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公共專項資金自評報告(模板16篇)

時間:2025-06-02 作者:筆塵

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公共專項資金自評報告(模板16篇)篇一

2018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處項目名稱:城鄉環境連片整治項目項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)隨著云龍示范區城區范圍擴大,對環境衛生要求不斷提高,根據城市管理及城鄉同治相關要求,社區環衛管理路段及人員嚴格按照全國衛生城市、文明城市的管理目標要求建設新型社區。

項目性質:財政撥款環衛范圍及內容:1、轄區內主次干道、人工清洗保潔、垃圾、渣土的清運等。2、轄區內道路兩旁、公共場所、空坪隙地等區域可視范圍內的衛生保潔與垃圾清運。3、轄區范圍內果皮筒的清掏、保潔維護,垃圾集中點的管養。4、路面沙石、泥土等污染隨時沖洗干凈。5、集市、停車場的清掃保潔。6、果皮箱、果皮桶的保潔、維護、維修、丟失(損毀)補齊等。7、牛皮癬的清除。8、其他政策性及臨時突擊性工作。

績效目標:1、全面落實各級部門提出的各項工作要求,全面落實各項作業質量標準,全面落實各項作業考核制度,教育全體員工要勤勞務實,扎實工作,規范作業,文明作業,努力為株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處環衛城區居民創造一個良好的生活、工作社會環境。

2、通過城區龍頭鋪街道辦事處環境清掃保潔專業運作,建立完善實施精細化管理的長效機制,全面提升株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處環衛作業形象與品位。

3、明確工作重點:對重點公共場所環境衛生管理;對交通設施環境衛生管理;對夜間環境衛生管理;對夜間門店前環境衛生管理;對特殊節日(如春節)慶典(如開業)等環境衛生管理;沿街門店(單位)環境衛生管理;對建筑工地周邊環境衛生管理;對夜間垃圾運輸管理;對渣土運輸造成對環境污染的衛生管理。

專項資金投入和使用情況2018年財政預算社區道路環衛資金710000元,我街道辦7個社區道路環環衛保潔工作是按照街道監督和考核、社區負責居民和村道垃圾收集,物業公司負責垃圾清運的模式進行管理。保潔員工資:39人*12個月*1160元=54.29萬元;保潔員高溫補助1.78萬元;購買環衛設施2.75萬元;衛生突擊開支12.19萬元。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:7個社區道路精簡人員,保潔員與物業公司協作,有效的控制了成本。

項目完成進度和質量:居民和村道路段清掃保潔、可視范圍內垃圾及垃圾池內垃圾及時清運。其他政策性及時突擊性工作。轄區范圍內垃圾集中點的垃圾清運。

經濟效和社會效果情況:將社區道路環衛進行托管,實現資源共享,節約成本,規范了服務要求,確保了各社區道路清潔、環境優美,提升了各社區形象,為當地居民創造一個良好的生活和工作的社會環境。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每月組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在95%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯系電話:

填報日期:2019.5.20

治違拆違資金項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)隨著云龍示范區征拆工作的迅速擴展,對規范街道范圍的違章建設行為,及時合法合規制止、拆除。

項目性質:財政撥款制違拆違:

范圍及內容:街道規劃區內日常巡查及違章建筑監管和強制拆除行動。

績效目標:1、切實做好街道范圍日常巡查執法工作,加強日常巡查和監管,實現新增違章建筑零增長,存量違章建筑負增長。

2、對規劃區內違章建設行為進行調查和認定,做好強制拆除的具體執行工作。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:制違拆違考核獎勵基金200000元;治違拆違考核獎金840000元;拆違行動費177616元;綠心地區洗砂場自拆補助520000元。

項目組織實施情況2018年對治違拆違行動進行了三個方面的加強:1、加大巡查防控力度,實行“全覆蓋”,對重點區域重點監管;2、加大違章建筑拆除力度,對規劃區內違章建設行為進行調查和認定,當場叫停。3、加大存量違章建筑處置力度,利用棚戶區改造和綠心地區建設的機會,拆除存量違章建筑和污染嚴重的洗砂場。街道制違拆違受到區治理違法建設小組的嚴格監控和考核。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:實行“全覆蓋”巡查防控,對重點區域重點監管,及時發現違建行為有效的控制了成本。

項目完成進度和質量:2018年拆違面積大,涉及范圍廣,緊扣“增違章建筑零增長,存量違章建筑負增長”目標,始終保持打擊違章建筑的高壓態勢。

經濟效益和社會效果情況:改造棚戶區和建設綠心地區,提升了街道形象,為當地居民創造一個良好的生活和工作的社會環境。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每月組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯系電話:

填報日期:2019.5.20

道路改造養護資金項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)隨著云龍示范區城區范圍擴大,對道路要求不斷提高,根據城市管理嚴格按照全國衛生城市、文明城市的管理目標要求建設對道路進行體制改造和養護。

項目性質:財政撥款道路改造養護范圍及內容:1、x018(三搭橋-黃陂田)道路提質改造工程;2、對社區道路進行養護,清除道路兩旁雜草和延伸的樹枝。

績效目標:

改善農村公路基礎設施落后現狀,保障農村道路安全暢通,促進居民生產生活環境改善。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:x018(三搭橋-黃陂田)道路提質改造工程款元,農村公路養護97500元,蛟龍鄉村道路以獎代補工程款100000元。

項目組織實施情況1、完成x018(三搭橋-黃陂田)道路提質改造工程,并嚴格進行監管;2、對社區道路進行養護,清除道路兩旁雜草和延伸的樹枝。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:道路養護項目資金和x018道路提質改造項目資金實現專款專用,嚴格按照政府預算支出管理進行監管,嚴格按照施工合同和審計結論支付款項。

項目完成進度和質量:嚴格落實工程監理制度和合同管理制度,截止2018年底,x018道路提質改造已完成經濟效益:

和社會效果情況:

農村道路養護和x018道路提質改造的實施極大地改善我街道辦范圍內的交通狀況和道路通行能力,促進當地經濟發展和改善當地居民生產生活環境。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每季度組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

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填報日期:2019.5.20

綜治維穩資金項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)根據省、市、區關于加強社會管理綜合治理維護工作的有關精神和要求,推進法制建設,掃黑除惡,扎實開展矛盾糾紛排查化解活動。

項目性質:財政撥款綜治維穩范圍及內容:1、圍繞信訪維穩及社會綜治工作要點,推進法制建設,掃黑除惡,扎實開展矛盾糾紛排查化解活動。2、進一步暢通信訪渠道,規范信訪秩序。

績效目標:保持信訪形勢的持續平穩、有序、可控的良好局面,維護社會穩定,為當地經濟發展創造良好的社會環境。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:信訪綜治維穩經費459000元;綜治考核獎勵基金200000元;綜治信訪維穩獎金156000元;2018年公益性崗位資金330480元。

項目組織實施情況1、大力開展法制建設、掃黑除惡宣傳;2、積極開展矛盾糾紛排查化解活動,降低轄區同期案發率。3、暢通群眾訴求表達的渠道,信訪回復率100%。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:積極開展矛盾糾紛排查化解活動,暢通群眾訴求表達的渠道,推進法制宣傳有效的控制了成本。

項目完成進度和質量:大力開展法制建設、掃黑除惡宣傳;積極開展矛盾糾紛排查化解活動,降低轄區同期案發率;暢通群眾訴求表達的渠道,信訪回復率100%。

經濟效益和社會效果情況:保持信訪形勢的持續平穩、有序、可控的良好局面,維護社會穩定,為當地經濟發展創造良好的社會環境。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每年度組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯系電話:

填報日期:2019.5.20

水利維修資金項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)水利維修是落實“防大汛,抗大災”的要求,承擔防汛抗旱、農田灌溉的調度管理工作。

項目性質:財政撥款綜治維穩范圍及內容:1、水庫應急除險,完成防汛抗旱工作。2、保護水源地,減少水源污染。3、暢通農田灌溉溝渠。

績效目標:完成防汛抗旱工作,確保安全度過汛期,保護水源地,減少水源污染,為農業生產提供安全保障。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費.57元,本年度支出.57元,其中:雞嘴山潘家塘水利搶修資金403579.57元;龍升、興隆山、蛟龍、雞嘴山、三搭橋社區水利冬修資金743500元;三搭橋社區五小水利建設資金30000元。

項目組織實施情況該項目涉及社區多,施工范圍廣,維修時間緊的實際情況,邀請多支水利工程施工經驗豐富的單位進行項目建設。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:水利維修項目資金實現專款專用,嚴格按照政府預算支出管理進行監管,嚴格按照施工合同和審計結論支付款項。

項目完成進度和質量:嚴格落實工程監理制度和合同管理制度,及時完成水利搶修工作。

經濟效益和社會效果情況:

維護社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每年度組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯系電話:

填報日期:2019.5.20

2018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處項目名稱:社區服務場所建設資金項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)根據城鄉基層群眾自治建設和社區建設政策,且原社區服務場所已被征收拆除或老舊,基礎設施條件不全,設立社區服務場所建設資金專項,規范社區服務場所,推動基層民主政治建設。

項目性質:財政撥款綜治維穩范圍及內容:新建或改擴建7個社區服務場所。

績效目標:通過規范社區服務場所,進一步改善社區服務場所基礎設施,提升社區綜合服務水平,解決部分社區落后的服務設施無法滿足居民群眾日益增長的服務需求的矛盾。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:社區服務場所規范化建設元,社區基礎設施建設資金350000元。

項目組織實施情況撥付社區基礎設施建設資金35萬元,其中:三搭橋社區15萬元、雞嘴山社區20萬元。撥付社區服務場所規范化建設595萬元,其中:龍升社區120萬元,龍興社區20萬元,雞嘴山社區60萬元,龍頭120萬元,蛟龍社區50萬元,興隆山社區165萬元,三搭橋社區60萬元。項目實施正常,龍升、龍興、雞嘴山、龍頭、蛟龍、興隆山社區服務場所均已投入使用。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:社區服務場所建設項目資金實現專款專用,嚴格按照施工合同施工、監理、支付款項。

項目完成進度和質量:龍升、龍興、雞嘴山、龍頭、蛟龍、興隆山社區服務場所均已投入使用。

經濟效益和社會效果情況:

規范社區服務場所,進一步改善社區服務場所基礎設施,提升社區綜合服務水平。

受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯系電話:

填報日期:2019.5.20

2018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處項目名稱:社區運轉資金項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)根據城鄉基層群眾自治建設和社區建設政策,撥付社區辦公費、人員經費及惠民資金。

項目性質:財政撥款綜治維穩范圍及內容:撥付社區辦公費、人員經費及惠民資金。

績效目標:以加強基層自治和社會治理為支撐,借助社區在基層社會管理和服務中的平臺,優化社會治理,形成科學的利益協調機制、訴求表達機制、矛盾處理機制、權益保障機制,將社會矛盾化解在基層、促進社會安定和和諧。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:社區運轉經費60萬元/社區*7個社區,惠民資金10萬元/社區*7個社區。社區經費補助76萬元,其中:龍升社區3萬元,龍興社區18萬元,雞嘴山社區28萬元,龍頭18萬元,蛟龍社區3萬元,興隆山社區3萬元,三搭橋社區3萬元。

項目組織實施情況根據社區資金、資產、資源管理相關文件要求,設立理財小組,資金使用必須經過兩委會及理財小組討論并經辦點領導審核簽字通過才可使用。社區賬務實行社區賬街道代管,并每月進行賬務公示。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:資金使用必須經過兩委會及理財小組討論并經辦點領導審核簽字通過才可使用。社區賬務實行社區賬街道代管,并每月進行賬務公示,嚴格把控經費開支。

項目完成進度和質量:每年分季度將資金撥付社區,保障社區的持續運轉。

經濟效益和社會效果情況:

拓展了工作領域,加快社會服務發展,提升民生保障、社會服務和社會治理能力,提升居民幸福感。

受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯系電話:

填報日期:2019.5.20

2018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處項目名稱:自來水一戶一表改造項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)自來水“一戶一表”改造是推行階梯式水價,促進節約用水的必要前提,并實現自來水企業終端收費和服務,保障用戶合法權益的有效途徑。

項目性質:財政撥款綜治維穩范圍及內容:龍興社區自來水“一戶一表”改造工程款。

績效目標:促進節約用水的必要前提,并實現自來水企業終端收費和服務,保障用戶合法權益的有效途徑。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:自來水“一戶一表”改造工程款元,工作經費100000元。

項目組織實施情況該項目由本單位與湖南省豐源水務投資建設有限責任公司共同出資建設,工程造價暫按區財評預算審定金額.14元,其中:我單位出資元,剩余工程款由豐源水務公司出資。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:自來水“一戶一表”改造項目資金實現專款專用,嚴格按照施工合同和區財政評審預算審定金額支付款項。

項目完成進度和質量:該工程涉及水改用戶316戶進行一戶一表改造,開工日期2018年12月6日,預計工期100天。

經濟效益和社會效果情況:

自來水“一戶一表”改造理順了產權關系,杜絕用戶水管的二次污染,實現按戶結算水費。

受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯系電話:

項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處項目名稱:美麗鄉村建設資金項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)根據“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主、”的社會主義新農村建設方針,大力推動綠色發展,全面改善人居環境,為鄉村旅游業發展助力項目性質:財政撥款綜治維穩:

范圍及內容:項目區域內環境整治、道路規整綠化亮化。

績效目標:通過項目的實施,有效整合項目區域內的生態旅游資源,實現規模經營,規范項目區域內各種生態旅游項目的開發行為。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:雞嘴山社區元,蛟龍社區元,三搭橋社區50000元。

項目組織實施情況龍頭鋪街道辦事處把雞嘴山社區、蛟龍社區作為美麗鄉村建設重點,整合力量,發揮財政資金的引導作用,吸引社會資金的投入。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:綠色節約合理使用資金,資金使用必須經過兩委會及理財小組討論并經辦點領導審核簽字通過才可使用。社區賬務實行社區賬街道代管,并每月進行賬務公示,嚴格把控實現專款專用。

項目完成進度和質量:通過專項引導資金的投入,吸引居民自籌資金大力發展民宿及農家樂等項目,發揮了專項資金的引導作用。

經濟效益和社會效果情況:

極大地提高項目所在地的生態環境質量,提高居民生態保護和生態經濟的意識,促進當地居民擴大就業,增加收入。

受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在95%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯系電話:

項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處項目名稱:綠心生態保護資金項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)根據《湖南省長株潭城市群生態地區綠心保護條例》加強生態文明建設,堅持生態優先,保護城市生態綠心地區,滿足人民日益增長的生產生活環境要求。

項目性質:財政撥款綜治維穩范圍及內容:項目區域內關停污染企業。

績效目標:保護城市生態綠心地區,發揮生態綠心地區的生態屏障和生態服務功能,建設資源節約型和環境友好型社會。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元。

項目組織實施情況2018年關停位于綠心地區重污染的6家企業,剩余企業將于2019年陸續關停。已發放關停企業關停獎補金和員工勞資獎補金。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:根據湖南省財政廳牽頭出臺的綠心地區生態補償辦法發放企業關停獎補金。

項目完成進度和質量:2018年關停位于綠心地區重污染的6家企業,剩余企業將于2019年陸續關停。

經濟效益和社會效果情況:堅持生態優先,保護城市生態綠心地區,發揮生態綠心地區的生態屏障和生態服務功能,建設資源節約型和環境友好型社會。

受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

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項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)民政資金以“改善民生、保障民權、維護民利”為核心,切實維護民眾救助保障,增強社會福利和慈善事業發展,提升公共事務管理服務水平,提高民政綜合能力。

項目性質:財政撥款綜治維穩范圍及內容:1、維護困難群眾、受災群眾、高齡老人基本生活。2、保護公益林,做好森林防火防控措施。3、補助當地城鄉居民醫療救助配套。

績效目標:幫助困難群眾解決突發事件、保障基本生活,做好農林牧漁產業發展的相關工作,促進社會和諧進步。

專項資金投入和使用情況本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:災后恢復重建重點救助對象補助100000元;公共就業創業服務平臺獎補金100000;2017、2018公益林補償149248元;春節慰問金155000元;一門受理工作經費30000元;八一慰問金46800元;退役士兵一次性補貼24000元;城鄉醫療救助金222078元;森林防火經費100000元;自然災害救助金240000元;高齡老人補貼278775元。

項目組織實施情況救助資金由社區確認報送,核實后公示發放到卡;開展公共就業創業講座,幫助居民就業;公益林補償金發放至蛟龍、雞嘴山、興隆山社區,保障公益林的生態發展。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:綠色節約合理使用資金,補助金發放流程規范完整,確保救助金用在實處。

項目完成進度和質量:切實保障困難群體基本生活,完善城鄉醫療救助體系,解決群眾看病難問題,自然災害資金發放到位救助有效。

經濟效益和社會效果情況:

維護和改善生態環境,保持生態平衡。維護社會穩定,促進社會和諧發展。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每年度組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯系電話:

填報日期:2019.5.202018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處項目名稱:

綜合項目。

項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)1、計生資金,財政撥款,主要用于發放計生家庭獎勵支出,獨生子女保健費,獨生子女死亡、傷殘家庭扶助等。

2、創文資金,財政撥款,主要用于精神文明建設,做好創建全國文明城市迎檢工作,全面提升公民思想道德素質和城市文明程度。

3、黨建經費,財政撥款,主要用于加強黨組織和黨員隊伍建設,推進黨內基層民主建設,加大黨建宣傳力度。

4、離任村干部生活補助,財政撥款,主要用于發放離任社區干部生活補助。

5、項目建設資金,財政撥款,主要用于興隆山社區桿線遷移項目,征拆項目建設環境維護。

6、安全生產資金,財政撥款,主要用于安全生產、打擊非法集資宣傳,滅火器更換,開展專家下企業指導檢查,開展講座等。

7、動物防疫,財政撥款,主要用于非洲豬瘟疫情防控工作。

8、福彩公益金,財政撥款,主要用于社區老年活動中心建設及社區減災。

9、創衛經費,財政撥款,主要用于市容秩序和環境衛生整治等各項與迎檢相關的各項檢查內容的準備工作。

專項資金投入和使用情況1、計生資金本年度預算此項經費131750元,本年度支出131750元。

2、創文資金本年度預算此項經費240000元,本年度支出108365元,其中:撥蛟龍社區創文經費10000元,廣告宣傳費26565元,垃圾清運費71800元。

3、黨建資金本年度預算此項經費255000元,本年度支出255000元,其中:黨建經費100000元;春節困難黨員慰問10000元;七一困難黨員慰問10000元;兩新黨建黨組織黨建補助經費70000元,基層黨建“看學議“活動經費50000元;黨建工作考核獎金15000元。

4、離任村干部生活補助本年度預算此項經費254432元,本年度支出254432元。

5、項目建設資金本年度預算此項經費350000元,本年度支出350000元,其中:撥興隆山社區桿線遷移扶持資金150000元,征拆項目建設環境維護項目辦經費開支20萬元。

6、安全生產資金本年度預算此項經費120000元,本年度支出120000元,其中:安全生產考核獎20000元,安全制度上墻、安全生產、打擊非法集資宣傳,滅火器更換,開展專家下企業指導檢查,開展講座等100000元。

7、動物防疫本年度預算此項經費150000元,本年度支出9518元,其中:防疫物資8518元,病死豬處理費用1000元。12月21日在長株高速、雞嘴山社區分別設置檢查站,費用主要產生在2019年。

8、福彩公益金本年度預算此項經費150000元,本年度支出150000元,其中:社區老年活動中心建設130000元,綜合減災示范社區創建補助20000元。

9、創衛經費年度預算此項經費100000元,本年度支出100000元。

項目組織實施情況1、發放計生家庭獎勵支出,獨生子女保健費,獨生子女死亡、傷殘家庭扶助及計生經費等支出。

2、在轄區內開展文明建設宣傳,衛生清理等多項活動,在全國文明城市測評中各項指標達標,蛟龍社區被評為全國文明社區,蛟龍、雞嘴山社區被評為省文明社區。

3、大力開展基層黨建宣傳,制度上墻、建設文化長廊、開展紅色講堂培訓教育等工作進行黨規黨紀宣傳。

4、按照離任村干部補助政策規定按每年一次直接發放到卡。

5、將社區桿線遷移扶持資金直接撥付興隆山社區,征拆項目建設環境維護用于項目辦的建設和日常開支。

6、根據《安全生產法》、《湖南省安全生產條例》等法律法規開展安全制度上墻、安全生產、打擊非法集資等宣傳活動,滅火器更換,開展專家下企業指導檢查,排治重大安全生產隱患。

7、采購防疫物資和科學處理病死豬,避免疫情擴散。

8、蛟龍、龍頭社區建設老年活動中心,豐富老年人生活;龍升社區創建綜合減災示范社區。

9、進行垃圾清運及新街道路標線重新規劃。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)1、計生資金,以利益方式補償對農村部分計劃生育家庭等人群進行獎勵扶持,有效促進基層計劃生育工作的開展,提高計劃生育家庭對國家政策的滿意度,有力促進貫徹國家生育政策的執行。

2、創文資金,蛟龍社區被評為全國文明社區,蛟龍、雞嘴山社區被評為省文明社區,對居民進行宣傳教育、促進居民文明素養和城市文明程度。

3、黨建資金,組織服務機制進一步完善,提升基層黨組織的凝聚力和戰斗力,更好地發揮基層黨建的引領、帶頭作用。

4、離任村干部生活補助,有效地保障離任社區干部的基本生活。

5、項目建設資金扶助興隆山社區更好的完成桿線遷移任務,保障征拆項目的施工環境,有效地降低群眾阻工率。

6、排查治理重大安全隱患,進行安全生產教育,增強企業及居民的安全意識,保護企業和居民的生命財產安全。

7、動物防疫,避免區域性重大動物疫情,保障畜禽產品質量安全,保障養殖業的健康持續發展。

8、改善老年活動場所的設施設備,為老年人開展學習、娛樂、健身活動提供有利的保障。

9、圓滿完成國衛迎檢工作任務,也為轄區內的居民提供了干凈、整潔、衛生的生產生活環境。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯系電話:

填報日期:2019.5.20

公共專項資金自評報告(模板16篇)篇二

20xx年下半年,我院領導班子根據《平江縣衛生局關于印發公共衛生與基層醫療衛生事業單位績效考核辦法(試行)的通知》平衛04號文件精神,成立了績效考核領導小組,以醫院績效提高工作質量和效率,更好的為病人服務,推進醫院建設和發展為目的,以堅持多勞多得、優績優酬的原則制定了南江鎮中心衛生院工作人員考核實施方案。現將績效考核工作總結如下:

一、績效辦制訂了各崗位員工的考績效考核評分標準和績效分配方草案,經院委會、各科室主任護士長多次修改,職代會討論全體通過方案。

二、組織全院職工學習了績效考核方案和各崗位工作質量標準。

三、考核分定期考核與平時考核、院領導考核與科室考核相結合,院內考核由分管領導負責對各線的考核,科主任、護士長負責對本科室人員的考核,每兩月考核一次,考核結果與獎金掛勾。

四、加強了成本管理,對各科室財產器械進行了盤底建賬,建立了財產物資管理制度及財產物資報廢賠償規定。

五、對全院成本進行了分項分科室登記,每月匯總反饋,為領導提供了各項成本費用開支情況,各科室成本節約意識大大增強,杜絕了長明燈、長流水。

六、通過績效考核大大調動了員工的'工作積極性,今年病人比去年住院病人增加66%,醫務人員的主動服務意識增強,病人滿意度達98%,杜絕了醫療護理投訴。

一、有的干職工對績效考核的目的意義認識不夠。對成本核算難以接受。

二、績效考核工作經驗不足。

一、加強對管理人員的績效考核培訓。

公共專項資金自評報告(模板16篇)篇三

(一)項目資金申報及批復情況本公司始建于,地處歷史文化名城承德,占地4,是一家集研發、生產、銷售、配套設施開發、管道工程設計、施工安裝為一體的塑料加工企業,主要生產uhmw-pe、hdpe、lldpe、pp、pvc-u、pe雙壁波紋管、鋼帶增強pe波紋管、pe-rt、pp-r、c-pvc等管材及配件,年生產能力已過萬噸。產品現廣泛應用于城鎮、農村安全飲水、農田灌溉、市政、建筑、礦山、石油化工等領域。本項目申報財政資金92萬元,于已全部劃撥到位,為了確保如期完成各項建設任務,我公司籌集優勢力量參與到項目中來保障項目建設按計劃進行。項目經工信廳、財政廳審核并批復資金支持后,財政資金嚴格按照項目《實施方案》預算支出科目進行使用,符合專項資金管理辦法等相關規定。

(二)項目績效目標本項目是河北北塑管業有限公司于計劃實施,并于進行籌備建設的技改擴能項目,本項目建于河北承德縣創新創業工業園區河北北塑管業有限公司新廠址內,占地42000,項目建設車間3棟,庫房1棟,辦公樓及綜合樓各1棟,總建筑面積達24800,建設工程均已完工,全部投入使用;本項目擬新進改造設備76臺(套),建設管材生產線48條,現已大部分完成,投入使用生產線達28條,部分生產線仍在咨詢談判過程中,現公-3司生產能力大大提高,如市場推廣得力,生產運轉負荷高,完全能達到預定的年產管材管件1.5萬噸目標。項目實施進度計劃為24個月,即205月至205月。

(三)項目資金申報相符性項目申報內容與具體實施內容相符,且申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況。

(一)資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位本項目實際到位省級財政資金92萬元,資金到位率100%。

2、資金使用截止項目評價時實際支出情況92萬元,項目資金嚴格按照實施方案預算科目計劃進行支出,各預算科目資金略有小調整,調整幅度符合科技資金管理規定的范圍內。

(二)項目財務管理情況。

1、項目財務管理制度建設情況項目承擔單位是規上企業,企業內部管理制度健全、管理規范,建立了《河北北塑管業有限公司有限公司財務管理制度》,并結合項目制訂了《技改擴能項目專項經費管理辦法》等制度。

2、機構設置公司內部設置財務部,下設主管會計1人、成本會計1人、出納1人。

3、會計核算及賬務處理情況項目資金實行“專人管理、專戶儲存、專項使用、專賬核算”,待項目結題驗收通過后合并入公司的統一會計賬務之中。

公共專項資金自評報告(模板16篇)篇四

2018年度醫保中心專項資金績效自評報告一、項目概況(一)項目單位基本情況本單位屬冷水灘區人力資源和社會保障局管理的獨立核算的參照公務員管理的全額撥款的事業單位,二級機構,末級預算單位。事業編制人數41人,實有在職職工33人,退休職工12人。中心設有辦公室、網管股、基金征繳股、審核股、審批股和財務股六個股室。主要負責經辦城鎮職工基本醫療保險、生育保險及城鄉居民基本醫療和特殊人員醫療統籌基金的籌集和醫療待遇支付的運營管理及相應的配套服務工作。

(二)項目預算和績效目標情況依據《永州市城鄉居民基本醫療保險管理實施辦法》(永政發[2016]30號)之規定,區財政2018年列入城鄉居民醫療保險專項經費預算109萬元,以確保城鄉居民醫療保險工作的正常開展;該專項經費主要用于支付鄉鎮、街道辦事處經辦城鄉居民參保繳費的工作經費和本單位日常公用運行經費、居民醫保網絡租用、維護費、宣傳費和業務培訓費等。

二、項目組織實施情況。

(一)項目組織情況1、明確職責。根據2018年度城鄉居民醫療保險各項工作任務,組織制定實施方案,明確責任;采取分層管理方式,層層分解任務,落實到人。

2、加強預算管理。制定專項資金年初預算,按計劃向財政申請撥付和使用該項目專項資金。

3、加強專項資金監督管理。中心制定了專項資金管理制度,對資金的使用實行全程監管,確保專項資金的使用規范安全。

(二)項目管理情況1、嚴格項目計劃管理。年初單位根據項目實際情況編制專項資金計劃,報財政部門審批后,安排專項資金預算。

2、完善項目管理制度。完善專項資金管理制度,建立長效監督機制,規范管理和使用專項資金,提高財政資金使用效益。

三、

項目資金使用及管理情況(一)項目資金安排落實、總投入等情況2018年區財政按城鄉居民醫療保險參保420000人,年初安排城鄉居民醫療保險專項工作經費109萬元,年末落實到位109萬元,資金到位率100%。

(二)項目資金實際使用情況2018年城鄉居民專項資金支出109萬元。其中:

日常公用經費86.85萬元,主要包括:辦公費11.69萬元、印刷費12.49萬元、差旅費3.63萬元、會議費1.6萬元、培訓費0.2萬元、專項業務費26.75萬元、辦公設備購置30.49萬元。

人員經費22.15萬元,主要包括:其他工資支出10.17萬元、職工基本醫療保險繳費10.3萬元、其他社會保險繳費1.68萬元。

(三)項目資金管理情況分析1、財務管理制度健全。

嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定,根據財務管理辦法的相關制度執行,有力保證了項目資金的實施。

2、資金撥付審批手續完整。

每月,根據項目工作計劃和實際支付金額按程序報相關領導審批,并申請國庫集中支付。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目工作的開展得到了切實的保障。

3、會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計核算,并做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監督。

四、項目績效指標完成情況(一)產出指標完成情況分析城鄉居民醫保專項工作經費的按需預算和及時足額撥付為城鄉居民醫療保險工作的開展提供了有力的保障。2018年城鄉居民醫療保險參保任務為415000人,年末實際完成登記參保人數420469人,完成市里下達任務數的101.33%,完成參保繳費收入28172.15萬元。全面完成市、區下達的各項目標考核指標和工作任務。

(二)效益指標完成情況分析。

1、扎實推進醫療保險各項工作,圓滿完成了市區下達的城鄉居民醫保目標考核指標和工作任務,鞏固了城鄉居民醫療保險的參保繳費及待遇支付工作,確保了參保人員的基本醫療需求。

2、完善了定點醫療機構協議,加強了兩定機構管理。

2018年,中心經多次討論、認真分析、征求意見,修訂完善了定點醫療服務協議條款,對各醫療機構的費用結算約定了住院人次、人次費用標準等,對定點醫療機構的服務行為、服務質量等作了嚴格的要求,切實加強了住院費用的控制。

3、嚴格基金監管,確保醫療保險基金安全運行。

4、完善了跨省異地就醫直接結算管理。

通過開展異地就醫即時結算工作,解決了人民群眾“看病難、看病貴”問題,為參保人員提供了方便、快捷、高效的醫保服務,受到參保人員的高度稱贊。

5、全面落實醫療保障扶貧工作,避免因病致貧、因病返貧的現象發生。

(三)滿意度指標完成情況分析中心始終堅持“民生為本,健康至上”的理念,加強醫療保險規范化管理,努力提高管理與經辦服務水平,不斷規范管理,優化經辦服務,確保了醫保基金安全規范高效運行,較好的完成各項績效考核指標,群眾滿意度不斷提高。

2018年,我區建檔立卡貧困人口參保人數25404人,參保率達到100%。今年8月我中心建立了健康扶貧“一站式”結算專戶,打通了服務辦理渠道,實行了“一站式”及時結報服務。中心抓實“一站式”結報服務,抓細貧困人員醫保待遇兌現。年末,貧困人員住院報銷比例達到90.75%,為貧困人員提供了方便、快捷的服務,群眾滿意度不斷上升,取得了良好的社會效益。

五、績效目標未完成原因和下一步改進措施我中心按照績效目標統籌推進城鄉居民醫保工作,圓滿完成各項工作任務,城鄉居民專項經費及時足額到位,資金收支平衡。

六、績效自評得分等級結果及擬應用和公開情況。

城鄉居民專項工作資金項目實施后,實現了預定的績效目標,項目依據充分,項目目標明確,預定目標設置合理。項目資金嚴格按照財務管理規定執行,無截留、擠占、挪用等違規行為。項目管理及財務制度健全,財務信息真實完整、公開及時。項目資金的投入取得了良好的社會效果。

本項目綜合考評得分為97分,評價等次為優秀。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議。

(一)主要經驗及做法1、注重項目預算管理。

加強對專項資金項目立項、可行性研究、預算編制工作的管理,以保證項目的可行性和科學性。在編報項目預算時要求制定詳細的項目推進計劃,明確分工,責任到人,以保證專項資金均能夠保質保量執行到位。

2、加強資金動態管理。

領導重視、部門配合。在專項資金項目執行過程中,注重加強對專項資金的動態管理,定期公布專項資金執行進度,并將專項資金執行情況納入年度科室考核,促進專項資金按預算執行。

3、堅持項目過程管理。督落實各項制度措施,項目資金堅持專款專用,對項目的申報、實施、驗收以及資金分配方案,進行流程管理,并及時在門戶網站公示,接受群眾監。

(二)存在的問題。

1、項目資金的使用效益有待進一步提高;2、單位的績效目標設立還不夠明確、細化和量化;3、城鄉居民參保擴面難度大,醫保基金籌資能力弱,沉淀資金少,基金的抗風險能力弱;4.日益增長的醫療服務需求與經辦服務力量薄弱矛盾突出。隨著醫保逐步實現全覆蓋,醫保參保人數逐年增長,醫療需求日益增長,對醫保經辦服務工作提出了更高的要求,特別是城鄉居民醫保工作全面鋪開和異地聯網結算工作開展后,業務量成倍增長,工作人員卻沒有相應增加,給醫保經辦工作帶來了前所未有的壓力。

(三)改進措施和有關建議1.進一步規范績效目標編制。在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。

2.加強政策宣傳,做好醫保服務。開展多形式的醫保政策宣傳及咨詢服務,增強企業和個人的參保意識,進一步擴大醫療保險覆蓋面,多渠道籌措基金,增強醫保基金的抗風險能力;3.建立有效的基金管理機制,控制醫療費的不合理增長,杜絕醫療保障資源浪費。

公共專項資金自評報告(模板16篇)篇五

為加強和規范專項資金管理,根據《寧波區奉化區財政專項資金管理辦法》(奉政辦發[20xx]24號)和《奉化區公立醫院補助資金管理暫行辦法》(奉衛[20xx]120號)精神,按照區財政局關于開展專項資金績效評價的工作要求,現對20xx年度公立醫院補助項目進行績效核對,并自評如下:

1、落實公立醫院經濟補助政策,建立公立醫院經濟運行新機制。公立醫院是區域醫療衛生服務網絡龍頭,承擔著全區70%人口以上的醫療服務任務。通過政府加大對公立醫院的投入,彰顯公立醫院的公益性,保障公立醫院的可持續發展。

2、完善兒童醫療衛生服務體系建設,提高兒童醫療服務能力。發揮區人民醫院、區婦保醫院承擔兒童醫療服務主體作用,加強基層兒科醫務人員的培訓指導、適宜技術的推廣應用。強化兒科人才隊伍建設,推動兒童醫療衛生服務領域改革與創新等綜合舉措,促進兒童醫療衛生事業發展和兒童健康目標實現。增加兒科醫療衛生服務供給,建立功能明確、布局合理、規模適當、富有效率的兒童醫療衛生服務體系。

3、繼續加強公共衛生購買服務項目實施,提升區級公立醫院醫療服務資源效益。公立醫院承擔的公共衛生服務,開展地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、精神衛生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務,以及完善各個“中心”的建設任務。由各級財政以購買服務的方式,實行定項定額補助。

4、切實提高中醫藥服務水平,推進中醫“三名”戰略,發揮中醫藥特色優勢,實施中醫優勢病程拓展計劃,參照寧波市遴選和推廣應用的療效確切、技術規范、水平先進的中醫優勢病種及其制定的診療規范,充分發揮診療優勢,促進中醫藥臨床特色優勢標準化建設。

5、根據甬政發〔20xx〕94號《關于完善縣及縣以上公立醫療機構經濟補助政策的實施意見》精神,對已經發生以及尚在發生的'債務,相關部門要研究制定合理的債務消化方案,采取政府貼息、逐年安排經費等措施,使其債務予以消化。

6、健全公共衛生應急管理體系,加大疫情防控設備設備建設。為進一步健全完善我區公共衛生應急管理體系,全面加強醫療救治能力,提升公立醫院發熱門診、隔離病房、重癥病房等設施設備應急能力。按照“補短板、堵漏洞、強弱項”的工作要求,擬對區級公立醫院實施疫情防控設施設備建設改造項目。項目包括cpr實驗室改造、發熱門診設施設備改造、疫情防控院內智能化設施改造、隔離病房改造、重癥病房改造、體檢中心改造、內鏡中心改造、消毒供應中心改造等項目。

7、與寧波市安康醫院建立協作關系,安康醫院承擔奉化區精神衛生工作,開設門診部,方便奉化區精神病人門診;單獨設置病床150張,必要時可以增加床位,專用于收住奉化區精神病人(非強制病人);負責對社區精衛工作進行專業技術指導和精神病人處方調整。承擔社區藥物維持治療工作。開展奉化區戒毒康復人員的社區藥物維持治療工作,承擔社區戒毒醫療機構工作。根據禁毒法、戒毒條例規定,承擔奉化區社區戒毒康復治療工作,對奉化區社區戒毒康復人員進行心理咨詢和戒毒康復治療。

按照專項資金管理的要求,對公立醫院項目資金專項管理。項目實施單位財務管理制度健全,財務處理及時,會計核算規范、準確。

1、20xx年公立醫院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,業務收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經費支出54024.35萬元,商品和服務費用51581.54萬元;虧損2433.88萬元。每門急診人次平均收費水平(不含體檢)182.95元,其中:藥品費77.53元;門急診均次費用7601.76元;醫療服務收入占醫療收入比例26.55%;百元醫療收入的醫療支出139.55元;藥品收入占醫療收入比例(不含中藥飲片)24.07%;檢查檢驗收入占醫療收入比例24.75%;百元醫療收入消耗衛生材料(不含藥品收入)21.34%。經過各公立醫院的共同努力,我區公立醫院綜合改革的年度目標任務指標有所改善,但與全省同級公立醫院相比仍有較大差距,尤其存在醫療服務收入占比普遍偏低、百元醫療收入的醫療支出偏高、檢驗檢查收入占比持續上升、住院均次費用不合理增長和收支不平衡等問題,還需各區級公立醫院深入剖析原因,攻堅克難,破除頑疾,狠抓落實,為開創20xx年公立醫院綜合改革新局面夯實基礎。

2、兒童醫療服務情況。奉化區人民醫院門診人次64129人,出院床日數7373床;奉化區中醫醫院門診人次50451人,出院床日數177床;奉化區溪口醫院門診人次18606人,出院床日數1207床;奉化區婦幼保健院門診人次127504人。

3、公共衛生服務完成情況。人民醫院完成了地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、精神衛生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務,完善建設了六個中心。中醫醫院完成了經考核,通過地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任,完善了2個中心及犬傷門診任務。溪口醫院完成了人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務,完成了婦兒保五星級門診創建。婦保院完成了人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務。以上工作任務經公衛科考核通過。

4、20xx年各單位門診人次、住院床日統計如下:人民醫院中藥飲片處方數24004張,中醫治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)14575人次;中醫醫院中藥飲片處方數299986張,中醫治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)56596人次,住院床日45292床日;溪口醫院中藥飲片處方數26166張,中醫治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)63531人次;婦保院中藥飲片處方數1346張,中醫治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)14640人次;殘聯醫療康復中心(寧波愛伊美醫院)中藥飲片處方數3940張,中醫治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)70381人次。

5、溪口醫院消債:年內消化區溪口醫院基建債務90萬元,至此,區溪口醫院歷史沉積的450萬元基本建設債務提前1年消化,為溪口醫院發展消除債務障礙。

6、公立醫院疫情防控設備設備建設情況:20xx年共計投入3000萬元對公立醫院疫情防控設施設備進行建設改造,其中pcr實驗室建設改造385萬元,發熱門診建設投入900萬元,疫情防控智能化改造488萬元,隔離病房改造110萬元,重癥病房改造320萬元,體檢中心改造350萬元,內鏡中心改造350萬元,消毒中心改造97萬元。通過一系列改造建設,達到“補短板、堵漏洞、強弱項”目標,為進下完善疫情防控應急體系打下了基礎。

7、奉化區精神病院(寧波市安康醫院)派結對精神科醫生至各鎮(街道)精神科門診開展精神障礙患者處方調整工作66次,到場人數708人,處方調整人數181人。開展家屬培訓8次,進行了精神衛生相關知識和精神衛生法的宣傳,使家屬及患者掌握更多疾病防治知識,能及時發現病情復發征兆,并充分認識到規律服藥的重要性,督促管理患者服藥。共有253名家屬及患者參加了家屬培訓。患者及家屬紛紛表示受益頗多。奉化區精神病院(寧波市安康醫院)在《奉化區精神障礙專項補助即時結報系統》中,20xx年1月1日至20xx年12月31日,890人享受門診一站式服務,62人享受住院補助。

8、繼續深化公立醫院改革,推進醫共體建設。按照浙江省縣級強院標準,深化推進卒中中心、胸痛中心、創傷中心、危重孕產婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心、中醫診療中心6大診療中心的標準化建設。梳理區域外轉診病人的疾病譜,重點加強轉診率較高的病種專科建設,提升區域內疑難重癥的診療水平和就診率。

1、公立醫院經濟運行財務狀況繼續下行。20xx年公立醫院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,事業收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經費支出54024.35萬元,商品和服務費用51581.54萬元;財政補助收入占總支出17.79%;虧損2433.88萬元。資產負債率51.51%,流動比率為88.41%。財務指標反映出醫院處于流動性極度緊張、財務狀況惡化的現狀。

2、疫情防控應急能力建設仍需加強。自20xx年發生新冠肺炎疫情以來,公立醫院投入3000萬元加強防控能力建設,院內建設取得明顯成效,但從疫情防控的全局視角,仍存在著一定差距,如區域獨立感染樓建設、核酸檢測基地建設、發熱門診規范建設等方面尚需繼續加大投入,防控體系仍需完善。

3、兒科和中醫藥醫療服務任重道遠。政府出臺兒童醫療服務和中醫藥事業發展的扶持政策,旨在提高兒童醫療服務和中醫藥服務水平,但在實際成效分析,兩者同目標尚有一定差距,特別是基層中醫藥服務水平,適宜技術的推廣和應用等有待于進一步提高。

4、醫共體建設尚有差距。自我區成立三個醫共體以來,醫共體管理模式和制度建設成效明顯,但醫療資源下沉實際取得效果有限,從基層醫療服務收入的占比來看,收入結構優化未達預期,分級診療體系和6大診療中心建設轉化效益能力還有較大潛力。

5、政府購買公共衛生服務水平有待于進一步提高。區婦保院承擔全區婦幼保健工作,目前補助水平處于較低水平,對婦幼保健體系建設和能力提升促進有限。各公立醫院承擔的傳染病服務、公共衛生監測等任務都處于補而不足、有而不強的狀態,在醫院學科和能力建設中處于弱勢環境,不利于醫院綜合發展能力提升。

公共專項資金自評報告(模板16篇)篇六

為確實做好xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《xx縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:1、港房屋協管經費。2、保障性住房工作經費。這2個項目是續建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。

xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:

1、房屋協管支出2萬元,主要用于社區、居委會房屋協管的相關費

2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。項目所有開支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

我單位xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。

6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經濟創造了條件,生態效益都較好,可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的.財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

為進一步規范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。根據《湖南省衛生計生委關于開展xx年度省級財政專項資金績效評價工作的通知》的要求和縣財政局關于項目專項資金開展績效自評的要求,我局對xx年基本公共衛生服務項目專項資金開展績效評價,進行了自評,現將自評情況報告如下。

(一)項目基本概況

1.項目概況。xx年財政足額預算了基本公共衛生服務項目經費,縣級配套經費落實。基本公共衛生服務經費按照“上半年預撥50%,下半年考核結算”的方式撥付,保障了鄉鎮衛生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉,同時調動了鄉村醫生開展公共衛生服務的積極性,確保了全縣基本公共衛生服務項目工作的順利推進。各鄉鎮衛生院對鄉村醫生進行嚴格的項目考核并根據考核結果及時、足額發放項目經費。

2.項目績效目標。xx年完成基本公共衛生服務項目工作目標,較好實施國家基本公共衛生服務項目,保障全縣人民身體健康。

(二)項目資金使用及管理情況xx年,我縣基本公共衛生服務項目工作,按照國家衛生計生委、財政部、國家中醫藥管理局《關于做好xx年國家基本公共衛生服務項目工作的通知》和《湖南省鄉村基本公共衛生服務項目任務分工指南)》、《政府購買村衛生室基本公共衛生服務項目協議(試行)》,加強組織領導,密切部門配合,創新工作方式,嚴格督導考核,規范資金管理,全縣該項工作取得較好成效。

1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規范化電子健康檔案664236份,規范化電子檔案建檔率89.99%。

2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄1600期,發放健康教育宣傳資料2萬余份,利用各種衛生日組織面向公眾開展各類健康教育咨詢活動120次,舉辦健康教育知識講座860次。播放健康教育音像資料11萬余小時。

3.預防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達100%,一類疫苗各單苗基礎免疫報告接種率均在95%以上,加強免疫單苗報告接種率均在95%以上,乙肝疫苗及時接種率達99.92%。

4.傳染病報告和處理工作。全市法定傳染病報告及時,報告及時率為100%,傳染病疫情網絡直報率為98.06%。

5.兒童健康管理工作。全縣轄區活產數5965人,新生兒訪視5876人,訪視率為98.51%。

6.孕產婦健康管理工作。全縣轄區內孕13周之前建冊并進行第一次產前檢查的產婦5865人,早孕建冊率98.32%,產后訪視人數5770人,產后訪視率為96.73%。7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人健康管理人數59262份,健康管理率為67.39%。通過對65歲以上老年人免費體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,并針對這些因素進行干預和治療。

8.慢性病患者管理工作。全縣按照規范要求進行高血壓患者健康管理的人數為48437人,高血壓患者規范管理率78.84%;全縣累計管理糖尿病患者15056人,規范管理的糖尿病人數為11729人,規范管理率77.9%。

9.嚴重精神障礙患者管理工作。全縣轄區內登記在冊的確診嚴重精神障礙患者人數3237人,按照規范要求進行管理的嚴重精神障礙患者人數3094人,規范管理率為95.58%。

10.衛生監督協管。明確專職或兼職人員負責衛生監督協管工作,全縣累計協助開展食源性疾病、飲用水衛生安全、學校衛生、非法行醫和非法采供血、計劃生育實地巡查285次。

11.中醫藥健康管理服務。接受中醫藥健康管理服務65歲及以上居民數41946人,老年人中醫藥健康管理率47.7%;轄區內按照月齡接受中醫藥健康管理服務的0-36個月兒童數27454人,0-36個月兒童中醫藥健康管理服務率47.93%。12.肺結核患者管理工作。轄區同期內經上級定點醫療機構確診并通知基層醫療衛生機構管理的肺結核患者347人,管理率100%,同期轄區內已完成治療的肺結核患者人數267人,按要求規則服藥264例,規則服藥率98.88%。

(三)項目組織實施情況

2.項目資金到位。xx年度基本公共衛生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金3545.63萬元,本級財政配套經費486.2萬元,總計金額4031.83萬元。截至2019年1月末,財政將上述專項資金全部下撥到基層醫療衛生機構項目實施單位。

3.項目資金使用。項目經費嚴格按照單位的財務制度和項目支出范圍使用。制定和下發了基本公共衛生服務績效考核方案,項目單位制定了相關的制度、工作職責,保證項目的實施。落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。定期進行工作考核,及時總結經驗,發現工作中存在的問題,以便進一步改進。資金實行財政預安排,項目實施單位按進度用款,鄉村醫生經費實行上半年預撥。項目經費實行年度考核后結算。

4.項目資金管理。主管部門制定了基本公共衛生服務補助經費管理辦法,制定了專項資金管理制度,項目資金專款專用,并設立專賬核算,局會計核算中心加強項目資金使用監督與管理,基本公共衛生服務項目資金得到規范管理。xx年公共衛生服務項目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項目工作中。

(四)綜合評價情況及評價結論基本公共衛生服務能力得到提升,基本公共衛生服務項目得到較好落實,老百姓獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進一步得到增強,使人人享受到基本公共衛生服務帶來的健康實惠。

(五)項目主要績效情況分析

通過開展績效評價工作,及時發現項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環節中的薄弱環節,總結和推廣好的經驗和做法,進一步規范了項目管理、改進了財政支出管理。同時,通過對專項資金的使用情況進行績效評價,衡量項目的投入、產出與績效,分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據。

(六)主要經驗及做法、存在問題和建議1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉居民更全面了解項目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵群眾積極參與,配合基本公共衛生服務工作的開展。2.強化培訓。切實加強縣、鄉、村三級基本公共衛生服務人員培訓,重點培訓《國家基本公共衛生服務項目規范(第三版)》,切實做到全員培訓、全員知曉。3.強化督導。對照《規范》要求和國家、省考核標準,督促、指導縣市區針對各自的不足之處進行整改,確保14大類46項基本公共衛生服務項目逐一過關、逐一達標,促進我縣基本公共衛生工作再上新臺階。

公共專項資金自評報告(模板16篇)篇七

按照縣局的安排,我鎮進一步開展了對20xx年至2014年上半年財政專項資金的清理、檢查,通過召開相關人員動員,并收集了有關資料,成立了檢查小組,重點檢查了資金的管理、使用、發放情況,現將我鎮的自查情況匯報如下:

一、對財政預算下達的專項資金的自查情況

我鎮在這段時間共收到財政預算下達的專項資金有20.55萬元,其中20xx年度共撥11.35萬元,包括基礎政權建設13萬元,設點堵疫經費1萬元,糧食直補宣傳經費0.35萬元。對基礎政權建設資金主要用于我鎮新建政務公開欄3個(2個是磚墻結構,1個是鋁合金結構)和街道光亮工程的建設;設點堵疫經費1萬元,當年實際支出0.65萬元,當年結余0.35萬元,主要用于在公路上設點堵住生豬口蹄疫病的勞務務工、電費、水費、公用費等支出,余下的0.35萬元屬已實開支、上面檢查的生活費未結帳部分。2014年共收到撥款9.2萬元,包括桑樹冬管2萬元、農業專項資金5萬元、人飲困難補助資金1.40萬元、救災資金0.8萬元,桑樹冬管資金主要用于13村的桑樹冬季管理,農業專項資金用于1村、6村、13村的新農村建設,資金已撥出,未結帳。人飲困難補助資金主要用于干旱時期解決農村飲用水困難補助。救災資金用于解決受災群眾生活困難等實際問題。

二、對中央直補及退耕還林補助資金的自查情況

我鎮共收到退耕還林補助41.40萬元,糧食直補36.28142萬元,其中20xx年17.8913萬元,2014年18.38932萬元;糧食綜合直補13.493365萬元。這些資金都是通過xx信用社打卡直接發放給農戶手中,經自查沒有發現有問題。

三、民政專項資金

財政共收到財政專項資金31.9682萬元,其中20xx年度20.496萬元,2014年15.4722萬元。這些資金都是通過郵政打卡發放給對象戶,資金已全部打入了對象戶的存款本中(后附明細表)。

四、存在的問題及措施

1、對專項資金管理有待進一步加強。在這一期間我鎮雖加強了對專項資金的管理,但對專款專用發放及時還存在小部分差距,導致了年終為保穩定挪用了專項資金1.55萬元(屬基礎政權建設資金),對這部分資金我們會及時地歸帳投入專項工程中。

2、對部門、單位配合有待進一步加強,我鎮民政專項資金全額到款后是全部劃給郵政代發,但郵政在發放民政專項資金時偶爾出現有推卸責任,發放不及時的現象,導致了部分上訪的現象。為避免再出現這一現象,我們將進一步加強對部門、單位的協調配合。

公共專項資金自評報告(模板16篇)篇八

為加強財政預算資金管理,進一步規范預算資金使用,提高財政資金的使用效率,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發﹝20xx﹞34號)、《衡山縣財政局關于對20xx年度部門整體支出績效自評有關事項的通知》(山財績﹝20xx﹞133號)等文件精神,我院對20xx年度部門整體支出績效進行了自評。現將績效評價自評情況報告如下:

(一)部門職能職責。

1、承擔著全縣及臨近縣區約45萬人口醫療保健任務,擔任全縣突發公共衛生時間和各類突發公共時間的醫療衛生救助工作。全力以赴抗擊新冠肺炎疫情,堅持不懈落實常態化疫情防控。

2、貫徹執行國家、省、市等各級衛生部門的方針、政策和法律法規,積極推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,嚴格執行醫療服務和藥品價格政策,實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄。

3、醫院以“精誠、博愛”為辦院宗旨,緊緊圍繞“立足服務、突出特色、培養人才、發展專科、樹立品牌”的戰略目標,以病人為中心,以提高醫療質量為重點,不斷提升醫院的社會影響力和患者滿意度,努力打造成“百姓放心醫院”。

4、開展緊密型醫聯體,推動醫院發展進入上升軌道。在縣委、縣政府與南華大學附屬第二醫院簽訂對口合作框架協議讓百姓在家門口即可享受三甲醫院的診療水平。

5、落實完成國家公立醫院改革任務目標,優化醫院收入結構,醫院醫用藥品、耗材零差價銷售、真正做到將實惠讓利于廣大人民群眾。

6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況。

衡山縣人民醫院設有醫院辦公室、財務科、審計科、人事科、醫院感染管理科等20個職能科室。

全院編制病床510張,開放床位456張,開設有重癥醫學科、急診科、外一科、外二科、婦產科、內一科、內二科、內三科、內五科、內分泌科、血液凈化中心、兒科、新生兒科(icu)傳染科、五官科、手術室、門診部、檢驗科、藥劑科、醫療器械科、放射科、ct室、特檢科、消毒供應中心等24個臨床、醫技科室。其中外二科、內一科、內二科為重點專科。

(三)人員編制情況。

20xx年末,衡山縣人民醫院共有編制總數443名人,現有職工人員552名,其中在編人員321人、返聘人員8人、護工34人、離退休人員189人。

基本支出系保障衡山縣人民醫院正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。20xx年基本支出12446.99萬元,基本支出中人員經費6673.18萬元,占基本支出的53.61%,日常公用經費5773.81萬元,占基本支出的46.39%。

項目支出主要為新建衡山縣人民醫院綜合大樓而發生的支出和新冠肺炎疫情防控專項支出,其中基本建設類項目支出5255.74萬元(財政項目補助經費支出969.3萬元,其他經費支出4286.44萬元);新冠肺炎疫情專項支出623.41萬元(財政項目補助經費支出333.46萬元,其他經費支出289.95萬元);行政事業類項目0萬元。

(一)醫療指標,經濟指標完成情況。

20xx年醫院實現門急診人次176399人,較去年增幅8.99%;出院病人實際占用床位110071床日,較去年增幅8.7%;出院人數15737人次,較去年同期增幅5.53%。20xx年醫院藥占比(不含中藥飲片)為23.74%,較去年同期的28.41%下降了16.45%;醫療服務占比為34.72%,較去年同期的24.11%上升了43.97%;百元耗材占比為21.62%,較去年同期30.76%下降了29.7%,實現了藥占比、耗材占比下降,醫療服務占比上升。

(二)重點工作完成情況。

1.推進緊密型醫聯體建設,提升醫療服務水平。一是開拓技術優服務。今年以來,在南華大學附二醫院幫扶專家的指導下我院開展了ube下椎間盤髓核摘除術、輸尿管軟鏡鈥激光碎石術等29項新技術,手術總量和三四類手術量大幅度提升。20xx年1月至12月手術總量為3217臺,較去年同比增長了30.83%;三四類手術量為912臺,較去年同比增長近1倍;二是創新管理提內涵。目前3名附二專家在我院分別擔任兒科、泌尿外科、核磁共振室負責人,從管理理念到技術傳授多維滲透,實現管理、技術、信息同質化,全面營造提升醫院整體水平和素質的`良好氛圍;三是創建中心強隊伍。20xx年,我院開始啟動“五大中心”建設,其中胸痛中心自成立以來,嚴格按照國家胸痛中心建設要求,組建了一支高素質的胸痛急救團隊,搭建了一條高效暢通的急救通道,20xx年8月26日順利通過了國家胸痛中心基層版認證。

2.推進信息化建設,提高醫療服務效率。一是以多措施建設安全系統。于20xx年年底完成四大信息系統的升級和改造。之后,通過建立異地容災機房、嚴格采用內外網完全物理隔離模式,構建了強有力的信息安全防護體系,20xx年順利取得醫院四大信息系統的二級信息系統安全等級保護備案證明,是衡陽市七縣五區第一家取得此證明的縣級醫院;二是以信息化建設提高工作效率。利用oa辦公系統將辦公自動化與日常辦公需求有機結合在一起,實現“無紙化辦公”,即節約了資源又提高了工作效率。三是以信息化建設推進“人性化服務”。在人工服務的前提下,開通了診間支付、微信公眾號、自助繳費機繳費三種繳費方式,不僅滿足了不同人群的繳費需求又有效緩解了群眾“繳費慢”、“排隊煩”等問題。

3.推進重點項目建設,改善醫療服務環境。我院綜合大樓現已進入最后的沖刺階段,項目資金嚴格專款專用,截止20xx年12月,已完成總投資9366萬元,已經支付金額為7024萬元;其中中央投資4000萬元已撥款完畢,自籌資金支出3024萬元。為確保在上級的規定時間內完成綜合大樓搬遷任務,我院精準施策,迎難而上,組織專班、駐守工地,與項目零距離,通過細化分工、細化措施、優化技術等方式,保質保量趕進度,確保項目有序推進,力爭在20xx年5前后投入使用。

4.嚴格落實巡察要求,不折不扣做好整改工作。根據縣委統一部署,20xx年11月2日至20xx年2月2日,縣委第二巡察組對我院進行了巡察,于20xx年4月21日向我院反饋了巡察意見。我院高度重視,迅速部署,切實做好巡察“后半篇文章”,針對巡察反饋的問題,集中精力、不折不扣、一項一項抓好整改落實。20xx年7月19日向縣委第二巡察組提交了醫院落實巡察整改情況報告,巡察反饋的三個方面中14個問題已全部進行了整改,其中2項問題落實持續整改。

5.嚴格落實防控要求,慎始慎終做好疫情防控各項工作。全院上下持續以“零感染”為目標,踐行“人人都是感控實踐者”的理念,守好各自責任田,鞏固來之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡壘,壓實防控責任。多次在院內召開疫情防控調度會,迅速傳達上級會議精神和工作部署,并對醫院疫情防控工作進一步明確要求、細化責任。今年共召開疫情防控工作部署會議20余次。全力以赴把好防控關,筑牢防控墻。把牢第一道入口關,嚴格落實“三碼聯查”工作,投入近10萬元,建設發熱患者專用通道,全面實施發熱患者、普通患者、醫務人員“三通道”管理,實現物理隔離;強化院感防控日督查,由院領導班子成員帶隊,每日到全院各科室進行常態化疫情防控督查,對查出的問題,現場反饋,督促整改,并實行“日督查、日通報”制度;貯備足量應急物資,由分管領導實時跟進,確保各類防控物資儲備量滿足三個月滿負荷運轉的需求。優化核酸檢測服務,按照重點人群應檢盡檢、普通人群愿檢盡檢的要求,醫院不斷增加人力、物力投入,將核酸檢測由每日5批次增加到每日8批次,并按照相關文件要求,及時將檢測價格由原來每人次53元(普檢)調整為每人次33元,既縮短了患者等待時間又減輕費用負擔,今年截止至20xx年12月31日共完成核酸檢測150266人次;做好醫療保障工作。全力配合縣防控辦的安排,做好了縣內11個疫苗接種點的醫療保障工作,今年共參與新冠肺炎疫苗接種保障1389場次,保障人員共計3312人次;派出支援株洲15人、支援張家界1人。

(一)存在的主要問題。

3、防控設備還存在空缺,安全基礎還要進一步筑牢。如發熱患者和普通患者共用ct,存在交叉感染的安全隱患。

(二)下一步改進措施。

1、以管理創新為重點,強化醫院管理。管理創新對于醫院來講是非常重要的,也是醫院管理的永恒主題。20xx年根據公立醫院改革相關要求,我院進一步完善制定了【衡山縣人民醫院績效考核方案】。醫院以提高醫務人員待遇、調整醫院收入結構、控制醫療費用增長為目的,從“工作效率、管理效能、服務質量、勞動紀律”四個方面對全院進行全方位的考核,有效的調動了全院職工的積極性。制定的經濟管理方案,以績效工資總額預算管理為核心,通過“分類管理,按勞分配,多勞多得”的分配原則,進一步調動了全院職工的工作熱情和積極性。因此,20xx年醫院應繼續重視管理的創新,這是醫院發展的源動力,也是適應現代化醫院的發展需求。

2、在推進智慧醫院建設上實現新突破。以“智慧服務”為抓手,逐步實現病區結算、移動護理、分時段預約等服務,建立一套醫療大數據質量監控云平臺系統,幫助醫院動態監控各個環節的醫療質量與安全,實現信息數據共享,結合即將推行的drgs付費方式,充分發揮信息技術對醫保、醫藥行為的監管,為醫院管理決策和醫療質量持續改進提供更加科學、規范、精準的數據支持。逐步建成醫療、服務、管理一體化的智慧醫院系統,切實改善群眾看病就醫感受。

3、在持續打造重點專科上實現新突破。繼續鞏固及創新南華附二緊密型醫聯體建設,致力于“5+5+1”模式,即:五年內力爭再打造呼吸內科、內分泌內科、重癥醫學科、神經內科、心內科5個縣級省重點學科;逐步開設介入科、神經外科、腎內科、婦科、康復科5個二級學科;完成“創傷中心”建設。為患者提供全方位、多層次的服務,提高醫療服務質量。

4、在提升醫療質量安全上實現新突破。進一步加強醫療質量與安全巡查、點評、約談、處罰、通報五項制度的力度,加強對各科室核心制度執行情況的督導檢查,對基礎醫療質量和環節醫療質量進行嚴格把關,對督查發現的問題進行總結分析并及時改正;進一步加強專業技術培訓,采取“請進來、送出去”的方式,不斷地提高醫務人員專業素質和臨床診療能力,著力提升醫院整體醫療水平。

5、加強和改善醫院的財務管理,完善醫院的成本核算。為了適應衛生工作改革的需要,切實加強醫院的財務管理,按照財經法規,充分發揮財務監督作用,使其更加規范化。成本核算應以信息化建設為契機,一是建立基于數字化醫院管理的有效的成本信息管理系統,包括收入、工作量歸集的計算機信息系統,醫院支出、費用的信息管理系統,實現對醫院成本費用的過程管理與控制。二是建立收入、服務量同支出的配比制度,切實降低醫院的成本消耗。三是鼓勵科室進行技術創新,調整收入結構。四是加強對高新設備經濟效益的跟蹤分析,建立設備引進與使用的評價體系,提高設備使用效益及效率。五是做好物資、材料、藥品試劑等的計劃申購、招標采購、庫存的規范化管理,切實降低經營成本。

我單位在衡山縣人民政府門戶網站對20xx年度部門整體支出情況自評報告及整體支出績效目標申報表進行公示,接受社會監督。

公共專項資金自評報告(模板16篇)篇九

20xx年人居環境整治,我區共投入鄉村振興銜接補助資金50萬元。資金主要用于全區6個村、兩個鄉鎮的農村生活垃圾治理、人居環境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。

(一)鄉村振興銜接資金。20xx年,我區共投入鄉村振興銜接資金728萬元。資金主要用于全區28個村的農村戶用衛生廁所改(新)建整村推進及后期管護。在資金使用上先規劃后使用,做到計劃在先使用在后;在資金獎補上先上會后獎補,做到“三大一公”,集體研究杜絕腐敗;在資金撥付上先公示后撥付,嚴格按照工作進展及時撥付到位,做到公開透明,杜絕優親厚友;在資金管理上建立專賬,做到專款專用,杜絕挪作它用和超范圍支出。

(二)地方配套資金。20xx年,我區財政從預算資金中統籌安排800萬資金用于農村戶用衛生廁所改(新)建整村推進的獎補、后期管護和20xx年以來各級財政支持改廁的問題廁所的摸排及整改經費。

(三)社會資本投入。20xx年我區各行政村和農戶投入1300萬。在農村戶用衛生廁所改(新)建整村推進上積極發動群眾,動員農戶主動參與投工投勞投資(或出資100-300元),確保改廁資金的足額到位,讓村和農民群眾真正成為改廁的主體。

(一)制定實施方案。我區嚴格根據中央農辦等8部委《關于推進農村“廁所革命”專項行動的指導意見》(農社發20xx2號)和省、市《關于印發20xx年全省農村戶用衛生廁所改(新)建工作方案的通知》的要求,結合我區實際,制定了《赫山區20xx年度農村戶用衛生廁所改(新)建實施方案》(益赫改廁【20xx】01號),明確了目標任務、實施步驟、保障措施等。

(二)加強組織領導。區委、區政府多次召開專題會議,研究部署工作,并下發了工作相關文件;成立全區農村戶用衛生廁所改(新)建領導小組,區委書記、區人民政府區長任雙組長、區委副書記和區人民政府分管農業農村工作的副區長任常務副組長,一名副處級干部具體主抓,區委辦、區政府辦、區農業農村局、兩辦效能室、區住建局、區衛生健康局、區市場管理監督管理局、區財政局、區審計局、區民政局、區鄉村振興局、益陽市生態環境局赫山分局、鄉鎮街道等單位主要負責人為成員。領導小組辦公室設區農業農村局,由區農業農村局黨組書記任辦公室主任。各鄉鎮(相關街道)應成立專門工作機構,實行“一把手”負責制。

(三)強化責任落實。我區嚴格落實管理責任制,堅持以“黨政主導、部門主管、鎮村主責、村民主體”的原則,落實鄉鎮(相關街道)主體責任及部門職能職責,落實行政村“四議兩公開”制度。鄉鎮(相關街道)是廁改實施責任主體,主要負責同志對實施效果負責。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農業、紀委等部門開展督查,加速全區戶用衛生廁所的改(新)建工作進度,確保質量,確保首廁負責制落到實處,真真實現赫山改廁又快又好。

(四)強化資金保障。實行“先建后補+以獎代補+農戶自籌”模式:先由村集體和群眾自行建設,再整合用好涉農資金、專項資金。衛生廁所普及率達85%以上的村,按每戶1210-1230元進行獎補,其中獎補到戶1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產品、獎補到村150元進行維護、獎補到鎮30元進行維護,改廁農戶自籌100—300元,主要負責挖坑安裝。制定了專項資金管理辦法,建立資金使用臺帳制度,做到有章可循、有據可查、公開透明、無截留、挪用和超范圍的支出,做到了專款專用。

(五)強化宣傳報道。充分發揮電臺、電視臺、手機報和網絡等新聞媒體作用,深入廣泛開展宣傳,使農村改廁工作家喻戶曉、深入人心,營造了全區上下廣泛關注農村廁改工作的濃厚氛圍,形成了政府主持主導、群眾自主建設和社會積極支持的工作局面。同時,以建立固定宣傳欄為主要手段,以鄉村主干道為主要宣傳陣地,大張旗鼓地宣傳農村廁改工作,通過持續不斷的宣傳,積極倡導文明生活方式,引導農民群眾改變陳規陋習。截至目前,累計在村莊、公路沿線等處制作固定宣傳標語120余條。

(六)強化績效管理。我區制定了《20xx年赫山區農村戶用衛生廁所改(新)建工作驗收方案》,將組織區財政局、區衛健局、區審計局、區督查局、赫山生態環保分局、區駐農業局紀檢監察組等部門技術專家對整村推進的33個村進行聯合考核驗收,完成一村、驗收一村,對未達到技術規范和質量要求的,限期整改到位。在實施過程中,群眾自發成立質量監督小組,全程參與施工監督。審計部門跟蹤審計,確保專項資金落到實處。督查部門嚴格督查考核,將農村廁改納入區對鄉鎮年度績效考核。紀檢監察機關強化紀律監督,杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀行為。

(一)確定產品。赫山區在產品的確定上,根據中央、省市要求積極使用國標產品,省改廁任務下達后,按照省里要求在每個廁改村搞好首廁安裝制,形成了一整套的經驗做法,并進一步完善了《赫山區廁所革命使用手冊》。

(三)進一步完善赫山模式。一是組織管理層面:堅持“四個到位”。高位推動到位;群眾發動到位;資金保障到位;監管考核到位。二是業務技術層面:堅持“四個統一”。統一標準模式;統一采購程序;統一建設流程;統一服務指導。“赫山模式”、“赫山作法”作為審計的典型案例推向全國。赫山區全面開展“三池”建設,改水改廁一并進行。黑水進新國標的化糞池、灰水進大容積的凈化池、經過初步處理的污水共同進入生態池的糞污處理模式,得到了治污專家的贊許,在全省20xx年廁所革命“首廁過關制”瀏陽培訓班上寫入了湖南農科院生態環境研究所副研究員賀愛國博士的教案,在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農業農村廳社會事業促進處和省農科院生態環境研究所聯合上報給了國家農業農村部,部里給予了高度肯定,準備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區農業改廁進度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達20多條。20xx年省農業農村廳促進處正、副處長多次對赫山區農村改廁工作進行了認真的調研,充分的肯定了赫山區改廁做法,促推赫山區人居環境整治提升工作獲20xx年度全省先進單位榮譽稱號。

(四)轉變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區項目推進村重點依托泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實施安裝改(新)建。二是堅持農戶自行挖坑,村組再組織人員安裝改(新)建,充分發揮群眾積極性。三是通過實踐改進生產力,如泉交河鎮就利用植樹挖坑機械進行基坑的挖掘,又實用又方便,提高了生產力。

(一)統一標準模式。通過試點,結合我區實際,我區繼續推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池,明確統一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡單、成本較低、防滲和化糞效果好等優勢,群眾普遍認可。

(二)統一采購程序。為保障廁具質量,在統一建設模式的同時,統一廁具生產廠家。由村集體與生產廠家簽訂化糞池采購協議,簡化廁改招投標程序,降低建設成本。

(三)統一建設流程。統一技術規范,通過不斷積累安裝施工經驗,弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項,繼續完善《實用手冊》,方便安裝施工隊掌握運用。統一安裝施工,各村組建專業施工隊伍,統一施工、規范操作、確保質量。

(四)統一服務指導。區里組織一線干部、安裝施工人員舉辦政策技術培訓班、開展現場觀摩活動,并派出技術專家進行現場技術指導,把好安裝技術關。組織農業農村、衛生健康、生態環境、財政、審計、紀檢監察等相關部門按照職責分兵把口,嚴把資金關、標準關、采購關、建設關、技術關,形成工作合力,保證改廁實效。當地群眾還自發成立質量監督小組,全程參與施工監督。

(五)統一維護。建立區、鄉、村、戶、保潔員、生產廠家六級聯管的長效管護機制,實現了管護100%到位。區級帶頭開展地毯式摸排,回訪改廁戶,尋找問題廁所并立行立改,實現了群眾100%滿意。

(一)成功經驗。

赫山區改廁工作的主要經驗是形成了赫山模式,創建“赫山作法”,該模式和做法最成功之處:

把農村改廁作為重要民生工程,始終做到“三個堅持”,不斷推進廁所革命,即堅持“區級主導、組織推進,鎮村主責、宣傳發動,部門主管、指導監督,群眾主體、共建共享”的“四級聯動”,推動群眾由“要我改”變為“我要改”,著力解決“誰來改”的問題;堅持首廁負責找方法、統籌推進做加法、資金保障講章法三項措施,著力解決“怎么改”的問題;堅持“統一廁具產品、統一采購程序、統一安裝施工、統一技術規范、統一后期管護”的“五個統一”模式,著力解決“怎么改好”的問題。

(二)意見建議。

1、牽頭主體要明確。一年之計在于春。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉村振興局而工作尚留在農業農村局。

2、計劃申報要科學。要充分尊重群眾意愿,自下而上,精準摸底,科學申報。不要政府包攬摸腦殼,到時強攤任務給群眾。

3、獎補力度要加大。農村改廁已開展三年,越到后面難度越大。

公共專項資金自評報告(模板16篇)篇十

(二)專項績效目標的效果鄉結合上級文件制訂了我鄉的專項資金管理規定,分級段實施,項目實施情況已達到了規劃預期效果。

二、專項資金使用及管理情況(一)專項總投資及資金來源情況本單位的2019年扶貧專項資金收入90萬元,全部為中央財政資金。

(二)專項資金安排落實及到位情況自上級下文后,村少數民族村寨建設項目所有資金都已全部及時到位,且按村少數民族村寨建設項目要求和進度全部落實到位。

(三)專項資金實際支出使用情況村少數民族村寨建設項目專項總支出為90萬元。

金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;項目的重大開支經過評估認證,符合項目預算批復或合同規定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整。

三、

專項組織實施情況(一)專項組織情況分析從項目入庫到項目實施,從程序上全部按上級規定要求形成,工程驗收情況:村少數民族村寨建設項目已完成驗收并形成驗收資料。

(二)專項管理情況分析本單位具有相應的項目資金管理辦法,且符合相關財務會計制度的規定。項目調整及支出調整手續完備;項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時歸檔;項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等基本落實到位;具有相應的項目質量要求。

(三)專項完成情況分析鄉較好地完成了2019年初設定的績效目標,項目得到有序開展。目前已完成村少數民族村寨建設項目,項目驗收率達到100%。

標得分?98分。

2、按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析,所有項目均與批復下達相符。

(二)專項績效評價定性分析2019年以來,鄉對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達95%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

(三)綜合績效評價村少數民族村寨建設項目,經費及時撥付到位,支出合理合規,實現了預定的績效目標,同時立項依據充分,目標明確,為推進脫貧發揮了重要作用。

公共專項資金自評報告(模板16篇)篇十一

(一)項目概況。

岳塘區衛生健康局下轄1個鄉鎮衛生院,8個街道社區衛生服務中心,村衛生室54個,全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。

(二)項目績效目標。

到20xx年,全面實施規范的、覆蓋城鄉的國家基本藥物制度,努力轉變“以藥補醫”機制,切實減少醫療機構的藥品收入的比例,基層醫療機構的基藥占比將達到70%,減少群眾用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數人口的需求,保證數量和劑型足夠供應。規范藥物使用、生產流通,確保藥物安全有效,在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時,逐步規范醫務人員的開藥行為,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣,從而提高群眾健康素質。

(三)項目實施情況。

項目資金到位情況:20xx年度我區基層醫機構(不含高新)實施基本藥物制度中央補助資金131.52萬元、省級補助96.1萬元、市級補助95.49萬元,村衛生室(不含高新)實施基本藥物制度補助中央補助8.37萬元、省級補助4.92萬元、市級補助33.6萬元。20xx年年內中央、省、市補助資金均已撥付到。

項目資金使用、管理情況:根據《20xx年度湘潭市岳塘區基層醫療衛生機構(含村衛生室)實施基本藥物制度考核獎補方案》及基層醫療機構實際考核情況上半年撥付基層醫療機構金額374.013萬元(基本藥物零差率銷售補助不含昭山、高新),下半年基藥補助資金正在核算中,預計年后撥付到位。

(一)績效評價目的。

基層醫療機構和村衛生室實施基本藥物制度后的減收部分進行了合理的補償,保證醫務人員和村醫合理收入不降低,確保基層醫療機構正常運行,基本滿足基層醫療群眾的基本醫療服務需求。

(二)績效評價工作過程。

(1)前期準備:根據有關文件精神要求,《湘潭市岳塘區衛生健康局湘潭市岳塘區財政局關于印發20xx年度湘潭市岳塘區基層醫療機構(含村衛生室)實施基本藥物制度績效評價方案》(岳衛聯發〔20xx〕26號)文件開展20xx年度基本藥物制度補助項目績效考核工作。

(2)組織實施:成立基本藥物績效評價組于20xx年11月22日—11月26日對岳塘區基層醫療衛生機構、村衛生室實施基本藥物制度情況進行了現場評價,共檢查社區衛生服務中心8家、鄉鎮衛生院1家,隨機抽查村衛生室8家。

(3)分析評價:通過績效考核,各基層醫療衛生機構進一步提高了對基本藥物制度的重視程度,建立了基本藥物采購、儲存、使用管理相關制度;注重藥品質量管理,相關專業技術人員加強對藥品購進、儲存、養護等基本藥品管理知識的學習;按要求配備使用基本藥物和非基本藥物,所有藥品(不含中藥飲片)執行零差率銷售;編制采購計劃,安排專人負責網上藥品采購工作;對藥品進行出入庫登記并分類、妥善存放;加強基本藥物合理使用管理;通過多種方式對基本藥物制度及合理用藥進行宣傳,不斷提高公眾獲得感和滿意度。

1、(1)項目成本(預算)控制情況:項目的支出符合年初制定的預算目標,預算完成率100%。

(2)項目成本(預算)節約情況:在資金管理方面做到專款專用,嚴格控制專項資金的支出合法、合規使用,無節流、擠占、濫用情況。

2、項目效率性分析。

(1)項目實施進度:該項目是按照工作的需求逐步進行,到20xx年年底,項目支出執行進度為100%。

(2)項目完成質量:按照上級衛健部門和政府的要求履行職責,較好的完成衛生服務工作。

3、項目效益性分析。

1.區直(屬)社區衛生服務中心、村衛生室在湖南省醫藥采購平臺進行采購,并實行零差銷售,執行率達100%。

2.基本藥物配備使用金額占比不低于本單位年度要求采購總金額的70%,20xx年度基本藥物年度配備率達76.96%。

3.全區基層醫療機構50種補充議價藥品金額不超過本單位網采總金額的8%,20xx年度實際占比度未0.04%。

部分帶量采購藥品申請使用量與實際配送量不符,不能滿足臨床需求。

請求上級協調,維持醫藥配送鏈貨源穩定。

公共專項資金自評報告(模板16篇)篇十二

根據《婁底市人民政府辦公室關于印發婁底市教育局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(婁政辦發〔2010〕64號)精神,婁底市教育局履行以下主要職責:

1.貫徹落實國家和省關于教育工作的法律、法規,擬訂全市教育改革與發展戰略、政策和規劃,并組織實施。

2.負責各級各類教育的統籌規劃和協調管理,貫徹執行國家和省制定的各級各類學校的教育教學改革,負責教育基本信息的統計、分析和發布。

3.負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平,負責義務教育的宏觀指導與協調;指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作;制定基礎教育教學基本要求和教學基本文件,組織審定基礎教育地方教材,全面實施素質教育。

4.大力發展職業教育,堅持以就業為導向,深化職業教育教學改革,努力提高職業學校辦學水平和質量,積極推進體制機制創新,進一步增強職業教育發展活力;制定職業教育教學指導文件和教學評估標準,指導中等職業教育教材建設和職業指導工作。

5.加強民辦教育的統籌規劃、綜合協調和宏觀管理,完善民辦教育宏觀管理的政策措施,規范辦學秩序,促進民辦教育事業健康發展。

6.統籌指導普通高等教育、成人教育、高等教育自學考試和繼續教育等工作。

7.統籌管理本部門教育經費;參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資政策;負責統計和監測全市教育經費的投入和使用情況;按有關規定管理港澳臺以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款;指導、管理金市資助經濟困難學生工作;指導和組織實施教育系統內部審計工作。

8.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生藝術教育以及國防教育工作,指導和協調教育系統的穩定工作。

9.依據《教師法》規定,在職責范圍內,主管全市教師工作;貫徹實施各級各類教師資格標準,指導教育系統人才隊伍建設。

10.統籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試和中等學歷教育學籍工作;會同有關部門制定各類高等學校招生計劃;參與擬訂高等學校畢業生就業政策,指導普通高等學校開展大學生創業工作,指導教育信息化和產學研結合工作。

11.組織指導教育方面的國際交流與合作,統籌管理出國留學、中外合作辦學;開展與港澳臺的教育合作與交流;規劃、協調、指導漢語國際推廣工作。

12.組織、指導全市教育督導工作。

13.統籌管理全市語言文字工作,制定全市語言文字規劃并組織實施,指導推廣普通話和規范字及普通話師資培訓工作。

14.協助市委組織部考察和管理學校領導班子和領導干部。

15.承辦市人民政府交辦的其他事項。

(二)專項年度預算績效目標、績效指標設定情況,包括預期總目標及階段性目標;資金基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

2019年度專項資金年度預算績效目標:1.通過對市直9所學校和縣市區相關民辦學校的資金扶助,促進民辦教育發展;2.預計到2019年底比2018年民辦學校增加10%左右,滿意度達到80%以上。預期總目標:1.通過投資補助、獎勵扶持等方式對民辦學校給予扶持;2.通過資助民辦學校的發展,促進民辦教育健康發展。

資金基本性質:婁底市民辦教育發展專項資金由婁底市人民政府批準設立,由市財政列入年度預算,用于資助民辦學校的發展,獎勵和表彰有突出貢獻的集體和個人的專項資金。重點用于支持學歷教育民辦學校,以及辦學行為規范、教育質量上乘、社會評價良好、有發展前景的民辦學校。

資金用途及使用范圍:婁底市民辦教育發展專項資金主要通過投資補助、獎勵支持等方式對民辦學校給予扶持。婁底市民辦教育發展專項資金的適用范圍主要包括:

(一)由舉辦者直接投資的民辦學校新建、改建、擴建項目;

(二)民辦學校年度辦學情況評估和縣市區教育局民辦教育綜合管理考核獎勵項目;

(三)優質辦學、特色辦學、規范辦學等獎勵項目;

(四)先進單位和先進個人獎勵項目;

(五)校外培訓機構專項治理和黨建工作示范創建等其他專項工作和中心工作項目。

二、資金使用及管理情況。

(一)2019年度婁底市民辦教育發展專項資金共計200萬元,分為三大部分:市本級80萬元(市民辦教育協會10萬元,市直民辦學校70萬),占總資金的40%;非省管財政區40萬(婁星區和婁底經開區),資金按因素分配到區,占總資金的20%;省管財政縣市80萬(冷水江市、漣源市、雙峰縣、新化縣),資金按照因素分配到縣市。

(二)市本級80萬元已經全部分配并使用完畢,使用率達到100%。各縣市民辦資金都已經全部分配到縣市。

(三)資金管理情況。

1、從制度上進行管理;市財政局和市教育局于2018年印發《婁底市民辦教育專項資金管理辦法》,對民辦教育專項資金的設立,分配,用途,使用范圍,辦領程序,監督管理進行明確規定,以進一步規范資金管理,提高了資金使用效益。

二是建立專項資金考核機制,將專項資金執行情況納入對各學校的年終考核。定期的調度和及時的預算調整,為我局年度預算執行率目標的完成提供了有利條件。(本年度因為疫情影響暫未開展)。

(一)績效目標完成情況分析。

總體完成情況較好,基本達到了去年申報的績效目標。

其中:項目總預算200萬元,總投入200萬元;用于義務教育測算資金,學校重大項目改擴建,黨建工作,民辦教育工作等。資金按照方案分配給了市直9所民辦學校及各縣市區;支持市直民辦學校專項資金70萬元,其中市直義務教育民辦學校年度辦學情況評估結果分配資金40萬元,黨建工作示范創建分配資金10萬元,民辦學校改擴建分配資金20萬元。

2019年底民辦學校達到1128所,比2018年增加152所,增加了%,民辦學校的義務教育人數達到36207人,比2018年增加4792人,增長了%。績效目標圓滿完成。

績效成效。

各民辦學校在黨建工作上,義務教育招生上,重大項目改擴建上,都有所突破。有力地促進了我市民辦學校提供教育服務,激勵民辦學校主動改善辦學條件、積極提高辦學質量。比如瀟湘學院,用分配的10萬元重大項目改擴建專項資金進行了學前教育和軍體學院鋼琴實訓房、武道館的改造較好提升了學校的基礎設施建設水平,為學生學習生活創造了良好的環境;強化了實訓室建設,全面改善了實訓條件,較好地對接了人才市場需求。另外,2019年瀟湘學院分配到了2萬元的黨建工作資金,建成了7個黨建活動室,成功地召開了第四次黨員大會,選舉出新一屆黨委和紀律委員會,圓滿完成了“不忘初心,牢記使命”主題教育。

四、存在的問題及建議。

(1)資金分配;市級民辦專項資金共200萬,市本級80萬,縣市區120萬。資金總數本來就不多,在分配到每個學校多則十幾二十萬,少則幾千塊錢,而學校的項目動輒上百萬千萬,因此,專項資金因過于分散,作用力不大,效果不明顯。

(2)時間間隔太短;因民辦專項資金在分配時以秋季開學時義務教育學校的學生人數作為分配的一個重要因素,因此,每年民辦專項資金的分配都要到9月份以后最早10月份中旬才能出臺,而這筆資金到各縣市區財政局的時間還要推延,而每年績效考核在5月份以前就要完成,中間只間隔了最多7個月的時間,資金的績效成果還不明顯。

(3)監管側重于市本級;市本級的專項資金由市財政直接分配到各民辦學校,而縣市區的專項資金由市財政分配到各縣市區財政局,這樣就加大了市教育局對縣市區民辦專項資金的監管難度,也為各縣市區教育局對資金的分配加大了難度。

綜上所述,建議民辦教育資金的分配側重于市本級的民辦學校,并且分配不過于分散,這樣既有利于資金的績效,也便于資金的管理,以進一步規范民辦教育專項資金的使用,提高資金使用效益,促進民辦教育健康發展。

公共專項資金自評報告(模板16篇)篇十三

20xx年上級下達我市基藥補助總資金為3920.35萬元,其中市本級社區中心基藥補助181.84萬元,市級財政配套60.46萬元,各縣(區)衛生院基藥補助2984.51萬元,村衛生室基藥補助754萬元,縣級財政配套1298.81萬元,合計1359.27萬元。資金執行率為100.32%,政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛生室實施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,政府辦社區中心衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,藥品實施“零差率”銷售100%。

一是有效控制藥占比,提高了醫療服務收入,基本上實現了從“以藥補醫”到“以技補醫”的轉變。二是百元醫療收入(不含藥品收入)消耗的衛生材料占比日趨下降,減輕了群眾就醫負擔。三是醫療服務價格改革穩步推進。我市所有公立醫院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯合體議價采購騰出的空間用于調整醫療服務價格,并納入醫保報銷。按照改革方案,取消藥品加成后,調整醫療服務價格按比例實際補償也全部到位。四是繼續實施藥品采購“兩票制”。我市34所公立醫療機構全面推開藥品集中采購“兩票制”,與藥品配送企業簽訂了聯合體購銷合同、廉潔購銷合同及“兩票制”承諾書,并按“兩票制”要求索取授權書及相關票據。

(一)合理規劃,科學論證。20xx年,我委按照“核定任務、核定收支、績效考核補助”的辦法,結合我市實際,制定我市基本藥物考核補助資金實施方案。

(二)強化管理,注重實效。加強了對補助資金分配、使用過程管理,規范各個環節的管理要求,明確相關主體的權利責任,保障補助資金安全、高效的使用。實施基本藥物制度基層醫療衛生機構補助,嚴格按照資金性質專款專用。

(三)績效評價,量效掛鉤。強化對補助資金使用情況的績效管理,并建立績效評價情況與資金安排掛鉤機制,提高補助資金使用效益。

一是基本藥物制度的政策優勢沒有得到體現。當前的醫保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接,群眾使用基本藥物無政策優惠,醫療機構使用基本藥物無政策傾斜。基本藥物目錄與醫保目錄沒有有序對接,醫療機構執行的仍然是醫保目錄。

二是基本藥物的補助沒有與時俱進。現行的補助水平仍是20xx年啟動基本藥物制度以來的標準,而其他的醫改補助均有明顯增長,如公立醫院綜合改革以來多次價格調整,基本公共衛生服務標準已由原來的人均15元提升到人均60元。隨著城市化的進程,城區或縣城的社區衛生服務機構也在不斷發展,新增的機構未獲得基本藥物補助,但如屬公立又必須執行藥品零差率銷售。

一是進一步加強對藥政政策文件的深入學習。明確工作要求,嚴格按照文件要求落實具體工作布置。

二是積極完善推進基本藥物制度。要求各級醫療機構按規定配備基本藥物,優化使用基本藥物,優化基本藥物補助考核工作。

三是加強全市公立醫療機構配備和使用基藥的監管,全面落實基本藥物制度配套政策。

四是按照上級要求,鞏固完善藥品采購“兩票制”,加強藥品管理信息化、網絡化建設。

公共專項資金自評報告(模板16篇)篇十四

省級預算部門:(公章)填報人姓名:

聯系電話:

填報日期:

一、基本情況主要包括專項資金評價年度的資金額度、資金分配方式、主要用途、扶持對象和績效目標等情況。

二、自評情況(一)自評等級和分數。

三、

改進意見針對專項資金使用績效存在的問題提出完善意見。

公共專項資金自評報告(模板16篇)篇十五

根據縣財政局的要求,我委20xx年實施基本藥物制度補助資金項目開展績效前評價。現將評價情況報告如下:

1.項目設立背景及依據。

國務院辦公廳于20xx年12月印發了《關于建立健全基層醫療衛生機構補償機制的意見》,旨在確保國家基本藥物制度順利實施,保證基層醫療衛生機構平穩運行和發展,調動基層醫療衛生機構和醫務人員積極性。財政部、國家衛生計生委于20xx年9月下達了關于印發《基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度補助資金管理辦法》的通知,指出該補助資金是中央財政為支持基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度、推進基層醫療衛生機構綜合改革而設立的專項補助資金,旨在加強和規范中央財政支持基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度專項補助資金的分配、使用和管理。

2.項目設立的目的。

國家基本藥物制度旨在保證基本藥物足量供應和合理使用,有利于保障群眾基本用藥權益,轉變“以藥補醫”機制,也有利于促進藥品生產流通企業資源優化整合,對于實現人人享有基本醫療衛生服務,維護人民健康,體現社會公平,減輕群眾用藥負擔,推動衛生事業發展,具有十分重要的意義。國家基本藥物制度專項補助資金主要用來核定收支后的經常性收支差額補助、推進基層醫療衛生機構改革涉及的人員分流安置等符合政府衛生投入政策規定的支出、鄉村醫生收入補助以及非政府辦醫療機構由于實施國家基本藥物制度減少的合理收入補助,對于支持基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度,推進基層醫療衛生機構綜合改革具有重要作用。

20xx年縣級配套資金145萬元。

一是保證所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度,推進綜合改革順利進行;

五是加強基層醫療機構衛生服務體系建設,不斷提升服務能力和水平,筑牢基層醫療衛生服務網底,實現“保基本、強建設、建機制”的目標。

1.績效評價指標。

根據項目特點,設置“投入、過程、產出、效果”4個一級指標,并將其分解為8個二級指標、24個三級指標。

“投入”指標由“項目立項、資金落實”2個二級指標構成,同時將2個二級指標細化為5個三級指標。考核項目立項規范性、績效目標合理性、績效指標明確性、資金到位率、到位及時率。

“過程”指標由“項目管理、財務管理”2個二級指標構成,同時將2個二級指標分解為7個三級指標。主要考核項目實施單位在項目管理和財務管理方面制定的制度的健全性和制度的執行情況,嚴格控制項目質量,規范存檔項目資料,并按照要求進行績效自評。

“產出”指標由“產出數量、產出質量”2個二級指標構成,同時將2個二級指標分解為8個三級指標,主要考核項目目標的完成情況以及項目完成的質量。

“效果”指標由“社會效益、滿意度”2個二級指標構成,同時將2個二級指標細化為4個三級指標,主要考核項目實施達到的效益和服務對象滿意度等。

公共專項資金自評報告(模板16篇)篇十六

湖南省財政廳(湘財預〔2021〕114號)下達2021年中央補助地方公共文化服務體系專項資金78萬元。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況。項目總投入78萬元,其中專項資金78萬元于2021年11月25日全部到位。

2.項目資金執行情況分析。專項資金78萬元,將全部用于新化縣戲曲進鄉村工作:一是劇目生產(導演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設備等);二是交通運輸、下鄉補助及演出勞務費等相關費用;三是分配給各業余演出團體的演出服務費。

目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產與演出所產生的費用及演出服務費未結算。

3.項目資金管理分析。資金的使用符合《中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金管理暫行辦法》的有關要求,資金的使用范圍符合按照預算提報的項目開展活動。在使用過程中,嚴格執行財務制度。一是加強項目資金管理,規范項目資金運作,控制使用,開源節流。二是財務辦理資金支付時,經辦人簽字,相關部門審查,單位領導核準簽字。三是順利通過財政、審計部門的年度審查。

(二)總體績效目標完成情況分析。

項目專項資金全年總體績效目標圓滿完成。一是劇(節)目生產任務,二是送戲下鄉演出任務,均按年初制定的工作計劃全部完成。

(三)績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況。

(1)數量指標。

1.全年在新化縣各貧困村巡回演出及劇院演出共計156場次,受眾觀眾7萬人次。

2.為慶祝中國共產黨成立100周年之際,我公司精心打造“輝煌一百年·奮進新時代”為主題的綜藝節目及“戲曲進鄉村”專題節目去各貧困村送戲下鄉巡演及劇院演出。

3.全年新創:引進兒童劇《綠野仙蹤》(改為《聰明的小熊》),民俗舞蹈三個《豐收》《苗之靈》《梅山手訣》,舞蹈《祖國的道路》,配樂詩朗誦《百年禮贊》,紅歌小合唱《唱支山歌給黨聽》,相聲《猜燈謎》、改編朗誦+合唱《唱支山歌給黨聽》,《我愛你中國》等經典紅歌、抗疫戰歌《逆行者》、及新化山歌《叫我唱歌就唱歌》等精品節目。

(2)質量指標。演出主體結合時代要求、鄉村振興和群眾需求對演出劇(節)目精打細磨,確保演出劇(節)目既有思想性、藝術性,又有觀賞性,同時所有演出對人民群眾實行全免費,真正讓我縣人民群眾得到文化實惠。

(3)時效指標。2021年1月至12月,該項目順利完成。

(4)成本指標。劇(節目)創排費、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設備、下鄉補助費、演出勞務費、交通運輸費等共計78萬元。

2.效益指標完成情況分析。

(1)經濟效益。全免費送戲下鄉演藝惠民。

(2)社會效益。“演藝惠民·送戲下鄉”提升了群眾藝術欣賞水平,滿足了各階層觀眾的`精神文化生活需求,提升了群眾文化素養,受到了群眾的熱烈歡迎,惠及群眾達7萬人次。

(3)可持續影響。滿足人民群眾精神文化需求和傳承和發展優秀傳統文化。

3.滿意度指標完成情況分析。該項目實施過程中,獲得了觀眾的一致好評,觀眾認可度、滿意度達95%以上。

原因:該項目總投入78萬元,將全部用于新化縣戲曲進鄉村工作:一是劇目生產(導演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設備等);二是交通運輸、下鄉補助及演出勞務費、演出服務費等相關費用。目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產與演出所產生的費用及演出服務費未結算。

改進措施:我們會盡快通知各分配了演出任務的業余演出團體及劇目生產產生費用的個人及商家來結算相關費用。

本次績效自評結果根據財政支出管理、資金使用績效管理水平、提高資金使用效益為宗旨,對該項目專項資金實施專款專用。此報告于今年3月份在新化縣政府門戶網上公開。

中央巡視、各級審計和財政監督中沒有發現任何問題及其所涉及的金額。

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