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優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)

時間:2025-06-22 作者:紫薇兒

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優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇一

根據長府辦復[20xx]399號文,東莞市財政局長安分局委托了東莞市財經研究學會作為第三方評價機構,組織了專家團隊對“聘請第三方隊伍協助開展城市管理和綜合執法工作的經費”項目進行重點績效評價。長安鎮城市管理和綜合執法分局按照績效評價報告,認真梳理問題,逐項整改落實,現將整改情況報告如下:

(一)對第三方考核評價體系設置不夠合理;

(二)預算執行過程管理有待加強;

(三)對協管員培訓有待進一步加強。

根據績效評價內容,外聘協管員項目在實施過程中確實存在不足,情況需進一步改進與完善,長安鎮城市管理和綜合執法分局主要分為以下3個方面進行整改:

(一)優化考核體系,提升項目實施效果。通過調整每月評分表(詳見附件)的方式,優化考核體系:

(1)增加對受益群眾考核維度,對外聘協管員有效投訴次數列入考評指標中;

(3)增加每月對外聘協管員項目進行總結評價和建議內容;

(二)加強預算執行監督管理,提升預算管理水平。

(1)合理調整人員費用及服務費用的具體標準;

(2)結合月考評數據和情況,按合同規定對未達到合同付款條件約定最低分值的,按照差異分數進行扣除服務費。

(三)定期組織業務培訓,提高協管員整體素質水平和業務能力。明確外聘協管員管理方要定期安排業務培訓,包括但不限于入職培訓、法律法規、職業道德、紀律規范等內容。分局也將結合實際情況,對符合協管員參與的管控行動進行事前培訓,不斷提升協管員整體素質和業務水平。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇二

20xx舟山群島帆船跳島拉力賽于20xx年11月20-22日在舟山普陀開賽,16支賽隊120名運動員從普陀朱家尖樟州灣起航,沿舟山東南部島嶼開展了三天的帆船跳島拉力賽。來自全國各地的參賽選手,對此次舟山群島帆船跳島拉力賽,給與了高度的評價和積極的建議,為我市后期組織大規模,高規格的大型帆船賽事提供了寶貴的經驗。現就賽事績效情況評估匯報如下:

“乘風破浪,逐夢普陀”20xx舟山群島帆船跳島拉力賽由舟山市文化和廣電旅游體育局、舟山市普陀區人民政府主辦,舟山市普陀區文化和廣電旅游體育局承辦,舟山群島新區普朱管委會旅游和文化體育局、舟山市普陀區桃花鎮人民政府、舟山市普陀區白沙島管理委員會協辦,浙江省帆船協會指導,舟山市帆船帆板運動協會執行。

本次賽事共有16支賽隊120名運動員參加,其中統一組9支參賽隊伍,公開組7支賽隊,參賽隊分別來自上海、青島、大連、廈門、柳州、杭州、寧波、溫州等多省市。比賽在朱家尖晉豪峭壁酒店碼頭舉辦了啟航儀式,進行了“朱家尖-白沙島”、“白沙島-朱家尖-桃花島”兩個賽段比賽,其中“桃花島-烏柱山-朱家尖“第三賽段因天氣原因取消。11月23日晚上,20xx舟山群島帆船跳島拉力賽頒獎典禮在普陀隆重舉行。最終,廈門海通聯隊獲得統一組冠軍,舟山白沙島隊獲得公開組冠軍。萬博魚航海隊獲得最佳團隊獎,舟山白沙島隊王鐵男獲得最佳船長獎,杭州天目山隊徐春霞獲得最佳水手獎。

本次“乘風破浪,逐夢普陀”20xx舟山群島帆船跳島拉力賽成功舉辦,將極大提升帆船等時尚體育運動在全市乃至全國的影響力,進一步促進舟山群島在帆船普及推廣、品牌賽事打造、多元產業融合等方面發展。同時借助賽事進一步優化舟山的旅游產品結構,提升旅游競爭力,促進城市形象塑造和宣傳,吸引更多招商引資機會,帶動經濟發展。

(一)以賽促旅、體旅融合。

本屆賽事采取政府主導、協會企業辦賽模式。選手主要來自長三角地區城市和舟山本地;本次賽事共有16支賽隊120名運動員參加,分別來自上海、青島、杭州、寧波、溫州、大連、柳州、廈門等多個省市。

此次帆船跳島拉力賽,根據普陀的地域特色,以島鏈為賽程元素,打造海島“景觀體育”。在完賽后還結合當地的特色資源,開展了體驗活動,如在白沙島開展了環島游,在桃花島舉辦了套纜繩、企鵝漫步、夾沙蛤、蒙眼尋寶等互動游戲,讓比賽選手體驗到高水平辦賽外,還參與相關配套活動,進一步通過帆船運動宣傳推廣了普陀旅游資源。

(二)準備充分、安全有序。

為確保賽事順利舉行,賽前制定了詳細的《20xx中國舟山群島帆船跳島拉力賽總體方案》,明確賽事概況、賽事服務、賽事配套、賽事宣傳等內容。成立了各項工作組,分工明確,責任清晰。同時制定了《賽事警戒和清場方案》、《賽事安全保障預案》等相關方案。在賽事籌備沖刺工作中,擬定工作倒計時表,按需召集賽事籌備會議,督促各項工作有序推進。

各相關部門大力支持和配合。舟山海事局提前發布航行通告,協調組織召開20xx舟山群島帆船跳島拉力賽通航安全保障協調會,對警戒布控和安全處置區設置、警戒實施以及船艇力量部署等工作進行了全面協調和布置。比賽期間,該局指派“海巡0731”作為指揮艇,統一指揮協調“中國漁政33113”、組委會保障艇等8艘船艇提前進駐賽場,對賽事海域的其它船舶進行前置清理,對外圍水域實施監控及有序的交通管制,為賽事安全圓滿完成提供安全保障。由衛健部門牽頭制定了《賽事疫情防控方案》和《醫療保障方案》,嚴格按照防疫要求做好相關工作,同時落實了隨船醫生、白沙島、桃花島衛生院醫療救護人員,確保賽事安全順利。

(三)大咖云集、促進交流。

本次16支賽隊有半數以上人員參加過中國杯、泰王杯、司南杯、遠東杯、環海南島國際大型帆船賽事,并取得較好成績的參賽選手。同時仲裁委員會主任邵先利(國際仲裁)、代志強(原中帆協副主席)先生,競賽委員會總裁判長呂一良先生都是帆船屆的大咖,還有“廈門號”帆船環球船長、《升起風帆,你會看到整個世界》作者、中國俱樂部杯創始人魏軍(中帆協執委,廈門市帆船游艇協會會長)特地從廈門趕來,助力并看望了參加本次帆船比賽的協會領導和帆船參賽選手。

本次賽事在海上進行跳島賽,白天海上揚帆競賽,晚上入住特色海島,選手們對我區的優美環境和海島風光贊不絕口,通過賽事活動,比賽選手結交了更多的朋友和城市間的互動交流。市帆協也通過這次賽事活動,已和數個城市帆船選手或俱樂部促進了交流,雙方就將來的帆船運動及帆船旅游發展達成了合作意向。

本次賽事媒體宣傳檔次較高,取得了良好的效果,推動我市體育+旅游融合宣傳,呈現出以下幾個特點:

1、系統性。在本次賽事總方案中,制定了詳細的宣傳方案,分賽前階段宣傳、賽中階段宣傳、賽后階段宣傳共31項宣傳內容,在整個宣傳過程中31項內容都高質量的實現了。

2、多樣性。本次賽事主要在電視、報紙、室外大屏、新聞媒體及官方微信、h5、微博等新媒體進行宣傳。內容主要包括賽事介紹、參賽攻略及賽事保障、賽道安全提示、領物提醒、賽前溫馨提示等相關宣傳工作。

3、高檔次。在cctv-5體育頻道的《今日關注》中播出35秒左右的賽事報道。

4、實時性。本次賽事引入了圖片直播形式,共直播了803張高質量圖片,共有9萬多下載量。

本次賽事活動有50余家國家級媒體及網絡平臺進行了宣傳報道,如:21cn體育、新浪網體育、中國網體育、tom體育、國際在線體育、競報體育、麥動體育網、搜狐網體育、中國運動網、體育網、中華體育網、環球體育網、中國體育早報網、體壇周報、體育周刊、體壇日報、中國體育產業網、中國體育導報網、中國體育日報、今日體壇、體育晚報、體育視界、體育風云網、天天體育、體育晨報、體育頭條、青年體育網、體育之星等。

本次賽事活動,通過大量文字、圖片、視頻等素材傳播宣傳和參與者的口口相傳,覆蓋人群近千萬,讓更多人認知感受到舟山海島特色的競技+旅游的新方式,讓更多人近距離認識舟山、感受舟山、發現舟山之美。

本屆賽事通過招標,由舟山市帆船帆板運動協會執行。本屆賽事實際產生總費用119.37萬元,主要用于帆船船舶租賃、器材運輸吊裝、活動策劃實施、場地氛圍布置、新聞宣傳推廣、物品采購制作、選手交通食宿、勞務費等(詳情見賽事決算)。

根據協議的有關內容,活動達到了預期的效果。本次活動合同總價78.5萬元,市局出資49萬元。我區出資29.5萬元。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇三

針對20xx年整體績效自評報告中存在的主要問題,我單位對自評結果高度重視,召開績效管理工作會議,已進行認真檢查,切實進行整改。現將整改情況說明如下。

1、年末追加資金下達,使得資金使用率有所降低;由于年末集中下達各項資金,有的資金未及時利用,導致有不少資金結轉到下年,資金使用率有所降低。

2、資金使用效益有待進一步提高,績效目標有待進一步明確、細化和量化。因為資金下達有時差,有時候往往需要從專項支出,而資金未到,不得己只能用公用經費,影響資金使用效益。

爭取在20xx年底切實解決存在的問題,更好地完善績效管理。

2、嚴格執行資金安排。

1、規范資金使用制度。

一是強化資金管理意識,加強與財政局的溝通,確保及時下達專項資金,合理、科學地使用資金,提高其使用效率。

二是加強管理隊伍建設。加強本單位工作人員的專業知識,努力提升管理人員綜合素質,提高實際操作能力、業務技能,保證財務水平的.不斷提高,采取有效的措施合理分配資金使用,提高資金使用率。

2、嚴格執行資金安排。

資金安排結合實際分析研究、科學測算、合理安排,統一支出標準,指標專項專款專用,公用經費和人員經費切實分指標支付,不混用挪用,有效保障各項工作的順利開展。提高資金使用效率,盡量減少不必要的開支,對資金實施跟蹤管理和預算控制,做到資金科學合理地安排和分配。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇四

為進一步加強財政支出績效管理,提高財政資金使用效益和效率,根據《中共浙江省委浙江省人民政府關于全面落實預算績效管理的實施意見》、《關于印發紹興市財政支出績效評價管理實施辦法的通知》(紹市財績效〔20xx〕41號)等文件規定,市體育局對紹興市各級各類群眾體育賽事和活動項目(以下簡稱“項目”)開展績效評價。

本次績效評價工作主要是為了掌握20xx年該項目的具體實施情況,分析項目實施過程中存在的問題,總結有效的經驗做法,為后續項目預算支出制定提供決策依據。20xx年5月,評價機構通過資料收集、案卷分析、實地調研、專家咨詢等方式完成該政策的績效評價工作,現將情況報告如下:

(一)項目背景和內容。

為促進紹興群眾體育事業的全面、協調、可持續發展,有效地發揮體育在新時期經濟和社會發展中的獨特作用,根據《紹興市體育事業發展“十三五”規劃》等文件精神,豐富百姓業余文體生活,增強市民獲得感和幸福感。據此,紹興市體育局設立了“各級各類群眾體育賽事和活動”對賽事向社會購買服務。

項目主要實施內容為:參加上一級賽事活動、開展群眾體育活動等。

(二)項目預算資金和實際支出情況。

20xx年,項目總預算資金147.1萬元,實際撥付資金117.96萬元。

項目績效評價得分為90分,評價等級為“優”,評價結論為:圓滿完成參加省海洋運動會任務,被評為優秀組織獎金,其余賽事活動在群眾體育項目領域內開展,為業余愛好者提供交流部平臺和宣傳窗口、開展了體育進文化禮堂民生工作。項目實施滿意度較高(相關績效見附表)。

實際使用與預算有一定出入。

預算時賽事內容、數量、金額存在一定出入。盡管有諸多實際情況,預算精準度欠加強。

(一)提升財政資金投入的經濟性。

參加相關賽事活動可以適度引入市場化運作模式,能解決部分服裝費用的開支,節省開支。

(二)加強財務管理規范性。

針對會計信息質量不高的問題,建議財務會計人員進一步學習《政府會計準則》,規范會計賬務處理流程,規范資金支出審批流程,預算調整審批流程,避免會計信息的缺失。

(三)提高項目實施效益。

對于賽事活動,通過賽事承辦,建議進一步加大賽事宣傳力度,擴大賽事實施的影響力,逐漸形成品牌化、市場化的專業級賽事活動,最大程度的發揮財政資金使用效益。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇五

(一)概況。包括主要職責職能,組織架構、人員及資產等基本情況。當年部門(單位)履職總體目標、工作任務。

武定縣白路鎮衛生院位于武定縣白路鎮108國道貫穿而過,距離縣城62公里,占地5.35畝,主要醫療設備有b超、心電圖機、心電監護儀、血球分析儀、全自動生化分析儀、中藥離子導入儀、中藥熏蒸機、煎藥機、針灸專業設備、急診急救搶救設備等,下設綜合醫療科、藥劑科、公共衛生科、婦產科門診、檢驗科,超聲心電圖室、中醫科等業務科室,能開展簡單外科、順產接生、中醫診療和理療服務、各種常見病、多發病診治及危急重癥搶救治療。開設病床20張,病床使用率達80%以上,主要進行基本醫療服務和基本公共衛生服務。

全鄉鎮共10個行政村(其中白路村就在鄉政府所在地,其醫療服務由衛生院負責實施與開展),設立村衛生室9家,村醫18人,擔負著全鎮人口的醫療衛生服務、基本公共衛生服務以及其他公共衛生服務工作。

納入20xx年部門預算編報的單位共1個,即武定縣白路鎮衛生院,為財政全額撥款的事業單位。

在職人員編制17人,其中:事業編制17人。在職實有17人,其中:財政全供養17人。

離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

當年單位履職總體目標、工作任務是進一步貫徹執行衛健工作的方針、政策和法律法規;進一步保持醫療業務穩定增長;進一步完善各項管理制度,規范醫療行為,確保醫療安全,提高醫療質量,確保患者滿意;提高基本公共衛生服務項目均等化水平,規范公共衛生服務行為,推進基本公共衛生服務項目開展,全面完成20xx年度基本公共衛生服務項目的各項任務指標;統籌規劃衛生院及下轄各村衛生室的各項服務能力提升工作。

(二)部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

按照“統一領導、分級管理;積極試點,穩步推進;程序規范,重點突出;客觀公正,公開透明”的原則宣傳績效理念,培育績效文化。基本構建起“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制和覆蓋預算管理事前、事中、事后全過程的預算績效管理體系,有效促進了財政資金使用績效的提高。

項目資金績效目標申報實現全覆蓋。積極拓展預算績效管理各環節工作的廣度和深度,實現預算績效管理在預算部門全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項目均納入預算績效管理,共申報績效目標6個,涉及財政資金111.44萬元。

(三)部門整體支出績效目標設立情況。

進一步推進部門整體績效評價全覆蓋。按要求對我院整體支出績效目標以及項目支出績效目標的設定情況;部門資金投入、預算執行和管理情況;為實現整體支出和項目支出績效目標所制定的制度、采取的工作措施;部門職責履行情況及效果;部門開展預算績效管理情況;社會公眾滿意度等方面進行綜合評價,全面反映我院整體支出情況。

推進績效信息公開。加強預算績效信息發布管理制度建設,完善績效信息公開機制。財政重點評價報告在政府門戶網站公開,逐年擴大向社會公開績效信息的范圍,回應社會關切,接受社會監督。

(四)部門整體收支預算及執行情況。

我院20xx年年初預算344.09萬元,其中基本支出預算232.65萬元,項目支出預算111.44萬元。基本支出實際執行232.65萬元,用于上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經費運轉支出等;項目支出實際執行111.44萬元,本年共申報績效目標項目6個,分別是基本公共衛生服務項目、艾滋病防治項目、基本藥物制度補助項目、建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目、省級基本藥物制度鄉村醫生補助項目、鄉村醫生養老保險省級補助項目。

(五)嚴控“三公經費”支出情況。

武定縣白路鎮衛生院20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.0萬元,支出決算為2.0萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數。

20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與20xx年一致,主要是公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元。

(一)績效評價的目的。

通過項目績效自評,了解資金使用是否達到了預期目標,資金管理是否規范,資金使用是否有效,檢驗預算支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。

(二)自評組織過程。

1、前期準備。

根據《武定縣財政局關于開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的'通知》,單位領導高度重視,確定績效評價組成員并對績效評價組成員進行培訓,結合單位實際明確了評價的實施方式、目的、內容、依據、時間及要求方面的情況。

2、組織實施。

根據年度財政財務收支狀況、單位職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等,圍繞年初制定的整體支出績效目標任務開展自評,撰寫自評報告。

(一)投入管理情況

本年度共投入344.09萬元,其中基本支出232.65萬元,項目支出111.44萬元,共申報績效目標項目6個。

(二)履職完成情況

門診服務人次及出院病人服務人次較上年有所增加;基本醫療服務水平及基本公共衛生服務水平顯著提高;確保在本年度完成各項指標工作;基本費用總成本控制在344.09萬元左右。

(三)履職效果情況

確保轄區內基本醫療服務及基本公共衛生服務工作的順利開展。

(四)社會滿意度及可持續性影響

體現政策導向,保障基層衛生工作長期平穩進行;努力提升相關部門及群眾對轄區內醫療衛生服務及基本公共衛生服務工作的滿意度。

(一)主要問題及原因分析

1、部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前,部門預算編制要求功能科目細化到項級,經濟科目細化到款級,但在實際編制過程中,由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點,造成實際支出與預算編制不符,需要對預算進行調整。

2、預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后,我院預算編制工作由財務人員統籌,財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外,無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。

(二)整改情況

一是增強部門績效管理意識,強化績效管理工作隊伍建設。對部門全體人員開展預算績效管理培訓,培訓內容涵蓋前期績效目標編制、過程績效跟蹤、后期績效自評及結果應用等方面,增強部門人員預算績效管理意識,提高預算績效管理工作質量,進一步推進部門預算績效管理工作。二是進一步加強財務規范化管理,增強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制和績效評估。三是對本單位當年度的各項工作開展做到心中有數,統籌安排,合理配置,不斷完善支出結構,提高資金使用率,進一步完善預算管理體制,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標完成。

績效考核定在一定期間內科學、動態地側重工作狀況和效果的考核方式,通過制定有效、客觀的考核標準,對員工進行評定,以進一步激發員工的積極性和創造性,提高員工工作效率和基本素質。

績效考核使各級管理者明確了解下級的工作狀況,通過對下級在考核期內的工作業績、態度以及能力的評估,充分了解醫院職工的工作績效,并在此基礎上制定相應的薪酬調整、人事變動等激勵手段。

不斷健全完善各項預算管理制度,根據新形勢和新要求,結合不斷出臺的各項制度,制定和修訂預算管理的各項制度,強化資金的預算、管理和使用,正確執行財務制度,嚴格按照政府會計制度維護財經紀律和財政法規,確保資金專款專用,切實發揮資金使用效益,加強績效管理,落實資金管理措施,加強事前審核,達到事前控制的目的,理順資金管理體系,切實做到規范理財,實行動態管理,定期開展資金執行情況的檢查。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇六

根據《預算法》、瑞昌市人民政府《關于全面推進預算績效管理的實施意見》(瑞府發[20xx]4號文件)、瑞昌市財政局關于印發《關于開展20xx年度預算項目、部門整體支出及轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(瑞財辦〔20xx〕26號)要求,按照財政部《部門整體支出績效評價共性指標體系框架》確定的評價指標,結合瑞昌市體育局的實際情況擬定評價指標并開展績效評價工作,現將評價結果報告如下:

(一)機構職能及組成。

1、瑞昌市體育局是市政府組成部門,主要職責是:

(1)貫徹落實《體育法》,指導和推動體育事業發展,制定體育發展戰略,編制特色體育事業中長期發展規劃,并監督實施。

(2)統籌規劃群眾性體育發展,推動《全民健身條例》,指導并開展群眾性體育運動,推動公民體質監測和社會體育指導員工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。

(3)統籌規劃競技體育發展,研究和平衡體育競賽、競技運動項目設置與重點布局,組織安排各類賽事,指導運動隊伍、體育人才隊伍建設,協調配合上級體育部門布置的相關賽事工作。

(4)統籌規劃青少年體育發展,指導和推動青少年體育工作。

(5)研究制定特色體育產業規劃發展,規劃體育服務管理,推動體育標準化建設,負責體育彩票銷售運營管理。

(6)組織指導全市體育宣傳和體育科研工作。

(7)負責全市體育社會團體的資格審查和社團成立、注銷的審核。

(8)負責全市健身氣功的管理。

(9)完成市委、市政府交辦的其他任務。

2、瑞昌市體育局機構組成:根據上述職責,市報社內設1個職能科室:綜合股。

3、人員情況:瑞昌市體育局是全額拔款行政單位,執行行政會計管理制度。共有預算單位1個,屬于一級部門預算單位。下屬1個二級事業單位:瑞昌市體育事業管理中心。核定行政編制人數5人、事業編制人數4人,實有在職財政供養人員6人,在崗不在編人數2人,臨時人員4人。

4、資產情況:截止20xx年底瑞昌市體育局固定資產賬面值40.76萬元,累計折舊16.57萬元,凈值24.19萬元。

(二)履職總體目標、工作任務。

瑞昌市體育局20xx年的主要工作任務及目標是:

1、樹品牌,打造“一縣一品”特色。督促國際羽毛球學院盡早竣工并投入使用,在已獲批全國羽毛球后備人才基地的基礎上,將學院申報成為羽毛球國家隊轉訓基地。支持碧源集團市場化運作羽毛球超級俱樂部,全力辦好羽超聯賽主場賽事,進一步擴大品牌效應。全力支持羽毛球超級俱樂部、江西瑞昌聯盛足球俱樂部、女子乒乓球甲級俱樂部等三家職業俱樂部發展,積極推動女子乒乓球俱樂部市場化運作,進一步加強賽事保障、項目建設、政策扶持力度,營造職業體育發展良好環境。深挖體育優勢資源,引導社會力量投入體育事業,開展政企合作,著力推動體育賽事、服務、制造等方面全面發展,切實樹立起“運動之城羽球之都”的城市品牌。

2、謀發展,深化教體融合發展。聯合教育局共同向上爭取政策,對標現代化學校的體育設施標準,不斷改善中小學體育場地條件。全面推進學校體育場館向學生全時段開放,采取有力措施加強安全保障,逐步推動學校體育場館向社會開放,將開放情況定期向社會公開。聯合教育局定期組織全市中小學體育教師進行輪訓,提升體育教師專業素質。凡在省市比賽中取得優異成績的優秀人才,由體育局確認,教育局審核通過后,根據相對集中、方便訓練的原則,進行統一安排。

3、強基礎,完善公共體育設施體系。加大政府投入力度,支持體育彩票業做大做強,用足用活體彩公益金,并將公共體育設施建設列入土地利用規劃,按照配置均衡、規模適當、方便實用、安全合理的原則,構建市、鄉、村(社區)三級全民健身設施網絡和城市社區15分鐘健身圈。積極推動各類公共體育設施免費或低收費開放,政府以購買服務等方式予以支持。加大農村體育設施建設投入力度,積極爭取省體育局農民體育設施建設工程扶持政策,鼓勵和支持各鄉鎮建設小型綜合性體育運動場所。市財政每年從體彩公益金中安排一定資金為鄉村配送體育器材,逐步實現所有自然村公共體育設施全覆蓋。

(三)年度整體支出績效目標。

瑞昌市體育局緊緊圍繞“實干創新、五大升級、全面小康、美好瑞昌”戰略目標,抓住國家級賽事在瑞昌的成功舉辦,大力傳播瑞昌聲音,對內營造氛圍、統一思想,對外樹立形象、爭取支持,著力凝聚“實干創新、五大升級、全面小康、美好瑞昌”的磅礴力量,合力推動瑞昌高質量跨越式發展。本年度瑞昌市年度整體績效目標是全面完成市委市政府安排的各項工作任務,順利完成20xx年度的各項賽事承辦任務,保障市民在體育場館的各項健身及比賽活動的順利開展。

(四)預算績效管理開展情況。

部門整體支出績效評價的目的是嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定,進一步規范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益,堅持踐行節約。

根據收集的財務數據及相關資料進行分析,對部門整體支出績效評價指標體系評分表內容逐條逐項評價,評價內容包括部門整體績效評分表中涵蓋的各項指標,主要包括年度部門目標設置、部門預算配置、部門會計核算管理、部門預算管理和部門職責履行情況及效果等。根據評價體系,對獲取的資料進行計算、分析、得出評價分值,確定績效評價報告的主要內容,出具整體支出績效評價報告。

(五)預算及執行情況情況。

按照《預算法》,嚴格執行預算編制,合理規范資金使用管理。按照各部門要求,瑞昌市體育局在瑞昌市政府網中進行20xx年預算編制公開。

1、預算收入情況。

20xx年體育局收入預算總額為299.81萬元,與20xx年相比減少4.41萬元,主要原因是上年項目資金結轉減少。其中:財政撥款收入266.99萬元,上年結轉32.82萬元。

2、預算支出情況。

20xx年體育局支出預算總額為299.81萬元,主要包括工資福利支出73.08萬元,商品和服務支出225.23萬元,其他資本性支出1.5萬元(辦公設備購置費)。

3、支出決算情況說明。

20xx年體育局決算支出總額為1814.29萬元。其中:。

按支出項目類別劃分:基本支出103.82萬元,占支出總額的5.72%;項目支出1710.47萬元,占支出總額的94.28%。

按支出經濟分類劃分,其中:

(1)工資福利支出91.92萬元,占支出總額的5.07%;

(2)商品服務支出1191.75萬元,占支出總額的65.69%;

(3)對企業補助支出530.62萬元,占支出總額的29.24%。

(一)、績效評價實施過程情況。

部門整體支出績效評價的目的是嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定,進一步規范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益,堅持踐行節約。根據收集的財務數據及相關資料進行分析,對部門整體支出績效評價指標體系評分表內容逐條逐項評價,評價內容包括部門整體績效評分表中涵蓋的各項指標,主要包括年度部門目標設置、部門預算配置、部門會計核算管理、部門預算管理和部門職責履行情況及效果等。

根據評價體系,對獲取的資料進行計算、分析、得出評價分值,確定績效評價報告的主要內容,出具整體支出績效評價報告。

1、評價得分情況。

通過對全年部門預決算情況和部門履職工作成效情況認真統計和分析,我們對20xx年度瑞昌市體育局部門整體支出績效進行客觀綜合評價,評價得分為90分,評價檔次為“良好”。

2、預算編制及執行情況。

按照《預算法》,嚴格執行預算編制,合理規范資金使用管理。按照各部門要求,瑞昌市體育局在瑞昌市政府網中進行20xx年預算編制公開。

3、“三公經費”控制情況。

根據市委、市政府、市紀委、市財政等有關部門要求,瑞昌市體育局嚴格控制“三公經費”支出,并取得了顯著效果。20xx年度“三公經費”決算支出1.81萬元,比年初預算數2萬元減少9.5%,按照有關部門規定要求,已在瑞昌市政府網上對“三公經費”情況進行了公開。

4、資產管理情況。

根據市委、市政府及財政部門有關要求,瑞昌市體育局制定的《瑞昌市體育局管理制度》中明確了資產管理細則。在購置固定資產時嚴格按照政府采購原則進行采購。依照市國資局要求,瑞昌市體育局資產清查小組對本局資產也進行了全面清查,做到賬實相符,賬賬相符,在清查中發現問題并及時整改,及時做好并上報本年度資產報表。

5、支出管理規范情況。

根據《關于印發進一步加強財務管理、規范支出行為實施細則的通知》(瑞府辦發[20xx]46號)、《瑞昌市黨政機關厲行節約反對浪費實施辦法》(瑞發[20xx]3號)等有關文件精神,制定《瑞昌市體育局管理制度》,制度中明確制定一系列財務及財產管理制度,要求核算精準、賬實相符、管理嚴謹。

一、投入情況分析。

年初本部門編制了《瑞昌市體育局20xx年部門預算草案編制》具體如下:

1、收入預算情況。

20xx年體育局收入預算總額為299.81萬元,與20xx年相比減少4.41萬元,主要原因是上年項目資金結轉減少。其中:財政撥款收入266.99萬元,上年結轉32.82萬元。

2、預算支出情況。

20xx年體育局支出預算總額為299.81萬元,主要包括工資福利支出73.08萬元,商品和服務支出225.23萬元,其他資本性支出1.5萬元(辦公設備購置費)。

二、執行管理情況分析。

1、收入決算情況說明。

20xx年瑞昌市體育局決算收入總額為1814.29萬元。其中:。

(1)上年結轉收入54.75萬元,占總收入的3.02%;

(2)一般公共預算財政撥款收入1089.8萬元,占收入總額的60.07%;

(3)政府性基金預算財政撥款收入669.74萬元,占收入總額的36.91%。

2、支出決算情況說明。

20xx年體育局決算支出總額為1814.29萬元。其中:。

按支出項目類別劃分:基本支出103.82萬元,占支出總額的5.72%;項目支出1710.47萬元,占支出總額的94.28%。

按支出經濟分類劃分,其中:

(1)工資福利支出91.92萬元,占支出總額的5.07%;

(2)商品服務支出1191.75萬元,占支出總額的65.69%;

(3)對企業補助支出530.62萬元,占支出總額的29.24%。

3、資金結余情況。

由于20xx年實行零基預算,20xx年瑞昌市體育局結轉結余資金按規定收回財政,故本年度無結轉結余資金。

三、支出績效情況分析。

本部門20xx年度財政撥款支出年初預算數為299.81萬元,決算數為1814.29萬元,完成年初預算的605.15%。

2、效率性評價和有效性評價。

(1)績效考核情況。

在市委、市政府的正確領導下,在市直各部門大力幫助下,瑞昌市體育局20xx年度各項工作均順利開展,基本達到了年初設定的整體績效目標。

(2)重要績效指標分析。

2、公用經費控制率=決算數11.89萬元/預算數24.53萬元=48.47%;

3、“三公經費”控制率=決算數1.81萬元/預算數2萬元=90.5%;

4、在職人員控制率=在編人數6人/編制數9人=66.67%;

5、政府采購執行率=決算數22.17萬元/預算數1.5萬元=1478%。

四、整體支出績效中存在的問題及改進措施。

(一)存在問題。

1、支出執行與年初預算有偏差,原因是年中人員有變動,屬于無法控制范圍。支出決算總額與預算總額偏差較大,原因是市政府臨時增加的項目較多,無法預知判斷費用收支情況。

2、“三公經費”雖沒有超過年初預算,但公務接待費與年初預算基本持平,編制預算的先期預見性還不足。

3、財務處理不夠規范,專業性不夠。

(二)改進措施和建議。

1、細化預算編制工作,認真做好20xx年預算的編制。

2、加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

五、績效自評結果擬應用和公開情況。

20xx年度瑞昌市體育局年初安排的本級項目支出已完成績效自評,本單位20xx年績效相關資料已按要求在瑞昌市政府網進行公開。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇七

過去一年半了。事實上,在過去的一年里,我們一直忙碌、努力和匆忙,與此同時,我們也收獲了很多。新的一年即將開始。我們不應該忘記回顧過去一年的苦、甜、酸,以激勵和鞭策自己取得更大的進步。下面我將對這學期的工作做一個簡要的匯報和總結:

關愛集體,以學校為家。響應學校號召,積極參加學校組織的各種活動,重視政治理論學習,積極向黨組織靠攏。配合小組做好教研活動,認真負責集體備課記錄的整理,抓住每一次學習機會,提高自己的專業水平。每周按時參加升旗儀式,絕不曠工。服從學校安排,人際關系融洽。本學年度全勤。關心、熱愛學生,做孩子們的好朋友。我們不要在心里就給孩子劃分出等級,那樣做對孩子是不公平的。說我們教師這個職業神圣是因為我們的工作完全是良心活,沒有辦法去準確地衡量!”所以我用愛心澆灌稚嫩的花朵,課堂上嚴格要求,課下每一個孩子都是我的朋友,一年的努力換來的是孩子們開心的笑臉。

為了提高自己的教學認識水平,適應新形勢下的教育工作,我認真地參加學校每次的培訓活動,認真記錄學習內容。“腳踏實地,大膽創新”是我教舞育人的座右銘。以新思路、新方法來指導自己的工作,認真備課、上好每一節常規課。本學期我積極參加了xx賽課活動,在準備公開課的過程中我虛心向組內、組外教師請教,查閱了大量的資料,最終拿出了一節符合自身風格、深受學生喜歡的公開課《xxxx》,為本年度的教學工作添上了一個美麗的音符。

我不斷的學習新知識,提煉更適合孩子的形體組合,在課余看《xxx教材》,各類訓練組合的,不斷地學習提煉出更適合xxxx學校的組合與教材。結合音樂課本上的音樂讓孩子能更容易的掌握好組合達到訓練效果!學校無小事,處處是教育。值周教師的工作讓我有機會接觸更多的學生,我非常認真地對待這項工作,并且能夠富有創造性地開展。讓我校的.學生養成良好的行為習慣,成為講文明、懂禮貌的學生。幼小銜接我負責的校舞蹈隊和舞蹈課超低段和中段的訓練,今年編排的舞蹈《xxxx》和《xxxx》受到了學生的喜歡。讓孩子在快樂中得到了鍛煉。提高了孩子的舞蹈興趣和舞蹈感覺。

我是一個對集體充滿了熱情的人,勤勤懇懇、腳踏實地使我的工作作風,助人為樂是我的快樂之本,只要是對學校對大家有好處的事情我都會不計較個人得失,把他完成好。本學年是幸福的一年,因為在這一年當中我付出著、收獲著、快樂著、進步著,即將到來的下一學年我同樣會積極去面對,用我的全部熱情來澆灌我深愛著的事業。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇八

市醫療保障局是20xx年新成立單位,項目經費用于支付辦公場所改造、辦公設備、通訊等各類辦公條件籌備、完善的支出。

結合年度工作完成梳理項目經費開支科目,從資金到位、執行、管理及經費投入后各績效評價指標完成情況對項目績效開展自評。

(一)項目資金情況。

1.項目資金到位情況。該項目年初預算資金為30萬元,全部為市級財政資金,20xx年度資金全部到位。

2.項目資金執行情況。20xx年財政預算項目資金30萬元,支付30萬元。

3.項目資金管理情況。:項目資金的`收支嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等法律法規和制度的要求,進行規范核算管理。

(二)項目績效指標完成情況。

1.產出指標完成情況。100%。

2.效益指標完成情況。100%。

3.滿意度指標完成情況。100%。

為加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》等國家有關規定,對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進行評價,自評分為98分。

待市財政局及相關部門審核后在政府門戶網站上進行公開。

保證項目資金專款專用,在以后工作中繼續加強資金規范管理。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇九

(一)項目概況。

淮陰區委、區政府把聚力打造人民滿意的淮陰教育作為補齊發展短板中的重大民生實事,以新建續建教育項目為抓手,全面提高區內優質資源供給率和覆蓋面。

20xx—20xx年淮陰區在原漁溝中學校址整體新建漁溝高級中學。按10軌30班高中規模建設,實際可容納12軌36個班。總用地面積50592㎡,總建筑面積40338.41㎡,其中地上建筑面積36862、73㎡,包括教學樓9690.18㎡,綜合樓5904㎡,學生宿舍9373.03㎡,教師周轉公寓2820㎡,食堂3411.97㎡,報告廳1099.16㎡,科技樓3245.55㎡,傳達室100、26㎡,陳列室334㎡(保留建筑),半地下車庫1041、26㎡,地下車庫2434.42㎡;配套建設道路、綠化、給排水、消防、供配電、等附屬實施。

項目立項總投資約1.6億元,epc中標合同價1.4157億元。20xx年11月開工建設,計劃2022年6月基本完工。財政資金3457萬元已到位。本專項債6900萬元已到位,并已支付。

(二)績效目標。

項目總體目標:完善教育資源,貫徹落實省委省政府關于大力推進普通高中高質量發展重要決策部署,優化淮陰區普通高中的資源布局,較好滿足當地普通高中學齡人口快速增長和事業發展需求。

項目階段性目標:20xx年底項目教學樓、學生宿舍樓、食堂餐廳完工,2022年上半年綜合樓和科技樓完工。

(一)項目特點分析。

該項目的實施,進一步完善我區教育資源,改善學校的辦學條件,提高學校的辦學層次。在建設過程中實施嚴格的動態管理,整個項目建設的目標做到細化、量化、清晰、合理。整個項目現已交付使用,債券資金已使用完畢。故本年績效評價重點在“產出”和“效益”指標評價上,主要從資金的使用、制度的建立、資金使用及時性、經濟、社會效益等方面評價。

(二)評價思路方法。

項目資金管理評價主要依據《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》對專項債券資金進行管理要求設置細化指標,進行考核。本次績效評價依照“決策—過程—產出—效益”的邏輯路徑,從財政支出專項資金角度對項目績效進行綜合評價,綜合分析項目主管單位在項目執行過程中的管理模式、項目成果、社會服務滿意度。

(三)評價工作情況。

專項債券的使用確保項目建設順利進行,項目教學樓、學生宿舍樓、食堂餐廳于2022年1月底竣工驗收交付使用,綜合樓和科技樓于5月14日竣工,債券資金已使用完畢,嚴格按照資金使用的相關管理要求執行,嚴格資金使用范圍,保證項目資金專款專用。

根據江蘇省預算項目支出績效指標體系,對淮州中學分校—漁溝高級中學專項債券資金從過程、產出、效益、滿意度四個維度進行自評價,重點評價產出、效益,滿意度,自評價得分98分,績效等級為“優”。

普通高中教育是基礎教育的“出口”,又是高等教育的“入口”,是人才培養過程中“承上啟下”、承載“家庭希望”的重要階段。近年來,隨著高中階段招生結構的調整,我區普通高中資源供給不足的矛盾比較突出。漁溝鎮作為國家重點中心鎮,區域副中心,特色小城市,區位優勢、辦學優勢明顯。漁溝中學三百年校史,聲名遠播,育英才無數。項目建設是貫徹落實省委省政府關于大力推進普通高中高質量發展重要決策部署,優化淮陰區普通高中的資源布局,較好滿足當地普通高中學齡人口快速增長和事業發展需求。可以使當地學生就近接受高水平教育,成為新世紀所需的人才,為自己和國家創造價值。項目投入使用,能夠吸引生源、在教育教學的同時,也會帶動學校周邊經濟發展,使該地域環境周邊獲得社會效益。受教育者的言行與品質也會潛移默化地影響生活在其周邊的人群,形成良好的人文環境,營造穩定和諧的社會環境。

由于疫情的影響,項目部分工程進度滯后。績效理念有待強化,績效目標設置不夠清晰,績效評價指標不夠細化。

一是完善資金管理,提高專項資金使用效率。建立專項資金管理辦法,嚴格財經紀律,加強項目管理,按項目完成進度付款。

二是健全項目監管制度。做好項目前期工作,把項目建議書、可行性研究報告、初步設計等前期工作做深做細,從技術經濟方面綜合評價擬建項目建設方案。投資概算一經批準,即作為建設項目總投資計劃控制額,不得隨意改變。增強風險責任意識和風險管理能力,積極防范債務風險。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇十

根據河北省財政廳、河北省教育廳統一部署,對照《河北省20xx建檔立卡家庭經濟困難學生資助政策績效評價工作方案》,第二高級中學積極開展建檔立卡家庭經濟困難學生資助政策績效評價工作。此次活動符合縣政府、教育局中長期規劃,符合中央、河北省政府關于建檔立卡家庭經濟困難學生資助政策。

我校認真貫徹落實國家和省各項學生資助政策,建檔立卡家庭經濟困難學生必須享受資助,且標準每學年不低于2000元。校內資助經費納入年度預算由財政統一提取足額下發,確保了每一位家庭經濟困難的高中學生都能順利完成學業,贏得了廣大學生及家長好評,取得了良好的社會效益。

(一)績效評價目的

評價、核實河北省建檔立卡家庭經濟困難學生資助政策,重點在于對政策的組織管理、制度建設、宣傳教育和效益效果等方面情況進行分析、評價。摸清政策在加大精準扶貧幫困力度、推動教育公平等方面取得效益和效果,為進一步推進和實現教育脫貧的決策部署、建立健全學生資助政策、提升資金管理水平和下一年度建檔立卡學生資助轉向資金預算安排提供依據和參考。

(二)績效評價標準和方法

建檔立卡家庭經濟困難學生資助政策評價包括政策決策、政策執行管理、政策產出、政策效果等四方面。績效評價指標的設定,參照《河北省省級財政支出政策績效評價指標框架體系》。

(三)績效評價實施過程

為做好此次績效評價,我校召開了專門會議,成立了以王壬彬校長為組長、吳學順書記為副組長的領導小組。以年級組為單位,在年級組長統一帶領下,進一步核查各班建檔立卡家庭經濟困難學生,通過學生詢問、家訪、微信等形式確定資金下發情況,各年級組再把具體情況上報領導小組。此次工作開展的嚴密、認真,落實到位。

(一)政策決策

相關政策符合國家、省委省政府戰略部署和發展規劃,與國家和省宏觀政策、行業政策一致;與主管部門職能、規劃和重點工作相關;在客觀上迫切需要,有不可替代性與受益群體的現實需求直接相關。政策目標明確,能實現預期的效果;在資源配置和受益群體有公平性,公共特征突出,屬于公共財政支持范圍;具有一定的前瞻性,支持方式公平合理。我校將資助工作列入學校年度重點,實行校長負責制,由總務處專門負責管理,有專職管理人員,資助檔案分年度專門歸檔,檔案完整齊全、保存良好。

(二)政策執行管理

學校按學期及時維護學生信息系統做好學生信息安全管理;三免采用直接免除的方式,資助范圍和標準符合政策規定;申請程序和資助資金分配和管理程序規范;以致家長一封信、走訪、班會等各種形式對資助政策進行宣傳;資金足額到位,分賬管理,使用及時合理;制定了本校資助實施方案和業務管理向度,保障政策順利實施,資金安全管控措施合理有效,風險應對措施合理。

(三)政策產出

按照省教育廳的規定,建檔立卡貧困學生100%受到資助100%獲得三免,資助經費發放100%到位。沒有因貧輟學情況。

(四)政策效果

建立健全了資助臺賬,學校資助工作經費納入年度預算安排。建立完善威名一助資助制度,有效促進教育公平。通過電話訪問、現場走訪等方式對受益對象滿意度進行調查,達到100%。

政策目標明確,能實現預期的.效果;在資源配置和受益群體有公平性,公共特征突出,屬于公共財政支持范圍;具有一定的前瞻性,支持方式公平合理。學校按學期及時維護學生信息系統做好學生信息安全管理;三免采用直接免除的方式,資助范圍和標準符合政策規定;申請程序和資助資金分配和管理程序規范;建檔立卡貧困學生100%受到資助100%獲得三免,資助經費發放100%到位。沒有因貧輟學情況。

依據各項資助政策,結合學校實際制定了切實可行、規范科學的學生資助工作管理制度和工作流程,并將實施方案和工作流程在學校醒目位置公布。每學年新生入學時利用班會課學習資助政策、方案和工作流程,使每位同學了解政策、熟悉流程。優先資助建檔立卡家庭經濟困難學生和低保家庭學生,確保他們享受每年不低于2000元資助。從確定資助對象,到公示,再到發放補助,各項手續完善,基礎數據齊全,整個過程公開透明,規范有序。

嚴格學生資助實施范圍,提高資助學生比例。實施精準識別、精準資助,優先資助建檔立卡家庭經濟困難學生和低保家庭學生。將校內資助納入財政預算統一管理,確保校內資助足額提取,足額用于資助學生。各類資助資金全部通過資助專用卡發放。加強資金管理,確保資助政策有效落實。加強巡查督查,確保資助資金安全。對照量化考核,找成績、查問題、促整改,獎優罰劣,責任追究,有力保證了資助正確方向和目標實現,確保了補助類項目按時發放。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇十一

(一)項目概況。

按照“集中治理、全面覆蓋”的工作思路,以保障農民基本生活條件為基礎、以村莊環境整治為重點、以建設宜居鄉村為導向,通過全面實施農村人居環境整治(村級保潔員生活補助)扶貧項目,生態環境和村容村貌明顯改善,全面解決我鎮農村人居環境“臟、亂、差”的問題。由鎮政府負責發放417名村級保潔員生活補貼,投入349.56萬元,改善人居環境,20xx年已完成全部撥付工作。

(二)項目績效目標。

改善人居生態環境,保持村容村貌干凈整潔,使貧困戶受益。

(一)績效評價目的、對象和范圍。

目的是改善人居生態環境,對象是村級保潔員417人,該項目涉及我鎮14個村1個農場,用于發放村級保潔員生活補貼。

(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

對項目資金投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價,認為項目總體完成情況良好,項目自評100分。

(三)績效評價工作過程。

按照方案,我鎮根據各村申報情況,對申報項目的真實性、必要性及建設項目內容、資金保障和受益情況進行審核,經公示公告無異議后并報相關部門審批。

三、

鎮扶貧辦對其進行全程監督,保證項目公開透明。對扶貧資金使用情況進行全面評估,確保項目實施的真實性、客觀性。

(一)項目決策情況:

組織各村對項目開展申報工作,通過全面摸底排查和實地考查項目可行性,并結合貧困戶自愿和貧困戶參與的原則下,及時上報鎮黨委會議研究決定,會議中對申報項目的真實性、必要性及建設項目內容、資金保障和受益情況進行審核,經公示公告無異議后并報相關部門審批。

(二)項目過程情況:

農村人居環境整治項目資金349.56萬元,到位率100%,資金已全部用于村級保潔員崗位補貼。

嚴格按照縣委指導以及相關專項資金使用管理文件的使用要求,資金下達到本鎮財政所后,鎮財政所及時將資金撥付用于該項目工作,使用率100%。

資金使用信息公開和公示制度建設和執行。鎮和村在鎮政府、村部政務公開欄進行公告、公示,確保村民了解扶貧資金項目的用途、受益對象及補助標準等情況。

資金監管制度建設和執行。成立扶貧專項資金檢查領導小組,對專項扶貧資金分配、管理和使用情況進行檢查,對檢查中發現的問題及時制定整改方案并落實整改任務。

鎮財政所為扶貧專項資金建立資金臺賬,資金撥付情況一目了然。村賬鎮代理建立專賬,專人負責。

(三)項目產出情況:

涉及14個村委會和1個農場人數417人,該項目已完成,項目共349.56萬元,全部用于村級保潔員崗位補貼。

(四)項目效益情況:

農村人居環境整治項目使貧困戶受益有基本保障,有效保持村容村貌的干凈整潔,并持續改善人居環境,使受益人口滿意率達到100%。

(一)加大財政扶持力度,積極拓展資金來源。建立財政專項扶貧資金逐年增長機制,合理分析貧困村與非貧困村扶貧難度,根據實際情況及年度目標,適當加大上級財政對貧困戶的扶持力度。

(二)優化資金分配,提高使用效益。一是以脫貧工作計劃為基礎,優化資金分配,保證每個村年度扶貧工作穩步有序推進。二是統籌管理扶貧資金,提高資金使用效率。整合各種扶貧資金,依照扶貧規劃,有步驟、分階段、保重點,確定項目推進實施的優先順序,資金投放時間安排與橫向調配,以足項、足額地保障扶貧項目推進所需資金,全力提升扶貧資金使用效率。

(三)扶貧先扶志,扶貧必扶智。一是要從思想上教育引導他們,幫助他們轉變思想,激發他們通過勤奮勞動走向富裕。二是根據自身情況正確引導學習技術技能培訓,有一技之長可激發內心動力.

(四)健全資金管理,規范使用支出。一是根據項目實際情況,合理制定資金撥付制度。二是健全專賬管理,明確資金來源和用途。建議按資金用途在專賬科目下設明細科目,并注明資金來源,真正做到專款專用。三是建立資金臺賬,明晰資金支出。一方面財務人員對資金流向更加清晰,查找更加方便,另一方面也便于對資金的監管檢查。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇十二

(一)項目基本情況。

1.落實項目主管部門。縣環保局作為項目主管部門,對環保專項資金項目全面履行監管責任:一是督促施工單位加快項目建設進度,確保如期完成項目建設;二是加強項目工程建設監管,定期不定期檢查工程建設,確保工程質量;三是及時撥付資金,加強資金使用監管,確保專款專用;四是督促項目單位做好已建設施的日常維護管理,確保正常運行。

2.縣2013年市級環境保護轉移支付專項資金項目是根據市財政局、市環保局聯合下發的《關于印發市市級自然生態環境保護專項資金使用管理辦法的通知》(財發[]187號)文件精神和市環保局《關于2013年省、市級環保專項資金項目申報有關事的通知》等文件精神進行項目立項、申報,共申報項目3個,其中農村鄉鎮污水處理示范工程項目1個、自然生態保護設施建設項目1個、畜禽養殖場污染源治理項目1個。

3.專項資金支持條件及資金使用管理情況。縣嚴格按照市環保局《關于2013年省、市級環保專項資金項目申報有關事的通知》規定的專項資金支持的項目條件和范圍要求,確定專項資金支持的項目,嚴格按照有關規定使用管理專項資金。

(二)項目績效目標1.項目主要建設內容:

(1)鄉社區生活污水處理設施項目主要建設內容是建設污水凈化池abr池1個,共計300立方米,排污管網建設800米,建設氧化塘生態濕地1個。

(2)鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目主要建設內容是完成植被修復500畝、珍稀植物掛牌建檔和設立保護標志牌等、開展生態保護、科普知識宣傳和新技術推廣,新建垃圾轉運站1個,購置垃圾桶60個、密封式垃圾轉運車1臺,新建農村沼氣池和小型濕地40戶。

(3)縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目主要建設內容是新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m,兔糞堆放場1處。采用“干濕分離,雨污分流,節水養殖,循環利用”的無害化處理和資源化綜合利用工藝。2.項目績效目標。

項目建設按進度計劃進行施工,工程質量達到質量要求,工程建設按時完成;項目建成后,污水得到有效處理,出水水質達到規定要求,設施管護到位,運行正常,切實改善生產生活環境,提高生態鄉鎮創建水平。

3.分析評價。

縣環保局深入到該3個項目進行實地查看,并認真對項目的申報內容和申報目標進行審核,其申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

(三)項目自評步驟及方法。

按照市財政局《關于開展2013年財政支出績效評價工作的通知》(財發〔2013〕156號)的要求,縣財政局、縣環保局召集項目單位安排部署績效評估工作;項目單位根據相關規定和要求,對項目的實施程序、建設內容完成情況、工程建設質量情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,并撰寫自評報告上報縣級主管部門;縣級主管部門深入實地,按照相關要求進行查看,檢查工程建設程序是否規范、建設內容是否完成、建設質量是否達到要求、資金使用管理是否規范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫績效自評報告。

二、項目資金的申報及使用情況。

(一)項目資金申報及批復情況。

縣財政局和環保局按照市環保局《關于2013年省、市級環保專項資金項目申報有關事的通知》的要求,及時將《通知》轉發到各單位,由各單位擬報項目,經縣財政局和縣環保局會商,確定擬申報5個項目,并按照項目申報要求完善相關申報材料,上報到市環保局、市財政局。市環保局、市財政局審核后同意縣申報3個項目,即:鄉白虎社區生活污水處理設施項目、鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目、縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目。

(二)資金計劃、到位及使用情況。

1、資金安排情況。2013年6月,市財政局、市環保局下達縣2013年省市級環境保護專項資金31萬元,縣財政局、環保局將此專項資金計劃安排到市局已同意的3個項目,其中:鄉白虎社區生活污水處理設施項目安排專項資金16萬元(項目總投資60萬元,其中縣鄉財政自籌22萬元、爭取專項資金38萬元);鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目安排專項資金10萬元(項目總投資58.4萬元,其中縣鄉財政自籌24.4萬元、爭取專項資金34萬元);縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目安排專項資金5萬元,(項目總投資32萬元,其中自籌資金24.8萬元、爭取專項資金7.2萬元)。

2、資金到位情況。縣財政局于2013年12月31日將31萬元專項資金追加到縣環保局,縣環保局根據項目工程建設進度將資金撥付到項目單位,已撥付到位資金31萬元,其中:鄉白虎社區生活污水處理設施項目安排專項資金16萬元,鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目安排專項資金10萬元,縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目安排專項資金5萬元。

3、資金使用情況。截止至2013年6月,已撥付到位的31萬元資金嚴格按照專項資金使用管理暫行辦法實行專款專用,其支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法,與預算和計劃相符,沒有發現違規問題。

(三)項目財務管理情況。通過檢查,項目單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規范。

三、項目實施及管理情況。

(一)項目組織架構及實施流程。

3個項目單位項目建設組織機構健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。

項目按照以下程序實施:項目可研—發改立項—項目申報—項目下達—項目工程設計及審查—項目投資財政預審—發改下達投資計劃—施工單位選擇—項目施工—竣工驗收—項目績效評估。

(二)項目管理情況。

鄉鎮場鎮生活污水治理設施、自然生態小區基礎設施建設工程由鄉鎮人民政府按照縣建設項目管理的有關規定和要求進行建設和管理。

縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設是按照畜禽養殖污染治理的規定和技術設計施工要求進行建設和管理。

(三)項目監管情況在項目實施過程中,縣財政局、縣環保局對工程采取定期和不定期檢查的方式,對項目的建設情況進行監督檢查,其項目工程監督管理到位,效果較好。

四、項目完成情況。

虎社區生活污水處理設施項目已完成污水凈化池abr池1個,共計300立方米,排污管網建設800米,建設氧化塘生態濕地1個。已按進度、保質保量全部完成了建設內容,并通過驗收投入使用。

鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目完成退耕還林800畝、新造竹林1000畝、小區森林覆蓋率達75%,完成23種珍稀植物掛牌建檔30多個和設立保護標志牌2個等、開展生態保護、科普知識宣傳和新技術推廣,新建垃圾池15口,購置垃圾桶66個,新建垃圾轉運站1個,密封式垃圾轉運車1臺,新建農村沼氣池和小型濕地43戶,完成小區內水泥路建設5.5公里。

縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目完成新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m,兔糞堆放場1處,租用空閑土地4畝作為濕地對畜禽養殖產生的污染物進行處理。

五、項目效果情況。

鄉社區生活污水處理設施項目建成后,設施管理到位,運行正常,污水達標排放,徹底解決解決新村場鎮生活污水直排的歷史問題,確保了人畜飲用水安全,切實改善鄉鎮面貌和人民群眾的生產生活環境,為生態鄉鎮創建奠定了良好基礎。

鎮自然生態小區有關基礎設施建設項目實施后,增強廣大人民群眾對生態環境的保護意識,自覺參與到保護自然的行動中,更好地保護了飛泉自然生態小區內得天獨厚的自然資源和人文資源,帶動第三產業,促進人與自然更加和諧發展。

縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目的的改造,改善了養殖場及周邊的環境污染,達到了預期治理和整改的目標。

六、評價結論及建議。

(一)評價結論縣2013年3個市級環境保護轉移支付專項資金項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規范,項目監管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,污染排放達標,各項效益明顯,群眾反響較好,社會經濟效益顯著。

(二)存在問題。

1、項目建設程序有待進一步規范。

2、項目資料有待進一步完善。

3、項目后續管理有待進一步加強。

(三)相關建議。

1、加大政策傾斜和資金扶持力度。縣在成功創建省級生態縣的基礎上,正在全力創建國家級生態縣,并力爭于2015年創建為國家級生態縣,在創建工作中,特別是農村污染治理和自然生態保護方面,希望市局多給予縣政策傾斜和資金支持。

2、逐步建立科學的生態補償機制,讓犧牲經濟發展,生態環境保護工作好的地區獲得更多的轉移支付資金。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇十三

20xx年,我縣生活無著人員社會救助工作在省廳、市局的關心指導下,在縣委、縣政府的高度重視和領導下,有效保障了生活無著人員基本權益。現將我縣生活無著人員社會救助工作績效自評情況匯報如下:

全年共救助生活無著流浪乞討人員207人次,其中站內救助44人次,站外救助163人次,使用救助資金113.5萬元。20xx年縣救助管理站站內托養照料繼續實施政府購買服務,進一步完善監督管理考核機制,切實提升站內照料服務質量。全年全縣未發生一例凍、餓、熱等事件,做到100%應救盡救。

經對照《績效評價指標》表格,對我縣生活無著人員社會救助民生工程實施情況進行績效自評,總評得分為100分。

1、項目投入情況,自評得分18分。根據省、市文件精神,今年我縣民政、財政聯合出臺《霍邱縣20xx年生活無著人員社會救助實施辦法》(霍民務字〔20xx〕22號),落實生活無著人員社會救助制度,做到應救盡救率100%,全年未發生一例凍、餓、熱等惡性事故。

年初我縣將生活無著人員社會救助列入預算,縣財政配套40萬元,同時根據《安徽省財政廳民政廳關于提前下達20xx年中央財政社會救助補助資金的通知》統籌使用中央社會救助資金,資金到位率達100%。今年為提高滯留人員生活照料服務水平,我局繼續實施站內托養照料政府購買服務項目,切實提高站內照料服務質量。

2、項目過程情況,自評得分32分。

年初根據省、市文件精神,我縣民政、財政聯合出臺了《霍邱縣20xx年生活無著人員社會救助實施辦法》(霍民務字〔20xx〕22號),印發各鄉鎮、開發區,縣救助管理站。建立由縣政府分管同志任組長,縣民政、公安、衛健、城管等相關單位分管領導為成員的救助管理工作領導協調小組,并明確相關部門職責;同時將流浪乞討人員救助管理工作納入綜治工作考評。民政部門充分發揮牽頭作用,主動協調公安、衛健、城市管理等部門做好街面巡查和轉介處置工作。堅持“以人為本、自愿受助、無償救助”的原則,做好主動救助、生活救助、醫療救治、教育矯治、返鄉救助、臨時安置、源頭預防、反家庭暴力庇護和未成年人社會保護等救助服務。在救助過程中發現疑似精神病人、危重病人和外傷人員,做到第一時間送醫,落實“先救治,再救助”原則。對殘疾人、老年人和行動不便的人員,做到100%護送至救助管理機構或協作護送返鄉。救助管理站與所在地衛生院建立了長期合作關系,做到醫生24小時隨叫隨到,切實保障了生活無著人員的生命安全。所有救助人員做到一人一檔,并且建立站內長期滯留人員100%健康檔案管理制度。在資金使用上嚴格按照《中央財政流浪乞討人員救助補貼資金管理辦法》(財社[2014]132號)規定的使用范圍進行開支。

3、產出情況,自評得分25分。

日常救助嚴格按照上級文件規定,原則上不為受助對象提供現金救助,需要提供短途交通費的,上限為20元。目前,“寒冬送溫暖”專項救助行動正在全縣范圍內進行,做好物資儲備、暢通救助熱線、多地方設置救助引導牌,加大街面巡查力度,確保了生活無著的流浪、乞討人員以及因務工不著、尋親不遇、被偷被騙等原因而陷入困境的生活無著人員及時得到救助服務,自活動開展以來,全縣共救助近百人。按照“先救治、后救助、再結算”原則,對流浪乞討人員中的危重病人、精神病人等全部做到及時救治、救助。對無法查明身份信息的人員在入站24小時后及時在全國救助尋親網發布尋親、并推送今日頭條。救助程序嚴格落實《省民政廳轉發民政部生活無著的流浪乞討人員救助管理機構工作規程》的要求,規范化開展各項救助管理工作。縣民政局建立了領導干部定點聯系救助管理機構制度,及時深入救助管理站、醫療救助機構檢查督查相關工作開展情況。

4、效果情況,自評得分25分。

生活無著的流浪乞討人員是社會最弱勢群體之一,社會關注度高,此項工作的開展促進了社會和諧穩定,確保了生活無著的流浪、乞討人員以及因務工不著、尋親不遇、被偷被騙等原因而陷入困境的生活無著人員及時得到救助服務,讓困難群眾在嚴寒酷暑季節里切實感受到黨和政府的關愛。全年未發生一例凍、餓、熱等惡性事故,全縣無流浪未成年人。此項救助社會公眾滿意度為100%。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇十四

為提高財政資金使用效益,合理配置公共財政資源,根據市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》(津財績效〔20xx〕12號)等文件要求,天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效評價組,于20xx年9月-12月,對“區級公路養護資金”項目開展了績效評價。該項目評價結果為67.58分,評價等級為“中”,有關情況如下。

(一)項目概況。

公路是國民經濟建設的重要基礎設施,為改善公路使用質量,確保國民出行安全,《中華人民共和國公路法》第三十五條明確規定“公路管理機構應當按照國務院交通主管部門規定的技術規范和操作規程對公路進行養護,保證公路處于良好狀態”。

為加快建立天津市農村公路管理養護長效機制,天津市人民政府先后印發了《關于深化我市公路養護管理體制改革的意見》(津政發〔20xx〕24號)、《天津市關于深化農村公路管理養護體制改革實施方案的通知》(津政辦函〔20xx〕97號),前者明確提出由市公路主管部門根據各區近三年平均資金使用水平和設施量核對區級公路日常養護資金和大中修資金后,市財政部門將專項資金通過轉移支付的方式下達至各區的公路養管資金分配方法;后者明確提出“建立權責清晰、齊抓共管、運轉高效的農村公路管理養護運行機制”的總體要求。

為貫徹落實國家、天津市相關政策文件要求,20xx年天津市交通運輸委員會(以下簡稱“市交通運輸委”)延續申請設立“區級公路養護資金項目”,用于東麗、津南、西青、北辰、濱海、薊州、寶坻、武清、寧河和靜海10個區的縣道、橋梁及附屬設施等養護維修和大中修工程支出,提升區級公路路域環境優美整潔水平,增強交通保障能力。

2.主要內容。

根據東麗、津南等10個區的縣道、橋梁、綠化及附屬設施等設施量,按照“津政發〔20xx〕24號”規定的“路面日常養護4.2元/平方米、橋梁日常養護16元/平方米、道路中修55元/平方米、道路大修188元/平方米”等補助標準,將專項資金通過轉移支付的方式下達至各區,用于縣道、橋梁、綠化及附屬設施的養護管理。

市交通運輸委為項目主管單位,負責全市農村公路養護管理工作的監督和指導,其所屬公益一類事業單位天津市公路事業發展服務中心(以下簡稱“市公路事業發展服務中心”)為項目組織單位,負責編制農村公路年度養護資金補助計劃,監督檢查養護計劃執行情況,做好監督管理和技術指導。東麗、津南等10個區的交通運輸部門為項目實施單位,具體負責區級匹配資金申報,縣道、橋梁、綠地及附屬設施等養護、維修和管理工作。

4.資金投入和使用情況。

(1)資金投入情況。20xx年市財政局安排專項轉移支付資金23244萬元用于區級公路養護資金項目。根據“津政辦函〔20xx〕97號”規定的區級配套資金要求,各區配套資金合計應不低于23244萬元。

(2)資金到位情況。截至20xx年12月31日,市級轉移支付資金和區級配套資金實際到位至各區末級資金使用單位的資金分別為11523.03萬元、0萬元,資金到位率分別為49.57%、0%。

(3)資金使用情況。截至20xx年12月31日,市級轉移支付資金實際支出9288.48萬元,預算執行率為80.61%。

通過對縣道、橋梁、綠地及附屬設施定期巡視、養護、維修,改善區域內行車安全性及舒適性,降低行駛車輛的保養成本,節約運輸過程中消耗的金錢與時間。

結合項目具體情況,本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價,并對6個涉農區進行了現場評價、對4個涉農區進行了非現場評價。

經過綜合評價,區級公路養護資金項目得分67.58分,評價等級為“中”。其中,項目決策14.35分,項目過程13.06分,項目產出24.22分,項目效益15.95分。

評價結論:本項目立項符合政策要求,市級層面立項程序較規范,業務和財務管理制度較健全,公路和橋梁日常養護面積達到預期目標,居民滿意度較高。但存在以下方面問題:決策方面,部分區大中修工程立項前期未進行路面技術狀況檢測、部分預算測算內容不夠合規、測算數據不夠準確、績效目標設置質量不高等;過程方面,資金到位率低、資金使用不夠合規、制度執行有效性不足;產出方面,公路大中修面積產出較低、部分工程存在延期、部分區養護巡查頻次不達標、成本控制不夠有效;項目效益在降低運輸成本、改善行車安全性及舒適性等方面需進一步提升。

(一)項目產出情況。

1.養護公路面積。根據市公路事業發展服務中心提供《縣道明細及設施統計表》,20xx年度計劃養護公路面積為1204.8萬平方米。根據抽查各區日常養護巡查記錄和各區提供的數據,20xx年度各區養護公路面積實際完成率均達到100%。

2.公路大修面積。項目20xx年度各區計劃公路大修面積為60.26萬平方米(20xx年計劃養護公路面積*5%)。根據各區提交大修工程資料及數據,20xx年度全市實際公路大修面積為33.08萬平方米,全市大修完成率為54.9%,僅西青和武清2個區公路大修面積實際完成率達到100%,津南、北辰、濱海、寶坻、寧河5個區均未開展大修,實際完成率為0%。

3.公路中修面積。項目20xx年度計劃公路中修面積為96.4萬平方米(20xx年計劃養護公路面積*8%)。根據各區提交中修工程資料及數據,20xx年度全市實際公路中修面積為32.2萬平方米,全市中修完成率為33.40%,僅北辰區公路中修面積實際完成率達到100%,東麗、津南、西青、寶坻、寧河5個區均未開展中修,實際完成率為0%。

4.養護橋梁面積。根據《縣道明細及設施統計表》,20xx年度項目計劃養護橋梁面積為27萬平方米。根據抽查各區日常養護巡查記錄日志和各區提供數據,實際養護橋梁面積為25.3萬平方米,各區養護橋梁面積實際完成率均達到100%。

5.路面技術狀況。《天津市人民政府辦公廳關于深入推進我市“四好農村路”建設工作的實施意見》(津政辦函〔20xx〕49號)中規定“優、良、中等路的比例不低于80%”,根據市公路事業發展服務中心20xx年對各區區級公路路面技術狀況評定報告顯示,僅薊州區和寧河區優、良、中等路的比例低于80%,分別為74.9%、64.8%。

6.養護質量達標率。各區針對檢查巡查過程中發現的問題均及時進行了整改。評價組對武清、西青、北辰、津南、寶坻、薊州等6個區養護設施查看,養護設施狀況良好,達到規定的養護標準,但部分區路面存在坑槽、裂縫,積水和保潔處理不及時、不到位的問題,如北辰區。

7.工程驗收合格率。通過對開展大中修養護工程的7個區的驗收材料進行抽查審核,凡是組織了驗收的養護工程均驗收合格,驗收合格率100%。

8.成本管控有效性。項目主體業務為日常養護和大中修工程。通過抽查各區基礎資料發現,各區基本能夠按照相關規范要求通過公開招投標、市場詢價等方式,確定性價比最優的服務商,較好地實現了源頭成本控制。但各區在機械設備租賃方面的定價方式、定價標準上有一定差異,如津南區水車、裝載機、雙排等設備租賃單價高于北辰區。項目總體層面缺乏行業統一規范標準,不利于進行有效的成本控制。

9.養護巡查頻次。根據抽查各區基礎資料發現,部分區未達到規定的養護巡查頻次。如靜海區20xx年8月巡查記錄表中顯示每月僅對轄區列養公路設施開展了3次巡查、寶坻區20xx年8月巡查記錄表中顯示對部分列養公路設施每周開展了2次巡查,均未達到制度規定的每周完成2次轄區列養公路設施的全覆蓋巡查的要求。

10.工程完工及時率。通過對開展大中修養護工程的7個區資料進行抽查發現,部分工程完工不夠及時。如靜海區唐王路修復工程計劃工期45天,實際工期168天;薊州區馬營路大修工程合同工期為45天,實際工期141天;西青區津靜復線修復工程合同工期20xx年11月20日至20xx年1月18日,實際工期為20xx年2月19日至4月18日。

1.經濟效益情況。

日常養護公路的車輛行駛環境必然比不進行養護的更優良,實際上在隱形條件下降低了車輛的保養成本,節約了運輸過程中消耗的金錢與時間,能夠為不同地區經濟的互動與形成良好的投資環境起到助益,形成社會性的經濟效益。但從市對區開展路況檢查結果看,尚有2個區路面技術狀況(pqi)不達標,說明路面技術狀況未達到最優狀態,進而導致車輛運輸損耗成本不能實現最大化節約,降低運輸成本效果有待進一步提升。

2.社會效益情況。

通過開展縣道、橋梁及附屬設施養護工作,能夠及時發現路面坑槽、裂縫、擁包等病害并及時整治,提高公路使用的便捷性、安全性和舒適性,也能夠間接提升人們工作生活的質量和效率。20xx年度,各區未發生因公路安全隱患整治不及時所產生的重大交通事故,但評價組針對縣道行駛舒適、安全性的滿意度調查結果顯示,津南區5%、薊州區10%、寶坻區18.75%的居民評價為一般,寶坻區12.5%的居民甚至表示不滿意,說明相關工作尚有進一步提升空間。

3.服務對象滿意度情況。

評價組采取隨機抽樣方式,對津南、西青、北辰、薊州、寶坻、武清6個區,共120位居民開展了區級公路養護方面滿意度調查。調查結果顯示,上述6個區的居民滿意度分別為98.13%、97.74%、98.75%、79.38%、80.19%、95%,綜合平均滿意度為91.53%,說明居民對整體工作滿意。

(一)市級層面統籌管理不足。

資金分配計量數據采集和應用在市區兩級層面未實現有效同步,信息不夠對稱。調研發現,市級層面用于制定轉移支付資金分配方案的縣道橋梁及附屬設施養護量基礎數據來源于始建移交后的養護投資臺賬及后續年度發生等級或數量等變更后的上報文件,但各區填報的數據采集表(評價組設計)中計劃任務量與投資臺賬不一致。初步了解的原因有:從區到市經手臺賬數據(含年度變動)上報工作的責任人不清晰,從市到區下撥切塊資金時也未明確統計確認的投資臺賬數據,各區在制定養護計劃任務量時未能與投資臺賬數據進行有效對標;當年新接收或原道路降級為縣道產生的新增,原道路升級不再按縣道標準養護產生的減少等。該問題導致轉移支付資金分配結果與實際需求不夠匹配。

(二)大中修切塊資金分配方式欠合理。

大中修切塊資金按因素分配法進行分配欠合理。其一,通過分析開展大中修區近5年的數據發現,切塊劃撥大中修資金采用的計量數據大修為5%、中修8%,跟各區實際差異較大,如薊州、武清區大中修面積占比明顯不足5%、8%,北辰區的大中修(20xx和20xx年大修、20xx年中修)明顯超5%、8%,濱海新區20xx年僅有1項中修(以前年度數據因機構改革、人員變動等無法獲取),占比為6.29%,低于8%。總體上,全市每年大中修的量未達5%、8%。其二,各區同一類型維修的單價因工程結構不同存在較大差異,但均價明顯高于市級補貼標準188元/平方米、55元/平方米,特別是在各區財政資金無法按要求配套的情況下,不足資金由后續年度市級轉移支付資金補齊。其三,在當年沒有實施大中修的情況下,各區將切塊下撥的大中修資金用于管理人員經費分攤。因素分配法得出的資金分配結果與各區實際需求情況差異較大,分配方式有待改進。

(三)區級配套資金未按政策要求落實到位。

各區未按照“津政辦函〔20xx〕97號”規定的“區財政資金投入標準不得低于市級補助標準”落實區級配套資金,區級配套資金到位率0%。

(四)部分資金使用不合規。

1.部分資金支出方向不合理。津南區在20xx年度沒有實施大中修工程的情況下,將市級轉移支付資金531.85萬元用于人員和各項公用經費支出;靜海區將市級轉移支付資金432.37萬元用于后勤管理人員工資和各項公用經費;東麗區將市級轉移支付資金238.55萬元用于機關管理人員績效工資、公積金等;寧河區將市級轉移支付資金4.88萬元用于支付幫扶沿河路社區建設樓新建自行車棚及晾衣架;武清區將市級轉移支付資金1.14萬元用于購置大米、油、食品類等。

2.部分資金撥付未按合同約定條款執行。北辰區養護合同中明確全年養護費用的80%分4個季度進行支付,北辰區區公路建設養護中心實際于20xx年7月一次性將四個季度的80%款項支付給乙方。西青區津靜復線修復性養護工程合同中明確按照40%、40%、20%的支付比例分三批進行合同款支付,西青區公路建設養護中心實際于20xx年12月16日一次性支付合同款的86.64%給乙方。

3.資金支出時間早于經辦審批時間。西青區公路建設養護中心20xx年12月129#、132#憑證支付設計費和養護工程款時,直接支付入賬通知書顯示支付日期均早于支付審批單經辦日期。

4.部分項目資金支出審批手續不夠完整。西青區公路建設養護中心20xx年4月16#憑證支付農村公路(區縣級)運營階段安全生命防護情況評價費用時,資金支付審批單的審核人和單位負責人未簽訂審核日期。津南區公路建設養護中心20xx年7月94#、107#、108#憑證后附的《津南區公路建設養護中心資金支付審批單》中無分管領導意見,《津南區公路建設養護中心票據審批單》無業務分管領導意見及簽字。

5.財務記賬不夠合理。部分材料費、機械費未按養護公路類型(國省干線、縣道)、項目來源(上級主管部門委托、自營創收)等進行費用分配,如薊州區。

(五)制度建設和執行有效性不足。

1.制度建設滯后。津南區路產路權保護“三員”人員雖已在各區、鄉、村中配備,但區級路產路權保護“三員”管理制度尚未正式發布。

2.調整手續不完備。調研發現,薊州區未對計劃開展而實際未開展的“軍薊路邊溝整治工程”履行內部備案手續。

3.部分工作組織實施未嚴格按照制度或合同執行。薊州區公路管理所與5個公路站簽訂《縣級設施養護協議書》中明確實行日抽查、百分制月考核等檢查考核辦法,但實際未制定與該協議內容相匹配的獎勵辦法,也未見百分制考核落實相關材料。津南區未按照機械租賃合同中規定“承租前,乙方提供設備必須保證性能良好,并填寫設備進場驗收表,經雙方簽字確認”開展相應工作。津南區20xx年區級公路養護項目年度資金使用預算未經中心黨總支會或領導班子辦公會討論批準,與《“三重一大”決策工作實施辦法》規定“大額資金使用(年度資金的使用預算)應通過三重一大討論決定”不符。西青區未按照《天津市西青區農村公路養護管理細則》中規定的“區公路管理機構每年開展路面技術狀況評定”去開展相應工作。武清區青上路、河大路和梅石公路修復性養護工程的驗收報告中設計單位均未參與驗收工作,與《公路工程竣(交)工驗收辦法》中規定“項目法人、設計單位、監理單位、施工單位、接管養護等單位參加竣工驗收工作”不符。

4.支付資金來源與合同內容未保持一致。薊州區交通局塘承高速延長線綜合整治合同協議中明確的資金來源為“自籌”,實際結算時將3項合同總金額166.01萬元全部在市級轉移支付資金中列支。

5.資料或審批手續不完備。西青區津靜復線修復性養護工程監理合同中未約定計劃開竣工時間、投資額,缺少委托方蓋章、法定代表人簽章和簽訂日期等內容,同時該工程施工合同未簽署日期且工程最終支付證書等資料缺少施工單位、監理單位的簽字和蓋章。東麗區津漢支路維修工程(大修)施工、設計、造價咨詢等合同蓋章處均未簽署日期。

6.合同簽訂時間晚于服務開始時間。如津南區機械租賃合同和勞務用工合同。

7.資料歸檔管理不夠規范,部分資料缺失。寶坻區公路養護服務中心由于人員調整,未見相關資金支出相關“三重一大”會議紀要或記錄。

(六)項目產出及效益實現尚有不足。

除因缺少大中修計劃采取切塊下達資金時核定的大中修工程量對標實際完成量導致的`產出數量完成率的評價結果較低外,項目其他產出及效益實現尚存在不足。主要表現為:北辰區路面養護不達標;津南區設備租賃單價高于北辰區;靜海區、寶坻區列養公路設施養護巡查頻次未達到規定要求;靜海區唐王路修復養護工程、薊州區馬營路大修工程、西青區津靜復線修復性工程未及時完工;薊州區和寧河區路面技術狀況未達到最優狀態,導致車輛運輸損耗成本不能實現最大化節約;市民對行車安全性及舒適性,以及整個項目實施滿意度等的調查數據顯示養護服務工作尚有改進空間。

(七)績效目標表整體填報質量較差。

各區績效目標表填報質量整體較差。一是西青區和寧河區未編制區域績效目標。二是部分區指標設置不夠清晰、量化,如東麗區數量指標值設置不夠明確具體;濱海新區服務對象滿意度指標和靜海區數量指標的指標值可衡量性不足。三是部分區效益指標概念混淆,如津南區和靜海區經濟效益指標中出現社會效益相關的內容描述等。四是部分區績效指標與項目目標任務或計劃數不夠對應,如薊州區、靜海區、濱海新區、武清區、北辰區未體現大中修工程的目標任務數或計劃數。五是部分區績效目標未體現產出或效益,如薊州區、東麗區、津南區、寶坻區、靜海區、武清區。

(一)加強市級層面統籌管理,完善項目頂層部署。

一是建議市級主管部門后續年度嚴格按照《天津市市對區轉移支付資金預算績效管理辦法》(津財績效〔20xx〕17號)中相關要求,落實全市績效目標編制工作,指導區級部門和具體項目實施單位開展分區目標和項目目標編制工作,并保障區級目標、項目目標與全市績效目標有效銜接。

二是建議利用信息化等手段完善資金分配計量數據采集和應用的動態更新機制,實現市區兩級數據高效同步。在此基礎上,建立市區兩級數據變更信息統計、系統上傳的工作責任落實機制,明確到人、落實到崗,形成上下聯動、責任明晰的工作匯報和管理機制。

三是建議在“津財績效〔20xx〕17號”基礎上,建立健全專項資金管理和財務監控制度,明確專項資金支出方向,加強對區級部門資金使用的指導;另一方面針對專項資金建立監督檢查機制,及時跟蹤資金使用,促進監管工作常態化。

(二)調整優化大中修資金分配方案,提升分配結果的合理性。

建議將大中修切塊下撥資金由因素分配法調整為項目分配法,在市財政承受范圍內,多干多補,少干少補。“津政辦函〔20xx〕97號”已明確“到20xx年,農村公路管理機構運行經費和人員支出納入區人民政府公共財政預算安排的比例達到100%”。采用項目分配法一方面能夠避免因素分配法得出的資金分配結果與各區實際需求差異較大的情況,另一方面能夠避免區將切塊資金用于管理人員支出,同時又從區財政獲得管理經費導致的多渠道重復收入情況。

(三)嚴格落實區級配套責任,強化農村公路管理養護資金保障。

建議各區在市級層面調整優化資金分配方案后,嚴格落實“津政辦函〔20xx〕97號”規定的“區級財政投入標準不得低于市級補助標準”資金配套要求,強化農村公路養護管理資金保障,確保各區財政支出責任落實到位,避免因預算經費不足影響公路養護質量,無法實現市級補助資金和區級配套資金的聯動效益。在區級落實支出責任確有困難的情況下,積極探索多渠道投融資方式,充分發揮政府主導、市場驅動的作用,促進公路養護管理水平不斷提升。

(四)增強資金使用合規意識,提升區級部門專項資金管理效能。

建議各區級資金使用單位增強財務管理規范和資金使用合規意識。一是正視合同條款的法律效力,杜絕資金撥付不按合同條款執行,隨意更改支付方式或支付額度的現象。二是加強資金支出審批手續管理,做到審批單據必須要素齊全、填寫清楚,避免資金支出時間早于經辦審批時間。三是專款專用、單獨記賬,杜絕國省干線和縣道養護,上級主管部門委托和自營創收項目材料費、機械費等混用。

(五)完善養護相關制度建設,提高制度執行有效性。

一是建議市區兩級主管部門或養管單位,結合區域內農村公路管理養護體制改革工作部署和機構改革所帶來的行政管理體制機制變革,及時修訂或制定相關管理制度,完善體制機制建設,為相關改革工作提供及時有效的制度和機制保障,確保改革工作任務順利高效完成。

二是建議各區養護主管部門或養管機構嚴格按照預算績效管理、養護管理制度或合同約定條款等組織項目實施,嚴格履行項目內容或預算金額調整備案手續;加強資料和審批手續完整性、合規性審核,做到凡簽字必審核、凡審核必簽字,涉及重要節點事項落實的資料簽署具體日期等。

(六)加強績效管理學習和培訓,提升項目整體預算績效管理水平。

建議市區兩級主管部門和養管機構加強預算績效管理學習和培訓。通過學習和培訓了解預算績效管理的基本理論,掌握項目支出績效管理中目標設置、運行監控、績效評價、結果應用等環節關注重點以及對應環節的成果輸出,并做好及時歸檔整理。針對此類多層級服務下放代辦的項目,建立自上而下的全過程績效管理機制,通過逐級管理、層層把關的方式完善質量控制體系,提高財政資金使用效益。

20xx年7月,市政府印發《關于深化我市公路養護管理體制改革的意見》(津政發〔20xx〕24號),明確路面、橋梁、附屬設施、道路大中修養護單價標準,提出“今后,將根據市財力狀況相應調整公路養護單價”,以及“以20xx年6月底公路設施等級臺賬為依據,綜合考慮道路技術等級、交通流量、重載交通影響等因素,參照公路養護平均單價,計算資金分配數額”的養管資金分配方式。20xx年12月,市政府辦公廳印發《天津市關于深化農村公路管理養護體制改革實施方案的通知》(津政辦函〔20xx〕97號),提出“市區相關部門應根據實際情況,建立與農村公路養護成本變化因素相關聯的農村公路養護投入標準的動態調整機制”。評價發現,市交通運輸委一直采用“津政發〔20xx〕24號”規定的縣道路面、橋梁及附屬設施養護單價標準,且在分配各區養管資金時僅將路面、橋梁等設施量作為唯一分配因素。對于已持續使用10年的標準,建議相關部門強化調研分析,適時完善相關政策文件,推動建立與農村公路養護成本變化因素相關聯的農村公路養護投入標準動態調整機制。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇十五

(一)項目概況

1.項目基本情況

滄州市消防救援支隊主要承擔城鄉綜合性消防救援工作,負責指揮調度相關災害事故救援行動,重要會議、大型活動消防安全保衛工作;負責火災預防、消防監督執法以及火災事故調查處理相關工作,依法行使消防安全綜合監管職能,推動落實消防安全責任制;負責消防安全宣傳教育,組織指導社會消防力量建設等工作。

本次績效評價涉及滄州市消防救援支隊消防專項經費項目,共涉及17個項目,項目建設資金來源全部為財政投資,項目總投資計劃6170.04萬元,其中:機關物業服務采購項目投資80萬元;消防移動辦公終端采購項目投資114萬元;《滄州市消防基礎設施專項規劃》編制采購項目投資80萬元;智能人臉識別+積分量化管理系統項目投資80萬元;特種消防車輛裝備采購項目投資4119.9232萬元;市區消防站紅門影院同步院線建設項目投資196萬元;市區消防站車庫門更換項目投資50萬元;購置超輕型衛星便攜站項目投資65萬元;lte背負式融合通信指揮系統采購項目投資142.9萬元;消防應急指揮設備采購項目投資72萬元;消防應急通信指揮核心設備采購項目投資119.42萬元;消防無線通信設備采購項目投資98.5萬元;ar、vr技術的模擬訓練系統采購項目投資230萬元;市區消防站vr室建設采購項目投資210萬元;消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平臺采購項目投資282.3萬元;監督執法用車采購項目投資100萬元;生活物資保障用車采購項目投資130萬元。

2.項目實施內容及推進情況

1)機關物業服務采購項目實施內容及推進情況

機關物業服務外包是當前機關辦公物業管理的主要方式,能夠有效保障后勤物業服務管理工作的順利進行。該項目于20xx年9月27日完成招標,并及時簽訂合同,提供一年(20xx年11月1日至20xx年10月31日)物業服務。

2)消防移動辦公終端采購項目實施內容及推進情況

消防移動辦公終端采購項目能夠為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障,提高消防支隊辦公效率。該項目于20xx年8月完成招標,內容為190部雙系統移動辦公終端采購。

3)《滄州市消防基礎設施專項規劃》編制采購項目實施內容及推進情況

消防基礎設施專項規劃是城市總體規劃中的一個重要組成部分,因地制宜的編制好我市的消防基礎設施專項規劃,確保我市消防基礎設施的建設與其他市政基礎設施的建設同步實施和同步發展,具有極其重大的歷史意義和現實意義。該項目于20xx年10月完成招標。

4)智能人臉識別+積分量化管理系統項目實施內容及推進情況

智能人臉識別+積分量化管理系統項目包含800萬星光變焦人臉抓拍半球、人臉識別終端、硬盤、顯示器、電源、顯示器支架、電源線國標、六類網線、企業千兆交換機、顯示器分屏器等內容。該項目于20xx年1月完成招標。

5)特種消防車輛裝備采購項目實施內容及推進情況

隨著我市經濟的快速發展,城市建設高樓林立,大型綜合體等復雜結構建筑逐年增多,折射出消防安全隱患的存在,使得火災頻發,迫切需要解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現狀,高效快速的處理火情,保障人民生命及財產安全。該項目于20xx年12月完成招標。

6)市區消防站紅門影院同步院線建設項目實施內容及推進情況

市區消防站紅門影院同步院線建設項目包括滄州市消防救援支隊下屬七個消防站電影放映所需設備,以及影院片源。該項目于20xx年1月完成招標。

7)市區消防站車庫門更換項目實施內容及推進情況

市區消防站車庫門更換項目包括37樘防火卷簾(閘)門的更換,各車庫門位置設有電動開啟、停止、關閉和手動應急開啟功能,且能夠實現一鍵啟動功能,按動遙控器時,可以一鍵同時打開所有車庫門。該項目于20xx年10月完成招標。

8)購置超輕型衛星便攜站項目實施內容及推進情況

超輕型衛星便攜站項目采購包括1套超輕衛星便攜站、1臺便攜視頻會議平板、1套超輕型衛星便攜站視頻指揮箱,該項目能夠進一步提升衛星通信設備的小型化、便攜化水平,保障在最不利環境下的通信暢通。該項目于20xx年10月完成招標,20xx年11月簽訂合同。

9)lte背負式融合通信指揮系統采購項目實施內容及推進情況

lte背負式融合通信指揮系統能夠保障應急救援現場通信指揮任務的順利進行,能夠對現場通信進行組織、管理和控制,實現現場與作戰一線之間的遠程語音、數據、圖像等信息傳輸,使指揮中心的指揮決策人員及時獲得現場信息,提高決策的準確性和及時性。該項目于20xx年10月完成招標,20xx年11月簽訂合同。

10)消防應急指揮設備采購項目實施內容及推進情況

隨著信息化建設的升級,應急指揮已從過往的應對突發事件的快速處理需求中逐漸發展,目前更多的是移動執法、實時監測、實時指揮,故對市區部分路段消防救援站應急指揮設備進行更換。該項目于20xx年9月完成招標,并簽訂合同,采購8套嵌入式高清視頻指揮終端,8臺高清攝像機,8臺鵝頸麥克風,20xx年10月設備驗收合格。

11)消防應急通信指揮核心設備采購項目實施內容及推進情況

消防應急通信指揮核心設備采購項目能夠提升消防部隊的應急指揮調度能力,提高突發事件的處置能力,為災情偵查、搶險救援、應急處置提供強有力的保障。該項目于20xx年9月完成招標,并簽訂合同,20xx年10月驗收合格。

12)消防無線通信設備采購項目實施內容及推進情況

消防無線通信設備采購項目內容包括1臺4g高清布控球、27臺無線dv單兵編碼器、27臺高清數碼攝像機,采購完成后能夠提升滅火救援指揮效能及災害現場無線音視頻保障能力。該項目于20xx年11月完成招標,并簽訂合同。

13)ar、vr技術的模擬訓練系統采購項目實施內容及推進情況

ar、vr技術的模擬訓練系統采購項目包含危化品化工廠信息處置ar培訓教學系統、危化品化工廠儲罐事故處置vr仿真系統。該項目于20xx年4月完成招標,并簽訂合同。

14)市區消防站vr室建設采購項目實施內容及推進情況

為提升基地實戰教學水平,解決消防隊伍在危化品槽車事故處置中的難點,提高消防隊伍應對事故處置的能力,在七個中隊內部署危險化學品槽車事故vr仿真訓練系統。該項目于20xx年12月完成招標并簽訂合同,內容為7個75英寸演示屏,42個vr數字頭盔,42個vr手套,49個臺式機,以及七個中隊vr室施工工程費。

15)消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平臺采購項目實施內容及推進情況

消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平臺采購項目對全媒體中心場地升級、改造,、安裝led高清指揮大屏,購置相機、攝像機、鏡頭、閃光燈、航拍器等設備,提升了滄州市消防救援支隊消防安全服務能力。該項目于20xx年8月完成招標。

16)監督執法用車采購項目實施內容及推進情況

監督執法用車采購項目采購內容為4輛小型轎車,1輛七座小型客車,提高了監督執法質量,提升了火災隱患排查力。該項目于20xx年10月完成招標。

17)生活物資保障用車采購項目實施內容及推進情況

生活物資保障用車采購項目能夠滿足油料補給的需要,確保在急需物資時,能夠迅速、高效、有序的進行調整與供應。該項目于20xx年10月完成招標,內容為生活物資保障車10輛,并于20xx年11月簽訂合同。

3.項目預算資金來源及使用情況

滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目實際到位資金6400萬元,資金來源全部為財政資金,用于實施17個小項目。17個小項目預算合計為6170.0432萬元,合同總價為5692.006941萬元。20xx年滄州市消防救援支隊已支付金額802.787822萬元,截至20xx年底,該項目結余資金5597.212178萬元,結余資金在滄州市消防救援支隊。20xx年1-6月滄州市消防救援支隊支付金額925.621771萬元,截至20xx年6月,該項目結余資金4671.590407萬元。

4.項目的組織及管理

20xx年消防專項經費項目項目單位為滄州市消防救援支隊,滄州市消防救援支隊按照政府采購的相關規定,確定中標單位,并及時組織合同簽訂工作。

(二)項目績效目標

滄州市消防救援支隊實施20xx年消防專項經費項目,為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障,高效快速的處理火情,提升滄州市消防救援支隊消防安全服務能力,提高監督執法質量,提升了火災隱患排查力,保障人民生命及財產安全。

根據滄州市消防救援支隊提供的相關資料,其績效目標細化為以下方面:

1.車輛裝備采購數量26輛、設備采購數量完成率達標。

2.車輛裝備采購質量、設備采購質量達標。

3.提升裝備質量,提高出警效率,提高事故處理速度,有效保護人民生命及財產安全。

(一)績效評價目的

本次項目的評價目的是全面了解滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目資金的使用效率、效果和合規性,項目管理的過程是否規范有效,是否實現預期績效目標。同時,通過績效評價總結經驗教訓,為今后完善項目管理及政府決策,提高專項資金使用的效率和效果,提供可行性參考建議。

(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1.績效評價原則

本報告的評價原則是根據績效評價基本原理,按照財政部《關于印發項目支出績效評價管理辦法的通知》(財預〔20xx〕10號)和滄州市財政局《關于印發滄州市財政局20xx年績效重點評價工作實施方案的通知》(滄市財監〔20xx〕21號),堅持公平、公正、公開的原則,以專業的指標分析,對項目做出有理可循、有據可依的評價和建議。

2.評價指標體系

根據績效評價的基本原理、原則和特點,結合績效目標,由評價組按照邏輯分析法和計劃與效果比較法獨立設計科學的指標體系及評分標準。評價指標體系是評價的依據,圍繞項目專項資金的使用和項目實施的各個環節,體現從立項、過程到產出、效益的績效邏輯路徑,客觀分析項目的產出和效益。

評價指標體系主要包括項目投入、過程管理、項目產出、項目效益四個方面,滿分為100分,具體如下:

1)項目投入(15分)。主要評價項目立項依據充分性、立項程序規范性、績效目標合理性、績效指標明確性、預算編制科學性、資金分配合理性。

2)過程管理(15分)。主要評價項目資金到位率、到位及時率、預算執行率、資金使用合規性、管理制度健全性、制度執行有效性。

3)項目產出(50分)。主要評價項目車輛裝備、設備采購數量完成率、物業服務采購完成率、車輛裝備、設備驗收達標率、物業服務達標率、完成及時性、成本節約率。

4)項目效益(20分)。主要評價項目實施的經濟效益、社會效益、可持續影響及滿意度。

績效級別根據綜合評分分為優、良、中、差四個等級:

差:得分60分以下。

3.評價方法

本次績效評價主要采用以下評價方法:

1)成本效益分析法。將一定時期內的支出與效益進行對比分析,以評價績效目標的實現程度。

2)比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較,綜合分析績效目標實現程度。

3)因素分析法。通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果內外因素,評價績效目標實現程度。

4)公眾評判法。通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現程度。

(三)績效評價工作過程

1.前期準備

自20xx年7月我事務所接受委托以來,我所專門成立績效評價組。評價組針對本次績效評價項目進行了前期調研,了解被評價單位基本情況,與被評價單位聯系溝通績效評價應準備的資料,搜集項目相關法律法規等文件。完成了績效評價工作方案,明確了評價的目的、方法、原則等,并通過專家論證。

2.組織實施

1)數據采集

評價組將績效評價所需資料清單提供給滄州市消防救援支隊,消防救援支隊工作人員將資料準備齊全后,評價組到消防救援支隊對資料進行查看核對,并獲取相關資料復印件。

財務數據,評價組通過查看消防救援支隊會計科提供的會計憑證,檢查核對相應的資金撥付文件、經費開支審批單、發票、合同及資金支付憑證等資料,調查項目資金使用是否符合資金管理辦法、是否符合支付規定、是否出現截留、擠占、挪用、套取項目資金的現象。

項目建設數據,評價組通過查看審核消防救援支隊提供的項目建設檔案資料,包括:項目請示、招標文件、項目評標報告、合同等相關資料。

2)實地走訪

為進一步核實項目建設情況,評價組實地走訪了2個項目建設地,現場查看了項目完成情況。

3)問卷調查

根據工作方案,評價組對社會公眾針對消防專項經費滿意度進行調查。評價組采取問卷調查的方式,采用簡單隨機抽樣法抽取調查對象。本次調查實際發放問卷50份,回收問卷50份,問卷回收率100%,有效率為100%。評價組根據回收問卷進行數據分析,得出問卷調查結果,依據調查結果對社會滿意度指標進行打分。

3.分析評價

評價組將上述過程獲取的信息、資料進行分析處理,根據績效評價的原理和規范,對采集的數據進行甄別、分析和評分,并提煉結論撰寫報告,在規定的時間將報告上報委托方。

(一)項目投入類指標分析

項目投入類指標由3個二級指標,6個三級指標構成,權重分15分,實際得分14分。

a11立項依據充分性

該項目立項與滄州市消防救援支隊的職責密切相關。該指標得滿分2分。

a12立項程序規范性

該項目根據消防救援目前現狀,為提升出警速度,提高事故處理效率,最大限度的保證人民的生命和財產安全,制定切實可行的項目計劃。但該項目無可行性研究報告、專家論證等相關資料。該指標滿分3分,得分2分。

a21績效目標合理性

項目績效目標為:車輛裝備采購數量、設備采購數量完成率達標;車輛裝備采購質量、設備采購質量達標;提升裝備質量,提高出警效率,提高事故處理速度,有效保護人民生命及財產安全。該指標得滿分3分。

a22績效指標明確性

該項目將預期產出和效益目標分解為具體細化的項目指標,并通過清晰、可衡量的指標值予以體現。該指標得滿分2分。

a31預算編制科學性

該項目預算內容與項目內容相符,預算資金量與實際工作任務匹配。該指標得滿分3分。

a32資金分配合理性

該項目預算資金分配依據項目預期進度計劃進行分配,分配額度與投資計劃額度一致,與滄州市消防救援支隊項目實際需要相適應。該指標得滿分2分。

(二)過程管理類指標分析

過程管理類指標由2個二級指標,6個三級指標構成,權重分15分,實際得分10.38分。

b11資金到位率

該項目實際到位資金6400萬元,通過招標最終合同總價為5692.006941萬元。該指標得滿分3分。

b12到位及時率

該項目按照合同或者項目進度要求,截至20xx年底應到位資金802.787822萬元,及時到位資金6400萬元。該指標得滿分2分。

b13預算執行率

該項目實際到位資金6400萬元,20xx年已支付802.787822萬元。20xx年1-6月支付925.621771萬元。截至20xx年6月底,累計支付1728.409593萬元。該指標滿分3分,得分0.38分。

b14資金使用合規性

該項目中標單位均按規定通過招標程序選取,項目資金使用用途符合預算規定的用途,資金支付有完整的審批手續,項目資金未單獨核算。該指標滿分2分,得分1分。

b21管理制度健全性

滄州市消防救援支隊制定有《滄州市消防救援隊伍經費資產審批管理規定》,該制度中對預算管理、支出管理做了詳細的規定,對資金支出有完整的審批流程,該制度有效規范預算管理、資金支出等。滄州市消防救援支隊財務管理制度健全,但未制定關于項目專項資金管理制度。該指標滿分2分,得分1分。

b22制度執行有效性

該項目實施過程中分工明確,由滄州市消防救援支隊負責項目建設管理,及項目建設進度的跟進。該項目嚴格按照招標程序確定中標單位,并簽訂了合同。項目實施過程中的招標文件、中標通知書、合同等相關資料齊全并及時歸檔。該指標得滿分3分。

評價組運用設計的評價指標體系及評分標準,通過數據采集、問卷調查及數據分析等,對滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目進行客觀評價,最終評價結果:總得分87.38分,績效評級為“良”。其中,項目投入類指標權重為15分,得分14分;過程管理類指標權重15分,得分10.38分;項目產出類指標權重50分,得分43分;項目效益類指標權重20分,得分20分。

(一)存在的問題

1.項目管理制度不健全

該項目的管理制度不夠健全,未制定關于項目專項資金管理制度,項目實施過程中缺失執行依據,在項目前期未進行前期論證、風險評估,項目建成未制定后期的維護計劃。

2.項目預算執行率欠佳

該項目招標手續完成較晚,其中智能人臉識別+積分量化管理系統、市區消防站紅門影院同步院線建設項目、ar、vr技術的模擬訓練系統均為20xx年完成招標,未能科學計劃項目進度,大部分資金20xx年未支付,預算執行率欠佳。

3.項目完成及時性欠佳

該項目車輛及設備采購未按規定時間完成,其中奔馳18噸泡沫消防車、奔馳18噸水罐消防車、壓縮空氣泡沫消防車、62米舉高噴射消防車、搶險救援車、大噸位供水消防車、消防宣傳車均為20xx年付款,項目完成及時性欠佳。

4.專項經費未專賬核算

財務部門未對6400萬元消防專項經費進行專賬核算。

(二)改進措施和建議

1.完善健全項目管理制度,制定項目專項資金管理制度。

2.20xx年未簽訂合同的項目,在20xx年完成招標及合同簽訂工作;已簽訂合同的項目,盡快進行采購,并及時付款,加快推進項目進度,提高預算執行率。

3.財務部門應對專項資金進行專賬核算,以保證項目資金專款專用。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇十六

根據《雅安市財政局關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(雅財績〔20xx〕2號)文件要求,經過認真總結分析,現將自評報告總結如下:

我縣20xx年基本藥物制度項目預算資金總額603.98萬元,其中:中央資金287.28萬元,省級資金146.45萬元,縣級資金170.25萬元。

(一)《財政廳省衛生健康委關于提前下達20xx年衛生健康省級補助資金的通知》(川財社〔20xx〕171號)下達20xx年基本藥物制度省級補助資金138.85萬元。

(二)《財政廳省衛生健康委關于提前下達20xx年基本藥物制度中央補助資金的通知》(川財社〔20xx〕209號)下達20xx年基本藥物制度中央補助資金261.35萬元,其中中央資金261.35萬元。

(三)《財政廳省衛生健康委關于下達20xx年中央和省級財政基本基本藥物補助資金的通知》川財社[20xx]54號33.53萬元,其中中央資金25.93萬元,省級補助資金7.6萬元。

(四)縣級財政配套20xx年基本藥物制度補助資金170.25萬元。

(一)資金投入情況分析。

國家基本藥物制度專項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度,推進基層醫療衛生機構綜合改革而設立的專項補助資金。專項補助資金主要用于核定收支后的經常性收支差額補助、推進基層醫療衛生機構改革涉及的人員分流安置等符合政府衛生投入政策規定的支出、鄉村醫生收入補助以及非政府辦醫療機構由于實施國家基本藥物制度減少的合理收入補助。

20xx年基本藥物制度項目預算資金總額603.98萬元,其中中央資金287.28萬元,省級資金146.45萬元,縣級資金170.25萬元。資金采用預撥和考核結算分兩次下達,下達率100%。下撥資金其中鄉鎮衛生院基藥補助392.86萬元,村衛生室村醫補助118.3萬元、衛生室基藥補助92.82萬元。

我部門基本藥物制度補助資金分配按照合理規劃,科學論證;統籌分配,保障重點;強化管理,注重實效;績效評價,量效掛鉤的原則進行分配,實行半年、年終、平時考核相結合的方式,保證考核結果公平公正公開。衛生院按照服務機構服務人口和績效考核結果各占50%比例結算下撥,并根據全年考核綜合得分及排名情況進行獎懲,適當向艱苦邊遠地區進行傾斜;衛生室按照定額衛生室補助和機構服務人口下撥。

基本藥物制度補助資金保證所有政府辦基層醫療衛生機構實施該制度,推進綜合改革順利進行;對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助,支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。

項目資金嚴格按照《國務院辦公廳關于完善國家基本藥物制度的意見》(國辦發〔20xx〕88號)、四川省衛生健康委等九部門《關于印發〈完善國家基本藥物制度的實施方案〉的通知》(川衛發〔20xx〕31號)、《關于印發基本公共衛生服務等5項補助資金管理辦法的通知》(財社〔20xx〕113號)、《財政廳省衛生健康委省醫療保障局省中醫藥管理局關于印發基本公共衛生服務等4項補助資金管理辦法的.通知》(川財社[20xx]76號)、《漢源縣衛生健康局關于印發20xx年醫療衛生機構工作目標考核和績效考核辦法的通知》(漢衛健辦〔20xx〕136號)等文件精神執行,注重資金使用效益,嚴格執行財經紀律,加強專項資金的使用、管理和監督,保證項目資金專款專用。

(二)總體績效目標完成情況分析。

20xx年我縣下達實施基本制度補助資金共603.98萬元,其中中央資金287.28萬元,省級資金146.45萬元,縣財政配套資金170.25萬元。全縣共22家基層醫療衛生機構和169家村衛生室實施國家基本藥物制度,對實施國家基本藥物制度的衛生院和村衛生室給予補助603.98萬元,完成年初制定的各項目標任務。

我局嚴格目標、任務、指標,采取上半年預撥部分資金,年終按實施方案和考核結果結算資金的方式撥付項目經費到各鄉鎮衛生院和村衛生室。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目全部撥付到位。

(三)績效指標完成情況分析。

1.數量、質量指標分析。

(1)我縣政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%。

(2)村衛生室實施國家基本藥物制度覆蓋率100%。

(3)20xx年我縣22家鄉鎮衛生院完成門診人次265554人,出院人次3259人,銷售基藥1074萬元。鄉村醫生的收入保持穩定。

(4)基本藥物目錄合格率100%。

(5)基本藥物制度補助資金完成率100%。

(6)基本藥物陽光采購積分大于90分。

(7)基本藥物配備使用率100%。

2.效益指標分析。

國家基本藥物制度在基層持續實施。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目基本藥物制度補助資金下達及時性為100%,項目資金均能在規定時間到位,保障了項目的順利實施。基本藥物藥品零差率銷售100%,資金執行率大于90%,實施基本藥物制度補助資金保障了基層醫療衛生機構的正常運轉,村衛生室醫生收入穩定,對于推進基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度具有重要意義,促進基層醫療衛生機構全部配備和優先使用國家基本藥物,對國家基本藥物實施零差率銷售,使藥品價格得到合理有效控制,保證廣大群眾用藥安全,降低城鄉居民基本用藥負擔,群眾對基本藥物制度滿意度大于90%。

按照項目績效指標要求,項目全面完成,未偏離預期目標,資金使用規范。下一步將繼續加強資金管理,專款專用,提高資金使用效率。

財政資金平臺系統中錄入的基本藥物制度項目支出數據及時準確、真實可靠。基本藥物制度項目資金對應安排項目形成工作量情況、項目推進及管理情況,跟蹤掌握項目績效目標執行情況,已經達到預期效果。績效自評結果暫未公開,我單位將按文件要求在20xx年4月15日之前在門戶網站進行公開。

無。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇十七

1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元,其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業教育補助、實用技術培訓,創業致富帶頭人培訓項目。

調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元,其中職業教育補助250萬元,實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。

以省市相關文件和鄉結合,上級文件制訂了當地的專項資金管理規定,項目實施情況已達到了規劃預期效果。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農整合資金。

2.項目資金執行情況分析。

自桂東縣扶貧開發領導小組下文以后,所有資金都已經全部及時安排到位,并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。

3.項目資金管理情況分析。

嚴格按照相應的業務管理制度,規范各項經費的開支。資金使用規范,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

(二)績效目標完成情況分析。

1.效益指標完成情況分析。

我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。

2.滿意度指標完成情況分析。

自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

20xx年度秋季職業教育補助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時撥付到位。

1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。

2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。

一是領導高度重視。專項資金預算下撥后,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。

二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規發票,沒用白條入賬現象。

通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發現存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結余。

進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現象。

為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:

1、港房屋協管經費。

2、保障性住房工作經費。

這2個項目是續建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。

20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:

1、房屋協管支出2萬元,主要用于社區、居委會房屋協管的相關費用。

2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

項目所有開支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的`績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好。

3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。

6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經濟創造了條件,生態效益都較好,可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇十八

(一)項目概況。

靖州苗族侗族自治縣芙蓉學校地塊位于靖州縣城西部。場地東臨擁軍路,南靠體育路,北面和西面為規劃住宅。擁軍路東側為靖州文體中心。學校規劃用地面積58108.42平方米,合87.16畝。基地整體略呈長方形,南北長約250米,東西寬約233米,整體地勢略呈東高西低的態勢。整個校區場地較規整,內部無較大高差,多為田土和少量民宅。場地與周邊道路平順相接,有利于校內道路和城市道路的交通組織。

根據通靖發改〔20xx〕4號《關于靖州苗族侗族自治縣芙蓉中學建設項目可行性研究報告的批復》,擬建的芙蓉學校校區需滿足全日制學生1800人學習,合36個班。本工程總建筑面積約27808.00平方米。新建建筑包括科技及藝術樓、教學樓、學生宿舍樓、食堂,建設期19個月。

(二)項目績效目標。

績效總目標:為了適應城鄉義務教育一體化改革發展形勢,合理調整學校布局,提高城區辦學水平,促進學校均衡發展,辦好人民滿意的教育,建設芙蓉學校(中學)刻不容緩。一是可以緩解城區學校學位緊缺的壓力;二是解決“上學難”、“大班額”等社會熱點問題;三是滿足教育長遠發展的需求。全力推進全國文明縣城創建工作,加速靖州經濟社會又好又快發展。

項目績效階段性目標:扎實芙蓉中學工程建設,確保芙蓉中學建成標桿工程、廉政工程、優質工程。

(三)項目實施情況。

1、項目資金安排情況。

根據縣財政安排,消除義務教育大班額獎補資金1000萬元、芙蓉學校建設省級補助資金1000萬元,共計20xx萬元,實際下撥金額為20xx萬元,項目資金已全部安排到位。

2、項目資金使用情況。

20xx-20xx年度芙蓉學校收到靖州縣財政局撥入征拆及建設資金20xx萬元,支付芙蓉學校征拆及建設20xx萬元,收支持平。

3、資金管理情況。

芙蓉學校負責征拆及建設資金的收付和使用,并記錄專項款項的使用情況,征拆及建設資金的`撥付是根據征拆及建設實際情況標準,列入財政預算。

芙蓉學校征拆及建設項目當年財政預算實現了專款專用,專賬管理的原則,由靖州縣財政國庫集中支付局集中支付,最大程度上避免了違規情況發生,審計中沒有發現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

4、項目組織實施情況。

芙蓉學校負責征拆及建設資金的收付和使用,學校設股室3個,分別為辦公室、財務室和工程管理及征拆辦公室。征拆管理辦公室負責拆遷及工程部負責建設管理,辦公室制定了專門的考評考核制度,每月情況全方位定期考評,根據考評改進征拆建設措施。

目前項目已基本完工,新校已投入使用,相關驗收、結算等手續正在進行中。

績效評價目的是加強專項資金管理,提高資金使用效率,總結項目的建設成效,查找資金項目管理中存在的問題,積累資金項目管理的經驗,探索專項資金的績效評價的辦法、制度,逐步形成績效評價的體系和機制,進一步提高專項資金使用管理效益。

我所對靖州縣教育局20xx年度芙蓉學校建設及征拆項目成立了績效評價組。績效評價主要采取以下方式:一是召開座談會,聽取項目單位有關資金使用管理及項目組織實施管理等情況介紹,了解資金使用取得的成效、存在的主要問題及建議等。二是對項目單位評價基礎數據資料、輔證材料等進行審查核實。三是實地察看項目進展情況并進行了實地拍照。通過以上方式全面了解項目的基本情況,為提出評價結論提供了依據。

我們對本項目的總體評價是:項目科學合理,項目管理規范,項目監管到位,項目完成較好,項目完成質量較高,運行保障有力,具有良好的社會效益,對提高城區辦學水平,促進學校均衡發展,辦好人民滿意的教育有較好的推動作用,根據《靖州縣部門預算項目支出績效評價指標及評分標準表》評分,得分88分,財政支出績效為“良”。

(一)經濟效益。

項目征拆及工程成本控制在預算內,工程資金的按時投入使項目進度得到了保障,目前芙蓉學校建設已完工,現正處于財評階段,項目建設達到預期,項目成本控制在總投資限額以內。

(二)社會效益。

項目的實施進度按照計劃如期完成,完成質量良好。城鄉學生上學環境得到改善了,受到了廣大市民的好評。

(一)存在的問題。

1、部分資金撥付較遲,芙蓉學校建設省級補助資金1000萬元實際下撥時間為20xx年9月24日。

2、部分合同要素不全,經查,與湖南省第一工程有限公司簽訂的總承包(epc)合同及補充合同,合同訂立時間未填寫,履約擔保書未填寫蓋章,部分合同、協議及補充合同承包方未填列日期。

3、未根據合同約定付款。根據合同約定,發包方應每月按工程進度的70%支付工程款,經檢查發現,實際實付未按合同執行。

4、20xx年9月4號憑證支付第七期工程款,工程形象進度支付申請表施工方報送的支付金額與工程項目部審核后的金額不一致,檢查中未見雙方就工程進度核減金額達成一致的協議、資料。

(二)建議。

1、加強合同管理,嚴格合同審查程序,確保合同要素齊全,權責分明。

2、明確教育局對芙蓉學校項目的主體責任,加強日常監管,確保工程項目質量。

3、嚴格付款程序管理,建議嚴格審查合同付款條件,加強付款資料的審查。

優質體育賽事績效評價報告范文(19篇)篇十九

20xx年省下達我縣2個農村“廁所革命”示范村項目改造目標任務1021戶、建設農村公廁6個,項目資金343.08萬元,其中戶廁224.08萬元(20xx年上級補助183.7萬元,20xx年廁所革命結余上級補助25萬元,級縣級配套15.38萬元)、公廁119萬元(縣級配套資金)。重點補助農村戶用廁所新(改)建、廁污共治、運管維護或農村公廁新(改)建,以及農村戶廁糞污管網、糞污池等無害化處理或資源化利用設施設備建設。我縣按照示范村衛生廁所普及率達100%、基本實現農村廁污共治無害化廁所普及率達到90%以上總體要求,各項目村由所涉及鎮人民政府以村為單位編制實施方案,報縣農業農村局,經縣農業農村局會同相關部門進行審核批復后組織落實。

(一)資金計劃、到位及使用情況。

我縣農村“廁所革命”示范村項目與農村公廁項目建設資金343.08萬元(縣級配套134.38萬元,其中戶廁配套15.38、公廁縣級配套資金119萬元)。根據每戶不同情況,具體建設內容分為僅室外改造、僅室內簡單改造、僅室內復雜改造、室內簡單改造+室外改造、室內復雜改造+室外改造五種不同的改造類型,所有建設內容已全面完成,項目資金已全部撥付到位,基本實現所改農村“廁所革命”示范村廁所普及率達100%,無害化廁所普及率達90%以上,公廁建設通過驗收符合相關標準。

(二)項目財務管理情況。

該項目在申報、實施一系列過程中嚴格按照項目財務管理制度建設,并對照項目資金管理辦法嚴格執行財務管理制度。

(三)項目組織實施情況。

項目前期通過精準摸排,按照“廁所革命”示范村廁所普及率達100%,無害化廁所普及率達90%以上的要求,摸清每戶需建內容,以村為單位召開村民代表一事一議大會,按照絕大部分村民意愿將此項目委托與該村村集體公司,由村集體公司代領項目補助資金,同時有勞動力的農戶可投工投勞并領取相應部分報酬,項目建設完成后通過鎮村全覆蓋驗收,驗收合格后嚴格按照相關制度進行公示,公示期屆滿后申請縣級抽查驗收,縣級抽驗合格后兌現補助資金。

(一)項目完成情況。

20xx年省下達我縣2個農村“廁所革命”示范村項目改造目標任務1021戶,實際所改村為6個(示范村2個、非示范村4個)我局按照示范村衛生廁所普及率達100%、基本實現農村廁污共治無害化廁所普及率達到90%以上總體要求,全縣6個農村“廁所革命”整村推進示范村新建、改建無害化衛生廁所1030戶,完成任務101%,其中勝天鎮安和村174戶、可久鎮南紅巖村264戶、慶嶺鎮太源村197戶、慶嶺鎮印田村124戶、慶符鎮小靖村235戶、落潤鎮公益村36戶。完成6個村的農村公廁6個,完成任務的100%。

(二)項目效益情況。

1、經濟效益方面:一是改廁可以改善旅游環境和投資環境,提高村莊整體形象,吸引更多的游客,帶動當地經濟發展。二是提供優質高效的有機肥,可提高農作物的收益,通過無害化處理的糞污對于農作物肥效更好,利用價值較高,其次可以減少農民對有機肥采購的支出。

2、社會效益方面:一是增強群眾衛生意識,提高健康水平。二是提高了農戶家庭生活質量。

3、生態效益方面:一是環境得以美化,人民群眾居住環境得以改善。二是控制糞污亂排亂放的.情況,控制污染源,減少疾病傳播。

4、可持續效益以及服務對象滿意度等方面:小廁所涉及大民生,實施“廁所革命”是推進鄉村振興大工程中的重要一環,推進廁所改造、環境整治為人民群眾打造美麗宜居環境,獲得廣大農戶一致好評。

(一)存在問題。

1、農民改廁積極性不強。一是農戶對新修建無害化設施(三格化糞池)接受度較低,認為有儲糞池就不應該修建化糞池;二是部分農戶受傳統思想和落后生活習慣影響,衛生意識差,不能完全理解“廁所革命”的重要性和必要性,不愿意接受改造。

2、改廁經費投入不足。一是現有補助經費較少,各農戶情況不一,需因戶施策;二是隨著生活水平的提高,農戶要求各樣,個性化需求增大,導致改造經費尚顯不足。

(二)下一步工作打算。

1、進一步加強宣傳力度,擴大政策影響。“廁所革命”是一項民生實事和惠民工程,要認真做好宣傳動員工作,消除農戶心中疑慮,廣泛宣傳,普及健康知識,倡導文明生活方式,引導農戶轉變觀念,讓農戶真正愿意去接受廁所改造,打造整潔舒適人居環境。

2、進一步加大投入力度,保障資金要素。一是加大縣級財政投入,將示范村廁所改造項目化,充分發揮財政的杠桿作用撬動更多的社會資本投入到項目建設;二是積極爭取上級資金,同時發動群眾自籌,形成多元投入機制。

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計劃書不僅僅是一份規劃和安排的文件,更是對于目標和任務的深入思考和把握。這些計劃書范本都是經過專業人士審閱和修改的,可以代表高水平的寫作和表達方式。
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新聞報道的目的是為了讓讀者了解真相、獲取準確的信息,并為社會提供一個公平的輿論平臺。最近發生的國內重大事件,小編為您整理了一些相關新聞報道,供您參考。
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