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內部采購管理制度(精選23篇)

時間:2025-05-05 作者:HT書生

在采購過程中,我們還需要注重供應商關系的管理,建立長期合作的伙伴關系,以獲得更好的服務和支持。采購工作需要不斷學習和創新,以下是一些采購培訓課程和學習資源供大家參考。

內部采購管理制度(精選23篇)篇一

第一條為了加強采購計劃管理,規范采購工作,保障生產經營活動的正常持續供應,控制不必要的開支,特制訂本規定。

第二條采購管理工作的任務:

(一)根據生產、經營需要作好物資采購工作,保障原材料和各項物資連續供應。

(二)在保障供應的前提下,選擇優質物資,確保采購物資的質量合格。

(三)開拓貨源基地,優化供應渠道,降低采購成本。

第三條采購審批:

(一)各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單,按程序辦理審批。

(二)對預算外。

元(含)以內由總經理批準,超過()元由董事長批準。

第四條采購審批一律使用采購申請單:

(一)采購申請單各欄填寫是否清楚,審批者是否簽字。

(二)緊急采購申請單應優先辦理。

(三)無法于需用日期辦妥的采購申請單,必須及時通知申購部門。

(四)接到撤銷通知的采購申請單,應先處理,并在采購計劃中刪除。

第五條尋價及洽談:

(一)充分了解所購物資的品名、規格、質量要求及其他特別要求。

(二)向供應商詳細說明品名、規格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。

(三)同規格產品的供應商至少對比三家。

(四)尋求其他更適合的替代品。

(五)經成本分析后,設定議價目標。

(六)有沒有價格上漲、下跌因素。

(七)尋價單應注明與供應商議定的成交條件。

(八)如果是緊急需求臨時購買,采購人員可以參考以往之類似的價格,免經尋價、比價手續。

第六條訂購:

(一)需預付定金、長期需用的原材料等物資、內外銷價須辦退稅、采購金額()元以上或有附帶條件的采購活動應簽訂合同。

(二)分批交貨的須在合同中注明。

(三)訂購單(采用聯絡函或傳真)交供應商,無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。

第七條采購:

(一)采購人員應對供應商所提供物資進行詳細檢驗,確認是否與訂購單或采購申請單所列內容一致。

(二)采購員應向供應商索取必要的合格證明、使用說明等資料。

(三)采購物資到達公司后,采購人員應及時趕到倉庫。

第八條收貨:

(一)原材料采購經原料庫進行外在驗收辦理收貨后,采購人員填具報驗單,報質量檢驗部門進行檢驗。采購部接到合格通知后辦理入庫手續。

(二)其他材料需經項目部驗收后,材料處方可辦理入庫手續。

(三)采購人員憑入庫單和有效發票辦理付款或報銷。

第九條付款結算時采購人員應注意:

(一)發票抬頭、金額及其它內容是否相符。

(二)有無預付款或暫付款。

(三)是否需要扣款。

(四)需要辦退稅的及時轉告退稅。

內部采購管理制度(精選23篇)篇二

在我們平凡的日常里,接觸到制度的地方越來越多,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編為大家收集的企業內部采購管理制度,歡迎閱讀與收藏。

第一條 為了規范公司的采購業務,制定詢價、議價流程,降低采購成本,確保公司各項物料供應,加強公司物料采購的監督管理,制定本辦法。

第二條 本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等采購及勞務采購。

第三條 公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購,貨比三家,同等材料質優、價廉、服務好者中標。

第四條 請購的提出

1、生產研發部物控員依物料需求狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等。

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》。

3、《請購單》應注明貨物名稱、規格、數量、需求日期及注意事項,經主管審核,并依請購核準權限送呈相關人員批準。

4、《請購單》一聯自存,二聯送交供應鏈(生產物料)、綜合部(辦公用品),三聯交財務部。

5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內。

6、緊急請購時,請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

第五條 請購核準權限

1、生產研發所需原材料由生產或研發部經理審核后,報總經理核準。

2、車間需購買的機修配件、零件,價值在2000元以下的由車間主任審核后,報生產部經理核準。價值在2000元以上的車間主任簽字確認后由生產部經理審核,報分管副總核準,總經理批準。

3、常用辦公用品及物業所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經理批準。空調、熱水器、高級家具及單件物品價值在2000元以上的由綜合部經理審核后,報總經理核準。

第六條 請購的撤消

1、已開具《請購單》需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉送供應鏈或綜合部,必要時應先口頭通知。

2、采購有關部門接到通知后,立即停止采購。

3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

第七條 采購方式

根據本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:

1、集中采購:公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購較為有利,依定時或定量計劃進行采購。

2、合約采購:公司經常使用物料,采購部門應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量的方式進行采購。

3、一般采購:除1、2以外的零星物料,采用按需采購的方式。

第八條 詢價、議價

1、采購部門(供應鏈及綜合部)收到經核準的《請購單》后,除集中采購方式外,采購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商進行詢價。

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限。

3、如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表。

4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇。

5、供應商提供報價的物料規格與請購規格不同或屬代用品時,采購人員應商請購部門確認。

6、專業材料、用品或項目,采購部門應會同使用部門共同詢價與議價。

7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價。議價應注意品質、交期、服務兼顧。

第九條 議價原則

有以下情況時,采購部應及時與供應商議價:

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時。

2、采購頻率明顯增加時。

3、本次采購數量大于前次時。

4、本次報價偏高時。

5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時。

6、其他有利于公司條件時。

第十條 定價核準

1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內使用),隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部門負責人審核。采購部門負責人審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。

2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價格由采購部門負責人核準,確定供應商。超過五千元的采購訂單,其價格提交總經理核準后確定供應商。

3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈報總經理核準。

第十一條 訂購作業

1、供應商經核準后,采購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同,訂購物料。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷合同》上明確注明。

3、采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

第十二條 驗收與付款

1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。

2、依合同約定的付款方式,辦理供應商付款工作。

第十三條 采購質量文件資料要求訂購前,應提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規定:

1、訂購產品規格、圖紙、技術要求等。

2、產品技術精度、等級要求。

3、各種檢驗規范、標準。

4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。

第十四條 合格供應商選擇

除經總經理特準外,應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:

1、經本公司供應商調查,列入《合格供應商名錄》內的供應商。

2、提供的樣品經本公司確認合格。

3、以往采購的良好記錄。

第十五條 質量保證約定

物料采購,應由供應商承擔質量保證責任,并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證:

1、供應商質量管理體系符合本公司指定的.質量保證系統、如iso9000等。

2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。

4、接受本公司必要的供應商調查。

5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致損失的承擔與賠付。

第十六條 進貨驗收規定

供應商提供的物料,必須經過本公司倉庫、質檢、采購等部門人員相關驗收工作,主要包括下列幾項:

1、品質檢驗:質檢部按進料檢驗規定進行抽樣檢驗,以確定交貨質量符合質量要求。

2、處理短損:根據點收、檢驗結果,對發生短損的,予以更正數量,必要時向供應商索賠。

3、退還不合格品:對檢驗不合格物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠。

第十七條 質量糾紛處理

采購物料發生規格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統稱為質量糾紛處理。具體規定如下:

1、處理依據:以雙方事先約定的質量標準作為處理依據,并在《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據。

2、采購物料退貨與索賠:

(1)擬退回采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購部門(供應鏈及綜合部)。

(2)采購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

(3)現貨供應退貨,要求供應商更換合格物料。

(4)訂制品退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,更換供應商。

(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

(7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司損失向供應商索賠。

3、其它索賠規定

(1)供應商原因造成交貨延遲,以實際造成本公司損失向供應商索賠。

(2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司損失,依實際發生情況索賠。

(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良,造成本公司損失,依實際發生情況索賠。

(4)其他原因導致本公司損失,依實際損失向供應商索賠。

第十八條 采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是在必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產且生產成本合理。

第十九條 按供應商評價辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

第二十條 對托收到而貨未到,或貨到發票未到,應及時通知經辦人,盡快查實情況。

第二十一條 付款方式

1、由采購部門根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務部請款。

2、財務部依合同規定的付款方式,與廠商結款,特殊情況需經總經理批準。

第二十二條 對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購代用品,否則,出現后果由采購員負直接責任。

第二十三條 采購人員必須按采購作業規范運作,對不按計劃要求及質量要求采購,造成的超儲積壓,損失由采購人員承擔經濟責任。

第二十四條 采購員未能及時完成采購任務時,應及早報告采購部經理說明原因,提出相應意見方案,采購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經理。

第二十五條 采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

第二十六條 采購人員必須遵守公司規章制度,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十七條 采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

第二十八條 采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

第二十九條 為掌握瞬息萬變的市場商品信息,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

第三十條 售后服務:對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。

1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由采購部負責聯系。

2、對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由采購部在規定時間內協調解決。

本辦法自下發之日起執行。

內部采購管理制度(精選23篇)篇三

為規范集團公司物資采購的提報、審批、執行程序,提高物資采購的效率、降低采購成本,使物資采購工作在規范、可控條件下運行。

依據《國有企業采購操作規范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規,結合集團實際情況,通過對供應商和關鍵采購業務環節的集中管理,以集中采購、分散交付、分散發貨、集中管控為原則,編制本制度。

集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活動。

(一)各部門、子公司工程項目及工程項目相關的采購包括:

1、工程項目施工承包、勞務類采購,合同估算價在400萬元以下;

2、工程項目重要設備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下;

3、工程項目勘察、設計、監理等服務類采購,單項合同估算價在100萬元以下。

4、工程項目中與建筑物和構筑物的新建、改建、擴建無關的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

(同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購,合同估算價合計超過前款規定標準的,不屬于本制度采購范圍。)。

(二)各部門、子公司非工程類采購包括:

1、公司類:

公司類采購包括辦公用品、固定資產、工裝、綠植等。

2、服務類:

服務類采購包括為我公司提供的項目咨詢,可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務項目。

3、生產類:

生產類采購包括生產經營所需的燃料、生產材料、藥品、設施設備等。

4、其他類:

公司車輛的年審、保險、維修、燃油,(臨時)場地租賃等。

(一)建立供應商庫。

1、發布建庫公告。

供應商邀請公告:應通過在指定媒介發布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫;公告的內容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法,還應注明是否接受聯合體、是否采用電子方式并注明網址以及采購邀請人的聯系方式。

(入庫的供應商需提交法人資格證書,營業執照,基本存款賬戶,聯系方式,認證資質證書,質量、安全、環保、職業健康管理體系證明文件,業績以及社會信譽等公司基本信息,主營產品、技術工藝水平、質檢體系、產能、銷售額等產品信息。)。

2、結合各部門及子公司需求,建立和使用統一的供應商綜合評價指標體系,由供應商評審小組對供應商進行分類分級,確定每類供應商入庫名額。

3、供應商資格審核、評估。

根據供應商所提供的相關資料,由供應商評審小組對供應商財務狀況、商務能力、技術與服務能力、生產能力、質量能力、環境保護、可持續發展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應商的業績、設備管理、人力資源、質量控制、成本控制、技術開發、用戶滿意度、交貨協議等方面可能影響供應鏈合作關系的方面,確定入庫供應商。

(注:供應商評審小組由財務部、監察部、招投標、采購部等部門5-7人,為單數組成。)。

(二)供應商管理。

分類分級管理:

根據本制度第二條管理范圍的分類,對入庫的供應商進行分類管理。通過對不同行業、企業、產品需求、不同環境下的供應商采取不同的評審方式,增加評審制度的靈活性和可操作性,以達到提高采購效率的目的。

根據供應商評估結果對供應商進行分級管理,分級應至少包括a/b/c三個級別。不同級別的供應商,在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策,以此提高供應商的配合度、積極性,確保庫內供應商的有效性,進一步提高采購效率、降低采購成本。

1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核,對入庫企業實施日常評價與定期評價結合的辦法;對入庫供應商進行有效的生產周期管理(供應商效率最高的6-18個月服務周期),分期進行考評;對于確實符合退出標準的供應商,應嚴格執行有關制度,考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化,保證供應商庫能進能出,供應商級別能上能下,切實發揮供應商資源庫的作用。

2、公司發展戰略、管理模式發生變化時,在保持制度相對穩定的基礎上適時調整供應商庫相關準入、評價、退出標準,以適應公司發展變化的需求。

(詳見:《供應商管理辦法》)。

(一)提出采購需求。

需求單位提交采購申請表:需求單位根據生產銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單,由單位負責人簽字。(所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數量,品名規格及交期,如規格不明確的物料,須附文字說明或提供必要的樣品。)。

采購部根據采購需求,結合年度采購總規劃,編制采購計劃;

(三)確定采購方式。

按照不同采購項目的分類,選擇不同的采購方式。(具體采購方式及適用條件見本制度第五章)。

(五)編制采購文件。

采購文件包括以下內容:采購公告或采購邀請書,供應商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的,文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。

采購公告:在采用具有競爭條件的采購方式時,應在供應商庫中發布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動;采購公告的內容包括:采購項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取采購文件的辦法,還應注明是否接受聯合體、是否采用電子方式并注明網址以及項目負責人的聯系方式。

采購邀請書:在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時,宜采用邀請書直接邀請供應商參加采購活動;應要求被邀請供應商在規定時間對是否接受邀請做出回復。

響應文件格式:包括響應函、響應保證金保函、報價表、響應方案等。

(六)審核采購文件。

評審的內容應包括:

1、采購文件規定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性;

2、采購文件規定的評審條件能否科學評價采購內容的滿足性;

3、技術和商務條件是否能夠滿足3人以上競爭;

4、技術和商務條件是否具有歧視性排他性。

(七)執行采購。

根據第(三)條確認的采購方式進行采購活動;除對外公告邀請不特定供應商外,應在供應商庫中進行供應商選擇;之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進行管理。

(八)確定成交供應商。

公示成交供應商候選人:采購項目評審或談判結束后,采購人應根據評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應商候選人名單,及時在供應商庫中進行公示。

公告成交供應商:公示無異議或異議處理完畢后,采購部編制成交供應商結果公告,并經內部審核,審核無誤后,在采購文件約定的時間內在供應商庫中發布成交供應商結果公告。

發出成交通知書:公示無異議或異議處理完畢后,應及時向成交供應商發出成交通知書,成交通知書的內容應簡明扼要,應包括告知成交供應商已成交的結果(如價格、數量、單位、交付期限等)、簽訂合同的時間和地點。

(九)采購合同的簽訂。

1、確定合同文本。

2、簽訂合同:采購部協助各職能部門、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內簽訂合同。其中,招標采購項目應在發出中標通知書30日內簽訂合同。

3、退還采購保證金:采購文件要求繳納采購保證金的,應盡快退還供應商的采購保證金,供應商發生違反法律和采購文件約定的事項,采購保證金可不予退還。

4、提交履約保證金:采購文件中要求繳納履約保證金的,成交供應商應繳納。

(十)采購需求部門根據“采購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤。”

(十一)貨物到達后,由采購部通知使用部門進行來料檢驗,檢驗合格后方可辦理入庫。

(十二)將采購訂單相關的資料、信息提交財務進行審核和付款。

采購的主要方式:比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協議等。

(一)比選采購標準。

采購數量、單位、交期等條件明確的單項采購,并且符合下列條件之一的適用于比選采購:

4、公司生產經營所需物資類采購,單項合同估算價在30萬元以上;

5、公司生產經營所需服務類采購,單項合同估算價在20萬元以上。

(符合比選條件的采購項目,需在集團公司網站或相關采購媒介公開發布采購信息。)。

(二)競爭性談判采購標準。

競爭性談判采購應符合下列條件之一:

1、單項合同估算價在10萬元以上,50萬元以下的施工;

2、單項合同估算價在15萬元以上,30萬元以下的設備、材料等物資類的采購;

(競爭性談判采購的項目,在公司采購供應商庫中發布采購信息。)。

(三)詢價采購標準。

單項合同估算價在15萬元以下(不含本數)的物資類,10萬元以下的施工、服務類采購,可采用詢價方式,詢價單位不少于三家;實施詢價采購的,須形成完整的詢價報告并完善相關審批流程。

(詢價采購的項目,在公司采購供應商庫中發布采購信息。)。

(四)單一來源采購標準。

所購商品的`來源渠道單一,或屬專利、首次制造和發生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務,是只能從唯一供應商處采購,經集團公司審批同意后,方可采用該方式。

(五)框架協議采購標準。

框架協議采購應符合下列條件之一:

2、市場競爭激烈,需要定期或重復采購但數量不定的商品類采購。

3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協商長期合作的采購。

(框架協議采購的項目,在公司采購供應商庫中發布采購信息。)。

注:所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進行管理。

采購領導小組及采購監督委員會及集團各級紀檢監察部門將定期或不定期開展采購監督檢查工作,提出建議。集團職能部門、各子公司和采購部應予以配合。

監督檢查的主要內容是:

(一)各職能部門、子公司有關采購的規章制度的執行情況;

(二)采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況;

(三)采購投訴及處理情況;

集團職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的,應當按照集團公司獎懲規章制度和黨紀黨規處理。構成犯罪的,移交司法機關處理。

驗收不合格的產品,應及時將貨物退還,并及時將檢驗情況報采購部,采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產品情況進行登記,作為供應商考核的依據。

關鍵供應產品應及時與供應商進行溝通和問題輔導,督促其進行改進,并對改進的結果進行追蹤評價。

提供不合格產品的供應商,采購部可根據實際情況實施:整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。

采購計劃是各單位年內需求采購內容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務預算的同時,編制年度采購計劃,并上報采購部匯總。

采購部在各單位采購計劃的基礎上編制年度采購計劃草案,報集團公司總辦會審議批準后實施。

(二)凡列為集采范圍的物資,必須通過集中采購平臺進行統一管理實施。嚴格審核,防止標外采購、違規采購或從非正常渠道采購。

(三)采購完成后,相關需求部門、子公司應按合同相關條款及時與供應生產或經營企業結清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

(四)集團監察部負責對采購活動的全程監督。

內部采購管理制度(精選23篇)篇四

為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作。

1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。

2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3.所有采購物品的品質須保持一慣穩定。

4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會。

6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

10.采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利。

1.申購單審批程序:

使用部門經理(倉庫主管)資產,會計復查,董事同意采購部,詢價財務總監稽查部,行政辦董事會,申購單返回采購部。

2.單位價值1000元以下或批量價值在xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購。酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查。

2.單位價值1000元以上或批量價值在xx元以上的物品采購審批程序:

采購部尋找至少三家廠商比較價格品質,評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議。

財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字。

執行合同或協議。

(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)。

3.賒購(月結)物品采購審批程序。

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執行。

各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質量的比較和討論,選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查,根椐市場調查的價格,與供應商確定固定的一個月的供應價,在此確認期間內,供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料。

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監督。

1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。

2.選用供應商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

3.采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象。

內部采購管理制度(精選23篇)篇五

為規范政府采購行為,強化對政府采購資金的管理,提高政府采購資金使用效益,有效地控制財政支出,節約財政資金。加強廉政建設,促進政府采購公開、公平、公正。根據《中華人民共和國政府采購法》等相關法規,特訂本制度。

本鎮內政府機關,實行預算管理的事業單位、鎮屬部門、

站所使用財政資金和其他資金進行的政府采購適用本制度。本制度所稱政府采購是指使用財政資金采購依法制訂的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

落實采購計劃:各單位為了確保行政任務和事業計劃的完成,需購買物品或取得勞務時,單位向黨政辦提出書面申請,黨政辦本著“量入為出,適度從緊”的原則進行審核簽具意見報單位分管領導簽批后,報財政所確定落實采購計劃。

政府采購應當采取以下方式:公開招標、競爭性談判、邀請招標、單一來源采購、詢價。具體采購方式由鎮采購辦、機關主管、后勤組按規定的程序組織實施,公開招標應作為政府、采購的主要采購方式。

先由各機關各部門、站所根據工作需求填報“政府采購申請表”報鎮采購辦,并經分管領導審核簽定,財政局鄉財局和,采購辦要簽審核意見,鎮采購辦根據采購內容和金額確認采購方式和采購單位,如果需由站所采購的,由站所填報。政府采購申請表”報鎮采購辦審核,由鎮采購中心安排采購,如果由鎮采購辦采購的,需報分管采購領導審批后,由鎮采購辦安排采購。所有采購物品資金由主管領導審批后,財政所直接付給供應商。

鎮財政部門在編制年度預算的同時編制政府采購預算,應本著實事求是和節約的原則,充分考慮實際需要與財力可能,鎮采購辦應有計劃地安排日常辦公用品的集中采購。

凡納入政府采購制度范圍的部門,未經同意自行采購的,不得列支,否則按違反財經紀律處理。紀檢、財政所應定期對政府機關采購行為進行監督、檢查,采購辦應定期匯報政府采購情況并定期進行公開,定期進行總結,任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀行為,有權控告和檢舉。

內部采購管理制度(精選23篇)篇六

1、增加新品種數量=獎金。

2、獎金是根據業績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵,獎金分兩部分。

3、獎金按月度核算,次月發放,計算方法為:獎金=績效考核分數。該部分獎金提取要求:績效考核分達到70分以上。

4、滯留處罰:品種滯留時間90天給予百分之一處罰,品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰,全國總代品種和二級協議品種可減免其滯留處罰,代銷的廠家協議品種可免予滯留處罰。

1、認真執行總公司采購管理規定和實施細則,嚴格按采購計劃采購,做到及時、適用,合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符,報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情,按“質優、價廉”的原則貨比三家,擇優采購。注重收集市場信息,及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序,對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

3、嚴把采購質量關,物資選擇樣品供使用部門審核定樣,購進貨物均須附有質保書和售后服務合同(三證)。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協作,有責任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領導交辦的其它各項工作。

1、工作時間為早8:30~晚17:30午休時間12:00~13:30休息時間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作,工作時間內只能用1個qq(即工作qq)上網談工作業務,不準在網上閑聊,不準看電影玩游戲等,(每天下午17:30點為限,前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天,總監滿意為止。

3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛生間一天,并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休后13:30點必須回公司,否則發生意外事件,公司不承擔任何義務和責任,所發生的一切后果自負。

5、采購部如需外出,要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定,出門時填寫出門條,總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵,且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公,采購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的,公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情,經過請示外,可公司派車。

9、辦公零星費用,憑票據記帳。票據應注明經手人姓名,應先行請示,經總監同意后支出。

10、保持個人生活自理衛生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。

11、保持衛生間衛生,個人便后,要沖馬桶。

12、愛護好公司財務,如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。

13、本著工作績效性原則,現實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

14、采購產品價格以出廠價為主,如價格高(高于出廠價視為過高),銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售(銷售出示證據),歸納為未完成任務。

15、如果采購產品出現失誤和重大問題,錯發漏發產品所造成的損失,公司要對責任人進行懲罰,按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產品執行,每月要完成一次更新,并對公司網站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

18、如采購員需要出差,首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差,出差計劃呈交至總經理,簽字后到財務部領取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現清晰,如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

20、出差歸來,所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實報實銷。

21、每月需憑上月業績考核,如未達到考核標準,工資扣除xx。如超額完成標準,獎金xx。

22、在追加訂單時,如達到廠家要求的數量,必須再次壓價,這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。

內部采購管理制度(精選23篇)篇七

第一條為了規范公司的采購業務,制定詢價、議價流程,降低采購成本,確保公司各項物料供應,加強公司物料采購的監督管理,制定本辦法。

第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等采購及勞務采購。

第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購,貨比三家,同等材料質優、價廉、服務好者中標。

第四條請購的提出。

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》;。

5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內;。

6、緊急請購時,請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

第五條請購核準權限。

1、生產研發所需原材料由生產或研發部經理審核后,報總經理核準;。

2、車間需購買的機修配件、零件,價值在20xx元以下的由車間主任審核后,報生產部經理核準;價值在20xx元以上的車間主任簽字確認后由生產部經理審核,報分管副總核準,總經理批準。

3、常用辦公用品及物業所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經理批準;空調、熱水器、高級家具及單件物品價值在20xx元以上的由綜合部經理審核后,報總經理核準。

第六條請購的撤消。

1、已開具《請購單》需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉送供應鏈或綜合部,必要時應先口頭通知。

2、采購有關部門接到通知后,立即停止采購。

3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

第七條采購方式。

根據本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:。

3、一般采購除1、2以外的零星物料,采用按需采購的方式。

第八條詢價、議價。

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;。

4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇;。

6、專業材料、用品或項目,采購部門應會同使用部門共同詢價與議價;。

7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。

第九條議價原則。

有以下情況時,采購部應及時與供應商議價:。

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;。

2、采購頻率明顯增加時;。

3、本次采購數量大于前次時;。

4、本次報價偏高時;。

5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時;。

6、其他有利于公司條件時。

第十條定價核準。

1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內使用),隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部門負責人審核;采購部門負責人審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。

2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價格由采購部門負責人核準,確定供應商;超過五千元的采購訂單,其價格提交總經理核準后確定供應商。

3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈報總經理核準。

第十一條訂購作業。

1、供應商經核準后,采購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同,訂購物料。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷合同》上明確注明。

3、采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

第十二條驗收與付款。

1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。

2、依合同約定的付款方式,辦理供應商付款工作。

第十三條采購質量文件資料要求。

訂購前,應提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規定:。

1、訂購產品規格、圖紙、技術要求等。

2、產品技術精度、等級要求。

3、各種檢驗規范、標準。

4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。

第十四條合格供應商選擇。

除經總經理特準外,應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:。

1、經本公司供應商調查,列入《合格供應商名錄》內的供應商。

2、提供的樣品經本公司確認合格。

3、以往采購的良好記錄。

第十五條質量保證約定。

物料采購,應由供應商承擔質量保證責任,并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證:。

1、供應商質量管理體系符合本公司指定的質量保證系統、如iso9000等。

2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。

4、接受本公司必要的供應商調查。

5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致損失的承擔與賠付。

第十六條進貨驗收規定。

供應商提供的物料,必須經過本公司倉庫、質檢、采購等部門人員相關驗收工作,主要包括下列幾項:。

1、品質檢驗質檢部按進料檢驗規定進行抽樣檢驗,以確定交貨質量符合質量要求。

2、處理短損根據點收、檢驗結果,對發生短損的,予以更正數量,必要時向供應商索賠;。

第十七條質量糾紛處理。

采購物料發生規格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統稱為質量糾紛處理。具體規定如下:。

1、處理依據以雙方事先約定的質量標準作為處理依據,并在《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據。

2、采購物料退貨與索賠。

(1)擬退回采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購部門(供應鏈及綜合部)。

(2)采購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

(3)現貨供應退貨,要求供應商更換合格物料。

(4)訂制品退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,更換供應商。

(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

(7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司損失向供應商索賠。

3、其它索賠規定。

(1)供應商原因造成交貨延遲,以實際造成本公司損失向供應商索賠。

(2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司損失,依實際發生情況索賠。

(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良,造成本公司損失,依實際發生情況索賠。

(4)其他原因導致本公司損失,依實際損失向供應商索賠。

第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是在必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產且生產成本合理。

第十九條按供應商評價辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

第二十條對托收到而貨未到,或貨到發票未到,應及時通知經辦人,盡快查實情況。

第二十一條付款方式。

1、由采購部門根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務部請款。

2、財務部依合同規定的付款方式,與廠商結款,特殊情況需經總經理批準。

第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購代用品,否則,出現后果由采購員負直接責任。

第二十三條采購人員必須按采購作業規范運作,對不按計劃要求及質量要求采購,造成的超儲積壓,損失由采購人員承擔經濟責任。

第二十四條采購員未能及時完成采購任務時,應及早報告采購部經理說明原因,提出相應意見方案,采購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經理。

第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

第二十六條采購人員必須遵守公司規章制度,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

第二十八條采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

第三十條售后服務:對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。

1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由采購部負責聯系。

2、對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由采購部在規定時間內協調解決。

本辦法自下發之日起執行。

內部采購管理制度(精選23篇)篇八

為了規范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

1、設立物資采購領導小組,由院長、分管院長和后勤科、監察室及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資采購小組,由后勤科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在后勤科。

醫院各部門所需采購的物資,必須先提出采購計劃,報需要采購部門負責人、院長審批后,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標采購領導組實行統一招標采購。

1、采購品種:辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著處處節約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優選購。

3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。

在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性采購量較大,市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。

采購按照《中華人民共和國政府采購法》執行,并根據所授權限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標定價。后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院統一組織實施,按審批權限予以審批。

1、計劃和立項。

醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購中心按計劃采購。原則上按常用,易存放的物品每年采購兩次;常用,不易存放的物品每季采購一次。突發事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意后,及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規采購除外),使用科室依據業務需要提出采購申請,經相關專業委員會論證認可后,報采購中心,經招標采購委員會民主決策集體審核批準立項。

2、調研和論證。

物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購小組、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研和考察,原則上分管院長必須參加調研,考察結束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。

3、招標、議標。

醫院大宗物資通過調研和論證后,經采購委員會決策購買的,由招標采購委員會指導采購中心按政府既定的規章辦理。可以由醫院自行操作的議價采購,由采購委員會指導采購中心按院內規定組織實施,申請實施的使用科室、職能部門、招標采購監督委員會、審計科等有關部門均應全程參與。招標、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

4、驗收和入庫。

嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購中心下發的通知單共同負責驗收,藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等),合格后方可入庫。

物資每次購置必須進行質量驗收,做到營銷員證、發貨合同、發貨地點及貨款匯集賬號與生產企業相一致;查驗產品務必檢查合格證、出廠日期、有效日期,檢驗合格后入庫。所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有驗收人員簽名。

5、物資的報銷。

物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字,報分管院長審核,最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發票審批手續進行分批付款。

1、成立招標采購監督委員會,委員會成員由辦公室、院紀委、檢察科、財務科負責人組成,全程監督招標采購過程。

2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執行國家的有關法規和政策規定,廉潔自律,不斷提高自身的道德水準和業務水平,在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄,自覺抵制采購工作中的不正之風。

3、醫院物資采購接受廣大職工的監督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標采購委員會要切實加強對藥品、醫療物資采購活動的管理和監督。把好采購程序關,及時制止和糾正違規、違紀行為。

內部采購管理制度(精選23篇)篇九

第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制,結合《預算管理制度》的相關規定,經公司研究特制定本制度。

第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。

第三條公司所有的采購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為:

1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行;

2、生產車間、辦公室物品由采購部負責執行;

3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執行。

4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。

第四條單項(含綜合項目采購,整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目,應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會,采購部門應在會前準備好充足的資料,如項目方案介紹,供應商詢價記錄或招投標情況,各供應商優惠辦法,性價比意見書,其它相關資料等。

第六條采購部門接到批準的采購申請單后,優先到公司指定的供應商處購買,如指定供應商無貨供應時,必須進行多方比價,1千元以上的物品,貨比三家,作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后),擇優擇廉購買,同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核,保管期限為一年。

第七條審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查,作好市場信息調查記錄(記錄表附后),對前期購買活動進行評審,做好評審工作總結,報總經理參考。

第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要,由總經理或審計總監決定。

第九條采購價格選定后,采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同,廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。

第十條采購合同必須進行合同評審會簽,各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查,各職能部門負責人對合同進行聯合會簽,并對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

第十一條參加合同會簽的職能部門:總經理、審計總監、財務部、行政部。合同會簽的經辦人為相關采購責任部門。

第十二條采購合同的保管:采購合同原件由采購責任部門保管,留復印件在財務部備案,合同原件保管時限為3年。

第十三條采購合同條款的執行跟蹤:日常跟蹤由采購責任部門負責,審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計。

第十四條供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況,必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等,一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

第十五條屬于固定資產的(單位價值在20xx元以上,使用期限在一年以上),必須辦理固定資產驗收手續(附固定資產驗收單格式),驗收合格才能入庫。

第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續,認真填寫入庫單,倉管員對入庫數量負責,月末盤虧時需進行賠償。

第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料),必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認。

第十八條采購金額超過50元的,必須取得合法的發票,盡量取得增值稅專用發票。

第二十條每年年初,由審計部組織,對上年度的各類供應商進行評審,對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。

第二十一條評審委員會的組成:行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。

第二十二條評分標準:

序號。

評分項目。

評分標準及標準分。

產品報價。

(50分)。

1、合理最低價(幾家相比后確定,詳見備注)。

50分。

2、比合理最低價相差0-1.9%。

45分。

3、比合理最低價相差2-3.9%。

35分。

4、比合理最低價相差4-6.9%。

30分。

5、比合理最低價相差7%以上。

0分。

付款方式。

(30分)。

能遵循我方提出的付款方式。

30分。

若供貨單位自己提出付款方式,則根據其付款方式酌情加減分,但最多只能加20分。

內部采購管理制度(精選23篇)篇十

為了更好地貫徹實施《中華人民共和國政府采購法》,進一步規范政府采購行為,樹立清正廉潔的良好形象,確保“廉潔、高效、優質”地完成政府集中采購任務,強化采購辦內部管理監督工作,特制定本制度:

一、堅持原則,依法辦事,實行陽光操作。每項采購業務必須做到程序公開,采購內容、要求公開,評標辦法、結論公開。

二、嚴格規程,規范操作。每次采購活動均有登記、公告(招標)、標書或詢價函、成立評標委員會或評標小組、評標辦法、評標結論、記錄、合同、驗收手續、結算手續、檔案等。

三、遵守紀律,嚴守秘密。采購過程中工作人員不得與供應商串通或提供不該提供的情況,維護公平競爭。采購辦工作人員必須遵守以下“八不準”和“六嚴禁”。

四、熱情優質服務,平等待人。對采購單位申報的采購項目,力爭做到及時、準確,保質保量;對申報有誤不能采購的項目做出相應解釋;對無理要求不能滿足的提交采購管理部門處理。

五、保證計劃,提高效率。對采購管理部門送達的采購計劃申報單,確保按規定時間和標準組織采購,不耽擱,不積壓。

六、強化內部制約監督措施。經辦采購的人員與合同審核、驗收人員相互制約。

七、勤奮學習,謹慎工作。認真學習政治、經貿、法律及相關專業知識,努力提高職業素質和專業技能,切實履行工作職責。

八、公正處理采購過程中的違規違紀行為。把握重點環節,嚴格規范唱標、評標、簽訂合同、供貨、驗貨等環節,按《政府采購法》有關條款處理違規行為,做到一視同仁。

九、做好售后服務工作。對采購單位所反映售后質量問題或有關投訴方面的情況,按相應權限及時作出相應答復或處理。

十、對定點采購項目實行跟蹤檢查。經常組織檢查定點供應商承諾服務和優惠幅度的執行情況,對違約違規情節,嚴格按有關規定進行處理。

十一、經常開展市場調查。對采購目錄商品適時掌握市場價格的變化行情。

內部采購管理制度(精選23篇)篇十一

第一條根據《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關法律、法規規定,結合本市實際,制定本暫行辦法。

第二條在本市行政區域內進行的政府采購,適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購,以及涉及國家安全和秘密的采購,不適用本辦法。

第三條本辦法所稱政府采購,是指各級國家機關、事業單位和團體組織(以下簡稱采購人),使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第四條政府采購實行集中采購和分散采購相結合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內的貨物、工程和服務的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第五條政府采購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

第六條政府采購應當采購本國貨物、工程和服務。法律另有規定的除外。

第七條政府采購工程達到國家和省規定的招標限額,在采用招標方式時,適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發布和招投標過程的監督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規定招標限額的政府采購工程的采購,適用《政府采購法》和本辦法。

第八條本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準,由蘇州市人民政府確定,報省財政部門備案。

第九條集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準以及采購過程、采購結果等政府采購信息,應在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發布,但涉及商業秘密的除外。

第十條市、鎮兩級財政部門是負責政府采購監督管理的部門,依法履行對政府采購活動的監督管理職責。市人民政府其他有關部門依法履行對政府采購活動有關的監督管理職責。

第十一條市人民政府根據政府采購項目組織集中采購的需要設立的集中采購機構是非營利事業法人,直屬市人民政府領導。集中采購機構履行下列職責:

(一)受采購人委托,制定集中采購的具體操作方案并組織實施;。

(二)依法組織采購活動;。

(三)根據采購人委托的權限簽訂或組織簽訂政府采購合同,并督促合同履行;。

(四)受采購人委托,代理集中采購目錄以外項目的采購;。

(五)依法辦理其他政府采購事宜。

第十二條采購代理機構與行政機關不得存在隸屬關系或其他利益關系。采購代理機構不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。

第十三條采購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃,由主管預算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經批準的政府采購計劃一般不得調整。采購人確需調整的,應當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目,不予列入政府集中采購。

第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目,必須委托集中采購機構代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購,也可以委托采購代理機構采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規定的方式、程序進行,并依法接受財政部門和其他有關部門的監督。

第十五條采購人委托集中采購機構從事政府采購活動,應當與其簽訂委托代理協議,明確委托代理事項,約定雙方的權利和義務。

第十六條供應商參加政府采購活動,應具備法定的資格條件。供應商資格由政府采購監管部門進行審核,集中采購機構據此建立相應的供應商庫。

第十七條采購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規和本辦法規定,要求采購人或采購工作人員向其指定的供應商進行采購。

第十八條政府采購以公開招標方式為主,以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式為輔。

第十九條采購人采購貨物或服務,數額達到公開招標數額標準的,必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的,由采購代理機構提出申報意見,市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應當以公開招標方式采購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規避公開招標采購。

第二十條政府采購專家庫由財政部門按財政部、監察部的有關規定設立。政府采購專家應當具備國家和省規定的條件。

第二十一條在政府采購活動中依法需要使用專家的,采購人或采購代理機構應當在同級財政部門的監督下,本著專業對口的原則,從政府采購專家庫中隨機抽取,抽取結果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結束前應當保密。對行業或產品有特殊要求的采購項目,本地政府采購專家庫不能提供所需專家的,財政部門應當從上級政府采購專家庫中抽取。如仍不能滿足要求的,采購人或采購代理機構可以自行確定,并報財政部門備案,但不得違反相關法律、法規和規章規定。

第二十二條政府采購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作,獨立、負責地提出評審意見,并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應當主動回避與自己有利害關系的政府采購項目的評審。

第二十三條采購人和供應商之間的權利和義務,應當按照平等、自愿的原則,以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構與供應商簽訂政府采購合同。采購代理機構以采購人名義簽訂合同的,應當提交采購人的委托代理協議,作為合同附件。

第二十四條政府采購合同一經訂立,不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續履行將損害國家利益和社會公共利益的,雙方當事人應當變更、中止或終止合同,并將變更、中止或終止合同的有關情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應當承擔賠償責任;雙方都有過錯的,各自承擔相應的責任。

第二十五條采購人或其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字,并承擔相應的法律責任。

第二十六條政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規定的,從其規定。

第二十七條供應商認為采購文件、采購過程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的,可以在7個工作日內依法向采購人或其委托的采購代理機構提出書面質疑。采購人或其委托的采購代理機構應在收到書面質疑后7個工作日內以書面形式向質疑供應商作出答復,但答復的內容不得涉及商業秘密。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或采購人、采購代理機構未在規定時間內作出答復的,可以在答復期滿后15個工作日內依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴后30個工作日內,對投訴事項作出處理決定,并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的當事人。

第二十八條財政部門應加強對政府采購活動及采購代理機構的監督檢查。監督檢查的主要內容有:

(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況;。

(二)政府采購人員的職業素質和專業技能;。

(五)分散采購的組織實施情況;。

(七)法律、法規和規章規定的其他內容。

第二十九條采購代理機構應實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度,建立健全內部監督制約機制,加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經考核不合格的,不得繼續任職。

第三十條財政部門應建立健全對采購代理機構的監督管理制度,依法對集中采購機構進行考核,并將考核結果等有關情況在指定的媒體上如實公布。

第三十一條依照法律、法規的規定對政府采購負有行政監督職責的政府有關部門,應當按照其職責分工,加強對政府采購活動的監督。

第三十二條各主管部門應加強對本系統各單位政府采購的組織領導和協調。各主管部門應根據本辦法要求,制訂相應的政府采購制度,并予以實施。

第三十三條采用公開招標方式進行政府采購的,財政、監察和其他有關部門可以實施現場監督。

第三十四條任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規行為有權檢舉和控告,有關部門、機關應依照各自職責及時處理。

第三十五條采購人有下列情形之一的,由財政部門責令改正;拒不改正的,可以停止向其支付預算資金,并相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,財政部門應提請其上級機關或監察機關依法給予行政處分:

(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構進行采購的;。

(四)應進行集中采購而擅自進行自行采購的。

第三十六條采購人應當邀請國家認可的質量檢測機構參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的,由財政部門責令改正,并由其上級行政主管部門或有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予行政處分。

第三十七條供應商在政府采購過程中有違反法律、法規情形的,或在中標后不能按投標承諾履約的,給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區的政府采購活動等處罰。

第三十八條驗收方成員在驗收工作中弄虛作假,損害采購當事人合法權益的,由財政部門責令改正,并由其上級行政主管部門或者有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

第三十九條采購代理機構在代理政府采購業務中有違法行為的,按照有關法律規定處以罰款,并依法取消其進行相關業務的資格;對構成犯罪的有關責任人,依法追究刑事責任。

第四十條財政部門和其他有關部門的工作人員在實施監督檢查中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的,由其所在單位、上級機關或監察機關依法給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

第四十一條本辦法自20**年1月1日起施行。常政發[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。

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內部采購管理制度(精選23篇)篇十二

第一條為了進一步加強對我市政府采購機構的監督管理,提高采購機構工作效率,保障采購機構的工作服務質量,根據《中華人民共和國政府采購法》、《河南省政府采購機構管理暫行辦法》,結合我市實際情況,制定本暫行辦法。

第二條本辦法所稱政府采購機構是指接受政府采購業務委托,在委托權限內,對貨物、工程、服務等實行政府采購活動的組織。采購機構指取得市本級政府采購業務資格的社會中介機構。

各縣(市)區政府采購機構,其監督考核工作依照本辦法規定執行。

第三條鄭州市政府采購管理部門負責對采購機構的監督考核工作,監督考核結果在財政部門指定的政府采購信息媒體上向社會公布。

第四條考核分定期和不定期,定期考核原則上每年進行一次,不定期考核根據工作需要隨時進行。

第五條鄭州市政府采購管理部門組織考核小組對采購機構進行年度考核,考核小組可視情況邀請紀檢監察、審計部門人員參加,必要時可邀請采購人和供應商參加。

第六條鄭州市政府采購管理部門向采購人、供應商、評標/評審專家等發放《鄭州市政府采購機構工作情況反饋表》,征集對采購機構工作的反饋意見,作為年度考核的重要參考依據。

第七條考核實行百分制年度考核法,考核小組根據考核內容進行量化打分,滿分為100分,90分以上為優秀,80-89分為合格,總分達不到80分者即為考核不合格。

第八條每年度終了,各采購機構要將當年政府采購業務工作情況以書面的形式上報鄭州市政府采購管理部門。并按考核要求進行自我檢查,形成自查報告。同時做好有關考核所需文件、數據及資料的整理工作,以備向考核小組提供。

第九條考核小組將根據采購機構當年度工作開展情況和采購人、供應商、評標/評審專家的反饋意見等對考核內容進行量化打分、匯總,最終得出考核結果。

第十條鄭州市政府采購管理部門根據考核中發現的問題,向采購機構提出改進意見。采購機構應當按照鄭州市政府采購管理部門的意見進行整改。

第十一條采購機構執行政府采購的法律、行政法規和規章情況,有無違紀違法行為。

第十二條采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況。包括采購項目的完成情況,是否按規定的采購方式執行,采購程序是否合理合法,接受采購人委托完成其他采購情況。

第十三條采購機構建立和健全內部管理監督制度情況。包括是否建立崗位工作紀律要求,工作崗位設置是否合理,管理操作環節是否權責明確,是否建立內部監督制約機制。

第十四條采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況。包括是否遵守有關法律法規、規章制度,是否開展內部培訓和參加財政部門組織的培訓等。

第十五條基礎工作情況。包括日常基礎工作和業務基礎工作。日常基礎工作有,政府采購文件檔案管理制度是否規范有序,歸檔資料是否齊全、及時。業務基礎工作有,招標公告和中標公告率,招標文件、招標結果和合同備案率,變更采購方式審批率和質疑答復滿意率,有關收費和資金管理情況,有關報表數據是否及時報送等。

第十六條采購價格、資金節約率情況。包括實際采購價格是否低于采購預算和市場同期平均價格等。

第十七條采購機構的服務質量情況。包括是否及時向采購人提供服務,政府采購各當事人對采購機構服務態度和質量的滿意度,是否公平公正對待參加采購活動的供應商等。

第十八條被質疑、被投訴的情況。包括質疑的內容是否屬實,答疑是否及時、規范,投訴事項是否成立等。

第十九條采購機構及其從業人員的廉潔自律情況。包括是否制定廉潔自律規定;是否有接受采購人或供應商宴請、旅游、娛樂等行為;是否有接受禮品、回扣、有價證券;是否在采購人或供應商處報銷應該由個人負擔的費用以及其他不廉潔行為等。

第二十條內部管理(20分):

(一)嚴格執行政府采購有關法律、法規及程序,沒有出現重大失誤和違規現象的,得6分。每出現一次失誤或違規現象的扣1分,扣完為止。

(二)設置專職部門,配備專職、固定人員從事鄭州市政府采購業務的,得3分。

(三)熟悉有關政府采購方面的法律法規和政策,參加過政府采購管理部門組織的業務培訓、在政府采購業務理論考核中取得良好成績以上的,得3分。

(四)內部管理制度健全,形成相互監督、相互制約的內部制衡機制的,每出臺一個內部管理制度得1分,最多得5分。

(五)從業人員的職業素質和專業技能情況。參加各級政府采購管理部門組織的各類培訓人數占總人數三分之二以上的,得3分。

第二十一條基礎工作分日常工作和業務工作(40分)。

一、日常工作(15分)。

(一)政府采購檔案管理規范、完整的,得3分。

(二)在政府采購調查研究、理論探討等方面有重大突破,其經驗材料被省、市級部門(含新聞媒體)采用的,得3分;被中央級部門(含新聞媒體)采用的,得5分。

(三)在實際工作中能夠大膽創新,對改進政府采購工作起重大積極作用的,得4分。

二、業務工作(25分)。

(一)委托協議簽訂符合要求的,得2分;

(二)按規定的采購方式執行的,得3分;

(四)采購信息的媒體全面、及時、準確、規范的,得3分;

(五)采購程序規范、合法,招標會場組織嚴密、秩序井然的,得4分;

(六)專家抽取、使用符合法律法規規定的,得2分;

(七)按規定受理供應商的詢問與質疑,答復滿意率95%以上的,得3分;

(八)在規定的時間內,向政府采購管理部門報送統計報表及相關資料真實、齊全、完整的,得3分。

第二十二條服務質量(20分)。

(一)能及時按委托協議有關規定,向采購人提供快捷、優質服務的,得4分;

(四)采購項目中標(成交)率高,出現廢標標段現象不超過所政府采購項目數量10%的,得5分。

第二十三條廉政情況10分:制定廉潔自律規定的,得3分;無違規違紀行為的,得7分。

第二十四條其他綜合因素10分。

第二十五條考核小組將對以下內容予以扣分:

(一)在政府采購業務過程中,對政府采購管理部門提出的合理化建議不予采納或拒絕接受檢查的,經多次督導無效的,扣5分。

(二)在政府采購工作中,因自己的工作失誤或違規操作,造成采購人或供應商質疑和投訴。被質疑內容屬實造成廢標的,每發生一次扣5分,內容屬實不影響廢標的,每發生一次扣2分;被投訴事項成立造成廢標的,每發生一次扣6分,被投訴事項成立未造成廢標的,每發生一次扣3分;質疑或投訴事項成立造成采購活動中止的,每發生一次扣5分。

(三)為獲取自身利益,向采購人及其他有利害關系的單位和個人提供不正當利益的,扣8分;與其他采購機構進行不正當競爭的,扣5分。

(四)以不合理的條件排擠其他合格的潛在供應商參加采購活動的,扣5分;向供應商或其他人員泄露應當保守采購秘密及其他商業秘密的,扣6分。

(五)出現篡改所的政府采購項目有關原始材料或丟失的,扣6分。

(六)未經政府采購管理部門的批準,擅自承接列入采購目錄范圍內的政府采購項目的;超范圍承接政府采購項目的,扣6分。

(七)出現下列情形的每有一次扣3分,主要包括:

未在指定媒體信息的;信息公告時間不符合要求的;采購預算300萬元以上(含300萬元)項目未按要求公示技術參數并組織專家評審的;對政府采購的有關規定、制度未在招標文件予以體現的;未按要求報送招標業務統計報表或報送材料不完整的;缺席參加政府采購管理部門組織的(培訓)會議的。

(八)其他因素扣1-10分。

第二十六條鄭州市政府采購管理部門綜合考核小組意見做出考核報告。考核結果在財政部門指定的政府采購媒體上予以公布。

第二十七條年度終了,對考核結果為優秀的采購機構給予通報表彰;對考核結果為不合格的采購機構給予通報,并不得下一年度市本級政府采購業務。

第二十八條在考核過程中,發現采購機構和工作人員,有違反政府采購法律法規規章的,需要給予行政處罰的,依法給予行政處罰。

內部采購管理制度(精選23篇)篇十三

為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格,規范公司的采購管理行為,堵塞采購環節的漏洞,有效降低企業的經營成本,特制定本制度。

公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:。

(1)決策民主化;。

(2)操作透明化;。

(3)權力分散化;。

(4)采購規范化;。

(5)效益最大化。

在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領導,與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

(3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;。

(4)對供貨單位和價格有否決權;。

(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

(1)根據市場信息及時提供價格建議;。

(2)嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格;。

(3)自覺接受比價采購管理小組的監督,按程序開展工作;。

(4)建立價格信息網絡及臺賬;。

(5)采購人員隨時注意市場價格的變化,并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法:。

當比價采購管理在實施過程中,出現特殊情況時,比價采購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃,并建立健全計劃管理工作,將物資采購計劃與財務預算管理統一起來,以公司預算為前提和依據,按月制定采購明細計劃,按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室,經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

2、采購部門在采購前,必須先進行廣泛的市場調查,然后由比價管理小組召集有關成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進行綜合評價,統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果,在比價采購辦公室審核備案,辦理采購物資價格審核單后具體執行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資,暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。

5、在比價采購工作中,要逐步實行公開招標采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標,公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

6、對由集團公司進行統一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理,各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理,在保障生產經營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購,在貨比三家的基礎上實行定點采購,以取得規模采購效益,最大限度地降低采購成本。

五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬,詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話及聯系人等情況,隨時備查。

1、不按比價采購程序進行采購的;。

2、不按比價采購制度進行集體討論研究,私自進行采購的。

內部采購管理制度(精選23篇)篇十四

1.本著對學校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。

2.采購過程實行“三比”(即比質比價比服務)的采購原則。

3.采購實行“三審一檢”(即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測)的控制原則。

4.學校各部門所需的物資用品,單價高或批量采購預算需填報詳細的物資采購計劃,附采購申請報告,抄送學校。學校根據所掌握的情況進行分類分口把關,核實匯總后,再根據庫存情況確定、編制采購計劃,經部門分管領導審核,校長審批,各系部派人和后勤一起負責采購,對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。

5.學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資,單筆在xx萬元以上,報財政局審批,屬于集中采購的由財政局組織招標采購,必須遵守以下程序:

(1)各系部提出設備采購清單,由系部領導負責組織專業人員對所采購設備清單進行專業評估及論證。

(2)系部領導把論證清單的結果報校委會。

(3)由校長組織校委會進行集體決策。

(4)校委會將最終結果交由后勤部進行公開招標。

(5)后勤部按學校交辦的任務組織招標采購。

6.學校各部門購買儀器、設備單筆在5-xx萬元的,由學校議標小組組織議標采購。

7.學校各部門購買儀器、設備單筆在1-5萬元的,由設備使用部門、后勤部共同對市場進行詢價,本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比售后服務的基礎上實行采購。

8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進行比質、比價采購。對單項采購達到萬元以上及政府專項資金采購的物資,具備招標條件的,一律實行招標采購。

9.物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進行,對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較,充分論證。確定所購物品。

xx.物資采購,在和供貨商談判價格時,必須有兩人或兩人以上參加,進行采購。 xx.采購人員將物資采購回來,憑發票簽字后,報銷。 xx.后勤部定期向學校校務會匯報實施情況,并提出有關意見或建議。

內部采購管理制度(精選23篇)篇十五

對采購過程和供方進行控制,確保所采購的產品和供方提供的服務符合規定要求。

2、適用范圍。

適用于對服務所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。

3、職責。

3.1各部門負責本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產品進行監督、反饋。

3.2管理部負責采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。

3.3工程部負責服務設施、設備采購計劃的審核工作。

3.4總經理負責采購計劃的審批工作。

4、程序。

4.1評價范圍。

4.1.1對價值高、用量多、對服務質量影響大的維修配件、物資的供方需進行評價。

4.1.2對服務質量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛生潔具、電料等的供方需進行評價。

4.1.3對服務質量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進行現場、簡單的驗證。

4.1.4對公司分包出去的綠化服務供方需進行評價。

4.2評價方式。

4.2.1對產品資料的獲取。

4.2.1.1生產廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發商店、專賣店,調查物資的生產廠家、營業執照、規格型號、合格證、質量標準及認證情況等。

4.2.1.2生產廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內容同上。

4.2.1.3對分包出去的綠化服務供方的質量按合同要求進行控制。

4.2.2對供方的評價方法。

產品認證、供貨能力、產品規格型號等,對其供方進行評價,填寫《供方質量、環境保證能力調查記錄》。

4.2.2.2對分包出去的“服務產品”的供方由管理部調查其營業執照、企業簡介、信譽等級及質量保證能力等進行評價。

4.2.3對服務質量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現場對質量、價格進行目測、比較等方法進行評價。

4.2.4對評價合格的產品和供方,報總經理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。

4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據使用情況進行評審。

4.3.1此類物資的采購應根據實際使用量進行最小采購,發生質量問題隨時退貨、退款。

4.3.2管理部根據此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內各使用部門根據使用批次填寫《物資質量使用情況反饋單》報管理部。

4.3.3試用期結束后,管理部依據《物資質量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關規定進行評審。評審合格,由總經理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。

4.4管理部負責合格供方的業績考核,其依據為雙方的供貨協議及國家有關技術標準。考核方法為:物資使用部門,對物資質量情況隨時填寫《物資質量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價。考核標準為:對同一類物資連續兩次發生質量問題的,由管理部報總經理審批取消供方資格。

4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。

4.5.2管理部依據《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點表》在三天內分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數量和價格審核,報總經理審批。

4.5.3審批完畢,管理部根據總經理批示,通過辦公平臺以公文形式發至財務部。

4.5.4管理部負責在每月7日之前完成對采購計劃的落實工作,并通報采購情況。

4.6管理部應保存有關采購產品的規格、型號、等級及相應的國家標準、行業標準或企。

業標準等資料。各部門在編制采購計劃時,應列出采購產品的規格、型號、技術參數。管理部負責有關資料的收集,對采購中發生的合同,在采購結束后,由管理部統一保存。

4.7采購產品的驗證。

4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質量情況。

4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現場進行驗證;如不需要,則在產品使用過程中由使用部門進行驗證。

4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質部、物業服務中心按照委托合同的約定進行監督、考核。

5、相關文件。

5.1《相關記錄控制程序》。

5.2《綠化服務委托合同》。

5.3《垃圾清運服務合同》。

6、相關記錄。

6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001。

6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002。

6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003。

6.4《供方質量、環境保證能力調查記錄》jw/jl-7.4-004。

6.5《物資質量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005。

6.6《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006。

內部采購管理制度(精選23篇)篇十六

加強采購業務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業務的質量和經濟效益。

二、范圍。

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

三、職責。

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真實性和合法性負責。

四、采購作業操作規程。

4.1物資采購的計劃、申請與審批。

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價。

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

4.3采購實施及物資驗收。

4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執行。

4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算。

4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執行。

4.4.2無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任。

5.1不按規定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。

內部采購管理制度(精選23篇)篇十七

學生通過獨立撰寫可行性研究報告,達到以下幾個目的:

1、理解可行性研究的作用和目的;

2、掌握可行性研究的.內容和步驟;

3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。

1、請仔細閱讀下列背景材料后,根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫。

商品采購是超市主要業務活動之一。為了保證企業采購到適銷對路的商品,必須認識了解采購過程,做好采購業務決策,加強對商品采購過程的監督,確保采購工作的圓滿完成。就企業功能而言是,采購管理是企業為了達成生產或者銷售計劃,從適當的供應商,在確保適當品質下于適當的時期,以適當的價格,購入必須數量的物品或者勞務所采取的一切管理活動。就管理功能而言是,采購管理信息系統在取得物品與勞務的過程中統籌兼顧事前的規劃,事中的執行以及事后的控制,以達到維持正常的產銷活動,降低產銷成本的目的。

商品采購是超市一項十分重要的經營活動,是其經營的起點,其功能如下:

1、開發新商品,開發新供應商。

2、淘汰滯銷商品,淘汰不良供應商。

3、控制采購付款。

采購在超市經營中的重大意義,概括的說有以下幾點:

1、采購制約著超市銷售工作的質量。

2、采購決定著超市商品周轉的速度。

3、采購關系到超市經濟效益的實現程度。

為了科學地組織商品采購,超市必須根據自身狀況,建立相應的采購機構;根據商品經營范圍、品種,形成商品經營目錄;確定采購渠道;進行進貨洽談、簽訂訂貨合同;完成商品檢驗與驗收活動。

思想匯報專題目前,超市已經成立正式的采購組織,專門負責商品采購工作,人員專職化。

(5)商品信息收集。主要有:本店商品銷售信息收集;顧客商品需求信息;競爭店商

品銷售信息;供應商商品變動信息等的收集。

(1)提出要求;

(2)描述要求,即對所需的物料、或服務的特點和數量進行確認;

(3)選擇、評估供應商;

(4)確定價格和采購條件;

(5)發出采購訂單,制定采購合同;

(6)對訂單進行跟蹤并催貨;

(7)驗收貨物;

(8)支付貨款;

(9)準確記錄。

在對供貨商進行評價選擇的基礎上,采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中,采購人員要就購買條件與對方磋商,提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求,商品質量標準和包裝條件,商品價格和結算方式,交貨方式,交貨期限和地點也要雙方協商,達成一致,然后簽訂購貨合同。

一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容:

(1)貨物的品名、品質規格;

(2)貨物數量;

(3)貨物包裝;

(4)貨物的檢驗驗收;

(5)貨物的價格,包括單價、總價;

(6)貨物的運輸;

(7)貸款的收付;

(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同,意味著雙方形成交易的法律關系,應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨,采購方支付貨款。

采購的商品到達超市或指定的倉庫,要及時組織商品驗收工作,對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事。要求商品數量準確,質量完好,規格包裝符合約定,進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄,注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發現問題,要做好記錄,及時與運輸部門或供貨方聯系解決。

從流程可以看出,采購相對超市的其他業務是比較復雜煩瑣的,對超市管理的采購業務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統普遍不完善,擬開發出功能強大,自動化程度高,安全性強的采購管理子系統。

采購管理系統體現了當今先進的企業管理思想,對提高企業的管理水平有著重要的意義。采購管理系統能夠保證計劃的準確性和采購的合理性,提升企業的競爭力。傳統采購的重點放在與供應商進行商業交易的活動,特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較,通過供應商多家競爭,從中選擇價格最低的作為合作者,在營運中獲得更大的收益。采購管理系統是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統,對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤,實現完善的企業物資供應信息管理,實現庫存量與采購量的動態聯系,確保采購量合適恰當。

采購管理系統的功能預計包含四個部分:

1.請購單管理:包括需求的商品的詳細內容:商品號,名稱,規格,需求時間等。接受庫存部門的請購信息,供主管審批時參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類記錄。

2.采購訂單管理:根據審批通過的請購單,生成采購訂單,除了請購的基本內容外還包括供應商,運輸方式,付款方式,付款條件,交貨日期等詳細情況。按不同的狀態實現訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說,未執行狀態下才能夠新建,撤消訂購單,執行中狀態下才能修改和撤銷,訂購單一旦完成,就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態分類列表記錄。

3.采購合同管理:

(1)一份采購定單生成后對應生成采購合同(采用合同號和訂購單號對應);

(4)按照合同的付款信息,及時向財務部門反饋用款信息,經批準后更新部門可用資金數目。合同完成后,為庫存提供到貨信息(名稱,數量等)。

內部采購管理制度(精選23篇)篇十八

1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。

6、采購時間要求:一般物品采購時間為3-5天,急用物品第二天必須采購回來,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利。

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況,掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求,熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本,為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態,會同有關部門根據實際經營情況,合理、科學地根據采購計劃,對各種物品進行價格調查。

3、搜集市場上各類物質的價格信息,作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,及時處理呆滯物資,加速物資周轉。

4、大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

5、主動協調與酒店內其他各部門的關系,經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見,及進改進采購工作。

6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作,對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前,要嚴格驗收,注意食品的生產期,不進保質期已過一半的食品,確保食品原料的新鮮度。

7、與有關供應商作好積極的溝通,保持良好的合作關系。

8、嚴格執行酒店財務制度,遵紀守法,不索賄、不受賄,在平等互利在原則下開展作業。

2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核,檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補,并注明急需采購的原因。

3、臨時物品的采購實施:采購員根據部門所下的申購單直接采購,部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后,需將申購單交給相關部門補簽手續。

4、臨時物品的采購驗證:采購購回物品后,倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收,驗收合格入庫后交與申請部門領用。

1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫,由庫房根據申購單驗收貨物,不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申購單的貨物,庫房人員有權拒收,供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后,倉管應開入庫單,并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作,對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

內部采購管理制度(精選23篇)篇十九

第一條 為規范學校儀器設備采購行為,加強財務支出管理,提高資金使用效益,保障和促進學校事業的發展,根據政府采購管理暫行辦法,制定本辦法。

第二條 學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備,適用本辦法。

第三條 本辦法所稱學校儀器設備采購,是指學校各單位以購買、委托研制開發、租用等方式獲取儀器設備的行為。

第四條 有下列情形之一的學校儀器設備采購,經分管校領導同意后,可以不適用本辦法:

(一)涉及國家安全和國家機密的;

(二)因自然災害或其它不可抗力因素,需緊急采購的;

(三)人民生命財產遭受危險,需緊急采購的;

(四)某些特定的其它情況。

第五條 學校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

第二章 學校采購主體和供應商

第六條 儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。

第七條 成立"中國地質大學儀器設備采購招標領導小組",作為學校的集中采購機構,資產處負責辦理日常管理工作,并負責下列采購事務:負責全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作,審定招標、采購管理文件(含制度、辦法),審定招標項目,主持采購項目招、投標的全過程。

第八條 非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務:單價2萬元及以下的儀器設備,由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設備,須由各院系、各單位會同資產處,與供應商簽訂購貨合同,并需符合本辦法第三章、第四章要求。

第九條 供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務能力的法人和其它組織,包括中國供應商和外國供應商。

第十條 中國供應商應具備下列條件:

(一)具有中國法人資格,能獨立承擔民事責任;

(二)遵守國家法律,行政法規,具有良好的信譽;

(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

(四)良好的資金、財務狀況;

(五)中央和地方人民政府規定的其他條件。

第十一條 外國供應商應具備下列條件:

(-)經中央和地方人民政府批準進入我國市場的外國法人和其它組織;

(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支持和售后服務。 外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

第三章 學校采購方式

第十二條 學校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式,須公開招標采購的儀器設備,按有關政府采購管理文件精神執行。

邀請招標采購,是指采購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的采購方式。

競爭性談判采購,是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。

詢價采購,是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。

單一來源采購,是指采購機構向一家供應商直接購買的采購方式。

第十三條 采購金額在10萬元以上時,一般應實行邀請招標采購的方式,被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產處商議確定。

第十四條 屬于下列情形之一的,可以采取競爭性談判采購方式:

(一)招標后,沒有供應商投標或者沒有合格標的;

(二)因出現不可預見的情況而急需采購,無法按招標方式得到的;

(三)投標文件的準備需較長時間才能完成的;

(四)供應商準備投標文件需要高額費用的;

(五)對高新技術含量有特別要求的;

(六)采購金額在10萬元以下的。

第十五條 采購價格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時,可以采用詢價采購方式。

第十六條 屬于下列情形之一,可以采取單一來源采購方式:

(一)只能從特定供應商處采購,或供應商擁有專有權,且無其他合適替代的;

(二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;

(四)預先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;

(五)從殘疾人機構,慈善機構采購的。

第十七條 購置單位采購進口儀器設備,應盡量通過符合海關優惠政策條件的形式進行采購。

第四章 學校采購程序

第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器設備,申請人應填寫"中國地質大學器材申請卡",由各院系、各單位負責審批。

購置單價在5萬元以上的儀器設備,申請人需填寫"中國地質大學申購貴重儀器設備可行性論證報告",由資產處負責審批。

購置單價在20萬元以上的儀器設備,報主管校長審批。"中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。

單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設備,由各院系、各單位自行組織專家論證。

單價40萬元以上儀器設備,由資產處與學校儀器設備專家論證組組織論證。

第十九條 購置國家規定的社會集團控制購買的商品,各院系、各單位必須書面提出申請,由資產處審核,報省有關部門審批后方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器設備,需報學校用電主管部門審批。

第二十條 重點建設項目均實行項目領導小組負責制,各項目領導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領導小組應根據學校審核同意下達的每年項目設備購置總經費額度情況,于每年年底編報全年儀器設備購置清單,報項目主管職能部門和資產處,各項目儀器設備購置負責人應在采購前一個月及時與裝備處聯系,并按要求向裝備處提供有關材料,以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

第二十一條 學校招投標程序規定如下:

(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;

(五)采購金額在20萬元以下的,由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的,由學校采購招標領導小組進行評標。

第二十二條 非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成,招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。

第二十三條 采用招、投標方式時,由資產處和采購機構共同編制招標文件,文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。

第二十四條 學校采購合同需要變更時,購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。

第五章 學校采購監督

第二十五條 學校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監督。

第二十六條 采用招、投標方式的采購項目,由資產處配合采購機構共同開標。第二十七條 學校監察處、儀器設備采購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查:

(一)是否符合有關法律、法規和政策的要求;

(二)是否符合學校采購預算的要求;

(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;

(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

第二十八條 采購機構在采購過程中出現下列情形之一的,則視為采購行為無效,學校紀監辦、學校采購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員,可按學校黨紀、政紀有關規定處理;有意給供應商造成損失的,應當承擔賠償責任:

(一)應當采用招標采購方式而未采用的;

(二)擅自改動采購標準的;

(三)與供應商違規串通的;

(四)開標確認后無正當理由不與中標人簽定采購合同的;

(五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實反映情況,不提供有關材料的;

(六)其他違紀違規的行為。

第二十九條 供應商有下列情形之一的,則視為采購行為無效,應責令其改正:給采購單位造成損害的,應當追究其經濟責任:

(一)提供虛假材料,騙取學校采購供應商資格的;

(二)提供虛假投標材料的;

(三)采用不正當手段抵毀,排擠其他供應商的;

(四)與采購機構違規串通的;

(五)中標后,無正當理由不與采購機構簽定采購合同的;

(六)向采購招標領導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;

(七)其它違紀違規的行為。

第三十條 學校采購招標領導小組和招標采購工作人員,不履行本辦法的規定,循私舞弊,玩忽職守的,可按學校黨紀、政紀有關規定處理。

第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況,情節嚴重構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。

第六章 附 則

第三十二條 本辦法未盡事宜,按國家有關法律法規執行。

第三十三條 本辦法由學校采購招標領導小組負責解釋。

第三十四條 本辦法自發布之日起施行。

內部采購管理制度(精選23篇)篇二十

1.生產原材料采購:由采購部門負責辦理。

2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3.對于重要材料的采購,必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

2.長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業處理期限,通知有關部門以便參考,如果有變更時,應立即修正。

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后,以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經辦人員在議價后,應在請購單中注明,經主管簽字確認后上報。

(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價,經分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。

(四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急采購情況,主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優先辦理。

附注:凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后,應以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者,采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經辦人員使用暫借款采購時,應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。

1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單,經與供應商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計部門。

2.缺交應補足者,請購部門應依照實收數量,進行整理付款。

1.采購部門應調查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。

2.采購部門應就企業內所需要的材料,提供市場行情資料,作為材料批準價格的參考。

采購部應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。

審查作業中,若發現異常情況,采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料,通知有關部門處理。

附則。

1,根據計劃單采購主、輔、料。

2,現款采購:采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款,采購回來后,采購員持貨品、購貨x到倉庫辦理入庫手續,由倉庫保管員驗收并開出入庫單,(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨x收據才能由經理簽字。然后到財務部辦理報銷手續。

3,訂單采購:供應商貨到后,由采購員到倉庫辦理入庫手續,由倉庫保管員驗收并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時,應憑入庫單,隨同購貨x收據由經理簽字,然后到財務部辦理結算手續。

內部采購管理制度(精選23篇)篇二十一

2、本制度所指的辦公用品系指用于xx日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

1、辦公用品由總務處集中管理,實行統一采購、統一發放、統一回收處理;

2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理;

4、財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計,并定期審核辦公用品臺賬;

5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監督,發現問題應及時糾偏。

3、填寫《辦公用品申購表》,報校長辦公室審批后實施采購;

4、凡一次性購買金額預計超過500元的,必須安排兩人一起外出采購;

5、對于大宗辦公用品,由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商,并簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。

2、物資采購完畢,須在10個工作日內,填寫《費用報銷單》,經校長審核后,按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核,對于不符合申購流程和報銷憑證不全者,應予拒銷。

2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分,由總務主任統一調換或回收;

3、學期末,教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。

1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬,做好辦公用品的購置、發放和庫存管理;

2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符;

3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能;

4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況,確定和保持合理的庫存種類和數量,以減少資金占用和保證正常使用。

1、本制度由總務處制訂,并負責解釋;

2、今后若有未盡事宜,由總務處另行發文通知。

內部采購管理制度(精選23篇)篇二十二

一、凡屬政府采購目錄內的商品,不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品,單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。

二、學校應在每年初根據自己的資金來源和學校實際需要,經行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經中小學校同意后報教育局,教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學校或不在采購計劃中的項目,除遇突發事件和上級要求需采購外,年內不辦理政府采購手續。

三、學校進行物品采購時,在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等,采購報告必須經鄉鎮教育辦公室審核。

四、在政府采購中心未進行招標前,任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾,更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

五、學校采購的物品一經政府采購中心招標確定后,學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》,并嚴格按合同規定驗貨、付款。

六、學校必須嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》,不得以任何借口規避政府采購,對不按要求進行政府采購的,按規定將在教育系統內進行通報批評,并對相關責任人進行嚴肅處理。

xxx小學

20xx年x月xx日

內部采購管理制度(精選23篇)篇二十三

1.負責制定采購政策。執行政策法規,組織市場調研,按照經濟適用原則提交購買或招標方案。

2.負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行,認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。

3.負責業務咨詢。要充分發揮招標采購智囊團作用,負責采購政策法規和業務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

4.負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監督,確保落實,并負責聽取使用單位的意見和建議。

1.要加強計劃性,盡量形成批量規模,吸引廠商,促進競爭,產生效益。

2.要加強市場調研,做好前期準備。要首先做好選型工作,滿足教學科研需要;充分了解市場行情,做到胸中有數;公開招商并審核資質和業績。每項招商不得少于3家。

3.要根據采購需求制定標書,標書內容應詳細具體,以免引發爭議。

4.要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。

(一)基本宗旨

招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益,必須公平公正,客觀全面,不傾向或排斥某一確定的指標,并對個人的評標意見負責。

(二)組織紀律

招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人,不得接受投標人的宴請,不得收受投標人的禮物,不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節。凡是國家規定集團購買與招標項目,不得變相交易方式,更不得變成個人行為,必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作,以個人身份所簽協議和合同視為無效,并追究有關人員的紀律責任。材料出現問題,組長是第一責任者,工作組集體負責。招標采購領導小組成員的.親屬不能參與招標。

(三)評標原則

堅持最大限度滿足招標文件規定的各項評價標準;堅持滿足招標文件所規定的實質性要求后,同質比價;堅持質量第一,以防止中標價格低于成本價格帶來后患;價格最低,不一定是最好的標;爭取最大回報率。

(四)評標方法

在各投標廠商開標后,招標小組成員要進行充分地討論評標,要求各抒己見,暢所欲言,充分發表自己的見解。在充分討論基礎上,以無記名投標方式或其它方式產生中標者,少數服從多數,如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束,要現場做出《招標記錄》,招標小組成員要當場簽字,每次招標要建立招標檔案一套,以備查考。

(五)大型采購項目,聯絡員不參與投票。

1.集團購買與招標項目確定(組長負責);

2.項目公示(聯絡員負責);

3.應標單位材料送達(聯絡員負責);

4.相關市場調研(申請單位及聯絡員)

5.項目說明會(應標單位參加、聯絡員負責通知);

6.工作組和議,敲定購買對象與應標單位;

7.履行法律手續,公示結果。

1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

2.一次采購1000元(含1000元)以下的,由總務科長、采購員參與招標;

一次采購1000~3000元的,由分管校長、總務科長、采購員參與招標;

一次采購3000~5000元的,由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標;

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的,由招標小組全體成員招標。

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寫培訓心得體會可以促進與他人的交流,分享自己的學習經驗和感悟。下面是我整理的一些培訓心得體會,供大家參考。請大家一起來看看吧。作為一名護士長,在日常工作生活中,
感恩是一種積極向上的心態,它能讓我們更加堅定地追求自己的夢想。感恩是一種孝道,它能夠讓我們更加體會父母養育之恩。如何培養感恩之心是一門重要的學問。以下是一些感恩
教師演講稿需要注重語言的準確性、簡明性和生動性,以確保聽眾能夠更好地理解和接受傳達的內容。接下來,讓我們一起來欣賞一篇感人至深的教師演講稿,感受教育的力量。
作文是語文學習中重要的一環,寫一篇優秀的作文是每個學生的目標之一。閱讀優秀作文范文可以讓我們更好地理解和欣賞文學之美。前幾天,老師給我們觀看了由鄒越教授演講的《
通過合同協議的簽訂,可以規定雙方的履約期限、交付方式、違約責任等具體事項,增加合作的可操作性和穩定性。以下是經過專業律師起草的合同協議樣本,可根據需要進行修改。
制定工作方案的過程中,需要各方面的參與和意見的充分溝通。接下來是一些經過驗證的工作方案實例,供大家參考和學習。堅持政府主導、單位主責、綜合治理、群防群治的原則,
作文要能夠打動人的心靈,引起讀者的共鳴和思考,給人以啟發與感觸。小編為大家精選了一些優秀作文,希望能夠給大家提供一些寫作思路。生活是一條小河,記憶是一張大網,捕
優秀作文運用多元化的寫作技巧和手法,能夠生動地展現一個主題的多個維度。在這里,小編為大家整理了一些優秀作文范文,供大家學習交流。暑假的日子總是那么閑散,無所事事
優秀作文是我們學習語文的目標之一,它讓我們在表達思想和情感上更加自信和準確。優秀作文是對所學知識的巧妙運用,是對思維能力和語言表達能力的綜合考驗。一篇優秀作文不
合同協議是一種雙方共同簽署的文件,它確保了交易的公平和合法性。在下面的內容中,您可以找到一些實用的合同協議示例,希望對您有所啟發。聯系電話:__________
優秀的作文應該具備獨特性,能夠從眾多作品中脫穎而出,給人留下深刻印象。現在,我將為大家推薦一些堪稱經典的優秀作文,希望能夠給大家帶來思緒的飛揚和靈感的迸發。
辭職報告是體現職場素養和個人規劃能力的一種重要文書,它需展現辭職者的專業態度和對公司的敬意。以下是小編為大家收集的辭職報告范文,供大家參考和借鑒。敬愛的x總及各
報告范文是對某一主題進行研究和分析,通過對相關數據和信息的整理和解讀得出結論的一種文字表達形式。通過閱讀這些報告范文,我們可以學習到一些寫作技巧和方法,提高自己
在自我介紹中,我們需要提及自己的姓名、職業、特長等基本信息。不同場合的自我介紹有不同的特點和要求,下面是小編為大家整理的一些場合常用的自我介紹模板,供大家參考。
教學工作計劃的質量和實施情況是評價教師教學效果的重要依據之一。教學工作計劃的編寫要根據教學目標和學科特點進行個性化設計,以下是一些實用的方法和技巧。
教案模板的使用需要教師根據實際情況進行靈活調整和優化。學習優秀的教案模板,可以提升教師的教學能力,促進學生的學習效果。我在教一年級學生演唱《大鼓和小鼓》這一課中
范文范本給我們提供了一個標桿和參照,讓我們在寫作中更加有目標和方向。范文范本是指在某一領域內,具有代表性和權威性的寫作樣本。為了寫一篇較為完美的總結,我們需要事
述職報告是與領導和同事溝通交流的重要方式,能夠增進彼此的了解和信任。通過閱讀這些優秀的述職報告范文,我們可以學習到一些寫作技巧和方法,提高自己的寫作水平和表達能
個人總結是對自己在某個時間段內的經歷和成長進行總結的一種方式,能夠幫助我們反思和改進。以下是小編為大家準備的一些個人總結范文,希望對大家寫作有所幫助和指導。
貧困申請書的成功與否,往往取決于我們寫作的內容和表達的方式,因此我們應該提前做好充分的準備和思考。以下是小編為大家篩選的一些寫作精品,希望對于貧困申請書的撰寫提
“實習鑒定是對學生在實習期間所展現的工作能力、學習態度以及業務水平進行評估和總結的一種方式。”一起來看看下面的實習鑒定范文,相信會對你的實習鑒定寫作有所啟發。
每一次總結都是自我認知的一個重要環節,它能讓我更加清晰地了解自己的成長軌跡。接下來是一些個人總結的示例,希望能為大家提供一些寫作的靈感和技巧。(一)經過這樣緊張
通過讀后感的撰寫,可以培養和提升我們的寫作能力和思維能力。以下是小編為大家整理的幾篇優秀讀后感范文,供大家參考與借鑒。這個假期,我讀了一部關于昆蟲學的傳世佳作—
進行工作匯報可以幫助我們發現自己的不足之處,找出改進的方向和方法。工作匯報是對一段時間內的工作內容、工作進展和成果進行總結和概括的一種書面材料,它可以促使我們思
優秀作文的邏輯嚴密,層次分明,能夠讓讀者一目了然地理解作者的觀點和思路。閱讀優秀作文的范文是提高自己寫作水平的一種有效方式。1992年,第25屆奧運會在西班牙巴
策劃方案是指在特定目標和條件下為實現目標制定的一系列行動和方案。策劃方案范文的閱讀可以幫助我們提高對策劃思維和規劃能力的理解和運用。主持人召集若干人上臺,人數是
一個健全的應急預案需要包含詳細的流程、責任人、通訊方式等內容,以確保各部門之間的協調配合和信息暢通。不同行業的應急預案示范展示了各自領域的最佳實踐和經驗,可供借
在競爭激烈的社會中,更多申請書可以加強我們的競爭力,為我們爭取更多的機會和資源。范文中的寫作風格和表達方式多樣,可以為大家提供一些寫作思路和靈感。辦公室在團總支
年度總結是通過回憶和思考,總結過去一年的得失和成長,為未來的發展積累經驗。以下這些年度總結范文,無論是在思路、邏輯還是語言表達上都值得借鑒和學習,希望能給大家帶
通過制定教學工作計劃,教師可以更好地把握教學進度,提前預測和解決可能出現的問題。接下來是一些教學工作計劃的案例分析,可以幫助我們更好地理解和應用教學工作計劃。
教學工作計劃是教師根據教學大綱和學習目標,確定教學內容和安排教學進度的重要文件。下面是教育專家總結的一些教學工作計劃范例,希望對大家有所幫助。1、反復誦讀,體會
在會議開始之前,一個好的主持詞能夠幫助大家進入討論狀態,以確保會議高效進行。以上是我們為大家準備的一些案例,希望能夠給你們提供一些借鑒。大紅燈籠高掛,歡慶鑼鼓敲
優秀作文能夠讓讀者感受到作者的情感,產生情感的共鳴。為了讓大家更好地了解優秀作文的寫作風格和技巧,以下是一些經典的優秀作文范文,大家可以參考一下。一束陽光,撲在
借款合同是經濟合同的一種,需要雙方共同遵守合同約定,維護合同的有效性。以下是小編為大家整理的一些借款合同范本,供大家參考和借鑒。經_______________
述職報告是一份能夠直觀反映工作成果和問題的重要文件。為了幫助大家更好地撰寫述職報告,小編整理了一些實用的寫作技巧和范文,歡迎大家參考。今年初次帶低年級數學,教學
優秀作文是積累和運用大量詞匯和表達技巧后的產物,代表了作者對語言的駕馭能力。以下是小編為大家收集的優秀作文范文,僅供參考,希望可以給大家一些啟發和幫助。
計劃書是一種詳細規劃和安排工作、學習或者項目的書面材料,在我們的生活中起到了至關重要的作用。以下是小編為大家收集的計劃書范文,僅供參考,希望能給大家提供一些靈感
半年總結能激發我們反思自己的不足并制定下半年的發展計劃。以下是小編為大家提供的半年總結范文,希望能夠對大家寫半年總結有所啟發和幫助。來到工廠工作了兩年的時間,這
這些申請書是評判一個人能力與經歷的重要材料,因此寫好申請書非常關鍵。最后,我們需要明確申請書范文僅供參考,我們應根據自身情況和實際需求進行針對性的撰寫和修改,以
通過寫學習心得可以讓我們更深入地思考和反思自己的學習方法和效果。通過閱讀這些學習心得范文,我們可以了解不同人的學習方式和經驗。通過每周一次的大學課程學習,我也接
作文是一種文字的魔法,通過優秀的作文可以把讀者帶入一個奇妙的世界。以下是一些精選的優秀作文范文,希望能夠激發大家的寫作靈感。軍訓,是每個初中生踏入校門必經的課程
作文的優秀與否與基本語法的正確運用息息相關,我們要注意語言的準確性和流暢性。以下是小編為大家收集的優秀作文范文,供大家參考學習。有一天,我發現自已有顆牙齒晃了,
學習心得是對自己學習經驗的沉淀和總結,對于建設個人學習檔案非常重要。以下是小編為大家收集的學習心得范文,供大家參考和借鑒。黨的十九屆四中全會于2010月28日至
通過活動總結,我們可以深入反思自己在活動中的表現,找出問題并加以改進。以下是一些寫得比較好的活動總結范文,希望能夠給大家提供啟示和借鑒。科技活動是培養學生創造能
一個好的策劃方案應該考慮到項目的長期發展和可持續性,為項目的實施和運營提供有力支持。我們為大家整理了一些策劃方案的要點和注意事項,希望能夠對大家有所幫助。
實習鑒定是學生實習過程中重要的反饋機制,可以幫助學生發現問題并及時調整。以下是小編為大家收集的實習鑒定范文,僅供參考,大家一起來看看吧。這些范文涵蓋了各個行業和
優秀作文不僅給人以美的享受,更能夠啟迪智慧,引發思考,傳遞正能量。歡迎大家一起來閱讀這些優秀作文范文,一起感受文字的美妙和力量。時令已是炎夏,漓江的水顯得特別地
通過總結,我們可以為未來的發展制定更好的計劃和改進措施。小編為大家提供了一些實用的公司總結范文,歡迎大家一起來學習和分享。1.廣開渠道招募人。我們采用在段辦公網
心得體會是一種對自己經歷和感悟的深入思考,它能幫助我們更好地理解事物的本質。接下來,小編為大家介紹一些優秀的心得體會范文,供大家參考和學習。第一段:引言(150
月工作總結是我們對自己工作的一次自省和檢討,它可以幫助我們找到改進和提升的方向。考慮到大家在寫月工作總結時可能會遇到的困難,下面是一些范文供大家參考和借鑒。
優秀作文不僅能夠引發讀者共鳴,還能給人以啟示和思考。生命的色彩:生命就像一幅畫,有紅色的快樂,藍色的悲傷,綠色的希望。大。在地球上,如果沒有人類,我們的數目是最
優秀作文是精心構思、用心書寫、語言流暢、內容豐富的一篇篇佳作,它可以展現作者的才華和文思靈感,給讀者帶來閱讀的樂趣,我想我們都希望寫一篇優秀作文吧。以下是一些經
優秀作文應該具備獨特的題材和創新的觀點,能夠引導讀者深入思考和思維跳躍。優秀作文是一座價值的燈塔,指引著讀者在思維的海洋中找到方向和力量。作文應該注重結構的合理
黨員思想匯報是推動黨員自覺提高自身素質和履行黨員職責的有效手段。小編特意搜集了一些黨員思想匯報的典型范文,供大家學習借鑒。黨員可以報告一下自己對大閱兵的看法。以
幼兒園小班是孩子接觸各類學科知識的開始,能夠培養他們對學習的興趣和好奇心。幼兒園小班總結范文中的具體事例和教育方法可以啟發我們更好地指導孩子們的學習和成長。
優秀作文還需要注重結尾,通過總結觀點、提出建議或給讀者留下思考的問題來增加作品的深度和完整性。接下來,讓我們一起來欣賞一些優秀作文的范例,看看他們是如何運用語言
英文在國際交流、商務合作、科學研究等領域具有廣泛應用。這些范例展示了不同類型的英文寫作作品,希望能為您提供一些靈感。學歷:大專。工作年限:應屆畢業生。工作地點:
工作計劃書不僅有利于自我管理和工作推進,還可以提高團隊協作和溝通的效果。以下是小編為大家收集的工作計劃書范文,僅供參考,希望對大家有所幫助。20xx年x月x日,
在學習語文的過程中,我們應該注重培養寫作能力,寫好作文是一個不斷提高自己的過程。這些優秀作文中包含了豐富的情感表達和深刻的思考,讓人嘆為觀止。最近,在我們生活的
優秀作文的行文流暢,不拖泥帶水,能夠吸引讀者一直往下看。下面是一些經典的優秀作文選段,讓我們一起來欣賞作者的才情。a:金風颯爽送祥瑞,萬物舒暢與人同。尊敬的各位
日記是一個無聲的傾訴者,它可以幫助我們宣泄內心的情感,釋放壓力。接下來是小編為大家準備的一些日記范文,其中包括對生活的感悟、對人際關系的思考以及對自己成長的反思
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緊急通知:明天公司將進行系統升級,請各位員工做好準備。通過閱讀通知范文,你可以學習到一些常用的表達方式和慣用語句,提升寫作水平。經研究,定于4月1日(星期五)召
作為學習語文的學生,我們應該向優秀作文學習,努力提高自己的寫作水平。小編特意為大家整理了一些優秀作文欣賞,相信能夠激發大家的寫作靈感。天空劃過一顆流星,在天空中
優秀作文是一種藝術,需要作者用精準凝練的語言表達出自己的思想和情感。優秀的作文可以為我們提供寫作的靈感和思路,以下是一些小編為大家整理的作文范文,希望能夠對大家
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