關科室根據工作需要,報局領導同意后購置。費用報銷由承辦科室辦理,辦公室審核后報局長批準報銷。

5、辦公設備維護費報銷。辦公設備的日常維護與修理,由辦公室統一辦理。費用報銷由辦公室辦理并應附相關清單或合同 (協議),財務室審核后報局長批準報銷。

6、物業管理維修費報銷。物業管理中的日常零星維護和修繕由局辦公室視情安排。費用報銷由辦公室辦理并應注明維修內容(附清單或合同),財務室審核后報局長批準報銷。

(二)會務費及招待費報銷

1、會務費。召開會議由局黨委、局長辦公會議或局長確定,會

議費用由辦公室編制預算,財務室審核后報局長批準。承辦科室應于會后7日內會同財務室辦理結算。報賬時,必須附會議通知、參會人員報到冊及住宿、就餐清單,費用報銷由承辦科室辦理,財務室審核后報局長批準報銷。

2、招待費。局機關對外接待用餐由辦公室統一安排。上級機關領導,兄弟省、市水利系統負責人和有關部門負責人來我局檢查指導工作或辦理公務,需要用餐的,原則上由局領導陪同,局辦公室具體承辦;本市水務系統和有關部門負責人需要用餐的,原則上由局領導出面接待,局辦公室具體承辦;縣區一般工作人員來我局辦理公務,需要用餐的,由各業務科室或事業單位負責人具體承辦;因工作需要在外地出差用餐,須從嚴控制,確需用餐的,經局領導同意后方可安排用餐。費用報銷由經濟科審核后報局長批準審批。

(三)差旅費報銷

1、因公出差發生的差旅費僅限于住宿費、車船費、飛機票、訂票費、出差補助費、停車費、路橋費、燃油費等,其它費用不在此列。差旅費報銷須經局分管領導同意,財務室審核后報局長批準報銷。

2、差旅費報銷實行 “一事一報”和 “月結月清”制度。差旅費報銷按次填報。兩人或兩人以上同批出差的,均須在差旅費報銷單據上簽字。

3、在本市城區范圍內因公外出,特殊情況需乘車的,由辦公室

派車(或乘出租車)。乘出租車報銷時須注明乘車事由,財務室審核后報局長批準報銷。在本市城區范圍以外出差,特殊情況需用車,經局領導批準,由辦公室派車或租車,租車報銷時由辦公室統一結算,乘車人簽名,并注明乘車事由及時間,附經局領導批準的用車申請單,財務室審核后報局長批準報銷。

4、局機關工作人員在本城區范圍內因公外出視同出勤,不享受出差補貼。超出本城區范圍的出差,按市財政部門的有關規定享受出差補貼。出差無單據報銷,其出差補貼可于當月一次性填單報銷,報銷時須注明出差時間、事由,財務室審核后報局長批準報銷。

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檢討書是我們自我管理和自我教育的有效工具,它可以幫助我們成為更好的人。以下是一些優秀的檢討書范文,供大家參考和學習,希望能夠幫助到大家寫出更好的檢討書。
讀后感是讀完一本書或一篇文章后寫下的對所讀內容的個人感受和理解。接下來是一些精選的讀后感范文,希望能夠對大家寫作有所啟發和幫助。自從我買了《寶葫蘆的秘密》一書后
優秀的作文不僅要富有思想深度,還要表達方式獨特,語言流暢。接下來是一些寫作大神們的優秀作文范文,讓我們一起來欣賞和學習。深秋,蕭瑟的風兒夾雜著些許落葉,它們打著
優秀作文不僅能夠準確地表達出作者的情感,還能夠通過感情的渲染來打動讀者的心靈。探索優秀作文的奧秘,我們可以從這些范文中找到一些啟發和技巧。敬愛的鄧教師:你好!您
心得體會是對自己在某一特定經歷或事件中的感悟和思考。在下面的范文中,大家可以找到一些寫心得體會的典型結構和表達方式。1805年4月2日,在丹麥小鎮歐登塞一間窄小
幼兒園大班的課程設置注重綜合發展,培養孩子的身心健康。下面是一些精選的幼兒園大班總結范文,希望對大家的寫作有所啟示。作為一無名無私奉獻的教育工作者,常常需要準備
用工是指雇主與雇員之間建立勞動關系,雇傭員工從事特定工作任務的一種行為。用工是指雇傭勞動力來完成一定的工作任務,在現代社會中,用工是各個企事業單位不可或缺的一環
優秀作文是用文字凝固的思維,給人以啟迪,讓人受益無窮。接下來,讓我們一起來欣賞一些優秀作文范文,相信能夠給我們帶來很多啟發和思考。今天,我們三年級舉辦了一次踢毽
運動會是學校實施全面育人的一項重要舉措,可以培養學生的健康意識和競爭精神。以下是一些運動會總結的范文示例,希望可以給大家提供一些寫作方面的幫助和指導。
活動方案的制定可以提高工作效率,確保活動的順利進行。在以下是小編為大家整理的活動方案實例,希望對大家有所幫助。結合我園實際,決定將3月25日至3月29日作為安全
通過撰寫述職報告,可以梳理工作思路和方法,找到提升自己的方式。以下是小編為大家收集的關于述職報告的范文,供大家參考和借鑒。這些范文從不同角度和層次出發,涵蓋了不
畢業典禮是學校和學生們共同參與的一種莊重儀式,它標志著學生們在學校教育中的成長和發展。以下是幾篇優秀的畢業典禮總結,希望能為大家提供一些寫作思路和技巧。
在寫入團申請書時,要注重內容的獨特性和個人的特色,以使自己的申請脫穎而出,得到青年團組織的認可。以下是一些值得借鑒的入團申請書范文,希望能給大家帶來一些靈感和啟
運動會是師生交流互動的重要時刻,我們應該準確總結每個項目中遇到的問題。運動場上的每個瞬間都充滿了青春和活力,展現了學生們的風采和實力。喜人的成績證明了你們的努力
無論是申請學校還是申請職位,一封令人印象深刻的申請書都會給我們帶來更多的競爭力。下方是一些申請書的范文,可以幫助大家更好地理解撰寫申請書的方法和技巧。
優秀作文需要有感人的情感表達和生動的語言描寫,以吸引讀者的注意力和興趣。現在就讓我們一起來欣賞一些優秀作文的片段,相信會給我們的寫作帶來一些啟發。三年的收獲,很
作為一篇優秀作文,關鍵在于能夠明確自己的寫作目的,有條理地組織自己的思路和觀點。接下來,小編將為大家推薦幾篇優秀作文,歡迎閱讀和借鑒。哈嘍!我可是個大胃王,我最
優秀作文是文人心靈的釋放,每個字句都浸潤著作者真摯的情感。讓我們一起來欣賞一些優秀作文的精彩之處,通過對比和分析,可以更好地提升自己的寫作水平。材料作文是初中作
安全教案的編寫應注重跨學科融合,將安全知識與其他學科的知識相結合,提升教學的綜合效果。接下來,讓我們一起來看看一份精選的安全教案范文,以便更好地了解如何進行安全
轉專業申請書應遵循一定的格式和結構,清楚地闡述我們轉專業的理由,并對未來學習和職業發展規劃進行一定的展望。接下來,將向大家展示一些優秀的轉專業申請書樣本,供大家
一份好的范文范本可以幫助我們提升寫作水平,拓寬思路。小編特意為大家挑選了一些備受好評的范文范本,供大家參考和學習。尊敬的領導:20xx年x月x日我來到xx,
在單位里,每個人都有自己的職責和責任,大家需要相互合作和支持。通過以下范例你可以更好地了解單位內部工作的組織和規劃。尊敬的領導:我叫_,又名_,性別,出生于_年
檢討書是一種反思自我、自我反省的方式,有助于我們不斷提高自身素質。探索優秀的檢討書范文,可以幫助我們更好地理解寫作的要點和效果。尊敬的班主任:您好!我知道錯了,
學習是改變命運的關鍵,通過學習我們可以改變自己的生活。以下是一些學習資源推薦和評價,希望可以幫助大家找到適合自己的學習資料。在五年小學語文的學習里,我知道了語文
工作總結是讓我們回顧過去一個月的工作,思考自己的工作方法和效果,以便做出調整和改進。下面是小編為大家搜集的一些月工作總結樣本,供大家參考和借鑒。“短暫的兩個月~
優秀作文能夠有效地傳遞信息,展現作者的才華和思考能力。接下來,小編將為大家推薦一些出色的作文作品,讓我們一起來欣賞和探討。那一年的高考,我以全縣第一的優異成績考
優秀作文是通過深入思考和充分準備,選用合適的表達方式和修辭手法,展現出思想和情感的高度融合。小編為大家整理了一些優秀作文的范文,大家一起來欣賞一下吧。
環保問題已成為全球關注的焦點,人類必須采取行動來解決環境危機。值此環保總結之際,小編為大家準備了一份環保總結范文,希望能夠給大家帶來一些啟示和思考。
心得體會是對自己成長軌跡的有形證明,也是對他人分享經驗的好途徑。"通過心得體會,我發現自己在決策能力上還有所欠缺,因此我決定要提高自己的決策能力,做出更加明智和
描述自己在工作中的關鍵角色和取得的成就是述職報告中的重要內容。接下來是幾份成功的述職報告摘錄,一起來看看吧,相信會對大家有所啟示。各位領導、同志們:大家好!今年
教案可以幫助教師系統地整理和擬定教學計劃,提高課堂教學效果。通過閱讀這些教案范文,你可以了解不同教學目標的設定和不同評價方式的運用。本課時內容是在學生初步理解小
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閱讀優秀作文可以開拓思維,提高自身的寫作能力和審美水平。以下是一些備受好評的優秀作文,希望能夠為大家提供一些思路和參考。我期盼1月31日這一天已經很久了。因為,
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月工作總結可以幫助我們建立正確的工作思維和方法,不斷提高自己的工作能力。請大家參考以下的月工作總結范文,了解一下如何寫一份較為完善的總結。1、學校能夠依據《xx
作文的優秀需要具備良好的結構與條理,清晰的語言組織和行文的連貫性。下面是一些廣受好評的優秀作文的摘錄,讓我們一同欣賞并思考如何借鑒其中的寫作技巧和表達方式。
北京舉辦過許多重要的國際會議和體育賽事,如奧運會和世界大學生運動會。如果你計劃在北京留學,以下是一些一流大學和學院的介紹。首先我給大家舉一個例子:我家住在馬橋,
中班教案的編寫需要教師對幼兒的認知、情感和動手能力的理解和把握。下面是小編為大家整理的中班教案范文,希望對大家的教學有所幫助。。在開展了《我們身邊的科學》這個主
優秀作文是通過深入思考和反復修改而得到的,它不是一蹴而就的結果。在這里,小編準備了一些優秀作文的摘錄,希望能夠給大家帶來共鳴和啟示。災后的姚城植物是憂郁的綠色,
開學典禮還是同學們相互認識和交流的良好機會,可以建立友誼和團隊合作意識。以下是學校領導在開學典禮上的講話,鼓勵學生們樹立正確的人生觀和價值觀。尊敬的各位領導,各
通過寫心得體會,我們可以將日常的瑣碎經歷轉化為有意義的思考和成長。以下是小編為大家找到的一些優秀心得體會范文,推薦給大家,希望能夠給大家寫作提供一些參考和借鑒。
寫一篇優秀作文,需要有充分的準備和深入的思考,才能創造出獨特的意境和感受。接下來,我為大家準備了一些精選的優秀作文,希望能夠激發大家的寫作熱情。我有一個哥哥,他
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演講稿范文可以根據不同的演講目的和場合進行靈活的調整和改編,以達到最佳的演講效果。為了幫助大家更好地完成演講稿的寫作,我們整理了一些經典的范文供大家學習和借鑒。
通過編寫工作計劃書,我們可以更好地了解工作的重點和難點,提前制定應對策略和措施。工作計劃書范文五:通過明確的目標和細化的任務分解,幫助大家合理規劃工作時間和資源
月工作總結是一種對自己工作質量的負責態度,是我們自我管理和發展的重要方式之一。在下面的案例中,我們可以看到作者在月工作總結中提到了自己取得的成績和遇到的問題。
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幼兒園中班是孩子初步掌握語言表達和溝通技巧的關鍵時間。接下來,小編為大家整理了一些幼兒園中班的總結范文,希望能給大家帶來啟發和思考。。活動名稱:1、理解散文的意
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承包合同的簽署需要雙方詳細討論并達成共識,確保各方的合法權益得到保護。以下是一些優秀的承包合同案例,可以作為起草合同時的參考樣本。甲方:乙方:根據《中華人民共和
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個人簡歷通常包括個人信息、教育背景、工作經歷、技能和證書等方面的內容。以下是小編為大家收集的個人簡歷范文,供大家參考。讓我們一起來看看吧。性別:女。民族:漢。籍
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優秀作文的語言要準確、得體,要避免生硬和啰嗦,讓人感受到文字的魅力和力量。小編整理了一些經典的優秀作文范文,供大家學習和借鑒。小白是一個傳奇。自從它來到我老家的
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教師心得體會能夠幫助我們發現教學中存在的問題并進行改進。教師心得體會是教育教學經驗的寶貴總結,下面是一些教師分享的心得體會,供大家參考借鑒。第一段:背景介紹(1
演講稿范文需要注意語言簡潔、精準、有力,能夠直擊聽眾的心靈,使他們產生共鳴。這些演講稿范文可以幫助你更好地理解一些復雜的概念和觀點,拓寬你的知識和視野。
整改報告是對過去工作的一個總結,也是為了更好地迎接未來工作的需要而進行的調整和改變。小編為大家整理了一些成功案例的整改報告,希望能給大家帶來一些啟示和思考。
在忙碌的工作中,我們需要時不時地對自己的工作計劃進行總結,以確保我們朝著正確的方向前進。在下面的范文中,你將發現一些行之有效的工作計劃技巧和方法。20__年,文
作文的題材和內容千差萬別,但優秀作文的共性在于具備扎實的基礎知識和獨特的見解。小編為大家整理了一些優秀作文賞析,希望能夠激發大家的寫作靈感。三年前,我也站在這個
教學工作計劃能夠確保教學活動有條不紊地進行,提高教師的教學效率。范文教學工作計劃是教師教學的有力武器,希望能為大家提供一些有效的參考和借鑒。1、用講故事、演故事
在幼兒園工作總結中,我們可以對幼兒的學習情況和發展情況進行總結和分析。為了更好地幫助大家寫好幼兒園工作總結,小編整理了一些經典范文。x學期,我們將繼續根據幼兒的
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優秀學生注重自我管理和時間規劃,能夠高效地安排學習和生活。優秀學生總是能夠保持良好的學習態度,努力學習新知識。那么我們如何成為一名優秀學生呢?有哪些方法和技巧可
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