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精選經費開支預算報告范文(19篇)篇一
衛生局:
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛生局、縣財政局的領導下,穩步推進醫改各項工作,嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網上陽光采購,建立健全藥物采購監督管理機制。財務上,嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經費嚴重不足、人員不穩定等問題凸顯出來,特申請我院追加xxxx年度財政經費預算,報告如下:
一、基本情況。
全鄉10個行政村,10個村衛生站,11個鄉村醫生;醫院現有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積xx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。
xxxx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,
其中工資福利支出(含村衛生站7xx年用于支出的實際收入,即醫療收入10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經常性支出:全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門預算方案)全年xx年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
三、存在的問題。
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現在:一是人員不穩定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院,部分臨時人員有退出醫院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經濟負擔;三是財政撥付預算經費與醫院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業單位標準預算,沒有結合醫院的特殊性,沒有預算醫院開展醫療活動、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫院收入減少,財政投入不足,醫院沒有承擔全年各類支出的'經濟能力,醫院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
20xx年xx月xx日。
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇二
各位領導:
本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經費開支的有關規定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經費、辦公室對各項活動給予的`經費補助進行了規范管理,工會經費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關于經費的使用相關要求范圍內開支。
1、收入方面:全年收入合計xx萬元,撥入經費收入x萬元,收x年度經費收入x萬元。
3、年終滾存經費有x元。(注:含x年留存經費)。
1、收入方面:截止x年x月份,交工會x元,預算x年全年收入為x元,撥入x萬元。
本屆工會委員會x年度決算和x年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據。
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇三
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛生局、縣財政局的領導下,穩步推進醫改各項工作,嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網上陽光采購,建立健全藥物采購監督管理機制。財務上,嚴格按照“****年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經費嚴重不足、人員不穩定等問題凸顯出來,特申請我院追加****年度財政經費預算,報告如下:
一、基本情況。
全鄉10個行政村,10個村衛生站,11個鄉村醫生;醫院現有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、20**光機、生物疼痛治療儀等醫療設備,開放床位16張。
二、實際運行情況。
1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫院全年用于支出的實際收入,即醫療收入10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經常性支出:全院人員工資(****年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節假日補助;村衛生站補助0.7萬元;上繳養老、醫療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫療補償墊付周轉費用4萬元。臨時性支出:規范化建設2.6萬元,中醫工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
三、存在的問題。
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、****年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現在:一是人員不穩定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院,部分臨時人員有退出醫院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的'經濟負擔;三是財政撥付預算經費與醫院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業單位標準預算,沒有結合醫院的特殊性,沒有預算醫院開展醫療活動、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫院收入減少,財政投入不足,醫院沒有承擔全年各類支出的經濟能力,醫院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
綜上所述,由于醫院收入減少,財政投入不足等現狀,現我院已無經濟能力承擔醫院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩定醫院人才隊伍,保障醫療活動的正常開展,促進醫療衛生事業的健康發展,特申請增加****年度財政經費預算32萬元,望予批準!
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇四
根據《維吾爾自治區區、地(州、市)縣(區、市)教研室工作條例》的規定,教研室是在當地教育行政部門的領導和上級教研部門的領導下,承擔小學教學研究和學科業務管理的事業機構。為了保證教研室工作的正常開展,加強地區小學教研工作力度。根據20xx年教研室工作任務,特做經費預算如下。
1、電話費100×12=1200元。
2、對十年來教研室業務資料建檔,購買有關材料費:600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)。
3、常規教研活動。
1、語文、數學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發展》課題經費4000元,資料費1000元。
2、《幼兒心理導向》資料費400元,課題經費2000元。
1、示范學校開放日活動5000元。(市教委下達的目標任務)。
2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核,請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)。
1、經常性學習培訓平均每年4000元。
2、教研員赴外地、培訓按2人計算12000元。
3、每年新購圖書、資料及教科遇:1000元。
以上四大項合計49200元。請審核批準。
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇五
鹽邊縣人民政府:。
20xx年是教育發展的''關鍵時期,根據“全國教育工作會”和《四川省中長期教育改革和發展規劃綱要(20xx-20xx年)》精神,我縣要全面推進新課程改革,進一步提升教育質量,必須對現有教師進行全方位培訓,轉變理念,更新知識,提高教師隊伍整體素質。為此,教育局決定從20xx年起,把師德師風建設、全方位培訓教師作為教育頭等大事來抓,從20xx年起分三年對全縣教師進行一次全面輪訓,重點抓好邊遠地區教師培訓、辦好班主任培訓班和學科骨干教師培訓班,并在全縣大力推行“校本培訓工程”,預計每年需專項培訓經費75萬元。
根據《四川省教育廳關于加強縣級教師培訓機構建設的實施意見》川教(20xx)99號文件精神,“各縣應按不低于當年中小學、幼兒園教師人頭工資總額的1.5%作為教師培訓經費,列入縣級部門預算,專項撥付。其中50%撥給培訓機構用于縣級培訓工作”。特請示縣政府從20xx年起,每年縣財政預算75萬元作為縣級教師培訓機構培訓經費。
妥否,請批示。
此致
敬禮!
申請人:xx。
20xx年xx月xx日。
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇六
鎮政府:
3、宣傳費用5000元。
4、購買培訓資料費(450份)7000元。
3、普查后的結果抽查5000元。
4、普查表的匯總10000元。
三、普查辦公費用1、接待上級檢查5000元。
2、報送普查表的差旅費5000元。
3、普查各階段業務普查生活招待5000元。
4、打印費15000元。
四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導員,共用7名,每月工資700元,時間為四個月;兩個居委會共33100元聘用普查員15名,每月工資600元。時間為一個半月。
五、普查后期的工作1、到市集中錄入匯總10000元。
2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊10000元總計170100元西流河鎮統計組。
支部20xx年4月11日。
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇七
一、縣委深入開展縣“四群”教育活動領導小組辦公室工作啟動重要設備購置經費和領導小組辦公室日常辦公經費萬元。主要預算支出項目包括:
1、購置電腦9臺(原創先爭優辦辦公室有電腦9臺:其中3臺已經老化、運轉極度不正常,可以正常運轉的僅有6臺。電腦每個坐班人員1臺、政務網1臺,現還急需配備9臺),5000元/臺,預算支出合計35000元。
2、購置打印機4臺(每組1臺),1500元/臺,預算支出合計6000元。
3、購置傳真機1臺(辦公室1臺),3000元/臺,預算支出合計3000元;現有傳真機1臺已經無法修復。
4、購置錄音筆1支,預算支出1000元/支。
5、購置一體機1臺,預算支出45000元/臺。
6、購置折頁機1臺,預算支出14000元/臺。
7、購置裝訂機1臺,預算支出3200元/臺。
8、購置文件柜5組(綜合組2個,其他3個組各1個),1100元/個,預算支出合計5500元。
9、購置飲水機4臺(每組1臺),250元/臺,預算支出合計1000元。
10、電話費及寬帶網絡服務費(寬帶網絡1條,電話2部)3600元/年。
11、電子政務網絡服務費2800元/年。
12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。
13、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出2500元。
14、文印紙張購置預算支出5400元。
15、車輛燃油及維修費預算支出30000元。
16、日常辦用品采購等預算支出8000元。
17、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。
二、縣委第一批深入開展“四群”教育活動有關會議研討班、專題學習論壇等經費×萬元。主要預算支出項目包括:
1、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動動員大會(鄉鎮黨委書記和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農辦)全體干部職工,縣委創先爭優辦、縣委學建辦全體工作人員參加,(參會人員人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,會期1天,經費預算支出:[7×140元/人]×1天﹦980元。
2、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動下派省州縣新農村隊員動員大會暨第五批新農村隊員總結表彰會議(鄉鎮黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農辦)全體干部職工、縣委創先爭優辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。會議經費預算支出:[139人×140元/人]×1天+場地費2000元/場﹦21460元。(注:第五批新農村隊員總結表彰經費有縣農辦另行預算)。
3、開展“四群”教育活動半年工作總結會(省州縣新農村隊員、鄉鎮黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、開展“四群”教育活動部門單位主要領導參加),參會人員240人〈其中:安排食宿118人,會期1天),會議經費預算支出:[118人×140元/人]×1天﹦16520元。
4、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動第二批下派省州縣新農村隊員動員大會暨第一批新農村隊員總結表彰會議(鄉鎮黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農辦)全體干部職工、縣委創先爭優辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員370人〈其中:安排食宿257人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。年終表彰優秀下派單位15個,優秀工作隊長3個,優秀新農村指導員20個,先進示范點個。會議經費預算支出:[優秀下派單位15個×元/個+優秀工作隊長3個×元/個+優秀新農村指導員20個×元/個+先進示范點個×元/個+會議場地費2000元/場]﹦×元。
三、縣委第一批“四群”教育活動領導小組辦公室日常辦公經費11.5萬元。主要預算支出項目包括:
1、打印機、復印機、一體機耗材預算支出35000元。
2、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出10000元。
3、文印紙張購置預算支出15000元。
4、車輛燃油費預算支出15000元。
6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預算支出25000元。
7、日常辦用品采購等預算支出10000元。
四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。
五、縣委第一批“四群”教育活動學習材料征訂及宣傳工作經費4萬元。主要預算支出項目包括:
1、征訂“四群”教育指定學習用書發縣處級領導、縣委“四群”教育辦公室工作人員預算支出5000元。
六、縣委第一批“四群”教育活動有關聯絡工作經費5萬元。(主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯絡等工作經費支出)。
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇八
各位領導:
本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經費開支的有關規定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經費、辦公室對各項活動給予的經費補助進行了規范管理,工會經費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關于經費的使用相關要求范圍內開支。
一、**年工會經費決算。
1、收入方面:全年收入合計**萬元,撥入經費收入*萬元,收*年度經費收入*萬元。
3、年終滾存經費有*元。(注:含*年留存經費)。
1、收入方面:截止*年*月份,交工會*元,預算*年全年收入為*元,撥入*萬元。
本屆工會委員會*年度決算和*年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據。
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精選經費開支預算報告范文(19篇)篇九
縣政府:
根據發【】37號文件精神和市**局要求,我縣在*年下半年開展了“和諧村(居)”創建活動。活動開展以來,全縣15個民族村行動積極,措施得力,取得了顯著成績。
為進一步推動創建活動的深入開展,做好委年終評選的迎檢工作,擬于7月24日在*村召開全縣創建活動現場會議。由于我局工作經費緊張,特申請解決會議費13850元。
如無不當,請批示!
縣局。
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇十
根據《維吾爾自治區區、地(州、市)縣(區、市)教研室工作條例》的規定,教研室是在當地教育行政部門的領導和上級教研部門的領導下,承擔小學教學研究和學科業務管理的事業機構。為了保證教研室工作的正常開展,加強地區小學教研工作力度。根據教研室工作任務,特做經費預算如下。
一、經常性教研經費共計:10800元。
1、電話費100×12=1200元。
2、對十年來教研室業務資料建檔,購買有關材料費:600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)。
3、常規教研活動。
二、教育科研經費:共計7400元。
1、語文、數學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發展》課題經費4000元,資料費1000元。
2、《幼兒心理導向》資料費400元,課題經費元。
三、教研專項經費:共計14000元。
1、示范學校開放日活動5000元。(市教委下達的目標任務)。
2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核,請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)。
四、教研員學習培訓費:共計17000元。
1、經常性學習培訓平均每年4000元。
2、教研員赴外地、培訓按2人計算12000元。
3、每年新購圖書、資料及教科遇:1000元。
以上四大項合計49200元。請審核批準。
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇十一
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節約可控的'原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制xxxx年保密辦費用預算,現將費用預算說明如下:
1、保密日常辦公經費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。
g2、保密管理經費:
(1)保密教育培訓經費:涉密人員教育培訓經費,每年定期不定期組織教。
(2)調研費:與相關保密單位業務聯系、交流經驗5500元。
(3)保密業務咨詢費:xx年費用合計8000元。
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元。
專項保密工作經費預算費用按實際支出(含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇十二
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好____年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制____年保密辦費用預算,現將費用預算說明如下:
1、保密日常辦公經費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。
g2、保密管理經費:
(1)保密教育培訓經費:涉密人員教育培訓經費,每年定期不定期組織教。
(2)調研費:與相關保密單位業務聯系、交流經驗5500元。
(3)保密業務咨詢費:0元。
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密的工作管理的有效形式,需經費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元。
專項保密的工作經費預算費用按實際支出(含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇十三
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛生局、縣財政局的領導下,穩步推進醫改各項工作,嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網上陽光采購,建立健全藥物采購監督管理機制。財務上,嚴格按照“20xx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經費嚴重不足、人員不穩定等問題凸顯出來,特申請我院追加20xx年度財政經費預算,報告如下:
全鄉10個行政村,10個村衛生站,11個鄉村醫生;醫院現有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、20xx光機、生物疼痛治療儀等醫療設備,開放床位16張。
1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫院全年用于支出的實際收入,即醫療收入10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經常性支出:全院人員工資(x年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節假日補助;村衛生站補助0.7萬元;上繳養老、醫療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫療補償墊付周轉費用4萬元。臨時性支出:規范化建設2.6萬元,中醫工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫院使用的資金有限,后期越來越多的'問題凸顯出來,主要表現在:一是人員不穩定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院,部分臨時人員有退出醫院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經濟負擔;三是財政撥付預算經費與醫院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業單位標準預算,沒有結合醫院的特殊性,沒有預算醫院開展醫療活動、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫院收入減少,財政投入不足,醫院沒有承擔全年各類支出的經濟能力,醫院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
綜上所述,由于醫院收入減少,財政投入不足等現狀,現我院已無經濟能力承擔醫院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩定醫院人才隊伍,保障醫療活動的正常開展,促進醫療衛生事業的健康發展,特申請增加x年度財政經費預算32萬元,望予批準!
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇十四
縣政府:
根據發【】37號文件精神和市**局要求,我縣在*年下半年開展了“和諧村(居)”創建活動。活動開展以來,全縣15個民族村行動積極,措施得力,取得了顯著成績。
為進一步推動創建活動的深入開展,做好委年終評選的迎檢工作,擬于7月24日在*村召開全縣創建活動現場會議。由于我局工作經費緊張,特申請解決會議費13850元。
如無不當,請批示!
**縣*局。
20xx年*月*日。
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇十五
市教育局:
我校在進一步深化教育教學改革全面推進素質教育打造品牌學校的進程中,信息化建設的相對滯后,成為我校進一步發展的瓶頸。
為了提升我校的辦學品位,實現教育教學的現代化,在地區內形成品牌效應和示范作用,校領導從學校發展的戰略出發,科學制定了分步實施校園網的建設規劃。根據雙高普九的`要求,我校現急需組建兩個學生用微機室和兩個教師用備課室及課件室,為了確保微機室和備課室與因特網的有效鏈接,充分發揮其網上功能,還需組建中央機房。
經有關施工單位和我校領導的預算論證,四室的基礎設置(不含計算機)及機房的設備投入核定總價為85000.00元,因學校資金緊張,無力承擔,特請教育局給予撥款,以便此項工作得以落實。
xx市實驗小學
x年x月x日
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇十六
縣財經領導小組:
為推進我縣經濟社會發展,打響托克遜品牌效應。近期我辦相繼承接了托克遜第五屆杏花季旅游文化活動、湖南衛視“天天向上”劇組、沙爾湖—托克遜縣公路開工儀式、吐魯番市玫瑰花產業“互觀互學”、湖南產業援疆等大型活動的接待工作,產生各類費用合計15萬元(壹拾伍萬元整)。現因我辦經費較少無力解決這部分費用,為不影響辦公室正常業務工作的'開展,特申請解決15萬元(壹拾伍萬元整)的專項活動經費,請領導小組考慮我辦實際,予以解決為盼。
妥否,請批示!
××××縣人民政府辦公室
××××年4月11日
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇十七
根據預算信息公開工作要求,現將區街道辦事處20xx年部門預算信息公開如下。
(一)主要職能(機構編制文件)。
區街道辦事處為鎮鄉科級行政(事業)單位,負責辦理綜合治理,安全生產、城市管理工作等。
(二)機構及人員情況。
根據市編委機構編制方案,區街道辦事處為事業單位,機構編制112人,實有在職人數292人。
(一)收支總體情況。
1.20xx年收入預算為3336.82萬元。
2.20xx年支出預算為3320.64萬元。其中:基本支出預算2976萬元,項目支出預算360.83萬元。
(二)預算支出主要內容。
基本支出預算2975.99萬元,包括工資福利支出2261.84萬元,商品和服務支出505.13萬元,對個人和家庭的補助支出209.03萬元。
項目支出:279.81萬元。包括:
1.團工委建設經費:1.1萬元;
2.科普示范社區-紅文苑社區:5萬元;
3.214中央基層科普行動計劃專項資金-通訊社區:20萬元;
4.社區文體活動費:49萬元;
5.街道文體活動費:12萬元;
6.街道勞動保障經費:7.77萬元;
7.街道基層黨建經費:21.48萬元;
8.街道計劃生育經費:5.76萬元;
9."訪民情惠民生聚民心”活動工作組經費:65.2萬元;
10.黨支部經費:1.88萬元;
11.街道社區建設經費:9萬元;
12.綜合整治經費:3.5萬元;
13.街道武裝部經費:3.5萬元;
14.社區樓棟長、單元長工作經費:40萬元;
15.社區辦公業務費:19.6萬元;
16.街道社會治安綜合治理費:6.75萬元;
17.管委會工作經費:6.17萬元;
18.街道安全建設工作經費:2.1萬元。
20xx年區街道辦事處“三公經費”預算安排總額為14.25萬元(詳見附件1)。
1.因公出國(境)經費預算公開。全區因公出國(境)經費歸口區政府辦公室統一管理,各單位未核定。
2.公務接待費用預算公開。全區公務接待費歸口區機關事務局統一管理,各單位未核定。
3.公務用車購置及運行維護費預算公開。公務用車購置及運行維護費預算安排14.25萬元,主要用于日常公務等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇十八
保密辦:
為做好保密辦的'費用預算,本著節約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制xxxx年保密辦費用預算,現將費用預算說明如下:
1、保密日常辦公經費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。
g2、保密管理經費:
(1)保密教育培訓經費:涉密人員教育培訓經費,每年定期不定期組織教。
(2)調研費:與相關保密單位業務聯系、交流經驗5500元。
(3)保密業務咨詢費:xx年費用合計8000元。
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元。
專項保密工作經費預算費用按實際支出(含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。
精選經費開支預算報告范文(19篇)篇十九
清水鋪鎮黨委、人民政府:
清水鋪鎮中心幼兒園是在貫徹實施《中華人民共和國教育發展綱要》及實施科教興國戰略。以滿足我鎮人口日益增長和人民生活水平不斷提高,人們對教育的渴望越來越高、越來越嚴的前提下開辦的。是新時代的產物,是社會發展的需要。在教育局、黨委和政府以及有關部門的大力支持下,于2015年9月正式開園,我園將全面貫徹黨的教育方針;以“為了一切孩子,為了孩子的.一切”為出發點;把清水鋪鎮中心幼兒園辦成兒童的樂園。
一、我園基本情況:
(一)、園舍場地
活、學習和發展創造最優良的條件。
(二)、教學設備設施
幼兒園目前有幼兒用床200套,適合幼兒學習桌椅200套;大型滑梯一副;小型玩具20多種,電視機1臺、錄音機5臺、電子琴6架,配電腦1臺、打印機1臺、音響一套、圖書資料等。
(三)、辦學規模
目前我園規模為6個班。幼兒總數234名。小班一個班,中班3個班,大班2個班。由于師資困難無法按班配備保育員。6個班共用2名保育員。我園將逐步按班配齊保育員。
(四)、教職工配備
我園應設管理人員3人,教師12人,保育員6人,廚房工作人員3人,安全保衛人員2名,衛生保健師1名。目前我園自籌經費解決保育員2名、廚房工作人員3名、安全保衛人員1名。目前欠缺副園長1名,保教主任1名,保育員6名,安全保衛人員1名,衛生保健人員1名。懇請黨委、政府協調相關部門配齊相關工作人員。
(五)、辦學方向及管理建設
意識、有合作能力、有責任感的有用之材。走"以園養園"的辦學方向,在經費上我們自籌,這給我們帶來了非常大的困難,但就是在這樣的艱難狀況下,我們緊跟時代的步伐,努力提高教育教學質量。在管理上我們充分調動每一位教職工的積極性,發揮她們的長處和優勢,建立健全了各項規章制度,實行民主管理。與此同時,我園還把"愛崗敬業、嚴謹求實、開拓創新、團結奮進"作為園訓,在教職工中積極提倡熱愛幼兒園、熱愛孩子,樹立敬業精神、創新精神、奉獻精神。建立健全制度。
二、存在困難
根據《貴州省幼兒園辦園基本標準》我園設施設備簡陋,不能滿足幼兒教育教學要求。特對我園目前所面臨資金困難向清水鋪鎮黨委、政府作出預算報告。
大門:設計水平遮雨墻加卡-通圖案,水平幼兒園校牌。 室外活動場地:需要向幼兒園主體建筑物后征地2000平方米,建4條100米直形塑膠跑道,建塑膠藍球場2個、沙坑1個,購置兒童大型玩具一套。幼兒園主體建筑正前方建幼兒表演舞臺一個,旗臺一個,12米旗桿一根,塑膠活動場地1200平米,宣傳欄2個。
走廊:一樓過道設計1米高瓷磚配《弟-子規》,二樓設計1米高瓷磚配《三字經》供幼兒活動朗誦,一二樓過道集成吊頂。使得整個走廊空間充滿童趣。
樓梯:樓梯地面為玻化磚,立面白色乳膠漆,不大于110mm立桿,木質扶手,在樓梯的側邊運用圖形貼圖,如:數字、生肖等,讓樓梯也充滿趣味。
教室:貼防滑地板,四周1米高瓷磚。欠缺電腦6臺。 睡房:貼防滑地板,四周1米高瓷磚。欠缺空調各6臺。 廁所:集成吊頂,溫馨布置。可愛的標志,營造出幼兒園的特殊氣氛。
舞蹈活動室:木地板,集成吊頂,四周安裝鏡子,投影儀1套,壓腿欄桿30米。配以天花彩蝶的漫天飛舞。讓小朋友進入大堂立刻感受到幼兒園充滿樂趣的氛圍。
主體房屋、圍墻:墻體用防水漆卡-通圖畫,活動室上方設計蘑菇房。
大廳入口: 以色彩明麗,充滿趣味性的設計作為教學樓入口,運用貼紙工藝,方便日后更換內容。
經費預算表
以上預算共計需要資金1316100元(壹佰叁拾壹萬零陸仟壹佰元),我園目前是“以園養園”情況下懇請黨委、政府協助解決。為孩子提供一個舒適、快樂的發展空間。
清水鋪鎮中心幼兒園 2015年10月15日