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公司存貨管理規章制度范文(23篇)

時間:2025-06-14 作者:紫薇兒

規章制度是組織管理和運作的基礎,它能夠幫助組織實現有序、高效的運行。為了幫助大家更好地制定規章制度,下面是一些規章制度的書寫要點和注意事項。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇一

一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立一盤棋思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮才智,提出合理化建議。

六、公司實行崗薪制的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優,對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚集體合作和集體創造精神,增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規章制度的行為,都要予以追究。

一、人事異動。

1、新員工入職時要提交:身份證復印件一份、兩寸白底彩照2張、健康證明一份、工資卡一張、學歷證明原件。:

企業要在員工入職一個月內與員工簽訂書面的勞動合同,否則企業需要承擔雙倍工資的風險;勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款,建議企業與員工簽訂勞動合同時,可以先咨詢專業的律師,或者查閱好相關法律問題,避免引起不必要的勞動糾紛。

2、新員工入職后一個月內,公司要與員工簽訂勞動合同,并辦理社保。

3、正式員工要離職的,需提前30天提出離職申請,試用期員工需提前3天提出申請。

4、勞動者有勞動法、勞動合同法規定的被辭退事由的,公司可以依法辭退,并不支付補償金。

1、本公司采用銀行代發工資的方式發放工資,每月的工資于下個月的____日由_______銀行將工資轉賬至員工的工資卡中。

2、工資卡是員工入職時提交的銀行卡。

3、每個月3號前(遇節假日順延一天),每個員工需在自己的賬戶確認自己的出勤。

1、公司實習一周5天工作制,每天工作時長8小時。上午:8.0012.00,下午13.3017.30。

2、公司實行打卡制度,每人上班下班時都需要打卡,不得替打卡,更不能用指紋。

3、不得遲到、早退,遲到、早退一次無獎金,第二次扣_____,一次類推。

四、福利待遇。

1、每月全勤的,給予全勤獎。

2、視公司業績,年終是給予年終獎。

3、逢法定節假日,公司給每位員工過節費。:

企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據,是公司內部的法律,但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力,只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

勞動爭議糾紛案件中,工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證,所以企業制定和完善相關規章制度的時候,應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據,以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇二

包括原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品(詳見低值易耗品管理辦法)、半成品和產成品的入出庫及庫存的管理。

2、到貨后,由質檢部門、倉儲部門按iso9001企業規程驗收入庫。

3、準確按貨物名稱、數量、規格填寫入庫單。

4、對于外購物資數量短缺、品種質量不符合,由采購部門負責與供貨方來聯系解決。

5、外購原料的入庫單據各個環節經手人簽字后,交由財務成本會計進行核算。

1、領用物料由使用部門按生產經營所需履行出庫手續,填具出庫單,倉庫保管員憑“出庫單”據實發貨。

2、每日已領用但尚未耗用的物資(包括殘余料),應及時退回倉庫,便于財務如實核算成本。

3、會計在每周應將當月的存貨出入庫按部門分項目匯總,與倉庫保管、生產部門核對一致后,作為成本費用原始資料做出憑證。

1、保管員應設各種存貨明細賬,并根據出入庫單進行賬簿登記,定期與財務核對賬目,實地盤點實物,保證賬賬相符,賬實相符。物資要堆放整齊,標簽清楚,存放安全,保管員對存貨的安全和完整負責。

2、對用量或金額較大,領用次數頻繁的物資應每月盤點一次,對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。

3、年末盤點,由倉儲部門財務部門對存貨進行實地盤點,查找盈虧、積壓等原因,編制盤存表,提出處理意見,報告主管經理。

存貨管理以公司iso9001認證程序文件為基礎,如有未盡事宜,公司經理會討論決定。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇三

第一條為了加強公司存貨資產的管理,保證公司存貨的安全完整,加快存貨周轉,減少積壓,從而提高企業經濟效益,特制訂本制度。

第二條本制度所稱存貨是指公司在正常經營過程中持有的以備出售的商品,與商品配套的物品,各類維修配件、耗材、贈品等,包括各類商品、材料、包裝物、低值易耗品、委托代銷商品等。

第三條倉庫隸屬于財務部門管理,倉庫應按照存貨管理規定建立臺帳,對保管的存貨按品種、規格、數量(收、發、存)進行詳細記錄。

第四條財務部要及時與倉庫進行數量核對,并檢查收、發、結存情況。第五條財務部等部門必須健全各項原始記錄、嚴格驗收和清查盤點制度,做好存貨管理工作。

第二章庫存商品采購入庫管理。

第六條采購計劃管理。

1、制定采購計劃的原則:保證合理的庫存,加快庫存商品的周轉,盡可能降低庫存風險,節約采購、倉儲費用。

2、制定計劃時需考慮的因素:分公司的銷售計劃;商品銷售需求情況;商品實際庫存情況;供應商的供貨周期;供應商銷售政策;經濟批量等因素。

3、市場計劃(專員)在制定采購計劃時,把握好訂貨節奏,避免商品跌價而形成不應有的損失。

為了保證市場供應,分公司采購計劃可按周或旬、月編制,采購計劃經分公司總經理批準后組織實施,并送財務部一份以便組織安排資金,送庫存管理人員一份以備收貨。市場計劃(專員)。

應做好相應采購計劃明細記錄表,以便核查到貨進度及實際收貨和欠貨情況。

第七條入庫驗收管理。

1、庫存管理人員在接到采購部門轉來已核準的“采購計劃單”時,按供應商、庫存商品類別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收貨。

2、商品運到后,庫房保管人員與市場計劃(專員)一起驗收商品(為了公正,商品入庫驗收不少于兩人)。一般情況下,若商品包裝完好,可以按件清點商品數量;若出現包裝破損,必須開箱驗貨清點商品數量。驗收清點完畢后填寫“入庫單”。

3、開箱后,如發覺內裝商品與箱外貨物標簽或裝箱單內容不同,所裝載的商品有破損、變質、受潮、少數??等異常時,市場計劃(專員)應將相關情況通報給供應商,并按實際合格的商品數量辦理入庫。對于不符合要求的商品積極與供應商協商解決辦法。

4、商品物資入庫時,保管員要親自同交貨人辦理交接手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,按要求交接簽字,應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

第八條采購商品應及時入庫,分批交貨的商品,應按批辦理驗收入庫手續。

第九條運到的商品在未經驗收前,應與其他庫存商品分開存放,并加以標記。在未辦妥驗收入庫手續前,視作暫保管物資,不得先行發貨銷售。

第十條采購商品的交貨日期,應以送達日期為準。如因驗收品質、數量或重量不符須調換補足者,其調換補足部分,以調換補送到達的日期為準。

第十一條入庫手機商品串號的登記管理分公司應建立入庫手機串號登記薄,經驗收合格入庫的手機商品,在辦理相應入庫手續時,同時將手機串號掃碼入電子表,以便串碼管理。

第十二條采購帳務管理。

1、商品物資入庫單。

商品物資入庫單一式三聯,分財務記帳、庫房記帳、留存聯,入庫單必須經收貨人、驗收人簽名。

2、一般情況下,供應商開具的發票及帳單,已批準的采購計劃單,購銷合同,倉庫保管人員簽收的商品物資入庫單等作為存貨入帳的依據。

等進行核對,審核相關的審批手續是否齊全、單證是否完整、發票是否合法、金額是否正確、數量是否一致等,核對發票計算的正確性;應將發票上所記載的品名、規格、數量、條件及運費與合同、訂購單、驗收單、商品物資入庫單等資料核對一致,在審核無誤后再辦理付款手續。

4、財務部門將采購相關單據收集齊全后,應按照《捷瑞達會計制度》及時、準確地編制記帳憑證,及時登記明細帳、表,準確結算出供應商的預付與應付帳款余額情況。

5、每月末,對于已驗收入庫但發票、帳單未到的采購商品,財務人員應按近期的采購單價先暫估入帳,待下月發票到達后紅字沖回,再根據發票金額登記入帳。

6、財務部門應于每月月末與供應商進行“應付帳款”或“預付帳款”核對,雙方月末余額應保持一致,經雙方共同核對確認無誤的情況下,取得供應商蓋章確認的對帳單。

第十三條竄貨商品入庫管理根據公司相關銷售政策收購的竄貨手機,庫管人員填寫的商品物資入庫單,應經分公司總經理、財務經理審批,同時在商品物資入庫單備注中注明竄貨收購的簡要概況。

第三章庫存商品發貨管理第十四條庫存商品發貨管理。

1、發貨應有客戶的“訂貨通知單”,“訂貨通知單”的訂貨數量、收貨人、收貨地點,應由客戶以可信賴的形式確認。

2、市場計劃(專員)根據“訂貨通知單”填寫“商品銷售出庫單”,并在“訂貨通知單”上注明發運日期、“商品銷售出庫單”編號及數量等以了解交運情況。“訂貨通知單”發運完結后按編號順序整理歸檔。

3、“商品銷售出庫單”交財務部門審核簽字同意后交倉庫發貨,財務部門核實到款和信用額度情況,對于沒有信用額度的客戶必須款到發貨,對授予信用期與額度的客戶,在信用額度內發貨,超出信用期或額度的嚴禁發貨。商品銷售出庫單”一式五聯,分“存根聯”留開單人備查,“財務記帳聯”送財務部用于財務記帳,“倉管記帳聯”用于庫管發貨記帳,“回執聯”隨貨同行,客戶簽收蓋章后返回分公司(原件返回有困難的,應傳真件返回或通過對帳方式確認),“運費結算聯”作為運輸單位結算運費的憑據。

第十五條庫存商品發運管理。

(一)物流公司配送。

1、分公司委托物流公司配送商品,應與物流公司簽定配送協議,以明確雙方權責。物流公司人員上門服務,應由物流公司開具書面證明。

2、庫房管理人員應每天備妥次日需發運的貨物,準備好發運交接單,及時通知物流公司發運。

3、庫房管理人員根據已批準的“商品銷售出庫單”發貨,發貨時應認真核對“商品銷售出庫單”與所發實物,核對無誤后在“商品銷售出庫單”上簽字。同時市場計劃(專員)復核所發實物與“商品銷售出庫單”,復核無誤后在“商品銷售出庫單”復核人處簽字。兩人一起在場封裝所發運的商品,清點發運件數,填寫、核對發運交接單。

4、在與物流公司收貨人交接發運貨物時,倉管、計劃(專員)、物流公司收貨人應一起清點發運貨物,清點清楚后物流公司收貨人在發運交接單上簽收,倉管人員應妥善保管發運交接單,不得丟失。

5、月末,物流公司憑“商品銷售出庫單”運費結算聯及運費清單結算運費,運費結算聯必須有客戶簽字。

(二)分公司自運。

1、若分公司送貨上門,分公司指定送貨人員應認真核對所發商品與“商品銷售出庫單”上商品名稱與數量,確認無誤后,在“商品銷售出庫單”簽字。

2、商品送達客戶并驗收后,送貨人員應要求客戶在“商品銷售出庫單”客戶聯上簽收,客戶為單位的還需加蓋單位印章,送貨人員返回分公司后將此聯交至財務部。

(三)商家自提。

1、客戶上門自提貨的,需客戶提供客戶介紹信及提貨人身份證明。

2、在完成商品交接后,客戶在“商品銷售出庫單”上簽認確認。

(四)零售客戶據收款收據、已批準的“商品銷售出庫單”到庫房提貨。

(五)由業務人員帶貨銷售或者送貨收款的,必須堅持日清日結,即當天必須盤點帶貨銷售數量及結存數量是否正確,并根據減少數量及核定價格收取貨款。第十六條如果出現“商品銷售出庫單”填寫錯誤需更正時,依下列規定辦理:

(1)尚未發運:開單人員應將原單各聯加蓋“本單作廢”字樣,重開“商品銷售出庫單”辦理發運。

(2)已發運:開單人員應立即開具紅字“商品銷售出庫單”沖銷原“商品銷售出庫單”,同時開具正確的“商品銷售出庫單”,并在正確的“商品銷售出庫單”備注加以說明,并通知客戶更正處理。

第十七條“商品銷售出庫單”客戶回執聯聯是客戶收貨的重要法律依據,分公司財務部應指定專人管理不得丟失。商品銷售出庫單”一式五聯,分“存根聯”留開單人備查,“財務記帳聯”送財務部用于財務記帳,“倉管記帳聯”用于庫管發貨記帳,“回執聯”隨貨同行,客戶簽收蓋章后返回分公司(原件返回有困難的,應傳真件返回或通過對帳方式確認),“運費結算聯”作為運輸單位結算運費的憑據。

第十五條庫存商品發運管理。

(一)物流公司配送。

1、分公司委托物流公司配送商品,應與物流公司簽定配送協議,以明確雙方權責。物流公司人員上門服務,應由物流公司開具書面證明。

2、庫房管理人員應每天備妥次日需發運的貨物,準備好發運交接單,及時通知物流公司發運。

3、庫房管理人員根據已批準的“商品銷售出庫單”發貨,發貨時應認真核對“商品銷售出庫單”與所發實物,核對無誤后在“商品銷售出庫單”上簽字。同時市場計劃(專員)復核所發實物與“商品銷售出庫單”,復核無誤后在“商品銷售出庫單”復核人處簽字。兩人一起在場封裝所發運的商品,清點發運件數,填寫、核對發運交接單。

4、在與物流公司收貨人交接發運貨物時,倉管、計劃(專員)、物流公司收貨人應一起清點發運貨物,清點清楚后物流公司收貨人在發運交接單上簽收,倉管人員應妥善保管發運交接單,不得丟失。

5、月末,物流公司憑“商品銷售出庫單”運費結算聯及運費清單結算運費,運費結算聯必須有客戶簽字。

)分公司自運。

1、若分公司送貨上門,分公司指定送貨人員應認真核對所發商品與“商品銷售出庫單”上商品名稱與數量,確認無誤后,在“商品銷售出庫單”簽字。

2、商品送達客戶并驗收后,送貨人員應要求客戶在“商品銷售出庫單”客戶聯上簽收,客戶為單位的還需加蓋單位印章,送貨人員返回分公司后將此聯交至財務部。

(三)商家自提。

1、客戶上門自提貨的,需客戶提供客戶介紹信及提貨人身份證明。

2、在完成商品交接后,客戶在“商品銷售出庫單”上簽認確認。

(四)零售客戶據收款收據、已批準的“商品銷售出庫單”到庫房提貨。

(五)由業務人員帶貨銷售或者送貨收款的,必須堅持日清日結,即當天必須盤點帶貨銷售數量及結存數量是否正確,并根據減少數量及核定價格收取貨款。第十六條如果出現“商品銷售出庫單”填寫錯誤需更正時,依下列規定辦理:

(1)尚未發運:開單人員應將原單各聯加蓋“本單作廢”字樣,重開“商品銷售出庫單”辦理發運。

(2)已發運:開單人員應立即開具紅字“商品銷售出庫單”沖銷原“商品銷售出庫單”,同時開具正確的“商品銷售出庫單”,并在正確的“商品銷售出庫單”備注加以說明,并通知客戶更正處理。

第十七條“商品銷售出庫單”客戶回執聯聯是客戶收貨的重要法律依據,分公司財務部應指定專人管理不得丟失。

第二十六條分公司應加強客戶退換機、用戶維修機等非公司存貨的管理,以免因責任不清或帳務不清造成損失。

第二十七條客戶退換機、用戶維修機等非公司存貨,分公司應指定專人保管,財務部應指導相關部門建立收、發、存臺帳、并定期盤存監督。

第二十八條非公司存貨的收、發貨單據必須履行相關的簽字手續,以明確交接責任,相關的簽字單據應長期保管。

第七章庫房管理。

第二十九條倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,它的主要任務是:保管好庫存存貨,做到數量準確,確保安全,收發迅速,服務周到,加速周轉。

第三十條分公司總經理、財務經理是分公司存貨管理第一責任人,應加強存貨核算及安全管理,定期不定期組織存貨盤點工作,采取必要措施保證存貨安全,不出現遺失等問題。

第三十一條倉管員應及時登記倉庫臺帳,并按日結出存貨余額,做到日清日結。倉管員每天收、發完貨物后應進行盤點對帳,防止錯入或錯發實物,若出現實物錯發,應及時追回、換貨。

第三十二條存貨的儲存保管。

1、存貨的儲存保管,原則上應以存貨的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的貨架存放。

第三十三條消防管理。

倉庫內一律嚴禁煙火,倉庫明顯位置懸掛“嚴禁煙火”標志;倉庫內配備消防設備,庫房管理人員應每日檢查,如有故障或失效,應立即申請修護補充;庫房管理人員應懂得消防知識,能熟練使用消防設備。

第三十四條庫房管理注意事項。

1、倉庫內應經常維持清潔,并保持通風干燥。

2、易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫。

3、倉庫內不得吸煙。

4、庫管員對倉庫安全負責,若遇安全問題應立即匯報;妥善保管倉庫鑰匙,不能隨意交與他人。

5、庫管員下班離開前應巡視倉庫,檢查門窗、電源、水源是否關閉,以確保倉庫的安全。

第八章附則。

第三十五條本規定適用于集團下屬各分公司、經營部,分公司可以在不違背本制度的前提下,制定分公司管理細則。

第三十六條本規定由集團財務部負責解釋和修訂。

第三十七條本制度從發文之日起實行。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇四

一個快速發展的企業,必然是一個重視經營管理的企業,而基層管理又是其中最基礎、最重要的一部分,只有做好基層管理,一個企業的根基才牢固,同時企業的凝聚力也會更強,這是一個企業快速的必要條件。

一般說來,基層管理有五項。

即早會、整理整頓、工作教導、績效考核、qcc活動,只有把重點工作做好,基層管理才有可能做好,而早會又基層管理的重要圈地,通過早會,一方面可以傳播公司的企業文化,改變部屬的思想、行為與觀念,培養好的習慣。另一方面可以培養主管的風范與氣度,帶動部門氣氛及提供良好的溝通圈地。

曾有一位總經理說過,“我一生最大的收益來自早會”。另一位總經理認為“早會是我一生之最愛”。從這里可以看出早會的重要性,它對一個人的成長、風范及氣質的培養起著不可估量的作用。

早會可以提供教導的圈地,利用早會,可以進行新產品、新方法、新工藝的說明,提高員工的技術水平,同時可以進行品質觀念的灌輸及公司各項政策的宣傳。真正做到始終教育,終于教育。

早會可以促銷,達成共識。早會是傳播企業文化的媒介,可以培養好的習慣及行為觀念,通過早會可以對工作教養、工作倫理及工作習慣加以宣傳,不斷的促進,不斷的改進必然會有所收獲,從而提升整個公司員工的素質。

通過早會可以實施追蹤與管理,可對品質異常進行檢討、分析與矯正,可以對過去工作加以回顧、總結經驗、改正缺失。同時通過早會,可以進行生產安排、市場反應、上級指令的傳達,從而使員工更清楚地了解整個公司的方針政策,市場運轉情況及自己的工作方向,提升工作效率。

早會可以培養主管的權威與形象、風范與氣質,給主管提供良好的鍛煉環境,帶動部門氣氛及提供良好的溝通圈地。

·早會是最基層的管理管理工具,所以必須由最基層的班組長來做,他們最了解基層的情況與動向,只要很好地運用早會這一管理工具,就可以起到事半功倍的成效。

·早會的頻率一般為每周1-2次,每次10分鐘左右,時間一旦定下來,就不分改變,最好定期、定時舉行。

·早會的內容要具體,一般會包括教導、理念及目標的內容,大致分配如下:

a.教導50%:包括新產品、新方法之說明;標準化工作;品質異常及個人品質、效率之掌握。

b.理念25%:包括工作教養、工作倫理、工作習慣。

c.目標25%:包括生產安排、工作目標、政令傳達、市場反應等。

·要有早會報告單,這是早會成敗的關鍵所在,它可以使早會有準備、有步驟的進行從而達到早會所要達到目的。

·早會的主持者事先要有所準備,主持早會的音量要大、態度要好。早會氣氛要輕松,要懂得鼓勵下屬。早會時作業員可以反映問題積極參與。必要時可以有上司指導,協助及列席。

第一、早會不是由班組長主持,而是由課長、經理、總經理在主持,這樣就失去了它原有的功效。

第二、早會的內容欠具體,進而缺乏說服力。

第三、沒有早會報告單,失掉了早會實施成功的精華。

早會看似小問題,但如果真正發揮功能,將帶來無窮的好處。

第一線的員工迫切的希望被了解,以及尊重他們的角色及定位,使他們有一種family(家)。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇五

本規定適用于公司及分子公司。分子公司可以在本規定范圍內制定本單位實施細則,并同時將實施細則報公司財務部備案。

3.1存貨包括各類原材料、燃料、包裝物、低值易耗品、在制品、自制半成品、產成品、以及輔料、外購商品等。為了反映和監督存貨資金增減變動情況,必須對每一種存貨進行貨幣計價。

3.2存貨的實際成本構成。

3.2.1外購材料。

外購材料包括原材料、包裝物、輔料、燃料、低值易耗品以及外購的半成品,商品等。其實際成本包括:

(a)進貨原價;

(b)運輸、包裝、倉儲和保險費用;

(c)運輸途中的合理損耗;

(d)入庫前加工整理及挑選費用(含發生的損耗、扣除下腳料、廢料的價值);

3.2.2自制材料和產品。

自制材料和產品,包括自制的材料、包裝物、低值易耗品、半成品、產成品等。其中實際成本包括自制過程中所耗用的原材料的實際成本和應負擔的工資、燃料動力費及制造費用等。

3.2.3委托加工材料。

3.2.4股東投入的存貨。

應聘請中介機構進行資產評估,依據其資產評估報告所確認的價值計價;

3.2.5捐贈的'存貨。

3.2.6盤盈存貨。

按照同類存貨的實際成本作價入帳。

3.3確定實物存貨的數量。

公司確定帳面實物存貨數量的方法采用:一是帳面盤存法,即永續盤存制,即按存貨項目設置庫房明細帳,逐筆逐日登記收發數額并隨時結出結存數,二是根據公司內部控制要求對實存貨物進行定期盤點,核對帳面記錄,以保證帳實相符。

3.4存貨采用計劃成本計價的核算。

3.4.2計劃成本一經制定,一般在一個會計年度內不予變更;

3.4.3采用計劃成本計價核算的,月終通過“材料成本差異”分攤差異,調整為實際成本。

3.5、存貨采用實際成本計價的核算。

公司對原材料、包裝物、輔料、自制半成品、低值易耗品、燃料耗用等采用實際成本核算。

3.6存貨領用或發出的計價方法。

公司對采用計劃成本核算的產成品按計劃價成本計價,對采用實際成本核算的原材料、包裝物、輔料、燃料等,計價方法一般采用加權平均法。計價方法一經確定,在一個會計年度內不能變更。

3.7存貨跌價準備。

每年中期末或年度終了,應對存貨進行全面清查盤點,由于存貨全部或部份陳舊過時或銷售價格低于成本等原因,使存貨成本不可收回的部份,按照成本與可變現凈值兩者中孰低者計價,當存貨成本高于可變現凈值時,在期末按單個存貨項目的成本與可變現凈值孰低額計提“存貨跌價準備”。

4.1原材料、包裝物入庫單由采購員及時、認真填制,要求字跡清楚,填明入庫日期、名稱、規格、數量、質量、供貨來源、單價、總價、運雜費、包裝費等,經倉庫保管員驗收入庫。入庫單實行一料一單制。

4.2倉庫保管員對入庫的實物,要認真清點數量、檢查質量和核實價格,做好材料的驗收、監督和保管工作。對于原材料、包裝物等入庫,必須經質檢部檢驗,出具物品檢驗合格的檢驗報告書后,方可入庫。發現入庫數量、質量、價格不符合合同規定時,應暫不辦理入庫手續,并及時報告主管領導處理;材料已入庫,但因故未辦理入庫手續或需退貨時,保管員應妥善保管,及時報告主管領導處理;生產車間已領材料因故需退料,在材料未使用和未損壞的情況下可辦理退料手續。

4.3自制半成品、產成品入庫,由生產車間填寫“入庫單”,并持質檢部門檢驗合格報告,一并交庫管員驗收。庫管員驗收時,要對品名、規格和數量、質量,對入庫單填列內容逐一檢查核實。符合規定的簽字入庫,不符規定的退回生產車間,不能辦理入庫手續。

4.4發出庫存材料、包裝物必須從嚴控制,要按年度目標成本對產品單位產量物耗的要求,分別對原材料、輔料、包裝物、燃料、低值易耗品等加以控制。能以實物定額控制的,實行單位產量實物耗用定額領、發料;難于按實物耗用定額控制的,則實行單位產量金額耗用定額控制領發料。力求從發出材料起就控制監督材料的耗費,降低單位產品材料費用。

4.5發出庫存原材料、包裝物等,實行領用制。使用單位領用材料時填制領料單,經公司領導簽字后,憑單領料。領料單執行一料一單制。公司需退料時,仍使用領料單,以紅字填列。

4.6生產部門每月末,必須對各車間當月實際領料進行匯總,并同當月定額計劃(產量x單位消耗定額)比較,編制出各單位材料耗用執行情況表,交公司有關部門(含財務部)存查、考核。

4.7自制半成品、產成品的發出,由醫藥公司填制銷售發貨申請單,經指定負責人批準,從成品庫房領出,由醫藥公司根據銷售合同進行發貨。

4.8為了防止庫存存貨的過期和積壓報廢,庫存貨物的發出,本著:“先進先出”的原則,嚴格按生產批號發出,倉庫管理人員違反此原則,造成積壓、過期、報廢應承擔相應經濟責任。

4.9對庫存產品有效期進行監控,并實行預警制度。倉庫管理部門定期向銷售和財務管理人員報送存貨情況表和退貨情況表,對有效期過半和近效期(6個月以內)的存貨予以報警,提出處理建議意見,督請有關單位加快處理。

4.10委托外加工物資的手續和管理。

委托外加工的原材料等,歸各生產單位管理。根據申請人對外加工的原材料等編制的委托加工材料單,經單位負責人審核后(數量較大的應報請總工程師審批),倉庫據以發料;加工后,對加工單位出具的加工費用結算憑證,轉由財務部審核,據以付款;加工收回原材料時,由倉庫人員憑質量報告書驗收入庫。不符合合同規定要求的,不得入庫。

5.1低值易耗品攤銷。

為了反映低值易耗品的增減變動,正確核算其損耗價值,根據低值易耗品價值的大小,使用期限的長短,每次領用數量的多少,按照實際情況對不同的低值易耗品采用不同的攤銷法:

5.1.2五五攤銷法。適用于價值較高或一次領用數量較多的低值易耗品。

5.2低值易耗品管理。

5.2.2總公司行政管理部門需用管理用具,一律由總經辦購置和管理。使用部門領用后應加強管理,包括登記在用管理用具及其日常維修、報廢鑒定等工作。凡因管理不善造成用品用具提前報廢的,使用人應承擔相應的經濟責任,并納入日常考核范圍。

6.1為了如實反映存貨數量和金額的實有數額,做到帳物相符,應定期或不定期對存貨進行清查。對原材料等材料,至少應在年終編制決算前進行一次全面的實物清查;對半成品和產成品每季進行清查;倉庫材料保管員換人時,必須對其所管材料進行全面清查盤點,方能辦理移交手續。若發生存貨損失,屬過失人責任的,應當賠償經濟損失。

6.2財務部必須堅持每月按存貨明細帳目同倉庫保管員明細帳核對,如發現帳帳之間出入較大的,應查明原因,直到查清為止。

6.3組織庫存存貨清查,應以車間、倉庫為主,總工辦、生產廠、財務等部門派員參加監盤。堅持以實物為標準,逐樣、逐堆、逐件、逐包進行現場清點,邊點邊作記錄(品種、規格、批號或效期、數量等)。在清查基礎上,分類匯總數量,然后與清查基礎帳面余額核對,最后倉庫編制存貨盤點表。對其盤盈或盤虧的存貨,由參與公司共同審核并查明原因,報公司領導審批。批準之前,先將存貨盤盈、盤虧數從“原材料”“包裝物”等科目轉到“待處理財產損溢”科目;待查明原因后,再按有關規定和批準處理方法進行處理,調整有關帳務。如對盤盈的存貨,經查明確為收發計量或核算的誤差等原因造成,應及時辦理入庫手續,調整帳面庫存數和金額。對盤虧的存貨經公司領導和有關公司批準后,根據虧損原因,再分別按有關規定和批準方案處理。

7.1本制度由公司財務部負責解釋。

7.2本制度施行后,凡既有的類似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。

7.3本制度經總經理批準后自頒布之日起執行。修改時亦同。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇六

按照雙向選擇的原則,在人才使用、培養與發展上,提供客觀且對等的承諾。

1、用人部門應根據需要提前一個月向綜合部提交《人員需求申報表》,由綜合部審核其是否超出人員編制。

11在編制范圍內,如有職務空缺,則由綜合部按照《人員需求申報表》制定招聘計劃,由總經理批準。

12招聘計劃的內容分為以下三部分:

121招聘標準:確定受聘者的各項條件,如年齡、性別、學歷、工作技能及其他方面的'要求等。

122招聘人數:制定招聘人數時,應在充分考慮到原職工潛力的情況下,合理確定,嚴禁出現超編人員。

123招聘方式:包括招聘方向、途徑、方法、程序等。

1、根據招聘計劃,綜合部將根據所需人員層次的不同選擇招聘方式和渠道,具體方式如下:

11新聞媒介(網絡、報刊、電視)發布招聘信息。

12通過定期或不定期舉辦的人才市場招聘。

13直接到各高校招聘;

2、人力資源處對所有應聘人員資料進行整理、分類及初步篩選,及時饋給各用人部門。各用人部門根據資料對應聘人員進行初步篩選,確定面試人選,由綜合部通知初選合格的應聘人員參加面試。

3、招聘員工根據不同的應聘崗位常用的考核方法有面試、筆試等。

4、主管級及以上應聘人員面試時由總經理、用人部門主管等人參與面試,對應聘者進行直接考核。主管級以下應聘人員由各部門主管、綜合部及相關用人部門負責人共同面試。

5、面試考核流程。

51由應聘者填寫《應聘人員登記表》(附表2),面試時應聘者需提供個人身份證、最高學歷證明、各種技能證書的原始證件。

52根據需要進行面試、筆試等。

53面試過程中,面試人員應作到以下幾點:

531面試人員需要給人一種好感,能夠很快地與應職者交流意見。

532要了解自己所要獲知的答案及知識點。

533盡量避免了考查有爭議的問題。

534要尊重對方的人格。

54面試人員分別填寫《復試意見饋表》,待面試結束后,交綜合部備案。

6、對于未能通過面試考核的應聘人員,應禮貌的回復。

7、應聘人員如通過面試考核,由綜合部匯總情況報總經理審核通過后,通知錄用人員并確定到崗時間。

1、規定上班時間超過5分鐘到崗為遲到;每次處罰人民幣20元。

2、規定上班時間超過30分鐘未到崗,未進行請假者為礦工。每次處罰人民幣50元。

3、基本工資,當月事假超過3日者(特殊情況除外)除扣除當日基本工資外,當月基本工資加扣20%。當月病假超過5天者扣除日基本工資外,當月基本加扣10%。

4、工作時間內在崗人員必須正規著裝,不得吸煙,不得與無關人員聊天做與工作無關的事情。當月如違第一資處罰人民幣10元,第二次處罰人民幣30元,第三次處罰50元。

5、應聘人員到本公司后,招聘部工作人員未到場、未進行接待工作者,第一次處罰人民幣10元,第二次處罰人民幣20元,第三次處罰人民幣50元。

6、按照部門負責人的工作安排,進行工作時間內出脫崗或在崗不按工作要求標準進行工作者,第一次處罰10元,第二次處罰30元,第三次處罰50元。

7、在進行招聘工作時不允許有欺詐行為,向來應聘者解釋清楚以下方面:工作內容、工作時間、待遇狀況、手續辦理所需物件以及應聘成功后向應聘人介紹其部門負責人。在未經部門負責人同意情況下不得私自取應聘人的各類證件與財物。違返以上內容者第一次處罰100元,第二次予以開除。

8、男性招聘部工作人員不得單邀約本公司女性職員一起購物、游玩、就餐(除食堂)、帶入男寢室,不得向公司內女性職員支借財物。違返者予以開除處理。

9、招聘部工作人員不得將本公司應聘者的檔案內容外淀瀉,不得將公司的應聘人員向其他公司進行推介,違者予以開除處理。

10、招聘部工作人員下班后不得在公司附近逗留,違者第一次處罰人民幣20元,第二次50元,第三次予以開除處理。

以上制度為暫行制度可隨時根據情況變動進行制度內容更改。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇七

為更好的控制辦公消耗成本,規范公司辦公用品的發放、領用和管理工作,倡導節儉高效的風格,特制定本規定。

一、耐用辦公用品。

2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。人為損壞或者遺失不再補領,員工離職時須照折舊價賠償。

二、低值易耗辦公用品的領用:

1、易耗辦公用品分為兩部分:部門所需用品和個人所需用品。

4、個人所需易耗辦公用品用量標準原則上為每人一件,具體可依據每月平均用量以及崗位特點進行合理調整。

三、公共辦公用品(設施):

2、公共辦公用品(設施)以部門為領用單位,由部門分管副總簽發實施采購和領用。

四、物品領用發放時間:原則上,不予全部發放所申報的辦公用品,提倡隨用、隨發;

五、領用方法:

1、由各部門指定人員統一領用辦公用品,并簽收《辦公用品領用登記表》;若部門領用超出需求計劃,須經部門主管批準后方可發放。

2、部分辦公用品(如油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、尺子、訂書機、電話機、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則。

1、各部門根據本部門辦公用品使用情況,每月25日前,填寫好次月的《辦公用品采購申請表》;經部門分管領導審簽后報綜合部行政處。

2、行政處查對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存,提報辦公用品采購計劃,經行政負責人審簽后實施采購。

3、采購單位價值500元以上辦公用品時,須報請分管副總經理批準。特殊辦公用品可以經綜合部同意授權各部門自行采購。

4、對未列入采購申請表的臨時性辦公用品,原則上不作采購,因臨時急需的需分管副總審批再做采購,否則推移至下月進行。

4、每月26日后(至月底)為辦公用品盤點期,原則上不再安排物品領用。特殊情況下的領用需要分管副總審批。盤點期間,綜合部辦公用品負責人落實物品領用登記情況,填寫《月辦公用品領用匯總表》,核算部門領用數量和月末庫存。

5、綜合部依據每月25日各部門提交的《辦公用品采購申請表》和《月辦公用品領用匯總表》,在月底前核算出下月公司辦公用品采購計劃單。

6、新進人員入職,由該部門向綜合部提請辦公用品的申領;人員離職,應將剩余用品一并交綜合部.

公司對辦公用品的報廢實行審批管理。各部門如有辦公用品損壞,不能使用的,應當依據以下程序進行處理。

1、對簡單的可以自行維修處理但有保修期的辦公用品,且在保修期內的,不得擅自自行處理,由采購員聯系供貨單位進行維修、維護。

2、對辦公桌椅等物品出現問題,必須由木工或內行人員進行維修處理,對電腦、打印機等出現問題先自行協調公司相關專業人員進行檢查維修,公司內部無法解決,需要由外部單位進行維修的,必須形成請示報告,公司審批后由綜合部協調落實。

3、對確實不能維修的資產類辦公用品實行報廢處理:使用年限較長經過維修但無法維修好的,或無條件維修的,或可以維修但維修成本過高,經相關部門對故障認定后,可由辦公用品的使用人提出書面報廢申請,由公司組織人員確認報廢事項成立后簽字確定,報廢品原購買價值單件超過20xx元的,必須經總經理批準。

4、高值報廢品在得到報廢審批后應當由采購部門進行回收,統一處理。

本規定自簽發之日起執行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準。本制度最終解釋權歸綜合部.

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇八

(一)準時上下班,對所擔負的工作爭取時效,不拖延不積壓。

(二)服從上級指揮,如有不同意見,應婉轉相告或以書面陳述,一經上級主管決定,應立即遵照執行。

(三)盡忠職守,保守業務上的秘密。

(四)愛護本公司財物,不浪費,不化公為私。

(五)遵守公司一切規章及工作守則。

(六)保持公司信譽,不作任何有損公司信譽的行為。

(七)注意本身品德修養,切戒不良嗜好。

(八)不私自經營與公司業務有關的商業或兼任公司以外的職業。

(九)待人接物要態度謙和,以爭取同仁及顧客的合作。

(十)嚴謹操守,不得收受與公司業務有關人士或行號的饋贈.賄賂或向其挪借款項。

第二條本公司員工因過失或故意致公司遭受損害時,應負賠償責任。

第三條員工每是工作x小時,星期六日及紀念日休假。如因工作需要,可依照政府有關規定適當延長工作時間,所延長時數為加班,可給加班費或補休。

第四條管理部門之每日上下班時間,可依季節之變化事先制定,公告實行。業務部門每日工作時間,應視業務需要,制定為一班制,或多班輪值制。如采用晝夜輪班制,所有班次,必須x星期調整x次。

第五條上下班應親自簽到或打卡,不得委托他人代簽或代打,如有代簽或代打情況發生,雙方均以曠工論處。

第六條員工應嚴格按要求出勤。

第七條本公司每日工作時間訂為x小時,如因工作需要,可依照政府有關規定延長工作時間至x小時,所延長時數為加班。除前項規定外,因天災事變,季節關系,依照政策有關規定,仍可延長工作時間,但每日總工作時間不得超過x小時,其延長之總時間,每月不得超過x小時。其加班費依照公司有關規定辦理。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇九

1.目的:為了落實公司的防盜安全管理工作,創造有序的生產環境制定本制度。

2.適用范圍:公司(xx、xx)廠區范圍。

3.權責與義務:

3.1行政中心負責本制度的制訂、修改與監督;。

3.2保安隊負責監控、防護、安全檢查工作;。

3.3各部門主管負責本部門物資進出數量的管制工作;。

3.4全體員工負有對偷盜行為的舉報及配合公司安全檢查的義務。

4.規定內容:

4.1公司財物包括所有的成品與其制成品、配件、生產設備(工具)、生產廢料等。

4.2偷竊行為指未按公司規定程序辦理放行手續,私自將公司財物帶離公司范圍的行為。

4.7安全檢查:

4.7.1行政中心不定期安排保安人員對部分人員進行安檢;。

4.7.2檢查對象為公司所有人員與車輛;。

4.7.3被檢查對象為隨意抽取,被檢查人員不得以損害人格為由拒絕配合保安安檢工作。

4.7.5請被檢人員應自覺配合將隨身所帶的手袋打開,如內有飯盒等物品也必須打開;衣服口袋內的物品,請自覺掏出來給保安人員確認。

4.7.6保安人員檢查時會利用金屬探測儀器對被檢查的人進行安檢,被檢查前請自覺將隨身攜帶的手機、鑰匙、皮帶等帶有金屬的物品拿出來放到指定的盤子內,檢查完畢后再自行拿回。

4.7.7檢查過程如金屬探測儀發出報警,被檢查人必須將導致報警的物品拿出或出示給檢查人員確認后方可離開。

4.8本規定自20xx年7月1日起生效并執行;。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇十

1.上班時間(辦公室人員)。

上午8:00——11:30,下午13:00——17:30。

2.早上7:50必須到達公司,打掃衛生,8:00準時上班。

3.上班時間未到者依遲到處理,每遲到一次罰款20元。因事耽擱,可與主管電話聯絡知會,待至公司后填寫聯絡單說明事由。

4.工作時間不可閑聊/睡覺/聽音樂/看電視/其它與工作無關的事情。

5.非工作電話接聽時間不可超過10分鐘。

6.工作時間不可擅自離開公司(業務員除外)。因事必須離開,需請示主管并獲得批準。業務員外出,須告知主管以后再離開。

7.業務員每日下午需遞交一天業務筆記至業務主管,業務主管需當天查閱完畢。(暫定)。

8.設計師在完成量房后,需告知客戶與主管效果圖/施工圖完成時間,并按時完成。主管依《工作計劃暨簽到表》查閱。

9.工程人員需每日遞交《工程稽查報表》,主管在次日上午9:30必須審核完畢。設計師/工程主管的稽查報表,須通過高層主管審核。

10.質量問題必須填寫《質量問題處理報告》,當日完成會簽。一般問題須當日處理完畢,并遞交稽查結果。次日上午,主管需完成處理結果驗收。

11.材料缺補,工程人員需即時電話聯絡倉管與主管處理。主管負責追蹤處理結果,并在《工程稽查報表》記錄處填寫追蹤結果。

12.所有報表由總經辦主管負責核準,并存檔。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇十一

1、東營區供電公司內業擴、大修、技改、增容,xxxkv及以上線路的維修、改造、護墩等全部由彩虹實業工程公司統一購材、施工、試驗。

2、客戶有權自主選擇業擴工程的設計、施工和設備供應單位,但必須符合以下條件。

(1)、承接客戶委托的業擴工程設計的設計單位,必須取得國家建設部頒發的《送變電工程設計、工程勘察資質證書》,并按照資質范圍開展設計工作。

(2)、承接客戶業擴工程的施工單位應依法取得省級及以上建筑工程管理部門頒發的《建筑業企業資質證書(送變電工程類)》和國家電力監管委員會頒發的《承裝(修、試)電力設施許可證》,具備相應的電力工程施工資質,并按照施工資質范圍開展施工。

(3)、接入電網的電氣設備,應具備以下資料:

低壓電氣設備:生產許可證、3c認證、能證明該產品質量的證書等資料。

3、供電公司在其營業窗口將具備資質的設計、施工單位xxx推薦給客戶,由客戶自主進行選擇,不得為客戶指定設計、施工、供貨單位。業務主辦可應客戶委托協助客戶與承擔業擴工程的設計和施工單位簽定設計和施工合同。

4、供電公司對承擔客戶業擴工程的設計、施工單位資質進行xxx,對接入電網的電氣設備的合格證書及安全認證等資料進行xxx。對于不符合標準的,一律不予采納。

(二)、工作流程。

(1)公司工程(即由公司為主體投資項目)。由生技部牽頭,實業公司參與進行現場勘察——生技部制定施工方案、材料計劃、編制工程預算——工程公司按預算和方案xxx施工——物資公司供應材料——生技部xxx實業公司等有關部門進行驗收——客戶中心xxx裝表接電(工程竣工驗收,必須有工程公司提供的工程資料,實業公司簽章及試修公司出具的試驗報告。否則,客戶服務中心不予送電)——實業公司辦公室編制工程決算書——工程公司對決算書簽署意見后會同有工程驗收人員簽字的工程資料一并提交公司審計部進行審計——實業公司財審部進行財務結算。

分管生產經理和相關部門負責工農關系、清欠工程款等事務協調。

(2)業擴工程(即由客戶為主體投資項目)。由實業公司牽頭,客戶中心、工程公司和相關供電所參與進行現場勘察——工程公司編制材料計劃、實業公司搞出工程預算——工程公司與客戶協商確定并通知用戶預交工程款——報分管領導簽批后轉財審部——工程公司制定施工方案——工程公司按預算和方案xxx施工——物資公司供應材料——客戶中心xxx實業公司等有關部門進行驗收——客戶中心xxx裝表接電(工程竣工驗收,必須有工程公司提供的工程資料,實業公司簽章及試修公司出具的試驗報告。否則,客戶服務中心不予送電)——實業公司辦公室編制工程決算書——工程公司向客戶結算工程款。

分管多產經理和相關部門負責工農關系、清欠工程款等事務協調。

(3)、發包工程。工程公司與擬承辦單位洽談——實業公司辦公室xxx擬承辦單位投標——工程公司xxx發包工程合同——報分管多產經理簽批——實業公司辦公室監督協調。

本辦法適用于東營區供電公司內業擴、大修、技改、增容,xxxkv及以上線路的維修、改造、護理、護墩等。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇十二

第一條目的:為完善公司經營管理及內部管理,強化公司規章制度、工作流程的執行力,保證公司各項業務工作的順利開展,特制定本規定。

第二條適用范圍:本規定適用于本公司所有部門。

1、總經理是規章制度、工作流程的最終批準人,主要工作職責:

(1)對公司各部門規章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權;

(2)對規章制度、工作流程管理中出現制度、流程爭議的最終裁定權。

2、行政人事部是規章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門,主要工作職責:

(1)負責組織制訂、修訂各部門規章制度、工作流程管理相關實施細則;

(3)根據反饋和要求,適時修訂、完善公司規章制度、工作流程。

3、各部門是公司規章制度、工作流程的執行者,主要工作職責:

(1)負責本部門或崗位規章制度、工作流程的組織及實施管理;

(2)負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規章等文件的擬訂、使用;

第二章規章制度、工作流程的制定、執行、檢查、反饋、修訂。

3、行政人事部按照《遼沈公司發文管理規定》上報總經理審核批準實施。

規章制度、工作流程一經頒布,全體員工必須嚴格貫徹執行,不得違反,違者視情節給予批評教育或處分。對已確定的規章制度、工作流程,在沒有正式修訂前,任何人不得以任何借口搞"靈活變通",不得借故不執行。

1、規章制度、工作流程頒布執行一個月內,行政人事部進行全面檢查落實執行情況。

2、行政人事部不定期開展檢查工作,每季度抽查不少于一次,與相關部門負責人訪談了解,并做好檢查及訪談記錄。

3、行政人事部會同各相關部門于每年第二、第四季度下旬對各部門的執行情況進行集中檢查。

4、各部門定期或不定期自檢自查,發現問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。

各部門在月季匯報中反饋,行政人事部檢查反饋情況,并于10個工作日內擬定落實解決方案。

1、年度修訂:原則上每年修訂一次,由行政人事部根據全年運行情況,提出修訂計劃,遞交行政會議批準實施。

2、特殊修訂:根據公司需求緊急程度,適時修訂,由責任部門提出申請,行政人事部審議后遞交總經理批準實施。

規章制度經批準頒布后,各相關部門必須于1周內組織本部門人員學習,新員工入職時由所在部門負責人對其進行規章制度學習,落實規章制度相關內容,并做好學習記錄備行政人事部檢查。

第十條工作流程的培訓。

1、流程培訓由各流程主題部門實施,要求每年年初集中培訓一次;新流程、修訂流程在實施前對相關部門和人員培訓一次;新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。

2、爭議的解決。

(1)、當各方對同一流程,出現不同意見,沒有達成一致,可在5個工作日內提交公司行政會議仲裁。

(2)、當違反流程規定,對公司下達糾正措施通知單,存在異議,可在2個工作日內提交公司行政會議仲裁。

第四章處罰。

第十一條未按規章制度、工作流程執行的,視情節輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分,在按該部門相關制度進行扣罰之后,再處以10——100元處罰;給公司造成損失的,須承擔主要責任。被處罰記錄記入個人檔案,并與公司年終個人及部門評優掛鉤。

第五章附則。

第十二條本制度從頒布之日生效,解釋權歸公司行政會議。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇十三

明確審批權限,規范物資領用程序。

2適用范圍。

本規定適用公司除大宗原輔材料以外的各類物資領用的管理。

3《領料單》填寫。

3.1所有倉庫物、料出庫,一律填寫《領料單》。

3.2《領料單》應填寫認真,字跡清晰、書寫規范,不得有涂改痕跡。

3.3領料單位、日期、序號、材料名稱、規格型號、計量單位、數量、領料人如實填寫,“用途”欄中應具體寫明實際用途。

4《領料單》審批。

4.1《領料單》填寫完畢,由領料部、工段的部、工段長審批同意后,在“車間簽字”處簽字。

4.2部、工段長簽字后,再經總經理審批同意,在“負責人簽字”處簽字。

4.3在簽字時,工段長和總經理應初步核定用量,審定領料的必要性,防止多領造成浪費。

4.4夜間領料僅限設備搶修或生產、安全應急物資,由生產安全部值班人員審核簽字后領料,領料人必須在次日中午10點前補辦正規手續。

5交舊領新。

5.1所有備品備件、整件、工器具,以及線纜、燈泡、棒管、閘刀、開關等電器原件、材料領用,實行交舊領新,倉庫統一建賬登記,保存舊物。

5.2需提前領新,更換后才能交舊備件的,領料人須向倉庫保管出具欠條,且領料人在更換后第一時間內交回舊物,抽取欠條。

5.3新增或特殊情況沒有或不能交舊的,工段長應在領料單右上角空白處注明原因、簽字,經總經理批準同意后生效。

6倉庫發料。

6.1倉庫保管員憑《領料單》發放物資。

6.2發料時,倉庫保管員對《領料單》中所填內容逐一檢查,若發現缺項必須補填,若有錯項須更換領料單,涂改無效。

6.3倉庫保管員發放的物資,須回收包裝物的,保管員督促領料單位完成回收工作并做好臺帳。

6.4《領料單》一式三聯,倉庫聯留作存根備查;財務聯留作財務管理;自存聯留作內部記賬或領用憑據;保存時間由各單位內定。

6.5財務聯由倉庫保管員負責傳遞至財務。原材料《領料單》必須當日傳遞;其它物料《領料單》每三天匯總傳遞一次。

7其它。

7.1各單位已領取但未使用物資,不得擅自轉讓給其他部門,必須先辦理退庫手續核銷后,使用部門按正常程序領用。

7.2多領未用完的備件、物料,按退庫處理。常用小型備件需留存的,建立出、入登記臺賬,落實保管責任,嚴防丟失。

7.3所有新建、改建、擴建、技改工程結束后,項目負責人必須安排施工單位隨時將剩余的現場材料退到倉庫。

8考核。

8.1未按規定填寫《領料單》,每次給予責任人10元經濟處罰。8.2違犯審批、發料程序和其它要求的,給予責任人20—100元經濟處罰。

8.3模仿領導審批簽字或私自涂改單位、數量,視情節給予責任人200—500元經濟處罰,并給予行政責任追究。

8.4領用物資保管不當,造成丟失或無故損壞的,照價賠償。9附件:1.《領料單》樣式;2.物資領用流程圖。

10本制度由行政部、生產安全部負責解釋、考核,自下發之日起執行。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇十四

1.不嚴格遵守輪值時間上下班,無故遲到或早退,遇有特殊情況不請假并未獲主任同意;。

3.無論對待同事、訪客、業主或租戶,均不以禮相待或不保持良好關系;。

4.未經批準,使用公司電話作私人用途;。

5.在工作場所內有不雅行為或動作,在公共場所大聲噪吵的;。

6.工作時間內干私活或未經批準私自接待親友;。

7.清潔工人員穿著拖鞋、高跟鞋或佩帶金銀飾物上班的;。

8.拉群結派造成同事之間不團結。

(二)有以下行為者,作書面警告處理。

2.要求(或替)別人打鐘咭;。

3.在上班時間睡覺、閑逛或擅離工作崗位;。

4.使用客戶專用的設備或物品;。

5.對同事或客戶作出侮辱性言語或行為;。

6.遺失業主門匙或泄露客戶資料(否則需同時承擔因此而造成的一切后果);。

7.故意拖延工作進度或對工作內容有所隱瞞,接到業主投訴不迅速處理;。

11.不服從上級的指導及執行指定的工作;。

(三)有以下行為者,作即時解雇處理。

1.向業主索取金錢或勒索他人財物;。

2.恐嚇、威脅或危害他人安危;。

3.在當值時間內私下為業主提供職責范圍外的服務;。

5.假借公司名義或利用職權向外作有損公司聲譽或利益之行為;。

6.利用職務之便,私下為客戶提供物業租售及其它中介服務并收取中介費用;。

7.在公司范圍內有不道德的行為或交易;。

8.偷取公司、業主(住戶)或同事的財物,經查實的(情節嚴重者送公安機關處理);。

9.在本公司范圍內打斗、酗酒、聚賭、服食毒品或危害他人身心健康;。

10.向外界泄露有利公司競爭及機密的情況或資料;。

11.擅自標貼或涂改本部門或公司各類通告或指示,存心毀壞本部門或公司的財物;。

12.不遵守并不執行公司所發出的一切通告及事項;。

(四)處理方式。

1.違反三次口頭警告行為者,作一次書面警告處理;。

2.違反三次書面警告行為者,作解雇處理。

(五)程序解釋:參照公司《員工手冊》程序。

(一)行政安全管理條例。

1、安全工作包括上班的交通安全,辦公地點的防火、防盜工作;。

2、員工上下班如自駕機動車,必須嚴格遵守交通規則;。

3、每班負責人在下班時要親自檢查,并保證辦公室所有電器的開關已切斷;。

4、每班負責人在下班時要親自檢查并保證辦公室的門窗已鎖好;。

5、業主檔案資料由專人負責保管,除本部門主任(或以上人員)批準外,一律不許借閱。

(二)施工、作業安全管理條例。

2、在清理碎玻璃時,清朝人員一定要戴手套及不能著涼鞋;。

3、室外清潔人員在室外工作時,必須注意路面行車情況,尤其拐彎及路口位置;。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇十五

為了進一步規范公司運營中的日常管理,提高各崗位人員的工作效率,所有員工接受公司統一管理、遵守公司的管理制度。根據公司運營情況,制訂工作管理制度,內容如下:

客服人員職責:

1、用戶的咨詢與投資引導。

2、融資企業信息收集(信用狀況、公司規模、經營業務、企業效益、債務情況等)。

3、競爭對手信息搜集(新業務新活動等)。

4、公共宣傳平臺的維護(公眾號、新媒體等)。

5、網站推廣、優化網站關鍵詞在各大搜索引擎中的排名,提升網站訪問流量,在社區、微博、論壇等網絡中進行業務推廣。

數據錄入人員:

1、將確認無誤的客戶信息,融資企業信息,以及各類數據準確完整的`錄入電腦系統。

2、定期對數據資源進行優化備份,加密后刻盤存放

3、融資企業信息及投資用戶信息的初次審核

4、對網站平臺進行使用測試,協助技術人員完成性能改進

業務推廣人員:

技術維護人員:

數據審核人員:

1、以積極向上的工作態度對待本職工作,服從工作安排,不以個人主觀理由推卸責任。

2、嚴格保守公司秘密,嚴禁對外泄露公司客戶數據信息,需與公司簽訂相關保密協議上崗工作。

3、充分發揮主觀能動性積級提高工作效率,按工作計劃進度要求,不推諉、不拖延,按時按量完成工作任務。

4、同事之間應相互尊重、相互幫助、加強團隊協作。不詆毀、惡意評價其他同事,不散布影響團結的不良信息。

5、工作時間不得看電影及與工作無關的上網瀏覽、玩游戲、玩手機等其他活動,不得在工作時間利用電話、網絡即時通訊工具以及其他方式處理與工作無關的個人事務。

6、定期整理自己所負責崗位的業務資料及技術文檔,要求內容詳實、分類明晰、數據準確。每月月底前備份留檔。

7、嚴格遵守公司考勤制度,按時上下班。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇十六

1:按時上下班,不準遲到早退,發現一次10元,兩次20元,以此疊加。

2:穿戴整潔,語言文明,不準講粗話,臟話,大話。

3:不準上班期間辦理私事,違者罰款50元。

4:嚴格保守公司的商業機密,不許泄露給競爭對手。

5凡是從公的角度出發,不做有損公司形象利益的事情否則開除處理,

6不準在上班時間內玩手機,發現一次罰款10元,以此疊加出理。

7保持店內衛生,干凈整潔,貨架產品無灰塵,

9不能上班期間帶有個人情緒,影響其他員工工作,違者重罰。

為樹立公司的良好形象,內抓管理,外樹品牌,形成高效、規范的工作方式,制定本章程,望全體員工遵照執行。

一、接待規范。

凡有來賓,公司人員都要熱情接待,笑臉相迎,并用“您好”、“請坐”等禮貌用語接待,待客人就座后,要倒茶倒水。來客臨別時,要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行。客人與公司人員談話中間,無關人員不得吵鬧或隨便插話。未經許可,不得隨便進入總經理室和財務室。

二、電話制度。

1、凡接電話者,接機首先說“您好!這里是________貿易有限公司”。

2、除工作需要外,公司人員不得隨便使用公司電話聊天。

3、工作和業務需要外,公司人員不得隨意撥打長途電話,若有違例者,從工資扣除所打電話費的三倍。

4、若有來電被叫者不在公司,要做好來電記錄,包括來客姓名、電話、有何事等。

三、衛生制度。

公司人員要講究個人衛生和公共衛生,衣著整齊、端莊,辦公用品要擺放整齊,不得隨便亂丟亂放,隨地丟棄雜物。

四、請假制度。

1、公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗,不得遲到或早退,違反一次警告,違反兩次扣除工資10元,以此遞增。

2、公司人員一般不準請事假。若有特殊情況,可寫書面申請,經批準后,方可請假,并扣除請假天數的工資。

五、財務制度。

1、業務部門支付各類款項時要填寫資金審批表,并提供相應的付款依據,經主管會計、公司領導審核簽字后,出納方可辦理付款。

2、各項費用的報銷要填寫相應的報銷審批單。報銷審批單必須以真實、合法的原始發票為依據,原始發票不得涂改、偽造。財務人員應加強費用報銷的審核工作,對不符合規定和越權審批的,一律不予報銷。若有違反者,扣除相應報銷款項和當月工資。

1、公司汽車由領導統一安排,未經許可,不得隨便借車、出車。

2、公司汽車誰開車誰負責,若有不必要的磕碰或損壞,由開車人負全部責任。

3、汽車要定時保養檢測,開車人要不斷地檢查車的機油、剎車等部件,遇有情況要及時排除或匯報。

七、人事異動。

1、凡新招聘的員工,在辦理入職時需攜帶:身份證復印件一份、學歷正本、健康證明、2寸白底彩色照片兩張、工資卡一張等。

2、員工入職后的一個月內,單位要與員工簽訂勞動合同,并辦理相關社保手續。

3、試用期員工要辭職的,需提前3天提出申請,正式員工需要辭職的,需提前30天提出申請。

4、員工有勞動法、勞動合同法規定的辭退條件的,公司可以按照法律的規定與員工解除勞動關系,并不支付補償金。

1、員工每月的工資定于下個月的________日發放。

2、員工工資通過委托_______銀行轉賬的方式支付。

2、嚴格執行清潔工作制度,堅守崗位,掌握保潔用品、用具的使用方法,出現突發事件及時匯報。

3、自行擬定保潔時間表,報物業公司服務中心批準;按照保潔時間表做好日常保潔工作。

4、安排保潔時間先于工作時間,保潔工作在上班前完成,不能影響公司正常工作。

5、保潔員出入公司各個場所,嚴禁發生偷竊行為。

6、不允許因個人情緒降低保潔質量。

7、保潔員請假事先申請,獲準后方可離開。

8、保潔員與員工禮貌相待,互相尊重。

9、有權制止員工的各種破壞衛生、污染環境的行為。

10、保潔員的衛生負責范圍有:

(1)負責辦公室、會議室、大廳、樓梯(電梯)、過道及衛生間的清掃。

(2)清倒辦公室和公共走道之垃圾,做到通道"五無":無垃圾、無蛛網、無積灰、無痰跡、無雜物。

(3)清擦辦公場所(辦公桌、沙發、辦公用具、門窗、扶手等),保持公共場所門窗玻璃干凈,扶手無積灰。

(4)定期檢查衛生間內設備狀況,確保良好使用;及時增添衛生間內洗手液、衛生紙。

(5)定期維護盆景植物衛生,做到其葉面、花瓣無明顯積灰。

(6)放置藥物、除四害,做好蚊蠅消殺工作和滅鼠工作。

(7)完成領導臨時交辦的其他任務。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇十七

第一條為了加強管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本管理細則。

第二條公司全體員工都必須遵守公司章程,遵守公司的規章制度和各項決定。

第三條禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。

第四條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。

第五條公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識,公司為員工提供學習的條件和機會,努力提高員工的素質和水平,造就一支思想和技術過硬的員工隊伍。

第八條公司鼓勵員工發揮才能,多作貢獻。對有突出貢獻者,公司予以獎勵、表彰。

第九條公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會,鼓勵員工積極向上。

第十條公司倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚集體合作和集體創造精神。

第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議,對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

第十二條公司尊重員工的辛勤勞動,為其創造良好的工作條件,提供應有的待遇,充分發揮其知識為公司多作貢獻。

第十三條公司為員工提供福利保證,并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

第十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

第十五條公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,端正工作作風和提高工作效率,反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

第十六條公司提倡厲行節約,反對鋪張浪費;降低消耗,增加收入,提高效益。

第十七條維護公司紀律,對任何人違反公司章程和各項制度的行為,都要予以追究。

第十八條遵紀守法,忠于職守,克己奉公。

第十九條維護公司聲譽,保護公司利益。

第二十條服從領導,關心下屬,團結互助。

第二十一條愛護公物,節約開支,杜絕浪費。

第二十二條努力學習,提高水平,精通業務。

第二十三條積極進取,勇于開拓,創新貢獻。

第一節。

總則。

第二十四條為加強財務管理,根據國家有關法律、法規及財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。

第二十五條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執行財經紀律,以提高經濟效益,壯大企業經濟實力為宗旨。

第二十六條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針,勤儉節約,精打細算,在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

第二十七條公司的財務工作,必須執行本制度。

第二節財務機構與會計人員。

第二十八條公司設財務部,財務部協助總經理管理好財務會計工作。

第二十九條出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

第三十條財會人員都要認真執行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

第三十一條財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行,并及時向總經理報告。

第三十二條財會人員力求穩定,不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦清交接手續的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。

第三節資金、現金、費用管理。

第三十三條財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

第三十四條銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用,嚴禁借賬戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬xx。

第三十五條銀行賬戶的賬號必須保密,非因業務需要不準外泄。

第三十六條銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

第三十七條銀行賬戶往來應逐筆登記入賬,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對,未達收支,應作出調節逐筆調節平衡。

第三十八條根據已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。

第三十九條庫存現金不得超過限額,不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結,確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對賬單相符,現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。

第四十條因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。非因公事并經總經理批準,任何人不得借支公款。

第四十一條嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算,不得直接兌付現金。

第四十二條領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

第四十三條正常的辦公費用開支,必須有正式發票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,經總經理批準后方可報銷付款。

第四十四條嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

第一節總則。

第四十五條為進一步完善人事行政管理制度,提高人事行政管理水平和工作效率,使公司各項人事行政工作有章可循,照章辦事,制定本制度。

第二節工資、獎金及待遇。

第四十六條公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

第四十七條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則,根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

第四十八條公司鼓勵員工積極向上,多做貢獻。員工表現好或貢獻大者,所在部門可將材料報審,經總經理批準后予提級及獎勵。

第四十九條公司執行國家勞動保護法規,員工享有相應的勞保待遇。

第三節辭職、辭退、開除。

第五十條公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

第五十一條試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告。

第五十二條員工未經批準而自行離職的,公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的,應負賠償責任。

第五十三條員工必須服從部門安排,遵守各項規章制度,凡有違反并經教育不改者,公司有權予以解聘、辭退。

第五十四條員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的,公司有權予以開除并由自己承擔責任。

第五十五條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用,在離開公司以前,必須交還公司的一切財物、文件及業務資料,并移交業務渠道。否則,勞動人事部不予辦理任何手續,給公司造成損失的,應負賠償責任。

第四節文件收發規定。

第五十六條公司文件由指定的擬稿人擬稿,文件形成后由總經理簽發。

第五十七條已簽發的文件由核稿人登記,后打印。

第五十八條打印文件校對后,送擬稿人核稿人審查合格,方能復印、蓋章。

第五十九條文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項清楚,并報告報送結果。

第六十條經簽發的文件原稿有專人負責存檔。

第六十一條外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門,不得積壓遲誤,屬急件的,應在接后即時報送。

第五節文件打印、復印管理規定。

第六十二條文印人員應遵守公司的保密規定,不泄露工作中接觸的公司保密事項。

第六十三條打印文件,應按文件收發規定由主管領導簽署,傳真、復印由部門簽署。

第六十四條打印文件、復印文件等資料,均需分類逐項登記,以備查驗。

第六十五條電傳、傳真、文件、復印件應及時發送給有關人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的,追究當事人的責任。

第六十六條公司全體員工應愛護各種設備,節約用紙,降低消耗、費用。對種設備應按規范要求操作、保養,發現故障,應及時報請維修,以免影響工作。

第六節。

辦公用品領用規定。

第六十七條公司各部門所需的辦公用品,由辦公室統一購置,各部門按實際需要領用。

第六十八條所有員工對辦公用呂必須愛護,勤儉節約,杜絕浪費,禁止貪污,努力降低消耗、費用。

第六十九條購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用,由辦公室主任審批,購置大宗、高級辦公用品,必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置。

為逐步完善和加強對公司產品研發工作的管理,充分利用公司人、財、物資源,縮短產品研發周期,提高工作效率和質量,降低成本,根據公司相關的管理制度,特制定研發部規則制度。

第七十條研發部負責公司產品的研發工作,管理公司產品整體的發展軌跡,以及產品的研發進度,同時對研發的成本進行控制。

第七十一條承擔公司對新員工的實習培訓,讓新員工對研發方面的知識盡快了解。

第七十二條研發部主管負責研發部日常事務和管理,對新產品開發制定一個開發計劃和對部門所有工作承擔責任,負責各個部門的協調工作。以便了解新員工的工作進展。

研發部主管負責培養和考察新員工。對新員工專業知識的培訓,每月對新員工進行考核,以便了解新員工的工作進展。

研發部主管負責監督該部門員工的工作進展情況并制定每天的工作任務。每周一次周會,了解各個員工上一個星期內的工作情況,布置這個星期的工作任務。

第七十三條對于業界、自己公司在業界里的立場、服務、地理條件等,要有客觀的認識,以采取適當的銷售途徑政策。

第七十四條獨自的系統化。參與其他公司(或者是大公司)的系列。無論采取那項政策,都要充分研究相互的得失關系。任何公司經營、服務以盈利為前提,以公司利益為主。

第七十五條不要以過去的情面、私情、上司的偶發意向,或仿效其他公司,來決定銷售途徑。

第七十六條不要僅憑借負責的業務員或顧客等的意見或批評來下判斷;必須根據客觀而具體的市場調查,來決定銷售途徑。

第七十七條效率不高的銷售途徑,應果斷地廢止,重新編制新的銷售途徑。關于這一點,銷售部的經理,必須向上司進言。

第七十八條交易條件和契約的訂定必須格外地小心,一切都要以書面形式。

第七十九條銷售經理必須調查研究,并努力企劃更有效率的銷售途徑。

第八十條紙上談兵是無法知道確實的效果的。所以,應該在危險性較小的范圍內,先試行看看。

第八十一條認真落實醫院的各項規章制度,努力學習業務知識,不斷提高自身的思想素質和業務水平,勤奮工作,成為一支思想作風過硬,業務素質精良的保安隊伍。

第八十二條負責醫院安全保衛工作,落實防范措施,保障醫院各項工作正常進行。

第八十三條嚴格落實安全責任制,嚴格執行崗位職責,定期與不定期對醫院各崗位,特別是重點崗位進行檢查,發現問題及時排除。

第八十四條經常對醫院各病區、科室進行巡視,發現問題及時上報并查明原因,有重大案件發生要及時上報。

第八十五條負責做好治安管理工作,協助公安機關查處發生在醫院內部的治安案件。

第八十六條認真調解處理各種治安糾紛,防止矛盾激化。

第八十七條貫徹執行上級有關消防的法規、規程,協助領導做好安全消防工作。

第八十八條組織消防安全檢查,督促有關部門、科室對火災隱患進行整改。

為改善公司生產中的勞動條件,保護勞動者在生產過程中的安全和健康,促進公司的經營活動能夠順利的開展下去,根據有關勞動保護的法令、法規等有關規定,結合公司的實際情況制定本規定。

第八十九條加強安全生產教育,堅持:安全第一,預防為主:的方針政策,牢固樹立安全生產思想,認真執行各種設備的安全操作規程,牢固掌握操作方法。

第九十條對新進公司的職工必須先進行安全培訓,考試合格后方可上崗。

第九十一條工作時間必須堅守崗位,忠于職守,嚴禁在工作場所打鬧、嬉笑,酒后嚴禁進入工作場地。

第九十二條進入工作場所,必須戴好安全帽,佩戴好勞保用品,嚴禁穿拖鞋,裙子上崗。

第九十三條生產者必須了解自己使用的設備工具及其它材料的性能、使用方法、注意事項,否則不準隨便使用。

第九十四條電器設備與線路如發生故障,必須交由專業人員檢查修理,不允許私自拆裝修理。

第九十五條不準在起重物下行走或作業,嚴禁在船段和空制物下休息,起吊重大物件時必須有專業人員現場指揮。上外板高度在2米以上、重量超過抓鉤承受能力時必須焊吊鼻。

第九十六條不準在高壓線下工作或堆放物品。風力達六級或六級以上時不準在室外高度2米以上高空作業。

第九十七條切割焊接進入工作艙實施工作,首先要檢查好線路,無破損漏氣時方能工作,工作完畢后立即將線具撤出艙外。

第九十八條進入狹窄密制艙進行切割焊接打磨時,必須做好通風,設立防護員。

第九十九條各隊長每天要做到班前有安排,班后有檢查,特別是對于本隊人員要作到心中有數及時清點好人數,不在時要找好代理人。

第一百條要把工作場地的環境衛生搞好,工作完畢及時清理好現場方能離崗。

第一百零一條下班后要拔下各種氣線接頭(氣割炬必須裝配回頭截止閥)。使用氣割氣焊工具必須裝回火防止器。

第一百零二條禁止非特殊工種人員從事特殊作業,技工帶徒工作業時,應負責好指導和監督。

第一百零三條倉管員要做好倉儲管理,嚴禁任何人員帶火種進入庫房。辦公室人員下班后要關束好一切燈火。

第一百零四條各隊要管理好自己的舍區,嚴禁打架斗毆,酗酒鬧事,猜賭偷盜,害群之馬,立即驅逐。

第一百零五條各級領導、一切工作人員必須以嚴謹的工作態度,科學的工作方法指導工作,使安全生產進入正常軌道。

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算,特制定本管理制度。

第一百零六條為防止公司材料資產流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。

第一百零七條倉庫所有物品進行分類建立帳冊。

第一百零八條倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

第一百零九條倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢,禁止隔天做帳。

第一百一十條與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務。

第一百一十一條倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。

第一百一十二條做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發生。

第一百一十三條認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求,嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免材料長時間不到位而延誤工程進度。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇十八

有些企業設定了管理制度也只是放在資料柜的角落,在需要時拿出來讀一下,而很多員工是在上根本不清楚自己公司的管理制度。這種情況使公司的管理制度失去了其存在的實際意義,等于形同虛設。

首先,并不排斥參照樣本制定公司管理制度,因為有了參照才能讓我們取長補短,且不可全部照抄,在制定管理制度時,首先應確認以下幾方面,企業的行業性質、企業的工作性質、員工類別等等。

比如,廣告公司由于行業性質決定了他們多數采用彈性工作制,所謂彈性工作制是指每周達到一定工作時間,但這些時間是可以由實際情況而安排的,并非嚴格的朝九晚五工時制。目前新的一些網絡游戲開發公司也實施這種工作制。

另一方面,公司的管理制度會對員工的著裝及發型等都會做明文規定,但由于行業性質的`不同,比如廣告、公關等等相關設計宣傳類的公司就比較注重形象的前衛時尚,不會對員工的打扮做要求,而像金融業、服務業等等就會對員工的儀表做嚴格統一要求。

以上,只是就兩方面舉例談了一下在制定公司管理制度時須考慮的方面,所以,以后大家在制定企業管理制度時,一定要結合企業實際來制定企業的管理制度,讓管理制度真正起到管理作用,就像定做衣服一樣,合身并且適合,才能在企業內部真正實施,而不是形同虛設。

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公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇十九

上午9:00――12:00。

下午14:00――18:00。

2、部門負責人辦公時間:8:45~12:0013:55~18:10;

3、行政部經理、行政管理員、考勤員辦公時間:8:30~12:0513:55~18:10。

4、保潔員:7:30。

5、在公司辦公室以外的工作場所:工作人員必須在約定時間的前五分鐘到達指定地點,招集人必須提前15分鐘到達指定地點。

員工違紀分為:遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種,管理程序如下:

2、早退:指提前離開工作崗位下班;早退3分鐘以內,每次扣罰10元;30分鐘以上按曠工半天處理。

4、脫崗:指員工在上班期間未履行任何手續擅自離開工作崗位的,脫崗一次罰款20元。

5、睡崗:指員工在上班期間打瞌睡的,睡崗一次罰款20元;造成重大損失的,由責任人自行承擔。

1、假別分為:病假、事假、婚假、產假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發生以上假者取消當月全勤獎。

2、病假:指員工生病必須進行治療而請的假別;病假必須持縣級以上醫院證明,無有效證明按曠工處理;出據虛假證明加倍處罰;病假每月2日內扣除50%的基本日工資;超過2天按事假扣薪。

3、事假:指員工因事必須親自辦理而請的假別;但全年事假累計不得超過30天,超過天數按曠工處理;事假按實際天數扣罰日薪。

4、婚假:指員工達到法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假別;

5、年假:指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假,可逐年遞增,但最多不得超過7天,特殊情況根據工作能力決定;年假必須提前申報當年使用。

6、工傷假:按國家相關法律法規執行。

7、喪假:指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別;喪假期間工資照發,準假天數如下:

父母或配偶父母傷亡給假7天。

配偶或子女傷亡給假10天。

1、病事假:1天以內由部門負責人批準;3天以內由分管付總經理批準;三天以上總經理批準。請假手續送行政部行政管理員處備案。

2、其它假別由部門負責人簽署意見后報分管付總經理審批,并送行政部行政管理員處備案。

3、所有假別都必須由本人書面填寫請假單,并按規定程序履行簽字手續后方為有效假別;特殊情況必須來電、函請示,并于事后一日內補辦手續方為有效假別;未按規定執行一律視為曠工。

公司實行每日簽到制度,員工每天上班、下班需簽字(共計每日2次)。

1、員工上班直接在外公干的,返回公司時必須進行登記,并交由部門經理簽字確認;上班后外出公干的,外出前先由部門經理簽字同意后到前臺處登記方可外出。如沒有得到部門經理確認私自外出的.,視為曠工。

2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規定補辦請假手續的視為曠工。

1、公司要求員工在正常工作時間內努力工作,提高工作效率,按時完成規定的任務,不提倡加班。特殊情況非加班不可的,必須填寫《加班審批表》,部門經理簽字后報公司分管領導批準。未經批準,公司一律不予承認加班。

2、經過批準的加班,公司辦公室按月進行統計結算。所有加班首先必須抵沖病、事假,有一天抵沖一天,多余部分由公司發給加班工資,不作調休處理。

3、行政部對每月的考勤進行統計,統計表由經理簽字后交財務部計發工資。

員工出差,應事先填寫《出差申請表》,由部門經理簽署意見后報公司分管領導批準,部門經理以上人員由分管經理批準;總經理出差時應知會辦公室,以便聯絡。《出差申請表》交行政部備查。

員工因違紀的扣款,統一由公司辦公室管理,作為員工集體活動的補充費用。

十、本制度自公司公布之日起執行。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇二十

1、凡是店里員工一律不準玩游戲機。上班時間不準玩手機。如果服務員有意把顧客數字多記一點或是少記一點,被查出一次罰十倍,后果自負。

3、店里的處理額度一律為10%,大堂經理簽字。按規定僅能在第二天處理。

4、服務員錯帳一律要賠。顧客沒有會員卡一律不準上分。

5、上班時間大堂經理和服務員一律不準睡覺,如果因睡覺錯帳(機器上分偷去)機器門撬開,大堂經理和服務員一起賠錢。

6、地面和機器上面的衛生,服務員一律要搞干凈。

7、店里的錢服務員一定要放好.遺失要賠,若服務員遺失店里的錢財,要按原價、原數賠償。

8、天天遵守店里的8條服務態度。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇二十一

為確保公司的.人身、財產安全、出入廠人員、車輛物品等管理有序。

適用于所有進出廠人員、車輛及物品。

1、所有人員及車輛按本制度執行。

2、門衛值班人員按本制度監督檢查和管理。

1、人員出入管理

員工上班時間因公外出辦事,必須寫明事由,返回后在門衛處核簽返回時間,如不能返回時寫明理由,方可離開。

2、就餐時間含在工作時間內的非管理人員除上下班時間出入外,嚴禁出入大門,確因有事,門衛人員必須和部門領導取得聯系,方可出入,門衛嚴格監督檢查,如無證明,不允許出入大門。

3、員工醉酒者一律禁止入廠。

1、送貨車輛憑送貨單等憑證進入廠內,需要時過磅稱量,然后聽從門衛或保管員指揮在指定位置等待卸貨,非本公司貨物進廠時在門衛處登記以便離開時方便清點,確認。

2、拉運糠醛的車輛一律憑裝車單在指定位置放停,所裝重量不得大于車輛行駛證規定的運輸重量。

3、外來人員或車輛出廠,經檢查無攜帶物資,即可放行,但應進行登記。如有物資攜帶出廠,應辦理物資出門證,否則門衛不予放行。

4、上班前與下班后,非加班工作人員不得在廠內逗留。

5、倒班生產工人可按倒班規定時間提前30分鐘入廠,交班后30分鐘內離廠。

6、非工作時間入廠要經車間主任同意,否則門衛不予放行。

7、非工作原因找人不得入廠,由門衛電話通知。(包括本廠人員)。外來辦事人員或車輛入廠是要經相關部門或人員同意,并進行登記后方可進入,否則不予放行。

8、任何部門人員,車輛出入工廠必須無條件接受門衛的檢查與指揮,否則公司將對當事人予以嚴肅處理。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇二十二

第一條為規范員工行為,全面提升公司整體服務水平、環境適應能力及市場競爭能力,使公司健康而正高效地運行,特制定本管理制度。

第二條周日全天和國家法定節假日休息。期間如需加班,公司將根據工作情況安排適時調休。

第一條公司實行當日到崗簽到制。遲到、請假、曠工后到崗須及時簽到并注明報到時間。代簽按遲到論處。辦公室具體負責簽到和考勤統計。

第二條超過上班時間30分鐘內簽到按遲到論處;超過上班時間30分鐘至3個小時內(含3個小時)簽到按曠工半日論處;當日超過3個小時以上按曠工一日論處。

班按曠工一日論處。

第四條請假應提前書寫《請假條》并當面交上級批復。特殊情況不能當面請假應向直接上級致電說明,請假期滿報到后須及時補寫《請假條》,由上級簽字后交辦公室存檔。

第五條請假一日內(含一日)由直接上級批準。超過一日,需經直接上級簽字后報由副總經理簽字批準。

第六條連續長時間加班可由公司安排適當調休。因培訓和個人工作延誤需要加班不包括在內。

第七條請假、調休未經批準而擅離職守,按曠工論處。

第八條因公不能按時報到或提前離崗須向直接上級及時說明。

第一條辦公室行政人員負責來訪客人的接待、引見、服務和送別。

第二條客人來訪時應主動起身迎接。接待時要禮貌大方、熱情周到。經過簡單溝通后應及時告知相關人員具體接待。

第三條客人落座后,應主動遞送茶水;客人離開時,應主動送別;客人離開后,應及時收拾整理。

第四條辦公電話禁止長時間占用,禁止接打私人電話。

第五條辦公用品要注意經常維護,盡量避免人為損壞。

第六條上班時間禁止上網私自聊天、打游戲、賭博、從事和工作無關的事情。

第七條禁止正常工作時間在辦公大廳睡覺、大聲喧嘩、吵鬧或大聲播放音樂;禁止在辦公室吸煙、喝酒、隨地吐痰。

第八條辦公場所人人都需保持個人工作區域整潔干凈,不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑。

第一條公司實行衛生輪流值日制。具體安排詳見《衛生值日表》。

第二條當天值日人員應在下午下班后負責倒垃圾、洗地板、擦桌面等清潔整理工作。辦公室無人值守時應檢查、關閉所有電器、門窗后再離開。

第三條垃圾、廢棄物、污物的清除應按照要求倒在指定位置。

第六章行政規定。

第一條一個上級的原則。上級不得越級指揮,可以越級檢查、指導、協助和了解情況;下級不得越級匯報,可以越級申訴和上訴。相互間不得跨部門指揮和匯報。(特)財務部經理在財務上服從總經理,在行政上服從副總經理。

申訴。錯誤指揮或錯誤判斷上級指揮經上級裁決后,有責任方應承擔由此造成的一切后果。

第三條直接上級缺席或不服從公司統一管理時,由直接上級的`上級負責管理指揮和協助。

第四條公司員工每兩個月進行一次述職,以接受總經理的當面質詢。副總經理負責具體安排。

第五條副總經理是公司行政工作的常務執行人。辦公室協助執行。

第六條總經理是公司行政工作的最高負責人和重大事務的最高決策者,遇重大情況時,總經理有權對公司進行調整。

第一條領導召開會議要改進作風、縮減時間、提高質量、注重實效。員工參加會議要準時到席、調整手機、禁止吸煙、做好筆記。

第二條辦公室具體負責公司全體員工會議的通知、組織、主持和會議筆記。

第三條部門和小組會議由部門或小組負責人召集、主持和筆記。

第一條公司要求所有管理人員要在日常工作中加強員工安。

全教育,時常提醒員工注意個人人身、財產和公司財物安全。

第二條員工要自覺遵守國家安全方面的法律法規,遵照公司要求和上級囑托,時刻注意對個人人身、財產和公司財物安全的防范。

第三條公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉交他人;未經財務部負責人同意,不得隨意將公司物品外帶或外借。

第四條禁止在無技術保障的情況下安裝、拆卸、維修公司辦公用品,特別是帶電產品。

第五條員工個人財物應隨身攜帶,不得隨意擱置在集體辦公場所。

第六條公司要求的保密事項未經公司許可不得隨意向他人泄露。

第一條財務部負責公司印章和合同管理。印章要嚴格保管,規范使用,未經總經理同意任何人不得隨意外帶。

第二條公司正式文件和合同需經財務部經理最后審核后加蓋公章。未經總經理同意,空白合同不得隨意蓋章。

第三條業務外出可攜帶空白合同。因業務急需可向副總申請領取空白蓋章合同。個人攜帶空白蓋章合同不超過24小時。

第四條簽定空白蓋章合同時增訂條款,須及時向副總經理匯報。

第五條空白蓋章合同簽定后,應及時送交財務部進一步核查,無誤后交由辦公室統一建檔。

第一條辦公室具體負責檔案管理。內容主要包括:規章制度、行政執行手續、會議筆記、人力資源資料、業務資料、工作報告、計劃、客戶資料、來函來文、合同、活動影像等各種書面和音像資料。

第二條檔案管理要分門別類,統一存放,避免損壞和丟失。

第三條檔案借閱應嚴格按照閱讀權限和保密規定,未經副總經理同意不得隨意向公司以外的人員借閱。閱讀檔案應抓緊時間,當天閱讀當天交還保管。

第一條公司所有財務支出需直接報經總經理批準。

第二條一般情況下大額款項可安排銀行轉帳。需要收、支現金時由財務部經理直接安排。

第三條財務部經理有權根據公司實際情況對財務執行作出詳細規定,經總經理批準后作為本制度附件頒布執行。

第一條公司的大門時刻向人才開放是公司人力資源建設的。

長期方針。公司將通過人力資源市場、媒體、網絡、專業人才推薦機構公開招賢納士,同時鼓勵員工隨時通過關系積極發現并引進人才。

第二條新人進入公司后,需進行一周時間(連續七天)的觀察。觀察期結束后,一經錄用,一周觀察期計入第一試用月并補發工資。

第三條所有新人一經錄用,需進入三個月的試用期。試用合格進入正式聘用期,并簽定《勞動合同》。

第四條新人試用期間表現突出可提前結束試用。進入正式聘用后,享受公司正式員工待遇。

第五條公司隨時引進新人加盟,通過周期性的培養和選拔,以保證團隊競爭優勢快速提升。

第六條員工辭職應至少提前十五天向副總經理遞交《辭職報告》,經副總經理批準并安排工作交接后方可離職。

第一條公司要求人人獨當一面,重視團隊共同成長,通過堅持不斷的培訓學習,提高每一位員工的綜合素質和服務能力。

第二條所有公司員工必須接受公司提供的各種培訓。新人進入公司至少要接受三天的崗位專業培訓,隨后的培訓由各部門和公司統一安排。培訓要講求實效,長期堅持。

第一條公司主要部門機構圖。

第二條公司機構設置既要考慮現實需要,做到“人有其職,才有所用”,也要注意公司人力資源儲備和企業未來規劃需要。

第三條各部門人員要做到“人人盡職盡責,事事盡快盡好”,既要保證分工明確、各司其職,也要加強相互幫助、共同協作。

第一條市場劃分:鄭州市場劃分為北區(中原路、金水路以北,含金水路)和南區(中原路、金水路以南,含中原路)兩大業務區。鄭州以外市場由副總協調開發。業務開發應注重行業細化。

第二條人員分配:業務經理協同各大區主任和客服主管各自負責本區業務開發和客戶維護。公司其他人員在完成本職工作后統一由副總經理安排業務開發和客戶維護。

第三條業務協作:業務區內個人非意向客戶資源鼓勵相互轉讓。鼓勵業務人員之間友情協助、有償合作。

第四條拜訪數量:一個月為一個業務周期。公司專職業務人員一周期每工作日平均最低拜訪量第一個月每日新客戶拜訪3家,回訪客戶1家;第二個月每日新客戶拜訪4家,回訪客戶1家;第三個月及以后每月每日新客戶拜訪3家,每月重要目標客戶不低于3家。行政和后勤人員平均每天聯系客戶至少1家。

公司存貨管理規章制度范文(23篇)篇二十三

二、工作職責。

三、崗位責任制。

區域(項目)經理崗位責任制。

工作標準。

質量標準。

安全生產標準。

施工工長崗位責任制。

工作標準。

質量標準。

安全生產標準。

技術負責人崗位責任制。

安全員崗位責任制。

四、采購員工作制度。

一、所有部門在上級(副總經理)指導下展開工作。

二、根據上級的目標計劃編制部門的工作進度計劃。

三、按照有關建筑規范要求及設計圖紙,保質、保量地進行施工,在保證安全的前提下,搶進度。

四、提前編制施工材料計劃,合理使用材料和施工機械設備。

五、施工管理人員的工作要求:

1、上班時不得遲到早退,有事離開崗位必須得到經理的批準,休、請假得到同意后方可休、請假,并安排好工作,做好工作交底,如有違反按照考核小組評定進行處罰。

2、施工中有必要使用日工(雜工)時,首先提前向副總提出,由副總核定批準后才能使用,使用日工后要在當日下午六時前填寫好日工表,送到經理處審核簽字生效,否則作廢。

3、施工工人進場后,首先要簽訂好本部門要求的規章制度,要經常對工人進行安全生產教育和技術施工交底。

4、各施工管理人員要對自己的工作負責,對安全、質量文明施工負直接的責任。

六、認真執行項目的招投標文件,做到公平、公正、公開,做好本部門的招投標各項工作,同時也積極配合其它部門有關各項招投標工作。

七、主動與各部門的工作互相協調、溝通,團結友好地發展工作。

第一條:負責建立健全工程、質量安全、科技系統日常工作的管理制度,并嚴格監督執行。

第二條:負責組織工程的施工組織設計方案編制、審核工作,協調經營部門投標答疑。

第三條:負責指導監督項目開展項目施工管理,搞好項目經濟承包合同的簽定工作,監督項目對成本、質量、安全、文明施工進行控制。

第四條:負責日常工程技術管理。對項目積極進行的技術服務指導工作,督促項目執行技術規范、標準、施工工藝規定。制定特殊工程施工技術措施并組織實施。

第五條:負責開展各施工項目的技術、安全交底工作,組織實施圖紙會審工作,督促項目的施工組織設計的編制和實施。

第六條:負責公司各類計量檢測設備的管理工作。具體負責設備的采購、校準、發放使用、維護、標識工作,為工程檢查提供有效的數據。

第七條:負責制定年度質量安全工作計劃,加強關鍵部位的各項質量安全檢查,督促班組進行“三檢”,定期組織大檢查,對存在的質量安全問題及時調查分析處理。

第八條:負責辦理項目的報監工作,對分部門現分工程的質量進行檢查評定,主持單位工程的中間驗收。

第九條:負責制定公司年度科學技術進步計劃和措施,推廣科技活動,總結技術成果。

第十條:負責配合企業管理辦公室建立公司的國際環境體系和安全衛生體系,完善企業的基礎管理工作。

第十一條:負責對項目工程報量的審計工作,準確及時的編制工程報表,為公司領導的經濟活動分析提供可靠數據。

第十二條:負責公司的工程回訪維修服務工作。制定年度回訪計劃,安派人員及時進行維修,滿足客戶的需求,維護企業的良好信譽。

第十三條:協助資料部按規定及時進行竣工資料的整理、歸檔工作。

第十四條:負責本部門人員的業務素質培訓和日常政治學習工作。制訂部門年度培訓計劃,配合勞動人事部門具體實施專業的培訓工作,配合黨委辦公室開展政治學習,提高部門人員整體素質。

第十五條:確保部門管理費的開支控制在預算計劃費用之內。第十六條:認真履行公司質量體系所賦予的有關職能,規范部門管理工作。

第十七條:積極與各部門之間做好配合工作。

第十八條:全面認真的完成公司領導下達的其它各項任務。

第一章區域(項目)經理崗位責任制。

一、工作標準。

1、在公司領導直接領導下服從工作安排,努力完成領導落實工作任務。

2、所管轄區域內施工方合同的談判和簽定,以及當地業務穩定和開發。

3、負責所管區域所有員工的工資結算依據(工天、獎罰等相關依據)。

4、對項目部的生產活動包括計劃指標、安全、質量、工期、驗收有經濟效益等全面負責。

5、組織項目部學習有關施工圖紙進行技術規程、規范和安全、質量標準全面交底。

6、項目經理所管區域產品制作的圖紙及制作要求的詳細數據以書面的形式報總經理審批,審批后交與采購部進行加工,收到產品后進行核實簽收。

7、按審定施工組織設計進行精心組織施工,未經上級批準不得擅自變動。

8、按時編制日旬、月旬施工工作計劃和材料、構件的月旬需用計劃做好各種原始資料記錄,按規定及時準確提供各種數據和有關資料。

9、市場部簽定合同后,依據圖紙編制施工材料,機械設備的用量和資金計劃及施工方簽署的施工合同上報主管工程的副總審批。審批后到相關部門領取。

10、認真幫助施工隊組及時解決生產、技術、質量、安全的有關問題,合理組織施工流水作業和工種、工序和穿插,合理使用勞動力。

11、搞好施工現場管理,實現“三清五好”文明施工。

12、協助市場部所管轄區域的合同內容和收款。

13、工程完工后協助資料員編制所管工程的竣工結算等相關資料。

14、項目副經理協助項目經理工作并對所分管的工作負責。

15、項目經理必須向主管副總經理每天匯報所管區域的工程進度情況。

二、質量標準。

1、在項目領導下直接指揮生產,對產品的質量負直接責任。

2、要把上級規定的施工規范質量要求等通過技術交底向對組工人交待清楚,并在施工過程中認真檢查和貫徹。

3、對工程測量標高等負直接責任。、

4、組織督促隊組自檢,并協助填寫隱蔽工程記錄和分項工程質量評定表,參加由單位工程負責人組織的質量檢查。

5、認真檢查復核材料半成品構件加工鐵件和設備的合格證等質量保證資料,發現問題及時處理,嚴禁將不合格產品用到工程上確保工程質量。

6、指導班組開展創優和安全生產小組活動。

7、參與本單位定期檢查。

8、對不按圖施工、違反操作規程、粗制濫造行為、質量低劣班組或個人有權制止,令其返工或停工。

三、安全生產標準。

項目經理是安全生產的直接組織和領導者,對施工安全負有直接責任。

1、領導工人隊組嚴格按照操作規程進行操作,對施工危險部位提出安全措施。

2、主持項目部每周安全檢查,發現隱患,制定專人及時糾正。

3、對違反操作規程現象,應立即令其糾正,在未改正之前不能繼續施工。

4、經常對工人進行安全生產教育,負責新工人進場后的基本安全知識教育,對未經教育而開始工作的新工人發生安全事故要承擔責任。

5、對所管的施工現場環境安全的一切安全防護措施等的完整、齊全有效是否符合要求負有直接責任。

6、認真執行國家安全生產方針、政策、和上級批準的施工組織設計、施工方案,要修改必須經原編制單位批準。

第二章施工工長崗位責任制。

一、工作標準。

1、在項目負責人的直接領導下,服從工作安排,認真做本職工作,要對自己工作負責任。

2、參加月旬、日旬作業計劃的編制,保證形象進度計劃的完成。

3、學習熟悉和參加圖紙會審,認真向隊組工人進行技術交底,填寫整理有關安全資料。

4、施工前的準備工作及時提出各種產品、半成品和工具的需用量計劃。

5、結合施工實際,按時簽發施工任務單和材料限額領料單,合理分配隊組施工任務,及時驗收隊組完成的分部、分項工程量,協助預結算部結清隊組的施工任務賬。

6、組織工人隊組進行質量自檢、互檢、交接班檢活動制定和采取切實可行的質量安全措施,杜絕事故的發生。

7、負責檢查復核、放線、找平等工作,確保工程幾何尺寸。

8、合理使用原材料、工具及施工機械,實施施工現場文明生產。

9、組織工人提出合理化建議,推廣先進的施工技術,提高勞動生產率。

10、參加質量安全檢查和事故分析,發現問題應及時提出糾正并向上級有關部門匯報反映,使事故杜絕在萌發狀態之中。

二、質量標準。

1、在項目經理組織下負責指揮施工生產,把施工規范、規程、規定、質量要求、施工措施等向隊組工人進行技術交底并在施工過程中認真檢查。

2、組織督促班組自檢并填寫隱蔽工程記錄和分項工程質量評定表,經項目經理、班組長簽證后送單位工程負責人并參加由單位工程組織的質量檢查。

3、認真檢查復核原材料、半成品還有構件、加工件和設備的合格證等質量保證資料,發現問題及時處理。嚴禁將不合格產品用到工程上,確保工程質量。

4、對工程測量、定位、放線、標高等負技術責任。

5、指導班組開展創優產品和安全生產小組活動,并參加本單位定期檢查。

6、對不按圖施工、違反操作規程、粗制濫造行為、質量低劣班組或個人有權制止令其返工或停工并及時向項目經理匯報。

三、安全生產標準。

1、堅持生產必須安全、安全為了生產的方針,認真執行黨和國家安全生產的方針、政策、法令和企業規章制度。

2、對所擔任工程施工的安全生產的一切安全防護措施負有直接責任。

3、開工前向隊組進行施工方法安全措施的詳細交底。

4、把安全工作貫穿到施工生產的具體環節中去,特別要做好有針對性的書面安全技術交底,遇到安全與生產發生矛盾時,生產必須服從安全。

5、組織班組學習安全操作規程并檢查情況,教育工人正確使用防護用品。

6、發生重大事故傷亡,重大未遂安全事故要保護現場并及時上報。

7、有權拒絕不科學、不安全、不衛生的指令生產。

8、發現不安全因素,應及時采取措施予以改正,否則不能繼續施工。

第三章技術負責人崗位責任制。

1、在部門經理的領導下開展工作,服從工作安排,努力完成工作任務。

2、貫徹執行國家工程建設標準強制性條文。

3、編制施工組織設計。

4、組織參加工程的圖紙會審,并做好編制工作。

5、協調解決圖紙疑難問題。

6、與建設方、監理等協調解決技術問題。

7、參加隱蔽工程的驗收工作和工程竣工工作。

8、深入施工現場、檢查、指導工作。

9、對工程測量標高等負直接責任。

10、認真檢查、復核原材料、半成品、構件、加工鐵件和設備的合格證等質量保證資料,發現問題及時匯報,嚴禁將不合格產品用到工程上,確保工程質量。

11、要經常召集管理人員及班組長開會,把平時工作上所發現的技術問題和質量問題大膽地在會議上提出有關方案措施。

12、對不按圖施工,違反操作規程,粗制濫造行為,質量低劣班組或個人有權制止,令其返工或停工,并及時向部門經理匯報。

第四章安全員崗位責任制。

1、在部門經理的領導下,服從工作安排,努力完成本職工作。

2、負責檢查、監督實施施工組織設計中的安全措施,并負責向作業班組進行安全技術交底。

3、檢查施工現場安全防護措施、地下管道、腳手架安全、機械設備、電氣線路、倉儲防火等是否符合安全規定和標準。如發現施工現場有不安全隱患,應及時提出改進措施,督促實施并對改進后的設施進行檢查驗收。對不改進的提出處理意見報項目負責人處理。

4、正確填寫施工現場安全措施檢查情況和安全生產月報,定期提出安全生產的情況分析報告和意見。

5、處理一般性的安全事故。

6、按照規定進行工傷事故的登記、統計、和分析工作。

7、對違反操作規程現象應立即令其糾正,在未改正之前不能繼續施工。

8、對所管的施工現場環境安全的一切安全防護措施(水電、架子、四口)等完整,齊全有效是否符合要求負有直接責任。

1、采購員須注重職業道德,品行端正。做到不吃回扣,不貪污受賄,不吃請,不虛開發票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。

2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結,邊學習邊實踐,不斷提高自己的采購業務水平。

3、定期匯總所進的采購資料,協助財會進行工程成本核算。

4、建立材料采購供應渠道,進行供應商的擇優選擇,新供應商的開發工作。

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明,嚴禁購進質量控制好工程所需的各種材料,確保工程能順利進行。

7、控制材料入戶的數量與質量,能準確無誤分配好材料運送到所需工地,做好材料的存放、堆碼管理工作。

8、根據工程部施工計劃及剩余材料情況做好材料采購工作。

9、在購進材料時發生質量、數量異常情況下,應立即采取緊急措施,并與施工有關部門進行協商處理。

10、做好供應商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應基地,并不斷挖掘供應商,以保證項目材料供應的不間斷性。

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