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審計總監(jiān)崗位說明書篇一
3、組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
4、全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;
5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
6、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系。
審計總監(jiān)崗位說明書篇二
1、負責建立、健全公司的審計內(nèi)控管理體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進。
2、負責組織編制審計預警機制,評審公司內(nèi)部審計風險控制點,確定相應(yīng)的控制手段和審計手段。
3、負責組織編寫風險評估報告,對公司容易出現(xiàn)風險和問題的關(guān)鍵點進行評價,并根據(jù)風險控制需要確定審計關(guān)鍵工作。
3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃,根據(jù)計劃組織開展內(nèi)部例行審計工作,規(guī)避運營過程中的風險,推動管理提升。
4、負責組織實施公司的管理、財務(wù)、高管離任等專項審計和例行審計工作。
5、負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設(shè)工作,指導、推動團隊人才梯隊的建設(shè)工作,構(gòu)建部門人員考核評價指標,對部門人員進行考核評價,落實績效反饋。
6、領(lǐng)導交辦的其他工作。
審計總監(jiān)崗位說明書篇三
1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。
2、負責集團審計工作的規(guī)劃,結(jié)合集團領(lǐng)導臨時安排的審計任務(wù),組織審計小組,編制審計工作方案。
3、對涉及財務(wù)收支、財務(wù)報表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。
4、負責監(jiān)督和審計集團各項管理制度、流程的執(zhí)行情況。
5、負責受理內(nèi)、外部單位、個人的檢舉控告,負責調(diào)查處理違反國家法律、違反公司各項管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。
6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設(shè)過程中的資金、成本投入情況進行審計。
7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。
8、其他上級領(lǐng)導交辦的工作。
審計總監(jiān)崗位說明書篇四
1、組織領(lǐng)導集團各子公司的財務(wù)、成本、預算、會計核算、稅務(wù)及財務(wù)分析等方面的工作;負責全公司財務(wù)、內(nèi)控體系的建設(shè)和管理工作;各線上線下多種銷售方式的核算和回款,統(tǒng)籌全國各連鎖子公司收購資金和運營資金的使用情況。
4、與會計事務(wù)所等中介機構(gòu)進行溝通,配合審計;規(guī)范財務(wù)核算和會計處理
審計總監(jiān)崗位說明書篇五
2.負責工程造價、施工現(xiàn)場、招標采購等業(yè)務(wù)的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價,識別相關(guān)風險點,同時對工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進行風險識別。
3.負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;
4.負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議
5.負責檢查跟蹤整改情況,督察整改落實
6.中心負責人交辦的其它工作。
審計總監(jiān)崗位說明書篇六
2.負責公司《年度審計工作計劃》的制定和組織實施;
6.根據(jù)需要對《審計報告》的落實情況,安排必要的跟蹤管理和后續(xù)審計;
7.負責公司內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和管理,提升內(nèi)部審計專業(yè)技能;
8.協(xié)調(diào)外部審計工作,對外部中介機構(gòu)在公司的審計工作進行監(jiān)督和評價。
審計總監(jiān)崗位說明書篇七
2.對公司流程及制度的執(zhí)行情況等進行內(nèi)部控制審計;
3.對公司支付事項、采購事項、招投標等經(jīng)濟事項進行審計;
4.完成上級領(lǐng)導安排的專項審計、專項調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);
5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;
6.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計;
7.整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告。
審計總監(jiān)崗位說明書篇八
1根據(jù)年度審計工作計劃,實施各項審計工作。
2根據(jù)具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進現(xiàn)場審計工作。
3根據(jù)審計發(fā)現(xiàn),完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結(jié)果。
4跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復審整改報告。
5負責對舉報、投訴事項進行核實,根據(jù)實際情況開展審計調(diào)查工作。
6負責開展公司內(nèi)部授權(quán)體系以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的評估工作,并及時進行優(yōu)化、完善。
7負責開展公司風險評估工作,梳理高風險業(yè)務(wù)流程并編制風控手冊。
8負責項目完成后審計文件歸檔和統(tǒng)計工作。
9完成領(lǐng)導交辦的其他事項。