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案場銷售管理制度(優秀23篇)

時間:2025-06-30 作者:文鋒

規章制度是制定和制定的一系列規則和規定,旨在指導和管理管理活動。它可以為組織提供明確的方向和標準,確保運作的有效性和公平性。在我們的生活中,規章制度無處不在,從學校到工作場所,從社區到國家,都有一套規章制度來約束我們的行為和決策。以下是經過多次實踐和總結的規章制度實施案例,希望對大家有所啟發。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇一

(公司內部管理文件,注意保存)。

(1)項目銷售案場實行六天工作制,周六、周日原則上不安排休息,周二至周四安排輪休(如果在廣告推廣期,原則上不安排休息,所積攢休假時間在后期安排補休),病、事假按公司制度執行(一天以內需提前一天報銷售經理批準,二天以上報營銷總監及以上領導審批)。(2)項目銷售案場員工上、下班時間規定:銷售案場員工每天上班時間:8:30-17:30;值班時間:17:30-18:30;值班時間將根據季節作定期調整,因銷售工作的特殊性質,案場員工應承擔加班工作安排。每日8:30之前,員工必須著工作裝,佩戴工作牌上崗,否則視同遲到,按遲到有關規定處理。

(4)銷售內勤協助主管需在每周日12:00前將下周置業顧問排班表向銷售經理提交,由銷售經理審核并公布,置業顧問不得私自變動,若有必要變動時需提前1天報銷售經理審批。(5)售樓處早晚召開例會,早會在8:30準時開始,由銷售經理或主管安排當天相關工作事宜,并對置業顧問進行鼓勵,視情況組織小游戲。下午17:30分召開晚會,核對當天的客戶資料并對客戶進行分析,發現的問題及時反饋給銷售經理。

(1)領用辦公用品須填寫辦公用品領用登記表,厲行節約,杜絕浪費,對個人使用的耐用辦公用品,控制發放,正常消耗用品,實行以舊換新。實行“誰使用,誰保管”因使用或保管不當造成損壞或遺失的使用人,承擔相應賠償責任。(2)使用公司的物品設備應愛惜,不得挪為私用。

(3)未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料及電腦信息等。

(4)客戶名片為公司公共資源,應妥善保管,以便檢索,不得占為己有。(5)未經許可,非本公司人員均不得使用公司計算機及網絡設備。

計算機和相關設備的電源,不得私自拆裝和移動設定的計算機設備,每天及時清理灰塵。(7)計算機出現故障或需更換配件時,應及時報告公司管理部。(8)上班時間不得玩游戲或做與本職工作無關的`事。(9)禁止在計算機上自行安裝游戲及與工作無關的各類軟件。

(10)網上簽約專用電腦只能由專人用于簽約使用,其他任何人不得隨意使用。

(11)銷售案場一切對外文件和對公司各部門之間往來文件必須經銷售經理簽字確認后執行。

(1)銷售案場上班嚴格執行考勤制度,無考勤機時由銷售內勤考勤。考勤時間為:當月1日至當月底止。銷售內勤每月按公司要求上報考勤情況。

(2)按規定時間到崗、離崗,員工晚于工作時間上班或提早下班視為遲到、早退。有特殊情況需經銷售經理批準。

(3)公假——因公事需離開辦公區域半天以內的,需在外勤登記表上登記,并經上級主管同意;離開時間達一天及以上的,需經銷售經理的書面批準。

(4)事假——公司員工因私事必須本人處理而請假者視為事假,須提前向所屬部門負責人提出書面申請,經負責人批準后方予準假,事假不計發工資及相應補助;未經核準而不到崗人員或事后補假者以曠工論處,每年累計不能超過15個工作日。

(5)病假——公司員工因病不能堅持工作需在家休息,若未能提前向銷售經理提出申請,應及時電話通知銷售經理,并需獲得銷售經理批準;請病假超過三天以上的員工,須上班后當日11:00前向銷售經理請假,并出示正規醫院證明、處方、發票等經批準簽字后方可生效,否則作為事假處理。

(6)因客觀原因確實不能及時書面請假并獲批準簽字的,須以電話申請,上級領導批準后方可休假,次日補填表單,若在正式上班后三日內仍未補填請假單的,銷售經理可視情節輕重對置業顧問處以暫停接待新客戶1-3天的處罰。若到本月向公司上報考勤之日,仍未補填請假單,視為曠工。

(7)曠工——無正當理由且不按照公司所規定的病、事假手續進行請假而無故不到公司上班者,視為曠工。未經核準而不到崗人員或事后補假者以曠工論處。

復后不再參加接待新客戶并做好交接工作,并經營銷總監簽字確認交接完備,否則將扣相應比例的未發工資或銷售提成。

(9)批假權限、法定假日及其他相關假期規定:參照公司相關規章制度。

銷售案場實行末位淘汰制度,當置業顧問連續3個月無法完成銷售任務并排名墊底時,公司有權利與該置業顧問終止勞動合同。

受處罰員工對所受處罰存有異議者,可在處罰決定宣布后三日內向營銷總監以書面形式提出申訴,營銷總監在受理該申訴后,應遵循“公開、公平、公正”的原則組織仲裁。所有觸及法律的行為,公司移交司法機關進行處理。

處罰內容及處罰細則:

1、在完成銷售目標的前提下,案場每月度、每季度評選銷售冠軍,所有銷售冠軍公司分別予以1000~3000元獎勵,在發放傭金時一并發放。

2、在銷售過程中拾金不昧、或為公司做出較為突出貢獻的、在社會上為公司贏取良好口碑并造成影響的,公司根據實際情況進行一定數量的現金獎勵,具體標準由銷售經理制定,報公司領導批示。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇二

1.報表種類:銷售周報表、月報表、年報表、客戶登記表、合同簽約一覽表,銷售部本月衛生及工作紀律情況。

2.銷售周報表。

(1)填制內容:本周銷售情況。回款情況。

(2)填制時間:每周一上午10:00以前。

(3)申報程序:由銷售主管填制,一份給案場經理存檔一份報公司部門經理。

3.銷售月報表。

(1)填制內容:本月銷售情況,回款情況。

(2)填制時間:每月1日下午14:30以前。

(3)填制程序:由銷售部主管協助案場經理填制,一份自留存檔,一份報公司部門經理備案。

4.客戶登記表。

(1)填制內容:每天來訪、來電的客戶情況。

(2)填制時間:每天下班前10分鐘,下班后接待的客戶在第二天的'報表中體現。

(3)中報程序:由置業顧問填制。

5.合同簽定一覽表。

(1)填制內容:各銷售單位的房號、價格、業務員姓名、會款方式等情況。

(2)填制時間:每月1日下午5:00前。

(3)申報程序:由案場經理制定,一份自留存檔,一份報公司部門經理備案。

6.售部本月衛生及工作紀律情況表。

(1)填制內容:銷售部員工日常工作態度及衛生、紀律情況。

(2)填制時間:每月1日下午14:30以前。

(3)申報程序:由銷售部主管制定,一份存檔,一份送案場經理,作為案場年終考核之一。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇三

為了維護銷售現場的良好形象,保持良好的銷售及工作環境,利于促進案場銷售工作的順利進行,特指定本制度。

1、門、窗玻璃保證清晰透明,無任何污垢及擦洗痕跡;。

2、地面始終保持清潔,確保無灰塵、紙屑等雜物;。

5、沙盤清潔要及時,做到無灰塵、污垢及雜物,清潔時注意保證沙盤部件的安全;。

6、飲水機內保證無漂浮之雜物,保持水的潔凈,定時定量給予換水;。

8、銷售中心的所有花草應及時澆水與養護,并保持花盆的清潔;。

9、大廳門外臺階應始終保持清潔,無垃圾及雜物。

以上衛生管理條例自即日起正式頒布,須認真執行,由案場銷售經理、公司總經理共同進行監督、檢查。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇四

(八)、當為客戶完成一項服務后,應主動詢問對方“請問是否還有其他事需要幫助?”。

(一)、清潔工儀容儀表規定。

1、清潔工儀容規定。

(1)工作時間內一律按規定著本崗位制服;

(2)工作服應干凈、平整,無明顯污跡、破損;

(3)不可擅自改變工作服的穿著形式,私自增減飾物,不得敞開外衣、卷起褲腳、衣袖;

(4)工作時間須將工作牌統一佩帶在左胸顯眼處,保持清潔、端正;

(5)工作服外不得顯露個人物品,衣、褲口袋整理平整,勿顯鼓起;

(6)男員工應穿黑色或深藍色、不透明的中長筒襪;女員工須著肉色襪,禁止穿著帶花邊、通花的襪子,無破洞,襪筒根不可露在外;女員工禁止穿高跟鞋上班。

2、清潔工儀表儀態規定。

(7)面對客戶,要表現出微笑、熱情、真誠,不得有厭煩、冷淡的表情;

(8)身體、面部、手部等必須保持清潔,應每天洗澡、換洗內衣物,避免異味的產生;

(11)女員工不準濃妝艷抹和在客戶前化妝;不得留長指甲和涂色;

(13)禁止在客戶面前抽煙、吃東西、嚼香口膠、看書報等;

(14)不得在工作范圍內哼唱歌曲、吹口哨、談笑、喧嘩。

(二)、清潔工紀律。

1、遵守公司各項規章制度,不遲到、早退。

2、嚴格履行本崗位職責,不得做與清潔服務無關的事情。

3、對客戶機密事項,不準隨意打聽、記錄、傳播。

4、未經允許不準動用客戶物品和接受客戶贈送的禮品。

5、要愛護公物,正確、安全使用清潔用品用具。

6、有重要情況要妥善處理并及時上報,不準遲報、漏報、隱瞞不報。

7、要認真填寫值班記錄,做好交接班工作。

(三)、清潔工安全操作制度。

1、熟悉清潔內容和工作方法,正確使用各種清潔工具。

2、登高作業時應做好防滑措施,系好安全帶,穿好防滑軟底鞋,嚴禁穿高跟鞋或拖鞋作業。

3、手持電動清潔設備,性能應安全可靠,并有漏電開關保護。

4、化學清潔劑的`使用應按使用說明操作。

5、調配酸溶液時應注意將酸液緩慢注入水中,攪拌均勻,嚴禁將水倒入酸液中,清潔工在操作時須戴好勞動防護手套。

6、儲存酸液的容器應加蓋和設有明顯標志,對使用強酸要有嚴格審批手續,不得隨意發放使用,有專人保管。

7、大風作業時,應將玻璃門、窗或其它各種門窗固定牢靠,防止大風把門、窗刮回傷及身體。

(四)、洗手間清潔操作規程。

1、每日對洗手間進行兩次全面清潔,在上午8:30及下午2:00以前完成;

2、清理廢紙簍內垃圾,更換垃圾袋;

3、掃清及拖凈各廁所地面;

5、更換洗手間內清潔球、空氣清香片、衛生紙、洗手液等;

6、定期用長柄雞毛撣清掃天花板,清除燈具內飛蟲,擦拭干凈;

7、以上作業時必須在門前豎立告示牌;

8、定時巡視清潔衛生間,做到保持廁具、地面、鏡面、洗臉盆干凈。

(五)、售樓大廳清潔操作規程。

2、收拾桌面,清理桌面一次性茶杯、廢紙等雜物,清洗煙灰缸;

3、掃拖售樓大廳和各辦公室地面及拖擦地毯,巡回保潔;

4、地面掃拖后未晾干時必須豎立“小心地滑”的警示牌;

6、擦拭干凈售樓大廳室內擺放植物;

7、清理并擦拭干凈垃圾桶,更換垃圾袋;

8、定期用長柄雞毛撣清掃天花板及燈具,清除燈具內飛蟲,擦拭干凈;

9、清掃銷售大廳外臨時停車場,定期用高壓水槍沖洗干凈,巡回保潔。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇五

總則:

為了更好地對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提高公司形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程和制度體系。銷售部的所有人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對部門人員進行考核和管理。

1銷售部工作流程。

1.1拜訪新客戶與回訪老客戶流程。

(3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪;

(5)銷售員在每周六上午的工作例會拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報。

(6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。

1.2產品報價、投標的流程。

(2)銷售管理員對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助);

(3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持;

(4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研;

(6)銷售管理員制作出正規的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標.

1.3商務談判與簽訂合同的流程。

(1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據實際情景可進行商務談判;

(4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同;

(5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售管理員于當日保管存檔;

(6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執行。

1.4發貨流程。

(1)銷售員或銷售管理員根據《銷售合同》填寫《需貨申請單》;

(2)《需貨申請單》經分部經理審核確認后上報銷售部;

(3)由銷售部經理審核《銷售合同》及《需貨申請單》;

(5)庫管辦理出庫手續;

(6)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售管理員存檔。

1.5回款流程。

(1)銷售員催款;

(2)銷售員填寫收款申請單;

(3)銷售部和財務部確認;

(4)反饋給客戶;

(5)客戶回款。

1.6開票流程。

(1)銷售員填寫開票申請單;

(2)銷售部審核;

(3)財務部開票;

(4)交客戶簽收。

1.7售后服務流程。

(1)接客戶售后服務申請,由銷售部經理確認;

(2)銷售管理員填寫《售后服務申請表》后發給技術部;

(3)技術部和客戶溝通;

(4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤;

(5)銷售管理員與所屬銷售員進行內部溝通。

1.8退貨(換貨)流程。

(1)客戶提出申請,由銷售員報銷售分部經理確認;

(2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量;

(3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽;

(6)庫管辦理退貨(換貨)手續。

2銷售部關鍵技能。

銷售部的組織結構:

2.1銷售總監的關鍵技能。

(1)參與制定公司營銷戰略,根據營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃;

(2)負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮;

(4)根據市場及同業情景制訂公司新產品市場價格;

(5)負責重大營銷合同的談判與簽訂;

(6)主持制訂、修訂營銷系統主管的工作程序和規章制度;

(7)制定營銷系統年度專業培訓計劃并協助培訓部實施;

(8)協助總經理建立調整公司營銷組織,細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡;

(10)定期和不定期拜訪重點客戶,及時了解和處理問題;

(11)代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。

2.2.1制定銷售戰略。

銷售戰略涉及銷售策略,銷售目標,銷售計劃和銷售政策等具體包括:

(1)進行市場分析與銷售預測;

(2)確定銷售目標;

(4)制定銷售配額與銷售預算;

(5)確定銷售策略。

2.2.2管理下級人員。

下級人員的管理是銷售經理的重要職責,其具體資料包括:

(1)設計銷售組織模式;

(2)招募與選聘下級人員;

(3)培訓與使用下級人員;

(4)設計下級人員薪金方案和激勵方案;

(5)陪同銷售及協助營銷。

2.2.3控制銷售活動。

(1)劃分銷售區域;

(2)銷售人員業績的考察評估;

(4)回收貨款,防止呆帳;

(5)銷售效益的分析與評估;

(6)制定各種規章制度;

(1)搜集、統計銷售數據,實現銷售信息的上傳、下達;。

(2)市場信息的收集、整理、上報;

(3)熟悉公司產品介紹、產品賣點及適應區域;

(4)熟悉公司的銷售政策和銷售流程;

(5)建立銷售報表體系,定期組織銷售效能分析、評估;

(6)負責登記管理各類業務相關臺賬,文件檔案管理以及部門日常行政工作。

2.4銷售業務員的關鍵技能。

(4)督促合同正常履行,并催討所欠應收銷售款項;

(5)幫忙或聯系有關部門妥善解決問題;

2.5售后服務的關鍵技能。

(1)認真貫徹執行公司質量方針和質量目標,全面負責銷售與客戶服務部質量活動;

(2)負責組織產品竣工之后交接之前的驗房及防護工作;

(3)主持商品房交付工作和質量回訪工作,組織進行售后保修工作;

(4)負責組織顧客滿意度測量工作;

(2)銷售員不能私自收取經銷商貨款,若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司。

(3)銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示。

(7)正式《銷售合同》構成后,若無正當理由銷售管理員應在一個工作日內組織發貨。

(9)銷售管理員對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存,不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管。

(10)所有的出庫申請及開票申請銷售管理員要及時存檔。

(15)銷售管理員每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

(16)銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。

1)周工作計劃表。

2)月工作計劃表。

3)銷售情景周統計表。

4)銷售情景月統計表。

5)銷售員工作周統計表。

6)銷售員工作月統計表。

7)市場狀況周統計表。

8)市場狀況月統計表。

9)經銷商進貨情景統計表。

10)區域銷售情景統計表。

11)每月經銷商管理匯總表。

12)《目標客戶基本信息情景統計表》。

(17)違反上述規章制度,視情節罰款10—100元。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇六

(一)制式委托書與制式《租賃合同》由區域統一印刷;《存量房(居間)買賣合同》由各中介店自行向所管轄的房產交易部門購買,均有相應的合同編號,各中介店店秘應規范、監督經紀人合同申領、歸還的相應備案,《租賃合同》和《存量房(居間)買賣合同》一但有遺失,《租賃合同》罰款2000元,《存量房(居間)買賣合同》罰款5000元,而且要在報紙刊登作廢聲明。

(二)制式委托書是客戶與中介店之間的協議(中介店簽署協議時使用公司注冊名稱,而不是特許商號)。當客戶無論是買方、賣方中兩方或一方,通過本中介店的經紀人經紀活動而實現買賣或租賃交易時,中介店首先要求客戶雙方使用《存量房(居間)買賣合同》或區域制式《房屋租賃合同》。

(三)各中介店在業務開展過程中,使用區域制式委托書、《存量房(居間)買賣合同》或區域制式《房屋租賃合同》。中介店店長有責任、有義務規定并教育本店所有業務人員在開展業務過程中使用制式委托書、《存量房(居間)買賣合同》、制式《房屋租賃合同》。任何不使用體系制式委托書與規定合同的中介店經紀行為都將是對整個體系一致性、標準化的傷害,將是對century21威信及中介店信譽的傷害。若發生此類情況,一經查實,區域分部將有權根據《century21中介特許經營合同書》要求中介店改正并承擔相應后果。

(四)中介店向區域申購(取得)的每一份制式委托書與合同,無論本委托事項是處于任何一種狀態,包括但不限于委托期內、已成交、已過期、已取消(作廢),或本委托與合同尚未使用,中介店都有義務在《century21中介特許經營合同書》規定的'合同期限及合同終止后的三年內統一妥善保存,做好保管工作。

(五)本規范制訂依據是房地產中介公司中國總部的區域銷售信息系統指南以及合同報表管理要求,同時結合房地產中介公司體系的業務現狀及其需求。因此依據體系內部業務類型及流程的拓展,房地產中介公司武漢區域保留對此規范的修訂權。

(六)中介店在簽署完合同后須在次月5日前將上月所簽合同的復印件送至區域連鎖服務部備檔。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇七

1、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執行財經紀律,以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針,勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

2、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

3、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支。

4、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業務需要不準外泄。

5、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

7、根據已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。

8、因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。非因公事并經總經理批準,任何人不得借支公款。

9、嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算,不得直接兌付現金。

10、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

11、正常的.辦公費用開支,必須有正式發票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,經總經理批準后方可報銷付款。

12、未經董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。

13、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇八

有效完成公司的銷售計劃,樹立公司良好形象。

a、銷售代表在規定時間內完成銷售指標;。

b、規范銷售人員行為準則。

1.銷售經理制定銷售計劃,合理分配銷售定額;。

2.銷售代表通過接聽電話,面談,確認需求,解決異議.締結合同;。

3.銷售人員必須了解周邊環境,了解發售樓盤的特點,了解競爭對手,統一銷售口徑。

4.對于新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解,指導.培訓.協商,以便統一銷售口徑,制定合理的銷售策略。

6.銷售人員保證銷售指標的完成,及房款的按時回收。

7.由銷售主管部門及銷售部經理對銷售部新招收錄用人員進行業務和崗位培訓。

8.及時反映銷售過程中出現的問題,并在銷售經理的.指導下及時解決;。

9.老客戶帶來的新客戶仍屬于原銷售人員,銷售人員的親朋好友,原則上,由本人接待,若有其它情況發生,其他人應發揚協作精神,同樣做到細心熱情。

10.銷售人員按工作流程完成日常工作。

2.對惡意搶單,相互拆臺的銷售人員,一經發現立即開除;。

3.對銷售人員實行售房激勵金制度。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇九

1、接待客戶必須嚴格遵守項目組制定的a、b位排位順序接待制度,在接客戶時候a、b位不能隨意走動,無故離開視為自動放棄,a位須把資料準備好。如果因為要吃飯或者是上洗手間要離開時必須找順位代替。否則也視為自動放棄接待,一周內無故自動放棄接待客戶超過三次以上的銷售人員,立即停止接待客戶一周,并罰款20元扣10分。客戶進入銷售大廳后a位同事還沒有上前迎接接待的,a位同事罰款10元,并扣分5分。

2、如在接待客戶過程中,如同事之間發生沖突,須馬上報以現場項目經理或主管妥善解決,不允許在銷售現場吵鬧、指責對方。如違反,罰款50元扣20分并上報公司行政部作除名處理。

3、銷售人員在客戶登記本上登記好后不得擅自進行涂改,一切私自的修改都視為無效處理,如確實需要修改的地方須要先報項目經理或主管簽字確認后才有效。

4、如銷售人員的客戶登記發生沖突的,以先登記的為準。但特別說明如客戶登記時姓名不完整的一定要求客戶登記全名,否則以后發生重復登記時只認可全名登記并電話正確的記錄為準。

5、如接待的客戶是以夫妻、父母、子女或準未婚夫妻的姓名重復登記的親屬視為同一客戶處理,以先登記的為準。

6、當遇到老客戶回訪或者老客戶帶新客戶來訪時,首先由原接待銷售人員優先接待。如原銷售人員暫時沒有在現場(如:吃飯、樣板房、洗手間),則不管是老客戶還是老客戶帶新客戶都由a位同事先代其接待,等原銷售人員回到現場后交由其自己接待,a位同事則繼續補a位。但如原銷售人員沒有在現場上班,則由a位同事全程接待(現場同事有特殊委托的除外),當天成交后如果是老客戶則業績分半,如果是新客戶則算a位接待同事業績.接待同事接完后算接待名次,不予補位.

7、銷售人員在接待客戶時,客戶主動表明身份是同行、裝修、推銷、記者等非購房目的`的客戶由a位接待后補a位,(客戶表明身份時要讓其他同事聽到),其他情況一律計a位接待名次。

1、工作時間嚴格執行公司考勤制度,如違反遲到10分鐘以內罰款10元扣5分;遲到10到20分鐘以內罰款20元扣10分;遲到20到30分鐘以內罰款30元扣15分;如果遲到30分鐘以上則按曠工處理,并罰款50元扣20分。

2、換工作服時間不得超過10分鐘。銷售中心9:10分前必須換好工作服裝坐在前臺,外賣場10:10前必須換好工作服裝到前臺就位。如超過時間,每次罰款10元扣5分。

3、上班時間不能私自外出,有特殊情況必須得到項目經理許可方可外出,中午吃飯時間為半個小時(接待客戶例外),如有違反罰款50元扣20分;沒到下班時間,不得提前換下工作服,如有違反,每次罰款10元扣5分。

4、在案場前臺,不得高聲喧嘩、嬉笑打鬧。發現一次罰款10元扣5分。

5、如在接待客戶過程中,如同事之間發生沖突,須馬上報以項目經理或主管妥善解決,不允許在銷售現場吵鬧、指責對方。如違反,罰款50元扣20分并上報公司行政部作除名處理。

6、每個銷售人員按照劃分的責任田進行負責,如責任管理不到位,每次罰款10元扣5分。

7、銷售人員在接待客戶光臨時必須說:“你好,歡迎光臨”。客戶離開時,必須把客戶送至門口說:“請慢走,如有什么不清楚的地方請隨時致電給我”。并且不得在客戶未離開時,討論客戶。如沒做到,每次罰款5元。

10、不準在銷售中心前臺吃零食、看報、抽煙。違者罰款10元,扣5分。

11、銷售人員要認真做好每一位客戶的來訪登記工作,且必須客觀真實有效。如有漏填,每一空罰款2元。

12、每天做報表的銷售人員要認真做好每天以及每周的來訪、來電統計報表工作,并在下班之前知會項目經理當天的成交情況,如果發現報表統計錯誤的每次罰款10元扣5分;如果當值人員沒有做報表或下班前沒有知會項目經理的罰款20元扣10分。

13、銷售人員必須按照正規禮儀接待和銷講,如有違者首次進行口頭警告,再犯進行書面檢查,屢教不改者停止樓盤銷售工作,罰款50元扣20分;并學習禮儀接待和銷講,直到考核合格為止。

14、銷售人員不得在前臺電腦上打游戲以及瀏覽一些不健康的網站,如有違反者罰款50元扣10分。如發現3次以上屢教不改者,立即停止接待客戶一周,并回公司行政部學習合格為止。

15、銷售人員須嚴格按照銷講資料統一說詞,不得添改。如果發現有問題,及時以書面形式交給銷售主管,主管及時匯總后交給銷售經理。提交甲方,促使甲方盡快回復,然后一周再匯總一次,甲方回復須簽字確認方可執行。如果發現銷售人員私自給客戶進行亂承諾、亂銷講的,一經發現立即停止樓盤銷售工作一周,并回公司行政部學習,等待公司處罰決定。

16、每天下班前須把自己的相關資料收回抽屜里保管好,如:客戶登記本、銷講資料、自己的辦公用具等,如發現下班后把自己東西隨意仍在前臺就離開現場的每次罰款5元扣5分。

17、每周例會不能隨意請假,開會時手機調為振動,如接聽緊急電話時須向項目經理請準后外出接聽;不準在會議期間隨意走動,交頭接耳,喧嘩,搞小動作,散會后各自負責將座椅歸位,桌面物品清走,違者罰款10元扣5分;會議書記員做好每一次的會議記錄,會議記錄做好后須經理簽閱,復印給每一位銷售人員,公司各種規章制度、通知須經理簽字后復印給每位銷售人員,簽字確認并留存備份一份,便于查閱。

18、上級交代的任務必須如期完成,逾期者每超過一天罰款5元。(以此累加)。

19、銷售人員每天在下班之前必須將當天接待的客戶資料錄入公司銷售系統內,如有特殊情況無法當日錄入必須填[延后錄入申請表],經部門領導批準后方可延后錄入;開盤后銷售人員要隨時跟進自己的有效客戶,一個月為有效期限,如在有效期內沒做任何跟進,則自動失效并隨時成為他人客戶。銷售人員每跟進客戶一次都要做好自己的記錄,并錄入到公司的售樓系統里,項目經理會隨時登陸系統檢查跟進情況,如超過5組客戶未跟進則罰款20元扣10分。

20、銷售人員在上班時間用坐機打私人電話不得超過三分鐘,并且不得在前臺看與工作無關的書籍,發現一次罰款5元扣5分。

21、銷售人員不得在客戶面前討論公司傭金及管理制度等問題;不得把一些關于公司公司的工資待遇及管理制度等機密的事宜告訴客戶。如有違反者每發現一次罰款10元扣5分。

22、銷售人員的手機在早上09:00----晚上10:00之間不能關機,其他時間可以關機,便于應付突發事件的發生。如發現在規定時間內沒有開機的,發現一次罰款5元。

23、銷售人員在正常情況下不得遞自己名片給其他銷售人員的客戶,除非得到原銷售人員的許可,如有違反發現一次罰款10元扣5分。如發現3次以上屢教不改者,立即停止樓盤銷售接待工作一周,并回公司行政部學習合格為止。

24、銷售人員在銷售期間無權直接找開發商打折,必須通過項目經理或主管進行交流,違者罰款50元扣20分。

25、每位銷售人員有義務為客戶解答任何問題,并做好記錄登記。

26、銷售人員在工作期間如違反管理制度遭到開發商投訴的,每一次罰款50元扣20分。如遭到客戶投訴的,在項目經理或者主管認定后,確實是因為銷售人員錯誤造成投訴的,每一次罰款50元扣20分。

27、罰款收繳工作必須在規定時間內完成,不得延誤。如果超過時間不上繳,每超過一天罰款金額增加1倍,以此類推。

28、進行手簽合同時,要對領用合同進行登記。如沒有特殊原因,無故浪費合同的,每份合同按5元賠償。

29、中午飯后,銷售人員要對就餐現場進行清潔,并把垃圾放在一樓衛生間的垃圾捅里。如沒有做到,發現一次罰款10元。

30、銷售人員在客戶購房后要承擔起提醒客戶及時付款,按時辦理按揭手續,配合銀行準備好相關資料等完善購房手續的責任。如因銷售人員沒有及時通知客戶造成時間延遲的,公司將對其該套房屋的成交傭金做延后發放的處理。

31、銷售人員在簽定合同后一定要自己先進行檢查,檢查完以后要統一交項目經理處進行復核后方可交到開發商處理。如果沒有執行以上規定流程,而發現合同簽定有錯誤的,發現一次罰款10元,扣5分。

32、當項目經理沒有在銷售現場時,銷售主管和高級置業顧問要承擔起現場的管理和監督工作,保證客戶個開發商提出的相關問題能及時解決。

33、銷售人員上班必須著工作服,如有違反罰款50元,扣10分處理。換下的便裝和鞋子統一安排擺放在一樓辦公室衣柜里,如果發現亂擺亂放的罰款20元,扣5分處理。

34、中午12:00―13:00為銷售人員輪換吃飯和休息時間,午休是分兩組進行輪休,每組半小時;休息時間的看報、看雜志等事宜全部安排在休息室內進行。銷售主管或高級置業顧問至少要保證有一個人在前臺,以便對現場工作的監督,并且還有權根據現場客戶的接待量,對休息人員做出靈活的安排和調整;絕對杜絕在前臺發現以上行為,否則罰款20元,扣10分處理。

每月考核成績直接決定著銷售同事升職以及上崗安排,請各位同事切記認真對待。每月考核結束后未達到70分的同事為不及格,有兩次以上不及格同事,將直接報送公司行政部做除名處理。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇十

為了維護公司利益和聲譽,保障銷售工作的`順利進行特制定本制度。

1、銷售案場工作人員必須遵守國家法規、法令,自覺維護公司利益,不謀求私利。

2、銷售案場工作人員必須敬業愛崗、盡職盡責,按質按量完成銷售工作。

3、銷售案場工作人員之間應團結協作、密切配合,發揚團隊精神,建立良好的合作關系。

4、待人接物熱情有理,著裝儀表整潔大方,自覺維護良好的辦公環境,保持統一規范的辦公秩序。

5、嚴格保守公司機密,以公司利益為重,不得做任何有損公司及客戶利益的事情。

6、銷售顧問應及時做好客戶登記等相關記錄,不得與客戶發生沖突。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇十一

為維護公司利益和聲譽,保障銷售工作順利進行,特制定本守則。

1、銷售人員必須遵守國家法律、法規、自覺維護公司利益,不謀求公司制度規定之外的個人利益。

2、銷售人員必須敬業愛崗,盡職盡責,勤奮進取,按質按量完成銷售任務。

3、銷售人員之間應團結合作,密切配合,發揚團隊精神,建立良好的合作關系。

4、待人接物熱情有禮,著裝禮儀整潔大方,自覺維護良好的辦公環境,保持統一規范的辦公秩序。

5、保守公司機密,以公司利益,客戶利益為重,不得從事有損公司利益,客戶利益的活動。

1、工作時間。

用餐時間:每次不得超過30分鐘。

2、休息制度。

銷售部為每周六天工作日,銷售人員原則上每周休息一天。銷售經理在展會、廣告發布日、推廣促銷活動等特殊情況,可另行安排作息時間。

3、考勤制度。

(1)、遲到:遲到者每次罰款20元,三次以上者罰款50元;10分鐘以上1時以內,每次罰款50元;1小時以上作曠工1天處理;每月累計遲到三次記曠工一次。

(2)、早退:早退者每次罰款20元,三次以上者罰款50元,1小時以上作曠工1天處理;每月累計早退三次記曠工一次。

(3)、曠工:未經提前請假,私自不來上班者按曠工處理,曠工一次罰款50元,一個月內累計三次將予以除名。

(4)、病假:員工病假須提前通知銷售經理,并在康復上班時出具醫院診斷證明。一個月內病假兩天內不扣工資,兩天以上病假扣除當天工資。

(5)、事假:事假必須提前1天以書面形式通知銷售經理,經批準后方可執行,未經批準,擅自離崗,以曠工處理。事假不得超過1天,::超期請假須經公司總經理批準,方可離崗。超期離崗者,以曠工處理。超期四天以上,視為自動離職。事假期間扣除當天工資。

(6)、外出:員工外出辦理與工作相關事宜,須向銷售經理請示,獲得批準后方可外出,并應在辦完事情后,立即返回,不得利用外出時間辦理與工作無關的'私人事宜,未經批準私自外出按曠工處理。

(7)、脫崗:無故不在自己當值的崗位上的,視為脫崗,給予20元/次罰款處罰,每月累計三次者按曠工一次處理。

4、考勤管理。

(1)、銷售部考勤由公司行政部、現場銷售主管如實記錄,于次月2日前統計匯總,上報公司行政、財務部。

(2)、事假、病假、休息、離崗前必須填寫工作交接單,離崗人員與指定人員進行工作交接,以保證工作的連續性。未填寫工作交接單,處以100元/次處罰。

(3)、外出前必須填寫外出事由登記表,未填寫者以曠工處理,用餐前必須填寫用餐登記表,未填寫者以用餐超時處理,處以20元/次罰款。

5、著裝要求:現場人員按公司規定統一著裝。

行為規范。

1、上班時間未經批準不得私自脫崗外出。離開崗位,要向主管或銷售經理報告。

2、上班時間不得在銷售接待區喝水、吃東西、吸煙。

3、不得在工作時間閱讀與工作無關的書籍、報紙、雜志。

4、不得在工作時間從事娛樂活動,不得打牌、下棋、玩電子游戲等。

5、不得在客戶視線范圍內化妝。

6、不得在上班時間睡覺。

7、不允許長時間接打私人電話。

8、不允許在辦公區內高聲喧嘩,談笑,不得閑聊與工作無關的事情。

9、不允許著裝不齊,::衣衫不整上崗。

10、不得在銷售資料上亂涂亂畫。

11、不允許使用客戶專用紙杯。

12、上班前及上班時間不得飲酒。

13、不得搬弄事非,挑拔同事間的關系。

14、不允許銷售人員做私單,替客戶炒房,從中謀取利益;。

15、嚴禁使用公話拔打信息臺或私人長途電話的;。

16、杜絕和客戶爭吵現象;。

違規處罰:。

3、違反上述第13條者,予以辭退處罰;。

4、違反上述第14條者,予以辭退處罰;。

5、違反上述第15條者,除賠付相應話費外,另處該話費2倍的罰款。

6、違反上述第16條者,處以100元/次罰款處罰;二次以上者,予以辭退處罰;。

1、由于個人原因辭職須提前7日向銷售經理遞交辭職申請,經銷售經理及公司總經理批準后,方可辦理離職手續。

2、離職人員辭職必須填寫銷售部辭職申請表,交還公司發放的辦公用品,由銷售經理及公司行政部核實確認。由財務部核實離職人員的考勤、工資、傭金、欠款及扣款情況,并簽字確認。

3、離職人員辭職必須填寫辭職工作交接單,將己認購客戶、意向客戶名單移交給銷售經理,銷售經理可根據實際情況或離職人員建議將客戶分配給在職銷售人員。由主管填寫離職人員客戶移交單,交接雙方簽字確認,報銷售經理批準。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇十二

第一條根據《檔案法》及其《實施辦法》的有關規定,為加強公司文書立卷工作,特制定本制度。

第二條歸檔的文件材料必須按年度立卷,本單位內部機構在工作活動中形成的各自有保存價值的文件材料,都要按照本制度的規定,分別立卷歸檔。

第三條公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結案后及時交專(兼)職文書人員歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。

第四條堅持部門收集、管理文件材料制度。公司的檔案管理歸口綜合管理部,綜合管理部下設檔案室,各部門均應指定兼職文書人員負責管理本部門的文件材料,并保持相對穩定。人員變動應及時通知綜合管理部檔案室。

第五條凡本公司繕印發出的公文(含定稿和兩份打印的正件與附件、批復請示、轉發文件含被轉發的原件)一律由綜合管理部統一收集管理。

第六條一項工作由幾個部門參與辦理,在工作活動中形成的文件材料,由主辦部門收集歸卷。會議文件由會議主辦部門收集歸卷。

(一)公司工作人員外出學習、考察、調查研究、參加上級機關召開的會議等公務活動的相關人員核報差旅費時,必須將會議的主要文件資料向檔案室辦理歸檔手續、檔案室簽字認可后財務部門才給予核報差旅費。

(二)本公司召開會議,由會議主辦部門指定專人將會議材料、聲像檔案等向檔案室辦理歸檔手續,檔案室簽字認可后財務部門才予報銷會議費用。

第七條各部門兼職文書的職責:。

(一)了解本部門的工作業務,掌握本部門文件材料的歸檔范圍,收集管理本部門的文件材料。

(二)認真執行平時歸檔制度,對本部門承辦的文件材料及時收集歸卷每年的三月份前應將歸檔文件材料歸檔完畢,并向檔案室辦好交接簽收手續。

(三)承辦人員借用文件材料時,應做好服務工作,并辦理臨時借用文件材料登記手續。

第八條重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結、領導講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等。

第九條上級機關發來的與本公司有關的決定、決議、指示、命令、條例、規定、計劃等文件材料。

第十條本公司對外的正式發文與有關單位來往的文書。

第十一條本公司的請示與上級機關的批復。

第十二條本公司反映主要職能活動的報告、總結。

第十三條本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統計報表及簡報。

第十四條本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。

第十五條本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料。

第十六條本公司干部任免的文件材料以及關于職工獎勵、處分的文件材料。

第十七條本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。

第十八條其它應該納入檔案管理的材料。

第十九條各部門都要建立健全平時歸卷制度。對處理完畢或批存的文件材料,由專(兼)職文書集中統一保管。

第二十條各部門應根據本部門的業務范圍及當年工作任務,編制平時文件材料歸卷使用的“案卷類目”的條款必須簡明確切,并編上條款號。

第二十一條公文承辦人員應及時將辦理完畢或經領導人員批存的文件材料,收休齊全,加以整理,送交本部門專(兼)職文書歸卷。

第二十二條專(兼)職文書人員應及時將已歸卷的文件材料,按照“案卷類目”條款,放入平時保存文件卷夾內“對號入座”,并在收發文登記簿上注明。

第二十三條為統一立卷規范,保證案卷質量,立卷工作由相關部門兼職檔案員配合,檔案室文書檔案員負責組卷、編目。

第二十四條案卷質量總的要求是:遵循文件的形成規律和特點,保持文件之間的有機聯系,區別不同的價值,便于保管和利用。

第二十五條歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的'頁數均應齊全完整。

第二十六條在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件、多種文字形成的同一文件,分別立在一起,不得分開,文電應合一立卷;絕密文電單獨立卷,少數普通文電如果與絕密文電有密切聯系,也可隨同絕密文電立卷。

第二十七條不同度的文件一般不得放在一起立卷,但跨年度的請示與批復,放在復文年立卷;沒有復文的,放在請示年立卷;跨年度的規劃放在針對的第一年立卷;跨年度的總結放在針對的最后一年立卷;跨年度的會議文件放在會議開幕年,其他文件的立卷按照有關規定執行。

第二十八條卷內文件材料應區別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,草稿在后;其它材料依其形成規律或特點,應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。

第二十九條卷內文件材料應按順序排列,依次編寫頁號。裝訂的案卷應統一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角打印頁號。

第三十條永久、長期的短期案卷必須按規定的格式逐件填寫卷內文件目錄。填寫字跡要工整。卷內目錄放在卷首。

第三十一條有關卷內文件材料的情況說明,都應逐項填寫在備考表內。若無情況說明,也應將立卷人、檢查人的姓名填上以示負責。備考表應置卷尾。

第三十二條案卷封面,應逐項按規定用毛筆、或鋼筆書寫,字跡要工整、清晰。

第三十三條案卷的裝訂:裝訂前,卷內文件材料要去掉金屬物,對破壞的文件材料應按裱糊技術要求托裱,字跡已擴散的應復制并與原件一并立卷,案卷應用三孔一線封底打活結的方法裝訂。

第三十四條案卷各部分的排列格式:軟卷封面(含卷內文件目錄)一文件一封底(含備考表),以案卷號排列次序裝入卷盒,置于檔案柜內保存。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇十三

本規則是規定本公司業務處理方針及處理標準,其目的在于使業務得以圓滿進行。

營業計劃。

(一)每年擇期舉行不定期的業務會計,并就目前的國際形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查并修正目前的營業方針,方針確定后,傳達給所有相關人員。

其內容包括:

1.制品種類、項目;。

2.價位;。

3.選擇、決定接受訂貨的公司;。

4.交貨日期及付款日期;

5.契約款品。

(二)有關未來的產品,應按下列要項作為評核:

1)所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優勢及不為競爭者所能擊敗的特色。

2)競爭者新產品的制造方式、設備等應取得專利權。

(三)產品種類及項目,應視行情的好壞,訂貨的繁易等條件,按下列各項進行評核:

1)停止多種類少數量的營業方針,并以盡量減少種類、增加單位數量為原則。

2)2)以接受訂貨為主,訂貨量需加上確實標準品的預估生產銷量。

3)所接受的訂貨數量很多時,除應自行生產外并應注意其他商品銷路。

(四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者,并考慮較容易讓人接受的價位來決定產品的種類。

(五)在選擇、決定往來的訂貨公司時,須以下列為重點方針:

1)從未來的貿易、特別需要或重要的產業著手。

2)推展公家機關及地方公共機構的開拓。

(六)交貨及付款日期,則須恪守下列各項方針:

1)到期必須確實交貨。

2)收到訂單時,須要求正確的交貨日期,并且規定有計劃性的生產。

(七)在訂立契約時,要盡可能使契約款項能長期持續下去。

營業機構與業務分擔。

(一)營業內容可分為內務與外務兩種,并依此決定各相關的負責人員。

1.內務:

(1)負責預估,接受訂貨及制作,呈辦相關的文案處理。

(2)記錄、計算銷售額及收入款項。

(3)處理收入款項。

(4)統計及制作營業日報。

(5)制作及寄送收款通知書。

(6)印制、寄送收據。

(7)發貨包裝及監督。

(8)與客戶進行電話及其他相關聯絡。

(9)搜集、整理產品及市場調查的相關資料。

(10)制作收發文書。

(11)進行廣告宣傳及制作、發布廣告媒體。

(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。

(13)接待方面的事務。

2.外務:

(1)探尋及決定下批訂單的公司。

(2)對下批訂單后的狀況進行調查、探究及掌握。

(3)與客戶做估價、接受訂貨及延攬交易。

(4)接受訂貨后、負責檢查、交貨的各項聯絡、協調與通知。

(5)回復客戶的通知及詢問。

(6)做有關產品進廠及檢查的聯絡。

(7)開拓、介紹客戶。

(8)客戶的訪問、接待及交際。

(9)同業間的動向調查。

(10)新產品的研究、調查。

(11)制作客戶的問候函。

(12)請款、收款業務。

(二)外務工作通常會依據客戶別或商品別,分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時,可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。

(三)關于營業方面的開拓及接受訂貨,則由所有負責管理者及經理負責支援及進行接受訂貨的聯絡指導。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇十四

本章程規定本公司××營業部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

(二)部門的業務范圍。

本部門依照總公司營業部門的指示,在獨立營業計劃與獨立核算制度的原則下,負責指導管理所轄管的營業所,并負責轄管區域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。

(三)部門的所在地及稱呼。

部門設于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。

(四)重要事項的決定。

部門的設置、改制、廢止,管理區域及經理的任免,皆經由董事會決議后執行。

(五)規章的制定、修改與廢止。

本規章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。施行細則則由總公司營業部長決定。

(六)部門的機構。

部門設經理、經理之下設業務及事務二科,管轄區域內設營業所。

(七)營業所的設置、廢止。

營業所的設置、廢止及店長的任免,由總公司營業經理經詢董事會意見后決定。

(八)管理者。

部門可依情況需要,設副理及部門顧問。另外,科設科長,如情況必要可設科顧問及股長、主任。

(九)特別回收科的設置。

部門可依情況需要,設置特別回收科。

(十)營業部的組織。

營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成,人員數目另行規定。營業所可依情況需要,設置副店長。

(十一)經理的職務范圍。

經理所負責的職務范圍如下:

1。企劃、指示營業方法。

2。經常調查、聽取營業情況的發展以決定營業方針。

3。聽取部內及營業所的業務報告,并隨時監視業務實況。

4。裁決部內的人事。

5。舉行業務上的磋商會議。

6。排除業務上的困難。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇十五

為培養員工綜合素質,樹立公司良好的形象,特制定本規范。

二、組織行為。

1、遵守國家政策、法律、法規,維護社會公德。

2、遵守公司各項規章制度。

5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

三、廉潔行為。

1、在業務范圍內,要堅持合法、正當的職業道德。

2、不得挪用公款,不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業務往來中,相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金),應上繳公司。

四、保密行為。

1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料,不得擅自復印,未經特許,不得帶出公司。

2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。

3、員工未經公司授權或批準,不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息:市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定,并且不得將這些信息設置為共享文件。

4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

五、交際行為。

1、儀表整潔,舉止端莊,談吐得體,行為檢點。

2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發,女士不得濃妝艷抹。莊重場合,男士穿西服,女士著職業裝。

3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧,任何時候不得發表有損公司形象的言論。

第二篇組織結構。

一總經理:全面管理公司工作,制定公司中長期發展戰略,公司重大問題決策。

二業務經理(組長):

1、認真貫徹和領會好公司發展戰略,按照公司的經營方針和經營政策,制定與實施本小組的工作計劃,規劃本小組的周,月,年的宏偉目標。

2、根據各個業務人員的特長,合理安排業務人員的工作崗位,做到量材施用,發揮其潛能。

3、全面負責本小組的日常管理,每日開一次早、晚例會,早會是了解業務人員的當天計劃,隨時跟蹤本小組業務人員的去向,晚會是了解業務人員當天的業務情況,然后大家自由發言,如對業務的困惑,跟大家討論,也可以談業務的心得跟大家分享,以使大家共同提高業務素質。

4、認真審核業務人員的每天工作日志,掌握業務人員的業務進展情況,及時跟業務人員對客戶進行分析、討論,有的放矢的對客戶進一步攻關,取得客戶的信任。

5、當業務員取得了客戶的第一手資料,要及時把握適當的時機陪同業務員去拜訪客戶,如果時機成熟,就要從業務員手中接過業務,進一步做好跟客戶的關系,取得客戶的絕對信任,為總經理做好拍板的鋪墊工作。

6、做好新業務員的傳幫帶教工作,了解其特長,解決其業務的突破瓶頸,使其盡快進入工作的狀態。

7、負責總結分析本小組的業務進展情況,及時的以書面報告的形式,上交給總經理,為公司領導決策提供參考。

8、負責行業信息的研究與分析,對行業前景進行科學的市場分析,為領導決策提供參考;。

9、代表公司對外聯系,代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收,以及完善的售后服務確認書。

10、審核樣品領出并簽字認可,審核圖紙方案的設計,負責與內勤,設計的溝通。

11、做好每個業務項目成敗的案例分析,從中吸取經驗教訓和心得,以書面的形式,上報總經理備案。

12、負責領導其他安排的事項。

三業務員:

1、嚴格遵守公司的各種規章制度,做到令行禁止。

2、注重自己的儀表儀容,穿戴整齊,舉止得體,維護公司的形象。

3、熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂,多跟同事互相交流,取長補短,不斷的提高自己的業務水平。

4、服從業務經理的安排,每日匯報行程及有關客戶信息,填寫工作日志并向業務經理詳細匯報工作,并及時的把業務經理交給的任務按時完成。

5、積極的尋訪潛在客戶,力求挖掘大量的潛在客戶,從中篩選出有針對適合公司的準客戶,并以此作為考核依據。

6、積極聯絡跟進洽談項目,詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料,運用專業的銷售技巧,跟客戶達到良好的溝通,取得客戶的信任,為促成合同的簽定打好良好的基礎,并以此作為考核依據。

7、不斷的搜尋、了解同行業的信息,及時的把有效的信息反應給業務經理。

8、拜訪客戶前,充分準備好客戶要求的材料,如圖片,簡介,設計方案和報價等,并嚴格把關好公司的這些機密文件,做到及時回收!

9、領會并執行公司制定的營銷方案,及時的去完成,并反饋相關信息。

10、協助公司安排付貨及追款工作,并保持與客戶長期聯系,創造續單的機會。

11、積極參加公司的例會,完成公司交給的其它各項事務。

四設計人員:

1、嚴格遵守公司制度,維護公司形象和公司產品。

2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色,了解同行業的產品信息,并要不斷的提高自己的專業知識,精益求精。

3、負責公司的制圖工作,運用專業知識,設計出獨特的效果圖,促進業務簽單的順利進行。

4、積極完成公司交予的設計工作,同業務人員進行詳細的交流和溝通,準確領會客戶的要求,設計方案力求做到新穎,布局合理,新潮,適應時代潮流。

5、如業務員要設計方案,以業務經理簽字為準。如果業務經理不在,可以電話核準,然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。

6、積極主動的進行標書設計以前,先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通,嚴格按照標書上的要求,細致認真的進行設計以后,并再三審核規格,圖片,數量,報價,絕對的做到無差錯。

7、積極主動搜尋網上的最新行業信息,及時的整理和匯總成資料,交給業務經理。

8、嚴禁設計公司以為的設計方案,妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。

9、負責維護微機,打印機等設備的正常運行,發現問題及時解決,微機內的各種資料,要求分清條理,以便公司查閱資料及時準確。

10、每天清理設計室的衛生,做到清潔,衛生,有條理。

五內勤人員:

1、嚴格遵守公司制度,嚴格按照總經理的指示,對公司的產品進行報價、成本核算、落單,并對此備案,以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的產品性能,特色,報價,公司介紹等,搜尋和了解同行的價格資料,以及產品特色、質量、性能比,為總經理決策提供參考。

3、負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案,先要同業務人員進行詳細的溝通,了解客戶的產品定位,領會客戶的設計要求,以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌,對業務業務人員提出合理性的建議。

4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖,先要熟透標書上的產品要求,規格,數量,再同業務人員進行詳細的溝通,了解競爭對手詳細情況,進行科學的市場分析,然后匯總詳細資料上報總經理,等總經理下達決策了標書的標的指示以后,再進行合理的分配產品報價,做到認真,細致,嚴謹,杜絕出現數量,規格,圖片,總價跟單價的誤差,以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。

5、負責落實公司定單的下單任務,根據總經理的指示,跟廠家的聯系和接洽,嚴格把關好定單的數量,規格,質量要求,交貨期。如果其中出現什么任何問題,及時地向跟總經理匯報,以便盡早解決。

6、登記備案每次下單的廠家,以及廠家生產的數量,金額,交貨期信用度,質量情況,并匯報給總經理,以便領導為今后下單提供參考。

7、負責定單的付貨安排,及時的通知業務人員和安排安裝人員,完善售后服務工作,并及時建檔成交的客戶資料。

8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理,協助業務經理對新業務員的培訓,使其盡快進入工作狀態。

9、負責監督公司員工考勤,做好員工的遲到,早退,請假,曠工等記錄,月末為公司財務提供員工出勤統計表,并上報總經理審核批準簽字,然后交給會計備案,作為發放工資及獎金的依據。

10、負責公司的辦公用品采購,做好進出帳的明細表,轉交給財務人員備案,并做好申領的登記工作。

11、負責把關公司的簡介,圖片,資料、公司人員的名片管理和申領登記工作,以及編號領用的合同,但必須有業務經理審核并簽字,轉財務處存檔,杜絕流失公司資源,泄露公司機密。

12、負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業務人員對客戶的接待,嚴格遵守公司制度,維護公司形象和公司產品。

13、負責電話接聽,做好記錄工作,并及時地轉交給相關人員,如果有事外出,授權相關人員接聽記錄。

14、負責公司的人事檔案管理,負責離職人員的資料和辦公用品的收回。

15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。

六會計及出納:

會計。

1、嚴格按照總經理的指示,負責公司的資金和財產管理,并協助內勤工作。

2、按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。

3、按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀。

4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識,應對各種檔案進行嚴格保密。

7、審核匯總統計原始記錄資料,保證統計臺帳的真實情況,及時報送總經理。

8、對外提供相關財務資料和財務報告,對有關財務工作的一切法律行為負責。

9、負責核算公司員工的工資,獎罰金,業務提成,呈報給總經理批示。

10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭,稅號,開戶行,銀行帳號等必需的資料,并要核對客戶收到的資料的是否清晰,做到準確無誤。

11、負責嚴格把關好發票的管理,在開發票前,同業務人員溝通,要再三審核發票上所需的品種,數量,規格,金額,臺頭,稅號,地址,電話,開戶行,銀行帳號等資料,如有異議,要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤,影響公司的形象。

12、完成總經理或其他主管交付的其他工作。

出納。

1、嚴格遵守公司的財務制度,認真執行現金管理制度。

2、嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不透支現金,不認白條抵壓現金。

3、建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。

4、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

6、配合會計做好各種帳務處理。

7、總經理或其他主管交付的其他工作。

七售后安裝人員:

1、嚴格遵守公司制度,統一著裝,訓練有素,全心全意的為客戶服務,維護公司形象。

2、接到內勤人員的安排,以主人翁的態度,用自己的專業安裝技術,積極主動的去完成付貨和安裝任務。

3、嚴格按照合同上的交貨期,數量,質量及圖紙要求,將家具安裝到位。

4、在安裝過程中,盡量減少噪音,影響他人,并要時刻保持現場的保潔工作,做到井然有序,有條不紊。

5、在安裝和搬遷的過程中,要認真,細致,嚴謹的維護好公司產品,減少不必要的損失。

6、安裝工作完成以后,立即做好產品的清潔保養工作,并記錄安裝過程的詳細情況,然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收,驗收合格以后,請客戶在驗收單上簽字確認,如有異議,給業務人員或內勤人員提出合理性建議,以便決策最佳解決方案,直到客戶滿意為止。

7、當付貨與售后發生沖突時,由內勤負責安排,以售后為主,售后人員沒有理由拒絕,所有責任或投訴由內勤負責,售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。

8、應用自己專業的知識,告知客戶怎樣維護產品的保養,注意事項,使客戶感覺公司認真,負責,專業的印象,提高公司的信譽。

9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作,主動詢問產品的使用狀況,對出現的問題及時維修,服務,并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。

第三篇行政管理。

行政管理為加強公司內部管理,維護正常工作秩序,提高辦事效率,調動全體員工積極性,特作如下規定:

一、工作制度。

1、實行每周五天,要合理的安排好每一天,周六開周末例會。

2、遲于上班時間為遲到,早于下班時間5分鐘為早退。

3、未經請示4小時不到崗為曠工;。

4、節假日或非工作日期間需要加班時,服從公司或部門的安排

二、崗位形象:

2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;。

3、處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。

4、對來公司辦事的客人(客戶),要熱情接待,談吐大方得體,維護公司形象。

三、勞動紀律。

1、堅守工作崗位、盡職盡現,不得擅離職守;。

3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下,虛報冒領等不正之風;。

4、保守公司機密;。

5、搞好辦公區(室)衛生,保持工作環境整潔。

7、潔身自好,不隨便拿公司的財物,不隨便翻看同事的資料或柜子。

8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。

9、每周六上午全面打掃衛生。

四、考勤管理。

各部門要嚴格要求,如實填報考勤表,每月3日前匯總上月考勤進行核查,并根據考勤管理制度扣減工資,報財務部執行。

五、會議制度:公司例會每周六召開一次,全體人員參加,總經理主持,或由業務經理輪流主持,由業務小組理匯報本周工作完成情況,以及下周工作按排計劃,然后大家交流業務心得,幫忙解決業務人員碰到的障礙。

第四篇人力資源管理。

第一章人事制度。

1、內部選聘:從公司內部員工中選拔聘用所需人員。

2、對外招聘:對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》,甄選資料,確定測試人員名單;人力資源部門進行初試,初試合格者,以書面或電話通知復試;結合聘用部門對復試人員進行復試及專業測試,并做出結論性評價;復核應聘者相關證件,對應聘者進行背景調查,由權限領導進行核決。

二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓,經培訓考核合格后方可試用,試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗,進入試用期,試用期為1-3個月。在使用期內,員工不符合錄用條件的,公司有權解除勞動關系,并不支付經濟補償,員工也可以在使用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。

三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單,填寫《轉正申請單》,由主管上級具體簽署意見并與內勤協調,由內勤呈公司總經理核準。

四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度:

1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。

2、認真履行崗位職責,正確處理分工與協作關系。

3、服從上級指揮,有不同意見應當面或書面陳述,并提出相應的措施。一經上級決定,應立即遵照執行。

4、準時上下班,對所負責的工作保證時效,不拖延、不積壓。

5、上班時間不得接待私人來訪,不得擅離職守。

6、下班后、節假日期間或有特殊、緊急需要,服從加班、值日等安排。

工作時間:實行每周五天工作日,每天工作8小時,周一至周五:早8:00---12:00工作下午13:---18工作考勤規定:公司員工上下班必須實行打卡或簽到,方能出去辦理各項業務,如有特殊情況,須主管領導批準,不可遲到、早退、曠工。

1、遲于規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

2、員工于下班時間前,非因公務需要而擅自離崗,即為早退。早退一次扣發當日工資。

3、員工無故不到崗或請假未核準,以曠工論處。曠工一次扣發三日工資。連續曠工三日以上者,公司可視情節辭退員工,并不予結算任何工資和提成。

國家法定假:五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(三天)。

公休假:每周公休日加班薪資支付標準:國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班:員工在正常工作時間和效率下,確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉,經部門主管批準后方可生效。

有下列情況之一的,加班不予補償:

1、未辦理相關手續,或辦事效率原因未完成工作任務而加班;。

2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。

請假管理辦法:員工請假必須提前填寫"請假單",經批準后方可休假;特殊情況下,可電話或委托他人請假,但事后須補辦請假手續。

假期類別:公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類:

1、帶薪假:每周公休假、法定節日假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假。

2、扣薪假:事假、病假。各類休假均不含每周公休假日,如遇法定節假日順延。

1、每周公休假:實行每周五天工作制。

2、法定節日假:指元旦、春節、國際勞動節、國慶節及其它法定節假日,按國家有關規定。

3、婚假:員工達到法定年齡結婚,給假3天;如屬晚婚(男滿25歲,女滿23歲),給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、產假:在集團工作三年以上的女員工,符合國家計劃生育政策生育時,憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內流產,一次給假7--30天;員工之配偶分娩,給假3天。

5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

6、工傷假:按勞動合同及實際情況給予。

7、年休假:年休假應在不妨礙工作之時,提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含),每年年休假5天;工作3—6年(不含),每年年休假7天;工作6年以上,每年年休假10天。

8、事假:每次最長不超過5天,年累計不得超過10天。

9、病假:2天(含)以上病假須持市級以上醫院證明,否則以事假計。

假期工資:

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;。

3、事假期間扣發全部工資。

請假核準權限:

1、主管級(含)以下員工請假:1—3天(含)由業務經理核準;3—5天(含)、5天以上由總經理核準。

2、業務經理級員工請假由總經理核準。

五、解聘有下列情況之一者,公司可實行解聘制度:

1、工作能力不符合崗位要求的;。

2、品行不佳,不利于在公司長期發展的;。

3、不能接受企業文化,不適應公司管理模式的。對中止試用的人員,提前一天予以通知,自告知之日起移交工作。

六、開除員工有下列情形之一的,公司將予以辭退:

1、員工不能勝任其崗位工作者;。

2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工,并于當日進行工作交接。

3、無正當理由者,連續曠工三日以上者。

4、嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。

5、嚴重失職的,營私舞弊的,對公司聲譽和利益造成重大損害的。

七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請,經公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續包括:工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調動)工作交接表》,并交內勤存檔。如未經批準,擅自離職者,視為自動離職,扣發當月工資。

八、不管是離職,開除,解聘人員,根據知識產權保密原則,仍對公司的資料,商業秘密,信息,和數據保密的義務,否則公司有權申訴其法律責任。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇十六

1、工作時間9:00—18:00。

2、按規定時間遲到早退者1元分鐘,凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工,除被違紀處罰及扣除當日工資外,另按公司罰款處理,曠工三天或以上者,視自動離職。

3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意,否則根據情節可按早退或曠工處理,同上條規定一并累計計算。

1、如遇病、事假,提前向主管請假,填寫員工請假條,再由主管上交銷售經理簽字批準,最終將請假條交由財務保管。

2、病假超過兩天者需供給醫院證明。

三、輪休。

1、原則上每人每周休息一天(周一至周五選一天),如遇特殊情景不能休息,由銷售主管統一安排調休。

2、同一崗位工作人員分開休息,以保證工作的順利開展;

3、值班情景。

4、如員工在規定時間以外加班,員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償,如員工個人自愿加班,視情景而定。

1、工作人員上班期間要佩帶工作證;

2、注意堅持個人衛生及桌面整潔(每一天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生);

3、客戶接待完畢后,必須做客戶信息登記。

5、有客戶在場,禁止談論與工作無關的話題;

6、不允許用公司座機接打私人電話,接私人電話時簡明扼要,不許煲電話粥;

7、保管好個人辦公用品(包括電腦)。

一、銷售部人員及崗位職責:

負責人:許景峰。

2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研,收集市場信息,分析市場動向、特點和發展趨勢,制定市場銷售策略,確定主要目標市場、市場結構和銷售方針,報總經理審批后組織實施。

3、部門員工招聘,錄用,培訓,解聘;

4、培訓和造就一支專業銷售隊伍;

5、制定、優化部門各項業務流程并監督貫徹實施;

6、制定部門績效考核制度,交由總經辦審批執行;

7、年度費用預算控制及執行。

3、售后處理;

4、協助許總完成各項工作;

5、處理突發事件。

助理:杜燕針。

1、協助主管完成工作;

2、負責店面零售接待;

3、接收每一天退回快遞,登記核對;

4、打印每日發貨單與快遞單并核對;

5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據,每日下班前統計并交由財務;

xx售前客服:孟小容韓光華周區桃。

1、負責xx接待;

2、引導顧客購買產品;

3、打印每日發貨單與快遞單(如果時間允許);

4、接聽來電,為預約安裝客戶排隊,避免時間沖突。

售后服務:吳聲亮。

二、接待。

(一)、顧客到門店:顧客到門店時由銷售主管或助理接待;

1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”;

2、“請問您要買行車記錄儀嗎?”;

3、向顧客介紹產品;

4、當顧客提出質疑時:“您的擔心我們很理解,是這樣”;

6、客戶提出優惠,隨機應變(以數據包為依據);

8、顧客如果需要安裝,由技術部人員為客戶安裝。

(二)、顧客電話咨詢。

1、使用電話不得使用免提;

3、電話要在鈴響2~3下內接起,接聽電話使用普通話,先問“您好,上海兄盟。

5、如果顧客來電是要求售后處理的,把電話轉接給主管,由主管來解答;

6、切記接聽電話要做好記錄。

三、xx銷售。

(一)、售前。

2、處理客戶要求,引導顧客進行購買,促成交易,處理訂貨信息;

8、區域不到:本店包郵產品默認圓通,如圓通不到,將自動轉發中通或者ems.

9、關于贈品問題:嚴格按照數據包要求來贈送贈品,如客戶有特殊要求,向主管申請。

12、向顧客確認訂單信息;

13、處理訂貨信息;

(二)、售中。

2、發貨前,按照要求對貨物產品進行包裝;

3、清點庫存;

4、當天訂單發完后,所有快遞底單以及發貨單(黃聯)統一交由小胖進行整理,規整。

(三)、售后。

一般售后問題。

2、主管把服務狀況,處理結果記錄好;

退貨(換貨)流程。

1、客戶提出申請,由銷售員向主管確認;

2、記錄退貨信息;

4、如需再次發貨的,交由小胖辦理退貨換貨等手續。

關于退換貨情景:

1、如果了解后確定是質量問題,同意給顧客退貨;

4、顧客退貨必須堅持外包裝、配件、質保卡及其完整的主機的完整寄回;

7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內,我們有權力拒絕退換!

關于退差價要求。

1、如遇退差價的顧客,能夠溝通以贈品代替差價,或下次購物給予優惠;

2、如拍下未發貨,拍下商品降價,客戶要求退差價,按調整完之后的價格退給客戶差價;

3、如商品拍下,已經交付第三方物流,商品降價,差價將不能退還!

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇十七

為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象,也為了規范銷售人員的工作行為,提高銷售工作的效率,特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。

1、對銷售任務的完成情景負責;

2、對回款率的完成情景負責;

7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現的任何問題,協調與各部門的工作關系,對重大問題及時向銷售總監匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶職責。

1、出差流程。

務必要提高出差的頻率與效率。

5)銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、報價與投標流程。

此流程主要是針對集團客戶統一采購的產品。

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由技術部協助);

3)技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持;

4)采購部(生產部)對報價產品的原材料采購價格及交貨期進行調研后確認;

銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作,堅持整潔的儀容儀表,以良好的精神狀態應對客戶。

1)銷售員在征得大區經理同意給客戶報價或投標后,根據實際情景可進行商務談判;

4)待銷售經理將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同(重大合同需向銷售總監請示);

客戶合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成:

《客戶關系資料表》。

《客戶技術資料表》。

《營業執照》。

《稅務登記證》(國稅+地稅)。

《提成方案》。

《客戶信用評估表》。

《客戶費用(變更)申請單》。

6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向銷售總監請示)確認后方可執行。

4、發貨流程。

80%訂單要提前3天,20%訂單要提前2天。

1)銷售助理根據《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》;

2)《生產訂單》經大區經理審核確認后上報銷售經理;

3)由銷售經理或銷售總監審核《銷售合同》及《生產訂單》;

4)由銷售助理開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部;

5)生產部按時生產出貨;

6)將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。

5、回款流程。

平均回款天數不超過60天,年度末回款率要超過80%。

1)銷售員催款;

2)銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》;

3)銷售部和財務部確認;

4)反饋給客戶;

5)客戶回款。

6、開票流程。

2)銷售部審核;

4)交客戶簽收。

7、售后服務流程。

認真做好客戶售后服務工作,提高客戶滿意度。

1)接客戶售后服務申請(投訴),由銷售經理確認;

3)如有必要,技術部和所屬銷售員一齊上門與客戶溝通;

4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監;

8、退貨(換貨)流程。

貨(換貨)所造成的物流費用及相關損失,否則由公司相關職責人承擔。

1)客戶提出申請,由銷售員報銷售經理確認;

2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量;

4)生產部辦理退貨(換貨)手續后按時生產出貨。

9、大磨流程。

要求大磨成功率達40%以上,成交率25%以上。

1)如實詳細記錄并正確填寫《客戶技術資料表》后報技術部審核;

2)如實詳細記錄并正確填寫《客戶關系資料表》后報銷售經理審核;

3)填寫《大磨申請單》;

4)經技術部主管及銷售經理(銷售總監)經過(簽字)后方可執行;

5)收集大磨及正常試用(使用)的正常數據(填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處)。

10、正式《銷售合同》構成后,若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產;

15、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收;

19、銷售人員認真對工作進行記錄,必須在每月的28-31日之間及時準確上報以下各種報表,報表必須如實詳細填寫,不得弄虛作假:《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區經理市場開發月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。

備注:違反上述規章制度,視情節樂捐30—300元作為銷售部經費,如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇十八

為了貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及相關食品法規等,以食品質量安全可追溯性,確定食品的類別及安全狀態,制定必要的食品安全追溯管理制度。

生產食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的索證質量合格證明文件的有效性及查驗或驗收記錄情況;生產全程記錄及衛生切情況、銷售、使用、服務質量的全過程,若顧客另有規定時,按顧客的規定處理。

3.1供銷科門負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品供方評價及購銷計劃;

3.3生產科負責對物資進貨與貯存的標識;

3.4各生產環節人員負責實施生產過程轄區內產品的標識與追溯;

3.5出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯;

3.6供銷科銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄,做好不合格產品召回工作。

4.1標識:利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產品的規格以及檢驗狀態。

4.2產品標識:是識別產品特定特性或狀態的標志或標記,包括生產產品和運作過程中的'采購產品、中間產品、最終產品和到交付客戶使用的產品。

4.3產品的狀態標識:在產品實現以及生產和服務運作過程中,為了區別不同狀態的產品,對產品的測量狀態(待檢、合格、不合格、待判定)及加工狀態(已加工、待加工)所作的標識。

4.4不合格產品,只要產品質量不符合安全、衛生標準,存在著不合理的危險性,或者產品不具備基本使用性能。

4.5召回,對不合格產品,按照召回的相關法律程序進行召回、處理,進一步消除安全隱患。

5工作程序

5.1產品標識及產品的狀態標識

5.1.1內容:

檢驗和測試狀態:待驗、合格、不合格等,檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等;

食品加工過程狀態:原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。

5.1.2標識的方式:可采用掛牌、貼簽、分區域等方式,并配合表格記錄。

5.1.3公司可追溯的標識分為三個環節進行,原材料的標識統一稱為“原材料批號”;過程加工的標識統一稱為“生產批號”;成品標識統一稱為“出廠批次號”。

5.2采購品的標識

5.2.3倉管人員根據檢驗結果對產品進行入庫處理。

5.3生產過程中的標識

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇十九

員的業務活動制度化,特制定本規定。

2、適用范圍:凡本公司銷售人員的管理,除另有規定外,均依照本制度所規范的體制管理。

3、權責單位:銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作;總經理負。

責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。

二、工作職責。

銷售人員除應遵守本公司各項管理規定外,應職守下列工作職責:

1、部門主管。

(1)、負責推動完成銷售目標。

(2)、執行公司所交辦的各種事項。

(3)、督導、指揮銷售人員執行任務。

(4)、控制產品銷售的應收賬款。

(5)、控制銷售部門的經費和預算。

(6)、隨時審核銷售人員各項報表、單據。

(7)、按時向上級呈報:產品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。

(8)、定期拜訪客戶,借以提升服務品質,并考察銷售效果及信用狀況。

2、銷售人員。

(1)基本事項。

a、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。

b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密,不得泄漏予他人。

c、不得無故理解客戶的招待,不得于工作時間內酗酒。

d、不得有挪用公-款的行為。

e、遵守公司規定,有經驗銷售人員幫忙和指導新銷售人員完成日常工作。

(2)銷售事項。

a、向客戶描述公司產品功能、優勢特點、價格的說明。

b、客戶抱怨的處理,催收貨款。

c、定期拜訪客戶,收集并記錄下列信息:對產品的反應,對價格的反應,客戶需求,客戶對競爭產品的反應、評價及銷售狀況。

d、整理各項銷售資料,即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。

(3)、貨款處理。

a、收到客戶貨款應當日繳回。

b、不得以任何理由挪用貨款。

c、不得以其他支票抵繳收回之現金。

d、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。

e、產品不貼合客戶需求能夠交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

三、工作規定。

銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》,制定個人的《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,主管核定后,按計劃執行。

2、作業計劃。

銷售人員應依據《月銷售計劃表》,填制《拜訪計劃表》,主管核準后實施。

3、客戶管理。

銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》,將客戶資料詳細錄入客戶管理系統。

4、銷售工作日報表。

(1)、銷售人員依據作業計劃執行銷售工作,并將每日工作之資料,填制于《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。

(2)、《銷售工作日報表》應于次日外出工作前,交于主管查看。

5、月收款實績表。

銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》,呈報主管核實,作為績效評核,賬款收取審核與對策的依據。

(1)、產品銷售一律以本公司規定的售價為準,不得任意變更售價。

(2)、如有贈品亦須依照本公司的規定辦理。

(1)、銷售人員負責客戶開發、網絡銷售、催收貨款等工作。

(2)、銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶考核的職責。

(3)、產品售出一律不得退貨,更不準以退貨抵繳貨款;產品本身存在技術問題可依照公司有關規定辦理退貨。

7、收款管理。

(1)、銷售人員收款,必須于收款當日繳回公司財務。

(2)、銷售人員應于規定收款日期,向客戶收取貨款。

(3)、所收貨款如為支票,應及時交財務辦理銀行托收。

(4)、未按規定收回的貨款或支票,除依據相關規定懲處負責的銷售人員外,若產生壞帳時,銷售人員須負賠償的職責。

8、貨款回收:銷售人員應貨款回收事宜負責,回收貨款必須遵守下列規定:

(1).在受理合同簽訂或提出方案和報價時,應與對方談妥付款條件。

(2).產品售出或實施完成后立即提出清款單,付款日向客戶提出催款通知。

(3).經常與客戶堅持密切聯絡,不斷設法使對方如期付款。

9、無法收款時的賠償:當貨款發生無法兌現,判定已無收款可能時,負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度,作為賠償。

10、不良債權的處理:交貨后六個月內,對方仍賒欠貨款時,一般視為不良賬款,應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額,賠償給公司。可是,前項規定實施后的兩個月以內,如果該貨款的總額已獲回收,則賠償金的23應退還給負責人員。

11、事前調查:從事銷售業務人員,對于對方的付款本事等,應做事前調查,并衡量我公司的研發是否能滿足客戶的需求,再行決定是否受理該業務。

12、嚴格遵守產品價格及交貨期。在銷售產品時,除了遵守公司規定的售價及交付實施外,也應確實遵守:付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。

13、合同簽訂:如前述條件已具備,應將客戶需求書、報價單、實施方案、及。

合同等資料,一齊提出給所屬的主管。

14、免費追加產品:產品銷售和實施后,若基于客戶的要求或其他情景的需要,必須免費追加產品或功能的情景,必須事前提出附有說明的相關資料給總經理,取得其裁決。

15、銷售價格表:銷售價格表須隨身攜帶,但不可借給或流傳到第三者手中。經過公司許可借出的資料,也應迅速設法收回。

16、宣傳資料:產品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料,必須慎選對象后發放。

17、回扣的范圍:客戶回扣必須以簽約或交貨方為主,發票金額內的回扣須扣。

除增值稅,客戶尾款結清后結算回扣,轉賬到客戶方經過手機信息或qq所指定的銀行賬戶,國營機構和政府公務人員回扣不予認可。

以作為對公司的賠償。

19、產品售后的折扣:如產品賣出或實施后,貨款被打折,應將對方的相關資料連同合同,訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因,負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司,作為賠償。

20、實施技術人員的派遣:關于派遣技術人員到其他公司服務時,須事先向所屬主管請示,取得許可,并填寫派遣委托書方可派遣。

四、工作移交規定。

銷售人員離職或調職時,除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規定辦理。

1、銷售單位主管。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇二十

為加強員工管理,規范員工行為,提高員工素質,特制定本制度。

本制度是銷售部員工務必遵守的原則,是規范員工言行的依據,是評價員工言行的.標準。全體銷售人員應從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項制度。

員工如對本制度有任何疑問或異議,可向銷售部負責人咨詢,本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。

本制度自制定之日起開始執行。

二、銷售部組織架構。

大區經理――大區經理――大區經理――大區經理――大區經理。

區域經理――區域經理――區域經理――區域經理――區域經理。

銷售主管――銷售主管――銷售主管――銷售主管――銷售主管。

三銷售部人員素質要求。

1、品德好。

2、很強的語言駕馭潛力。

3、人格魅力。

4、很強的組織計劃管理潛力協調潛力。

四銷售部崗位職能。

1、與客戶持續良好溝通,實時把握客戶需求。為客戶帶給主動熱情滿意周到的服務。

2、根據公司產品價格及市場策略,獨立處置詢盤報價合同條款的協商及合同簽訂等事宜。

3、收集一線營銷信息和客戶意見,對公司營銷策略售后服務等提出參考意見。

5、協助經銷商維護和開發及完善專賣店系統。

6、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作,執行并完成公司產品年度銷售計劃。

7、動態把握市場價格,定期向公司帶給防水涂料市場分析及預測報告。

8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審核。

五服裝規范。

著裝規定:

1、工作期間,公司要求員工穿統一工作服,女性身著統一職業裝;男性穿西裝打領帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。

2、上班時務必統一著裝,佩戴胸卡。

儀容要求:

1、工作期間,員工應注意自己儀容。女性要求淡妝,并梳齊頭發,男性頭發不能蓋耳,至少每月理發一次,勤洗頭、頭發應梳理整齊,不凌亂,不留胡須。

2、所有員工應每一天打掃衛生后將鞋面擦干凈,上班期間應持續鞋面無污物、灰塵。

3、員工應隨時注意個人形象,談吐時講究禮儀,謙虛寬容,時刻持續微笑。

4、所有員工工作期間衣著務必持續整潔,無污物,衣服應熨燙整齊。六考勤制度。

1、每一天空上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

2、每一天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

3、考勤時間標準:以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。

4、公司晨會如無特殊狀況,銷售部員工務必全體參加,務必著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規范者不得參加晨會。5、調休、請假需提前一天經同意,并跟人事提前打招呼,以備考勤。

6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準,2天以內由銷售總監簽字批準。3天以上需總經理簽字批準(總經理不在由副總經理批準)。請假務必填寫請假條,否則按照曠工處理。月底核算,扣發請假日工資。

7、休假按公司制度調整年休,具體參照《公司規章制度》。

8、根據實際狀況決定,銷售部上班時間做如下規定:

上午:8:00―――12:00。

中餐12:00―――13:30。

下午:13:30―――17:30。

附注:可根據銷售狀況、季節等進行調整。

1、銷售人員每一天工作資料及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。

2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。

3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。

1、新招人員實行先培訓后上崗,培訓時間一并納入試用期,試用期為1d3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定;試用期結束執行轉正工資標準。

2、工資標準:分為試用期工資和轉正工資。試用期1d3月:基本工資:底薪;轉正后:基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

3、薪金發放時間:每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。

在公司銷售人員中餐補貼以3。5元人餐為標準,額外費用公司實行全額補助。

業務人員市區交通按公交車費實報實銷,出租車費不報銷,特殊狀況由營銷總監簽字報銷。

差旅費用:銷售人員外出補助80元天。并按公司財務報銷制度執行。

業務招待費:需請示銷售總監,由副總經理級以上領導批準。

個人辦公電腦公司實行暫扣,以500元月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇二十一

第一條為了規范燃氣器具市場,增強售后服務保障,減少安全用氣隱患,特制定本辦法。

第二條本辦法所稱燃氣器具包括:燃氣灶、燃氣熱水器、壁掛爐、茶爐、鍋爐等燃氣用具。

第三條本公司只從事民用燃氣灶、燃氣熱水器和壁掛爐銷售業務,大型燃氣器具及鍋爐由用戶自行購置。

第四條公司燃氣器具實行招標采購,每年組織一次,具體辦法按公司招投標管理辦法執行。

第五條公司采購壁掛爐實行試用期,試用期為1-2年。

第六條凡使用本公司氣源的灶具、熱水器、壁掛爐、燃氣鍋爐,不論用戶自己采購設備還是由本公司統一采購,均執行本辦法。

第七條公司采購燃氣器具實行準入管理,燃氣器具生產企業和經銷商除滿足招標文件要求以外,還必須具備以下條件。

第八條燃氣器具生產企業必須具備的基本條件:

1、營業執照、機構代碼證、稅務登記證等;

2、生產許可證;

3、省級以上質量檢驗機構的質檢合格證明;

4、根據國家、行業標準或公司招標文件規定應具備的其它條件。

第九條熱水器、壁掛爐供貨單位必須符合下列條件:

1、必須是一級代理商,有生產企業的委托代理證書;

2、具備獨立承擔民事責任的資格,具備一定的經濟實力;

3、有良好的商業信譽;

4、招標文件規定的其它條件。

第九條熱水器、壁掛爐的’質量要求。

1、產品外觀、結構、各種標識符合有關標準;

2、質量性能穩定,試用期內用戶反映良好,投訴率在3‰以內;

3、經現場試驗,運行效果良好,各項指標符合國家標準。

4、必須是強排風或平衡式。

5、根據國家、行業標準或公司招標文件規定應具備的其它條件。

第十條對供貨商售后服務的要求:

1、為產品辦理保險;

2、產品從安裝調試開始,出現質量問題一年內免費更換,終身負責維修;

3、在太原附近有售后服務機構,產品出現問題在4小時內能趕到現場并做出處理;

4、為本公司免費培訓安裝和維修技術人員,能滿足日常維修需要。

第十一條燃氣灶、熱水器、壁掛爐供貨合同及資金抵押要求。

1、按本制度及招投標管理辦法的相關要求簽訂供貨協議。

2、壁掛爐的試用期為兩個采暖季,試用期內除保留20萬元的質量保證金外,其余貨款按合同分批支付,質保金10%在一年后支付;如果供貨人系連續中標的,保留30萬元的履約保證金一直延續到終止供貨。供貨終止后,按未達到報廢年限的壁掛爐貨款的10%扣押質保金,直到壁掛爐達到報廢條件。

3、熱水器不設試用期,質保金按10%在一年后支付,如果系連續中標,保留5萬元的履約保證金,合作終止后退還。

4、燃氣灶不設試用期,質保金按5%在一年后支付,如果系連續中標,保留5萬元的履約保證金,合作終止后退還。

第十二條公司在營業網點經銷各種民用燃氣灶具、熱水器、壁掛爐和燃氣具零配件,燃氣器具的經銷實行獨立核算,經銷收益應列入相關部門績效考核。

第十三條用戶根據實際需要可在我公司營業網點選購各種型號的燃氣灶具、熱水器、壁掛爐等產品,我公司負責安裝調試和售后服務。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇二十二

為增強營銷人員的責任感與工作激情,共同創造良好、健康、積極的工作氣氛,針對電話營銷人員電話量的考核標準,特做如下規定:

一、每天必須撥打120有效溝通電話,并且記錄25個可持續跟進客戶。(包括意向客戶和可發展客戶)如外出拜訪客戶可根據時間適當減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達標的則少一個罰5元。

三、營銷人員每日的工作記錄,在下班前要發送給部門主管或經理。

五、本著“今日事、今日畢”的工作原則,日電話量未達到標準的必須延遲下班時間,由部門主管或經理監督完成。

六、上班禁止打開與工作無關的網頁,包括聊qq;

七、營銷人員每周六需要把下周工作計劃發送給部門主管或經理;

九、對特別優秀的員工,公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優先考慮。

案場銷售管理制度(優秀23篇)篇二十三

第一條?依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。

第二條?目的。本規定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續,使其經營得以合理進行。

第三條?管轄。銷售業務則應屬于銷售副總經理的經管領域。

第四條?事務范圍。銷售業務的事務范圍如下:

1.處理銷售方面的事項;

2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務;

3.因銷售而發生的會計記賬事務;

4.代理店與特許經營店的管理;

5.廣告、宣傳業務;

6.開發。

第五條?銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前,應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等,拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。

第六條?定價。定價時除對工廠的成本進行調查外,還須參酌其他同業公司及市場行情,力求確實、妥切。

第七條?受理訂貨的。

合同。

受理訂貨的合同,原則上以文書方式,雙方互相交換,如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。

第八條?嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的,要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系,這樣才能使設計迅速確定。

第九條?貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此,除了需盡快采取請款手續外,在貨款收訖之前,必須經常留心其發展。

第十條?統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理,須以互相牽制為根本,在整理方式上必須求其統一與合理化。

第十一條?代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求,以銷售產品為主,獲取市場信息為輔。

第十二條?廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度,以此喚起需求,幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時,必須依據統一的計劃,重點實施,使經費能夠最有效的運用。

第十三條?產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品,并喚起他們的需求,才能擴大銷售管道。另外,對于改良意見須加以統一,對于未來的品項也須進行研究,如此才能鞏固銷售的根基。

第十四條?銷售部門的定義。在本規定中,銷售部門是指國內貿易部(及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部)和國際貿易部(及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部)。

第十五條?銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容,與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。

第十六條?定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括:半年度的訂貨受理及銷售額計劃表,各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。

1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月,依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。

2.月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類,記載每6個月期間的銷售預定額。

3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月,依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。

4.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。

第十七條?資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。

第十八條?資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃,應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料,進行調查與分析。

第十九條?舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理,舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議,借由討論來制定銷售計劃。

1.半年度訂貨受理會議?于每年的1月及7月上旬召開,會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。

2.月份銷售會議?于每月上旬舉行,目的在于審議銷售計劃的妥當性。

3.每月進款會議?于每月上旬舉行,目的在于制定每月的收款計劃,并進行審議。

第二十條?預估生產的處理。依據銷售計劃,如有必要進行預估生產的準備時,銷售經理室須發出生產準備。

委托書。

經由銷售副總經理的裁決后送交生產部。

第二十一條?情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領,不斷的掌握市場動向,其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況,適時地向銷售副總經理報告。

第二十二條?信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重,如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而后行事。

第二十三條?收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料,設法使其完備,幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。

第二十四條?報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種:

1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。

2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。

石英塑膠地板的基價(包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品)由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶,如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者,應由部門經理請示上級裁示后行事。

第二十五條?報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準:

1.產品報價在基價下浮15%-20%的售價,由董事長裁決。

2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價,由銷售副總經理裁決。

3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價,由銷售部門經理裁決。

第二十六條?如果客戶沒有特別指定,通常以本公司所指定的報價表來進行報價。

第二十七條?規格(厚度和顏色)設計。設計。

說明書。

必須以基價為基準,進行測算,并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。

第二十八條?銷售合同文本的處理。在受理訂貨時,須依照下列規定來處理銷售合同文本:

1.在銷售合同號碼上冠以英文字母,以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話,原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

2.前項銷售合同文本的交換發生困難時,也務必設法取得足以證明的文書。

3.銷售合同若由顧客一方做成,則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符,并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作,由須依照另外所規定的文本格式為標準。

4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此,銷售部門必須備有合同登記簿,將規定的內容記入其中。

第二十九條?銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分,則另行規定。

第三十條?受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時,須依照下列規定完成事務手續:

1.銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票,并依照規定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票,在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。

2.出貨傳票的記載事項如有變更,應重新發出訂正后的出貨傳票。

第三十一條?出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作,應由銷售經理室來負責。

第三十二條?出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行:

1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出,由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表,根據此表,銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。

2.如有質量檢測的必要時,銷售部門應填寫質量檢測委托單,委托技術部門進行。

第三十三條?不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等,遵照另行規定來進行。

第三十五條?貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行:

1.當交貨完畢時,銷售部門須連同出庫單及其他必要資料,寄出請款單,交由銷售經理室依規定蓋章后,提交給客戶。

2.銷售經理室在收到前項的請款單時,應將內容與訂貨單做成查核檔案后,登錄請款登記簿中,然后送交銷售部門經理認可蓋章后,回復給銷售部門。

3.如顧客沒有特別指定時,請款單則以本公司所規定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿,詳實記錄。

4.當顧客匯款進來時,銷售部門應填寫傳票,將款項登錄進款通知簿后,交給財務部。

5.財務部為證明已確實收受進款時,應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章,然后送交銷售部門。

第三十六條?收據的處理。如果顧客沒有特別指定,貨款的收據則以本公司規定的格式為準,在處理時應依據下列規定進行:

1.收據表格由銷售部門負責制表。

2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份,a為收據證明正本,b為顧客付款證明,c為備查副本。

3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時,須先在c聯上蓋章前往。

4.若因特別情況需要,在收款時必須先交付客戶臨時的收據時,事后須迅速以正式收據換回臨時收據。

第三十七條?貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時,銷售部門應根據公司規定的方式,發出催促單,催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久,在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況,銷售部門應事先照另外的規定,取得債務的確認書。

第三十八條?倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時,此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下,除非有特別規定,否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。

第三十九條?賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。

第四十條?傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票:

1.訂貨的銷貨傳票。

2.訂貨的銷貨修正傳票。

3.應收賬款傳票。

第四十一條?訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票,除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外,并得委托技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外,一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。

第四十二條?訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正,及訂貨預估金額確定時的通知傳票。

第四十三條?應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時,根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來,另外,銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。

第四十四條?賬簿的種類。賬簿分為下列三種:

1.訂貨賬本及訂貨補助簿。

2.應收款賬本及賒欠補助簿。

3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。

第四十五條?訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序,記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。

第四十六條?應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的,從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。

第四十七條?收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號,記載銷售額的收賬明細,銷售部門與財務部之間同時利用它來通知,回復收款的情況。

第四十八條?各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作,并由銷售副總經理負責審核。

第四十九條?統計及各項。

調查報告。

銷售部門應制作下列統計及調查報告,并作為銷售業務的經營資料其中,必須定期制作的,包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

1.收款日報必須每天制作,并依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

2.銷售月報應于每月上旬制作,記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。

3.銷售年報于每年1月制作,記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。

第五十條?代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費(傭金)合同,但以前者結算價格合同為主。

1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品,然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。

2.所謂銷售手續費(傭金)合同是指乙方作為甲方的代理人,直接銷貨給顧客的合同。

第五十一條?代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬,則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準;以手續費用(傭金)為基礎的代理店報酬,則依據代理合同書中所規定的手續費(傭金)為基準。

第五十二條?代理保證金。簽訂代理合同時,代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。

第五十三條?在選定代理店時,須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對于以第一次締結代理店的合同為對象時,通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。

第五十四條?特許經營店。新締結特許經營店合同者,原則上仍列為特須經營店。

第五十五條?特約經營店合同。關于特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。

第五十六條?代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理,其目的以希望提高各店的銷售意愿外,為了達成下列四項目的,還須不斷加以指導,接著及監督等工作。其規定如下:

1.依照本公司的銷售計劃,利用標準售價來達成銷售額。

2.設法使貨款回收順利,并依照規定的付款條件來執行。

3.調查市場狀況,在設定委托地區時須設法避免疏漏,同時須不斷地提供信息給本公司。

4.維持各店的健全經營。

第五十七條?會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議,使各店管理得以順利進行。

第五十八條?代理店合同的更新。代理合同到期,須重新更換代理店的合同時,應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查,并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。

第五十九條?合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。

第六十條?各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄,一切皆以本公司的有關規定進行。

第六十一條?報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料,原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面,只要是在事前經銷售副總經理的認可范圍內,可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。

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